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PLAN OPERATIVO ANUAL Lic.

Danilo Medina Snchez


Presidente de la Repblica Dra. Margarita Cedeo de Fernndez Vicepresidenta de la Repblica Licda. Josefina Pimentel Ministra de Educacin

AUTORIDADES

POA 2013

Crditos
EQUIPO TCNICO: Ing. Vctor R. Snchez Jquez Viceministro de Educacin, Director de la OPDE Marino Herrera Mary Luz Arias Alquidania De Jess David Lapaix Cristiana Acosta Henry Mercedes Alberto Estrella Alejandro Hernndez Juan Brito Laura Fabin Jenny Veloz Rosanna Ross Roco Ortiz Hilda Mata

Diseo y diagramacin Leonardo Jacobo Herrera Correccin Francisco Pea

AUTORIDADES
Lic. Danilo Medina Snchez Presidente de la Repblica Dra. Margarita Cedeo de Fernndez Vicepresidenta de la Repblica Licda. Josefina Pimentel Ministra de Educacin

Presentacin
La misin del Ministerio de Educacin est orientada a garantizar a los dominicanos y dominicanas una educacin de calidad, mediante la formacin de seres humanos libres, ticos, crticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrtica, justa y solidaria, y de esta forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio. Para dar fiel cumplimiento a esta misin, se ejecuta, desde hace cinco aos, el Plan Decenal de Educacin 2008-2018, formulado en funcin de diez polticas educativas y se toman las previsiones para la ejecucin del Plan Plurianual 2013-2016 del subsector educacin preuniversitaria, estructurado en el marco de la cadena de valor del sector pblico; cuyo xito depender de un efectivo diseo y ejecucin de los Planes Operativos Anuales de los cuatro ejercicios fiscales comprendidos entre los aos 2013 y 2016. En ese sentido, presentamos a la comunidad educativa, el Plan Operativo Anual 2013, instrumento de planificacin a corto plazo, que nos permita direccionar las acciones a ejecutar durante el referido ejercicio fiscal, a los fines de obtener, con eficiencia y eficacia, los resultados esperados para cumplir con el objetivo fundamental del Sistema Educativo que se refiere al mejoramiento continuo de la calidad educativa para que los nios, nias y jvenes aprendan y potencialicen su desempeo. Se parte del reconocimiento de que la educacin es el instrumento que propicia el desarrollo del individuo como persona y consecuentemente el desarrollo de la sociedad en su conjunto, as como de que es a travs de la educacin como se puede construir ciudadana y asegurar el desarrollo de capital humano dotado de los conocimientos, actitudes y competencias que permiten impulsar el progreso econmico, social y cultural de acuerdo con las exigencias actuales y futuras que caracterizan las relaciones entre las naciones, regiones y territorios provinciales y municipales.

Cabe destacar que el plan operativo, que estamos presentando a la sociedad dominicana, es el primero que cuenta con la asignacin presupuestaria histrica del 4% del producto interno bruto (PIB), segn lo consignado en la Ley de Educacin 66-97 y en la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la formulacin de este plan operativo, se tomaron en cuenta las Metas Presidenciales contenidas en el Sistema de Informacin y Gestin para la Gobernabilidad (SIGOB) y las propuestas emanadas de las diez mesas de trabajo de la Iniciativa Dominicana por una Educacin de Calidad (IDEC), donde fue integrado todo el liderazgo nacional, poltico, empresarial, acadmico y social; as como organismos nacionales e internacionales, con el fin de aportar a los esfuerzos conjuntos para superar las barreras estructurales y los desafos que limitan el desarrollo del sistema educativo preuniversitario.

Lic. Josefina Pimentel Ministra de Educacin

INDICE

Marco Conceptual Polticas Educativas Marco Estratgico

i iv vi

1. Unidad Rectora: Despacho del Ministerio 1.1 Direccin del Despacho 1.2 Direccin de Recursos Humanos 1.3 Direccin de Fiscalizacin y Control Interno 1.4 Direccin Jurdica 1.5 Direccin de Relaciones Internacionales 1 5 15 17 19

1.6 Direccin de Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin . 1.7 Oficina de Libre Acceso a la Informacin Pblica 1.8 rgano Tcnico del Consejo Nacional de Educacin 1.9 Oficina Nacional de Planificacin y Desarrollo Educativo 1.10 Direccin de Gestin y Descentralizacin Educativa 1.11 Direccin de Certificacin Docente 1.12 Unidad de Fiscalizacin del Programa Nacional de Infraestructura Escolar 47 20 24 26 28 39 43

2. Unidad Rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos 2.1 Direccin General de Educacin Bsica 2.2 Direccin General de Educacin Inicial 2.3 Direccin General de Educacin Media, General 74 2.4 Direccin de Educacin Media, Tcnico Profesional 2.5 Direccin de Educacin Media, Arte 2.6 Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos 2.7 Direccin General de Currculo 2.8 Direccin de Medios Educativos 2.9 Direccin de Educacin Especial 2.10 Departamento de Orientacin y Psicologa 2.11 Direccin de Participacin Comunitaria 2.12 Direccin de Cultura 84 89 93 104 113 128 137 140 150 48 65

3. Unidad Rectora: Oficina Nacional de Supervisin, Evaluacin y Control 3.1 Direccin de Supervisin Educativa 3.2 Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos 163 157

3.3 Direccin de Evaluacin de la Calidad Educativa 3.4 Direccin de Acreditacin y Titulacin de Estudio

173 177

4. Unidad Rectora: Viceministerio Administrativo y Financiero 4.1 Direccin Administrativa 4.2 Direccin Financiera 4.3 Direccin de Edificaciones Escolares 4.4 Direccin de Mantenimiento Escolar 179 188 191 192

5. Unidad Rectora: Institutos Descentralizados 5.1 Instituto Nacional de Educacin Fsica 5.2 Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 202 5.3 Instituto Nacional de Bienestar Magisterial 219 198

5.4 Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio . 5.5 Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea . 5.6 Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa 247 240 223

Plan Operativo Anual 2013


Marco conceptual

A. Marco legal y normativo A.1 Constitucin Poltica de la Repblica Dominicana La Constitucin de la Repblica Dominicana establece, en el artculo 63, que toda persona tiene derecho a una educacin integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin ms limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocacin y aspiraciones. En consecuencia, en lo relativo a la educacin preuniversitaria, la Carta Magna, en el citado artculo, especficamente en los numerales del 1 al 5, plantea lo siguiente: 1) La educacin tiene por objeto la formacin integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores ticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tcnica y a los dems bienes y valores de la cultura. 2) La familia es responsable de la educacin de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educacin de sus hijos menores. 3) El Estado garantiza la educacin pblica gratuita y la declara obligatoria en los niveles Inicial, Bsico y Medio. La oferta para el Nivel Inicial est definida en la ley. 4) El Estado velar por la gratuidad y la calidad de la educacin general, el cumplimiento de sus fines y la formacin moral, intelectual y fsica del educando. Tiene la obligacin de ofertar el nmero de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos educacionales. 5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educacin y de la Nacin dominicana y, por consiguiente, es su obligacin propender a la profesionalizacin, a la estabilidad y dignificacin de los y las docentes.

A.2 Ley de Educacin 66-97 De su lado, la Ley de Educacin 66-97, en su artculo 7, establece que el Estado tiene como finalidad primordial, promover el bien comn, posibilitando la creacin de las condiciones sociales que permitan a los integrantes de la comunidad nacional alcanzar mayor realizacin personal, espiritual, material y social. Entre las actividades especficas que conllevan a la creacin de estas condiciones, est la educacin, la cual debe promoverse integralmente e impartirse al ms alto nivel de pertinencia, calidad y eficacia, a fin de asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Compete al Estado ofrecer educacin gratuita en los niveles Inicial, Bsico y Medio a todos los habitantes del pas. A.3 Estrategia Nacional de Desarrollo Instrumento de planificacin que define la imagen-objetivo del pas, a largo plazo, y los principales compromisos que asumen los poderes del Estado y los actores polticos, econmicos y sociales de la nacin tomando en cuenta su viabilidad social, econmica y poltica. Para ello se identificaron los problemas prioritarios que deben ser resueltos, las lneas centrales de accin necesarias para su resolucin y la secuencia en su instrumentacin. Las polticas pblicas, definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, se articulan en torno a cuatro Ejes Estratgicos, con sus correspondientes objetivos y lneas de accin, los cuales definen el modelo de desarrollo sostenible al que aspira la Repblica Dominicana. La educacin preuniversitaria se inserta en el segundo eje estratgico de la END: Una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y bajos niveles de pobreza y desigualdad. Este eje establece dos objetivos de alta prioridad para el subsector educacin preuniversitaria: 1) Universalizar la educacin desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio. 2) Implantar un sistema educativo de calidad que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio de ciudadana responsable.

ii

Para contribuir con el logro de estos objetivos de alta prioridad de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se ha formulado el Plan Plurianual del sector educacin preuniversitaria para el perodo 2013-2016, fruto del cual se espera obtener los siguientes resultados: 1. Cobertura 1.1 Incremento del acceso al ltimo grado del Nivel Inicial. 1.2 Incremento del acceso a la educacin bsica. 1.3 Incremento del acceso a la educacin media. 1.4 Incremento del acceso a la educacin tcnico profesional. 1.5 Mejora en la eficiencia interna del sistema educativo. 1.6 Reduccin del analfabetismo. 1.7 Incrementada la oferta de educacin a jvenes y adultos. 2. Calidad 2.1 Nivel de logro de los estudiantes, mejorado. 2.2 Mejoras curriculares efectivamente aplicadas. 2.3 Sistema de formacin de los recursos humanos, implementado. 2.4 Incrementada la proporcin de docentes que ingresan al sistema por concurso de oposicin. 2.5 Incrementada la participacin de los padres y madres y de la comunidad en la gestin educativa. A.4 Plan Decenal de Educacin 2008-2018 Representa la plataforma estructural de todo el sistema educativo preuniversitario y se ha elaborado, no en funcin de ideales, sino de las posibilidades reales y la firme disposicin de poder satisfacer las demandas que surgen de las necesidades que deben ser atendidas para lograr el grado de desarrollo que la sociedad dominicana requiere.
iii

En su formulacin, el Plan Decenal se sustenta en la Misin del Ministerio de Educacin y en las Diez Polticas Educativas, legitimadas en las consultas y en los debates del Congreso Nacional del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educacin Dominicana. Esas grandes polticas, que responden a una mirada amplia de la sociedad dominicana acerca de la educacin a la que aspira, tienen el propsito de lograr la Visin de que todos los dominicanos y dominicanas tengan acceso a una educacin pertinente y de calidad.

Polticas Educativas
Las Polticas Educativas son los grandes lineamientos de intervenciones pedaggicas, institucionales y estratgicas orientadas al logro de una educacin con equidad y calidad a favor de todas las personas y familias beneficiarias de la educacin preuniversitaria. Constituyen las orientaciones sobre el trabajo a ejecutar por el Ministerio de Educacin, de acuerdo a las prioridades consensuadas por el pas, para promover y desarrollar, en un tiempo determinado, la educacin general dominicana, en una perspectiva transformadora, en todos sus niveles y modalidades, en servicio de las nias, nios, as como de las personas adolescentes, jvenes y adultas. Las polticas educativas contenidas en el Plan Decenal de Educacin, no estn planteadas en una perspectiva de gobierno, sino de Estado y se ejecutarn a corto, mediano y largo plazo, en un perodo de tiempo no mayor de diez aos. Las Consultas que organiz y llev a cabo el Ministerio de Educacin (a la sazn Secretara de Estado de Educacin) previas a la formulacin del Plan Decenal de Educacin y la Declaracin General del Congreso Nacional del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educacin Dominicana, constituyen sus referentes principales. Estas polticas pretenden responder a los intereses estratgicos de la sociedad dominicana con visin de futuro y que posibilitarn encarar los desafos culturales, sociales, econmicos y polticos de la Repblica Dominicana en el siglo XXI. POLITICA No. 1: Movilizar las voluntades pblicas y privadas con el objeto de asegurar que la poblacin de 5 aos reciba un ao de educacin inicial y 8 aos de educacin bsica de calidad.
iv

POLITICA No. 2: Consolidar, expandir y diversificar la Educacin Media y el subsistema de educacin de personas adultas garantizando una oferta educativa de calidad, con el objeto de crear ciudadana y como medio para garantizar la insercin de jvenes y adultos al mercado laboral o a la educacin superior. POLITICA No. 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema. POLITICA No. 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad en favor de una mejor educacin y garantice al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos. POLITICA No. 5: Crear las condiciones necesarias y movilizar la sociedad dominicana y la comunidad educativa para asegurar el estricto cumplimiento del horario y el calendario escolar paraposibilitaraprendizajes de calidad por parte de los estudiantes. POLITICA No. 6: Priorizar la formacin de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal ya contratado. POLITICA No. 7: Promover la equidad educativa con apoyo a los estudiantes provenientes de los sectores sociales ms vulnerables. POLITICA No. 8: Estimular la participacin de la familia, la comunidad e instituciones no gubernamentales en la ejecucin de las polticas, los programas y los proyectos educativos. POLITICA No. 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.

POLITICA No. 10: Movilizar los sectores pblicos y privados, nacionales e internacionales, en procura de obtener los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de cobertura, calidad y equidad educativas indispensables para enfrentar los retos econmicos, polticos y sociales del siglo XX. B. Marco Estratgico En virtud de que la educacin es el desafo ms trascendental que tiene por delante la Repblica Dominicana para su desarrollo econmico y social, la presente gestin gubernamental la ha declarado de alta prioridad y por va de consecuencia se ha asignado el 4% del Producto Interno Bruto para la educacin preuniversitaria. Esta asignacin presupuestaria nos conduce a: 1) eficientizar la calidad del gasto y 2) garantizar que las intervenciones contribuyan con el mejoramiento continuo de la calidad educativa. En ese sentido, se han definido dos herramientas para monitorear el nivel de avance que se va dando, en trmino del cumplimiento de las metas establecidas. B.1 Sistema de Informacin y Gestin para la Gobernabilidad (SIGOB) Es un sistema de trabajo intra e interinstitucional, al que se le asocian todos aquellos mbitos institucionales que tienen responsabilidad directa con las Metas/Productos de la institucin. El Sistema se basa en mtodos de programacin y gestin que permiten informar acerca del avance de la Meta/Producto en general y de las Metas Intermedias que la componen, as como de sus: Indicadores de avance, Restricciones polticas, financieras u otras que impidan su concrecin, Alertas sobre posibles impedimentos, Oportunidades de accin comunicacional que se presenta en la dinmica de su desarrollo. B.2 Iniciativa Dominicana por una Educacin de Calidad Es un Espacio de reflexin constituido por todo el liderazgo nacional, poltico, empresarial, acadmico y social, as como organismos nacionales e internacionales, con el fin de aportar a los esfuerzos conjuntos para superar las barreras estructurales y los desafos que limitan el desarrollo del sistema educativo preuniversitario.
vi

Para estos fines se definieron diez (10) mesas de trabajo, que coinciden con las metas presidenciales establecidas en el marco del Sistema de Informacin y Gestin para la Gobernabilidad (SIGOB). Mesa 1. Desarrollo curricular, gestin del conocimiento y evaluacin de la calidad. Mesa 2. Desarrollo de la carrera docente. Mesa 3. Cumplimiento del calendario y el horario escolar. Mesa 4. Atencin integral a la primera infancia. Mesa 5. Mejoramiento de la Educacin Bsica: primeros niveles y eficiencia interna. Mesa 6. Cobertura y calidad de la Educacin Media y de la Educacin Tcnico Profesional. Mesa 7. Alfabetizacin y educacin bsica para jvenes y adultos. Mesa 8. Infraestructura escolar. Mesa 9. Apoyo a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. Mesa 10. Modernizacin institucional y administracin escolar.

vii

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin del Despacho Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Adquisicin de equipos y materiales necesarios para las reas del Centro de Documentacin y Biblioteca. 1.2 Contratacin de Catalogadora para el Centro de Documentacin del Despacho. Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

100,000

Fondo General

421

130,000

Fondo General

421

1.3 Adquisicin de equipos y materiales necesarios para el rea de Archivo. 1. Direccin del Despacho operando con funcionamiento ptimo. Optimizar la operatividad del funcionamiento de la Direccin del Despacho y sus reas.

200,000

Fondo General

421

Unidad

Informe de ejecucin

1.4 Acondicionamiento de las reas del Despacho.

250,000

Fondo General

421

1.5 Personal del Despacho dotado de uniformes. 1.6 Personal capacitado. del Despacho

50,000

Fondo General

421

1,500,000

Fondo General

421

1.7 Impresin y encuadernacin de documentos del Despacho.

100,000

Fondo General

421

1.8 Realizacin de actos protocolares y ceremonias oficiales del Despacho.

3,000,000

Fondo General

421

2. Estrategia de Resaltar la imagen comunicacin y institucional del MINERD de relaciones pblicas manera asertiva y coherente. implementada.

Estrategia

Documento publicado

2.1 Acciones estratgicas necesarias.

500,000

Fondo General

421

Unidad ejecutora: Direccin Despacho Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

3.1 Produccin y difusin campaas publicitarias.

de

37,703,600 Fondo General

421

3. Campaas publicitarias ejecutadas.

Producir y difundir las campaas publicitarias de impacto.

Campaa

Informe de ejecucin

3 3.2 Adquisicin de equipos y materiales periodsticos necesarios, mediante los procedimientos institucionalmente establecidos.

5,600,000

Fondo General

421

4. Boletn informativo "En Familia" emitido.

Publicar boletines informativos para orientar al pblico sobre las acciones desplegadas por el MINERD.

Boletn

Boletn

610,000

305,000

4.1 Produccin editorial, diseo, 305,000 impresin y difusin de boletines informativos.

621,300

Fondo General

421

5. Peridico informativo "Aula Abierta" emitido.

Publicar un peridico bimestral para informar sobre actividades y acciones desarrolladas por el MINERD.

Ejemplar

Peridico

600,000

200,000

100,000

200,000

5.1 Produccin editorial, diseo, 100,000 impresin y difusin de boletines informativos.

10,780,500 Fondo General

421

6. Boletn informativo "La Mochila" emitido.

Publicar mensualmente los boletines informativos infantiles de ndole educativa.

Boletn

Boletn

305,000

6.1 Produccin editorial, diseo, 305,000 impresin y difusin de boletines informativos.

1,242,600

Fondo General

421

7. Pgina informativa publicada.

Publicar en los medios de circulacin nacional, una pgina informativa mensual para difundir las ejecutorias del MINERD.

Publicacin

Documento publicado

12

7.1 Recoleccin de informacin, preparacin del arte, seleccin de los medios a ser publicado el material y reservacin del espacio.

3,552,000

Fondo General

421

Poltica 8: Estimular la participacin de la familia, la comunidad e instituciones no gubernamentales en la ejecucin de las polticas, los programas y los proyectos educativos.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

8.1 Diseo e impresin gua de orientacin a familias p/atencin a NN de 0 a 4 aos en tres sectores empobrecidos de Sto. Dgo.

3,000,000

Fondo General

421

8. Personas Orientadas.

Orientar a los directivos de las asociaciones de estudiantes, juntas de vecinos, clubes, iglesias, representantes de la Sociedad Civil, directivos de casas comunitarias, aldeas infantiles y jvenes lderes barriales sobre Prevencin del Embarazo en la Adolescencia, violencia intrafamiliar y, en estrategias para Apoyo a la Primera Infancia.

8.2 Ejecucin de 5 talleres s/Atencin a la Primera infancia en sectores populares ms vulnerables.

550,000

Fondo General

421

Persona

Informe de ejecucin

8.3 Creacin de la Red de Familias Solidarias en sectores de alta vulnerabilidad. 0 900 100 300 300 200

2,000,000

Fondo General

421

8.4 Ejecucin de 2 encuentros para promover y fomentar los valores de la familia y la niez.

1,500,000

Fondo General

421

8.5 Seguimiento a las APMAES desde la comunidad, para ver los niveles de vinculacin con la escuela.

2,000,000

Fondo General

421

8.6 Acompaamiento a familias con situacin de violencia en 3 sectores vulnerables de Santo Domingo.

3,000,000

Fondo General

421

Unidad ejecutora: Direccin Despacho Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

9.1 Capacitacin a empresarios de las PYMES para promover los valores de la familia a sus empleados.

350,000

Fondo General

421

9. Personal de las PYMES sensibilizado.

Realizar una Alianza Estratgica con el sector privado (PYMES), para el Apoyo a la Primera Infancia y Prevencin de la Violencia Infantil, sensibilizando y promoviendo los valores de la familia a sus empleados y la comunidad.

9.2 Firma de convenios de colaboracin en Prevencin de Abuso Infantil y Trabajo con el sector privado. Persona Informe de capacitacin 0 500 100 200 200 9.3 Gastos operativos necesarios para el funcionamiento del programa (Caja Chica).

N/A

421

150,000

Fondo General

421

9.4 Capacitar tcnicos del "Programa Quisqueya Empieza Contigo" s/eliminacin del abuso y trabajo infantil, y la violencia intrafamiliar.

550,000

Fondo General

421

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener siempre una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Levantamiento de Informacin de la Nmina General del MINERD. 1.2 Reubicacin de Servidores dislocados en sus respectivas dependencias de la Nmina General del MINERD. Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 1 1 241 232 311

Ene-Mar

Oct-Dic

3,000,000 Fondo General

1. Nmina General Saneada.

Depurar la Nmina General del MINERD con el objetivo de identificar y corregir los dislocamientos y distorsiones salariales.

N/A

Nmina

Informe de resultados

1.3 Exclusin de Servidores de la Nmina General del MINERD. 1.4 Actualizacin de los datos de los Servidores en la Nmina General del MINERD. 2.1 Consecucin de planilla para control de pago de horas extraordinarias. 2.2 Adecuar planilla a las polticas salariales y de pago de horas extraordinarias de los Servidores Pblicos. 2.3 Implementacin de la planilla del pago de horas extraordinarias a los Servidores del MINERD. 3.1 Identificar Acciones de Personal necesarias. 3.2 Anlisis de necesidades de Acciones de Personal identificadas. Solicitudes Reporte del sistema 44000 50,000 6000 20000 20,000 4,000 3.3 Presupuesto de las necesidades de Acciones de Personal identificadas. 3.4 Ejecucin de las necesidades de Acciones de Personal identificadas.

N/A

N/A

200,000 Fondo General

332

2. Planilla de control de pago de horas extraordinarias implementada.

Implementar una planilla que nos permita tener un mayor control sobre las solicitudes y pago de jornadas extraordinarias, trabajada por los servidores del MINERD, de acuerdo a la Ley 41-08 y Reglamento 523-09.

Planilla

Instrumento aplicado

N/A

N/A

0 0

N/A N/A

Ejecutar todas las Acciones 3. Acciones de de Personal segn las Personal Aplicadas. necesidades presentadas.

N/A 232 311 241

1,004,845,574 Fondo General

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 4.1 Verificacin de la Ley 41-08 y 6697. 4.Manual de Induccin Elaborado. Elaborar manual de induccin para el personal Docente y Administrativo del MINERD. 4.2 Levantamiento de Informacin. 0 1 1 4.3 Anlisis de la Informacin. 4.4 Elaboracin del manual. 5.1 Verificacin de la Ley 41-08 y 6697. 5. Sistema de Reclutamiento y Seleccin rediseado. Redisear el sistema de reclutamiento y Seleccin actual, modificando las polticas, normativas y procedimientos. 5.2 Verificacin de Reglamento 52409. Manual Manual 0 1 1 5.3 Anlisis de la Informacin. 5.4 Elaboracin procedimientos. del manual de 0 0 0 0 Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

Manual

Documento elaborado

N/A

N/A N/A BID-ATN/OC 444,787 13011-DR Fondo 70 N/A

296

N/A

N/A

6.1 Identificacin de plazas vacantes.

N/A

6. Personal Docente y Administrativo de nuevo ingreso evaluado.

Aplicar pruebas tcnicas y psicolgicas al personal docente y Administrativo que ocupara nuevas vacantes.

6.2 Publicacin de Convocatoria. Persona Informe de evaluacin 5,630 9,000 2,000 3,000 2,000 2,000 6.3 Validacin de Expedientes de Postulantes. 6.4 Aplicacin de Pruebas Tcnicas y Psicolgicas. 7.1 Identificacin de plazas vacantes por Regional. 7.2 Publicacin de Convocatoria por Regional. Informe Acta 7 18 5 5 4 4 7.3 Validacin de Expedientes de Postulantes por regional.

N/A

N/A 232 332

2,000,000 Fondo General

Realizar concursos por oposicin para seleccionar cargos docentes: Maestros Bsica, Inicial, Educacin 7. Concursos por Fsica, Maestros Media y oposicin para Politcnico, Orientadores, seleccionar cargos Directores, Subdirectores, docentes realizados. Coordinadores de Inicial. Para cubrir las plazas vacantes generadas durante el ao escolar en cada Regional.

N/A

N/A

N/A 241 232 251 311

7.4 Realizacin de Concurso por Regional.

8,000,000 Fondo General

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 8.1 Necesidades de Capacitacin para el 2013, detectadas. Programa Informe de capacitacin 1 1 1 8.2 Deteccin de necesidades de capacitacin. 8.3 Elaboracin del Programa de Capacitacin. 9.1 Diseo e implementacin de un programa de capacitacin y certificacin de competencias. Empleado Informe de capacitacin 110 220 30 85 85 20 9.2 Ejecucin de la capacitacin. Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

Recolectar las necesidades de capacitacin para mejorar habilidades administrativas y 8. Programa de servicio y contactar los Capacitacin para el diferentes Oferentes del 2013, elaborado. estado para capacitar a Servidores Pblicos y calendarizar actividades de formacin.

N/A

N/A

9. Empleados del MINERD capacitados.

Capacitar a los empleados del MINERD en competencias gerenciales y administrativas para mejorar la efectividad de sus labores.

BID-ATN/OC 1,368,640 13011-DR Fondo 70

296

14,206,360 Fondo General

232 296 241 311 339

9.3 Adquisin de Fotocopiadoras. 10.1 Contratar el diseo de cursos virtuales a profesionales capacitados para los fines. (pago por curso realizado). 10. Sistema Virtual de Aprendizaje. Cursos virtuales para Servidores Pblicos del MINERD, creados e implementados. Contratar consultora para Facilitadores Virtuales y Diseadores Instruccionales para alimentar el Sistema Virtual de Aprendizaje (Direccin General Informtica).

500,000 Fondo General

200,000 Fondo General

296

Sistema

Informe de implementacin

10.2 Crear el Banco de Facilitadores Servidores Pblicos del MINERD, para que impartan cursos virtuales.

N/A

10.3 Capacitar Facilitadores Servidores Pblicos del MINERD, para que impartan cursos virtuales previamente diseados.

N/A

11. Altos funcionarios y Directores intermedios orientados e informados.

Efectuar una serie de charlas de orientacin relativas a la Ley de Funcin Pblica que permita a los tomadores de decisiones actuar conforme a la constitucin y la ley 41-08 de Funcin Publica, que rige el rgimen de trabajo de la administracin pblica.

Persona

Informe de implementacin

600

250

250

100

11.1 Charlas a nivel de Sede Central, Regional y Distrital.

300,000 Fondo General

232 241 311

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Efectuar varios talleres explicativos y prctico de las 12. Personas tcnicas y procedimientos capacitadas en el para evaluar el personal proceso de administrativo de forma evaluacin del eficiente y eficaz para desempeo para el contribuir a delinear personal medidas a favor de personal administrativo. administrativo y por ende de la institucin.

Persona

Informe de ejecucin

600

250

250

100

12.1 Talleres de evaluacin a nivel de regional, distrital y de la Sede Central.

N/A

13.1 Diseo del perfil de los tcnicos Regionales y Distritales. 13.2 Elaboracin de Trminos de referencias para contratacin de consultoras. 0 160 160 13.3 Contratacin servicio. Proveedor de

N/A

13. Evaluacin por Competencias del Personal Oficina de planificacin y Desarrollo realizada.

Evaluar al personal de la Oficina de Planificacin y Desarrollo, de las direcciones regionales, los distritos educativos y las reas sustantivas de la sede central.

N/A

Persona

Informe de Resultado Evaluacin por Competencia

BID-ATN/OC 1,530,630 13011-DR Fondo 70 0 N/A

296

13.4 Ejecucin de proceso Evaluacin de competencia.

de

13.5 Redaccin del Informe de resultados.

N/A

14. Carrera Docente redimensionada que impulse y motive al personal docente a realizar un trabajo con calidad.

Crear una conjunto de criterios, adems de los establecidos en la ley de educacin y el estatuto del docente que permita reorientar el ingreso y permanencia del servidor docente en la carrera especial.

Instrumento

Instrumento aplicado

14.1 Actividades de consultas, reuniones y taller de presentacin. Contratacin de consultora sistema de carrera docente.

N/A

Fortalecer el Sistema de 15. Sistema de Carrera, a travs del Carrera otorgamiento de los Administrativa beneficios planteados en las General Fortalecido. legislaciones vigentes.

Empleado

Informe de ejecucin

1,079

579

500

15.1 Pago del bono de ley a los 1,079 servidores de carrera dependiendo del resultado de su evaluacin del desempeo.

28,000,194 Fondo General

182

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

16. Incentivos Aplicados.

Aplicar los incentivos por titulacin y aos en servicio a los docentes del MINERD, para mejorar la remuneracin salarial de los servidores.

16.1 Digitacin de novedades en el sistema. Empleado Informe de ejecucin 6,404 18,000 4,500 4,500 4,500 4,500 16.2 Aplicacin de las novedades digitadas a la Nmina.

N/A

50,000,000 Fondo General

111

Aumentar el salario de un 17. Aumento 20% al personal Salarial del Personal Empleado Administrativo de la Sede del Administrativo administrativo MINERD, mejorando el nivel ejecutado. de vida del servidor.

Informe de ejecucin

5,518

5,518

17.1 Aplicacin del aumento salarial en la nmina general de pago.

252,094,963 Fondo General

111

18. Proyecto para Jubilacin de personal docente elaborado.

Elaborar un proyecto de decreto para ser sometido al Poder Ejecutivo para la puesta en retiro por jubilacin del personal docente que ha solicitado su retiro conforme a los requerimientos de la Ley 45108.

18.1 - Recepcin y evaluacin de los expedientes.

N/A

Proyecto

Proyecto

18.2 Clculo montos de jubilacin.

N/A

18.3 Presentacin de los Proyectos para jubilar 2,000 docentes.

N/A

19.1 Recepcin y evaluacin de los expedientes. 19. Expedientes de pensiones por discapacidad tramitados. Tramitar a las AFPs la pensin por enfermedad del personal administrativo que ha depositado su expediente. Expediente Reporte de expedientes entregados 0 600 100 200 200 100 19.2 Envo del empleado con el expediente a la AFP correspondiente.

N/A

N/A

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Elaborar un proyecto de decreto para ser sometido al Poder Ejecutivo para la 20. Proyecto para puesta en retiro por pensin pensin de personal por discapacidad del administrativo personal administrativo que elaborado. ha solicitado su retiro conforme a los requerimientos de la Ley 37981.

20.1 Recepcin y evaluacin de los expedientes.

N/A

Proyecto

Proyecto

20.2 Clculo montos de pensin.

N/A

20.3 Presentacin del Proyecto para pensionar 1,800 administrativos.

N/A

21. Taller de capacitacin sobre procedimientos de retiro laboral impartido.

Impartir un taller por cada Regional y dos en la Sede para capacitar al personal sobre los procedimientos establecidos en las leyes sobre el retiro laboral del personal.

Taller

Informe de capacitacin

20

21.1 Imparticin de un taller en cada Regional de Educacin y dos talleres para el personal de la Cede y los institutos descentralizados.

N/A

22.1 Aprobacin de la Orden Departamental que define la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo en el MINERD.

N/A

22.2 Conformacin del Comit Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo. 22. Informe de implementacin del Implementar el SISTAP para Sistema de garantizar la seguridad y Seguridad y Salud salud laboral del personal. en el Trabajo elaborado.

N/A

Informe

Informe de ejecucin

22.3 Definicin de los Instrumentos de Seguridad y Salud y la Ruta de Evacuacin.

N/A

22.4 Adquisicin de Equipos y Materiales de seguridad para la prevencin (botiqun, extintores, entre otros) y sealizacin en las reas requeridas, tanto en la Sede Central como en 6 Direcciones Regionales.

3,000,000 Fondo General

615

10

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

22. Informe de implementacin del Sistema de Implementar el SISTAP para Seguridad y Salud garantizar la seguridad y en el Trabajo salud laboral del personal. implementado elaborado.

Informe de ejecucin

Informe de ejecucin

22.5 Realizacin de la Semana de la Salud, en la Sede Central y 2 Regionales del pas.

N/A

23.1 Anlisis e interpretacin de las normativas existente.

N/A

23. Reglamento Interno de Trabajo Elaborado.

Elaborar un reglamento interno que oriente y garantice el cumplimiento de las normativas vigentes y la vida laboral de nuestros servidores.

23.2 Elaboracin del Reglamento Interno de Trabajo. Reglamento Reglamento 0 1 1 23.3 Impresin y socializacin del Reglamento.

N/A

N/A

23.4 Validacin y Aprobacin por parte de la Direccin de Recursos humanos.

N/A

24.1 Reunin con el MAP, para la restructuracin de las ASPs existente.

N/A

Fortalecer la ASP, del MINERD, integrando las 24. Asociacin de dems asociaciones en una Servidores Pblicos sola con representatividad fortalecida. local y dndola a conocer a todos los empleados .

24.2 Charlas sobre el Reglamento 523-09 y las Asociaciones de Servidores Pblicos. Asociacin Acta 2 1 1 24.3 Asamblea Eleccionarias para la conformacin de las representaciones locales de la ASP.

450,000 Fondo General

232 311

50,000 Fondo General

232 311

24.4 Registro ante el Ministerio de Administracin Publica, de las representaciones locales de la ASP.

N/A

11

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 25.1 Elaboracin de procedimiento para el otorgamiento de licencia para estudio con salario. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

N/A

Garantizar que el personal que vaya al aula, para 25. Personal idneo sustituir nuestros maestros y para sustituir a los maestras por licencias de maestros y estudios y pre y post natal maestras con disfrute de salario, garantizados. cumpla con los requisitos exigidos por la Ley y las polticos interna del MINERD.

25.2 Elaboracin de procedimiento para la contratacin de sustituto por licencia para estudio con salario. Persona Informe de certificacin 787 1,048 197 327 327 197 25.3 Socializacin los procedimientos antes mencionados.

N/A

300,000 Fondo General

241 232 311 332 123

25.4 Pago sustituto por licencia para estudio con salario.

136,800,000 Fondo General

25.5 Pago sustituto por licencia pre y post natal.

13,988,338 Fondo General

123

26.1 Definicin de los trminos de referencia para la contratacin del o los consultores que elaboraran las normas de Seguridad Social.

N/A

Elaborar las normas sobre seguridad social, que regirn las acciones en este sentido 26. Normas de con el fin de orientar a Seguridad Social del nuestros servidores, como MINERD elaborada. tambin la integracin de todos los actores del MINERD relacionados al tema.

26.2 Contratacin de la consultora para la elaboracin de las normas de Seguridad Social. Documento Documento elaborado 0 1 1 26.3 Impresin y socializacin de las normas y los procedimientos para registro de subsidios en la Tesorera de la Seguridad Social, TSS.

500,000 Fondo General

296

N/A

26.4 Elaboracin de las normas de Seguridad Social.

N/A

12

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

27.1 Documentacin expedientes.

de

N/A

27. Indemnizaciones por desvinculaciones a conveniencia de la Institucin pagadas.

Pagar en el plazo establecido por ley las indemnizaciones de los empleados separados de la institucin que no sea por faltas cometidas.

Informe

Informe de ejecucin

104

125

25

40

40

20

27.2 Remisin de expedientes al Ministerio de Administracin Pblica, MAP, para revisin y aprobacin y elaboracin oficial de clculos de indemnizacin.

N/A

27.3 Pago de indemnizaciones.

15,935,225 Fondo General

123

28.1 Establecer protocolo recepcin de denuncias. Establecer una logstica para investigar efectivamente todas las denuncias imputadas a nuestros servidores.

de

N/A

28. Denuncias por irregularidades del personal investigadas.

Investigacin

Informe de ejecucin

960

1,220

220

380

380

240

28.2 Logstica de investigacin de campo.

3,700,000 Fondo General

296

28.3 Presentacin de resultados y recomendaciones.

N/A

29. Normativa de Relaciones Laborales divulgadas.

Impartir charlas, conferencias y elaboracin de volantes con el objetivo de fortalecer el conocimiento de las normas que rigen la actividad laboral entre empleados y el MINERD.

29.1 Elaborar material para presentaciones y volantes. Informe Lista de participantes 0 20 5 5 5 5

la

N/A

29.2 Charlas, conferencias, volantes.

468,641 Fondo General

232 311 241 251

13

Unidad ejecutora: Direccin de Recursos Humanos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

30.1 Definicin de los trminos de referencia para la contratacin de los consultores que elaborarn el manual general de cargos del MINERD.

N/A

Elaborar el manual general de cargos del MINERD, para 30. Manual General eficientizar los procesos de: de Cargos del reclutamiento y seleccin, MINERD elaborado. capacitacin, compensacin y beneficio y evaluacin del desempeo.

Manual

Documento elaborado

30.2 Contratacin de la consultora para la elaboracin del manual general de cargos del MINERD. 0 1 1

5,000,000 Fondo General

296

30.3 Levantamiento de Informacin.

N/A

30.4 Anlisis de la Informacin.

N/A

30.5 Descripcin de los cargos y elaboracin del manual.

N/A

14

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin de Fiscalizacin y Control Interno Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Visitar los Centros Educativos 1. Procesos del MINERD para monitorear, financieros de los dar seguimiento y evaluar el Centros Educativos cumplimiento de los fiscalizados y controles internos evaluados. establecidos sobre manejo de los bienes pblicos.

1.1 Diseo del instrumento para la aplicacin del procedimiento de monitoreo y evaluacin. Evaluacin Informe de evaluacin 0 4,079 1,020 2,039 408 612

N/A

1.2 Aplicacin para el levantamiento de informacin.

9,709,523 Fondo General

296 232 241

1.3 Informe de los resultados.

N/A

Visitar los Distritos del 2. Procesos MINERD para monitorear, dar financieros de los seguimiento y evaluar el Distritos educativos cumplimiento de los fiscalizados y controles internos evaluados. establecidos sobre manejo de los bienes pblicos.

2.1 Diseo del instrumento para la aplicacin del procedimiento de monitoreo y evaluacin. Distrito Informe de evaluacin 0 104 26 52 10 16

N/A

2.2 Aplicacin para el levantamiento de informacin.

247,620

Fondo General

296 232 241

2.3 Informe de los resultados.

N/A

3. Procesos financieros de las Regionales fiscalizados y evaluados.

Visitar las Regionales del MINERD para monitorear, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los controles internos establecidos sobre manejo de los bienes pblicos.

3.1 Diseo del instrumento para la aplicacin del procedimiento de monitoreo y evaluacin. Regional Informe de evaluacin 0 18 5 9 2 2 3.2 Aplicacin para el levantamiento de informacin. 3.3 Informe de los resultados.

N/A

42,857

Fondo General

296 232 241

N/A

15

Unidad ejecutora: Direccin de Fiscalizacin y Control Interno Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4. Dependencias del Ministerio verificadas y evaluadas sobre la implementacin y cumplimiento de la Ley 10-07, que establece el Sistema Nacional de Control Interno.

Verificar y evaluar la implementacin y cumplimiento del Sistema de Control Interno en las dependencias del Ministerio de acuerdo al Reglamento de Departamento Aplicacin 491-07 de la ley de Control Interno y a las guas y pautas trazadas por la Contralora General de la Repblica.

4.1 Diseo del instrumento para la aplicacin del procedimiento de la revisin y evaluacin. Informe de evaluacin

N/A

4.2 Concertar citas para levantamiento de informacin.

el

N/A

4.3 Informe de los resultados.

N/A

16

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin Jurdica Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Revisin de la documentacin enviada por los diferentes departamentos solicitantes.

N/A

1. Contratos Notarizados.

Elaborar contratos de obras, servicios y bienes para garantizar el cumplimiento de la Ley y Reglamento de Contrataciones Pblicas.

Contrato

Acta

600

150

150

150

150

1.2 Notarizacin nuevos.

de

contratos

300,000 Fondo General

295

1.3 Notarizacin de las Actas emanadas del Comit de Licitacin .

400,000 Fondo General

295

1.4 Adendum a contratos. Realizar las correcciones en los certificados de bsica y media por los siguientes procedimientos: Declaracin tarda, por reconocimiento del padre, por cambio de nombre mediante decreto, por desconocimiento de paternidad, por error de digitacin de los centros educativos y/o distritos educativos, por adopcin y por transcripcin de actas de estudiantes nacidos en el extranjero. Estos procesos se realizan tanto para estudiantes para estudiantes que han tomado las pruebas nacionales como para

10,000 Fondo General

295

2.1 Evaluacin de la documentacin depositada por el interesado.

N/A

2. Correcciones de Nombres y Apellidos.

Documento

Acta

3,800

950

950

950

950

2.2 Elaboracin del documento para tramitar el expediente.

N/A

17

Unidad ejecutora: Direccin Jurdica Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto 3. Casos y Litigios Legales representados. Descripcin del producto Defender legalmente los intereses del MINERD frente a particulares. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.1 Representar legalmente al MINERD frente a demanda de particulares. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Demanda

Acta

60

15

15

15

15

N/A

4. Documentos Traducidos.

Traducir los documentos de manera gratuita para los usuarios de correcciones de nombres y apellidos, para la validacin de estudios realizados en el extranjero.

4.1 Evaluacin de la documentacin depositada por el interesado. Documento Acta 300 75 75 75 75 4.2 Elaboracin y entrega documento traducido. del

N/A

N/A

5. Exequtur Certificados.

Tramitar solicitudes de exequtur a varios profesionales dominicanos para que puedan ejercer su profesin en todo territorio nacional, tal como lo establece la Ley 111-1942 sobre Exequtur de profesionales.

5.1 Evaluacin de los documentos depositados por el interesado. 5.2 Procesar los documentos necesario para tramitar el expediente. 5.3 Registro del Exequtur. 5.4 Elaboracin Exequtur. Certificacin de

N/A

Certificacin

Acta

248

62

62

62

62

N/A

0 0

N/A N/A

18

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin de Relaciones Internacionales Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

1. MINERD y Organismos establecen nuevos lazos de cooperacin.

Establecer nuevos lazos de cooperacin con organismos internacionales/ministerios de educacin de la regin a los fines de desarrollar proyectos y programas educativos en nuestro pas.

Documento

Convenio

1.1 Reuniones y actividades con los funcionarios y autoridades relacionados con el tema educacin.

7,000,000 Fondo General

332 232 311 241

2. Funcionarios y tcnicos participan en eventos internacionales.

Gestionar la participacin de funcionarios y tcnicos en eventos internacionales relacionados con el tema de educacin, con miras a representar a la Ministra o adquirir nuevos conocimientos para mejorar su desempeo.

2.1 Provisin de viticos y boletos areos.

52,000,000

Fondo General

251 242

Persona

Comunicacin

20

5 2.2 Gastos de becas internacionales. 6,000,000 Fondo General 1 1 424

19

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin de Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto 1. Proyectos de Plataformas de Servicio al Cliente Implementados. Descripcin del producto Habilitar los servicios necesarios para la implementacin de plataforma del servicio al cliente del MINERD. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Oficina Virtual. Programa Informes de avances 0 5 2 2 1 1.2 Implementacin nueva plataforma de Servicio al Cliente del MINERD. 2.1 Contratacin de Proveedor e Inicio del Levantamiento de Informaciones y Anlisis del Proyecto. (RD$ 4,800,000.00). 2.2 Evaluacin y Levantamiento de Informacin. (RD$ 4,800,000.00). Desarrollo e Implementacin de la versin Mejorada del Sistema de Gestin de Centros Educativos. Mdulo Informe de supervisin 2 11 3 3 3 2 Presupuesto 12,000,000 Fuente de Est. Prog. financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General 296

Ene-Mar

Oct-Dic

7,500,000

Fondo General

296

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

2. Nuevos mdulos Sistema de Gestin de Centros Educativos implementados.

2.3 Desarrollo de Mdulos y funcionalidades. (RD$ 4,800,000.00). 2.4 Extraccin y Informaciones desde Actual al Nuevo. (RD$ 4,800,000.OO). Carga de el Sistema

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

2.5 Implementacin de Nuevos Mdulos y Funcionalidades. (RD$ 4,800,000.00). 3. Sistema de Acompaamiento y Supervisin (SAS) ampliado. Ampliar el Sistema de Acompaamiento y supervisin, para ingresar nuevos. Asegurar la disponibilidad del servicio de backup, el cual esta en status crtico, adems de implementar retencin y duplicacin de datos crticos en base a mejores prcticas.

Fundacin INICIA

Mdulo

Informes de avances

20

60

20

20

20

3.1 Requerimientos Fase II.

4,700,000

Fondo General

397

4. Servicio de Backup Reestructurado y Estabilizado.

Programa

Informe de implementacin

20

4.1 Renovacin de licencias de Aplicacin y agentes de backup.

8,000,000 Fondo General

397

20

Unidad ejecutora: Direccin de Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 5.1 Entorno de Contingencia, para asegurar los servicios crticos del MINERD. 5.2 Virtual Desktop (VDI). Disponibilidad de plataforma para asegurar los servicios crticos del MINERD . Informes de ejecucin Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

11,762,157 Fondo General

295

5. Mantenimiento, reestructuracin y ampliacin de la plataforma tecnolgica realizado.

8,000,000 Fondo General

397

Programa

5.3 System Center, Gestin centralizada de la plataforma de IT.

4,000,000 Fondo General

397

5.4 Solucin de Reporte de utilizacin de servicio Telefnico.

1,200,000 Fondo General

397

5.5 Renovacin Garanta Servers. 6.1 Sistema de mantenimiento de servicio y mantenimiento de software de Microsoft. (RD$ 8,000,000.00). 6.2 Sistema de Gestin Mantenimiento Escolar. (RD$ 10,000,000.00). 6. Sistema de Administracin y Gestin, Implementado. Desarrollar, analizar e implementar el Sistema de Administracin y gestin en diferentes Dependencias del MINERD. de

1,200,000 Fondo General

397

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

Sistema

Informes de avances

15

6.3 Sistema de Gestin del Plan Nacional de Alfabetizacin. (RD$ 4,000,000.00). 6.4 Sistema de Registro y Gestin de Certificaciones. (RD$ 6,000,000.00). 6.5 Sistema de Informacin del INAFOCAM. (RD$ 3,500,000.00). 6.6 Software de Gestin de Proyectos. (RD$ 3,000,000.00). 7.1 Mantenimiento del Portal e intranet del MINERD.

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

7. Portales del MINERD Implementados y Mantenimientos Aplicados.

Creacin de nuevos sitios para las Direcciones y Dptos. As como mantenimiento de los portales existentes.

3,000,000

Fondo General

397

Portal del MINERD

Informe de supervisin

2 7.2 Disear y Configurar el Portal a ser utilizado por TV Educativa. 3,000,000 Fondo General 1 4 397

21

Unidad ejecutora: Direccin de Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo de transferencia a los centros educativos

Ene-Mar

Oct-Dic

8.1 Ejecucin instalacin etapa 1. (RD$ 19,560,000.00). 8. Energa Alternativa a oficinas descentralizadas implementada. Satisfacer las necesidades de Energa Alternativa en las Regionales y Distritos Educativos en todo el pas.

Centro educativo

Informe de instalacin

80

20

20

20

20

8.2 Ejecucin instalacin etapa 2. (RD$ 19,560,200.00).

N/A

8.3 Ejecucin instalacin etapa 3. (RD$ 3,200.000.00).

N/A

9. Documentos del MINERD Digitalizados.

Implantar una solucin de software en el MINERD que permita digitalizar y manejar documentos electrnicamente.

9.1 Digitalizacin 1era etapa. Documento Informe de implementacin 0 60,000 20,000 10,000 10,000 10,000 9.2 Digitalizacin 2da etapa. (RD$ 19,500,000.OO). Informe de monitoreo y evaluacin del proyecto

19,500,000

Fondo General

397

N/A

Revisar del uso de licencias 10. Mantenimiento de Microsoft, para de licencias de determinar la cantidad de Microsoft realizado. licencias utilizadas.

Contrato

10.1 Renovacin de contrato.

40,000,000

Fondo General

296

Piezas para la actualizacin y el mejoramiento de los 11. Equipos de equipos de comunicacin Redes - Data Center existentes en el datacenter y actualizado. la sede, Regionales , Distritos y Centros.

Terabyte

Informes de avances

63

63

11.1 Adquisicin de nuevos equipos de redes.

20,460,000

Fondo General

397

Hosting en la nube de los servicios de correo, personal 12. Programa Office storage de los usuarios del 365 Implementado. MINERD as como distribucin de portales.

Programa

Informes de avances

15

12.1 Preparacin de la plataforma local. Implementacin de office 365. Migracin del 90% de los buzones a office 365.

480,000

Fondo General

397

Contratos de licencias 13 Contrato de extendidas para garanta y Licencias Extendidas soporte de laptops del para laptops. Ministerio.

Contrato

Informe de resultados

10

13.1 Fase I Adquirir contrato de Licencias.

63,000,000

Fondo General

397

22

Unidad ejecutora: Direccin de Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 14.1 Enlaces Inalmbricos Instalados. (RD$ 77,200,000.00). 14.2 Ampliacin y mantenimiento de la red WAN inalmbrica. (RD$ 400,000,000.00). 0 1 1 14.3 Dote De Internet. (RD$ 10,000,000.00). 14.4 Implementacin de Sistema de gestin de Indicadores institucionales. (RD$ 12,000,000.00). 15.1 Sistemas de Banco de tems y objetos de aprendizaje para las Pruebas Nacionales. 15.2 Implementacin Metodologas de Gestin Recursos Tecnolgicos. 15. Proyectos para Dependencias Descentralizadas Ejecutados . de de 0 Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo de transferencia

Ene-Mar

Oct-Dic

14. Proyectos para Ampliacin e Implementacin de Conectividad Ejecutado.

Proyectos para ampliacin e implementacin de conectividad para redes del MINERD.

N/A

Proyecto

Informe de evaluacin

N/A

N/A

4,680,000 Fondo General

397

5,000,000 Fondo General

397

Proyectos tecnolgicos de las diferentes dependencias descentralizadas del MINERD.

Mdulo

Informe de monitoreo

15.3 implementacin de Sistema de Informacin de Gestin y Financiero de Bienestar Estudiantil. (RD$ 24,800,000.00). 15.4 Implementacin de Sistema de Informacin de Gestin y Financiero IDEICE. (RD$ 24,800,000.00). 15.5 Academia Cisco -Tcnico Profesional. (RD$ 1,950,000.00). 16.1 Herramientas Comunicaciones. de Redes y

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

Fundacin INICIA

800,000 Fondo General 4,000,000 Fondo General 2,900,000 Fondo General 1,200,000 Fondo General 1,200,000 Fondo General 15,000,000 Fondo General

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

397 397 397 397 397 397

Adquisicin equipos y herramientas necesarios para 16. Kit de el desarrollo de las funciones herramientas y propias de la Direccin de equipos adquiridos. Tecnologa y requerimientos realizados por otras Dependencias.

16.2 Programas de Monitoreo de Redes. 16.3 Herramientas para la gestin de servidores. 16.4 Equipos para Desarrolladores. 16.5 Herramientas de software para desarrollo. 16.6 Solicitudes Dependencias. de otras

Kit

Acta

23

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Oficina de Libre Acceso a la Informacin Pblica Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9 : Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Ajustar la plataforma a los manuales de procedimientos de compras.

1,250,000 Fondo General

296

1.2 Solicitar mensualmente mediante oficio, las informaciones que conforme a la Ley 200-04 deben estar sujetas a publicidad. Garantizar el suministro permanente de informacin de oficio para la actualizacin del Portal del Transparencia en base a los requerimientos y lineamientos establecidos en la Ley 200-04.

N/A

1. Portal de Transparencia actualizado.

Portal de Transparencia

Portal MINERD

78

21

19

19

19 1.3 Preparar la informacin remitida por las instancias correspondientes a los fines de colgarla en el Portal de Transparencia.

N/A

1.4 Colgar informacin en el Portal de Transparencia de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la Ley 200-04.

N/A

2. Personas capacitadas.

Capacitar a los directores regionales, distritales, de centros educativos y sus enlaces, as como a las directivas de las APMAES, mediante 18 talleres sobre la Ley General de Libre Acceso a la Informacin Pblica No. 200-04.

2.2 Elaboracin del material de apoyo. Informe de capacitacin

1,000,000

Fondo General

232 251

Personas

1,136

1,000

500

500 311 251 241

2.3 Ejecucin de la capacitacin.

4,100,000

Fondo General

24

Unidad ejecutora: Oficina de Libre Acceso a la Informacin Pblica Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.1 Obtencin de caja chica. 3.2 Atencin a las solicitudes de Acceso a la Informacin Pblica. Presupuesto 300,000

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General 1 1 421

Ene-Mar

Oct-Dic

N/A

3.3 Tramitacin de las solicitudes de acceso a la informacin pblica a las instancias correspondientes.

N/A

3. Informacin solicitada por ciudadanos, suministrada.

Tramitar y ofertar informacin pblica oportuna y veraz a la ciudadana en base a la constitucin de la Repblica y la Ley 200-04.

Solicitudes

Informe de ejecucin

160

240

60

60

60

60

3.4 Preparacin de la documentacin remitida por las instancias a los fines de dar respuesta a las solicitudes recibidas.

2,000,000

Fondo General

232 332

3.5 Realizar encuesta a los solicitantes sobre la satisfaccin de los servicios recibidos y para evaluar el funcionamiento de la OAI.

N/A

3.6 Preparar el formulario de la encuesta. 3.7 Preparar y publicar informe de resultados sobre encuesta. 4.1 Recepcin y confirmacin de casos. 4. Casos de quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias, atendidos. Recibir y canalizar las quejas, reclamaciones, denuncias y sugerencias ante las dependencias correspondientes a los fines de eficientizar los servicios que ofrece el MINERD.

20,000

Fondo General

232 332 232 332

1,250,000

Fondo General

N/A

Casos

Informe de ejecucin

580

750

175

200

200

175

4.2 Tramitacin de los casos a las instancias correspondientes.

N/A

4.3 Dar respuesta a los ciudadanos conforme remisin de la instancia correspondiente.

N/A

25

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: rgano Tcnico del Consejo Nacional de Educacin Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9 : Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Fuente de Est. Prog. financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1. Sesiones extraordinarias realizadas.

Realizar sesiones extraordinarias que se llevan a cabo para la decisin de polticas educativas con el CNE. Se requiere contemplar dieta, convocatoria, almuerzos, refrigerios y materiales.

Sesin

Acta

1.1 Ejecucin de extraordinarias.

las

sesiones

1,915,000 Fondo General

241 232 311 332

2. Ley 66-97 revisada.

Revisar la Ley de Educacin No. 66-97, para sugerencias de cambios o modificaciones.

Consulta

Informe de estudio / investigacin

10

2.1 Ejecucin de reunin para estudio, adecuacin y sugerencias de modificacin a la Ley No. 66'97.

400,000 Fondo General

241 232 311 332

3.1 Encuadernacin de 24 actas de sesiones CNE.

500,000

Fondo General

332

3. Consejo documentado.

Organizar y preparar la impresin y el envo de documentacin para orientar a los miembros del CNE previo a la realizacin de cada sesin.

3.2 Diseo, elaboracin, preparacin y envo de la documentacin para cada sesin. Documento Documento impreso 0 24 6 6 6 6 3.3 Asesora para trabajos de documentacin a utilizarse por los miembros del Consejo.

700,000

Fondo General

241 232 311 332 241 232 311 332

2,750,000

Fondo General

3.4 Aumento de caja chica, para la compra de materiales y utilera necesarias al momento de la realizacin de la sesiones.

360,000

Fondo General

421

26

Unidad ejecutora: rgano Tcnico del Consejo Nacional de Educacin Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4. Sesiones ordinarias realizadas.

Realizar de sesiones ordinarias que se llevan a cabo para la toma de decisiones de polticas educativas en el seno del Consejo Nacional de Educacin. Se requiere contemplar dietas, convocatoria, almuerzos, refrigerios y materiales.

Sesin

Acta

4.1 Ejecucin ordinarias.

de

las

sesiones

2,375,000

Fondo General

241 232 311 332

27

Unidad rectora: Oficina Nacional de Planificacin y Desarrollo Educativo Unidad ejecutora: Oficina Nacional de Planificacin y Desarrollo Educativo (Direccin de Desarrollo Organizacional) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Ene-Mar Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades 1.1 Elaboracin del plan. Coadyuvar con el proceso de reorganizacin administrativa 1. Asesoramiento y en los centros, distritos y seguimiento a las regionales educativas, a fin instancias del de viabilizar la MINERD sobre el implementacin de la nueva proceso de estructura orgnica. implementacin de (Reglamento Orgnico y la nueva estructura, Manual de Funciones. realizado. Productos 1 y 2 del Proyecto de Modernizacin). Presupuesto 0 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A 232 311 241 2 251 332 341 232 311 241 2 251 332 342 254

1.2 Ejecucin del plan (encuentros) con regionales y distritos educativos . instancias Informe de seguimiento 0 7,458 2,300 2,300 2,858

650,000

Fondo general

1.3 Seguimiento a la implementacin (visitas).

520,000 Fondo general

2.1 Elaboracin de la propuesta. Elaborar una poltica salarial, para establecer en el MINERD, un sistema de remuneracin apegado a principios de justicia y equidad. 2.2 Presentacin de la propuesta a las autoridades. Documento Poltica salarial elaborada 0 1 1 2.3 Ajuste e sugerencias. incorporacin de

N/A

N/A

2. Propuesta de poltica salarial, elaborada.

N/A

2.4 Presentacin de la propuesta a las autoridades para su aprobacin. 3.1 Elaboracin del plan. 3.2 Realizacin de actividades de orientacin a los directivos de distritos y regionales. (RD$1,356,000.00). 0 600 200 200 200 3.3 Elaboracin de informe. 3.4 Realizacin de un taller sobre trabajo en equipo y manejo de equipo. (RD$ 1,500,000.00).

N/A

N/A

3. Personal entrenado.

Dotar a los directivos de los distritos y regionales, de los conceptos y habilidades gerenciales bsicos para la realizacin eficiente de sus puestos.

UNICEF

Personal directivo

Informe de entrenamiento

N/A

UNICEF

28

Unidad ejecutora: Direccin de Desarrollo Organizacional Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Capacitar al personal de la oficina de Planificacin y Desarrollo Educativo, en el marco del Mster en Gobierno y Administracin Pblica, para mejorar su desempeo profesional. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 4.1 Participacin de 6 servidores de la Oficina de Planificacin y Desarrollo Educativo en el Mster en Gobierno y Administracin Pblica. 4.2 Elaboracin capacitacin. de informe de Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2,295,994

Fondo general

296

4. Personal capacitado.

Persona

Informe de capacitacin

N/A

5. Diagnstico de clima organizacional, realizado.

Diagnosticar el clima organizacional del Ministerio, a fin de contar con informaciones que sirvan de base al mejoramiento de la toma y comunicacin efectiva de las decisiones organizacionales.

5.1 Elaboracin de la propuesta (instructivo, instrumento de levantamiento de informacin, metodologa, determinacin de muestra, logstica para la aplicacin).

N/A

Documento

Informe diagnstico

5.2 Aplicacin y procesamiento de la encuesta. 5.3 Anlisis de la informacin y elaboracin de informe. 5.4 Divulgacin de los resultados de la encuesta. 6.1 Levantamiento y anlisis de informacin. (RD$100,000.00).

600,000 Fondo general

232 241 251

N/A

N/A

UNICEF

6. Manual Operativo de Centro Educativo, elaborado y socializado.

Dotar al centro educativo de una gua estandarizada para su actuacin, que paute la planificacin, la toma de decisin y la comunicacin (productos 4 y 5 y del Proyecto de Modernizacin).

Documento

Manual

6.2 Elaboracin del manual. (El manual incluir estructura orgnica y funciones, estructura de puesto y descripcin de puestos, normas y procedimientos de trabajo, y pautas de actuacin para momentos imprevistos).

1,147,025

Fondo general

332

6.3 Revisin del manual. 6.4 Ajustes y elaboracin final del manual. 6.5 Presentacin del manual a la Ministra, para su aprobacin.

0 0

N/A N/A

N/A

29

Unidad ejecutora: Direccin de Desarrollo Organizacional Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

7.1 Elaboracin de los TDR para la elaboracin del manual. El manual incluir estructura orgnica y funciones, estructura de puesto y descripcin de puestos y normas y procedimientos de trabajo. 7. Manual Operativo de Distrito Educativo elaborado y socializado. Dotar al Distrito Educativo de una gua estandarizada para su actuacin, que paute la planificacin, la toma de decisin y la comunicacin (productos 4, 5, 8 y 9 del Proyecto de Modernizacin).

N/A

Documento

Manual

7.2 Contratacin de consultora.

BID-ATN/OC1,706,426 13011-DR Fondo 70 0 N/A

296

7.3 Revisin del manual.

7.4 Orientacin y seguimiento a los procesos de implementacin.

498,400

Fondo general

232 311 241 251 332 341

8.1 Levantamiento y anlisis de informacin.

N/A

8. Manual Operativo de Regional de Educacin, elaborado y socializado.

Dotar a la Regional de Educacin, de una gua estandarizada para su actuacin, que paute la planificacin, la toma de decisin y la comunicacin (productos 4, 5, 8 y 9 del Proyecto de Modernizacin).

Documento

Manual

8.2 Elaboracin de los TDR para la elaboracin del manual. El manual incluir estructura orgnica y funciones, estructura de puesto y descripcin de puestos y normas y procedimientos de trabajo.

N/A

8.3 Contratacin de consultora.

1,108,000

Fondo general

296

8.4 Revisin del manual 9.1 Contratacin de los servicios de consultora para realizar el diagnstico en SEMMA. Diagnstico Informe 0 1 1 9.2 Revisin y aprobacin informe diagnstico. del

N/A

9. Diagnstico realizado.

Realizar un estudio diagnstico para el proceso de desconcentracin de las funciones del SEMMA, mediante contratacin de expertos (producto 12)

1,128,250

Fondo general

296

N/A

30

Unidad ejecutora: Direccin de Desarrollo Organizacional Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 10.1 Asesoramiento a los funcionarios de Bienestar Estudiantil y la instancia coordinadora de la infraestructura escolar. Asesorar y dar seguimiento a las metas establecidas en el Proyecto de Modernizacin (productos 3, 6,7,10, 11 y 13 del Proyecto de Modernizacin). Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

N/A

10. Proyecto de Modernizacin, monitoreado.

Proyecto

Informe de monitoreo

10.2 Verificar el nivel de cumplimiento de los productos bajo la responsabilidad de otras instancias.

50,000 Fondo general

232 311 241 251 332 341

9.3 Elaboracin informe de monitoreo sobre el estado del Proyecto de Modernizacin.

N/A

Unidad ejecutora: Oficina Nacional de Planificacin y Desarrollo Educativo (Direccin de Planes, Programas y Proyectos)
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 11.1 Ejecucin del entrenamiento al personal de planificacin de la sede. Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 1 2 296

Ene-Mar

Oct-Dic

BID-ATN/OC80,000 13011-DR Fondo 70 BID-ATN/OC1,500,000 13011-DR Fondo 70

11. Tcnicos de Planificacin entrenados.

Dotar a los tcnicos de planificacin de los conocimientos y herramientas necesarias para la formulacin y el monitoreo de los planes operativos anuales, a los fines de mejorar su desempeo.

11.2 Ejecucin del entrenamiento al personal de planificacin de las regionales y los distritos educativos. Tcnico/a Informe de entrenamiento 162 162 162 11.3 Ejecucin del entrenamiento en el mdulo de monitoreo a los tcnicos de planificacin regionales y distritales. 11.4 Elaboracin del informe de entrenamiento. 12.1 Orientacin sobre los lineamientos y presupuesto para la formulacin del POA. Plan Documento elaborado 1 1 1 12.2 Consolidacin y aprobacin del POA. 12.3 Publicacin del POA.

296

BID-ATN/OC650,000 13011-DR Fondo 70

296

N/A BID-ATN/OC700,000 13011-DR Fondo 70

296

12. Plan Operativo Anual 2014 elaborado.

Orientar a las instancias en la formulacin de sus planes operativos y elaborar el plan operativo anual 2014.

N/A

N/A

31

Unidad ejecutora: Direccin de Planes, Programas y Proyectos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

13. Perfiles de los proyectos del MINERD elaborados.

Elaborar los perfiles de los proyectos de inversin del Ministerio de Educacin, a ser enviados a la MEPYD, para la asignacin del SNIP.

13.1 Recolectar la informacin para la elaboracin del perfil de cada proyecto. Proyecto Proyecto 0 64 64 13.2 elaborar y enviar los perfiles de los proyectos.

N/A

N/A

14. Informe de Monitoreo, publicado.

Dar seguimiento, a travs del sistema de formulacin y monitoreo, a la ejecucin del POA 2013, a fin de verificar el nivel de cumplimiento de las metas fsicas y financieras a fin de proveer informacin oportuna para la toma de decisiones.

14.1 Coordinacin con las instancias de la fecha de inicio cierre para el registro de productos y actividades en el sistema de Monitoreo. Informe Documento publicado 0 4 1 1 1 1 14.2 Anlisis de la informacin suministrada por el Sistema.

N/A

N/A

14.3 Validacin y aprobacin del Informe de Monitoreo.

N/A

15.1 Compilacin de memorias por instancias Elaborar documento de rendicin de cuenta al Ministerio de la Presidencia, conteniendo los logros y resultados de los indicadores educativos, a fin de dar cumplimiento a las normativas. 15.2 Anlisis de la informacin suministrada. 1 1 1 15.3 Validacin y aprobacin de la Memoria. 15.4 Diagramacin y publicacin de Memoria Institucional.

N/A

15. Memoria Institucional 2013, elaborada.

N/A

Documento

Documento publicado

N/A

33,000 Fondo General

232 332

16. Sistema de Formulacin y Monitoreo, implementado.

Implementar el Plan de Adquisiciones y ajustar los mdulos formulacin y monitoreo del SISFMO, a fin de mejorar el proceso de planificacin y monitoreo del POA.

Sistema

SISFMO

16.1 Implementacin del Mdulo del Plan de Adquisicin y ajustes a los mdulos existentes.

BID-ATN/OC1,248,000 13011-DR Fondo 70

296

16.2 Mantenimiento al SISFMO.

1,500,000 Fondo General

296

32

Unidad ejecutora: Direccin de Planes, Programas y Proyectos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Actualizar y divulgar las Guas de Formulacin y Monitoreo del POA, y la Elaboracin de 17. Gua actualizada Memoria o Rendicin de y divulgada. Cuenta, que sirven como instrumentos de apoyo a las funciones de los encargados de planificacin.

17.1 Actualizacin y aprobacin de las guas. Gua digital o impresa

N/A

Gua

2 17.2 Divulgacin de las guas a los tcnicos de planificacin. 0 N/A

18. Programa de incentivos por resultados, diseado e implementado.

Disear e implementar un programa de incentivos por resultados, para contribuir con el fortalecimiento de los procesos administrativos de las direcciones regionales y distritos educativos.

18.1 Diseo del programa incentivos por resultados. Informe de ejecucin

de

N/A

Programa

1 18.2 Implementacin del programa de incentivos por resultados. BID-ATN/OC11,440,000 13011-DR Fondo 70 1 2 296

19. Distritos educativos han socializado el Plan Plurianual y la Gestin Orientada a Resultados.

Socializar el Plan Plurianual y la Gestin Orientada a Resultados con el personal de los distritos y las juntas distritales, para garantizar el cumplimiento de las metas contenidas en el mismo.

Distritos educativos

Informe de ejecucin

104

104

19.1 Ejecucin del Taller de socializacin del Plan Plurianual y la Gestin Orientada a Resultados.

BID-ATN/OC1,386,861 13011-DR Fondo 70

296

Unidad Ejecutora: Oficina Nacional de Planificacin y Desarrollo Educativo Educativo (Direccin de Informacin, Anlisis y Estudios Prospectivos)
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Actualizar los datos del SGCE en todos los centros educativos del pas, 20 . Sistema de incorporando los que no Gestin de Centros estn registrados en el mismo Educativos (SGCE), a travs de inspeccin por auditado. parte de los tcnicos distritales y regionales en el campo.

Centro Educativo

Informe de auditora del tcnico distrital del SGCE

11,200

11,500

11,500

20.1 Auditora a nivel nacional del Sistema de Gestin de Centros Educativos.

3,900,000 Fondo General

232 2 241 251

33

Unidad Ejecutora: Direccin de Informacin, Anlisis y Estudios Prospectivos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

21. Personal del centro educativo, entrenado.

Entrenar al personal de los centros educativos en la versin actualizada del SGCE, a fin de mejorar la calidad de las informaciones.

Persona

Informe de participacin

11,200

23,000

11,500

11,500

21.1 Realizacin de talleres de 4 horas sobre la versin actualizada del SGCE dirigidos a directores de centros, coordinadores acadmicos y/o secretarias docentes.

2,500,000 Fondo General

232 2 241 251

22. Sistema de gestin de centros educativos, evaluado.

Evaluar los avances del Sistema de Informacin para mejorar el proceso de registro de los datos.

Sistema

Informe de evaluacin

22.1 Realizacin de 3 talleres de 2 das con los tcnicos nacionales, regionales y distritales del SGCE.

750,000 Fondo General

232 2 241 251

23. Plataforma informtica del SGCE, rediseada e implementada.

Redisear e implementar la plataforma informtica del SGCE para adecuarla a los requerimientos actuales.

Plataforma Informtica

Informe de resultados

23.1 Desarrollo de una plataforma informtica para el SGCE y su implementacin. (RDS 40,000,000).

Fundacin INICIA

24.1 Cumplimentacin de los tems de los formularios con estadsticas actualizadas.

N/A

24. Formularios estadsticos de la UNESCO, actualizados.

Actualizar los formularios de la UNESCO con datos del 2012 para cargarlos en la Plataforma de dicha institucin.

Formulario

Pg. Web de la UNESCO

24.2 Carga de los formularios UIS_E_2011A, UIS_E_2011B, UIS/AE/2011, UIS_E_LIT_2011 para que sean cargados en la plataforma.

N/A

24.3 Cumplimentacin y carga en la Pgina UNESCO, del cuestionario sobre estadsticas de Educacin de Adultos.

N/A

25. Formulario sobre Tecnologa de la Informacin y Comunicacin (TIC), actualizado.

Actualizar el formularios de la UNESCO sobre Tecnologa de la Informacin y Comunicacin TIC, 2012.

25.1 Cumplimentacin de los tems de los formularios con estadsticas actualizadas. Formulario Pg. Web de la UNESCO 1 1 1 25.2 Carga del formulario sobre Tecnologa de la Informacin y Comunicacin TIC, 2011.

N/A

N/A

34

Unidad Ejecutora: Direccin de Informacin, Anlisis y Estudios Prospectivos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

26. Planilla de relevamiento de datos educativos, actualizada.

Actualizar las planillas de relevamiento de datos educativos 2012 de la Coordinacin Educativa y Cultural Centroamericana/ Sistema de Indicadores de Centroamrica CECC/SICA

26.1 Completar las planillas con las estadsticas del periodo disponible. Planilla Pgina Web de la UNESCO 1 2 2 26.2 Carga de las planillas con los datos estadsticos 2012, a la Serie Regional de Indicadores de la CECC /SICA.

N/A

N/A

27. Sistema de informacin de control y rendicin de cuentas, diseado e implementado.

Disear e implementar el sistema de informacin para control y rendicin de cuentas de juntas de centros educativos, distritos y regionales, a fin de eficientizar el flujo de informacin.

Sistema

Sistema de Informacin

27.1 Desarrollo de una plataforma informtica para el manejo administrativo y financiero de las juntas de centros, distritos y regionales, y su implementacin. (RD$ 4,000,000.00).

Fundacin INICIA

27.2 Implementacin del sistema de rendicin de cuentas.

N/A

28. Tcnicos del SGCE, capacitados.

Capacitar a los tcnicos del SGCE sobre sistemas de informacin y anlisis para mejorar su desempeo.

Tcnicos

Informe de entrenamiento

180

60

60

60

28.1 Ejecucin de Postgrado y Diplomado en Sistemas de Informacin y Anlisis coordinado con el INAFOCAM (RD$ 7,200,000.00).

Fondo General (INAFOCAM)

29.1 Estructuracin e impresin de 1,000 ejemplares del boletn de datos 2011-2012. Publicar los boletines de datos 2011-2012 y los boletines de indicadores 2011-2012, para difusin de las estadsticas educativas.

294,810 Fondo General

232

29. Boletines impresos y publicados.

Boletn

Boletines impresos y publicados

2,001

2,001

29.2 Estructuracin e impresin de 1,000 ejemplares del boletn de indicadores 2011-2012.

69,720 Fondo General

232

29.3 Estructuracin y publicacin en el portal del boletn de datos e indicadores provinciales 2011-2012.

N/A

35

Unidad Ejecutora: Direccin de Informacin, Anlisis y Estudios Prospectivos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 30.1 Estructuracin e impresin de los brochures estadsticos 20112012. Brochure Brochures impresos 0 1,000 1000 30.2 Estructuracin e impresin de los brochures de indicadores 20112012. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 1
2 232

Ene-Mar

Oct-Dic

30. Brochures impresos.

Difundir el brochure estadstico 2011-2012 y brochure de indicadores 20112012, para difusin de las estadsticas educativas.

142,400 Fondo General

69,720 Fondo General

232

31 Sistema de Indicadores educativos y alerta temprana actualizado.

Actualizar el sistema de indicadores educativos y alerta temprana al periodo2011-2012, para ofrecer estadsticas oportunas.

Sistema

Enlace en la pag. Web del MINERD

31.1 Carga de los datos 2011-2012 para calcular los indicadores de alerta temprana.

N/A

32.1 Levantamiento de informacin. 32. Planteles privados y semioficiales ubicados en el Sistema Mapinfo. Ubicar todos los planteles privados y semioficiales, por municipio, para tener control y actualizar la base de datos, en el sistema Mapinfo. Software y pagina web

BID-ATN/OC800,000 13011-DR Fondo 70 0 N/A

241

Mapa

155

77

78

32.2 Elaboracin de los mapas.

32.3 Elaboracin tcnico.

del

Informe

N/A BID-ATN/OC800,000 13011-DR Fondo 70

33.1 Levantamiento de informacin. Actualizar la cartografa de 33. Cartografa de los nuevos plantes los nuevos plantes construidos, a fin de construidos, mantener actualizada la base elaborado. de datos.

241

Municipio

Portal MINERD

155

77

78

33.2 Actualizacin de la cartografa de los nuevos planteles.

N/A

33.3 Elaboracin del informe tcnico.

N/A

Elaborar el mapa prospectivo 34. Mapa escolar de la Repblica prospectivo escolar Dominicana, para eficientizar elaborado. la inversin progresiva en infraestructura escolar.

34.1 Obtencin de 2 Mapinfo ltima versin. Mapa Atlas Escolar 0 1 1 34.2 Elaboracin prospectivo escolar. del

licencias

BID-ATN/OC200,000 13011-DR Fondo 70 0 N/A

296

mapa

34.3 Elaboracin del informe tcnico.

N/A

36

Unidad ejecutora: Oficina Nacional de Planificacin y Desarrollo Educativo (Direccin de Programacin Presupuestaria y Estudios Econmicos) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 10: Movilizar los sectores pblicos y privados, nacionales e internacionales, en procura de obtener los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de cobertura, calidad y equidad educativas indispensables para enfrentar los retos econmicos, polticos y sociales del siglo XXI.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

35. Presupuesto 2014, formulado.

Formular el presupuesto 2014 con la cantidad de recursos financieros previsto para el sostenimiento de los planes, proyectos y Programas del Ministerio, tomando en cuenta las Anteproyecto diversas fuentes de recursos (internas y externas), de acuerdo a las normativa de la Ley 423-06 Presupuesto Pblico, que promueva un uso racionalizado y optimizado de los recursos.

35.1 Realizacin de encuentros con las dependencias del nivel central, para presentar lineamientos presupuestarios.

80,000 Fondo General

311 232 392

Portal MINERD

35.2 Consolidacin de la informacin de las dependencias.

NA

35.3 Actualizacin del documento de necesidades presupuestarias.

NA

35.4 Actualizacin del Presupuesto Plurianual.

NA

36.1 Recoleccin de informacin sobre ejecucin financiera. 36. Ejecucin Presupuestaria, Monitoreada y evaluada. Monitorear y evaluar la ejecucin del presupuesto en perodo semestral y anual, segn lo establece la Ley 42306 para responder a los organismos rectores (DIGEPRES Y MEPYD).

NA

Informe

Portal MINERD

36.2 Elaboracin de los Informes de Ejecucin Presupuestaria.

NA

36.3 Elaboracin boletines con Financiera.

diseo de Informacin

23,328 Fondo General

232

Gestionar recursos 37. Convenios para financieros de diferentes financiar Proyectos organismos financiadores gestionados. para apoyar las polticas educativas.

37.1 Realizacin de los encuentros con organismos financiadores. Convenios Convenio 3 2 1 1 37.2 Firma de los acuerdos logrados con organismos financiadores.

25,000 Fondo General

311

5,000 Fondo General

232

37

Unidad Ejecutora: Direccin de Programacin Presupuestaria y Estudios Econmicos Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 38.1 Realizacin del "Informe de Seguimiento a las Polticas del Plan Decenal." Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 10 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

NA

38. Estudios de Inversin en Educacin, realizados.

Realizar estudios econmicos, a fin de obtener informacin actualizada de los diagnsticos sobre la inversin educativa que permita contribuir con una planeacin educativa de mayor eficiencia y equidad, y orientar los procesos de toma de decisiones.

38.2 Realizacin del Estudio de "Inversin por Estudiante", Metodologa UNESCO.

NA

Estudio

Portal MINERD

38.3 Realizacin del Estudio de Costo por Alumno.

6,000 Fondo General

241

38.4 Realizacin del Estudio de Condicin Docente.

NA

38.5 Realizacin del Estudio sobre las Transferencias de Fondo a las Juntas.

NA

38.6 Realizacin del Estudio de Costo de Jornada Extendida.

NA

38

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin de Gestin y Descentralizacin Educativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 8: Estimular la participacin de la familia, la comunidad e instituciones no gubernamentales en la ejecucin de las polticas, los programas y los proyectos educativos.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

1.1 Asambleas y encuentros de motivacin y orientacin en el centro educativo para constitucin de la junta de centro.

1,890,300

Fondo General

232 311 241

Conformar las Juntas de Centros, para contribuir con 1. Juntas de Centros el mejoramiento de la gestin Junta Educativos descentralizada de los centros educativos y constituidas. por ende con la calidad de la educacin.

Acta

4,020

1,871

248

541

541

541

1.2 Tramitacin de documentos para la Legalizacin de las Juntas Descentralizadas.

55,000

Fondo General

232 332

1.3 Tramitacin de apertura de cuentas corrientes a las juntas descentralizadas, en Tesorera Nacional y el Banco de Reservas, para la transferencia de fondos (envo y transporte).

60,000

Fondo General

4330 2

2. Juntas Descentralizadas Reestructuradas.

Reestructurar las juntas descentralizadas, para sustituir a los miembros que han perimido en sus funciones.

Junta descentralizada

Acta

155

1,819

250

523

523

523

2.1 Diagnstico sobre el status de las juntas descentralizadas y asambleas para la reestructuracin.

1,250,560

Fondo General

232 311 241

39

Unidad ejecutora: Direccin de Gestin y Descentralizacin Educativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.1 Realizacin del cierre de ao con Juntas Descentralizadas para evaluar el ao 2013 y reformular el 2014.

500,000

Fondo General

232 311 241

3.2 Celebrar el Da Nacional de la Descentralizacin Educativa a nivel local, regional y distrital (gala musical de la Descentralizacin en el Palacio de Bellas Artes).

2,145,176

Fondo General

241 311 332

3.3 Conferencias Magistrales con motivo de la semana aniversario de la Descentralizacin Educativa. Integrar a los representantes de los diferentes sectores de la sociedad que forman parte de las Juntas Descentralizadas a travs de Junta la participacin en diferentes descentralizada actividades, donde se promueven los avances y logros del proceso de descentralizacin.

189,440

Fondo General

232 311

3. Actividades del proceso de descentralizacin realizadas.

Informe de ejecucin

10

3.4 Promover los logros y alcances de la Descentralizacin Educativa en el marco de la Feria Internacional del Libro.

230,000

Fondo General

232 311 241

3.5 Ferias Regionales y Distritales para la compra de materiales didcticos, gastables y de limpieza.

900,000

Fondo General

232 311 241 432

3.6 Concurso Nacional de Ensayos sobre Descentralizacin Educativa.

500,000

Fondo General

232 311 241

3.7 Encuentro Nacional con Tcnicos Distritales para darle seguimiento a los trabajos de Descentralizacin a nivel local.

617,700

Fondo General

232 311 241

40

Unidad ejecutora: Direccin de Gestin y Descentralizacin Educativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4.1 Capacitacin a los tcnicos regionales, distritales de descentralizacin y el personal de la Direccin y el Viceministerio de Descentralizacin sobre la Ordenanza 02-2008 y el instructivo de manejo y rendicin de cuentas de las transferencias (Resolucin 066811).

357,500

Fondo General

232 241 251 311

4.2 Capacitacin a los miembros de las Juntas Descentralizadas sobre su rol.

7,030,925

Fondo General

232 241 251 311 232 241 251 311

4. Juntas Descentralizadas Capacitadas.

Capacitar los miembros de las Juntas Descentralizadas para Junta descentralizada que asuman su rol con eficiencia y eficacia.

4.3 Capacitacin a los comits de apoyo a la calidad educativa que operan a lo interno de la junta. Informe de capacitacin 1,674 3,744 936 936 936 936 4.4 Publicacin del compendio "Alcances y Retos de la Descentralizacin Educativa en la Repblica Dominicana". (1,000 unidades).

760,800

Fondo General

733,100

Fondo General

332 232 311

4.5 Encuentro para presentar experiencias innovadoras y exitosas con las Juntas Descentralizadas.

488,260

Fondo General

332 232 311

4.6 Encuentros (5) de motivacin y seguimiento a las Juntas Descentralizadas con la Ministra de Educacin.

700,000

Fondo General

332 232 311

4.7 Distribucin de materiales de divulgacin y capacitacin.

5,800,800

Fondo General

342 241 1 251 311

41

Unidad ejecutora: Direccin de Gestin y Descentralizacin Educativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311 232 232 332

Ene-Mar

Oct-Dic

5. Juntas Descentralizadas Monitoreadas.

Monitorear el funcionamiento de las Juntas Descentralizadas, para garantizar que cumplan con los propsitos de su conformacin.

Junta descentralizada

Informe de monitoreo y evaluacin

5.1 Monitorear a los miembros de las Juntas Descentralizadas. 1,935 2,580 387 774 516 903 5.2 Elaboracin del informe de monitoreo a las Juntas Descentralizadas.

4,252,700

Fondo General

600,000

Fondo General

Evaluar y dar seguimiento a 6. Acciones del POA los trabajos realizados con las de Juntas Descentralizadas por Descentralizacin los Coordinadores Regionales Evaluadas. de Descentralizacin.

Evaluacin

Informe de monitoreo y evaluacin

6.1 Ejecucin de las reuniones tcnicas con los Coordinadores Regionales Descentralizados y elaboracin del informe con los resultados de la evaluacin y seguimiento.

612,000

Fondo General

232 332 311

7. Proceso de descentralizacin difundido.

Promover el proceso de descentralizacin a travs del programa de radio de Descentralizacin, para concientizar e informar a la ciudadana.

Transmisin

Programa de radio

96

96

24

24

24

24

7.1 Difundir la poltica de Descentralizacin a travs del programa de radio "Educacin y Democracia en Descentralizacin".

256,400

Fondo General

231

42

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Direccin de Certificacin Docente Dimensin: Calidad Poltica 6: Priorizar la formacin de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal ya contratado.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

1.1 TDR y Seleccin de Experto.

N/A

1. Diagnstico del estado y perfiles profesionales del personal docente del MINERD realizado.

Identificar y describir el personal docente por categoras, y clasificarlo segn los perfiles profesionales existentes. Esto dar el conocimiento sobre los roles y funciones que desempea cada categora docente, as como sus correspondientes caractersticas profesionales que permitirn concebir y disear un sistema de organizacin, actualizacin y control de expedientes de la plantilla docente del Ministerio.

1.2 Elaboracin de Instrumento para el Diagnstico.

400,000 Fondo General

232

Informe

Informe de ejecucin

1.3 Contratacin seleccionado.

de

experto

120,000 Fondo General

296

1.4 Levantamiento de informacin.

1,100,000

Fondo General

232

1.5 Elaboracin informe diagnstico.

880,000 Fondo General

232

2.1 TDR Expertos. 2. Sistema informtico para el manejo de expedientes del personal docente del MINERD funcionando. Disear un sistema informtico para digitalizar el expediente profesional de cada docente del Ministerio, de manera que pueda ser actualizado continuamente, verificado y controlado para los fines de evaluacin y certificacin.

Seleccin

de

Servicios

N/A

Informe

Informe de ejecucin

2.2 Diseo y prueba de sistema informtico.

3,000,000

Fondo General

296

2.3 Registro de expedientes.

1,200,000 Fondo General

232 311

2.4 Adquisicin de equipos de computacin

775,000

Fondo General

614

43

Unidad ejecutora: Direccin de Certificacin Docente Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Identificar, describir y establecer las aspiraciones y metas en trminos de calidad y desempeo en la profesin y carrera docente. El mismo contemplar el conjunto de criterios, indicadores y evidencias de saberes o conocimientos, disposiciones 3. Estndares actitudinales y competencias profesionales y del requeridos para un desempeo desempeo efectivo y docente aprobados. eficiente en la labor docente. Estos estndares proveern las bases para formar, seleccionar, habilitar, inducir, certificar y mantener la plantilla del personal docente idneo para propiciar una educacin de calidad progresiva.

3.1 TDR expertos.

Seleccin

de

servicios

N/A

3.2 Contratacin de experto.

5,225,000 Fondo General

296

Documento

Informe de ejecucin

3.3 Elaboracin y aprobacin de Estndares.

7,000,000 Fondo General

232

4.1 TDR y Seleccin de servicios expertos.

N/A

4. Sistema automatizado de certificacin docente funcionando.

Disear la aprobacin y puesta en vigencia de un sistema de certificacin para la carrera docente. Dicho sistema definir y pautar los pasos, procedimientos y mecanismos para viabilizar la certificacin y recertificacin del personal docente actualmente existente y de los que ingresarn en lo subsiguiente al Ministerio.

4.2 Contratacin expertos .

de

servicios

1,500,000 Fondo General

296

Informe

Informe de ejecucin

1 4.3 Diseo, socializacin y prueba del sistema. 1 1 232 311 296

1,500,000 Fondo General

4.4 Puesta un funcionamiento del Sistema.

700,000 Fondo General

332 232 311

44

Unidad ejecutora: Direccin de Certificacin Docente Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

5.1 TDR y Seleccin de experto del estudio de percepcin. Realizar estudios para describir las percepciones, expectativas, aspiraciones y actitudes de compromiso respecto a la carrera docente, as como examinar posibles correlaciones entre dichas 5. Estudio de la variables. El estudio incluir percepcin, las diferentes categoras expectativas, docentes actualmente en aspiraciones y servicio, estudiantes de la actitud de carrera de educacin y compromiso de estudiantes del segundo ciclo actuales, futuros y de la educacin media. potenciales Proveer las bases para docentes realizado. fundamentar, disear y orientar una estrategia de comunicacin dirigida a promover e impulsar una mejora del prestigio de la carrera docente en la Sociedad Dominicana.

5.2 Contratacin de Experto del estudio de percepcin.

600,000 Fondo General

296

5.3 Diseo, ejecucin y socializacin del estudio. Estudio Informe de ejecucin 0 1 1 5.4 TDR y Seleccin de Servicios Expertos para el diseo de una estrategia de comunicacin.

1,400,000

Fondo General

296

N/A

5.5 Contratacin de Experto para el diseo de una estrategia de comunicacin.

600,000 Fondo General

296

5.6 Diseo y puesta en marcha de estrategia.

1,400,000

Fondo General

296

6.1 TDR Seleccin de Experto.

N/A

Definir, poner en vigencia de 6. Reglamento de la normativa en base a la cual certificacin para la se aplicar el proceso de carrera docente certificacin y recertificacin aprobado. para la carrera docente.

6.2 Contratacin de experto. Reglamento Informe de ejecucin 0 1 1 6.3 Elaboracin y aprobacin del Reglamento.

400,000 Fondo General

296

1,000,000 Fondo General

241 251 232 232 332

6.4 Impresin y divulgacin del Reglamento.

600,000 Fondo General

45

Unidad ejecutora: Direccin de Certificacin Docente Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 7.1 Elaboracin de Trminos de Referencia y Contratacin de Experto. Informe Informe de ejecucin 0 1 1 7.2 Contratacin de Experto. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

7. Sistema de carrera docente en la Repblica Dominicana funcionando.

Desarrollar un sistema integral contentivo de los dispositivos, etapas , normas y procedimientos para la carrera en la profesin docente.

400,000 Fondo General

296

7.3 Diseo y aprobacin del Sistema de Carrera Docente.

1,400,000 Fondo General

296

Elaborar el plan que contemplar la optimizacin progresiva del sistema de formacin inicial y permanente, as como del impulso sostenido de la carrera docente que haga 8. Plan estratgico atractiva la profesin de para la certificacin educar para motivar y atraer y recertificacin en a los mejores talentos de las la carrera docente nuevas generaciones para aprobado. que decidan escoger y mantenerse en dicha carrera. Integra el conjunto de mecanismo, procedimientos y normas que se pondrn en marcha para lograr una carrera docente consolidada y prestigiada.

8.1 TDR contratacin de experto.

N/A

8.2 Contratacin de experto. Informe Informe de ejecucin 0 1 1

600,000 Fondo General

296

8.3 Discusin, socializacin aprobacin de Estndares.

1,400,000 Fondo General

232 311

46

Unidad rectora: Despacho Unidad ejecutora: Unidad de Fiscalizacin del Programa Nacional de Infraestructura Escolar Dimensin: Calidad Poltica 5: Crear las condiciones necesarias y movilizar la sociedad dominicana y la comunidad educativa para asegurar el estricto cumplimiento del horario y el calendario escolar para posibilitar aprendizajes de calidad por parte de los estudiantes.
Producto Descripcin del producto Construir las aulas que permitan atender la demanda de la educacin pblica y ampliar de manera significativa el Programa de Jornada Extendida Rehabilitar las aulas que presentan franco estado de deterioro para garantizar una adecuada oferta educativa. Adquirir los terrenos necesarios para la construccin de los planteles escolares que demanda la Educacin Pblica a los fines de ampliar el Programa de Jornada Extendida. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General 12 2 635

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Construccin de 9,735 aulas. Aula Informe de recepcin de la obra. 31,500 10,000 6,020 3,980 1.2 Construccin de 265 aulas.

27,784,986,773

1. Aulas construidas.

773,720,500

BID/Fondo General

14

635

2. Aulas rehabilitadas.

Aula

Informe de recepcin de la obra

3,170

282

2888

2.2 Reparacin de 3,170 aulas.

1,193,948,750

Fondo General

635

3. Terrenos adquiridos.

Terreno

Acto de Venta

375

375

3.1 Adquisicin de terrenos para la construccin de Planteles Escolares.

1,000,000,000

Fondo General

621

4. Estancias infantiles construidas.

Construir estancias infantiles para garantizar una adecuada atencin a la primera infancia.

Estancia infantil

Informe de recepcin de la obra

1,300,000,000 100 100 4.1 construccin de 100 estancias infantiles. 2,300,000,000

Asistencia tcnica Unin Europea Fondo General 12 2 635

47

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Poltica 1: Movilizar las voluntades pblicas y privadas con el objetivo de asegurar que la poblacin de 5 aos reciba un ao de Educacin Inicial y 8 aos de Educacin Bsica de calidad.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Diseo del Programa Todos Somos Escuelas. Sensibilizar al personal administrativo y de apoyo de los centros educativos en su rol, la importancia de su participacin , de su presencia en la escuela, la identificacin con el centro para la mejora de los aprendizajes y la formacin integral de los estudiantes. 1.2 Sensibilizacin y presentacin del Programa en Regionales, Distritos y Escuelas. (RD$ 1,800,000.00). 500 500 1.3 Material de apoyo y promocional para docentes y centros educativos. (RD$ 7,500,000.00). 1.4 Escuelas disean e implementan sus Proyectos . (RD$ 40,000,000.00). 2.1 Reuniones trimestrales de formacin y acompaamiento (alojamiento, transporte, alimentacin). 2,500 2,500 2.2 Diseo del programa. 2.5 Contratacin de especialista. 3.1 Diseo del programa. 3.2 Reuniones de preparacin. Participar en intercambio virtuales a travs de redes 3. Personal sociales, aulas virtuales y Docentes participan blogs, incorporando las TICs en intercambio en su proceso de formacin virtuales. para mejorar el desempeo de los docentes coordinadores y tcnicos . 3.3 Acuerdos con instituciones afines. 3.4 Formacin equipo base. Docente Informe de participacin 0 500 500 3.5 Adquisicin laptop para docentes ms destacados en los blogs. 3.6 Talleres formativos . 3.7 Seguimiento y acompaamiento al proceso. 0 N/A 0 0 N/A 13 1 296 0 Fondo General Centro Educativo Presupuesto 0 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

1. Escuelas desarrollan programa Todos somos escuelas.

Fondo General Centro Educativo

Escuela

Informe de ejecucin

Fondo General Centro Educativo 241 251 311

2. Tcnicos del Nivel Bsico participando de formacin continua y actualizacin en los procesos de Educacin Bsica.

Crear espacios de reflexin de la prctica para el fortalecimiento del rol de los tcnicos/as . Escuela de Tcnicos/as.

75,000,000 Fondo General

13

Tcnico/a

Informe de capacitacin

1,200,000 Fondo General 0 N/A 20,000 Fondo General N/A 500,000 Fondo General

13

241 311

13

241 311

N/A

500,000 Fondo General

13

241

48

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 4.1 Diseo del programa. Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

4. Tcnicos/as distritales, Directores/as, subdirectores /as y coordinadores/as implementan el sistema de rendicin de cuenta del acompaamiento.

4.2 Sensibilizacin y presentacin de la propuesta a los Directores/as Regionales y Distritales.


Disear e implementar el sistema de rendicin de cuentas del acompaamiento para la sostenibilidad del mismo.

183,000 Fondo General

13

241 311

Tcnico/a

Informe tcnico

7,500

7,500

4.3 Sensibilizacin, presentacin y capacitacin, al personal docente en acompaamiento de la propuesta de rendicin de cuenta.

N/A

4.4 Sistematizacin y valoracin del proceso.

150,000 Fondo General

13

241 311

5.1 Encuentros del Equipo Nacional para la propuesta del diseo de la poltica.

100,000 Fondo General

13

241 311

5. Tcnicos/as distritales, Directores/as, subdirectores /as y coordinadores/as cuentan con poltica educativa para la sostenibilidad del acompaamiento en los centros educativos.

5.2 Adquisicin de bibliografa para el equipo nacional .

50,000 Fondo General

13

296

Disear y aplicar poltica educativa para la sostenibilidad del acompaamiento pedaggico a centros educativos de Bsica.

5.3 Contratacin de Especialistas. Poltica Documento normativo 0 1 1 5.4 Encuentros por ejes para la validacin de la poltica.

300,000 Fondo General

13

296

400,000 Fondo General

13

241 311

5.5 Diseo, edicin e impresin del Manual.

N/A

5.6 Sistematizacin y valoracin del proceso.

100,000 Fondo General

13

241 311

49

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 311

Ene-Mar

Oct-Dic

6.1 Encuentros del Equipo Nacional para la propuesta del diseo.

100,000 Fondo General

13

6.2 Adquisicin de bibliografa para el equipo nacional. 6. Tcnicos/as Regionales y Distritales con roles, organizacin y capacitacin para el acompaamiento definido.

50,000 Fondo General

13

296

Definir roles, organizacin y capacitacin para el acompaamiento pedaggico a equipos Tcnicos Distritales y Regionales del Nivel Bsico, realizado.

6.3 Contratacin de especialistas. Tcnico/a Informe de ejecucin 0 1,220 1,220 6.4 Encuentros por ejes de validacin de la propuesta.

300,000 Fondo General

13

296

400000 Fondo General

13

241 311

6.5 Diseo, edicin e impresin de la propuesta.

N/A

6.6 Sistematizacin y valoracin del proceso.

100,000 Fondo General

13

241 311

7.1 Encuentros del Equipo Nacional para la propuesta del diseo.

100,000 Fondo General

13

241 311

7.2 Adquisicin de bibliografa para el equipo nacional. 7. Tcnicos/as distritales y regionales realizando acompaamiento contextualizados . Contextualizar e implementar programas de acompaamiento implementado.

30,000 Fondo General

13

296

Tcnico/a

Informe de ejecucin

1,220

1,220

7.3 Contratacin de especialistas.

300,000 Fondo General

13

296

7.4 Encuentros por ejes validacin de la propuesta.

de

300,000 Fondo General

13

241 311

7.5 Sistematizacin y valoracin del proceso.

100,000 Fondo General

13

241 311

50

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 8.1 Diseo del programa. Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A 241 251 311

Ene-Mar

Oct-Dic

8.2 Reuniones de preparacin.

20,000 Fondo General

13

8.3 Acuerdos con las Regionales y los Distritos.

N/A

8. Tcnicos/as cuentan con acceso permanente a Internet y equipos informticos para el desarrollo de sus funciones.

Dotar a los tcnicos/as con acceso permanente a internet y equipos informticos para eficientizar su trabajo.

8.4 Adquisicin de laptop para el equipo tcnico Regional y Distrital de Bsica. Tcnico/a Informe de ejecucin 1,220 1,220 8.5 Adquisicin de Banda Ancha para la conectividad.

N/A

N/A

8.6 Jornada de orientacin y entrega de equipos.

450,000 Fondo General

13

241 251 311

8.7 Seguimiento al proceso.

500,000 Fondo General

13

241 251

9.1 Diseo del programa.

N/A 241 251 311 241 251 311

9.2 Reuniones de preparacin. 9. Tcnicos/as y coordinadores/as interactan en redes virtuales. Crear redes virtuales y aulas virtuales de tcnicos/as y coordinadores/as docentes para favorecer el intercambio de experiencia de su prctica y su formacin.

20,000 Fondo General

13

Tcnico/a

Proyecto

9.3 Formacin equipo base.

500,000 Fondo General

13

9.4 Talleres formativos.

N/A

9.5 Seguimiento y acompaamiento al proceso.

500,000 Fondo General

13

251 241

51

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 10.1 Estado del arte (levantamiento bibliogrfico sobre la temtica). 10.2 Adquisicin de bibliografa. (RD$ 5,000.00.00). 10.3 Encuentros Estudio profundizacin sobre el tema. (RD$ 30,000.00). 10.4 Contratacin de especialistas. (RD$ 1,440,000.00). 10.5 Diseo del programa. y 0 Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

Fondo General Centro Educativo Fondo General Centro Educativo Fondo General Centro Educativo N/A

Implementar en las escuelas proyecto tengo derecho a estudiar para propiciar la 10. Escuelas inscripcin de todos los nios amplan cobertura. y nias de edad escolar y Programa Tengo promover la vuelta a la Derecho a Estudiar. escuela de nios/as que no estudian, ampliando as la cobertura escolar.

10.6 Elaboracin de materiales promocionales y de apoyo formativo. 10.7 Edicin, diseo grfico e impresin materiales promocionales y de apoyo. 10.8 Encuentros de sensibilizacin con: equipos de gestin, equipos regionales y distritales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicacin. (RD$ 4,000,000.00).

N/A

Escuela

Informe de ejecucin

N/A

6,994

6,994

N/A

10.9 Creacin de cua publicitaria y videos promocionales. 10.10 Sistematizacin y valoracin del proyecto. (RD$ 50,000.00). 10.11 Acompaamiento Equipo Nacional de Bsica a centros educativos. (RD$ 1,548,000.00). Recursos del centro. 10.12 Aporte Proyectos Escolares.

N/A

N/A

N/A

N/A

52

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 11.1 Estado del arte: levantamiento bibliogrfico sobre la temtica. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A Fondo General (Prog. 98 Repitencia y sobreedad)

Ene-Mar

Oct-Dic

11.2 Adquisicin de bibliografa.

5,000

98

421

11.3 profundizacin sobre el tema.

Fondo General (Prog. 98 30,000 Repitencia y sobreedad) Fondo General (Prog. 98 Repitencia y sobreedad) N/A

98

421

11.4 Contratacin de especialistas.

300,000

98

421

11.5 Diseo del programa. 11. Escuelas con Programa de Atencin a los Estudiantes en Sobreedad. Programa tengo derecho aprender. Implementar en las escuelas con alto ndice de sobreedad Proyectos especiales para la prevencin de la sobreedad y la atencin a estudiantes con sobreedad. 11.6 Elaboracin de materiales promocionales y de apoyo formativo. Escuela Informe tcnico 0 1,000 1,000 11.7 Edicin, diseo grfico e impresin materiales promocionales y de apoyo.

N/A

N/A

11.8 Encuentros de sensibilizacin con: equipos de gestin, equipos regionales y distritales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicacin.

8,000,000

Fondo General (Prog. 98 Repitencia y sobreedad)

98

421

11.9 Sistematizacin y valoracin del proyecto. 11.10 Acompaamiento a Equipos Nacional de Bsica y Centros Educativos.

Fondo General (Prog. 98 Repitencia y sobreedad) Fondo General (Prog. 98 1,548,000 Repitencia y sobreedad) 50,000

98

421

98

421

11.11 Aporte Proyectos Escolares.

N/A

53

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 12.1 Diagnstico de necesidades. 12.2 Reuniones en Regionales y Distritos de orientacin para la elaboracin de las propuestas. Escuela Informe tcnico 0 2,000 2,000 Presupuesto 1,040,000

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo 60 BID 13 1 296

Ene-Mar

Oct-Dic

Elaborar propuestas para la 12. Escuelas rurales ampliacin de la oferta preparan acadmica de las escuelas ampliacin para rurales conforme las oferta acadmica. necesidades de sus contextos.

520,000

Fondo 60 BID

13

296

12.3 Contratacin especialistas para valorar las propuestas.

450,000

Fondo 60 BID

13

296

12.4 Diseo, edicin y presentacin de las propuestas en cada Regional Educativa.

N/A

13.1 Revisin y validacin de las Guas.

700,000

Fondo 60 BID

13

296

13. Manuales y guas del Modelo Pedaggico Multigrado Innovado revisados y actualizados.

Revisar y actualizar los Manuales de capacitacin y Guas del Modelo Pedaggico EMI, para la mejora de los aprendizajes de los/as estudiantes.

13.2 Reuniones de articulacin y seguimiento con INAFOCAM. Gua Gua digital o impresa 0 35 35 13.3 Contratacin de especialistas. (RD$ 1,750,000).

N/A

Fundacin Inicia

13.4 Diseo grfico.

N/A

14.1 Reuniones de presentacin de la propuestas, sensibilizacin. 14. Propuesta metodolgica para la enseanza Multigrado presentada a ISFODOSU y UASD. Presentar la realidad Multigrado y la propuesta metodolgica en la enseanza Multigrado, para sensibilizar sobre pertinencia de la inclusin en sus planes de formacin

25,000

Fondo 60 BID

13

296

Documento

Documento elaborado

14.2 Diseo, edicin e impresin de material promocional.

10,000

Fondo 60 BID

13

296

14.3 Visitas a descentralizadas.

instituciones

208,000 Fondo General

13

241 251

54

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 15.1 Levantamiento informacin sobre estado de situacin aprendizajes en los primeros grados y proyectos de mejora. 15.2 Acuerdos con instituciones aliadas (PUCMM, OEI y POVEDA) sobre procesos a seguir en los procesos de los aprendizajes de los nios y las nias. 15.3 Organizacin equipo base (tcnicos/as docentes, coordinadores/as docentes del Nivel Bsico Distrital). Desarrollar competencia lectoras y escritas en los estudiantes de primero a cuarto grado desarrollan competencias lectoras y escritas (compresin y produccin), la resolucin de problemas, el pensamiento crtico, lgico, ecolgico e investigativo. Se fortalece la Poltica de Apoyo a los primeros grados. Docentes y coordinadores docentes son formados en estrategias de alfabetizacin inicial (META SIGOB: Programa para la mejora de la comprensin lectora y escrita y matemtica en Bsica). 15.4 Encuentros formativos y de seguimiento con los equipos base. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

11,500,000

Fondo 60 BID

13

296

N/A

12,000,000

Fondo 60 BID

13

296

12,000,000

Fondo 60 BID

13

296

15. Estudiantes primeros grados mejoran competencias lectoras, escritas y matemtica.

Estudiante

Informe de evaluacin

15.5 Reuniones de orientacin con equipos de gestin (distritos y escuelas) para la implementacin de los programas y proyectos). 0 315,000 315,000 15.6 Encuentros de presentacin, sensibilizacin y orientacin con equipos de gestin, madres y padres. 15.7 Edicin, diseo grfico e impresin materiales promocionales y de apoyo. 15.8 Proyectos escolares para la mejora: Primero y Segundo Grado; Tercero y Cuarto Grado. 15.9 Seguimiento a procesos de mejora con Instituciones Aliadas y monitoreo a Regionales-Distritos. 15.10 Acompaamiento de tcnicos distritales y regionales a centros educativos. 15.11 Adquisicin de bibliografa temtica.

6,994,000

Fondo 60 BID

13

296

5,200,000

Fondo 60 BID

13

296

N/A

N/A

4,427,000

Fondo 60 BID

13

296

43,920,000

Fondo 60 BID

13

296

5,000

Fondo 60 BID

13

296

55

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

16. Docentes capacitados en alfabetizacin inicial, proyectos participativos de aula y trabajo por proyectos.

Capacitar a los docentes en alfabetizacin inicial, proyectos participativos de aula y trabajo por proyectos, para la ampliacin de la cultura lectora y escrita, las competencias lectoras y escritas (comprensin, argumentacin y produccin) y el pensamiento lgico .

16.1 Capacitacin del 70% de los/as tcnicos/as docentes, coordinadores/as docentes y docentes del Primer Ciclo del Nivel Bsico en alfabetizacin inicial (Poltica Primeros Grados).

N/A

Docente

Informe tcnico

35,000

35,000

16.2 Capacitacin de tcnicos/as docentes (Distritales y Regionales), coordinadores/as docentes y docentes del Segundo Ciclo de Bsica en estrategias de Proyectos y Proyectos participativos de aula.

N/A

16.3 Sistematizacin y Evaluacin de los aprendizajes.

300,000 Fondo General

13

241 251 311

17.1 Elaboracin e impresin de materiales formativos y promocionales.

N/A

Articular a los docentes en Redes de especialistas en 17. Docentes en alfabetizacin inicial, redes especializados fortaleciendo su sentido de en alfabetizacin pertenencia a los primeros inicial grados y su compromiso con los aprendizajes de los y las estudiantes.

17.2 Sensibilizacin y articulacin de las Redes. Docente Informe tcnico 0 2,000 2,000

500,000

Fondo 60 BID

13

296

17.3 Encuentro e intercambio de Redes.

250,000

Fondo 60 BID

13

296

17.3 Intercambios de experiencias y buenas prcticas de Alfabetizacin inicial.

300,000

Fondo 60 BID

13

296

56

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 18.1 Elaboracin e impresin de materiales formativos y promocionales. 18.2 Talleres formativos (crculos de lectura, maratn de lectura y escritura, etc.). 18.3 Publicacin de materiales producidos en los talleres y maratones (cuentos, poesas, ensayos, etc.). 19.1 Escuelas presentan sus proyectos para la ejecucin de los procesos. 19. Estudiantes de 5to a 8vo grados mejoran competencias lectoras, escritas y matemtica. Ofrecer a los estudiantes de procesos formativos para la mejora en sus competencias lectoras, escritas y matemtica. 19.2 Entrega de recursos a escuelas para el desarrollo de las actividades promocionales, formativas y materiales de apoyo. 19.3 Sistematizacin y Evaluacin del proceso. 20.1 Elaboracin de material promocional y reflexivo para los centros. 20.2 Elaboracin seguimiento. de guas de Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

Fortalecer en los docentes del Segundo Ciclo de Bsica 18. Docentes de 5to en sus competencias lectoras, a 8vo grado escritas (compresin, mejoran argumentacin y produccin) competencias y matemticas, al tiempo que lectoras, escritas y promueven con sus matemtica. estudiantes procesos formativos para la mejora en sus competencias.

Docente

Informe tcnico

1,000

1,000

4,000,000 Fondo General

13

241 251 311

N/A

N/A

Estudiante

Informe de evaluacin

35,000

35,000

5,000,000 Fondo General

13

296

50,000 Fondo General

13

241 251 311

N/A

N/A

20. Escuelas con docentes participan en grupos pedaggicos, microcentros y comunidades de aprendizaje.

20.3 Levantamiento de necesidades temticas. Reflexionar sobre la prctica pedaggica de los docentes y equipo de gestin a travs de los grupos pedaggicos, microcentros y comunidades de aprendizaje. 20.4 Diseo, edicin e impresin de los materiales de apoyo. 0 6,994 6,994 20.5 Contratacin de especialistas. 20.6 Acompaamiento y monitoreo. 20.7 Oferta de coloquios especializados con expertos en temticas. 20.8 Sistematizacin y valoracin del proceso.

N/A

N/A 300,000 Fondo General 500,000 Fondo General 13 13 1 1 296 241 251 296 241 251 311

Escuela

Informe de evaluacin

300,000 Fondo General

13

50,000 Fondo General

13

57

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 21.1 Diseo del Programa Mi Escuela es Bonita. 21.2 Sensibilizacin y presentacin del Programa en Regionales, Distritos y Escuelas. (RD$ 1,800,000.00) Informe de evaluacin 21.3 Escuelas disean e implementan sus Proyectos Mi Escuela es Bonita. (RD$ 400,000.00) 21.4 Premiacin a Proyectos escolares. (RD$ 5,000,000.00) los mejores 0 Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

21. Escuelas desarrollan proyectos Mi Escuela es Bonita.

Disear y ejecutar el Proyecto Mi Escuela es Bonita para favorecer una escuela con ambientes enriquecidos para los aprendizajes, mejoras de equipamientos, ambientacin adecuada, manejo de la basura con conciencia ecolgica, etc.

Fondo General Centro Educativo

Escuela

500

250

250

Fondo General Centro Educativo Fondo General Centro Educativo

21.5 Equipamiento de 122 aulas existentes (sillas, mesas, pizarras, butacas). 22.1 Diseo del programa. 22.2 Contratacin especialistas. 22.3 Material de apoyo promocional para docentes. 22.4 Adquisicin bibliografa. 22. Docentes Bsica Fortalecer a los docentes de participan de bsica a travs de la Jornada Jornadas Formativas de verano. de Verano. 22.5 Levantamiento de necesidades temticas. 0 40,000 40,000 22.6 Transporte docentes. 22.7 Alimentacin docentes. 22.8 Formacin equipo base (materiales de apoyo, alojamiento, transportes, especialistas, viticos tcnicos, etc.). 22.9 Seguimiento y acompaamiento proceso. 23.1 Diseo del programa. Realizar la induccin para docentes de nuevo ingreso, para apoyar su proceso de adaptacin al sistema y conocer las estrategias del Nivel Bsico. 23.2 Contratacin de especialistas. Informe de ejecucin 23.3 Material de apoyo promocional para docentes. y y

0 0

N/A N/A 500,000 Fondo General 13 1 296

N/A 10,000 Fondo General 13 1 296

0 0 0

N/A N/A N/A

Docente

Informe de ejecucin

N/A

1,000,000 Fondo General 0 N/A 37,500 Fondo General 0 0 N/A N/A 3,000 Fondo General 4,500,000 Fondo General

13

241 251

13

296

23. Docentes de nuevo ingreso participan en proceso de induccin

Docente

3,000

1,000

1,000

1,000

23.4 Levantamiento de necesidades temticas. 23.5 Adquisicin bibliografa. 23.6 Transporte docentes.
58

13 13

1 1

296 251

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 13 1 311

Ene-Mar

Oct-Dic

23.7 Alimentacin docentes.

3,600,000 Fondo General

23. Docentes de nuevo ingreso participan en proceso de induccin

Jornada de induccin para docentes de nuevo ingreso, para apoyar su proceso de adaptacin al sistema y conocer las estrategias del Nivel Bsico.

Docente

Informe de ejecucin

3,000

1,000

1,000

1,000

23.8 Formacin equipo base (materiales de apoyo, alojamiento, transportes, especialistas, viticos tcnicos, etc.).

N/A

23.9 Seguimiento y acompaamiento al proceso.

500,000 Fondo General

13

241 251

24.1 Alimentacin.

N/A

24. Tcnicos/as Regionales y Distritales capacitados en Proyectos Participativos de Aula.

Capacitar a tcnicos/as Regionales y Distritales en la elaboracin e implementacin de los Proyectos Participativos de Aula, para fortalecer sus competencias.

24.2 Reuniones de preparacin. Informe de ejecucin

N/A

Tcnico/a

1,500

750

750

24.3 Especialistas.

N/A

24.4 Material de apoyo.

450,000 Fondo General

13

296

24.5 Seguimiento y acompaamiento proceso.

414,000 Fondo General

13

241 251

25.1 Transporte . Capacitar a docentes en la elaboracin e implementacin de los Proyectos Participativos de Aula, para el desarrollo de estrategias innovadora en el aula.

N/A

25. Docentes del Segundo Ciclo de Bsica capacitados en Proyectos Participativos de Aula.

25.2 Material de apoyo. Docente Informe de capacitacin 0 12,000 4,000 4,000 4,000 25.3 Alimentacin docentes.

3,600,000 Fondo General

13

296

N/A

25.4 Seguimiento a docentes desde Distritos y Regionales.

43,920,000 Fondo General

13

241 251

59

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 26.1 Sistematizacin y publicacin proyectos ms destacados. (RD$ 1,080,000.00) 26.2 Seminario estudiantil presentando los proyectos ms destacados. (RD$ 3,600,000.00) Escuela Informe de ejecucin 0 500 500 26.3 Seminarios distritales y seminario nacional de estudiantes del Segundo Ciclo de Bsica socializando sus proyectos participativos de aula. (RD$ 2,280,000.00) 26.4 Edicin, publicacin de al menos 5 proyectos. 26.5 Seguimiento acompaamiento proceso. y Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General Centro Educativo

Ene-Mar

Oct-Dic

26. Escuelas con estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Bsico participando en el diseo y ejecucin de Proyecto Participativo de Aula (PPA).

Fondo General Centro Educativo

Propiciar la participacin de los estudiantes del Segundo Ciclo del Nivel Bsica en el diseo y ejecucin del Proyecto Participativo de Aula.

Fondo General Centro Educativo

N/A

N/A 241 251 311

27.1 Diseo del programa, presentacin y sensibilizacin. 27.2 Contactos, reuniones con organizaciones artsticas de las comunidades. 27.3 Escuelas presentan sus proyectos para la ejecucin de los procesos. Disear y ejecutar el 27. Escuelas Proyecto el Arte en la Desarrollan Escuela, para fomentar la Proyecto el Arte en dimensin artstica y cultural, la Escuela. desde una perspectiva crtica. Informe de ejecucin 27.4 Adquisicin de instrumentos musicales y DVD para las escuelas. 27.5 Impresin de material de apoyo.

300,000 Fondo General

13

N/A

8,500,000 Fondo General

13

296

Escuela

500

250

250

N/A

N/A 241 251 311 241 251 311 241 251

27.6 Talleres y semilleros de arte. 27.7 Formacin socioculturales. de animadores

3,600,000 Fondo General

13

1,739,262 Fondo General

13

27.8 Seguimiento acompaamiento proceso.

500,000 Fondo General

13

60

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 28.1 Diseo del programa. 28. Escuela con estudiantes de 7mo. Y 8vo. participando en blogs pedaggicos. Disear y ejecutar programa de blogs pedaggico, para favorecer aprendizajes colaborativos. 28.2 Sensibilizacin y presentacin de la propuesta. 28.3 Premiacin escuelas y estudiantes con los mejores Blogs . Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A 241 251 311 241 251 311

Ene-Mar

Oct-Dic

Escuela

Informe de ejecucin

100,000 Fondo General

13

200

100

100

1,000,000 Fondo General

13

29.1 Diseo del programa. 29. Escuela promocionando el pensamiento Duartiano. Disear y ejecutar el Programa sobre el Pensamiento Duartiano, para promover en los estudiantes las ideas del patricio Juan Pablo Duarte con motivo de su bicentenario .

N/A 241 251 311

Escuela

Informe de ejecucin

6,000

6,000

29.2 Escuelas proyectos.

presentan

sus

18,000,000 Fondo General

13

29.3 Material promocional y de apoyo.

N/A

30. Escuela aprovechan y optimizan el tiempo pedaggico. Programa En mi Escuela el Tiempo es Oro.

30.1 Diseo del programa. Disear y ejecutar Programa En mi Escuela el Tiempo es Oro para la optimizacin y aprovechamiento del tiempo en la Escuela, para la mejora de los aprendizajes.

N/A 241 251 311

Escuela

Informe de ejecucin

2,000

666

667

667

30.2 Escuelas proyectos.

presentan

sus

8,000,000 Fondo General

13

30.3 Material promocional y de apoyo. 31.1 Diseo y ejecucin Programa Recreo Creativo. del

N/A

N/A

31. Escuelas desarrollan programas recreativos y deportivos. Proyecto Recreo Creativo, de deportes y juegos cooperativos.

Disear y ejecutar programas Recreo Creativo para el fomento del pensamiento crtico y la convivencia solidaria .

31.2 Escuelas preparan proyectos. Escuela Informe de ejecucin 0 500 250 250 31.3 Adquisicin de cooperativos, ajedrez, etc. juegos

7,000,000 Fondo General

13

241 251 311

N/A

31.4 Impresin de materiales de apoyo.

N/A

61

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 32.1 Material promocional y de apoyo. 32.2 Encuentros formativos con docentes y estudiantes sobre promocin de la paz y gestin de conflictos. 32.3 Escuelas presentan Proyectos Nios/as, Jvenes Promotores de Paz. 32.4 Sistematizacin y valoracin. 33.1 Levantamiento sobre el estado de las bibliotecas. Informe de ejecucin 33.2 Escuelas presentan proyectos bibliotecarios. 0 1,000 250 250 250 250 sus Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

32. Escuelas fomentan cultura de paz.

Ejecutar Programa Cultura de Paz "Hagamos un trato por el buen trato", "Promotores de paz" para sensibilizar a todos los actores del proceso educativo.

N/A

Escuela

Informe de ejecucin

1,000

500

500

N/A 50,000 Fondo General 180,000 Fondo 60 BID Fondo 60 BID 13 13 13 1 1 1 241 251 296 296

33. Escuelas del Nivel Bsico con bibliotecas equipadas y consolidadas. Programa Te Invito a Leer Conmigo.

Equipar y consolidar bibliotecas de aulas y bibliotecas de Centro, para el fomento de la cultura investigativa, la lectura y la escritura.

10,000,000

Biblioteca

33.3 Adquisicin de insumos para bibliotecas escolares y de aula (libros, mobiliario, kits virtual-DVDs educativos, 5 computadora con internet, etc.). 34.1 Formacin de bibliotecarios escolares.

N/A

34. Escuelas con personal capacitado en bibliotecologa escolar y animacin sociocultural desarrollando actividades.

N/A

Formar a los bibliotecarios escolares para el fomento de la cultura lectora y las crculos de lectura.

Persona

Informe de ejecucin

1,000

333

333

334 34.2 Crculos de lectura y estrategias lectoras, murales educativos. 6,000,000 Fondo 60 BID 13 1 296

35.1 Diseo de Programa. 35.2 Escuelas presentan Proyectos . (RD$ 12,000,000.00) sus

0 0

N/A Fondo General Centro Educativo N/A Fondo General Centro Educativo

35.3 Edicin, diseo e impresin material. 35. Escuelas desarrollan Programa Escuela y Comunidad Aprendemos Juntos/as. Organizar jornadas con madres y padres donde el maestro del 1er. Ciclo oriente sobre el aprendizaje . 35.4 Seminarios/socializacin de los aprendizajes. (RD$ 5,200,000.00) 35.6 Encuentros de sensibilizacin y presentacin del Programa con: equipos de gestin, equipos regionales y distritales. (RD$ 3,600,000.00) 35.7 Crculos de lectura con familias, madres y padres .
62

Escuela

Informe de ejecucin

2,000

667

667

666

Fondo General Centro Educativo

N/A

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic 36.1 Diseo propuesta. Iniciar la organizacin de los docentes, en el marco de la propuesta del diseo de la poltica de la organizacin de los docentes segn competencias para el Primer ciclo del Nivel Bsico. y validacin de

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 13 1 296

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

3,600,000 Fondo General

36. Escuelas inician la organizacin docentes segn criterios pedaggicos.

Escuela

Informe de ejecucin

36.2 Reuniones de preparacin con equipos directivos Regionales, Distritales y escuelas. 0 500 250 250 36.3 Material de apoyo y promocional para docentes y Centros Educativos. 36.4 Seguimiento y acompaamiento al proceso. 37.1 Encuentros del Equipo Nacional para revisar y actualizar el Manual. (RD$ 100,000.00) 37.2 Adquisicin de bibliografa para el equipo nacional y centros educativos. (RD$ 500,000.00) 37.3 Contratacin de especialistas. (RD$ 300,000.00)

1,000,000 Fondo General

13

241 251 311

N/A

150,000 Fondo General

13

241 251

Fondo General Centro Educativo

Fondo General Centro Educativo

37. Manual de gestin de centros educativos de Bsica ha sido enriquecido y actualizado.

Actualizar el manual de Gestin de Centros Educativos de Bsica, para el fortalecimiento de la gestin organizacional y pedaggica de sus centros.

Fondo General Centro Educativo

Manual

Documento validado

6,994

6,994

37.4 Encuentros por ejes de validacin del Manual con equipos docentes. ( RD$ 320,000.00) 37.5 Diseo, edicin e impresin del Manual. 37.6 Acompaamiento a equipos de bsica y centros educativos en la aplicacin del Manual. (RD$ 500,000.00) 37.7 Sistematizacin y valoracin del proceso. (RD$ 100,000.00)

Fondo General Centro Educativo

N/A

Fondo General Centro Educativo

Fondo General Centro Educativo

63

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Bsica Dimensin: Calidad

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1

Producto

Descripcin del producto

Unidad de medida

Medio de verificacin

Lnea base Meta total Ene-Mar

Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Actividades 38.1 Adquisicin de bibliografa para el equipo nacional y centros educativos. 38.2 Contratacin de especialistas.

Presupuesto

Fuente de financiamiento

Est. Prog. Prog. Act. Cta. 13 1 296

50,000 Fondo General

300,000 Fondo General

13

296 241 251 311

38. Manuales organizacionales y de cargos de la DGEB, Regionales, Distritos y Escuelas, revisados y actualizado.

Elaborar los manuales de organizacin y de cargos de la Direccin General de Educacin Bsica, Regionales, Distritos y Escuelas, para la reorganizacin de las diversas instancias educativas.

Manual

Documento impreso

38.3 Encuentros por ejes de validacin del Manual con equipos docentes. 0 7,500 3,750 3,750 38.4 Diseo, edicin e impresin del Manual. 38.5 Acompaamiento a equipos de bsica y centros educativos en la aplicacin del Manual. 38.6 Sistematizacin y valoracin del proceso. 0

320,000 Fondo General

13

N/A

500,000 Fondo General

13

241 251 241 251 311

100,000 Fondo General

13

39.1 Capacitacin de los Equipos de Gestin. Capacitar a los Equipo de Gestin en el Modelo de Gestin de Calidad para eficientizar la gerencia institucional y pedaggica de las escuelas. 39.2 Acompaamiento y seguimiento de los equipo de tcnicos docentes (Distritales y Regionales).

N/A

39. Equipo de Gestin capacitados en el Modelo de Gestin de Calidad.

Equipo

Informe de ejecucin

2,220

733

733

734

N/A

39.3 Sistematizacin y Evaluacin de los aprendizajes.

150,000 Fondo General

13

241 251 311

64

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Poltica 1: Movilizar las voluntades pblicas y privadas con el objetivo de asegurar que la poblacin de 5 aos reciba un ao de Educacin Inicial y 8 aos de Educacin Bsica de calidad.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

Elaborar estrategias de cobertura a nivel de las 18 Regionales, de manera que se garantice la asistencia a la 1. Estrategias de escuela de los nios de 5 aos. Cobertura del Nivel Se pretende que en cada uno Inicial. de los distritos educativos se difunda acciones de cobertura para que las familias enven sus hijos a la escuela.

Estudiante

Informe de ejecucin

52,830

17,310

17,310

9,105

9,105

1.1 Realizacin de 18 encuentros regionales por parte del equipo tcnico nacional para creacin de planes estratgicos considerando la cobertura en cada una de las regionales.

318,600 Fondo General

12

241 251

1.2 Seguimiento al IDEICE con la ejecucin del Estudio de Oferta y demanda del Nivel Inicial. (RD$ 12,000,000.00).

IDEICE

2. Monitoreo a las acciones del Nivel Inicial.

Realizar diecinueve (19) monitoreos durante el ao, a las diferentes acciones que realiza el personal regional y distrital encargado del Nivel Inicial con el objetivo de fortalecer las estrategias de acompaamiento que emplea este personal con las docentes del Nivel inicial a fin de garantizar calidad en la docencia y en los aprendizajes de los nios y nias del grado pre-primario.

2.1 Monitoreos (2 visitas) durante el ao por parte de tcnicos nacionales al funcionamiento de los encuentros de Reflexin de los Grupos Pedaggicos.

957,600 Fondo General

12

241 251

Monitoreo

Informe de ejecucin

20

2.2 Monitoreo (2 visitas) por parte del personal tcnico nacional, al desarrollo de la especialidad en el Nivel Inicial, con el objetivo de verificar su funcionamiento y la acogida del programa por parte de las docentes participantes, para posteriormente verificar que los aprendizajes se estn transfiriendo al desempeo prctico del aula, en los informes que enviar el equipo tcnico distrital a la direccin de inicial.

212,800 Fondo General

12

241 252

65

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.3 Monitoreo (1) a la jornada de verano, para verificar el funcionamiento de la misma. Este monitoreo se realiza por el equipo tcnico nacional de la Direccin General de Educacin Inicial.

587,000 Fondo General

12

241 252

2. Monitoreo a las acciones del Nivel Inicial.

Realizar diecinueve (19) monitoreos durante el ao, a las diferentes acciones que realiza el personal regional y distrital encargado del Nivel Inicial con el objetivo de fortalecer las estrategias de acompaamiento que emplea este personal con las docentes del Nivel inicial a fin de garantizar calidad en la docencia y en los aprendizajes de los nios y nias del grado pre-primario.

2.4 Monitoreo (4 visitas) con el objetivo de verificar el proceso de acompaamiento que lleva a cabo el equipo tcnico regional, distrital y las coordinadoras de los CMEI. Las visitas se realizarn una cada trimestre. Monitoreo Informe de ejecucin 20 5 5 5 5 2.5 Monitoreo (4 visitas), con el objetivo de verificar el funcionamiento de los 19 Centros Modelo de Educacin Inicial (CMEI), a ser realizadas por el equipo tcnico nacional. Las visitas se realizarn una cada trimestre.

957,600 Fondo General

12

241 252

478,800 Fondo General

12

241 252

2.6 Monitoreo (1) a la infraestructura tecnolgica de los Rincones Tecnolgicos en 100 centros educativos de bsica con aulas del grado pre-primario del Nivel Inicial.

1,164,000 Fondo General

12

241 252

66

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.7 Monitoreo (1) al funcionamiento de las 100 estancias infantiles, con el objetivo de verificar que las orientaciones a las docentes estn siendo puestas en prctica para mejorar la calidad de la atencin integral a los nios y nias menores de cinco (5) aos.

990,000 Fondo General

12

241 252

2. Monitoreo a las acciones del Nivel Inicial.

Realizar diecinueve (19) monitoreos durante el ao, a las diferentes acciones que realiza el personal regional y distrital encargado del Nivel Inicial con el objetivo de fortalecer las estrategias de acompaamiento que emplea este personal con las docentes del Nivel inicial a fin de garantizar calidad en la docencia y en los aprendizajes de los nios y nias del grado pre-primario.

Monitoreo

Informe de ejecucin

20

2.8 Monitoreo (1) al funcionamiento de 300 centros comunitarios con el objetivo de verificar si las animadoras comunitarias ponen en prctica los conocimientos adquiridos en las jornadas de orientacin para la mejora de la calidad de la atencin integral a los nios y nias menores de cinco (5) aos.

142,400 Fondo General

12

241 252

2.9 Monitoreo (1) a las visitas domiciliarias que realizan las 600 animadoras comunitarias, con el objetivo de fortalecer las competencias de orientacin a las familias de los nios y nias menores de cinco (5) aos.

990,000 Fondo General

12

241 252

67

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.1 Eventos nacionales (4) para la actualizacin y mejora del desempeo de sus prcticas y en las funciones que realizan, con la participacin de 107 personas a realizarse uno en cada trimestre.

3,000,000 Fondo General

12

241 251 311 332

Orientar al personal en 3. Personal temticas referidas al nivel orientado en inicial por medio de temticas referidas diferentes estrategias para al Nivel Inicial. mejorar su desempeo.

Tcnico

Informe de ejecucin

22

3.2 Encuentro de orientacin en temticas referidas a las funciones del nivel inicial para mejorar la calidad de la docencia y el aprendizaje de los nios y nias. Se realizar por regional, con 40 horas de duracin cada uno, dirigido a 2,400 docentes del Nivel, a ser ejecutado por las regionales siguientes: San Cristbal-04, San Pedro de Macors-05, La Vega-06, San Francisco de Macors-07, Santiago-08, Santo Domingo-10, Puerto Plata-11, Montecristi-13, Santo Domingo-15, Cotu-16 y Monte plata-17.

9,641,090 Fondo General

12

241 251 311 332

3.3 Solicitud de contratacin de instituciones que ofrecern la especialidad en el Nivel Inicial. (RD$ 225,000,000.00).

Coordinar con INAFOCAM

3.4 Participacin de 3,000 docentes en la Especialidad del Nivel Inicial.

N/A

3.5 Contratacin de cinco (5) especialistas en tecnologas de la informacin y comunicacin para la realizacin de un encuentro de orientacin, dirigido a 800 docentes.

200,000 Fondo General

12

296

68

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.6 Encuentro de socializacin en temtica referida a la integracin de las tecnologas de informacin y comunicacin en la prctica pedaggica, dirigido a 800 docentes del Nivel Inicial. El encuentro tendr una duracin de 16 horas, durante el tercer trimestre del ao.

1,979,240 Fondo General

12

241 251 311 332

3.7 Jornada de orientacin en temticas referidas a las estrategias de acompaamiento, dirigida a 615 Coordinadores del primer ciclo y de red.

2,924,581 Fondo General

12

241 251 311 332

Orientar al personal en 3. Personal temticas referidas al nivel orientado en inicial por medio de temticas referidas diferentes estrategias para al Nivel Inicial. mejorar su desempeo.

Tcnico

Informe de ejecucin

22

3.8 Encuentros (16) de socializacin en temticas referidas a la Atencin Integral a la primera Infancia, con una modalidad semipresencial, dirigido a 600 animadoras. Se realizar un encuentro en cada trimestre, inicia en septiembre 2013 y culmina en el 2014.

8,000,000 Fondo General

12

241 251 311 332

3.9 Encuentro de socializacin en temticas referidas a las funciones del Nivel Inicial, con la participacin de 97 docentes de jornada extendida de 40 horas de duracin.

957,600 Fondo General

12

241 251 311 332

3.10 Encuentro de socializacin en temticas referidas al uso y herramientas tecnolgicas en el aula, dirigido a 177 personas de los Centros Modelo de Educacin Inicial.

597,800 Fondo General

12

241 251 311 332

3.11 Jornada de Verano dirigida a 4,000 docentes del Nivel Inicial, en las 18 Regionales.

11,684,000 Fondo General

12

241 251 311 332

69

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.12 Encuentro de socializacin de la Jornada de Verano en temticas referidas al Nivel Inicial, dirigido al personal de las 18 Regionales y Distritos de Educacin. Las (159) personas participantes sern multiplicadores en cada una de las jurisdicciones educativas sobre el proceso.

1,149,400 Fondo General

12

241 251 311 332

3.13 Encuentros (4) de equipos ampliados con participacin de 159 personas encargadas del nivel inicial de las 18 Regionales y Distritos. Se har uno (1) cada trimestre. Orientar al personal en 3. Personal temticas referidas al nivel orientado en inicial por medio de temticas referidas diferentes estrategias para al Nivel Inicial. mejorar su desempeo.

3,000,000 Fondo General

12

241 251 311 332

Tcnico

Informe de ejecucin

22

5 3.14 Encuentro de orientacin en temticas referidas a herramientas tecnolgicas especializadas de apoyo al proceso pedaggico, con el objetivo de orientar adecuadamente al personal regional y distrital encargado del Nivel Inicial. Tendr la participacin de 15 personas, con una duracin de 40 horas.

156,800 Fondo General

12

241 251 311 332

3.15 Jornada de orientacin para la socializacin sobre el uso del Manual de Familias, con el objetivo de darlo a conocer, orientando a los docentes y las familias, dirigido a 2,489 tcnicos Regionales y Distritales de Participacin Comunitaria y de Orientacin y Psicologa.

828,620 Fondo General

12

241 251 311 332

70

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.16 Jornada de socializacin con el objetivo de socializar las modalidades y la calidad de los Programas de Atencin a la Primera Infancia, dirigido al personal Regional y Distrital encargado de los Centros Modelo de Educacin Inicial.

585,000 Fondo General

12

241 251 311 332

3.17 Encuentro para la socializacin de los manuales de atencin integral a la primera infancia con representantes de instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la mesa consultiva. Orientar al personal en 3. Personal temticas referidas al nivel orientado en inicial por medio de temticas referidas diferentes estrategias para al Nivel Inicial. mejorar su desempeo.

242,800 Fondo General

12

241 251 311 332

Tcnico

Informe de ejecucin

22

5 3.18 Encuentros (3) de socializacin para el diseo de polticas educativas de atencin integral a la primera infancia. Participarn 40 instituciones representantes de la mesa consultiva y se realizarn uno cada trimestre.

231,000 Fondo General

12

241 251 311 332

3.19 Encuentro de socializacin sobre orientaciones bsicas de atencin integral a la primera infancia, con el objetivo de fortalecer las competencias en el trabajo con los nios y nias menores de cinco aos, dirigido a 3,200 docentes de 100 estancias infantiles. El encuentro tendr una duracin de 40 horas.

10,000,000 Fondo General

12

241 251 311 332

71

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.20 Encuentro de orientaciones bsicas sobre atencin integral a la primera infancia, con el objetivo de fortalecer sus competencias en las labores que realizan con nios y nias menores de cinco (5) aos, dirigido a 3,000 docentes de 300 centros comunitarios. Tendr una duracin de 40 horas.

10,000,000 Fondo General

12

241 251 311 332

Orientar al personal en 3. Personal temticas referidas al nivel orientado en inicial por medio de temticas referidas diferentes estrategias para al Nivel Inicial. mejorar su desempeo.

Tcnico

Informe de ejecucin

22

3.21 Encuentro de socializacin sobre orientaciones bsicas a las familias en temticas relacionadas con la atencin integral a la primera infancia, con el objetivo de fortalecer las competencias para orientar a las familias de los nios y nias menores de cinco (5) aos, dirigida a 600 animadoras comunitarias. Tendr una duracin de 40 horas.

4,194,000 Fondo General

12

241 251 311 332

3.22 Encuentros (16) de socializacin en temticas referidas a la atencin integral a la primera infancia, dirigido a 300 animadoras de los centros comunitarios mediante modalidad semipresencial. Tendr una duracin aproximada de ocho 8 meses, iniciando en septiembre y finalizando en 2014.

4,804,400

12

241 251 311 332

72

Unidad ejecutora: Direccin de General de Educacin Inicial Dimensin: Calidad Poltica 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Realizar consultas con diez (10) encuentros con expertos nacionales en temticas relacionados en el proceso de revisin curricular, dirigido al personal tcnico de la Direccin General de Educacin Inicial (14) personas, con el objetivo de responder a las necesidades de reforma curricular del Nivel. En el primer trimestre 4. Documento de la se har un encuentro Revisin Curricular mensual, para un total de Revisado. tres (3) encuentros. En el segundo trimestre se harn dos (2) encuentros. En el tercer trimestre se har un encuentro mensual, para un total de tres (3) encuentros y en el cuarto trimestre se culminar con dos (2) encuentros, con un producto: documento conteniendo las modificaciones a ser incorporadas del Diseo Curricular del Nivel Inicial.

4.1 Contratacin de un (1) experto nacional del Nivel Inicial para liderar el proceso de la revisin curricular.

600,000 Fondo General

12

296

Documento

Informe de ejecucin

10

4.2 Encuentros (10) de revisin curricular en articulacin con la direccin general de currculo. Se realizarn tres (3) en el primer trimestre, dos (2) en el segundo trimestre, tres (3) en el tercer trimestre y cuarto (4) en el ltimo trimestre.

968,000 Fondo General

12

151 311 232 332

4.3 Documento preliminar producto de la revisin curricular elaborado.

N/A

5.1 Funcionamiento instancias. Operativizar el funcionamiento de las estancias infantiles para garantizar la atencin integrar a la primera infancia.

de

las

289,774,117 Fondo General 100,000,000 Fondo General 453,420,000 Fondo General

98

437

5. Estancias infantiles funcionando.

5.2 Funcionamiento de los centros comunitarios. Estancias infantiles Informe de funcionamiento 0 100 100 5.3 Atencin familiar. integrar de base

98 98

0 0

437 437

5.4 Formacin y certificacin a los cuidadores de primera infancia.

45,000,000 Fondo General

98

437

73

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Poltica 2: Consolidar, expandir y diversificar la Educacin Media y el Subsistema de Educacin de Personas Adultas garantizando una oferta educativa de calidad, con el objetivo de crear ciudadana y como medio para garantizar la insercin de jvenes y adultos al mercado laboral o a la Educacin Superior.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 14 2 232

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Campaa de promocin.

3,000,000 Fondo General

1. Estrategia de comunicacin y promocin, implementada.

Establecer una estrategia de comunicacin y promocin de la Escuela, tendiente a captar la mayor atencin posible e inters no solo para posibles estudiantes, sino en la participacin de las familias y las autoridades de la comunidad.

1.2 Impresin y publicacin.

5,000,000 Fondo General

14

232

Centro educativo

1.3 Portal del Nivel Medio, Diseado. Informe Tcnico 1,400 1,400

1,800,000 Fondo General

14

232

1.4 Encuentros desarrollados.

por

ejes,

600,000 Fondo General

14

241 251 311 392

1.5 Estrategia de comunicacin Escuela - Familia, implementada.

900,000 Fondo General

14

232

2.1 Organizacin de los centros y la oferta formativa segn normativa vigente.

200,000 Fondo General

14

241 251

2. Centros educativos del Nivel Medio organizados segn normativa vigente.

Organizar los centros educativos de conformidad con su complejidad, oferta y poblacin estudiantil, para eficientizar la gestin.

Centro educativo

Informe Tcnico

2.2 Encuentro trimestrales de los Tcnicos Distritales para la socializacin y reflexin con Equipos de Gestin, Coordinadores, Directores de Centros.

2,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

2.3 Actividades por Distritos para la promocin de una cultura de paz en los centros del nivel.

1,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392 241 251 311 392

2.4 Encuentros por ejes con Tcnicos del Nivel Medio, Coordinadores Pedaggicos.

1,000,000 Fondo General

14

74

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2. Centros educativos del Nivel Medio organizados segn normativa vigente.

Organizar los centros educativos de conformidad con su complejidad, oferta y poblacin estudiantil, para eficientizar la gestin.

Centro educativo

Informe Tcnico

2.6 Jornadas por ejes de induccin con los Directores de Centros para fortalecer la implementacin de los Proyectos participativos, proyectos curriculares de centro.

6,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

2.7 Visitas de seguimiento a los centros para promover la mejora de la Gestin.

2,000,000 Fondo General

14

241 251

3. Estudiantes del Nivel Medio participando en experiencias de aprendizaje.

Promover la participacin de los estudiantes del Nivel Medio en diferentes experiencias de aprendizaje crticos, con el propsito de mejorar sus capacidades de liderazgo y servicio a la comunidad para su desarrollo integral.

3.1 Participacin de estudiantes en Programas de diferentes reas curriculares. Estudiante Informe de Ejecucin 3,500 500 1,000 1,000 1,000 3.2 . Participacin de estudiantes en programas de Liderazgo estudiantil y servicio a la comunidad para su desarrollo integral.

4,500,000 Fondo General

14

241 251 311 392

1,959,577 Fondo General

241 251 311 392

4. Currculo del Nivel Medio, renovado y actualizado.

Actualizar el Currculo del Nivel Medio en el marco del proceso "Revisin y Actualizacin Curricular" (Ordenanza 01-2011), as como, reproducir, difundir e implementar el currculo educativo del Nivel Medio. Abarca tambin los programas y proyectos que impacten la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del nivel.

4.1 Contratacin y conformacin de equipos de expertos para la revisin curricular.

1,500,000 Fondo General

14

232

Currculo

Informe de Ejecucin

4.2 Diagnstico y revisin de la oferta curricular existente.

600,000 Fondo General

14

241 251

4.3 Realizacin de consultas tcnicas en la distintas reas.

1,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

75

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311 392

Ene-Mar

Oct-Dic

4. Currculo del Nivel Medio, renovado y actualizado.

Actualizar el Currculo del Nivel Medio en el marco del proceso "Revisin y Actualizacin Curricular" (Ordenanza 01-2011), as como, reproducir, difundir e implementar el currculo educativo del Nivel Medio. Abarca tambin los programas y proyectos que impacten la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del nivel.

4.4 Revisiones y validaciones internas y externa del currculo.

2,500,000 Fondo General

14

Currculo

Informe de Ejecucin

4.5 Contratacin de experto para la realizacin del Plan de Comunicacin y resistencia al cambio del Diseo Curricular.

250,000 Fondo General

14

232

4.6 Realizacin de talleres y procesos de induccin con los diferentes actores del sistema.

3,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

5.1 Diseo del Plan de trabajo de Centros de Jornadas Extendidas. Visitas de Coordinacin y organizacin.

1,300,000 Fondo General

14

241 251

5. Centros de Jornada Extendida con oferta de la Modalidad Media General, implementada.

Implementar la Oferta de la Modalidad Media General en diez Centros de Jornada Extendida, con programas de ingls, informtica, entre otros, a fin de elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

5.2 Pago de personal para desarrollo de programas de ingls, informtica, otros... en centros de jornadas extendidas. Centro educativo Informe Tcnico 4 10 10

10,000,000 Fondo General

14

232

5.3 Realizacin de encuentros, jornadas de induccin, talleres con diferentes actores para personal de Escuelas de Jornada Extendida.

3,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

5.4 Implementacin de la Jornada Extendida en 86 centros de la Modalidad General.

3,000,000 Fondo General

14

232

76

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

6.1 Contratacin de consultores para la evaluacin del Programa de los TVCentros.

200,000 Fondo General

14

232

Mejorar la eficiencia interna del Nivel Medio y ampliar la 6. TV-Centros con la cobertura mediante las oferta educativa estrategias de: TV-Centros, mejorada. Tutoras semipresenciales y virtuales.

Centro educativo

Informe de Evaluacin

157

6.2 Visitas de coordinacin para el proceso de evaluacin de los TVCentros (viticos, combustible).

1,000,000 Fondo General

14

251 241

6.3 Encuentro de induccin por ejes con coordinadores para socializar la organizacin y el funcionamiento del programa en el marco legal de los TVCentros.

2,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

7.1 Elaboracin del marco legal para el funcionamiento del Programa Bachillerato Virtual.

N/A

7. Bachillerato Virtual, implementado.

Implementar el Programa Bachillerato Virtual, con el propsito de brindar apoyo pedaggico a los estudiantes del nivel a travs de tutoras.

7.2 Pago de los contratos a los tutores participantes en el Programa de Bachillerato Virtual. Programa Informe de ejecucin 300 1 1 7.3 Contratacin de especialista para el diseo de la interface grafica y del performe de la plataforma para Bachillerato Virtual.-

1,008,000 Fondo General

14

232

500,000 Fondo General

14

232

7.4 Monitoreo a la prctica de los docentes que estn asistida por tecnologa.

100,000 Fondo General

14

251 241

77

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311 392

Ene-Mar

Oct-Dic

7.5 Realizar un acuerdo con instituciones que ofertan el Bachillerato Virtual para utilizarlos los materiales que tienen vigentes.

1,000,000 Fondo General

14

7. Bachillerato Virtual, implementado.

Implementar el Programa Bachillerato Virtual, con el propsito de brindar apoyo pedaggico a los estudiantes del nivel a travs de tutoras.

Programa

Informe de ejecucin

7.6 Desarrollo de la plataforma de tutoras virtuales. 300 1 1 7.7 Elaboracin, validacin y publicacin de los contenidos de la tutoras virtuales, (tcnicos curriculista).

2,300,000 Fondo General

14

232

1,300,000 Fondo General

14

232

7.8 Bachillerato implementado.

Virtual

800,000 Fondo General

14

392

8.1 Elaboracin del Marco Legal para el Funcionamiento del Programa.

N/A

8.2 Organizacin y Seleccin de los Centros SEDE. Reforzar pedaggicamente a los estudiantes con asignaturas del Nivel Medio reprobadas en las Pruebas Nacionales (Seccin 7) con el propsito de que puedan culminar sus estudios secundarios. 8.3 Diseo publicitaria. Acta de curso Informe tcnico 1,585 2,484 2,000 484 de campaa de

N/A

8. Estudiantes con Pruebas Nacionales reprobadas, con reforzamiento pedaggico implementado.

1,000,000 Fondo General

14

232

8.4 Desarrollo y Monitoreo Tutoras.

de

400,000 Fondo General

14

241 251

8.5 Contratacin y pago de Coordinadores Regionales y Tutores.

7,000,000 Fondo General

14

232

8.6 Jornadas de reforzamiento de los estudiantes con Pruebas Nacionales reprobadas, implementada.

400,000 Fondo General

14

241 251 311 392

78

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9.1 Visitas para coordinacin de logstica para la implementacin del programa.

200,000 Fondo General

14

241 251

9. Programa Flexible, Implementado.

Implementar el Programa Flexible de Educacin Secundaria, en cuatro (4) comunidades rurales de Jiman (Regional 18, Neyba) y Elas Pia (Regional 02, San Juan) (PLAN BIANUAL UNICEF, con el propsito de ampliar la cobertura del nivel.

Centro educativo

9.2 Compra de materiales gastables para las jornadas de induccin y refrigerios. Informe tcnico 4 4

100,000 Fondo General

14

392

9.3 Jornadas de Induccin a los docentes (combustible, viticos, refrigerios).

1,456,000 Fondo General

14

241 251 311 392

9.4 Programa de Educacin Flexible, Implementado.

576,000 Fondo General

14

392

10.1 Programas rediseados.

de

tutoras,

2,000,000 Fondo General

14

392

10. Tutoras de verano 2013, Implementada.

Desarrollar e implementar programa de tutoras de verano 2013 dirigidos alumnos de 8vo. Grado que promueven las Pruebas Nacionales.

10.2 Contratacin de especialistas, para el rediseo del programa de tutoras. Centro educativo Informe de ejecucin

1,800,000 Fondo General

14

232

1,200

1,200 10.3 Plan de tutoras, elaborados. 50,000 Fondo General 14 2 232

10.4 Jornadas implementadas.

de

induccin,

1,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

10.5 Pago de tutores.

13,000,000 Fondo General

14

232

79

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

11.1 Contratacin de consultores para la evaluacin del programa de Escolarizacin Acelerada.

200,000 Fondo General

14

232

11.2 Visitas de coordinacin para el proceso de evaluacin .

250,000 Fondo General

14

241 251

11.3 Validacin de los contratos de los coordinadores y docentes participantes en el programa. Atender a los estudiantes de Educacin Media en sobreedad con el propsito de nivelarlos, as como, evaluar el impacto del Programa de Escolarizacin Acelerada en la disminucin de la sobreedad del Nivel Medio.

200,000 Fondo General

14

232

11.4 Pago de contratos.

15,000,000 Fondo General

14

392

11. Estudiantes participando en el Programa de Escolarizacin acelerada.

Estudiante

Contrato

8,000

9,026

9,026

11.5 Visitas de Monitoreo a los centros educativos del Nivel Medio donde se desarrollan tutoras de Escolarizacin Acelerada.

250,000 Fondo General

14

241 251

11.6 Monitoreo al desarrollo de las tutoras realizadas en centros educativos.

250,000 Fondo General

14

241 251

11.7 Encuentro de induccin por ejes con coordinadores para socializar la organizacin y el funcionamiento del programa de Escolarizacin.

200,000 Fondo General

14

241 251 311 392

11.8 Plan de mejora elaborado y en ejecucin.

200,000 Fondo General

14

232

80

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

12.1 Perodo de Preparacin: Contratacin de 6 especialistas (Humanidades, Artes, Deportes, Ciencias, Matemticas y Animacin Cultural).

1,000,000 Fondo General

14

323

12.2 Encuentros con equipo nacional de coordinacin.

200,000 Fondo General

14

241 251 311 392

12. Modalidad Media General, relanzada.

Relanzar la Modalidad Media General, a travs del proyecto "En el mismo trayecto del Sol", programa de Educacin Media para la mejora de construccin y expresin de los conocimientos.

Programa

Informe de capacitacin

150

25

125

12.3 Encuentros por ejes Informativos de sensibilizacin y motivacin a directores regionales, distritales y directores de centros educativos a nivel nacional.1,300 personas.

2,500,000 Fondo General

14

241 251 311 392

12.4 Talleres preparatorios en 5 ejes, dirigidos a directores, coordinadores, docentes y tcnicos.

4,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

12.5 Encuentros con docentes del primer Educacin Media.

Mentores ciclo de

3,500,000 Fondo General

14

241 251 311 392

81

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311 392

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

13.1 Entrenamiento a los equipos gestores y Coordinadores Pedaggicos.

10,000,000 Fondo General

14

13.2 Jornadas de induccin a nuevos docentes, directores, subdirectores, coordinadores pedaggicos.

10,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

13. Personal docente y administrativo, orientado.

Orientar a los docentes y tcnicos regionales y distritales y al personal administrativo de las diferentes reas y temticas, con el propsito de mejorar su desempeo.

13.3 Visitas de seguimiento y monitoreo en cada centro a la aplicacin de los conocimientos adquiridos en la capacitacin en el uso y manejo de laboratorios. Persona Informe de orientacin 1,500 300 1,200 13.4 Realizacin de Jornadas de Verano 2013.

160,000 Fondo General

14

241 251

15,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

13.5 Entrenamiento al personal administrativo (Secretaria docente, bibliotecarios, otros).

3,800,000 Fondo General

14

241 251 311 392

13.6 Kit de material gastable para el Nivel Medio para la realizacin de talleres y procesos de induccin varios.

300,000 Fondo General

14

392

13.7 Encuentro de socializacin de las buenas prcticas.

2,200,000 Fondo General

14

241 251 311 392

82

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

14.1 Solicitud y recepcin de trabajos para publicar: Grficos y contenidos literarios. Contrato de personas expertas en fotografa, edicin, diseo.

1,200,000 Fondo General

14

333

14. Revista "Liceo" Publicada.

Crear y publicar cuatrimestralmente la Revista "Liceo", para la promocin y formacin continua de la comunidad educativa, con contenidos de innovacin y buenas prcticas pedaggicas e institucionales.

14.2 Impresin y publicacin de mejores prcticas dentro de la revista Liceo. Tamao 8 x 11. Papel satinado de bajo grosor (tipo revista de publicacin masiva). Full Color. 48 pginas. Revista Documento impreso 33,000 11,000 11,000 11,000 14.3 Edicin y Publicacin Resumen anual de mejores trabajos en "el Mismo trayecto del Sol". Tamao 8 x 11. Papel bond. Full Color. 48 pginas.

1,800,000 Fondo General

14

232

1,500,000 Fondo General

14

232

14.4 Encuentros de intercambio, discusin y acompaamiento de los equipos de Gestin Institucional de Centro y del Distrito. Refrigerio y transporte.

3,000,000 Fondo General

14

241 251 311 392

83

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Media Tcnico Profesional Dimensin: Calidad Poltica 2: Consolidar, expandir y diversificar la Educacin Media y el Subsistema de Educacin de Personas Adultas garantizando una oferta educativa de calidad, con el objetivo de crear ciudadana y como medio para garantizar la insercin de jvenes y adultos al mercado laboral o a la Educacin Superior.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

1. Tcnicos Distritales, Regionales y Encargados de Registro, Coordinadores pedaggicos , secretarias docentes acompaados y orientados.

Acompaar al personal de Centros Educativos de ETP pblicos y privado , para fortalecer el desarrollo curricular y mejorar el proceso formativo., a travs de talleres de orientacin dirigidos a tcnicos nacionales, distritales y regionales para la mejora del acompaamiento a los centros ETP.

Docente

Informe de resultados

452

452

1.1 Elaboracin del plan de trabajo, solicitud de recursos, desarrollo de la actividad y elaboracin de Informe de Resultados junto al Plan de Mejora.

808,000 Fondo General

14

241 251 311 392

2.1 Elaboracin de la estrategia a seguir para la recoleccin de los datos.

477,223 Fondo General

14

232

2. Estructura organizativa de los Centros de ETP acorde a los requerimientos de la oferta curricular diagnosticada.

Realizar evaluacin diagnstica de las estructuras organizativa de los centros de ETP y propuesta de readecuacin acorde a los requerimientos del currculo de ETP vigente.

Diagnstico

Informe del diagnstico

2.2 Jornada de visitas a los centros ETP.

N/A

2.3 Canalizacin de la propuesta a las autoridades correspondientes e informe de resultados.

N/A

84

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Media Tcnico Profesional Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3. Marco Nacional de Cualificaciones creado y en proceso de desarrollo.

Crear un Marco Nacional de Cualificaciones para sentar las bases en el desarrollo de las ofertas curriculares en la Repblica Dominicana

Documento

Informe de avances

3.1 Inventario de cualificaciones profesionales realizado, Formato y naturaleza de la formacin, Contratacin de dos especialistas por cinco meses, procesamiento, anlisis e informe elaborados, Niveles de cualificacin en base a criterios definidos y descriptores. Elaborados Norma o base legal para la creacin del marco aprobado. Catlogo de cualificaciones aprobado Nota : de estos recurso son $7,438,000.00. de los cuales $ 1,200,000.00 por fondo general y $6,238,000.00 solicitados por el INAFOCAM.

1,200,000 Fondo General

14

241 251

4. Actualizacin de informacin estadsticas Procesar y analizar datos de fidedignas, sobre la ETP para apoyar la gestin educacin tcnico y los procesos institucionales. profesional Nivel Medio, realizada.

Registro

Informe del diagnstico

126

42

42

42

4.1 Elaboracin de diseo de investigacin, diseo de la muestra e instrumentos de recoleccin de datos, entrenamiento del personal a recolectar los datos, plan de levantamiento de datos, edicin y tabulacin de datos, anlisis de los resultados y elaboracin del Informe de Resultados.

250,800 Fondo General

14

241 251

5.1 Elaboracin del plan de trabajo, desarrollo de la actividad. 5.2 Taller de orientacin a los contadores y secretarias administrativas de los centros ETP sobre Gestin y la preparacin de informes financieros. 5.3 Solicitud de recursos materiales y econmicos. 5.4 Realizacin del trabajo y elaboracin del informe de resultados.

N/A

5. Personal directivo de Centros Educativos orientados, capacitados y actualizados.

Orientar y capacitar al personal directivo de Centros Educativos de ETP a fin de y actualizados sobre gestin y la preparacin de los Estados Financieros.

618,000 Fondo General

14

Persona

Informe de resultados

452

150

150

152

241 251 311 392

N/A

N/A

85

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Media Tcnico Profesional Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

6. Centros de ETP orientados y capacitados sobre reestructuracin o creacin de Juntas de Centros y gestin de los fondos de subvencin.

Orientar al personal directivo de centros ETP sobre las funciones de las Juntas de Centro y manejo y usos de los fondos de subvencin.

Centro Educativo

Informe de Resultados

126

126

126

6.1 Preparacin del documento de trabajo, plan para la Jornada de visitas a los centros ETP, encuentros con centros para la socializacin de los documentos de la ordenanza y orientacin sobre uso de los fondos de subvencin. Solicitud de materiales. Informe de resultados.

478,800 Fondo General

14

232

6.2 Informe de entrega.

N/A

7.1 Elaboracin del plan a seguir para el proceso. 7. Estudiantes, docentes tcnico regionales, tcnico distritales y directores orientados sobre los mdulos de cultura emprendedora emprendimiento.

N/A

Orientar a los estudiantes, docentes, tcnicos regionales, tcnicos distritales y directores de centros de la modalidad Tcnico-Profesional los mdulos de emprendimiento.

7.2 Jornada de encuentros y talleres con el personal de centros ETP. Persona Informe de resultados 0 6,000 3,000 3,000

N/A

7.3 Ejecucin del plan de accin.

760,000 Fondo General

14

241 251 311 392

7.4 Solicitud de recursos materiales y entrega de informe.

N/A

8. Alianzas estratgicas entre instituciones educativas, econmicas y de trabajo relacionadas con el punto de inters, realizadas.

8.1 Definicin de la estrategias a seguir para la realizacin de convenios. Establecer o actualizar el convenio entre las instituciones vinculadas al mundo productivo, educativo y laboral. 8.2 Equipo de seguimiento para el desarrollo de convenio.

N/A

Convenio

Informe de logros

N/A

8.3 Establecimiento o desarrollo de convenio y marco jurdico.

300,000 Fondo General

14

311

86

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Media Tcnico Profesional Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 9.1 Requerimiento de los talleres. Presupuesto 0

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

9.2 Adquisicin de 10 Talleres de Turismo para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.

40,000,000 Fondo General

14

612

9.3 Instalacin de los talleres. 9.4 Supervisin de la Instalacin de los Talleres.

N/A 179,196 Fondo General 241 251

9.5 Adquisicin de 10 talleres de ensamblajes para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. Adquirir Talleres de diferentes especialidades que ofrecen los centros ETP con el propsito de mejorar las condiciones en que los centros desarrollan el currculo de ETP.

25,000,000 Fondo General

14

612

9. Talleres de centros de ETP equipados.

Taller

Informe de supervisin

44

44

9.6 Adquisicin de 5 Talleres Agrcola para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.

25,000,000 Fondo General

14

612

9.7 Adquisicin de 5 talleres de mantenimiento elctrico para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. 9.8 Adquisicin de Electrnica industrial. 9 talleres

28,885,000 Fondo General

14

612

32,136,000 Fondo General

14

612

9.9 Adquisicin de 2 talleres de Refrigeracin y A/A. 9.10 Adquisicin de 2 talleres de Mecnica Automotriz. 9.11 Adquisicin de 1 talleres de Mecnica Industrial. 10. Laboratorios equipados. Adquirir y equipar los laboratorios de enfermera. Informe de supervisin 10.1 Adquisicin de 11 laboratorio de Enfermera.

10,400,000 Fondo General

14

612

28,240,000 Fondo General

14

612

12,624,820 Fondo General

14

612

Laboratorio

11

11

16,500,000 Fondo General

14

612

87

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Media Tcnico Profesional Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

11.1 Preparacin de los documentos a imprimir, solicitud de impresin, y recepcin de materiales de impresin.

261,882 Fondo General

14

232

11.2 Elaboracin de los trabajos a realizar e informe de resultados.

1,630,941 Fondo General

14

232

Cubrir las actividades que se desarrollan para el 11. Gasto General fortalecimiento institucional de la Direccin tales como los gastos de Tcnico-Profesional trasporte, eventos, imprenta, ejecutado. materiales de informtica y recursos de oficina.

11.3 Relacin de insumos a adquirir, cotizacin de suplidores, recepcin de compras. Gasto Informe de revisin 0 6 6 11.4 Elaboracin de documentos, solicitud de trabajos a realizar, recepcin de 3 productos grficos.

1,630,941 Fondo General

14

392

815,470 Fondo General

14

392

11.5 Relacin de insumos a adquirir, cotizacin de suplidores, recepcin de compras.

1,630,941 Fondo General

14

392

11.6 Organizacin de los encuentros y solicitudes de recursos.

3,261,882 Fondo General

14

241 251 311 392

88

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media, Arte Dimensin: Calidad Poltica 2: Consolidar, expandir y diversificar la Educacin Media y el Subsistema de Educacin de Personas Adultas garantizando una oferta educativa de calidad, con el objetivo de crear ciudadana y como medio para garantizar la insercin de jvenes y adultos al mercado laboral o a la Educacin Superior.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Contratacin de especialistas para revisar (diagnstico) el modelo de la modalidad de artes existente y participar en la propuesta del modelo adecuado, tomando como referencia experiencias en el mbito internacional.

750,000

Fondo General

14

232

Clarificar y estandarizar el concepto y el modelo de la modalidad de artes, a fin de 1. Modelo de la garantizar el buen modalidad de artes, funcionamiento y desarrollo definido. de la modalidad en los centros educativos que la imparten.

1.2 Jornadas de consulta y acuerdos con las diferentes instancias del Ministerio y las regionales para definir la estructura funcional del centro de la modalidad de artes (funcionamiento del personal y horarios).

225,000

Fondo General

14

241 251 311 392

Documento

Documento Elaborado

1.3 Encuentros e intercambios con representantes de instituciones educativas de nivel superior (universidades) y bachilleratos de artes (nacional). 1.4 Elaboracin de las normativas de los Centros de Arte.

175,000

Fondo General

14

241 251 311 392

N/A

1.5 Encuentros regionales y distritales con los tcnicos, docentes para definicin del modelo de centro de la modalidad en artes, sus vnculos, procedimientos y funcionamiento.

270,000

Fondo General

14

241 251 311 392

1.6 Elaboracin propuesta del modelo de la modalidad de artes.

N/A

14

232

89

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media, Arte Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

2.1 Jornadas de orientacin a los tcnicos regionales sobre la formulacin en los proyectos de centros de la modalidad de artes, tomando en consideracin la revisin del modelo.

100,000

Fondo General

14

241 251 311 392

2. Personal tcnico y docente, orientado y entrenado.

Orientar y entrenar a los tcnicos y docentes de artes, para promover las prcticas pedaggicas magistrales, a fin de elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Orientar y entrenar a los tcnicos y docentes de artes, para promover las prcticas pedaggicas magistrales, a fin de elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Persona

Informe de Orientacin

80

40

40

2.2 Jornadas de difusin y orientacin sobre la implementacin del programa de la Modalidad vigente y el uso del registro de grado en los centros de la Modalidad en Artes.

115,000

Fondo General

14

241 251 311 392

2.3 Encuentros con representantes del sector empresarial sobre el plan de estudios vigente.

130,000

Fondo General

14

241 251 311 392

2.4 Encuentros de socializacin sobre el Plan de estudios con docentes experimentados a nivel nacional.

80,000

Fondo General

14

241 251 311 392

90

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media, Arte Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.5 Encuentros de intercambio y orientacin para la construccin y concepcin de la labor del docente de artes, su alcance y razn de ser de la profesin en la sociedad dominicana y a nivel internacional.

275,000

Fondo General

14

241 251 311 392

2. Personal tcnico y docente, orientado y entrenado.

Orientar y entrenar a los tcnicos y docentes de artes, para promover las prcticas pedaggicas magistrales, a fin de elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Orientar y entrenar a los tcnicos y docentes de artes, para promover las prcticas pedaggicas magistrales, a fin de elevar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

2.6 Implementacin de la Red de Docentes y Amigos del Arte con la finalidad de Redimensionar y proyectar la naturaleza, labor y trascendencia de la profesin docente de artes.

350,000

Fondo General

14

241 251 311 392

Persona

Informe de orientacin

80

40

40

2.7 Difusin del documento de construccin colaborativa de la gua para el maestro La naturaleza y trascendencia de la labor docente en Artes.

75,000

Fondo General

14

241 251 311 392

2.8 Orientacin sobre la estrategia para el acompaamiento y apoyo a los docentes en el proceso de aula.

175,000

Fondo General

14

241 251 311 392

2.9 Participacin de docentes en ferias, exposiciones y conciertos.

350,000

Fondo General

14

241 251 311 392

91

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin Media, Arte Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Impulsar la participacin de los estudiantes del primer ciclo de Educacin Media en ferias, cursos e intercambios de actividades artsticas para incentivar su inters por las artes. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.1 Seleccin y participacin de estudiantes en los eventos artsticos (ferias, intercambios, cursos y talleres). 3.2 Elaboracin ejecucin. informe de Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311 392

Ene-Mar

Oct-Dic

3. Estudiantes participando en eventos artsticos.

890,000

Fondo General

14

Estudiante

Informe de ejecucin

20,000

20,000

N/A

4.1 Definicin de la estrategia de divulgacin de la modalidad en artes. Lograr la difusin, comunicacin y orientacin a las comunidades educativas, sobre la modalidad en artes, a fin de crear sinergia para la puesta en marcha de la modalidad.

N/A

4. Estrategia de orientacin a la comunidad, implementada.

Estrategia

Informe de ejecucin

4.2 Contratacin de medios de difusin y profesionales vinculados en la comunidad en el rea de Arte.

890,000

Fondo General

14

232

4.3 Elaboracin de informes con los resultados de la estrategia implementada.

N/A

Dar seguimiento a las acciones de desarrollo de 5. Plan de accin de recursos didcticos y los centros de tecnolgicos, as como a la recursos, creacin de espacios, que monitoreado. faciliten la formacin de las competencias del docente de la modalidad en artes.

5.1 Seguimiento a la implementacin de estrategia del componente Recursos y Espacios. Plan Informe de monitoreo 0 1 1 5.2 Elaboracin de informes de avances del plan de accin.

150,000

Fondo General

14

241 251

N/A

92

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Poltica 2: Consolidar, expandir y diversificar la Educacin Media y el Subsistema de Educacin de Personas Adultas garantizando una oferta educativa de calidad, con el objetivo de crear ciudadana y como medio para garantizar la insercin de jvenes y adultos al mercado laboral o a la Educacin Superior.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1. Docentes acompaados.

Implementar el plan de acompaamiento y seguimiento a travs de las instancias distritales y regionales a los docentes de educacin de Personas Jvenes y Adultas, en el desarrollo de su prctica docente para propiciar la mejora continua en la calidad de los aprendizajes.

1.1 Acompaamiento a los docentes de educacin para personas jvenes y adultas en el desempeo de su practica docente.

Fondo 2,000,000 General/Banco Mundial

15

241 251

Docente

Informe de acompaamiento

3,000

1,500

1,500

1.2 Monitoreo y seguimiento a los tcnicos regionales y distritales en la implementacin del plan de acompaamiento.

Fondo 800,000 General/Banco Mundial

15

241 251

1.3 Socializacin de informe de resultados, elaboracin e implementacin de planes de mejora.

N/A

2. Investigacin y sistematizacin de los procesos en el campo de la EDPJA desarrollada.

Promover en coordinacin con el IDEICE el desarrollo de una lnea de Investigacin sobre la calidad de los aprendizajes y sistematizacin de los procesos en el campo de la EDPJA para potenciar las buenas practicas, as como implementar planes de mejora en base a los resultados del proceso de investigacin.

2.1 Coordinacin con el IDEICE para la elaboracin de sistematizacin e investigacin sobre EDPJA.

N/A

Investigacin

Informe tcnico

2.2 Elaboracin de los trminos de referencias para la contratacin de especialistas.

N/A

2.3 Contratacin de especialistas y realizacin de la investigacin y la sistematizacin de los procesos en la EDPJA.

6,000,000

Fondo General

15

296

93

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.1 Contratacin de especialista y elaboracin de la gua para orientar la planificacin docente. 3. Gua de Elaborar una gua para orientacin para la orientar la planificacin de planificacin los docentes. docente elaborada. Documento elaborado

150,000

Fondo General

15

296

Documento

1 241 311 232

3.2 Socializacin y validacin de la gua con directores y docentes.

300,000

Fondo General

15

Producir los recursos audio visuales sobre diferentes iniciativas y experiencias de 4. Recursos audio Educacin de Personas visuales producidos. Jvenes para apoyar y fortalecer la calidad de los aprendizaje.

4.1 Contratacin de especialistas y Elaboracin y produccin de los videos. Video Video 0 2 1 1

2,000,000

Fondo General

15

296

4.2 Multiplicacin y distribucin de los videos.

3,000,000

Fondo General

15

296

5. Directores de centros de educacin de personas jvenes y adultas monitoreados y acompaados.

Implementar un plan de monitoreo y acompaamiento a travs de las instancias distritales y regionales a los directores de los centros de Educacin de Personas Jvenes y Adultas, para propiciar el mejoramiento de la gestin en los centros educativos.

5.1 Puesta en marca un plan de acompaamiento y seguimiento a los docentes y directores de educacin de jvenes y adultos.

N/A

Director/a

Informe de monitoreo

100

650

350

300

5.2 Monitoreo y acompaamiento a los directores/as de Educacin para Personas Jvenes y Adultas en el desempeo de su prctica de gestin.

Fondo 1,500,000 General/Banco Mundial

15

241

5.3 Elaboracin de informe y elaboracin e implementacin de planes de mejora.

N/A

94

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

6.1 Definicin de criterios para la evaluacin. Evaluar el Programa PREPARA, con mira a implementar planes de mejora para el 6. Programa fortalecimiento del Nivel PREPARA evaluado. Medio del Subsistema de Educacin de Personas Jvenes y Adultas.

N/A

Programa

Informe de evaluacin

6.2 Contratacin de especialista para la evaluacin del programa PREPARA.

BID900,000 2293/Gobierno Central BID3,083,112 2293/Gobierno Central

15

296

6.3 Aplicacin de la evaluacin.

15

241

6.4 Anlisis de los resultados y elaboracin de plan de mejora. 7.1 Aplicacin de evaluacin diagnstica para el primer y segundo ciclo de Educacin Bsica para Jvenes y Adultos. 7.2 Ubicacin de los participantes por mdulo y por ciclo segn los resultados de la evaluacin diagnostica. Iniciar la implementacin del Modelo Flexible de Educacin para Personas 7. Modelo Flexible Jvenes y Adultas en el de Educacin para primer y segundo ciclo de Personas Jvenes y educacin bsica de jvenes Adultas y adultos para ampliar la implementado. cobertura y mejorar la calidad de educacin de los participantes.

N/A

Fondo 3,500,000 General/Banco Mundial

15

241

N/A

7.3 Asignacin de los educadores y/o facilitadores. N/A Informe de supervisin 0 1 1 7.4 Diseo, elaboracin y puesta en marcha de una campaa publicitaria de difusin masiva del Modelo Flexible de Educacin de Jvenes y Adultos.

N/A

Fondo 10,000,000 General/Banco Mundial

15

296

7.5 Inicio del proceso de implementacin del Modelo Flexible de Educacin Bsica para Personas Jvenes y Adultas del primer y segundo ciclo.

Fondo 3,000,000 General/Banco Mundial

15

296

95

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

7.6 Coordinacin con la Direcciones Generales de Planificacin y Tecnologa de la Informacin para el desarrollo de un sistema de informacin en coherencia con la gestin en el modelo flexible.

N/A

Iniciar la implementacin del Modelo Flexible de Educacin para Personas 7. Modelo Flexible Jvenes y Adultas en el de Educacin para primer y segundo ciclo de Personas Jvenes y educacin bsica de jvenes Adultas y adultos para ampliar la implementado. cobertura y mejorar la calidad de educacin de los participantes.

N/A

Informe de supervisin

7.7 En coordinacin con la Direccin General de Evaluacin elaboracin y aplicacin de pruebas diagnostica y de certificacin de aprendizajes en coherencia con el Sistema Nacional de Evaluacin para el Modelo Flexible, as como el desarrollo de una plataforma informtica como recurso para la elaboracin de instrumentos de evaluacin (Banco de tems que facilite la edicin, almacenamiento en base de datos, administracin y ensamblaje de las pruebas).

Fondo 5,593,000 General/Banco Mundial

15

296

7.8 Firma de convenio interinstitucional para el uso de los centros tecnolgicos comunitarios como espacios para desarrollar educacin bsica de jvenes y adultos. 7.9 Encuentros de orientacin y socializacin con representantes de las instituciones que apoyan y desarrollan procesos de alfabetizacin para la continuidad en educacin bsica flexible.

N/A

Fondo 1,000,000 General/Banco Mundial

15

241 232 311

7.10 Establecimiento de convenios con instituciones de la sociedad civil para la continuidad de los alfabetizados en educacin bsica flexible establecidos.

Fondo 5,000,000 General/Banco Mundial

15

296

96

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 232 311

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades 8.1 Talleres de actualizacin sobre gestin, autogestin y emprendimiento a directores/as de educacin laboral. 8.2 Talleres de orientacin y capacitacin con directores de Educacin Bsica sobre el proceso de implementacin del Modelo Flexible. 8.3 Talleres de orientacin y actualizacin de los coordinadores/as de PREPARA sobre: estrategias de gestin, normativas, as como los fundamento del programa y estrategia de semipresencialidad.

Presupuesto

500,000

Fondo General

15

8. Directores orientados y capacitados.

Orientar y capacitar los directores sobre la gestin en los diferentes componentes del Subsistema de Educacin de Personas Jvenes y Adultas, para mejorar su desempeo.

Director/a

Informe de orientacin

Fondo 2,000,000 General/Banco Mundial

15

241 232 311

829

940

940

1,100,000

Fondo General

15

241 232 311

9. Secretarias docentes de PREPARA orientadas y capacitadas.

Orientar y capacitar a las secretarias docentes de PREPARA sobre los fundamentos y normativa y normativas del programa.

Acta de curso

Informe de capacitacin

98

315

315

9.1 Talleres de orientacin y actualizacin de las secretarias docentes de PREPARA sobre: estrategias de gestin, normativas, as como los fundamento del programa y estrategia de semipresencialidad. 10.1 Talleres de orientacin y capacitacin de docentes de PREPARA sobre el enfoque y metodologa del trabajo con jvenes y adultos en el nivel medio .

800,000

Fondo General

15

241 232 311

3,000,000

Fondo General

15

241 232 311

10. Docentes orientados y capacitados.

Orientar y capacitar a los docentes en los diferentes componentes del subsistema de Educacin de Personas Jvenes y Adultas, para mejorar su desempeo.

Docente

Informe de capacitacin

2,500

900

1,600

10.2 Orientacin y capacitacin a docentes de Educacin Bsica de Personas Jvenes para la implementacin del Modelo Flexible y el uso de los materiales didcticos. 10.3 Capacitacin por reas tnicas y sobre formacin metodolgica basada en normas de competencias laborales a docente de educacin laboral.

Fondo 3,800,000 General/Banco Mundial

15

241 232 311

1,500,000

Fondo General

15

241 232 311

97

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 232 311

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

11. Tcnicos docentes orientados y capacitados.

Capacitar a los tcnicos docentes nacionales, regionales y distritales en los diferentes componentes del subsistema de Educacin de Personas Jvenes y Adultas, para mejorar su desempeo.

11.1 Encuentros de trabajo y reuniones con equipos tcnicos nacionales, regionales y distritales .

Fondo 1,000,000 General/Banco Mundial

15

Tcnico/a

Acta

150

150

150

11.2 Realizacin de encuentros de orientacin y capacitacin con tcnicos nacionales, regionales y distritales sobre el enfoque y metodologa del trabajo con jvenes y adultos en el marco de la implementacin del Modelo Flexible y los cambios educativos en la EDPJA. 1 - Contratacin de especialistas para la revisin y actualizacin de los planes de estudios de la oferta tcnico laboral

Fondo 1,500,000 General/Banco Mundial

15

241 232 311

1,000,000

Fondo General

15

296

Revisar y actualizar los planes de estudios de las 12. Oferta tcnico ofertas tcnica laboral con laboral actualizada mira a la actualizacin y y diversificada. mejora en coordinacin con la Direccin de Educacin Tcnico Profesional.

Documento

Informe de revisin

2 - Encuentros de anlisis y reflexin sobre la oferta de educacin tcnica laboral con docentes y directores /as de las escuelas laborales. 3 - Encuentro de validacin y socializacin con docentes y directores /as de las escuelas laborales.

600,000

Fondo General

15

296

1,500,000 Fondo General

15

241 232 311

13. Participantes de educacin bsica de Educacin de Personas Jvenes y Adultas certificados en reas tcnicas laborales.

Evaluar y certificar las habilidades tcnicas empricas de los participantes de Educacin de Personas Jvenes y adultas en el marco del convenio INFOTEP MINERD.

Estudiante

Informe de certificacin

50

200

200

13.1 Levantamiento de informacin sobre los conocimientos empricos en las reas de formacin tcnica laborar que poseen los participantes de Educacin Bsica y Media para jvenes y adultos para fines de evaluacin y certificacin.

25,000 Fondo General

15

241

13.2 Evaluacin de los participantes. Certificacin de los participantes en diferentes reas tcnicas laborales.

100,000 Fondo General

15

241

98

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

14. Centros de educacin laboral equipados en coherencia con la oferta educativa.

Dotar del equipamiento las escuelas laborales para mejorar el desarrollo de los procesos de aprendizaje en las diferentes reas tcnicas.

14.1 Levantamiento de necesidades de equipamiento en las reas tcnicas de las escuelas laborales. Centro educativo Informe de supervisin 0 40 40 14.2 Solicitud, adquisicin y distribucin de equipamiento en las escuelas laborales.

N/A

30,000,000 Fondo General

15

296

15.1 Elaboracin de la propuesta de transformacin de los centros integrados de educacin de jvenes y adultos .

N/A

15. Centros de educacin de jvenes y adultos integrados.

Iniciar un plan piloto de centros integrados de educacin de jvenes y adultos a partir de las escuelas laborales que califiquen, de manera que puedan ofrecer los diferentes servicios de educacin para jvenes y adultos (alfabetizacin, educacin bsica, media y laboral).

15.2 Realizacin de diagnostico de necesidades educativas de la poblacin del contexto de los centros seleccionados.

300,000 Fondo General

15

296

Centro educativo

Informe de supervisin

15.3 Adecuacin de las escuela laborales seleccionadas para la implementacin de la propuesta de centros de educacin de adultos integrados.

4,000,000 Fondo General

15

296

15.4 Seleccin y capacitacin del personal docente y directivo de los centros integrados.

300,000 Fondo General

15

241 232 311

15.5 Acompaamiento seguimiento al proceso transformacin de los centros.

y de

150,000 Fondo General

15

241

99

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

Implementar un programa 16. Programa de para incentivar la lectura en lectura formulado e la poblacin joven y adulta. implementado.

16.1 Contratacin de especialista, produccin, reproduccin y distribucin de textos de lectura. Programa Informe de implementacin 0 1 1 16.2 Seguimiento a la implementacin del plan de lectura.

31,000,000 Fondo General

15

296

2,000,000 Fondo General

15

241

17.1 Seleccin de los Formadores de alfabetizadores. Capacitar a los formadores de alfabetizadores, sobre las estrategias metodolgicas y manejo de los recursos didcticos para que sean los capacitadores de los alfabetizadores.

N/A

17. Formadores de alfabetizadores capacitados.

Formador

Informe de capacitacin

580

150

75

75

17.2 Actualizacin del programa de capacitacin de formadores de alfabetizadores. 17.3 Desarrollo de los talleres de capacitacin de formadores de alfabetizadores.

N/A

2,325,000 Fondo General

15

241 232 311

Capacitar a los alfabetizadores de las instituciones de la sociedad civil y gubernamentales que trabajan en el Plan Nacional de Alfabetizacin, sobre la 18. Alfabetizadores metodologa, estrategia y uso capacitados. de los materiales didcticos, para el desarrollo de su prctica en los ncleos de los aprendizajes en el marco del Plan Nacional de Alfabetizacin Quisqueya Aprende Contigo.

18.1 Seleccin alfabetizadores.

de

los

N/A

Personas

Informe de capacitacin

3,500

46,500

21,500

25,000 18.2 Desarrollo de talleres capacitacin a las y alfabetizadores/as de participantes de los ncleos aprendizaje. de los los de 241 232 311

65,625,000 Fondo General

15

100

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

19.1 Encuentros de orientacin y socializacin con representantes de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que apoyan y desarrollan procesos de alfabetizacin.

3,000,000

Fondo General

15

241 232 311

19.2 Ampliacin la Red Nacional de Alfabetizacin integrando nuevas instituciones. 19.3 Conformacin los ncleos de aprendizaje a nivel nacional. 19.4 Contratacin de personal e implementacin y desarrollo del plan Nacional de Alfabetizacin. Alfabetizar personas jvenes y adultas con mira a superar los niveles de analfabetismo Alfabetizadores en el pas y contribuir con cambios en la mejorara de la calidad de vida de esta poblacin. 19.5 Diseo, elaboracin impresin, reimpresin y distribucin de materiales didcticos de alfabetizacin. 19.6 Firma de convenios con instituciones de la sociedad civil, gubernamentales y no gubernamentales . 19.7 Diseo e implementacin de una estrategia de comunicacin para concientizar y motivar a la poblacin joven y adulta con mira a su integracin a los procesos de alfabetizacin. 19.8 Entrega de recursos de ayuda a los participantes en el proceso de alfabetizacin. 19.9 Evaluacin y certificacin de los aprendizajes de las personas alfabetizadas.

N/A

N/A

1,663,324,525

Fondo General

15

296

19. Personas jvenes y adultas alfabetizadas.

Informe de certificacin

65,709

400,000

200,000

200,000

5,000,000

Fondo General

15

232

N/A

58,232,000 Fondo General

15

232

132,750,200

Fondo General

15

151

5,000,000

Fondo General

15

296

101

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2


Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

20. Alfabetizadores monitoreados y acompaados.

Monitorear y acompaar a los alfabetizadores/as en el proceso de alfabetizacin para mejorar su desempeo.

Alfabetizadores

Informe de acompaamiento

20.1 Diseo y desarrollo de un sistema de informacin para el monitoreo y evaluacin de la implementacin y desarrollo del Plan Nacional de Alfabetizacin. 1,250 20,000 10,000 10,000

1,200,000

Fondo General

15

232

20.2 Acompaamiento y seguimiento a los alfabetizadores en el desarrollo de su prcticas de alfabetizacin.

3,000,000

Fondo General

15

241

21. Marco jurdico del Subsistema de Educacin de Personas Jvenes y Adultas presentado al CNE.

Presentar las ordenanzas del marco jurdico del Subsistema de Educacin de Personas Jvenes y Adultas para contar con normativas que respondan a las caractersticas de este subsistema.

Ordenanza

Ordenanza

21.1 Presentacin de las propuestas de ordenanzas para el currculo, sistema de Personas Jvenes y Adultas, Sistema de . Evaluacin, Sistema de Gestin para la Educacin Bsica de Jvenes y Adultos, entre otros.

N/A

Consolidar el documento 22. Documento curricular Educacin Bsica curricular de de Personas Jvenes y Educacin Bsica adultas a partir de los para Jvenes Y resultados de los procesos Adultos terminado y de validacin y socializacin socializado. del documento base del Modelo Flexible.

22.1 Contratacin de especialistas para la revisin y terminacin del documento curricular de Educacin Bsica de Personas Jvenes y Adultas. Documento Documento elaborado 0 1 1 22.2 Socializacin y validacin del documento curricular con directores y docentes de Educacin Bsica para Jvenes y Adultas y representante de la sociedad civil.

Fondo 600,000 General/Banco Mundial

15

151

Fondo 3,000,000 General/Banco Mundial

15

241 232 311

102

Unidad ejecutora: Direccin General de Educacin para Jvenes y Adultos Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 2 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

Elaborar y validar los mdulos y guas para los participantes y docentes de 23. Mdulos y guas Educacin Bsica de Personas elaborados y Jvenes y Adultas conforme validados. a la revisin curricular y en coherencia con el Modelo Flexible.

23.1 Contratacin de especialistas para la produccin y elaboracin de los mdulos y guas conforme al Modelo Flexible de Educacin Bsica de Personas Jvenes y Adulta.

Fondo 6,355,000 General/Banco Mundial

15

151

Mdulo

Acta

5 23.2 Socializacin y validacin de los mdulos y guas con tcnicos, directores y docentes de Educacin Bsica para Jvenes y Adultos y representante de instituciones de la sociedad civil.

Fondo 3,000,000 General/Banco Mundial

15

151

103

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Poltica 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 7,500,000 Fondo General 11 2 311 232 241 251 311 232 151

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Consultas.

1.2 Socializaciones.

7,500,000

Fondo General

11

1.3 Procesamiento de resultados. Revisar y actualizar el currculo en los diferentes 1. Propuesta niveles, modalidades y curricular aprobada subsistemas del Sistema por el CNE y en Educativo Dominicano para proceso de elevar la calidad de los implementacin. aprendizajes del estudiantado a nivel nacional. 1.4 TDR Consultores. 1.5 Consultores para proceso de Revisin y actualizacin Curricular. 1.6 Documento para socializacin impreso. 1.7 Documento impreso. para validacin 0

100,000

Fondo General N/A Asistencia tcnica Unin Europea N/A

11

Documento

Documento impreso

28,000,000

11

151

N/A

1.8 Propuesta curricular NB para Jvenes y adultos impreso.

N/A

1.9 Propuesta curricular NM para Jvenes y adultos impreso.

N/A

Actualizar la bibliografa oficial mediante la evaluacin 2. Bibliografa oficial de libros de texto sometidos actualizada. por editoriales nacionales e internacionales.

2.1 TDR Consultores bibliografa. Bibliografa Informe de evaluacin 1 1 2.2 Consultores para actualizacin bibliografa oficial.

N/A

10,000,000

Asistencia tcnica Unin Europea

11

151

104

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.1 Diseo capacitacin. Persona Informe de capacitacin 65,000 65,000 de estrategia de Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

3. Personal capacitado en funcin del nuevo currculo.

Capacitar a los docentes, tcnicos y directivos para fortalecer la prctica a partir de los cambios curriculares.

3.2 Docentes capacitados en cambios curriculares. (RD$ 35,000,000.00). 4.1 Instructivo de Comit Ambiental Escolar impreso. 4.2 Comit Ambiental establecido en los Educativos. Escolar Centros

Asistencia tcnica AECID

300,000

Fondo General

11

232 241 251 232 311

242,200

Fondo General

11

4.3 Ejecucin de la jornada de orientacin con representantes del Comit para la elaboracin del Plan de Accin.

1,457,550

Fondo General

11

241 251 232 311

4. Centros educativos implementando temtica de Educacin Ambiental.

4.4 Comits Ambientales entregan Plan de Accin elaborado. Implementar polticas de cuidado ambiental en los centros educativos para concientizacin del estudiantado y la comunidad. Informe de ejecucin

N/A

Comit

14,538

11,093

2,260

1,182

4.5 Realizacin de encuentros en los centros con horario extendido para el uso y manejo del recurso agua.

1,127,250

Fondo General

11

241 251 232 311

4.6 Dotacin de 3 lavamanos para cada centro, a fin de incentivar el lavado de mano en la comunidad educativa. (RD$ 864,000.00).

Fondo de transferencia a los centros

4.7 Encuentro de socializacin con los enlaces regionales y distritales sobre las bases del Concurso "Escuela Limpia".

238,200

Fondo General

11

241 251 232 311

4.8 Seleccin de los 270 centros educativos que participarn en el concurso.

N/A

105

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 4.9 Monitoreo y evaluacin de los centros participantes en el concurso. 4.10 Premiacin de los centros ganadores del concurso. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General 11 2 241 251

Ene-Mar

Oct-Dic

441,100

487,950

Fondo General

11

151

4.11 Encuentro de orientacin a tcnicos/as enlaces regionales y distritales sobre la educacin ambiental y su incidencia curricular.

242,430

Fondo General

11

241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311

4. Centros educativos implementando temtica de Educacin Ambiental.

Implementar polticas de cuidado ambiental en los centros educativos para concientizacin del estudiantado y la comunidad.

4.12 Participacin en intercambios de experiencias. Comit Informe de ejecucin 14,538 11,093 2,260 1,182 3 4.13 Encuentro de orientacin a la comunidad educativa sobre el manejo adecuado del recurso agua.

675,000

Fondo General

11

700,000

Fondo General

11

4.14 Monitoreo a los centros participantes en la campaa.

95,375

Fondo General

11

241 251

4.15 Realizacin de acciones en coordinacin con instituciones medioambientales nacionales e internacionales.

478,860

Fondo General

11

241 251 311

4.16 Equipos adquiridos.

tecnolgicos

N/A

5. Docentes capacitados (reas curriculares).

Capacitar docentes de las reas curriculares a nivel nacional e internacional para el fortalecimiento de su prctica.

5.1 Contratacin de consultores para impartir talleres de reas. Docente Informe de capacitacin 6349 14,468 1,705 488 615 11,660 5.2 Talleres para docentes.

1,173,000

Fondo General

11

151

21,860,224 Fondo General

11

241 251 232 311

106

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 6.1 Tcnicos capacitados. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 6,729,022 Fondo General 11 2 251 232 311

Ene-Mar

Oct-Dic

6. Tcnicos capacitados

Formar a tcnicos de las reas curriculares a nivel nacional e internacional para fortalecer su desempeo.

Tcnico/a

Informe de capacitacin

958

44

914

6.2 Contratacin de consultores para talleres tcnicos.

145,500

Fondo General

11

151

6.3 Tcnicos capacitados a nivel internacional. (RD$ 2,056,000.00)

Fondo de Relaciones Internacionales

Fortalecer la direccin 7. Direccin General General de Currculo a travs de Currculo de la articulacin fortalecida. institucional.

Unidad

Informe de ejecucin

7.1 Gastos operativos (caja Chica).

360,000

Fondo General

11

392

8.1 Docentes capacitados educacin artstica.

en

5,866,550

Fondo General

11

241 251 232 311 241 251 232 311

8.2 Tcnicos de EA capacitados.

N/A

Definir e implementar 8. Fortalecimiento de estrategias para promover la la Educacin creacin de agrupaciones Artstica en centros artsticas escolares, definidas educativos. e implementadas.

8.3 Material didctico elaborado EA. Estudiante Informe del evento 1650 5,530 1050 1,880 1,150 1,450 8.4 Estudiantes participando eventos extracurriculares. en

1,100,000

Fondo General

11

151

6,023,140

Fondo General

11

241 251 232 311

8.5 Proyecto 6 bandas de msica.

6,074,000

Fondo General

11

619

8.6 Proyecto Flauta dulce desde el Nivel Inicial.

1,305,750

Fondo General

11

619

107

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9.1 Acompaamiento a Comits de Riesgo de Regionales 08 y 11 y capacitacin de gestores y personal docente.

400,000

Fondo General

11

241 251

9.2 Taller de socializacin del proceso e intercambio de las experiencias en de riesgo en el nivel local, contratacin de tcnicos especializados.

N/A

9.3 Realizacin de un simulacro de evacuacin en uno de los centros escolares en cada uno de los distritos involucrados en el proceso. Fortalecer las capacidades de gestin de riesgo en la comunidad educativa, propiciando la construccin del plan integral de Gestin de Riesgo en los Centros educativos.

N/A

9. Centros educativos con programa de gestin de riesgo implementado.

Comit

Informe de ejecucin

600

150

150

150

150

9.4 Taller de socializacin del proceso e intercambio de las experiencias en gestin de riesgo, dirigido a los tcnicos regionales y distritales. 9.5 Taller de socializacin del proceso e intercambio de las experiencias en gestin de riesgo, dirigido a los tcnicos regionales y distritales.

N/A

N/A

9.6 Formacin en primeros auxilios por parte de la cruz roja dominicana en las dieciocho (18) regionales y ciento cuatro (104) distritos educativos.

N/A

9.7 Implementacin de planes de gestin de riesgos en diecisis (18) regionales a nivel de los centros, a nivel nacional. (RD$ 2,200,000.00)

Fondo de las Regionales

108

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9. Centros educativos con programa de gestin de riesgo implementado.

Fortalecer las capacidades de gestin de riesgo en la comunidad educativa, propiciando la construccin del plan integral de Gestin de Riesgo en los Centros educativos.

Comit

Informe de ejecucin

9.8 Implementacin de planes de gestin de riesgos en diecisis (16) regionales a nivel de los centros, a nivel nacional.(RD$ 2,200,000.00) 600 150 150 150 150

Fondo de los centros educativos

9.9 Monitoreo de infraestructura.

200,000

Fondo General

11

251 241

10.1 Contratacin consultores para desarrollo de mdulos de FIHR. 10. Material Didctico elaborado. Elaborar material didctico especializado por reas para formacin de docentes y tcnicos.

968,000

Fondo General

11

151

Documento

Entrada al almacn

10.2 Videos de Lengua Espaola.

500,000

Fondo General

11

399

10.3 Impresin didcticos.

de

materiales

N/A

11. Estudiantes participando en campamentos de FIHR.

Realizar campamentos para estudiantes sobre formacin integral, humana y religiosa para fomentar valores morales.

11.1 Campamentos de FIHR. Estudiante Informe de ejecucin 1,116 1,116 11.2 Facilitadores FIHR. campamentos

5,212,795

Fondo General

11

241 251 311

50,000

Fondo General

11

151

12. Estudiantes participando en actividades deportivas.

Propiciar la participacin de estudiantes en actividades extracurriculares.

12.1 Ejecucin y monitoreo de Programa Recreos Divertidos. Estudiante Informe de ejecucin 240 240 240 12.2 Adquisicin deportiva. de utilera

549,700

Fondo General

11

241 251

640,000

Fondo General

11

399

13. Docentes acompaados.

Acompaar a docentes en la implementacin de cambios curriculares.

Docente

Informe de acompaamiento

800

400

400

13.1 Docentes acompaados (reas). (RD$ 91,000.00)

Fondo del distrito educativo

109

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 14.1 Contratacin de consultores (especialistas por reas curriculares). (RD$ 2,520,000.00). Elaborar propuesta curricular para subsistema de educacin de jvenes y adultos, por rea del conocimiento, basado en competencias. 14.2 Socializacin y validacin de la propuesta con tcnicos, coordinadores y docentes de PREPARA. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Asistencia tcnica AECID

Ene-Mar

Oct-Dic

14. Currculo de Educacin de personas jvenes y adultas elaborado.

Currculo

Documento elaborado

2,835,000

Fondo General

11

241 251 232 311

14.3 Socializacin y validacin de la propuesta del nivel medio con tcnicos, coordinadores y docentes.

3,942,500

Fondo General

11

241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311

15.1 Realizacin del Concurso Distrital de Ortografa, Lectura, Matemticas y Ciencias de la Naturaleza .

2,183,040

Fondo General

11

15.2 Realizacin de los Concursos Provinciales de Ortografa, Lectura y Matemtica.

1,653,650

Fondo General

11

15.3 Realizacin del concurso Regional de Ciencias de la Naturaleza. 15. Programas de impacto implementados. Propiciar la participacin de estudiantes en actividades extracurriculares. Estudiante Informe de ejecucin 49,805 57,859 26,341 14,773 2,141 14,604

2,074,000

Fondo General

11

15.4 Realizacin del Concurso Nacional de Ortografa, Lectura, Matemtica y Ciencias de la Naturaleza.

1,546,785

Fondo General

11

15.5 Realizacin del Concurso de Ortografa, Lectura y Matemticas, por Televisin.

1,456,700

Fondo General

11

15.6 Acto de Premiacin a los Estudiantes ganadores de los Concursos Nacional y por Televisin de Matemtica, Ortografa y Lectura.

610,100

Fondo General

11

241 251 232 311

110

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

15.7 Entrega de 36 Mini laptop a los estudiantes ganadores de los concursos nacionales y por TV.

540,000

Fondo General

11

614

15.8 Participacin en Olimpiadas Internacionales (Centroamericana de Matemtica, Hispanoamericana de Ortografa, Centroamericana de Fsica y MERCOSUR.

2,011,500

Fondo General

11

424

15.9 VII Festival del Cine Global .

830,000

Fondo General

11

311

15. Programas de impacto implementados.

Propiciar la participacin de estudiantes en actividades extracurriculares.

15.10 Festival nacional de la Cancin en Lenguas Extranjeras. Estudiante Informe de ejecucin 49,805 57,859 26,341 14,773 2,141 14,604

528,150

Fondo General

11

311

15.11 Monitoreo de los Concursos a nivel Provincial y Regional.

33,700

Fondo General

11

241 251

15.12 Olimpiada Iberoamericana de Fsica (Sede en Repblica Dominicana). 15.13 Encuentro de Tcnicos de Impacto. 15.14 Obra Teatral Educacin Vial (TRANSVERSALIDADES).

3,072,262

Fondo General

11

232 311 241 251 232 241 251 151 241 251 232 311

201,300

Fondo General

11

1,800,000

Fondo General

11

15.15 Campamento Buenas Prcticas en el Desarrollo de Aprendizajes para la Igualdad y Derechos Humanos. GNERO.

509,870

Fondo General

11

111

Unidad ejecutora: Direccin General de Currculo Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 15.16 Ferias cientficas en las regionales educativas sobre ciencia y tecnologa. (RD$ 2,962,800.00). 15.17 Programa capacitacin 50 estudiantes para Olimpiada Iberoamericana de Fsica. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo de las Regionales

Ene-Mar

Oct-Dic

2,097,600

Fondo General

11

241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311

15. Programas de impacto implementados.

Propiciar la participacin de estudiantes en actividades extracurriculares.

15.18 Ejecucin de la 8va. Edicin del Modelo Internacional de las Naciones Unidas del MINERD. Estudiante Informe de ejecucin 49,805 57,859 26,341 14,773 2,141 14,604 15.19 Capacitaciones y talleres Modelo de las Naciones Unidas.

7,500,000

Fondo General

11

2,935,700

Fondo General

11

15.20 Participaciones de delegaciones en eventos internacionales (Unidad Modelo NU) CILA, MODOSI, COMI, MINUBA, MUNENP, otros.

3,499,547

Fondo General

11

15.21 Simulacros regionales.

2,375,000

Fondo General

11

241 251 399

112

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos
Dimensin: Calidad

Poltica 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Adquisicin de equipos informticos (laptop, tabletas, otros) para maestros en calidad de prstamo. 1.2 Entrenamiento a docentes y tcnicos en el uso efectivo de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC) en la prctica pedaggica. Total 10,000 Compumaestro. 1.3 Encuentros de formacin continua en TIC y Educacin, destinado docentes, tcnicos docentes, encargados TIC regionales, distritales y encargados de centros TIC con alianza corporativa bajo el convenio MINERD-MICROSOFT. Total 10,000. Docente Constancia de la recepcin del bien o servicio 10,000 10,000 1.4 Visitas para la seleccin de 10,000 beneficiarios/as del proyecto compumaestro de Centros Educativos. 1.5 Difusin y promocin del proyecto compumaestro en Centros Educativos. 1.6 Contratacin de personal para el seguimiento y monitoreo del proceso de implementacin del proyecto Compumaestro a travs de un Call Center, compuesto por 10 estaciones en 2 turnos, 7 das a la semana durante 4 aos. 1.7 Realizacin de visitas tcnicopedaggico para acompaar y dar seguimiento al uso, cuidado y prevencin de los recursos tecnolgicos. Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 421

Ene-Mar

Oct-Dic

291,874,779 Fondo General

11

52,155,000 Fondo General

11

241 251 232 311

Implementar el proyecto COMPUMAESTRO, que procura beneficiar a 10,000 actores del sistema educativo nacional, a travs de un 1. Actores del modelo preferencial de sistema educativo financiamiento (prstamo a nacional largo plazo, baja tasa de beneficiados de un inters, bono de hasta un computador 25%), mediante el cual los porttil, acceso a beneficiarios podrn adquirir banda ancha, un computador porttil, "COMPUMAESTRO". acceso a internet de banda ancha, acompaado de un programa de capacitacin y dotacin de recursos didcticos digitales.

59,565,000 Fondo General

11

241 251 232 311

2,640,500 Fondo General

11

241 251

2,547,000 Fondo General

11

232

3,600,000 Fondo General

11

151

2,933,500 Fondo General

11

241 251

113

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 2.1 Adquisicin de equipos informticos, elctricos, licencias y mobiliario para 1,250 Centros educativos. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

361,250,000 Fondo General

11

399

2.2 Contratacin de un (1) especialistas nacional para realizar estudio de lnea base a Centros Educativos beneficiados con Centros Educativos dotados con Rincones Tecnolgicos para Nivel Bsico.

920,000 Fondo General

11

151

Implementar Rincones Tecnolgicos en 5,000 aulas de 4to. grado del primer ciclo de educacin bsica con la finalidad de mejorar la 2. Aulas del primer calidad y contribuir con la ciclo del Nivel equidad en la educacin, Bsico dotadas con propiciando la innovacin y Rincones modernizacin en los Tecnolgicos para el procesos educativos Nivel Bsico. mediante la integracin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) en los centros educativos con aulas del nivel bsico.

Aula

Constancia de la recepcin del bien o servicio

1,250

1,250

2.3 Contratacin de un (1) especialista nacional para realizar estudio de ruta crtica que identifique las necesidades de formacin en los docentes en temas de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin y su aplicacin en la educacin en Centros Educativos dotados con infraestructura TIC.

920,000 Fondo General

11

151

2.4 Contratacin de un (1) especialista definir los perfiles de competencias en Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC) para estudiantes, docentes, directores y tcnicos del sistema educativo dominicano.

920,000 Fondo General

11

151

2.5 Jornada de socializacin y sensibilizacin de los directivos, docentes, coordinador(es) docente o pedaggico, APMAEs, tcnicos regionales y distritales. Total 9,500 beneficiados.

5,413,200 Fondo General

11

241 251 232 311

114

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.6 Encuentros de entrenamiento sobre experiencias relevantes en el proceso de Integracin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin como apoyo al proceso pedaggico para el desarrollo de competencias del siglo XXI". Dirigido a: Coordinadores pedaggicos o docentes, docentes, bibliotecarios, tcnicos regionales y distritales, coordinador regional TIC . Total 4,250.

22,106,240 Fondo General

11

241 251 232 311

Implementar Rincones Tecnolgicos en 5,000 aulas de 4to. grado del primer ciclo de educacin bsica con la finalidad de mejorar la 2. Aulas del primer calidad y contribuir con la ciclo del Nivel equidad en la educacin, Bsico dotadas con propiciando la innovacin y Rincones modernizacin en los Tecnolgicos para el procesos educativos Nivel Bsico. mediante la integracin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) en los centros educativos con aulas del nivel bsico.

Aula

Constancia de la recepcin del bien o servicio

1,250

1,250

2.7 Encuentros de entrenamiento sobre experiencias relevantes en el proceso de Integracin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin como apoyo al proceso pedaggico para el desarrollo de competencias del siglo XXI". Dirigido a: Coordinadores pedaggicos o docentes, docentes, bibliotecarios, tcnicos regionales y distritales, coordinador regional TIC. Total 4,250.

18,278,750 Fondo General

11

241 251 232 311

2.8 Realizar encuentros de socializacin y planificacin sobre iniciativas Informtica Educativa con coordinadores regionales TIC, distritales y encargados de centros TIC. Total: 1,322 personas.

1,752,179 Fondo General

11

241 251 232 311

2.9 Jornada de induccin al el uso pedaggico de los recursos TIC para encargados de centros TIC, tcnicos distritales TIC y coordinadores regionales TIC. Total: 1,322 personas.

14,392,851 Fondo General

11

241 251 232 311

2.10 Evaluacin, seleccin, desarrollo y adquisicin de recursos educativos en formato digital.

21,562,500 Fondo General

11

241 251 232 311

115

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.11 Encuentro de socializacin al desarrollo de experiencias exitosas apoyadas en las tecnologas de la Informacin y comunicacin. tcnicos docentes regionales, distritales, coordinadores/as docentes y pedaggicas, docentes.

1,881,000 Fondo General

11

241 251 232 311

2.12 Ferias tecnolgicas regionales de Integracin TIC en la prctica pedaggica. Dirigido a Tcnicos regionales, distritales y coordinadores pedaggicos y/o docentes. Implementar Rincones Tecnolgicos en 5,000 aulas de 4to. grado del primer ciclo de educacin bsica con la finalidad de mejorar la 2. Aulas del primer calidad y contribuir con la ciclo del Nivel equidad en la educacin, Bsico dotadas con propiciando la innovacin y Rincones modernizacin en los Tecnolgicos para el procesos educativos Nivel Bsico. mediante la integracin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) en los centros educativos con aulas del nivel bsico. 2.13 Produccin de video para la difusin de experiencias y orientar el uso de iniciativas de integracin de TIC en el aula. Constancia de la recepcin del bien o servicio

3,314,300 Fondo General

11

241 251 232 311

553,000 Fondo General

11

151

Aula

1,250

1,250

2.14 Congreso Nacional TIC y Educacin. Dirigido a docentes, tcnicos regionales y distritales, encargados de Centros TIC regionales, de Centros Educativos. 2-15 Reconocimientos a docentes con experiencias exitosas en utilizacin de las TIC para el apoyo del currculo. 2.16 Produccin de un manual operativo que les oriente en el desarrollo de un Plan de Integracin de las Tecnologas Informacin y Comunicacin (TIC), vinculado al Proyecto Educativo de Centro (PEC). 10,000 ejemplares.

3,475,480 Fondo General

11

241 251 232 311

781,600 Fondo General

11

232

3,000,000 Fondo General

11

151 232

2.17 Realizacin de visitas tcnicopedaggico para acompaar y dar seguimiento al uso, cuidado y prevencin de los recursos tecnolgicos.

2,057,520 Fondo General

11

241 251

116

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.1 Contratacin de un (1) especialista nacional para realizar estudio de lnea base a Centros Educativos beneficiados con Centros de Recursos Digitales para el Aprendizaje (CREDA). 3.2 Adquisicin de equipos informticos, elctricos, licencias y mobiliario para 1,000 Centros educativos. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

920,000 Fondo General

11

151

129,000,000 Fondo General

11

399

Implementar en 1,000 planteles educativos, Centros de Recursos Digitales para el 3. Centros Aprendizaje (CREDA), en los Educativos dotados cuales educadores y alumnos con Centros de tengan acceso a materiales y Recursos Digitales recursos didcticos en para el Aprendizaje formato digital para apoyar la (CREDA). gestin del conocimiento, en el marco del currculo dominicano.

3.3 Jornada de socializacin y sensibilizacin de los directivos, bibliotecarios, coordinador(es) docente o pedaggico, APMAEs, tcnicos regionales y distritales. Total 7,000 beneficiados.

5,643,821 Fondo General

11

241 251 232 311

Centro Educativo

Informe de supervisin

1,000

1,000

3.4 Jornada de entrenamiento para el desarrollo de experiencias relevantes usando las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin como apoyo al proceso pedaggico para el desarrollo de competencias del siglo XXI. Dirigido a: Coordinadores pedaggicos o docentes, docentes, bibliotecarios, tcnicos regionales y distritales, coordinador regional TIC . Total 6,000.

31,357,500 Fondo General

11

241 251 232 311

3.5 Jornadas de entrenamientos semipresenciales a coordinadores de centros TIC, docentes, coordinadores docentes o pedaggicos tcnicos regionales, distritales y Nacionales en "Herramientas especializadas para crear recursos de apoyo al desarrollo curricular". Total: 1,500 .

8,783,880 Fondo General

11

241 251 232 311

117

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.6 Contratacin de cuatro (4) especialistas nacional para realizar clasificacin y catalogacin curricular de los recursos y contenidos en formato digital.

600,000 Fondo General

11

151

3.7 Evaluacin, seleccin, desarrollo y adquisicin de recursos educativos en formato digital.

21,532,500 Fondo General

11

612

3.8 Reproduccin de recursos y contenidos en formato digital en 8,000 DVDs.

600,000 Fondo General

11

612

Implementar en 1,000 planteles educativos, Centros de Recursos Digitales para el 3. Centros Aprendizaje (CREDA), en los Educativos dotados cuales educadores y alumnos con Centros de tengan acceso a materiales y Recursos Digitales recursos didcticos en para el Aprendizaje formato digital para apoyar la (CREDA). gestin del conocimiento, en el marco del currculo dominicano.

3.9 Reproduccin de Educando y Enciclopedia Virtual en 6,000 CDs.

450,000 Fondo General

11

612

Centro Educativo

Informe de supervisin

1,000

1,000

3.10 Reproduccin de recurso interactivo conmemoracin bicentenario de Juan Pablo Duarte 8,000 DVDs.

600,000 Fondo General

11

612

3.11 Desarrollo de orientaciones y guas impresas para el integrar de forma efectiva las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en la prctica pedaggica 10,000 ejemplares.

3,698,760 Fondo General

11

241 251 232 311

3.12 Libro y materiales de consulta en la temtica de las TIC y Educacin.

1,200,000 Fondo General

11

334

3.13 Realizacin de visitas tcnicopedaggico para acompaar y dar seguimiento al uso, cuidado y prevencin de los recursos tecnolgicos.

2,889,600 Fondo General

11

241 251

118

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4.1 Dotacin de materiales didcticos para ser utilizados en los diferentes centros educativos del todo el pas por la DIRECCION DE CURRICULO.

17,443,360 Fondo General

11

392

4.2 Dotacin de Set de cuentos y CDS, Set de materiales didcticos el set contiene 14 materiales diferentes como son: tteres de animales, tangram de lgico matemtica, figuras geomtricas, cuerpos geomtricos y otros. DGEI.

30,152,925 Fondo General

11

392

Dotar de Recursos didcticos para el aula a los centros 4. Centros educativos de los niveles de educativos dotados Inicial, Bsica y Media en de recursos todo el pas, a fin de didcticos. fortalecer el sistema educativo nacional de nios/as.

Centro educativo

Informe de ejecucin

4.3 Dotar de Kit de materiales didcticos para todos los estudiantes del nivel medio. DGEM. 7,251 4,000 2,000 1,251

6,192,600 Fondo General

11

392

4.4 Adquisicin de Talleres de Turismo, talleres de ensamblajes para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes, Talleres Agrcola, laboratorio de enfermera, talleres de mantenimiento elctrico. DGEMTECNICO PROFESIONAL .

52,900,000 Fondo General

11

612

4.5 Adquisicin de Maquillaje Accesorios de Vestuario, para los talleres de artes escnicas, Mesas, mobiliario para taller y salones de exposicin. DGEM- MODALIDAD ARTE.

3,860,000 Fondo General

11

399

119

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

5.1 Requisicin de textos de enseanza nivel Inicial para ser distribuidos a nios y nias en todo el pas. DGEI.

50,566,000 Fondo General

11

335

5.2 Dotacin de libros de textos a los estudiantes del nivel Bsico en todas las regionales del pas. DGEB.

488,300,963 Fondo General

11

335

5. Libros textos adquiridos.

Adquirir libros de textos para los estudiantes en todo el pas de los niveles INICIAL, BASICA Y MEDIA, para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes.

5.3 Dotacin de libros de textos a los estudiantes del nivel medio en todas las regionales del pas. DIRECCIN GENERAL DE EDUCACIN MEDIA. Informe de ejecucin

70,000,000 Fondo General

11

335

Libro

1,958,212

1,958,212

5.4 Dotacin de textos de Aprendizajes para entregar a los participantes de las Escuelas Laborales, mdulos de Aprendizajes para entregar a los participantes de Educacin Media de Adultos, PREPARA , Reproduccin de textos de lectura para estimular y apoyar los procesos de aprendizaje de los jvenes y adultos y Dotacin de mdulos de Aprendizajes para entregar a los participantes de Educacin Bsica de Adultos, EBA. DGEA.

218,986,510 Fondo General

11

335

5.5 Dotar de Libros de Textos para Desarrollo curricular las 33 especialidades ETP. TECNICO PROFESIONAL.

13,790,256 Fondo General

11

335

120

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Dotar de bibliotecas escolares y del aulas a diferentes 6. Centros centros educativos de las 18 educativos dotados regionales del pas, para el de bibliotecas fortalecimiento del escolares. aprendizaje de los estudiantes.

6.1 Requisicin de los libros para bibliotecas escolares y del aula. DGEB. Centro educativo Informe de ejecucin 3,755 3,755

111,375,000 Fondo General

11

335

6.2 Dotar de diccionarios y otros recursos para que los/as estudiantes puedan consultar y as mejorar sus conocimientos. DIRECCIN GENERAL DE EDUCACIN MEDIA.

3,523,338 Fondo General

11

335

Dotar de instrumentos para laboratorios de ciencias en los centros educativos a nivel 7. Laboratorios de nacional para mejorar la ciencias equipados. capacidad cientficas de los/as estudiantes de todo el pas.

Laboratorio

Inventario

14,459

14,459

7.1 Requisicin de Instrumentos de laboratorio de ciencias para el nivel medio. DIRECCIN GENERAL DE EDUCACIN MEDIA.

30,736,927 Fondo General

11

612

8.1 Participacin del personal tcnico en el rea de diseo y orientacin sobre el manejo de las bibliotecas escolares y Orientacin sobre el uso de los materiales didcticos en los diferentes talleres. MEDIOS EDUCATIVOS

3,000,000 Fondo General

11

241 251 232 311

8. Personal tcnico orientados.

Orientar la participacin del personal tcnico en distintos encuentros nacionales, de capacitacin y participacin.

Persona

Informe de participacin

28

10

8.2 Participacin de los tcnicos en los diferentes eventos nacionales que propician actualizacin en las diferentes reas del conocimiento. MEDIOS EDUCATIVOS

6,036,059 Fondo General

11

241 251 232 311

8.3 Secciones de evaluacin de recursos didcticos acorde con el currculo. MEDIOS EDUCATIVOS

1,500,000 Fondo General

11

241 251 232 311

121

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 9.1 Adquisicin de equipos para la cabina mster para mejorar la transmisin de la programacin, equipos para los Estudios de Grabacin para mejorar los programas y los materiales a ser transmitidos por la emisora, entre otros. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

41,125,600 Fondo General

11

612

9.2 Regionales equipadas para recibir la seal va satlite con torres, antenas, receptores, ups, cableados entres otros. A fin de que puedan desarrollar programas directos con la emisora matriz.

4,440,000 Fondo General

11

399

9. Radio educativa equipada.

Dotar a Radio Educativa de los equipos y mobiliario necesario para su buen funcionamiento.

9.3 Mantenimiento de equipos de grabacin y de transmisin, a fin de que puedan prolongar su vida til. Equipo Inventario 334 71 165 67 31 9.4 Equipos transmisores auxiliares para completar alcance a nivel nacional , transmisores en estado slido, sistema de Antena, sistemas de Radio, Torres Venteadas entres otros.

1,505,000 Fondo General

11

296

1,742,727 Fondo General

11

612

9.5 Transmitir va directa desde los Politcnicos y Centros de Excelencia, para dar a conocer sus programas de capacitacin.

184,000 Fondo General

11

296

9.6 Habilitar todas las reas del mobiliarios adecuado.

568,000 Fondo General

11

399

9.7 Saln multiusos amueblado ( mesa, sillones, ) adecuados para realizar diversas actividades.

215,000 Fondo General

11

399

122

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

10.1 Equipar de mobiliarios las reas donde funcionar: Produccin, Edicin, Direccin de Cmara, equipos informticos Creacin y la parte administrativa.

1,241,500 Fondo General

11

399

10.2 Dotar de equipos Informticos para el rea de edicin y el personal docente.

980,000 Fondo General

11

399

10.3 Produccin y Realizacin de vdeos educativos que sirvan de apoyo instructivo y educativo a la campaa "Quisqueya Aprende Contigo" y "Campaa Sobre el Inicio a Clase de Educacin Inicial" Direccin General de Adultos y DGEI. Dotar a Televisin Educativa 10. Televisin de los equipos y mobiliario educativa equipada. necesario para su buen funcionamiento.

1,600,000 Fondo General

11

296

Equipo

Inventario

10.4 Videos con contenidos nacionales que apoyen los temas curriculares y creacin de spot de motivacin a la asistencia y permanencia a las aulas de los nios, nias y jvenes.

800,000 Fondo General

11

296

10.5 Agenda Educativa es un programa educativo que tiene como fin informar a la sociedad dominicana todos los temas relevante al medio Educacin, y al mismo tiempo difundir todo lo referente al Ministerio de Educacin. Producido y conducido por personas jvenes con toda la experiencia detrs. Un programa de revista semanal, donde tendr los segmentos de Noticias, Trivias, Educacin y Cultura, Entrevista General, INFO MINERD y entre otros.

2,300,000 Fondo General

11

151

123

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Dotar a Televisin Educativa 10. Televisin de los equipos y mobiliario educativa equipada. necesario para su buen funcionamiento.

Equipo

Inventario

10.6 Dotar de Equipos para la integracin de una nueva plataforma de televisin en formato Digital, la cual propone como objetivo el dotar a Televisin Educativa de una arquitectura abierta, escalable, fiable y necesaria para el ptimo desempeo presente y futuro de la misma, que pueda manejar todo el volumen de trabajo de la parrilla de programacin.

105,432,362 Fondo General

11

612

11.1 Orientar a los relacionadores pblicos de cada regional para que reporten de forma directa las actividades curriculares y extra curriculares que desarrolla la regional.

5,662,000 Fondo General

11

241 251 232 311

11. Relacionadores Orientar la Participacin en pblicos en los diferentes actividades para el centros educativos fortalecimiento institucional. orientados.

Persona

Reporte de transmisin

1,018

1008

11.2 Programas radiales, a estudiantes y pblico interesado en el dominio de las lenguas Mandarn, Creole y Portugus.

4,000,000 Fondo General

11

296

11.3 Personas alfabetizadas a travs de la Radio.

5,000,000 Fondo General

11

151

11.4 Participacin activa de la Radio Educativa en la Feria del libro.

600,000 Fondo General

11

151

124

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 12.1 Requisicin de impresin materiales para ser utilizados en diferentes actividades del rea de currculo. DTC. 12.2 Impresin y Diagramacin calendario escolar 2013, para ser entregados a los distintos centros educativos de todo el pas. DME. 12.3 Diagramacin e impresin de Manual CMEI y CRECE , informes de desarrollo, Registro de Grado del Nivel Inicial y gua de orientaciones metodolgicas para los docentes. DGEI. 12.4 Impresin y diagramacin de los diferentes documentos que sern utilizados para el inicio de ao escolar 2013-2014. DGEB. Material Informe de ejecucin
16,400,583 436,000

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

45,849,000 Fondo General

11

232

5,600,000 Fondo General

11

232

11,802,160 Fondo General

11

232

160,333,291 Fondo General

11

232

Disear y diagramar materiales para ser utilizados 12. Material en diferentes actividades Impreso diseado y durante el ao escolar 2013diagramado. 2014 por los docentes y los estudiantes en el aula.

268,000

12.5 Impresin y diagramacin de los diferentes documentos que sern utilizados para el inicio de ao escolar 2013-2014. DGEM.

19,290,227 Fondo General

11

232

12.6 Impresin de gua de la Modalidad para el proyecto de centro, reglamentos, afiches, bajantes, sealizacin organizativa del centro y murales. DGEMA.

16,225,212 Fondo General

11

232

12.7 Diseo e impresin de guas de orientacin a las familias, de inclusin educativa, de orientacin en estrategias para la enseanza de la lectura, escritura en alumnos con nee, de evaluacin psicopedaggica y manuales de Orientacin para los ajustes curriculares para ser utilizados desde la DIRECION DE EDUCACION ESPECIAL.

11,210,000 Fondo General

11

232

125

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

12.8 Dotacin a los Docente y Participante con los materiales necesarios para mantener el sistema de educacin de jvenes y adultos en un ambiente de competencia. DGEA.

6,748,840 Fondo General

11

392

Disear y diagramar materiales para ser utilizados 12. Material en diferentes actividades Impreso diseado y durante el ao escolar 2013diagramado. 2014 por los docentes y los estudiantes en el aula.

12.9 Diseo e Impresin de materiales: gua para Nios, Nias y Adolescentes que participan en Espacios Comunitarios, gua para Familias, gua para la Formacin de Formadores, gua para Padres, Documento Marco, gua para Docentes del Nivel Bsico, Revista: Experiencia de Campamento, Estudiantes Meritorios y otros. DOYS. Informe de ejecucin

16,000,000 Fondo General

11

232

Material

17,107,583 16,400,583 436,000

268,000

3,000 12.10 Diseo E Impresin De Materiales Educativos Para Distribuirlos En Todas Las Regionales Del Pas. Elaboracin de bajantes, invitaciones, programas, separadores de lectura, libros y otros impresos para la XVI Feria Internacional del Libro 2013. DGC.

22,758,500 Fondo General

11

232

12.11 Impresin y diagramacin de manual de evaluacin de la calidad de los procesos educativos en los Centros Educativos en coordinacin con el IDEICE y Direccin de Evaluacin y Control. DIRECCION DE SUPERVISION.

2,000,000 Fondo General

11

232

126

Unidad ejecutora: Direccin de Medios Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Disear y diagramar materiales para ser utilizados 12. Material en diferentes actividades Impreso diseado y durante el ao escolar 2013diagramado. 2014 por los docentes y los estudiantes en el aula.

Material

Informe de ejecucin

17,107,583 16,400,583 436,000

268,000

3,000

12.12 Dotacin de los materiales para ser utilizados en la DGPC: materiales para la constitucin de Comits de Curso y Asociacin de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, Actas constitutivas de comits de curso , Formularios de consolidado de Comits de Cursos. Actas constitutivas de APMAE y otros.

47,703,000 Fondo General

11

232

12.13 Impresin de documentos escolares para el inicio de ao de la instituciones privadas Direccin de Colegios Privados DGCP.

6,000,000 Fondo General

11

232

127

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Poltica 1: Movilizar las voluntades pblicas y privadas con el objetivo de asegurar que la poblacin de 5 aos reciba un ao de Educacin Inicial y 8 aos de Educacin Bsica de calidad.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Creacin y equipamiento de 24 aulas en centros regulares de escolarizacin a alumnos con discapacidad.

N/A

1.2 Ampliacin de la cobertura en 7 aulas de atencin temprana.

N/A

1. Estrategia para incrementar la cobertura para nios/as con discapacidad implementada.

Incrementar la cobertura actual para los nios con discapacidad fortaleciendo los servicios existentes y creando nuevos espacios en el sistema educativo regular para asegurar que todos los nios sin importar su condicin reciban una educacin de calidad inclusiva.

1.3 Construccin y equipamiento de 5 aulas de atencin temprana en los centros de educacin especial de Bonao, Puerto Plata, Dajabn, Santo Domingo 15 y Santo Domingo 10. Estrategia Acta 2 4 4 1.4 Rehabilitacin y equipamiento de 5 aulas de atencin temprana.

N/A

9,168,000 Fondo General

13

612 635

1.5 Creacin de red de colaboracin entre los docentes de las aulas de atencin temprana.

300,000 Fondo General

13

241 251 311

1.6 Campaa de Sensibilizacin pblica dirigida a la comunidad educativa con el fin de identificar a nios y nias de 3 a 6 aos con discapacidad para insertarlos en los espacios de aulas de atencin temprana y en el nivel inicial. (RD$ 2,000,000.00).

Coordinar con Comunicacin y Relaciones Pblicas

128

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1. Estrategia para incrementar la cobertura para nios/as con discapacidad implementada.

Incrementar la cobertura actual para los nios con discapacidad fortaleciendo los servicios existentes y creando nuevos espacios en el sistema educativo regular para asegurar que todos los nios sin importar su condicin reciban una educacin de calidad inclusiva.

1.7 Contratacin de una agencia de investigacin para el desarrollo de un censo nacional para la deteccin de personas con discapacidad de o a 15 aos que estn escolarizados.

5,000,000

Fondo General

13

296

Estrategia

Acta

4 1.8 Integracin de nios con discapacidad en los centros modelos de Nivel Inicial . 1.9 Lanzamiento de una campaa para detectar personas con discapacidad no escolarizadas. (RD$ 2,000,000.00). 400,000 Fondo General 13 2 296

Coordinar con Comunicacin y Relaciones Pblicas

2.1 (6,048) Visitas que realizar los equipos multiprofesionales CADs a los centros para orientar, acompaar en el desarrollo de buenas prcticas inclusivas y realizar evaluacin psicopedaggica a nios que requieren apoyos educativos especficos. Orientar y acompaar a los docentes de centros de educacin especial y escuelas regulares en temticas referidas a la educacin de alumnos con necesidades especficas de apoyo educativo para fortalecer sus competencias y lograr mejores prcticas.

3,628,000

Fondo General

13

241 251

2. Docentes Orientados y acompaados .

2.2 Jornadas de acompaamiento y seguimiento a los 8 CAD. Docente Acta 480 6,848 6,848 2.3 Visitas de acompaamiento y seguimiento a 15 aulas de apoyo de centros regulares.

300,000

Fondo General

13

241 251

450,000

Fondo General

13

241 251

2.4 Visitas de acompaamiento y seguimiento a 41 aulas de recursos.

700,000

Fondo General

13

241 251

2.5 Visitas de acompaamiento y seguimiento a 45 centros de educacin especial.

750,000

Fondo General

13

241 251

129

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.6 Jornadas de orientacin dirigida a docentes de los centros de educacin especial y los tcnicos de los distritos correspondientes de inicial, bsica, orientacin y psicologa.

2,000,000 Fondo General

13

241 251 311

2.7 Jornadas de orientacin sobre estrategias de atencin a la diversidad 280 tcnicos regionales y distritales donde existen los CAD.

N/A

2. Docentes Orientados y acompaados .

Orientar y acompaar a los docentes de centros de educacin especial y escuelas regulares en temticas referidas a la educacin de alumnos con necesidades especficas de apoyo educativo para fortalecer sus competencias y lograr mejores prcticas.

2.8 Jornadas de orientacin a tcnicos nacionales de inicial, bsica, orientacin y psicologa, bienestar estudiantil y participacin comunitaria en estrategias de atencin a la diversidad. Docente Acta 480 6,848 6,848 2.9 Realizacin de 3 mesas consultivas con instituciones gubernamentales, ONGs, asociaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad.

N/A

300,000 Fondo General

13

241 251 311

2.10 Encuentros con directores de los centros de educacin especial.

400,000 Fondo General

13

241 251 311

2.11 Jornadas de orientacin a docentes de las 41 aulas de recursos.

600,000 Fondo General

13

241 251 311

2.12 Una Jornada de orientacin con Orientadores y psicologas de las escuelas de educacin especial.

200,000 Fondo General

13

241 251 311

130

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311

Ene-Mar

Oct-Dic

2.13 Jornadas de orientacin a docentes de las aulas de apoyo.

700,000 Fondo General

13

2.14 Encuentro con el equipo de gestin de los centros que desarrollan el Proyecto buenas prcticas inclusivas.

700,000 Fondo General

13

241 251 311

2. Docentes Orientados y acompaados .

Orientar y acompaar a los docentes de centros de educacin especial y escuelas regulares en temticas referidas a la educacin de alumnos con necesidades especficas de apoyo educativo para fortalecer sus competencias y lograr mejores prcticas.

2.15 Una jornada de orientacin 308 escuelas para fortalecer el trabajo con las familias de los nios con necesidades educativas especiales.

650,000 Fondo General

13

241 251 311

Docente

Acta

480

6,848

6,848

2.16 Encuentros con los participantes del Diplomado En Line sobre Discapacidades mltiples.

300,000 Fondo General

13

241 251 311

2.17 Encuentros con los 60 participantes del Diplomado En Line Sobre Autismo.

300,000 Fondo General

13

241 251 311

2.18 Encuentros con los 60 participantes del Diplomado En Line sobre Escuelas Inclusivas.

300,000 Fondo General

13

241 251 311

2.19 Jornadas de Orientacin dirigidas a los docentes de Nivel Inicial de las 7 escuelas modelo.

170,000 Fondo General

13

241 251 311

131

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311

Ene-Mar

Oct-Dic

2.20 Encuentros de orientacin sobre la estrategia de formacin laboral. Orientar y acompaar a los docentes de centros de educacin especial y escuelas regulares en temticas referidas a la educacin de alumnos con necesidades especficas de apoyo educativo para fortalecer sus competencias y lograr mejores prcticas.

450,000 Fondo General

13

2. Docentes Orientados y acompaados .

Docente

Acta

480

6,848

6,848

2.21 Jornadas de orientacin al equipo de gestin de los 308 centros de las Regionales donde funcionan los CADs en torno a la creacin las condiciones para mejorar la accesibilidad al currculo, al entorno y a la informacin en sus centros.

750,000 Fondo General

13

241 251 311

2.22 Desarrollo del curso de seas como idioma. 3.1 Creacin de 15 aulas de apoyo para la inclusin educativa. 3.2 Creacin de 2 CADs (Montecristi y Nagua). 3.3 Dotacin de libros de libros transcriptos al braille a 475 alumnos con discapacidad visual. Generar respuestas, apoyos y recursos para garantizar el 3. Escuelas acceso, la permanencia, la regulares participacin y el aprendizaje fortalecidas con de la poblacin de estrategias, apoyos estudiantes que presentan y recursos. necesidades educativas especiales que asisten a escuelas regulares.

600,000 Fondo General

13

241 251 311

N/A

2,000,000 Fondo General

13

612 635

N/A

Centro educativo

Acta

308

308

3.4 Acompaamiento y apoyo a los 475 alumnos con discapacidad visual integrados en centros regulares. 3.5 Elaboracin, diseo e impresin 5,500 ejemplares de la Gua de familia. 3.6 Elaboracin, diseo e impresin 5,500 de la Gua de inclusin educativa. 3.7 Contratacin de un consultor para la elaboracin de una gua de orientacin en estrategias para la enseanza de la lectura, escritura en alumnos con nee.

N/A

550,000 Fondo General

13

296

500,000 Fondo General

13

296

70,000 Fondo General

13

151

132

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.8 Contratacin de un consultor para la elaboracin de una gua de orientacin en estrategias para la enseanza de las matemticas en alumnos con nee. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

70,000 Fondo General

13

151

3.9 Contratacin de un consultor para la elaboracin de una gua sobre evaluacin psicopedaggica.

70,000 Fondo General

13

151

Generar respuestas, apoyos y recursos para garantizar el 3. Escuelas acceso, la permanencia, la regulares participacin y el aprendizaje fortalecidas con de la poblacin de estrategias, apoyos estudiantes que presentan y recursos. necesidades educativas especiales que asisten a escuelas regulares.

Centro educativo

3.10 Contratacin de un consultor para la elaboracin del manual de funcionamiento de la inclusin educativa en el Nivel Inicial. Acta 0 308 308 311 Diseo e Impresin de 5,500 guas de orientacin en estrategias para la enseanza de la lectura, escritura en alumnos con nee.

70,000 Fondo General

13

151

825,000 Fondo General

13

296

3.12 Diseo e Impresin de 5,500 guas de orientacin en estrategias para la enseanza de las matemticas en alumnos con nee.

825,000 Fondo General

13

296

313 Diseo e Impresin de 1000 guas de evaluacin psicopedaggica.

100,000 Fondo General

13

296

133

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.14 Diseo e Impresin de 1,000 guas para la inclusin educativa en el Nivel Inicial. Generar respuestas, apoyos y recursos para garantizar el 3. Escuelas acceso, la permanencia, la regulares participacin y el aprendizaje fortalecidas con de la poblacin de estrategias, apoyos estudiantes que presentan y recursos. necesidades educativas especiales que asisten a escuelas regulares. 3.15 Adquisicin de libros para la activacin de la inteligencia en estudiantes con NEE de primero a tercero 3500 por cada grado y 1500 de cuarto a sexto por cada grado. 3.16 Campaa de sensibilizacin orientada a todos los nios de las 308 escuelas regulares en torno a la diversidad. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 13 2 296

Ene-Mar

Oct-Dic

100,000 Fondo General

Centro educativo

Acta

308

308

N/A

2,000,000 Fondo General

13

296

134

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Poltica 3 : Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 311

Ene-Mar

Oct-Dic

4.1 Un encuentro de validacin de la propuestas de ajustes curricular para el la formacin laboral.

300,000 Fondo General

13

4.2 Un encuentro de validacin de la propuestas de ajustes curricular para el NI y primer ciclo de Bsico de EE.

350,000 Fondo General

13

241 251 311

Asegurar que los docentes apliquen adecuadamente el currculo, los medios para el 4. Estrategias para aprendizaje y las estrategias elevar la calidad de de enseanzas a los los aprendizajes, estudiantes con discapacidad, definidas e con el propsito de formar a implementadas. los ciudadanos con un proyecto de vida que le garantice su bienestar y felicidad.

4.3 Un encuentro de validacin de la propuestas para la acreditacin de los estudiantes escolarizados en la modalidad de Educacin Especial. Estrategia Acta 2 5 5 4.4 Diagramacin e Impresin de 1,000 manuales de Orientacin para los ajustes curriculares.

350,000 Fondo General

13

241 251 311

100,000 Fondo General

13

296

4.5 Realizacin de un festival artstico de nios con discapacidad.

700,000 Fondo General

13

241 251 311

4.6 Contratacin de un consultor para la de elaboracin de un programa de educacin artstica para las escuelas de Educacin Especial (Como estrategia de diversificacin curricular).

100,000 Fondo General

13

151

135

Unidad ejecutora: Direccin de Educacin Especial Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 4.7 Contratacin de un especialista para la elaboracin de los contenidos de la asignatura de Lenguas de Seas. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Asegurar que los docentes apliquen adecuadamente el currculo, los medios para el 4. Estrategias para aprendizaje y las estrategias elevar la calidad de de enseanzas a los los aprendizajes, estudiantes con discapacidad, definidas e con el propsito de formar a implementadas. los ciudadanos con un proyecto de vida que le garantice su bienestar y felicidad.

100,000 Fondo General

13

151

Estrategia

Acta

5 4.8 Reimpresin de manuales de las reas tcnicas de educacin para el trabajo (Serie de apoyo a la formacin laboral).

N/A

136

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Departamento de Orientacin y Psicologa Dimensin: Calidad Poltica 1: Movilizar las voluntades pblicas y privadas con el objetivo de asegurar que la poblacin de 5 aos reciba un ao de Educacin Inicial y 8 aos de Educacin Bsica de calidad.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 (4) Jornadas (1 trimestral) de acompaamiento y seguimiento a tcnicos/as docentes regionales y distritales del rea de Orientacin y Psicologa para el fortalecimiento de los programas de los centros educativos con horario normal y con horario de jornadas extendida.

800,000 Fondo General

11

241

1.2 Jornadas acompaamiento Proyecto Desarrollo Juvenil y Prevencin de Violencia. 1.3 Jornada Proyecto Scout. Acompaar a los tcnicos en los diferentes programas del rea. acompaamiento

150,000 Fondo General

11

241

100,000 Fondo General

11

241

1. Tcnicos acompaados.

Tcnico/a

Lista de participantes

150

150

1.4 Seguimiento a casos de atencin riesgos pedaggicos psicosociales.

200,000 Fondo General

11

241

1.5 Jornada acompaamiento Programa de Educacin Afectivo Sexual en las 18 Regionales del Pas. 1.6 Jornada acompaamiento Merito Estudiantil.

2,000,000 Fondo General

11

241

200,000 Fondo General

11

241

1.7 Jornadas de acompaamiento psicopedaggico y psicoafectivos a centros educativos de las 18 regionales educativas del pas.

200,000 Fondo General

11

241

1.8 Acompaamiento y seguimiento a la labor de los orientadores y psiclogos del sistema educativo.

2,000,000 Fondo General

11

241

137

Unidad ejecutora: Departamento de Orientacin y Psicologa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2. Documento marco Prevencin de Violencia y Mediacin de Conflictos revisada.

Realizar la revisin tcnica, Documento marco Prevencin de Violencia y Mediacin de Conflictos.

Informe

Informe de ejecucin

2.1 Revisin tcnica documento marco Prevencin de Violencia.

150,000 Fondo General

11

232

3.1 Jornada de induccin para los y las orientadores/as de nuevo ingreso al sistema educativo. 3.2 Jornada de orientacin de verano sobre el rea para los 4,000 orientadores y orientadoras del Sistema Educativo Pblico en 6 ejes. 3.3 Jornada orientacin apoyo a familias. 3.4 Jornada sensibilizacin a directores/as regionales, distritales y de centros educativos. 3.5 Jornada orientacin mediacin escolar y resolucin de conflictos. Persona Lista de participantes 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3.6 Jornada orientacin organismos de participacin (Consejos de curso). 3.7 Jornadas orientacin Proyecto Desarrollo Juvenil y Prevencin de Violencia. 3.8 Jornadas orientacin prevencin de riesgos Centro de Adolescentes. 3.9 Jornada orientacin apoyo psicopedaggico y psicoafectivo. 10 Jornada interculturalidad. orientacin

2,500,000 Fondo General

11

232 241 311

6,000,000 Fondo General

11

232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311 232 241 311

1,000,000 Fondo General

11

1,000,000 Fondo General

11

3. Personal orientado sobre los lineamientos de orientacin en los centros educativos.

1,000,000 Fondo General

11

Orientar al personal sobre los lineamientos de orientacin en los centros educativos.

1,000,000 Fondo General

11

2,000,000 Fondo General

11

500,000 Fondo General

11

1,000,000 Fondo General

11

200,000 Fondo General

11

11 - Jornada de orientacin a grupos pedaggicos con orientadores/as y psiclogos/as del sistema educativo dominicano.

3,000,000 Fondo General

11

138

Unidad ejecutora: Departamento de Orientacin y Psicologa Dimensin: Calidad Producto 4. Centros educativos apoyados con iniciativas y acompaamientos de la sociedad. Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Poltica 1 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Implementar en los centros educativos de la Regionales 04, San Cristbal y 10 y 15 Santo Domingo con la estrategia de los Boys Scouts.

Centro educativo

Lista de participantes

4.1 Implementacin Scouts.

experiencia

800,000 Fondo General

11

241

5. Orientadores reconocidos.

Reconocer los profesionales de orientacin de las 18 Regionales Educativas del Pas meritorios y con buenas prcticas en los centros educativos.

Orientador

Certificado

800

800

5.1 Reconocimiento orientadores/as.

de

1,500,000 Fondo General

11

232

Reconocer a travs del programa de Reconocimiento 6. Estudiantes al Mrito Estudiantil a los beneficiados con el estudiantes meritorios de las Programa de 18 Regionales Educativas del Reconocimiento al Pas mediante la entrega de Mrito Estudiantil. equipos tecnolgicos y certificados de reconocimiento.

6.1 Foro Estudiantil sobre Cultura de Paz, con motivo del Da del Estudiante.

2,500,000 Fondo General

11

232 241 311

Estudiante

Certificado

900

900

6.2 Premiacin Mxima Excelencia 2012-2013.

2,500,000 Fondo General

11

232

6.3 Campamento de Verano a Estudiantes Meritorios del Nivel Bsico de las 18 Regionales Educativas del Pas.

4,500,000 Fondo General

11

232 241 311

139

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Poltica 8: Estimular la participacin de la familia, la comunidad e instituciones no gubernamentales en la ejecucin de las polticas, los programas y los proyectos educativos.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Impresin y entrega 1,027,000 ejemplares de cuadernos de orientacin a la familia: 100,000 Nivel Inicial, 370,000 primer ciclo bsica,319,000 segundo ciclo de bsica y 238,000 nivel medio, ( en cada nivel y ciclo se integraran los ocho cuadernos en uno solo). (Medios Educativo). Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

N/A

1. Familias orientadas.

Orientar a las familias de nios/as y adolescentes de los centros educativos, involucrndolas en la estrategia de orientacin a travs de los cuadernos de familia y de los espacios de formacin a travs de las escuelas de padres y madre (EPM) para que asuman el rol que les corresponde y contribuyan a mejorar la calidad de la educacin de sus hijos e hijas.

1.2 Realizacin de un encuentro por distrito, con 100 participantes representantes de las asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela para orientar el trabajo con las familias.

2,600,000

Fondo General

11

241 251 232 311

Familia

Informe de ejecucin

59,000

600,000

100,000

50,000

225,000

1.3 Desarrollo de 18 encuentro, uno por regional para apoyar a las 225,000 escuelas de padres y madres en la orientacin sobre los avances de la revisin curricular y fortalecimiento de su compromiso con el cumplimiento del calendario y el horario escolar. 1.4 Consultora para el diseo y puesta en marcha de campaa publicitara para promover la integracin de las familias a la escuela y el desarrollo de la educacin en valores a lo interno de las familias. 1.5 Consultora para elaboracin y ejecucin de un programa de apoyo y orientacin familiar dirigido a familias de centros educativos seleccionados que se encuentren situacin de vulnerabilidad.

4,450,000 Fondo General

11

241 251 232 311

5,000,000 Fondo General

11

296

720,000

Fondo General

11

296

140

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.6 Un encuentro de un da, por distrito, con directores distritales, de centros y orientadores, para dar las orientaciones sobre su rol y acompaamiento a los comits de curso de padres y madres en el trabajo con los cuadernos de familias de cada curso.

3,000,000

Fondo General

241 251 232 311

1. Familias orientadas .

Orientar a las familias de nios/as y adolescentes de los centros educativos, involucrndolas en la estrategia de orientacin a travs de los cuadernos de familia y de los espacios de formacin a travs de las escuelas de padres y madre (EPM) para que asuman el rol que les corresponde y contribuyan a mejorar la calidad de la educacin de sus hijos e hijas.

Familia

Informe de ejecucin

1.7 Acompaamiento y monitoreo sobre la estrategia de trabajo con los cuadernos dirigidos a la familias y otras estrategias de capacitacin una duracin de (4) horas c/u y la participacin de a (3) miembros representantes de los comits de curso por centro educativo. 59,000 600,000 100,000 50,000 225,000 225,000 1.8 Desarrollo de un programa radial semanal dirigido a la comunidad educativa, con el fin de orientar y fortalecer la participacin de las familias en los centros educativos.

3,000,000

Fondo General

241 251

100,000

Fondo General

11

296

1.9 Impresin de una hoja informativa trimestral (10,000.00 por trimestre) que aborde temas sobre la familia. (Medios educativo).

N/A

1.10 Impresin de 6000 ejemplares de guas sobre estrategias de Cuadernos de Familia. (Medios Educativos).

N/A

141

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 2.1 Programar y coordinar acciones con los tcnicos regionales y distritales para la constitucin de los comits de curso y las asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de la escuela.( APMAE). 2.2 Impresin de materiales (91,000) Actas constitutivas de comits de curso (35,000)Formularios de consolidado de comits de curso. (20,000) Actas constitutivas de APMAE. (4000) Instrumento de evaluacin de comits de curso. (4000)Instrumento de evaluacin de asociacin de APMAE. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

N/A

N/A

2. Organismos de participacin comunitaria conformados y funcionando.

Constituir los comits de curso de padres, madres y tutores en cada seccin, para que contribuyan a fortalecer la educacin de sus hijos/as.

Centro educativo

Acta

59,000

60,000

60,000

2.3 Desarrollo de jornadas de talleres de un da por distrito, para orientar a 6000 directores de centro educativo, sobre la constitucin de los comits de curso y directivas de APMAE. (por distrito). 2.4 Constitucin de 60,000 comits de curso, en los niveles inicial, bsico y medio. 2.5 Identificacin de buenas prcticas de los organismos de participacin y realizacin de un foro nacional para difundirlas. 2.6 Doce (12) visitas anuales a los centros educativos por los tcnicos regionales y distritales. Para el acompaamiento, seguimiento y monitoreo a los procesos de los organismos de participacin en los niveles uncial, bsico y medio.

3,120,000 Fondo General

11

241 251 232 311

N/A 241 251 232 311

1,000,000

Fondo General

11

14,259,840

Fondo General

11

241 251

2.7 Dos (2) Monitoreo a los centros para verificar la constitucin de los Comits de Curso y las APMAE.

1,704,000

Fondo General

11

241 251

142

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.8 Talleres de un da, con 70participantes (tcnicos nacionales, regionales y presidentes federados regionales), para socializar el proceso de los constitucin de los comits de curso y directivas de APMA. 2. Organismos de participacin comunitaria conformados y funcionando. Constituir los comits de curso de padres, madres y tutores en cada seccin, para que contribuyan a fortalecer la educacin de sus hijos/as. Centro educativo 2.9 Jornada de Orientacin y sensibilizacin a docentes, padres, madres y tutores de 6000 centros educativos, sobre la constitucin de los comits de curso y directivas de APMAE. 2.10 Constituir 6.000 directivas de APMAE, para apoyar y reforzar la labor docente y administrativa de los centros educativos. 3.1 Dos (2) llamados a concurso a las ASFL, con Proyectos Educativos para Fondos Concursables y Proyectos Educativos Innovadores (PEI). Y Atencin a la Primera Infancia. 3.2 Colocacin de dos publicaciones de los llamados a concurso en un peridico de circulacin Nacional durante (2) das. 3.3 Elaboracin e impresin y entrega de 3,000 brochures de orientacin sobre las ASFL, y 500 ejemplares sobre el documento base de los concursos (10 pg.). 3.4 Recibimiento de los proyectos. 3.5 Contratacin de 10 facilitadores externo, para valorar las propuestas de los proyectos recibidos en las convocatoria. 3.6 Cuatro(4) reuniones de la Comisin Mixta para la aprobacin de los proyecto, con 20 participantes c/u).
143

500,000

Fondo General

11

241 251 232 311

Acta

59,000

66,000

66,000

N/A

241 251 232 311

N/A

100,000

Fondo General

11

296

3. Asociaciones Sin fines de lucro ejecutando proyectos con fondos concursables.

Ejecutar la estrategia de Fondos Concursables asignando recursos a las Asociaciones Sin Fines de Lucro que presenten propuestas para el desarrollo de proyectos educativos innovadores vinculados a poblacin estudiantil en situacin de vulnerabilidad y atencin a la primera infancia.

100,000

Fondo General

11

296

ASFL

Acta

21

60

10

20

30

85,500

Fondo General

11

232

N/A

N/A

500,000

Fondo General

11

296

195,500

Fondo General

11

311

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.7 Dos talleres con 150 participantes de organizaciones y asociaciones sin fines de lucro. Para orientarlos sobre las polticas del (MINERD). Y fortalecer la elaboracin y ejecucin de sus proyectos. Ejecutar la estrategia de Fondos Concursables asignando recursos a las Asociaciones Sin Fines de Lucro que presenten propuestas para el desarrollo de proyectos educativos innovadores vinculados a poblacin estudiantil en situacin de vulnerabilidad y atencin a la primera infancia. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

504,445

Fondo General

11

241 251 232 311

3. Asociaciones Sin fines de lucro ejecutando proyectos con fondos concursables.

ASFL

Acta

21

60

10

20

30

3.8 Asignacin de recursos a las asociaciones sin Fines de Lucros (ASFL), que cumplen con las polticas educativas y que presenten propuestas educativas innovadoras y Atencin a la primera Infancia, Para apoyar a la poblacin estudiantil de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusin. 3.9 Diseo, impresin y aplicacin de 300 instrumentos para el seguimiento y evaluacin a la ejecucin de los proyectos. 3.10 Realizacin de una feria para mostrar los logros de los proyectos ejecutados con fondo de corresponsabilidad. 4.1 Evaluacin y supervisin de las solicitudes de las ASFL y entrega de certificados de habilitacin. 4.2 Realizacin de un encuentro trimestral, dirigidos a 100 participantes, para la activacin y orientacin en la elaboracin y ejecucin de proyectos de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, vinculada al sector educativo. 4.3 Diseo e impresin de una gua de orientacin a las ASFL. 4.4 Realizacin de un video para la articulacin de redes, de las Asociaciones Sin Fines Lucros (ASFL) y familias, para su aplicacin por eje temtico.

200,000,000

Fondo General

11

426

500,000

Fondo General

11

232

700,000

Fondo General

11

311

100,000

Fondo General

11

251 241

4. Asociaciones Sin fines de lucro habilitadas.

Habilitar y certificar las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASF), para ofertar servicios educativos en la comunidades.

500,000

Fondo General

11

ASFL

Certificacin de legalizacin

145

200

100

100

241 251 232 311

250,000

Fondo General

11

232

125,000

Fondo General

11

296

144

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4.5 Seguimiento y monitoreo de los proceso a las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), incorporada y certificadas al sector educativo.

300,000

Fondo General

11

241 251

4.6 Un foro socioeducativo con 150 participantes de Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) y Organizaciones de la sociedad civil.

600,000

Fondo General

11

241 251 232 311

4. Asociaciones Sin fines de lucro habilitadas.

Habilitar y certificar las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASF), para ofertar servicios educativos en la comunidades.

ASFL

Certificacin de legalizacin

145

200

100

100

4.7 Dieciocho (18) encuentro regionales de un da con 50 representantes de asociaciones de padres, ASFL y organizaciones de la Sociedad civil para orientar sobre el desarrollo de proyectos educativos que apoyen a la poblacin estudiantil en situacin de vulnerabilidad.

1,000,000

Fondo General

11

241 251 232 311

4.8 Dotar de 2 cmara fotogrficas a la unidad de ASLF, para recoger evidencias de actividades realizadas.

24,000

Fondo General

11

614

4.9 Adquisicin de 20 vallas de promocin de los proyectos educativos innovadores para colocarla en diferentes zona geogrfica del mapa socioeducativo.

140,000

Fondo General

11

296

Dar seguimiento al plan de 5. Plan de dotacin dotacin de equipos a de herramientas tcnicos distritales para tecnolgicas . eficientizar su desempeo.

Equipo

Acta

5.1 Seguimiento a 104 Tcnicos Distritales dotados de herramientas tecnolgicas.

N/A

145

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 6.1 Dieciocho (18) encuentros con 254 participantes: directores regionales y distrito educativo, miembros de la JCE, tcnicos nacionales de Participacin Comunitaria. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2,149,200

Fondo General

11

241 251 232 311

6. Familias con hijos sin registro de nacimiento orientadas y apoyadas en el proceso.

Completar los expedientes para que los estudiantes de los centros educativos pblicos que no poseen registro de nacimiento lo puedan adquirir.

6.2 Ciento cuatro (104) talleres con 6000 directores de centro educativo por cada distrito y 5 miembros de la sociedad civil (5 por c/ taller). Expediente Informe de resultados 12,768 12,000 1,500 3,500 4,000 3,000 6.3 Identificacin de caso. 6.4 Visitas involucradas. a las familias

8,988,160

Fondo General

11

241 251 232 311 241 251 241 251 241 251

3,959,258 5,000,000

Fondo General Fondo General

11 11

6 6

6.5 Recoleccin de documentos para expedientes de los 12,000 casos. 6.6 Tramitacin de los 12,000 casos a los organismos correspondientes. 6.7 Doscientas 200 visitas monitoreo y seguimiento. de

17,016,370

Fondo General

11

430,000

Fondo General

11

241 251 241 251

2,881,606

Fondo General

11

7. Tcnicos Formados en diferentes programas de diplomados y postgrados.

Implementar un sistema de formacin continua a tcnicos nacionales, regionales y distritales para que mejoren su desempeo.

Persona

Informe de capacitacin

45

85

60

25

7.1 Diplomado sobre Pedagoga Sistmica para desarrollar las competencias a tcnicos del rea para el trabajo con las familias (Recurso INAFOCAM). 7.2 Especializacin en Desarrollo y Participacin Comunitaria para fortalecer el perfil profesional del tcnico del rea.

N/A

N/A

146

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 Fondo General 11 6 232 311

Ene-Mar

Oct-Dic

8.1 Seminario Nacional para celebrar el Da Nacional de las APMAE .

1,500,000

8.2 Impresin y entrega de 30,000 ejemplares de la Ordenanza 9-2000 modificada y de 10,000 ejemplares de la Orden Departamental 02'2006 sobre las Cafeteras Escolares (Medios Educativos).

N/A

Orientar los equipos tcnicos: nacionales, regionales y distritales en el desarrollo de las capacidades tcnicas que 8. Tcnicos: le permitan asesorar y nacionales, acompaar a las familias, a regionales y los organismo de distritales participacin y a las orientados sobre las comunidades para que temticas de asuman el rol que les participacin corresponde en la mejora de comunitaria. la calidad de la educacin competencias de acompaamientos y lograr mejores resultado.

8.3 Realizacin de una jornada de orientacin, de un da, en los 104 distritos educativos para orientar a los 6000 presidente de directivas APMAE, sobre los contenidos de la Ordenanza 9-2000 modificada y la Orden Departamental 02'2006 sobre las Cafeteras Escolares. Taller Informe de capacitacin 0 4 1 1 1 1 8.4 Contratacin de una consultora para revisin de la normativa 9' 2000 y evaluar el funcionamiento de las APMAE, y su incidencia en las escuelas. 8.5 Un encuentro por trimestre, con tcnicos: nacionales, regionales y distritales, con el fin de orientar, direccionar y evaluar las acciones del rea y el funcionamiento de los organismos.

2,000,000

Fondo General

11

241 251 232 311

860,000

Fondo General

11

296

800,000

Fondo General

11

241 251 232 311

8.6 Desarrollo de (2) talleres de un da por ejes regionales, con 244 participantes, tcnicos regionales y distritales y de orientacin y psicologa para orientarlos sobre el trabajo con los comits de cursos y los cuadernos de familia.

1,600,000

Fondo General

11

241 251 232 311

147

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9.1 Elaboracin y diseo de una gua metodolgica de orientacin sobre responsabilidad social y apadrinamiento de escuelas.

280,000

Fondo General

11

232

9.2 Encuentros con empresas de las diferentes regiones y embajadas acreditas en el pas con el fin de dar a conocer el programa de apadrinamiento de escuelas.

500,000

Fondo General

11

241 251 232 311

9.3 Elaboracin, diseo y aplicacin de un instrumento para monitorear los centros educativos apadrinados. 9. Centros educativos apadrinados, vinculados a los centros educativos con los gobiernos locales. Coordinar con empresas e instituciones del sector privado el Apadrinamiento a centros educativos para mejorar la calidad de la educacin.

400,000

Fondo General

11

241 232 251

Centro educativo

Informe de monitoreo y evaluacin del proyecto

177

200

25

25

75

75

9.4 Realizacin de un (1) encuentro con 122 tcnicos regionales y distritales para la socializacin de la gua y un instrumento de monitoreo y evaluacin a los centros educativos apadrinados. 9.5 Realizacin de cien (100) visitas de un da, de seguimiento a las escuelas apadrinadas. 9.6 Coordinar con el sector empresarial alianzas estratgicas de corresponsabilidad social, para fortalecer y mejorar la calidad de la educacin.

300,000

Fondo General

11

241 251 232 311

1,000,000

Fondo General

11

241 251

80,000

Fondo General

11

311

9.7 Coordinar con los Gobiernos locales (Ayuntamientos) alianzas estratgicas para fortalecer y mejorar la calidad de la educacin.

N/A

148

Unidad ejecutora: Direccin de Participacin Comunitaria Dimensin: Dilogo Social Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9.8 Diez (10) Reuniones con la Junta Directiva de FEDOMU, asociaciones municipales y regionales y con la Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo para identificar las posibles alianzas estratgicas entre los Ayuntamientos y el MINERD. 9. Centros educativos apadrinados, vinculados a los centros educativos con los gobiernos locales. Coordinar con empresas e instituciones del sector privado el Apadrinamiento a centros educativos para mejorar la calidad de la educacin.

300,000

Fondo General

11

241 251 232 311

Centro educativo

Informe de monitoreo y evaluacin del proyecto

177

200

25

25

75

75

9.9 Diez (10) visitas de seguimiento y monitoreo a las acciones coordinadas entre el MINERD y los Ayuntamientos.

300,000

Fondo General

11

241 251

9.10 Participacin en las Mesas de trabajo que estn coordinadas por Ayuntamientos.

N/A

9.11 Cinco (5) jornadas de reflexin, por eje, con Gobiernos Municipales para incrementar y fortalecer la vinculacin con el sistema educativo.

1,000,000

Fondo General

11

241 251 232 311

149

Unidad rectora: Viceministerio de Servicios Tcnicos Pedaggicos Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Poltica 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 232 311

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Talleres de apreciacin de la historia del cine para conocer su evolucin desde sus inicios hasta nuestra poca.

100,000 Fondo General

11

1.2 Realizacin de talleres de apreciacin sobre lecturas de obras literarias para el fomento del desarrollo intelectual de los y las participantes.

50,000 Fondo General

11

241 251 232 311

Orientar a los tcnicos y 1. Personal docentes acerca de la orientado en apreciacin de las bellas artes manifestaciones de , folklore y la lectura de obras las bellas artes, literarias, para elevar el folklore y cultura. acervo cultural de los mismos.

Persona

Informe de Ejecucin

4,102

4,102

1.3 Realizacin de talleres de apreciacin sobre INPOSDOM a tcnicos para conocer ms sobre el funcionamiento del Instituto Postal Dominicano y su importancia para la comunidad educativa.

50,000 Fondo General

11

241 251 232 311

1.4 Congreso Nacional "Retos culturales de las escuelas, diagnsticos y perspectiva" para medir el alcance e impacto de las acciones realizadas durante el ao escolar. 1.5 Talleres de apreciacin de la historia del folklore para conocer su evolucin desde sus inicios hasta nuestra poca. 1.6 Talleres de apreciacin de la historia del Teatro para conocer su evolucin desde sus inicios hasta nuestra poca.

1,196,000

Fondo General

11

241 251 232 311

50,000

Fondo General

11

241 251 232 311 241 251 232 311

50,000

Fondo General

11

150

Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2.1 Taller de orientacin pedaggica a los 18 tcnico regionales y 117 tcnicos distritales de cultura, sobre la preparacin del carnaval escolar tomando en cuenta los factores y valores culturales de cada regin.

345,000 Fondo General

11

241 251 232 311

2. Personal orientado en la preparacin del carnaval escolar.

Orientar a los tcnicos regionales y distritales para la realizacin del Carnaval Escolar a nivel nacional, tomando en cuenta los valores y factores culturales de cada regin, con fines de elevar la autoestima y el nivel cultura de los estudiantes.

Persona

Informe de Orientacin

1,000

1,000

2.2 Celebracin de la gala nacional del carnaval escolar con la participacin de las comparsas mas relevantes de las 18 Regionales de Educacin para mostrar la creatividad y cultura de cada regin.

1,800,000 Fondo General

11

241 251 232 311

2.3 Celebracin de la gala regional del carnaval escolar en las 18 regionales de Educacin para dar participacin a todos los distritos educativos.(Esta actividad estar consignada en el presupuesto de cada Regional). 2.4 Visita a las 18 Regionales de Educacin para dar seguimiento a la organizacin de las diferentes galas regionales. 3.1 Programacin de las actividades a desarrollar durante los 18 das de Feria.

N/A

241 251 232 311

180,000 Fondo General

11

241 251

7,290,000 Fondo General

11

296

3. Stand habilitado en la Feria Internacional del Libro.

Orientar a todas las instancias de MINERD para la participacin en la programacin de la XVI Feria Internacional del Libro, con fines de dar a conocer los avances y proyectos educativos que ejecuta el Ministerio de Educacin.

Persona

Acta

2,000

2,000

3.2 Construccin y equipamiento del stand del MINERD para su participacin en la VXI Feria Internacional del libro 2013.(Estas partidas sern consignadas en el POA del Departamento de Mantenimiento Escolar). 3.3 Elaboracin de gorras y camisetas para la XVI Feria Internacional del Libro 2013.

N/A

230,000 Fondo General

11

333

151

Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades 3.4 Elaboracin de bajantes, invitaciones, programas, separadores de lectura, libros y otros impresos para la XVI Feria Internacional del Libro 2013.(Estas partidas sern consignadas en el POA de la Direccin general Medios Educativos).

Presupuesto

3. Stand habilitado en la Feria Internacional del Libro.

Orientar a todas las instancias de MINERD para la participacin en la programacin de la XVI Feria Internacional del Libro, con fines de dar a conocer los avances y proyectos educativos que ejecuta el Ministerio de Educacin.

N/A

Persona

Acta

2,000

2,000 3.5 Equipamiento de la Cabina Radio Educativa Dominicana y TV Educativa Para la XVI Feria Internacional del Libro 2013. (Estas partidas sern consignadas en el POA de la Direccin General de Medios Educativos.).

N/A

4.1 Realizacin de reuniones peridicas para orientar pedaggicamente al personal tcnico de Santo Domingo en tcnicas de artes.

3,500 Fondo General

11

241 251 232 311

4. Docentes orientados en tcnica de artes.

Orientar a los docentes de las regionales 10 y 15 en la metodologa de enseanza de tcnicas de artes, a fin de mejorar la calidad de los talleres infantiles de artes.

Docente

Informe de Orientacin

30

284

284

4.2 Presentacin artsticas de las diferentes disciplina de los Talleres Infantiles de Artes en la Feria Internacional del Libro para mostrar las diferentes disciplinas practicas por nuestros nios y nias.

15,000 Fondo General

11

241 251 232 311

4.3 Presentacin de gala de las diferentes disciplinas de los Talleres Infantiles de Artes para dar por concluido el ao escolar.

20,000 Fondo General

11

296

152

Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

4.4 Inscripciones para los nios y nias de los talleres de Artes para el ao escolar 2013-2014.

2,000 Fondo General

11

151

4. Docentes orientados en tcnica de artes.

Orientar a los docentes de las regionales 10 y 15 en la metodologa de enseanza de tcnicas de artes, a fin de mejorar la calidad de los talleres infantiles de artes.

Docente

Informe de Orientacin

30

284

284

4.5 Adquisicin de un local para alojar los talleres infantiles de artes en el Distrito Nacional..(Pendiente de coordinar con el Viceministerio Administrativo).

N/A

4.6 Participacin de 18 tcnicos regionales y 117 distritales de cultura en el Festival de Poesa de la Montaa.

200,000

Fondo General

11

241 251 232 311

5.1 Impresin y distribucin de instrumento para la recoleccin de informacin de los docentes para evaluar sus aportes al sistema.

5,000 Fondo General

11

232

5. Docentes reconocidos en el Da del Maestro.

Reconocer la labor de entrega y excelencia magisterial para elevar la motivacin e incentivos a cada maestro y maestra dominicana.

Docente

Informe de Ejecucin

550

550

5.2 Evaluacin de los 162 expedientes recibidos aproximado, por la comisin para la seleccin de los ms completos.

N/A

5.3 Confeccin de medallas para los tres primeros ganadores y premio en metlico.

600,000 Fondo General

11

333

5.4 Acto de celebracin del da del Maestro para la premiacin a la Excelencia Magisterial.

8,000,000 Fondo General

11

241 251 232 311

153

Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

5.5 Confeccin de placas para los maestros y maestras reconocidos al Mrito Magisterial.

248,000 Fondo General

11

333

5. Docentes reconocidos en el Da del Maestro.

Reconocer la labor de entrega y excelencia magisterial para elevar la motivacin e incentivos a cada maestro y maestra dominicana.

Docente

Informe de Ejecucin

550

550

5.6 Realizacin de fiesta de gala para todos los docentes reconocidos a la Excelencia Magisterial.

10,000,000 Fondo General

11

241 251 232 311

5.7 Apoyo a los actos regionales para la celebracin del da del Maestro/a. (Esta actividad estar consignada en el POA de cada Regional).

N/A

6.1 Formacin de pelotones de 30 estudiantes abanderados de 117 centros a nivel distrital, para participar en los diferentes actos cvicos y culturales en conmemoracin de las diferentes efemrides. 6.2 Realizacin de 200 conferencias en las regionales del pas en conmemoracin del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Informe de Orientacin 6.3 Diseo e impresin de materiales educativos para distribuirlos en las regionales del pas en las conmemoraciones de las diferentes efemrides: libros, afiches, separadores de lectura, vallas, bajantes promocionales, brochures, Comics, Ideario Duarte Juvenil, Libro "Romance y Dcimas de Duarte", carpetas, etc. (Estas partidas sern consignadas en el POA de la Direccin General de Medios Educativos). Estos recursos se necesitan en el primer trimestre del ao 2013.

9,000,000 Fondo General

11

296

Orientar al personal docente sobre las temticas del mes de la patria para una mayor 6. Personal participacin de los orientado en la diferentes actores del sistema conmemoracin del educativo, enfocados en la mes de la patria. celebracin del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

3,000,000 Fondo General

11

241 251 232 311

Persona

10,000

10,000

N/A

154

Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 6.4 Celebracin y Acto especial a la Bandera con estudiantes del Nivel Medio de Santo Domingo y del interior del pas para participar en desfiles. 6.5 Realizacin de Congreso Nacional con todas las regionales del pas para conmemorar el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. 6.6 Celebracin y acto especial en conmemoracin del natalicio Ramn Matas Mella para el fortalecimiento de los valores patriticos. Orientar al personal docente sobre las temticas del mes de la patria para una mayor 6. Personal participacin de los orientado en la diferentes actores del sistema conmemoracin del educativo, enfocados en la mes de la patria. celebracin del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. 6.7 Celebracin y acto especial conmemoracin del natalicio Padre de la Patria Francisco Rosario Snchez para fortalecer valores patriticos. en del del los Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311 241 251 232 311

Ene-Mar

Oct-Dic

600,000 Fondo General

11

3,624,000 Fondo General

11

65,000 Fondo General

11

65,000 Fondo General

11

Persona

Informe de Orientacin

10,000

10,000

6.8 Acto especial en Conmemoracin del natalicio del maestro Eugenio Mara de Hostos para elevar el acervo cultural. 6.9 Elaboracin de 200 murales histricos a razn de un mural por igual nmero de centros educativos para elevar el acervo cultural de los mismos. 6.10 Desfile y celebracin del bicentenario de natalicio Juan Pablo Duarte para rendir honor al patricio. 6.11 Maratn escolar de lectura en homenaje al bicentenario del natalicio Juan Pablo Duarte para elevar el acervo cultural de los y las docentes.

15,000 Fondo General

11

14,000,000 Fondo General

11

296

474,000 Fondo General

11

311

3,612,000 Fondo General

11

241 251 232 311

155

Unidad ejecutora: Direccin de Cultura Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 3 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades 6.12 Elaboracin de camisetas, gorras, botones para ser distribuidos a los estudiantes que participarn en los diferentes actos de celebracin de las efemrides patria.

Presupuesto

6,920,000 Fondo General

11

151

6.13 Realizacin de concursos distritales, regionales y nacionales de: poesas, cuentos, dcimas..., inspirados en el padre de la Patria Juan Pablo Duarte, para promover el pensamiento Duartiano y elevar el acervo cultural de los y las estudiantes de los centros educativos. 6.14 Aporte a las 18 Regionales de Educacin para la celebracin regional del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte. (Consignada en el POA de las Regionales). 6.15 Realizacin de conciertos con cantantes lricos, en homenaje a Juan Pablo Duarte para elevar el acervo cultural de los y las estudiantes.

3,000,000 Fondo General

11

241 251 232 311

Orientar al personal docente sobre las temticas del mes de la patria para una mayor 6. Personal participacin de los orientado en la diferentes actores del sistema conmemoracin del educativo, enfocados en la mes de la patria. celebracin del bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte.

N/A

Persona

Informe de Orientacin

10,000

10,000

1,400,000 Fondo General

11

241 251 232 311

6.16 Realizacin de obras de teatro sobre Juan Pablo Duarte para presentar a la figura del prcer de la patria de una manera ldica, creativa y artstica. 6.17 Realizacin visitas tursticas guiada con estudiante y docentes, por los lugares estratgicos de la Zona colonial del Gran Santo Domingo que incidieron en la vida del Patricio Juan Pablo Duarte.

1,200,000 Fondo General

11

296

3,000,000 Fondo General

11

251 241

6.18 Banderizacin de los centros a nivel nacional.

3,000,000 Fondo General

11

299

156

Unidad rectora: Oficina Nacional de Supervisin, Evaluacin y Control Unidad ejecutora: Direccin de Supervisin Educativa Dimensin: Calidad Poltica 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad en favor de una mejor educacin y garantice al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto
Fuente de financiamiento

Ene-Mar

Oct-Dic

Est. Prog. Prog. Act. Cta.

1.1 Aplicacin de instrumento y Monitoreo para la recogida de informacin al cumplimiento del horario y calendario escolar en los centros educativos.

2,000,000 Fondo General

11

232 241

1.2 Seguimiento y control a los centros educativos al cumplimiento del horario y calendario escolar.

1,000,000 Fondo General

11

241

1. Centros Educativos monitoreados.

Monitorear a las regionales y distritos en su tarea de supervisin al 70% del total de los centros Educativos, para establecer el nivel de cumplimiento del horario calendario escolar y aprovechamiento del tiempo escolar.

Centro Educativo

Informe de Monitoreo

10,000

7,550

2,515

2,515

1,000

1,520

1.3 Involucramiento de la social civil en el proceso de veedura social en los centros educativos.

8,000,000 Fondo General

11

232 241 311

1.4 Encuentros con la instituciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales y sociedad civil para involucrarla en la Campaa de apoyo al cumplimiento del horario, calendario y aprovechamiento del tiempo escolar.

3,000,000 Fondo General

11

241 251 311

1.5 Monitoreo a la aplicacin y entendimiento de los protocolos del Sistema de Acompaamiento y Supervisin (SAS).

500,000 Fondo General

11

241

157

Unidad ejecutora: Direccin de Supervisin Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4


Fuente de financiamiento

Ene-Mar

Oct-Dic

Est. Prog. Prog. Act. Cta.

2. Centros educativos Evaluados

Evaluar el desempeo pedaggico y administrativo de los centros atendiendo a los criterios definidos en el SAS a partir de los indicadores establecidos en el modelo de gestin de la calidad de centros educativos para eficientizar su organizacin y funcionamiento.

2.1 Jornadas de socializacin sobre indicadores de desempeo pedaggico y administrativo dirigida a tcnicos regionales, distritales y equipo de gestin.

1,000,000 Fondo General

11

241 251 311

Centro Educativo

Reporte del SAS

10,487

10,487

2.2 Evaluacin de los centros educativos a partir de los indicadores de modelo de gestin.

370,000 Fondo General

11

241

2.3 Publicacin y difusin.

2,000,000 Fondo General

11

241 392

2.4 Readecuar, desarrollar y automatizar instrumentos en el SAS.

300,000 Fondo General

11

241

3.1 Orientacin en los centros educativos sobre el cumplimiento del horario y aprovechamiento del tiempo y calendario escolar.

1,000,000 Fondo General

11

241 251

3. Centros Educativos orientados.

Orientar en los Centros Educativos sobre el cumplimiento del tiempo y aprovechamiento del horario y calendario escolar como una herramienta para garantizar los procesos de revisin y desarrollo curricular.

3.2 Seguimiento y monitoreo al desarrollo y recuperacin de los contenidos curriculares pedaggicos en los Distritos y Centros Educativos. Centro Educativo Informe de orientacin 0 10,090 3,120 2,335 1,515 3,120 3.3 Seguimiento y Monitoreo a la recepcin del calendario escolar, registro de grados, libro de texto y materiales de apoyo en todos los centros educativos.

1,000,000 Fondo General

11

241 251

1,000,000 Fondo General

11

241 251

3.4 Encuentros para analizar situaciones y compromisos en los centros educativos que evidencian debilidades en el uso del calendario y tiempo escolar.

6,000,000 Fondo General

11

392 311

158

Unidad ejecutora: Direccin de Supervisin Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4


Fuente de financiamiento

Ene-Mar

Oct-Dic

Est. Prog. Prog. Act. Cta.

3. Centros Educativos orientados.

Orientar en los Centros Educativos sobre el cumplimiento del tiempo y aprovechamiento del horario y calendario escolar como una herramienta para garantizar los procesos de revisin y desarrollo curricular.

Centro Educativo

Informe de orientacin

10,090

3,120

2,335

1,515

3,120

3.5 Campaa publicitaria que promueve el cumplimiento y niveles de responsabilidad en los actores educativos.

3,000,000 Fondo General

11

241 333

4.1 Jornadas de orientacin sobre la visin y enfoque de la supervisin educativa centrada en la mejora en la prctica pedaggica.

1,100,000 Fondo General

11

241 341

Orientar a los equipos Tcnicos de Supervisin Regionales y Distritales sobre 4.Equipo tcnico de la nueva visin y enfoque de Supervisin la Supervisin Educativa en el orientado. acompaamiento pedaggico para la mejora de la prctica y de los aprendizajes.

Tcnico/a

Informe de orientacin

330

330

4.2 Talleres de socializacin de los equipos tcnicos distritales con centros educativos sobre la nueva estrategia de acompaamiento y supervisin.

4,500,000 Fondo General

11

241 251 311

4.3 Orientacin sobre la captura de datos en el Sistema de Acompaamiento y Supervisin SAS, a partir de la incorporacin de los nuevos instrumentos de monitoreo.

3,000,000 Fondo General

11

241

159

Unidad ejecutora: Direccin de Supervisin Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4


Fuente de financiamiento

Ene-Mar

Oct-Dic

Est. Prog. Prog. Act. Cta.

5.1 Talleres sobre Estrategias de Acompaamiento acorde a las necesidades de los niveles, modalidades y subsistema.

1,500,000 Fondo General

11

241 251 311

5.2 Jornadas de orientacin sobre la Campaa del Buen Trato y vivencia de valores en los procesos de acompaamiento.

500,000 Fondo General

11

241 341

Acompaar a tcnicos regionales y distritales en su prctica de supervisin a 5. Equipos tcnicos directores, maestros, regionales y coordinadores pedaggicos y distritales docentes en los procesos acompaados. pedaggicos y administrativos de los centros educativos para la mejora.

Tcnico/a

Informe de acompaamiento

330

330

110

110

110

5.3 Acompaamiento a tcnicos regionales y distritales en su prctica de supervisin.

1,000,000 Fondo General

11

241 341

5.4 Seguimiento a los acuerdos, compromisos y planes de mejora establecidos en el proceso de acompaamiento.

1,000,000 Fondo General

11

241 251

5.5 Contratacin de especialista para la sistematizacin de buenas prcticas educativas con miras a la socializacin como transferencias de aprendizajes.

1,200,000 Fondo General

11

296

160

Unidad ejecutora: Direccin de Supervisin Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4


Fuente de financiamiento

Ene-Mar

Oct-Dic

Est. Prog. Prog. Act. Cta.

Acompaar a tcnicos regionales y distritales en su 6.Tcnicos de prctica de supervisin en centros de Jornada los centros educativos de Extendida Jornada Extendida para acompaados. cualificar el rendimiento y la diversificacin de la oferta en el ao 2013-2014.

6.1 Acompaamiento y seguimiento al desarrollo curricular y diversificacin de las ofertas en las Centros Educativos de Jornada Extendida. Tcnico/a Informe de acompaamiento 0 330 330

200,000 Fondo General

11

241 251

6.2 Seguimiento y control al uso efectivo del tiempo en los centros de jornada extendida.

200,000 Fondo General

11

241 251

7. Direccin de Supervisin Educativa, niveles, modalidades y subsistema socializados.

Socializar con el personal de los niveles, modalidades y subsistemas sobre el rol y enfoque de la supervisin educativa centrada en la mejora de los aprendizajes para garantizar la articulacin de las acciones hacia las instancias educativas.

Persona

Informe de participacin

180

180

7.1 Jornada de socializacin y articulacin sobre la nueva visin y enfoque de la supervisin educativa e intercambio de experiencias.

100,000 Fondo General

11

241 251 311

Elaborar Informe sobre los niveles de avances y logros 8. Informes de de los programas de monitoreos y de intervencin de impactos de los apoyo a los aprendizajes convenios de en los primeros grados del intervenciones en Nivel Bsico en Lectura, los primeros grados Escritura y Matemticas bajo evaluados. el convenio (PUCMM, POVEDA, OEI) a fin de proponer acciones de mejora.

8.1 Monitoreo impactos.

de

avances

1,000,000 Fondo General

11

241 251

Informe

Informe de Monitoreo

8.2 Socializacin de informes con inferencias en la mejora.

600,000 Fondo General

11

331

161

Unidad ejecutora: Direccin de Supervisin Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4


Fuente de financiamiento

Ene-Mar

Oct-Dic

Est. Prog. Prog. Act. Cta. 241 251 311

9. Informe de Supervisin elaborados y divulgados.

Elaborar y divulgar informes de supervisin a regionales y distritos educativos para concertar el apoyo y la toma de decisiones oportunas.

9.1 Encuentros de socializacin de informes del nivel de avance y logros obtenidos. Informe Informe de Supervisin 0 9 3 3 3 9.2 Publicacin de informes sobre nivel de avance y logros obtenidos.

500,000 Fondo General

11

1,500,000 Fondo General

11

333

162

Unidad rectora: Oficina Nacional de Supervisin, Evaluacin y Control Unidad Ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Poltica 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ener-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

1.1 Encuentros con los Directores de centros monolinges y bilinges para identificar las necesidades de formacin de los docentes.

350,000 Fondo General

11

241 341

1. Docentes de los Centros Educativos monolinges y bilinges actualizados conforme a los requisitos del curriculum dominicano.

Promover en los docentes de Centros monolinges y bilinges el fiel cumplimiento a las normativas que rige el curriculum dominicano.

1.2 Monitoreo a los centros para constatar la aplicacin del curriculum vigente. Docente Acta 0 850 650 200

200,000 Fondo General

11

241 251

1.3 Taller de capacitacin dirigido a los directores y docentes de centros Monolinges y Bilinges, con el propsito de actualizar los conocimientos en las asignaturas establecidas por el curriculum dominicano.

750,000 Fondo General

11

232 341 392 397

163

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad

Poltica 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad a favor de una mejor educacin y garantiza al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

2.1 Seguimiento a los centros monolinges y bilinges reconocidos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normativas exigidas por el MINERD.

265,000 Fondo General

11

241 251

2.2 Evaluacin y monitoreo a centros que han solicitado ser reconocidos como bilinges y monolinges para determinar su estatus. 2. Centros Monolinges y Bilinges, clasificados segn el plan de estudio. Clasificar a los centros monolinges y bilinges segn plan de estudio establecido en la ordenanza 4'2000 .

130,000 Fondo General

11

241 341

Centro Educativo

Lista de participantes

344

85

85

85

89

2.3 Monitoreo y supervisin a los centros monolinges y bilinges reconocidos que tienen curso objetos de pruebas nacionales.

65,000 Fondo General

11

241 251

2.4 Encuentros con Directores de los centros monolinges y bilinges reconocidos y en proceso de reconocimiento con el propsito de socializar las normativas establecidas del MINERD .

300,000 Fondo General

11

241 341

164

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

3. Instituciones Educativas Privadas organizadas y clasificadas de acuerdo a parmetros estandarizados establecidos por el MINERD.

Garantizar que toda institucin educativa privada este organizada, clasificada y empoderadas de las normativas que rigen la organizacin de documentos, expedientes de personal y de los estudiantes.

3.1 Inspeccin a centros reconocidos con el objetivo de verificar el status de los expedientes del personal y los alumnos, adems, cuales cuentan con la documentacin y las normativas atinentes al sector educativo.

150,000 Fondo General

11

241 251

Centro Educativo

Instrumento aplicado

540

142

153

245

3.2 Monitoreo a los centros sin autorizacin con el objetivo de verificar el status de los expedientes del personal y los alumnos, adems, cuales cuentan con la documentacin y las normativas atinentes al sector educativo.

500,000 Fondo General

11

241 251

Clasificar los centros en base a reconocimiento y ratificacin de Centros 4. Centros Educativos privados, para su Educativos privados verificacin; a travs, del clasificados. acompaamiento a los tcnicos coordinadores de las IEP regionales y distritales por los tcnicos/as DGIEP.

4.1 Acompaamiento al proceso de evaluacin de centros educativos privados sin autorizacin registrados en el sistema de gestin, para fines de reconocimiento, segn cronograma propuesto desde los Distritos Educativos. Centro Educativo Informe tcnico 0 1,400 400 300 400 300

350,000 Fondo General

11

241 251

4.2 Seguimiento a las IEP que no acataron disposicin de cierre.

400,000 Fondo General

11

241 251

165

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

5. Centros Educativos Privados y Semi-Oficiales con acuerdos de mejora y convenios establecidos.

Establecer acuerdos de mejoras con los Centros Educativos privados, y verificar el cumplimiento d los mismos.

5.1 Seguimiento a las IEP que al momento de ser evaluadas para su reconocimiento no calificaron y se establecieron planes de mejoras, segn lo establecido en los Art. 10, 23, 38, 98, 100 de la Ordenanza 4' 2000. Centro Educativo Informe tcnico 0 1,356 300 556 500

450,000 Fondo General

11

241 251

5.2 Seguimiento a Centros Educativos semi-oficiales para verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el MINERD.

350,000 Fondo General

11

241 251

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad

Poltica 8: Estimular la participacin de la familia, la comunidad e instituciones no gubernamentales en la ejecucin de las polticas, los programas y los proyectos educativos.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ener-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

6. Organismos de participacin legalmente instituidos, conformados y en funcionamiento en las IEP.

Conformar y poner en funcionamiento las IEP, los Organismos de participacin instruidos en las normativas del MINERD, para un mejor desempeo.

APMAE

Informe tcnico

1,500

750

750

6.1 Coordinacin con la Direccin de Participacin Comunitaria para conformacin y puesta en funcionamiento de los Organismos de Participacin.

1,000,000 Fondo General

11

311 341

166

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 8 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

7.1 Coordinacin con el Dpto. De Servicio Social Estudiantil de la DGBE, para revisin de la orden departamental 62005.

25,000 Fondo General

11

241

7.2 Socializar con las instituciones educativas privadas las normativas establecidas para el otorgamiento de becas a estudiantes meritorios . 7. Familias informadas acerca de los requisitos y procedimientos que deben cumplirse en la solicitud de becas. Orientar a directores, docentes y familias de las instituciones educativas privadas sobre los procedimientos para la solicitud de becas en las IEP.

400,000 Fondo General

11

311

Persona

Documentos elaborados

1,755

1,755

7.3 Encuentro con los encargados de Becas Regionales y Distritales, para socializar las normativas y los procedimientos de seleccin de los beneficiarios.

450,000 Fondo General

11

241 251 341

7.4 Distribucin de material informativo sobre solicitud de becas, a travs de los organismos de participacin de las instituciones educativas privadas, a las familias interesadas.

300,000 Fondo General

11

241 397

167

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad

Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

8. Directores y/o representantes de Instituciones Educativas Privadas orientados.

Orientar y capacitar a los directivos de las Asociaciones de Instituciones Educativas Privadas sobre manejo y aplicacin de las normativas establecidas por el MINERD.

Representante

Informe de Logros

115

115

55

60

8.1. Realizacin de dos encuentros con los representantes de las Asociaciones de Instituciones Educativas Privadas, para socializar documentos y temas de inters relacionadas con el rea .

255,000 Fondo General

11

232 251

9. Directivos y Docentes de las Instituciones Educativas Privadas orientados en aspectos institucionales y pedaggicos.

Orientar y capacitar a los Directivos y Docentes de las instituciones Educativas Privadas en temas relacionadas con aspectos institucionales y pedaggicos, para su manejo y aplicacin en los centros educativos. Estas capacitaciones se realizarn en los 105 distritos educativos.

Docente

Informe de Monitoreo y Evaluacin

6,000

900

1,700

1,700

1,700

9.1. Realizacin de 25 Talleres de capacitacin con los Directivos y Docentes de las Instituciones Educativas Privadas en temas relacionados con aspectos institucionales y pedaggicos.

2,140,000 Fondo General

11

232 241 251

10. Directivos Docentes y Secretarias de las Instituciones Educativas Privadas orientados en aspectos docentes y administrativos.

Orientar y capacitar a los/as Directivos/as y Secretarios/as Docentes de los centros educativos privados capacitados y orientados en temas relacionadas con aspectos docenteadministrativos.

Persona

Lista de participantes

10,000

1,600

2,800

2,800

2,800

10.1. Realizacin de 25 Talleres de capacitacin con los Directivos y Secretarias Docentes de las Instituciones Educativas Privadas en temas relacionados con aspectos Docente-Administrativo.

865,000 Fondo General

11

232 241 251

168

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

11.1 Reproduccin de materiales, fichas de supervisin, ficha de acreditacin, ficha de reconocimiento, ordenanzas, reglamentos 42000. 11. Normativas de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos establecidas. Elaborar reproducir los manuales, guas de orientacin a las Instituciones Educativas Privadas.

500,000 Fondo General

11

232 392

Documento

Documento elaborado

37,000

37,000

11.2 Elaboracin de manuales y guas de orientacin para el personal de las instituciones educativas privadas.

200,000 Fondo General

11

232 392

11.3 Impresin de documentos 6000 manuales y 6000 guas.

300,000 Fondo General

11

232 392

12. Oficina dotada de materiales informticos.

Fortalecer a la Direccin de Acreditacin y Categorizacin institucionalmente a travs de la dotacin de materiales informticos para el desarrollo de las labores.

Oficina

Reporte de Inventario fsico

12.1 Adquisicin de materiales informticos. (20 Memorias, Tner. CD, DVD).

150,000 Fondo General

11

397

13. Instituciones educativas privadas acompaadas en el cumplimiento de las Ordenanzas 195, 3/ 99 y 2'2010.

Acompaar y dar seguimiento a la ejecucin del currculo, al cumplimiento de las Ordenanzas que lo rigen, segn el Nivel y la Modalidad ( 1'95, 3'99, 2'2010); al cumplimiento de la Carga Curricular; a la formacin pedaggica de los docentes; al nivel de apropiacin de las adecuaciones; y, al uso de recursos educativos y de las tics. PARA VERIFICAR LA APLICACIN DE LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS POR EL MINERD.

13.1 Seguimiento al cumplimiento de las normativas curriculares de los niveles Inicial y Bsica.

1,750,000 Fondo General

11

241 341

13.2 Seguimiento al cumplimiento de las normativas de regulacin curricular del Nivel Medio, General. Centro Educativo Informe tcnico 0 3,000 455 945 1,600 13.3 Seguimiento al nivel de apropiacin de la Ordenanza 22010 en centros de Tcnico Profesional.

500,000 Fondo General

11

241 251

280,000 Fondo General

11

241 252

13.4 Verificacin del nivel de apropiacin de las adecuaciones curriculares en el desempeo docente de las IEP de Educacin Especial.

50,000 Fondo General

11

241

169

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

Capacitar en coordinacin, con las Fiscalas del Tribunal de Menores y el Consejo Nacional para la Niez y la 14. Instituciones Adolescencia, al equipo educativas privadas tcnico, representante de las aplicando sus IEP en las instancias del reglamentos MINERD, para asesorar y disciplinarios. monitorear a las IEP en la elaboracin y aplicacin de sus Reglamentos Disciplinarios.

Tcnico/a

Informe de capacitacin

135

135

14.1. Taller de Capacitacin a los tcnicos de IEP nacionales, regionales y distritales, impartido por CONANI y la Procuradura General de la Repblica sobre las normativas de convivencia y disciplina que se debe aplicar en las instituciones educativas privadas .

350,000 Fondo General

11

232 241 251

15.1 Elaboracin de documentos base para la validacin, equivalencia, revalidacin y homologacin de estudios.

250,000 Fondo General

11

392

15. Centros educativos monolinges y bilinges fortalecidos.

Promover el cumplimiento de las normativas 42000, para un mejor funcionamiento, de los Centros Educativos monolinges y bilinges.

15.2 Encuentro con los tcnicos docentes nacional para la socializacin de la normativas que regulan los centros monolinges y bilinges. Lista de participantes

150,000 Fondo General

11

232 241 251

Director/a

223

223

15.3 Encuentro con los directores de centros monolinges y bilinges para socializar los lineamientos establecidos en los procesos de validacin, revalidacin, homologacin, equivalencia y rectificacin de estudios.

350,000 Fondo General

11

232 241 251

15.4 Reproduccin de normativas para distribucin en taller.

50,000 Fondo General

11

232

170

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

15. Centros educativos monolinges y bilinges fortalecidos.

Promover el cumplimiento de las normativas 42000, para un mejor funcionamiento, de los Centros Educativos monolinges y bilinges.

Director/a

Lista de participantes

223

223

15.5 Taller de capacitacin a coordinadores regionales (200 personas) y distritales (320 personas) sobre el funcionamiento de los centros monolinges y bilinges.

500,000 Fondo General

11

232 241 251

16.1 Impresin del Reglamento de las Instituciones Educativas Privadas modificado.

300,000 Fondo General

11

232

16. Marco Jurdico que norma el accionar del sector educativo privado, actualizado de acuerdo con los avances experimentados en el sistema educativo dominicano.

Orientar a los tcnicos Regionales y Distritales coordinadores de colegios privados en las normativas conexas como: 4-2000, 13603, 86-00 y modificacin, ONAPI, entre otras que complementan el sector educativo privado para su mejor desempeo.

16.2 Realizacin de 2 reuniones por ejes con los coordinadores de las IEP de los 104 distritos educativos y las 18 regionales para discutir el alcance de las leyes y normativas conexas.

410,000 Fondo General

11

232 341

Persona

Documento normativo

1,042

240

301

240

261

16.3 Elaboracin de la Gua de orientacin para la resolucin de situaciones conflictivas entre los centros y sus usuarios .

100,000 Fondo General

11

232 392

16.4 Inspeccin a centros con situaciones diversas que requieren la presencia de un tcnico de la DGIEP.

140,000 Fondo General

11

241 251

16.5 Identificacin de estudiantes becados en los centros acreditados por la DGIEP , segn lo establecido en el Art. 9 de la Ord'4-2000.

230,000 Fondo General

11

241 251

171

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ener-Mar

Oct-Dic

Dar seguimiento al acompaamiento por parte de los tcnicos de la DGIEP, 17. Docentes regionales y distritales a los acompaados por docentes de las instituciones los tcnicos de educativas privadas en su DGIEP, regionales y prctica pedaggica y distritales asesores asesorar al equipo de gestin de rea. para un seguimiento efectivo al desempeo del docente en el aula. Validar los listados de los Centros Educativos Privados 18. Listados de a partir de la base de datos centros Educativos registrado en el MINERD a privados verificados travs del SGCE y la base de y validados . datos de la DGIEP con un Software instalado, para una mejor verificacin.

Docente

Informe de acompaamiento

2,000

1,000

1,000

17.1 Seguimiento por parte de los coordinadores distritales, a la evaluacin de los procesos, logros, calidad y condiciones del desempeo docente y de los aprendizajes.

1,200,000 Fondo General

11

241 251

Centros

Reporte del Sistema

514

257

257

18.1 Conciliacin de las informaciones y datos relativos a los centros educativos privados registrados en la base de datos de la DGIEP y el Sistema de Gestin de Centros.

380,000 Fondo General

11

292 297

19.1 Realizacin de dos encuentros por Ejes Regionales, para la socializacin de los requerimientos de aplicacin en los procesos de reconocimiento y acreditacin de centros educativos privados. 19. Directores Regionales, Distritales y Coordinadores de IEP actualizados y empoderados de las normativas legales que regulan las Instituciones Educativas Privadas. Empoderar a los Directores Regionales, Distritales y Coordinadores de IEP en las normativas legales: Leyes 66'97, 136'03,479'2008, Ord. 4'2000, 1'95 1'96 y sus modificaciones y 2'2010; as como los instrumentos de evaluacin, guas y/o protocolo de procedimiento, para su mejor desempeo.

650,000 Fondo General

11

232 241 251

Persona

Informe tcnico

494

246

124

124

19.2 Encuentro con los Directores Regionales, Distritales y sus Coordinadores de IEP sobre los aspectos tcnicos administrativos relacionados a los planes de estudios oficiales.

340,000 Fondo General

11

232 241 251

19.3 Seguimiento y monitoreo a los Coordinadores de IEP distritales y regionales para verificar la correcta aplicacin de las normativas y procedimientos establecidos que regulan de los centros educativos privados.

250,000 Fondo General

11

241 251

172

Unidad rectora: Oficina Nacional de Supervisin, Evaluacin y Control Unidad ejecutora: Direccin de Evaluacin de la Calidad Educativa Dimensin: Calidad Poltica 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad en favor de una mejor educacin y garantice al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Reorganizacin del banco de tems para elaboracin de pruebas. Contratacin para la creacin de aplicacin informtica.

800,000 Fondo General

11

241

1.2 Capacitacin de tcnicos nacionales, regionales y distritales a travs de reuniones, talleres, pasantas y cursos. Aplicar las pruebas nacionales estandarizadas en las reas de Lengua Espaola, Matemticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza a todos estudiantes que finalizan la Educacin Bsica (8vo grado), el 3er ciclo de Bsica de Adultos, y la Educacin Media, Modalidad General y Tcnico Profesional, en las distintas convocatorias (Tres convocatorias por nivel y modalidad al ao).

2,000,000 Fondo General

11

241 251 311 392

1.3 Adquisicin de hojas de respuestas SCANTRON para pruebas.

3,200,000

Fondo General

11

299

1. Pruebas Nacionales Aplicadas.

Prueba

Instrumento aplicado

1,460,000

1,460,000

1,125,000

220,000

1.4 Impresin de cuadernillos de 115,000 lengua, matemtica, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza para nivel bsico y medio en las distintas modalidades y convocatorias.

20,000,000

Fondo General

11

333

1.5 Aplicacin de todas las pruebas en las distintas convocatorias. Incluye viticos, combustible, pago de jurados.

44,000,000

Fondo General

11

241 251 332 341

1.6 Procesamiento y anlisis de las pruebas. Incluye recepcin de las pruebas, captura de los datos, creacin de bases de datos, anlisis, contratacin de consultores, resultados.

20,000,000

Fondo General

11

296 399 694

173

Unidad ejecutora: Direccin de Evaluacin de la Calidad Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1. Pruebas Nacionales Aplicadas.

Aplicar las pruebas nacionales estandarizadas en las reas de Lengua Espaola, Matemticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza a todos estudiantes que finalizan la Educacin Bsica (8vo grado), el 3er ciclo de Bsica de Adultos, y la Educacin Media, Modalidad General y Tcnico Profesional, en las distintas convocatorias (Tres convocatorias por nivel y modalidad al ao).

1.7 Emisin y difusin de resultados. Incluye impresin de actas y certificaciones, elaboracin de informes, elaboracin de informes por centro.

3,000,000

Fondo General

11

232 333

Prueba

Instrumento aplicado

1,460,000

1,460,000

1,125,000

220,000

115,000 1.8 Adquisicin de materiales y equipos para las pruebas, tales como cajas, precintos de seguridad, sobres, cintas adhesivas, tornes, etiquetas, labels, papel, CD/DVD, entre otros. 333 392 614 619

12,000,000 Fondo General

11

2.1 Diseo de evaluacin y muestra de instrumento de 3ro. y 4to. grado de bsica. Contratacin de consultores para revisin de diseo y elaboracin de pruebas.

1,200,000

Fondo General

11

299

2. Evaluacin diagnstica de 4to grado de bsica aplicada.

Aplicar una evaluacin de aprendizaje y estudio de factores asociados a una muestra nacional de estudiantes de 3ro y 4to grado de la Educacin Bsica en matemtica y comprensin lectora. Incluye colectar informacin de los centros, los docentes y los estudiantes a travs de cuestionarios para analizar las oportunidades y factores asociados al aprendizaje.

2.2 Impresin de instrumentos. pruebas de lengua y matemtica y cuestionarios para 30,000 estudiantes, 3000 cuestionarios de docentes, coordinadores y directores. Instrumento Instrumento aplicado 88,816 92,000 92,000 2.3 Aplicacin de Evaluacin. Trabajo de campo de piloto y estudio final, procesamiento de los datos.

3,000,000

Fondo General

11

232

11,000,000

Fondo General

11

241 251

2.4 Anlisis e informe de resultados. Anlisis de aprendizaje en lengua y matemtica y factores asociados al mismo.

5,120,000

Fondo General

11

331

2.5 Difusin de resultados evaluacin de 3ro. y 4to. grado de bsica. Talleres y eventos de difusin, distribucin de informes amigables.

890,000

Fondo General

11

333 311

174

Unidad ejecutora: Direccin de Evaluacin de la Calidad Educativa Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.1 Elaboracin de diseo de las pruebas del 2do. grado del primer ciclo de media. Contratacin de consultores para elaborar el diseo, las pruebas y los instrumentos.

1,300,000

Fondo General

11

392 396

3. Evaluacin diagnstica del primer ciclo de Media aplicada.

Aplicar la evaluacin diagnstica del Primer Ciclo de Educacin Media que se aplicar en el 2do grado en el ao 2013. Incluye la elaboracin de pruebas para Lengua Espaola, Matemticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y cuestionarios a estudiantes, docentes y directores.

Estudiante

Instrumento aplicado

10,000

10,000

3.2 Impresin de instrumentos para unos 10,000 estudiantes. Incluye 40,000 pruebas de lengua, matemtica, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, 10,000 cuestionarios a estudiantes y 1000 cuestionarios a docentes y directores.

1,200,000

Fondo General

11

232

3.3 Aplicacin, procesamiento y anlisis. Incluye el trabajo de campo del piloto y del estudio final, captura y procesamiento de datos y anlisis de resultados.

4,500,000

Fondo General

11

241 251

3.3 Difusin de resultados. Incluye elaboracin de informes a distintas instancias.

900,000

Fondo General

11

241 311

4. Participacin en estudio PISA realizada.

Participar en el estudio PISA 2015 que organiza la OCDE.

Acuerdo

Informe de participacin

4.1 Coordinacin de la participacin en PISA. Pago de cuota anual a OCDE y participacin en las reuniones internacionales.

3,000,000

Fondo General

11

151

175

Unidad ejecutora: Direccin de Evaluacin de la Calidad Educativa Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

5.1 Participacin en la coordinacin TERCE. Incluye reuniones de coordinacin y cuota anual a UNESCO.

650,000

Fondo General

11

299

5.2 Capacitacin equipo tcnico TERCE. Participacin en talleres internacionales para anlisis del estudio y capacitacin de quienes van a aplicar y trabajar con estos datos. 5.3 Aplicacin definitiva instrumentos TERCE. de

600,000

Fondo General

11

241 341 311

5,750,000

Fondo General

11

232 241

5. Estudio TERCE aplicado.

Aplicar definitiva del estudio TERCE organizado por UNESCO -OREALC en 3ro y 6to grado en las reas de Lengua, Matemticas y Ciencias Naturales. Adems incluye cuestionario a estudiantes, docentes, directores y familias.

5.4 Adquisicin de materiales para la prueba. Material gastable para identificacin, empaque, distribucin, etc. Estudiante 0 10,000 10,000 5.5 Procesamiento y anlisis de resultados.

1,450,000

Fondo General

11

241

1,440,000

Fondo General

11

392

5.6 Correccin de preguntas abiertas. Capacitacin y pago a correctores de preguntas de matemtica, ciencias y escritura.

1,760,000

Fondo General

11

241 341 311

5.7 Impresin de las pruebas de lectura, escritura, matemtica y ciencias de la naturaleza para alrededor de 10,000 estudiantes de 3ro y 6to grado. Impresin de 10,000 cuestionarios para estudiantes, cuestionarios para la familia y 1000 cuestionarios docentes y de directores.

2,500,000

Fondo General

11

232

176

Unidad rectora: Oficina Nacional de Supervisin, Evaluacin y Control Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Titulacin de Estudios
Dimensin: Calidad

Poltica 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad en favor de una mejor educacin y garantice al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

1.1 Digitalizacin y restauracin de los libros.

3,307,000 Fondo General

11

232

1. Libros digitalizados y restaurados.

Digitar, y restaurar los libros que contienen datos acadmicos de estudiantes (Bsica y Media), para su conservacin.

Libro

Informe de ejecucin

150

50

50

50

1.2 Supervisin de Digitalizacin y Restauracin de libros.

240,000 Fondo General

11

332

Informes de Resultados.

N/A

2.1 Contratacin de personal para digitacin de registros de estudiantes de Bsica y Media.

3,000,199 Fondo General

11

397

2. Registros de estudiantes digitados.

Digitar los registros de estudiantes.

Registro

Informe de ejecucin

720,000

180,000

180,000

180,000

180,000 2.2 Supervisin de digitacin de registros de estudiantes de Bsica y Media.

240,000 Fondo General

11

331

2.3 Informe de resultado.

N/A

177

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Titulacin de Estudios Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

3.1 Elaboracin y Desarrollo de Gua de procedimientos de los Servicios para validacin, legalizacin y convalidacin de estudios. 3. Gua de orientacin elaborada y socializada. Disear una gua de procedimientos de los servicios para la validacin, legalizacin y convalidacin de estudios. Documento elaborado

150,000 Fondo General

11

232

Gua

3.2 Socializar Gua de procedimiento de los servicios para la validacin, legalizacin y convalidacin de estudios. 3.3 Informe de resultado del proceso de socializacin.

60,000 Fondo General

11

397

4. Directores de Distrito y Enc. de Validaciones de los Distritos capacitados.

Capacitar a los directores de Distritos Educativos y Encargados de Certificaciones y Validaciones de los Distritos.

Persona

Informe de capacitacin

212

53

53

53

53

4.1 Capacitacin de los Directores de Distrito y Enc. de Certificaciones y Validaciones, sobre el manejo correcto de los expedientes acadmicos en virtud en lo establecido en la gua de orientacin.

2,000,000

11

392

5. Diplomas entregados a los estudiantes.

Entregar el diploma correspondiente a los estudiantes que han concluido la educacin bsica, media y tcnico profesional desde el ao 2004 hasta el 2012.

Diploma

Informe de ejecucin

350,000

350,000

5.1 Adquisicin y recepcin de los diplomas.

25,233,091 Fondo General

299

178

Unidad rectora: Viceministerio Administrativo y Financiero Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Dotar a los directores de los 1. Directores de los distritos educativos de distritos educativos telfonos mvil, a fin de dotados de flotas. mejorar la comunicacin con las instancias del MINERD.

Directores

Documento validado

100

30

30

30

10

1.1 Distribucin de flotas a los directores distritales.

4,338,699 Fondo General

212

2.1 Servicio telefnico de larga distancia. Realizar el pago de telefona 2. Servicio de local, larga distancia, servicio telecomunicaciones de internet y televisin por pagadas. cable.

20,852,281 Fondo General

212

Gasto

Informe financiero

2.2 Telfono local.

98,573,400 Fondo General

213

2.3 Servicio de internet y televisin por cable.

144,574,319 Fondo General

215

3.1 Pago al servicio de Agua. Pagar los servicios de agua y 3. Servicios bsicos electricidad a fin de pagados. mantener la operatividad de la institucin. Gasto Informe financiero 2 2 2 3.2 Pago al servicio de Electricidad no cortable.

25,224,092 Fondo General

222

376,193,144 Fondo General

22100

4.1 Comisiones y gastos bancarios. 4. Necesidades operacionales del Ministerio de Educacin cubiertas.

1,095,260 Fondo General

292

Realizar la reserva administrativa para cubrir diversas necesidades operacionales del MINERD.

Gasto

Conduce

4.2 Administracin y asignacin de combustible a las instancias del MINERD.

63,409,223 Fondo General

341

8.1 Realizacin de procesos de licitacin y otras reuniones.

70,000 Fondo General

311

179

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Adquirir locales en alquiler 5. Locales para para mover Centros Docencia y Oficinas Educativos que estn en de Distritos condiciones de hacinamiento alquilados. y alojar Oficinas de Distritos.

5.1 Elaboracin de Contratos, y traslado de los Centros Educativos y Oficinas a los nuevos locales. Local Contrato 163 20 20 5.2 Traslado de evaluacin local. personal a

N/A

10,000 Fondo General

241 251

6. Alquileres de locales existentes pagados.

Realizar el pago de alquiler de Centros Educativos Oficinas de Distritos.

Local

Informe financiero

163

163

163

6.1 Realizacin del Pago de Alquileres de parqueos, Centros Educativos y Distritos.

27,381,500 Fondo General

261

7. Seguros de vehculos pagados.

Asegurar todos los vehculos del MINERD y mantener al da el pago de la pliza.

vehculo

Documento validado

750

800

800

7.1 Realizar el pago de seguros a los vehculos del MINERD.

1,314,312 Fondo General

271

8.1 Dotar a los policas escolares de uniformes y cascos.

5,000,000 Fondo General

396

8.2 Dotar a los policas escolares de instrumentos de trabajo para la implementacin del orden. Dotar al personal de la Unidad Polica Escolar de los insumos necesarios para el desempeo de su labor.

2,000,000 Fondo General

396

8. Efectivos de Polica Escolar equipados.

Policas

Informe de implementacin

1,700

2,000

2,000 8.3 Entregar equipos tecnolgicos para la comunicacin entre los miembros para el desarrollo de la Red de Comunicacin y su Instalacin, la adquisicin de Radios Base instalados con sus Antenas y Radios Porttiles.

1,000,000 Fondo General

396

8.4 Entrenamiento a nuevos agentes.

8,100,000 Fondo General

311

180

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

Colocar cmaras de seguridad en la Sede Central, para tener 9. Sistema de control visual de la entrada y vigilancia ampliado. salida de personas a nuestras instalaciones.

Sistema

Informe de instalacin

9.1 Ampliar el sistema de vigilancia.

2,000,000 Fondo General

396

10. Medio ambiente de la Sede Central del MINERD protegido.

Implementar un programa para la proteccin del medio ambiente de la Sede Central del MINERD.

Medio ambiente

Informes de evaluacin

10.1 Establecer la logstica para el manejo de materiales y desechos con fines de reciclaje, y para el uso eficiente de los recursos energa, combustible y otros.

300,000 Fondo General

241

Dotar a los Distritos, 11. Distrito Dependencia Educativos y educativos dotados Departamentos de medios de de medios de transporte para mejorar su transportacin. desempeo.

11.1 Priorizar los distritos con mayor necesidad de transporte. vehculo Ficha de control 120 100 30 35 35

150,000,000 Fondo General

98

### 421

11.2 Pago de Peaje.

1,000,000 Fondo General

254

12.1 Orientacin a los choferes sobre el cuidado y mantenimiento de los vehculos.

N/A

Realizar el mantenimiento 12. Parque vehicular preventivo de los vehculos con mantenimiento de MINERD a fin de preventivo garantizar el servicio y alargar realizado. su vida til.

12.2 Adquisicin de lubricantes y qumicos. Vehculo Ficha de control 1,600 2,650 500 600 700 850 12.3 Adquisicin de neumticos para el mantenimiento preventivo del parqueo vehicular.

16,428,900 Fondo General

342

10,952,600 Fondo General

353

12.4 Lavandera de vehculos.

2,190,520 Fondo General

223

181

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

13. Parque vehicular Realizar la reparacin de con mantenimiento vehculos. correctivo.

Vehculo

Ficha de control

200

175

43

44

44

44

13.1 Envo de vehculos al taller y/o contratacin del servicio, para dar mantenimiento correctivo y adquisicin de lubricantes y qumicos.

20,000,000 Fondo General

341

14.1 Requerimiento de los uniformes para los choferes. 14. Choferes uniformados. Adquirir uniformes para los choferes para mejorar la imagen institucional. Chofer Lista de entrega 0 280 280 14.2 Adquisicin, recepcin y entrega de los uniformes a los choferes.

N/A

2,000,000 Fondo General

241

15. Mobiliario distribuido.

Adquirir y distribuir los Kit de Mobiliarios para atender la demanda de los Centros Educativos.

Kits

Informe de monitoreo

15.1 Adquisicin de 234,860 kits de mobiliario. 234,860 234,860 63,411 44,624 58,715 68,110 15.2 Distribucin de 234,860 kits de mobiliarios Centros Educativos.

1,910,794,664 Fondo General

12 13 14 1

612

3,396,840 Fondo General

241 251

16. Libros de textos Distribuir los libros de textos y Materiales para cubrir la demanda de la Didcticos educacin a nivel nacional. distribuidos.

Libro

Informe de monitoreo

14,620,977 14,620,977

14,620,977

16.1 Distribucin a los Distritos Educativos.

2,242,648 Fondo General

241 251

Distribuir los kit de 17. Kit de Uniformes Uniformes y Mochilas y Mochilas tomando en cuenta el Mapa distribuidos de ndice de Pobreza

Kits

Informe de monitoreo

300,000

300,000

300,000

17.1 Distribucin a los Distritos Educativos.

496,840 Fondo General

241 251

18. Almacenes reorganizados

Distribuir y clasificar los Insumos en el Centro de Acopio

Proceso

Informe de monitoreo

19

19

18.1 Recibir y organizar insumos en Centros de Acopio.

5,324,856 Fondo General

241

19. Departamentos de la Sede Central del MINERD equipados.

Suplir los departamentos de la Sede Central del MINERD con los Materiales Gastable de Oficina

Departamento

Informe de monitoreo

100

100

25

25

25

25

19.1 Distribucin departamentos.

los

14,488,739 Fondo General

241

182

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

20. Departamento de Imprenta equipado.

Suplir al departamento de Imprenta del MINERD las herramientas necesarias para ofrecer un servicio de calidad.

Imprenta

Informe de monitoreo

20.1 Impresin Didcticos.

de

Materiales

22,542,030 Fondo General

331 332

Formar pelotones de estudiantes abanderados que participarn en las diferentes actividades cvicas y 21. Regionales culturales, que se llevarn a Educativas dotadas cabo durante las de Banderas. celebraciones de las distintas efemrides patrias tanto a nivel Nacional, Regional y Distrital.

Elemento

Informe de monitoreo

3,510

3,510

21.1 Suplir Banderas.

1,323,270 Fondo General

241 251

22.1 Verificacin de Inventario y Etiquetado de Activo de los Mobiliarios y/o equipo que no estn plaqueteados, Regionales, Distrito y Centros Educativos. Registro y Ajuste de Novedades al inventarios de Activos. Actualizar el inventario de activos fijos del MINERD, tipo bienes muebles, para mantener el control y garantizar la calidad de la informacin de los registros de ubicacin y valores de los Activos Fijos.

2,004,750 Fondo General

241

22. inventarios de Activos Fijos del MINERD actualizados.

Proceso

Informe de Inventario

22.2 Elaboracin del informe de inventario de activos fijos.

N/A

22.3 Etiquetar los activos que se adquieran, para facilitar su control.

1,095,260 Fondo General

333

22.4 Descargar los activos que ya no sern utilizados por el MINERD, para optimizar el espacio de los almacenes y actualizar el patrimonio.

N/A

183

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

23.1 Coordinacin con las diferentes dependencias sobre el taller.

N/A

23.2 Programacin del solicitud de refrigerio.

taller

15,000 Fondo General

311

23.3 Ejecucin del taller e informe. Fortalecer la capacitacin de todos los involucrados en los procesos de adquisiciones, y en el manejo del Sistema Integrado de Gestin Financiera (SIGEF), para agilizar los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras .

N/A

23. Personal administrativo orientado en los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.

Persona

Informe de Capacitacin

20

10

10

23.4 Capacitaciones especiales en las normas internacionales en el exterior del pas.

403,500

BID

23.5 Capacitaciones especiales en las normas internacionales en el exterior del pas.

403,500

BM

23.6 Capacitaciones especiales en las normas internacionales a nivel nacional.

300,000 Fondo General

332 311

184

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades 24.1 Recepcin de requerimiento y verificacin en el plan de adquisiciones.

Presupuesto

N/A

24.2 Preparacin de los documentos base y/o invitaciones a presentar oferta.

N/A

24.3 Ejecucin del proceso Compras y Contrataciones. Comprar y/o Contratar los Bienes, Servicios y Obras requeridos por las instancias 24. Bienes, Servicios de acuerdo a la Ley 340-06 y Obras Adquiridos. con modificaciones de Ley 449-06 y su Reglamento de aplicacin No. 543-12.

de

N/A

Proceso

Acta

24.4 Realizacin de procedimientos de seleccin de proveedores para obtener contratos abiertos de bienes y servicios de alto consumo en el MINERD. Estos son: Toners, Material Gastable, Alquiler de Vehculos, Alimentos y Bebidas, Materiales Ferreteros, Servicios de Lavado de Vehculos, Fotocopias e impresiones, etc.

N/A

24.5 Publicacin en el Portal de los documentos de compras de acuerdo a Ley.

N/A

Redisear el componente de adquisiciones en el Portal del 25. Componente de MINERD, para facilitar el adquisiciones en el acceso y localizacin de Portal de MINERD documentos de todos los rediseado. procesos de Compras y Contrataciones.

25.1 Solicitud del rediseo del componente de adquisiciones a la Direccin de Tecnologa.

N/A

Portal del MINERD

Informe de Monitoreo

25.2 Adecuacin del componente de adquisiciones y adecuacin segn la normativa.

N/A

25.3 Implementacin componente rediseado.

del

N/A

185

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

26.1 Identificar en el plan de adquisiciones los bienes y obras requeridos por las instancias.

N/A

26. Plan de adquisiciones ejecutado.

Dar seguimiento al plan de adquisiciones para verificar el nivel de cumplimiento.

Plan

Informe de Monitoreo

26.2 Seguimiento al proceso de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios.

N/A

26.3 Preparacin del informe de ejecucin del Plan de Adquisiciones.

N/A

27.1 Coordinacin con las instituciones que imparten la capacitacin. 27. Personal de la Departamento de Compras y Contrataciones capacitado. Capacitar al personal sobre: la legislacin vigente de Compras y Contrataciones.

5,400 Fondo General

241

Personal

Informe de Capacitacin

20

20

20

27.2 Programacin de los cursos.

N/A

27.3 Ejecucin y preparacin del informe de capacitacin.

N/A

Suministrar empapelado en ventanas exteriores para 28. Proceso de proteccin de los rayos empapelado en solares, eliminando gastos de ventanas realizado. energa por calentamiento exterior.

Proceso

Conduce

28.1 Empapelado de ventanas.

3,149,361 Fondo General

392

29. Caseta habilitada.

Habilitar caseta para recoleccin de fundas de desperdicios de basura que se genera diariamente en la Sede.

Local

Constancia de recepcin del bien

29.1 Habilitacin caseta recoleccin de basura.

para

1,400,000 Fondo General

391

186

Unidad ejecutora: Direccin Administrativa Dimensin: Fortalecimiento Institucional Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

30. Filtrante y Cmara Sptica Sede Central habilitados.

Ejecutar filtrante y cmara sptica para descargar solamente las aguas negras de los baos de la Sede, evitando as las inundaciones de los mismos cada vez que llueve.

Elemento

Informe de implementacin

30.1 Ejecucin de filtrante y cmara sptica para aguas negras baos Sede Central.

600,000 Fondo General

391

187

Unidad rectora: Viceministerio Administrativo y Financiero Unidad ejecutora: Direccin Financiera Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto 1. Reparacin y Habilitacin del rea Contabilidad y Validacin y Rendicin de Cuentas realizada. Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Ene-Mar Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Gestionar la Remodelacin y habilitacin de las reas de Contabilidad y Validacin y Rendicin de Cuentas.

Proceso

Informe de Gestin

1.1 Gestionar rehabilitacin del rea fsica de las reas de Financiero, Contabilidad y Validacin y Rendicin de Cuentas mobiliarios y equipos.

3,789,050 Fondo General

293

2. Manual de Normas y Procedimientos implementado.

Asegurar la implementacin del manual de Normas y Procedimientos acordes a las Leyes Vigentes, para mejorar la ejecucin de las labores y dar cumplimiento a la auditora de procesos.

2.1 Seguimiento.

N/A

Manual

Documento normativo

2.2 Redaccin de informes.

N/A

2.3 Actualizacin de Polticas y Procedimientos.

N/A

3. Informe de ejecucin presupuestaria elaborado.

Ejecutar el presupuesto dando seguimiento oportuno a las apropiaciones trimestrales asignadas por la Direccin General de Presupuesto al MINERD y el uso adecuado de los mismos segn las normativas vigentes. Generar los informes peridicos, confiable, transparentes y de forma oportuna para la toma de decisiones a las Mximas Autoridades Ejecutivas. Digitalizar los documentos del Departamento de Gestin de Tesorera mediante el escaneo de los documentos generados y recibidos por esta rea, para la gestin oportuna de las informaciones que se requieran.

3.1 Plan de monitoreo al proceso de documentacin e implementacin. Informe Informe de ejecucin 2 4 1 1 1 1

N/A

3.2 Ejecucin del monitoreo.

N/A

4. Remisin de Informes generados.

Informe

Acta

4.1 Dar seguimiento al uso correcto y oportuno de los fondos segn las normas establecidas. 4.2 Remisin de informes a los rganos receptores, segn las normativas vigentes. 5.1 Documentacin a escanear.

N/A

1,808,941 Fondo General

293

N/A

5. Documentacin Digitalizada.

Documento

Informe de ejecucin

5.2 Escaneo de la documentacin.

780,000 Fondo General

299

5.3 Definicin del software a utilizar

1,578,679 Fondo General

299

188

Unidad ejecutora: Direccin Financiera Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 6.1 Participacin en el desarrollo del sistema de informacin con el Archivo Central del MINERD. Sistema Reporte del Sistema 1 1 6.2 Pruebas y ajustes al sistema. 6.3 Implantacin del sistema y seguimiento. 7.1 Auditoria y monitoreo al proceso de gasto inversin. 7.2 Supervisin y verificacin de manera fsica los gastos y adquisiciones en cada una de las unidades. 7.3 Seguimiento a encontrado. 7.4 Preparacin sugerencias. de los hallazgo 0 Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 293 299

Ene-Mar

Oct-Dic

6. Sistema de Informacin para consultas y notificaciones de informacin financiera implementado.

1,855,400 Fondo General

Implementar el sistema de informacin financiera a clientes internos y externos de el estatus de sus expedientes.

N/A

N/A

6,094,730 Fondo General

293

7. Auditora a los recursos transferido de Descentralizacin realizada.

Asegurar el correcto uso de los recursos que son transferido a cada una de las instancia descrita en la transferencia.

N/A

Monitoreo

Informe de auditora

N/A

informe

N/A

8.1 Capacitacin al personal en los nuevos procedimiento a implementar en el Manual de Normas y Procedimientos. 8.2 Cursos de Actualizacin del Sistema de Informacin de la Gestin Financiera (SIGEF). Lista de participantes 8.3 Fundamentos Administracin Pblica. de la

3,500,000 Fondo General

293

N/A

8. Personal Capacitado.

Capacitar al personal de la Direccin Financiera, contadores y Directores Centros Educativos para lograr un buen desempeo de sus funciones.

persona

71

202

78

82

42

N/A

8.4 XII Curso Interamericano sobre la auditoria Forense. 8.5 III Curso Interamericano de capacitacin para las Secretarias. 8.6 Elaboracin y Redaccin de informes financieros.

1,268,200 Fondo General

293

328,000 Fondo General

293

124,000 Fondo General

293

189

Unidad ejecutora: Direccin Financiera Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

8.7 Capacitacin a los usuarios en el manejo del sistema de Informacin para consultas y notificaciones de informacin financiera.

27,000 Fondo General

293

8.8 Orientacin acerca de la funcin y responsabilidad de los Contadores.

233,333 Fondo General

293

8.9 Orientar a 122 contadores sobre el control, manejo y registro de las documentaciones.

234,300 Fondo General

293

8. Personal Capacitado.

Capacitar al personal de la Direccin Financiera, contadores y Directores Centros Educativos para lograr un buen desempeo de sus funciones.

8.10 Entrenamiento en el uso de las herramienta del Sistema de Gestin de Recursos Financiero. Lista de participantes 8.11 Orientar a 45 Directores de Centros Educativos.

302,367 Fondo General

293

persona

71

202

78

82

42

1,250,000 Fondo General

293

8.12 Instruir a 45 Directores en inversin de los recursos.

1,250,000 Fondo General

293

8.13 Tres(3) Personas de la Unidad de Validacin y Rendicin de Cuentas capacitado en Auditoria Interna.

175,000 Fondo General

293

8.14 Tres (3) Personas de la Unidad de Validacin y Rendicin de Cuentas capacitado en Redaccin de Informe.

175,000 Fondo General

293

8.15 Capacitar el personal de la Direccin Financiera en Excel Avanzado. (RD$ 226,000.00).

Coordinar con la Direccin de Recursos Humanos

293

190

Unidad rectora: Viceministerio de Apoyo administrativo Unidad ejecutora: Direccin de Edificaciones Escolares Dimensin: Calidad Poltica 5: Crear las condiciones necesarias y movilizar la sociedad dominicana y la comunidad educativa para asegurar el estricto cumplimiento del horario y el calendario escolar para posibilitar aprendizajes de calidad por parte de los estudiantes.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Fuente de Est. Prog. financiamiento Prog. Act. Cta.

EneroMar

Oct-Dic

1.1 Terminar la construccin de 581 aulas del Nivel Bsico. 1. Proyectos de construccin de aulas en proceso de ejecucin, terminados.

1,855,453,271 Fondo General

13

635

Terminar los proyectos de construccin de aulas que se encuentran en proceso de ejecucin.

Aula

Informe de recepcin de la obra

911

400

511

1.2 Terminar la construccin de 330 aulas del Nivel Medio.

1,897,189,227 Fondo General

14

635

1.3 Supervisin al proceso construccin de 911 aulas.

de

2,000,000 Fondo General

241

191

Unidad rectora: Viceministerio Administrativo y Financiero Unidad ejecutora: Direccin de Mantenimiento Escolar Dimensin: Calidad Poltica 5: Crear las condiciones necesarias y movilizar la sociedad dominicana y la comunidad educativa para asegurar el estricto cumplimiento del horario y el calendario escolar para posibilitar aprendizajes de calidad por parte de los estudiantes.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.1 Evaluacin de las aulas para priorizar el mantenimiento preventivo.

1,500,000

Fondo General

241

Rehabilitar puertas, ventanas, 1. Aulas reparadas. instalacin elctrica, etc.

Aula

Informe de resultados

1.2 Diseo y ejecucin del programa de mantenimiento preventivo. 1,380 1,700 362 425 457 456

43,401,000 Fondo General

281

1.3 Supervisin del programa del mantenimiento preventivo y elaboracin del informe.

2,000,000

Fondo General

241

2.1 Evaluacin de las aulas para priorizar el cambio en las estructuras de los centros educativos. Rehabilitar las aulas en los Centros Educativos (cambio de puertas, ventanas, pisos, instalaciones elctricas y sanitarias, etc.).

1,500,000

Fondo General

241

2. Aulas Rehabilitadas.

Aula

Informe de resultados

3,524

3,490

742

872

938

938

2.2 Diseo y ejecucin del programa de rehabilitacin mayor en los centros educativos.

1,385,978,268

Fondo General

281

192

Unidad ejecutora: Direccin de Mantenimiento Escolar Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Rehabilitar las aulas en los Centros Educativos (cambio de puertas, ventanas, pisos, instalaciones elctricas y sanitarias, etc.). Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 5 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2. Aulas Rehabilitadas.

Aula

Informe de resultados

3,524

3,490

742

872

938

938

2.3 Supervisin, cubicacin y elaboracin de informe de las obras realizadas.

1,000,000

Fondo General

241

3.1 Evaluacin del mobiliario del los centros educativos, para priorizar su reparacin.

2,000,000 Fondo General

241

3.2 Diseo y ejecucin del programa de reparacin de 51,500 butacas.

43,286,780 Fondo General

281

3. Mobiliario de aulas reparado.

Reparar 51,500 butacas, 5,000 sillas y 3,000 mesas de los centros educativos, para mejorar la calidad de la educacin.

Aula

Informe de resultados

625

1,488

260

372

428

428

3.3 Diseo y ejecucin del programa de reparacin de 5,000 sillas.

2,835,000 Fondo General

281

3.4 Diseo y ejecucin del programa de reparacin de 3,000 mesas.

2,070,000 Fondo General

281

3.5 Distribucin del mobiliario reparado y elaboracin del informe.

1,500,000 Fondo General

241

4. Aulas equipadas con mobiliario nuevo.

Equipar las aulas con 14,000 butacas nuevas, a fin de que los estudiantes puedan tener mejores condiciones y as mejorar la calidad de la educacin.

4.1 Evaluacin de las aulas para priorizar las necesidades del mobiliario. Aula Informe de resultados 0 363 65 90 104 104

500,000.00 Fondo General

241

4.2 Solicitud y recesin del mobiliario nuevo.

24,650,000 Fondo General

281

193

Unidad ejecutora: Direccin de Mantenimiento Escolar Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Equipar las aulas con 14,000 butacas nuevas, a fin de que los estudiantes puedan tener mejores condiciones y as mejorar la calidad de la educacin. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 5 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4. Aulas equipadas con mobiliario nuevo.

Aula

Informe de resultados

363

65

90

104

104

4.3 Distribucin del mobiliario y elaboracin de informe.

2,000,000 Fondo General

241

5.1 Diseo del programa de fumigacin de los centros educativos a nivel nacional.

N/A

5. Aulas Saneadas.

Fumigar 456,000 aulas (saneadas) en 5,046 Escuelas, a nivel nacional.

Aula

Informe de resultados

160,000

456,000

96,900

114,000

122,550

122,550 5.2 Ejecucin del programa de fumigacin.

63,840,000 Fondo General

296

5.3 Supervisin de la ejecucin del programa fumigacin.

500,000.00 Fondo General

241

6.1 Evaluacin de las aulas para priorizar su intervencin.

1,500,000

Fondo General

241

6. Aulas descongestionadas.

Descongestionar 300 aulas a nivel nacional, para mejorar la calidad de la educacin, mediantes aulas nuevas construidas de Emergencia (Aulas en furgones, playwood, PVC, etc.).

Aula

Acta

100

300

63

75

81

81

6.2 Diseo y ejecucin del programa de construccin.

75,000,000 Fondo General

281

6.3 Supervisin del programa de construccin y elaboracin del informe.

4,000,000

Fondo General

241

194

Unidad ejecutora: Direccin de Mantenimiento Escolar Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 5 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

7.1 Instalacin de 141 inversores nuevos, solicitados por los centros educativos.

14,805,000 Fondo General

281

7.2 Reparacin de 150 inversores por solicitud de los centros educativos. Instalar en los centros educativos inversores nuevos y reparar los inversores instalados, incluyendo las bateras necesarias para su funcionamiento.

2,130,000 Fondo General

296

7. Centros Educativos beneficiados con inversores.

Centro Educativo

Informe de resultados

466

291

62

72

79

78

7.3 Instalacin de 2,496 bateras a los 141 inversores nuevos.

53,631,552 Fondo General

241 281 296

7.4 Reemplazo de 2,112 bateras a los inversores instalados en los centros educativos.

10,428,508 Fondo General

281

7.5 Supervisin de las instalaciones y reparaciones de los inversores.

3,000,000 Fondo General

241

8.1 Evaluacin y diseo del programa de rehabilitacin de espacios fsicos. Rehabilitar los espacios fsicos de: las Direcciones Regionales, Distritales, edificio norte de la sede central, edificio de INAFOCAM, ISFODOSU, INEFI, pruebas nacionales y Bienestar estudiantil, para mejorar el funcionamiento de las operaciones de las mismas.

2,000,000 Fondo General

241

8. Espacios fsicos rehabilitados.

rea fsica

Informe de resultados

28

8.2 Rehabilitacin las Direcciones Regionales Educativas.

10,000,000 Fondo General

281

8.3 Rehabilitar el edificio Norte de la Sede del Ministerio de Educacin. Departamento de Certificacin y convalidacin.

60,000,000 Fondo General

281

195

Unidad ejecutora: Direccin de Mantenimiento Escolar Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 5 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

8.4 Rehabilitar las reas internas en el edificio INAFOCAM rediseo del espacio fsico de las oficinas administrativas.

16,500,000 Fondo General

281

8.5 Rehabilitacin de las reas internas y externas del ISFODOSU en los seis recintos y la rectora. Construccin y equipamiento de nueve laboratorios en los recintos: Luis Napolen, Emilio Prud'homme, Urania Montas, Flix Evaristo, Educacin Fsica y Juan Vicente Moscoso. Rehabilitar los espacios fsicos de: las Direcciones Regionales, Distritales, edificio norte de la sede central, edificio de INAFOCAM, ISFODOSU, INEFI, pruebas nacionales y Bienestar estudiantil, para mejorar el funcionamiento de las operaciones de las mismas.

25,000,000 Fondo General

281

8. Espacios fsicos rehabilitados.

rea fsica

Informe de resultados

28

8.6 Rehabilitar las reas internas en el edificio INAFOCAM rediseo del espacio fsico de las oficinas administrativas.

8,000,000 Fondo General

281

8.7 Rediseo interno de las oficinas administrativas del INEFI.

15,000,000 Fondo General

281

8.8 Rehabilitar los espacios fsicos en el edificio de Pruebas Nacionales.

15,500,000 Fondo General

281

8.9 Reubicar las oficinas administrativas en el edificio de INAZUCAR, para Bienestar Estudiantil.

6,000,000 Fondo General

281

8.10 Supervisin y cubicacin de la ejecucin del programa de rehabilitacin de las reas fsicas.

2,000,000 Fondo General

241

196

Unidad ejecutora: Direccin de Mantenimiento Escolar Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 5 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. N/A

Ene-Mar

Oct-Dic

9.1 Diseo del Stand.

9. Stand del Ministerio de Educacin en la feria del libro 2013 instalado.

Instalar el Stand del Ministerio de Educacin en la Feria del Libro 2013.

Instalacin

Informe de Instalacin

9.2 Ejecucin y montaje del stand. 0 1 1

14,000,000 Fondo General

281

9.3 Supervisin y elaboracin del informe sobre el montaje del stand.

N/A

197

Institutos Descentralizados Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Educacin Fsica (INEFI) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 3: Poltica 3: Revisar peridicamente, difundir y aplicar el currculo vigente, promover una cultura de respeto y seguimiento al currculo establecido y de uso del mismo como norma y como gua de las grandes decisiones del sistema y del trabajo diario del centro educativo, consolidando la formacin en ciencia en todos los niveles educativos y promover la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) a los procesos educativos y en la estructura global del sistema.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Ejecucin del Plan de adquisicin y distribucin a 2500 docentes de un kit de accesorios docentes e instrumentos de trabajo. Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

18,800,000 Fondo General

98

437/ 2034

Dotar a los docentes de un kit, una gua metodolgica y 1. Docentes dotados la utilera deportiva, para de medios motivar y estimular a los educativos. docentes en la prctica pedaggica.

Docente

Informe de ejecucin

634

3,000

3,000

1.2 Ejecucin del plan de diseo e implementacin de gua metodolgica para 2,500 docentes. 1.3 Plan de adquisicin y distribucin a 2,500 docentes de la utilera para impartir la docencia de educacin fsica. 2.1 Plan de formacin animadores recreativos deportivos. 2.2 Aplicacin de pruebas de aptitud fsica.

2,000,000 Fondo General

98

437/ 2034

26,000,000 Fondo General

98

437/ 2034

1,000,000 Fondo General

98

437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034

3,500,000 Fondo General

98

2. Estudiantes participando en actividades curriculares.

Promover la participacin de los estudiantes en actividades curriculares como formacin de lderes, animadores recreativos deportivos, aplicacin de pruebas de actitud fsica y habilidades motrices, convivencias curriculares, torneos nacionales a fin de medir su desarrollo con la clase de Educacin Fsica.

2.3 Realizacin Curriculares.

de

Convivencias

20,800,000 Fondo General

98

2.4 Realizacin del torneo nacional de atletismo. Estudiante Informe de participacin 266,018
1,783,339

10,000,000 Fondo General

98

447,227

328,163

257,227

750,722 2.5 Realizar evento de competencias de estudiantes PEDRO MIR. 500,000 Fondo General 98 0

2.6 Participacin en la Feria del Libro. 2.7 Diseo y ejecucin de publicidad televisiva y radial. 2.8 Realizacin de festivales de Juegos tradicionales y populares.

500,000 Fondo General 2,000,000 Fondo General

98 98

0 0

950,000 Fondo General

98

198

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Educacin Fsica (INEFI) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener siempre una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.1 Aplicacin de acompaamiento. Acompaar a los docentes en las prcticas pedaggicas y la ejecucin de las convivencias deportivas curriculares. jornada de Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 98 0 437/ 2034 437/ 2034

Ene-Mar

Oct-Dic

1,800,000 Fondo General

3. Docentes acompaados.

Docente

Informe de acompaamiento

2,500

625

625

625

625

3.2 Monitoreo y acompaamiento a las convivencias curriculares.

400,000 Fondo General

98

3.3 Divulgacin y publicacin de resultados de los acompaamientos.

300,000 Fondo General

98

437/ 2034

Gestionar la participacin de los docentes en el congreso 4. Docentes nacional de calidad en participando en Educacin Fsica y en eventos educativos. concursos de temas curriculares para mejorar la prctica pedaggica.

4.1 Realizacin del Congreso Nacional de Calidad en Educacin Fsica. (2.000 Docentes Participan).

3,200,000 Fondo General

98

437/ 2034

Docente

Informe del evento

2,524

2,006

506

4.2 Realizacin del concurso de literatura de educacin fsica.

2,700,000 Fondo General

98

437/ 2034

4.3 Docentes participando eventos internacionales.

en

1,500,000 Fondo General

98

437/ 2034

5. Personal orientado y actualizado en Educacin Fsica.

Orientar y actualizar a los tcnicos docentes, docentes y administrativos del rea de Educacin Fsica a fin de mejorar su prctica docente.

5.1 Actualizacin de tcnicos docentes y docentes con charlas sobre nutricin y talleres, hbitos de higiene, prevencin de enfermedades y riesgos laborales. Persona Informe de orientacin 368 2,506 800 466 800 440

650,000 Fondo General

98

437/ 2034

5.2 Actualizacin en deportes curriculares y co-curriculares.

4,000,000 Fondo General

98

437/ 2034

5.3 Capacitacin en formulacin de proyectos educativos y formulacin presupuestaria de eventos.

1,650,000 Fondo General

98

437/ 2034

199

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Educacin Fsica -INEFI- (Administrativo) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 5.4 Realizacin de talleres de organizacin, control y buena postura. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 437/ 2034

Ene-Mar

Oct-Dic

500,000 Fondo General

98

5. Personal orientado y actualizado en Educacin Fsica.

Orientar y actualizar a los tcnicos docentes, docentes y administrativos del rea de Educacin Fsica a fin de mejorar su prctica docente.

Persona

Informe de orientacin

368

2,506

800

466

800

440

5.5 Capacitacin y entrenamiento de tcnicos docentes y administrativos en elaboracin de informes tcnicos y actualizaciones informticas.

500,000 Fondo General

98

437/ 2034

5.6 Diseo y Distribucin de la revista impresa.

2,700,000 Fondo General

98

437/ 2034

6. Espacios creados para la realizacin de actividades deportivas.

Aperturar centros de iniciacin deportiva escolar y crear clubes escolares que incentiven la prctica del deporte escolar a nivel nacional.

6.1 Aperturar el CIDE de Bayaguana. Local Informe de ejecucin 0 501 123 124 131 123 6.2 Creacin de Clubes escolares deportivos.

1,500,000 Fondo General

98

437/ 2034

4,000,000 Fondo General

98

437/ 2034

7. Mantenimiento realizado.

Ejecutar los gastos necesarios que garanticen el funcionamiento del INEFI.

Persona

Informe de ejecucin

267

298

16

15

15

252

7.1 Ejecucin de reparacin de 120 instalaciones deportivas.

10,400,000 Fondo General

98

437/ 2034

8.1 Elaboracin de Formularios.

100,000 Fondo General

98

437/ 2034

8. Boletn Estadstico Realizado.

Levantar los datos estadsticos y planta fsica para la elaboracin del boletn estadstico.

8.2 Aplicacin de Censo procesamiento de datos. Boletn Informe del diagnstico 100 4,001 4,001

700,000 Fondo General

98

437/ 2034

8.3 Diagramacin de portada e impresin boletn..

200,000 Fondo General

98

437/ 2034

8.4 Distribucin del boletn.

200,000 Fondo General

98

437/ 2034

200

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Educacin Fsica -INEFI- (Administrativo) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 9.1 Salarios del personal. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 98 0 437/ 2034 437/ 2034

Ene-Mar

Oct-Dic

19,890,000 Fondo General

9.2 Contratacin de personal.

9,600,000 Fondo General

98

9.3 Realizacin de mantenimiento a 6 vehculos.

1,000,000 Fondo General

98

437/ 2034

9.4 Realizacin de mantenimiento planta fsica. Ejecutar los gastos necesarios 9. Gastos operativos que garanticen el ejecutados. funcionamiento del INEFI. Informe de ejecucin

2,500,000 Fondo General

98

437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034

Gastos

9.5 Adquisicin de Combustible.

4,200,000 Fondo General

98

9.6 Pago servicios de comunicacin.

2,400,000 Fondo General

98

9.7 Adquisicin de equipos y material gastable. 9.8 Alquiler de equipos de transporte y almacn.

5,000,000 Fondo General

98

437/ 2034 437/ 2034 437/ 2034

2,000,000 Fondo General

98

9.9 Contribuciones a las aseguradas.

2,360,000 Fondo General

98

201

Institutos Descentralizados Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Poltica 7: Promover la equidad educativa con apoyo a los estudiantes provenientes de los sectores sociales ms vulnerables.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

1.1 Programacin, requerimiento y contratacin de los servicios del PAE a 134 suplidores (RD$4,679,393,601).

N/A

Beneficiar a los estudiantes de 5,144 centros de Inicial y 1. Estudiantes Bsica con los Programas beneficiados con el Sociales de alimentacin para Programa de garantizar el acceso y la Alimentacin permanencia de los nios y Escolar. nias provenientes de familias en condiciones de pobreza.

Estudiante

Informe de supervisin

1,435,201

1,435,201 1,435,201

1.2 Distribucin a los 1320116 estudiantes de los Alimentos PAE: Modalidad Urbano Marginal en 3,874 Centros Educativos. 1.3 Distribucin a los 69,772 estudiantes de los Alimentos PAE: Modalidad Real en 680 Centros Educativos. 1.4 Distribucin a los 45,313 estudiantes de los Alimentos PAE: Modalidad Fronterizo 493 Centros Educativos.

4,024,278,497

Fondo General

99

437/ 5170

374,351,488

Fondo General

99

437/ 5170

280,763,616

Fondo General

99

437/ 5170

Beneficiar a los estudiantes de 97 centros de Inicial y Bsica pertenecientes a la 2. Estudiantes modalidad de jornada pertenecientes a la extendida durante el periodo modalidad de enero / junio (a partir del jornada extendida periodo septiembre / beneficiados con el diciembre 397 centros) de los Programa de Programas Sociales de Alimentacin alimentacin (desayuno, Escolar: desayuno, almuerzo y merienda) para almuerzo y garantizar el acceso y la merienda. permanencia de los nios y nias provenientes de familias en condiciones de pobreza.

Estudiante

Informe de supervisin

38,071

199,997

38,071

161,926

2.1 Distribucin a los estudiantes de los Alimentos PAE: Modalidad jornada extendida 97 Centros Educativos (enero/junio, 397 centros septiembre /diciembre).

1,231,315,136 Fondo General

99

437/ 5170

202

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.1 Identificacin de los estudiantes en condiciones vulnerables y programacin de la distribucin de los materiales.

N/A

3.2 Requerimiento de: acabados textiles (322), Prendas de vestir (323), Calzados (324), Productos de papel y cartn ( 332 ).

N/A

3. Estudiantes beneficiados con Uniformes Escolares, Mochilas y tiles Escolares .

Beneficiar a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de Inicial y Bsica con Uniformes Escolares, Mochilas y tiles para apoyar a las familias y reducir la inequidad social.

Estudiante

Informe de supervisin

300,000

423,138

423,138 3.3 Recepcin de camisas (RD $ 74,049,184.13), pantalones (RD$ 118,478,694.59), Calzados (324: 161,094,679.91), Medias Escolares (RD $ 23,695,698.27), Mochilas (RD$ 296,701,505.10).

674,019,762 Fondo General

99

437/ 5170

3.4 Acompaamiento al proceso de distribucin de los tiles y uniformes escolares, a los estudiantes de los Centros Educativos de zonas ms vulnerables y elevada pobreza.

N/A

203

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades

Presupuesto

4. Estudiantes beneficiados con transporte escolar.

Beneficiar a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad de Inicial y Bsica con servicios de transporte para el traslado de los estudiantes desde comunidades distantes a los centros educativos , para apoyar a las familias y reducir la inequidad social.

Estudiante

Informe de supervisin

20,000

6,500

6,500

7,000

4.1 contratacin de servicios de transporte para el traslado de los estudiantes .

6,300,000 Fondo General

99

437/ 5170

Fortalecer institucionalmente al INABIE a travs de adquisicin de los espacios fsicos para sus operaciones, as como la contratacin de los servicios bsicos, dotacin de muebles y equipos de oficina para el plantel; Dotacin de enseres y equipos de cocina para las 5. INABIE fortalecido escuelas del PAE Real y institucionalmente. Fronterizo, Adquisicin y mantenimiento de vehculos, combustible, dotacin de refrigerios para las reuniones con los tcnicos, mantenimiento reas comunes, material gastable de oficina, material de limpieza utilizados en el desarrollo de las operaciones de la institucin.

5.1 Establecer Estrategia de intervencin para la entrega del servicio de los programas ofertados por el INABIE (normativo, administrativo, aseguramiento de la calidad, transparencia, monitoreo y rendicin de cuentas) en los centros educativos a favor de los estudiantes beneficiarios.

11,346,298 Fondo General

99

437/ 5170

Unidad

Informe de gestin

5.2 Desarrollo de mdulos de capacitacin del personal del INABIE brindndole las herramientas necesarias para la integracin de sus potencialidades en las reas de trabajo.

2,000,000 Fondo General

99

437/ 5170

5.3 Contratacin de servicios tcnicos en el desarrollo y aplicacin de plataforma tecnolgica para elevar la calidad de las informaciones y el fortalecimiento de las competencias en el uso y dotacin de la tecnologa por parte del personal.

25,206,000 Fondo General

99

437/ 5170

204

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 5.4 Elaboracin de estrategia coordinacin e integracin actividades para concertacin acuerdos (firma de acuerdos convenios). de de de y Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1,100,000 Fondo General

99

437/ 5170

5.5 Contratacin de servicios bsicos :seguridad ,telefona larga distancia/local, agua, residuos slidos y energa elctrica. Fortalecer institucionalmente al INABIE a travs de adquisicin de los espacios fsicos para sus operaciones, as como la contratacin de los servicios bsicos, dotacin de muebles y equipos de oficina para el plantel; Dotacin de enseres y equipos de cocina para las 5. INABIE fortalecido escuelas del PAE Real y institucionalmente. Fronterizo, Adquisicin y mantenimiento de vehculos, combustible, dotacin de refrigerios para las reuniones con los tcnicos, mantenimiento reas comunes, material gastable de oficina, material de limpieza utilizados en el desarrollo de las operaciones de la institucin.

5,592,307 Fondo General

99

437/ 5170

5.6 Alquiler de edificios y locales. 5.7 Adquisicin de muebles de oficina. Equipos y

2,000,000 Fondo General

99

437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170

2,432,600 Fondo General 2,016,000 Fondo General

99 99

0 0

5.8 Contratacin seguros de bienes muebles e inmuebles. 5.9 Manejo administrativo del INABIE: gastos, comisiones, tasas, auditoras y estudios financieros.

Unidad

Informe de gestin

24,807,800 Fondo General

99

437/ 5170

5.10 Adquisicin de los tiles de cocina y comedor para las escuelas del PAE REAL y Fronterizo.

15,363,700 Fondo General

99

437/ 5170

5.11 Distribucin de los tiles de cocina y comedor para las escuelas del PAE REAL y Fronterizo.

2,813,000 Fondo General

99

437/ 5170

5.12 Dotacin de 600 refrigerios a servidores del sistema educativo.

120,000 Fondo General

99

437/ 5170

5.13 Materiales y conserjera y cocina.

tiles

de

850,000 Fondo General

99

437/ 5170 437/ 5170

5.14 Mantenimiento, seguridad, ornato y mejoras menores a las edificaciones.

3,136,000 Fondo General

99

205

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Fortalecer institucionalmente al INABIE a travs de adquisicin de los espacios fsicos para sus operaciones, as como la contratacin de los servicios bsicos, dotacin de muebles y equipos de oficina para el plantel; Dotacin de enseres y equipos de cocina para las 5. INABIE fortalecido escuelas del PAE Real y institucionalmente. Fronterizo, Adquisicin y mantenimiento de vehculos, combustible, dotacin de refrigerios para las reuniones con los tcnicos, mantenimiento reas comunes, material gastable de oficina, material de limpieza utilizados en el desarrollo de las operaciones de la institucin.

5.15 Alquiler de servicio de transportacin para la distribucin de los alimentos del PAE Fronterizo, desde los almacenes a los Centros Educativos.

3,167,000 Fondo General

99

437/ 5170

5.16 Adquisicin de 5 camionetas, 2 minibs y 10 motores. 5.17 Mantenimiento y reparacin de los vehculos. 5.18 Combustibles y Lubricantes. 5.19 Adquisicin neumticos. 5.20 Publicidad, encuadernacin. de llantas y

14,372,000 Fondo General

99

437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170 437/ 5170

3,000,000 Fondo General

99

Unidad

Informe de gestin

4,000,000 Fondo General

99

2,000,000 Fondo General

99

impresin

3,900,000 Fondo General

99

5.21 tiles de escritorio, oficina y enseanza. 5.22 Material de limpieza. 6.1 Adquisicin y Recepcin de los materiales odontolgicos. 6.2 Distribucin de los materiales / equipos odontolgicos y monitoreo de las unidades odontolgicas. Informe de resultados

770,640 Fondo General

99

600,000 Fondo General

99

7,876,935

Fondo General

99

6. Estudiantes orientados en higiene oral; evaluados y tratados en salud bucal.

Orientar a los estudiantes con Instrucciones de higiene oral (correcto cepillado); evaluacin, profilaxis, aplicacin de flor, extracciones y rehabilitacin con los fines de mejorar su estado de salud bucal.

179,080

Fondo General

99

437/ 5170

Estudiante

82,370

282,637

47,105

117,766

117,766 6.3 Adquisicin de los equipos odontolgicos (sillones, mdulos odontolgicos rodantes, turbina, micromotor, lmpara de resina, etc.).

9,530,020

Fondo General

99

437/ 5170

6.4 Reparacin y mantenimiento de las unidades odontolgicas mviles.

3,397,500

Fondo General

99

437/ 5170

206

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Fortalecimiento Institucional Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

6.5 Atencin a los estudiantes en: instruccin de higiene oral, profilaxis, aplicacin de flor, exodoncia y rehabilitacin bucal. Orientar a los estudiantes con Instrucciones de higiene oral (correcto cepillado); evaluacin, profilaxis, aplicacin de flor, extracciones y rehabilitacin con los fines de mejorar su estado de salud bucal.

202,645

Fondo General

99

437/ 5170

6. Estudiantes orientados en higiene oral; evaluados y tratados en salud bucal.

Estudiante

Informe de resultados

82,370

282,637

47,105

117,766

6.6 Talleres de capacitacin a los odontlogos de los Centros Educativos, pertenecientes al 117,766 programa de salud bucal.

131,635

Fondo General

99

437/ 5170

6.7 Establecer estrategias para identificar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajen en el sector salud, especficamente en salud bucal, a fines de establecer alianzas.

875,000

Fondo General

99

437/ 5170

7. Estudiantes evaluados en agudeza visual y tratados en patologas visuales detectadas.

Evaluar a los estudiantes a travs de los Docentes que reciben Instruccin en identificacin de alteraciones visuales y realizacin de toma de agudeza visual a estudiantes utilizando la Cartilla de Snellen; evaluacin computarizada, refraccin y fondo de ojo a los estudiantes; prescripcin de lentes, referimiento y/o tratamiento de los casos quirrgicos.

7.1 Establecer estrategias para identificar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajen en el sector salud, especficamente en salud visual, a fines de establecer alianzas y realizar contrataciones.

1,000,000 Fondo General

99

437/ 5170

Estudiante

Informe de resultados

32,602

60,000

20,000

20,000

20,000

7.2 Atencin a los estudiantes en: Examen automatizado, refraccin, fondo de ojo y reherimiento en casos quirrgicos.

13,223,000 Fondo General

99

437/ 5170

7.3 Talleres de capacitacin a los docentes, tcnicos distritales, orientadores y mdicos escolares de los centros educativos para dar mayor cobertura al programa.

7,113,000 Fondo General

99

437/ 5170

207

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

8. Estudiantes orientados, identificados y tamizados, evaluados por salud auditiva.

Orientar a los estudiantes de Inicial, Bsica y Media o en la prevencin y el autocuidado del rgano auditivo y evaluar su condicin de salud auditiva.

8.1 Realizacin del Estudio de impacto de aceptabilidad de la contaminacin sonora en el entorno educativo. Estudiante Informe de resultados 20,555 75,000 15,000 30,000 30,000 8.2 Desarrollo de charlas y orientaciones para la determinacin de dficits auditivos para la prevencin, autocuidado del rgano auditivo y la contaminacin sonora.

5,549,600 Fondo General

99

437/ 5170

1,672,000 Fondo General

99

437/ 5170

9. Docentes y orientadores habilitados para la determinacin de dficits auditivos.

Habilitar a Docentes y orientadores para la determinacin de dficits auditivos en los estudiantes.

Docente

Informe de capacitacin

4,500

10,000

2,500

2,500

5,000

9.4 Talleres para docentes y orientadores sobre la identificacin y tamizaje de Estudiantes con dficits auditivos.

N/A

Entrenar a los Mdicos/as 10. Mdicos/as con habilidades diagnsticas entrenados en salud de enfermedades comunes auditiva. del rgano Auditivo.

Persona

Informe de capacitacin

800

800

10.1 Talleres de capacitacin para el diagnstico de patologas auditivas, luego de ser tamizados.

742,000

Fondo General

99

437/ 5170

11. Tcnicos orientados sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades.

Orientar a los Tcnicos Regionales y Distritales pertenecientes al PAE URBANO-MARGINAL, sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades, impartidas en charlas en los Centros Educativos, con fines de mejorar el estado nutricional y de salud de sus familias.

11.1 Modificacin de los Mens del PAE REAL y PAE -UM.

2,270,000

Fondo General

99

437/ 5170

Tcnico/a distrital

Informe de orientacin

40

108

36

36

36

11.2 Desarrollo de los talleres de capacitacin con los Tcnicos Regionales y Distritales pertenecientes a los 54 Distritos Educativos y 9 Regionales a donde pertenecen los 2,081 centros educativos del PAE UM.

3,081,000

Fondo General

99

437/ 5170

208

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto 12. Directores orientados sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades. Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Orientar a los Directores de los centros educativos del PAE UM sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades.

Director/a

Informe de orientacin

695

2,080

694

693

693

12.1 Desarrollo de los talleres de capacitacin con los Directores pertenecientes a los 54 Distritos Educativos a donde pertenecen los 2081 centros educativos del PAE UM.

3,217,000

Fondo General

99

437/ 5170

13. Madres orientadas sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades.

Orientar a las Madres de los estudiantes de los Centros Educativos beneficiarios del PAE UM sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades.

Madre

Informe de orientacin

495

2080

694

693

693

13.1 Desarrollo de los talleres de capacitacin con las madres que distribuyen las raciones alimenticias en los 2,081 Centros Educativos del PAE UM.

1,240,000

Fondo General

99

437/ 5170

14.1 Adquisicin y distribucin de las balanzas con tallimetro a los Centros Educativos.

100,000

Fondo General

99

437/ 5170

14.2 Servicios tcnicos especializados para la distribucin equipos de nutricin a los Centros Educativos.

1,000,000

Fondo General

99

437/ 5170

14. Estudiantes evaluados e identificados con malnutricin.

Evaluar a los estudiantes de inicial, Bsica y Media en su estado nutricional.

Estudiante

Informe del diagnstico

1000

333

333

334

14.3 Capacitacin del personal docente, orientador o colaborador para el uso adecuado de las herramientas de Nutricin, toma de peso, talla y diagnstico del estado nutricional de los estudiantes.

480,000

Fondo General

99

437/ 5170

14.4 Identificacin y levantamiento diagnstico de los estudiantes en los Centros Educativos de nuevo ingreso a la Modalidad de Jornada Extendida.

N/A

209

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

14. Estudiantes evaluados e identificados con malnutricin.

Evaluar a los estudiantes de inicial, Bsica y Media en su estado nutricional.

Estudiante

Informe del diagnstico

1000

333

333

334

14.5 Estudio de Impacto en el estado nutricional de los estudiantes de Inicial, Bsica y Media en los centros educativos de la modalidad Jornada Extendida.

460,000

Fondo General

99

437/ 5170

15.1 Adquisicin de equipos de oficinas y tiles de oficina.

2,850,000

Fondo General

99

437/ 5170

15.2 Adquisicin de 2 vehculos (camionetas).

2,500,000

Fondo General

99

437/ 5170

15.3 Definicin de parmetros, estrategias y programacin de las jornadas de desparasitacin.

N/A

15.4 Adquisicin y recepcin de los desparasitantes (albendazol 400 mg). Beneficiar a los estudiantes de Inicial, Bsica y Media con 15. Estudiantes los Programas de Salud beneficiados con preventiva (desparasitantes) atenciones mdicas ejecutado por el Instituto preventivas. Nacional de Bienestar Estudiantil.

6,000,000

Fondo General

99

437/ 5170

Estudiante

Informe de supervisin

15.5 Talleres de capacitacin para 1,373,060 1,500,000


1,500,000 orientar sobre la metodologa de

distribucin y reporte de la ejecucin de la entrega de los desparasitantes y micronutrientes.

1,870,500

Fondo General

99

437/ 5170

15.6 Desarrollo 2 jornadas de desparasitacin (segundo y cuarto trimestre del ao) de 1.5 millones de estudiantes de los centros educativos pblicos; siendo el mismo universo de estudiantes en las 2 jornadas.

N/A

15.7 Adquisicin y entrega focalizada de multivitamnicos y micronutrientes.

2,400,577

Fondo General

99

437/ 5170

210

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

16.1 Identificacin y atencin de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad a travs del desarrollo de Jornadas integrales de salud.

3,990,700

Fondo General

99

437/ 5170

16.2 Escuelas dotadas de botiquines para aplicacin de primeros auxilios en situaciones de emergencia.

1,367,420

Fondo General

99

437/ 5170

16. Estudiantes orientados sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades.

Orientar a los estudiantes de inicial y bsica sobre nutricin, alimentacin saludable, hbitos de higiene y prevencin de enfermedades, impartidas en charlas en los centros educativos, con fines de mejorar su estado nutricional y de salud.

Estudiante

Informe de orientacin

93,159

105,000

35,000

35,000

35,000

16.3 Estudiantes con problemas salud identificados por fichas salud y orientados sobre momentos crticos del lavado manos con agua y jabn.

de de los de

4,354,420

Fondo General

99

437/ 5170

16.4 Desarrollo de Talleres de capacitacin sobre enfermedades endmicas o infecto-contagiosas.

1,875,620

Fondo General

99

437/ 5170

16.5 Establecimiento del sistema de vigilancia en los Centros Educativos.

2,989,265

Fondo General

99

437/ 5170

211

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

17.1 Adquisicin y recepcin de equipos e instrumentos Mdicosanitarios para supervisin: balanzas, termmetros.

633,000 Fondo General

99

437/ 5170

17.2 Adquisicin y recepcin de calzados, prendas de vestir, productos qumicos y conexos.

70,000

Fondo General

99

437/ 5170

17.3 Sesenta y ocho (68) Inspecciones peridicas a 7 plantas procesadoras de leche. Evaluar e inspeccionar las plantas procesadoras de los alimentos para garantizar la calidad de los alimentos servidos en el PAE.

1,019,800

Fondo General

99

437/ 5170

17. Plantas procesadoras evaluadas.

Planta Procesadora

Informe tcnico

927

1,123

341

282

207

293

17.4 Trescientas diez (310) Inspecciones peridicas a 110 panaderas.

5,660,200 Fondo General

99

437/ 5170

17.5 Setecientos cuarenta y cinco (745) anlisis de laboratorios a productos: A) pan, bizcocho, galletas, leche, nctares. B) Evaluacin organolptica de los alimentos, diseo y preparacin de alimentos cocidos.

4,060,000 Fondo General

99

437/ 5170

17.6 Elaboracin de Informe Tcnico de Supervisin.

N/A

18. Almacenes PAE Fronterizo evaluados.

Evaluar los almacenes del PAE Fronterizo para garantizar condiciones adecuadas de recepcin, almacenamiento y despacho de los productos.

Local

Informe de supervisin

12

18.1 Doce inspecciones a los tres almacenes del PAE fronterizo (4 a c/u) localizados en: Barahona, Valverde Mao y San Juan de la Maguana.

80,000 Fondo General

99

437/ 5170

212

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

19. Gestin de calidad del PAE sistematizada.

Implementar el sistema de calidad del PAE: programas de control, procedimientos, registros y responsabilidades de todos los actores que participan en el PAE, establecidas.

Manual

Documento Normativo

19.1 Elaboracin de los normas, procedimientos, instrumentos, registros del sistema de gestin del PAE.

1,000,000

Fondo General

99

437/ 5170

20. Personal del instituto calificado en sistema de gestin de calidad y manipulacin de alimentos.

Realizar actividades de formacin en sistema de gestin de calidad y manipulacin de alimentos al personal tcnico del instituto, directores y personal administrativo de los Centros Educativos.

Persona

Lista de participantes

235

35

200

20.1 Realizacin de Talleres y cursos sobre gestin de calidad y manipulacin de alimentos.

1,400,000

Fondo General

99

437/ 5170

21.1 Supervisin en los Centros Educativos.

4,696,641

Fondo General

99

437/ 5170

21. Centros supervisados.

Supervisar a los Centros Educativos en sus condiciones fsicas para: la recepcin, distribucin, consumo y almacenamiento del PAE.

Centro Educativo

Informe de supervisin

3,932

5,054

1,230

1,110

982

1,732

21.2 Elaboracin e impresin de documentos y formularios de supervisin.

175,000 Fondo General

99

437/ 5170

21.3 Adquisicin de vehculos.

1,356,000 Fondo General

99

437/ 5170

21.4 Equipamiento de mobiliario y equipos de oficina.

2,495,000 Fondo General

99

437/ 5170

22.Tcnicos orientados y capacitados.

Orientar a los tcnicos regionales/distritales y nacionales para orientar sobre el manejo y seguimiento al PAE.

Tcnico/a distrital

Informe de orientacin

207

434

217

217

22.1 Desarrollo de 10 talleres de capacitacin sobre el seguimiento a las supervisiones a los Centros Educativos en el control del PAE y manejo de los alimentos.

200,650

Fondo General

99

437/ 5170

213

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

23. Suplidores del PAE orientados.

Orientar a los suplidores del PAE sobre la supervisin y control del Programa de Alimentacin Escolar, para asegurar el manejo de los mismos.

Suplidor

Lista de participantes

160

160

40

40

40

40

23.1 Cuatro (4 ) Encuentros con los suplidores Lquidos y slidos para socializacin y retroalimentacin de los resultados de las evaluaciones.

1,520,000

Fondo General

99

437/ 5170

Orientar a los Padres, madres y amigos de la escuela 24. Padres, madres (APMAE), sobre la y amigos de la supervisin y control del escuela (APMAE) Programa de Alimentacin orientados. Escolar, para asegurar el manejo de los mismos.

APMAE

Informe de orientacin

5,040

10,080

5,040

5,040

24.1 Dos ( 2 ) Encuentros con los Padres, y Madres y Amigos de las Escuelas, sobre la Supervisin y Control del PAE.

3,000,000 Fondo General

99

437/ 5170

25. Directores orientados.

Orientar a los directores de Centros Educativos, Regionales y Distritales, sobre la supervisin y control del Programa de Alimentacin Escolar, para asegurar el manejo de los mismos.

Director/a

Informe de orientacin

260

10,966

5,483

5,483

25.1 Desarrollo de los talleres de capacitacin con los Directores pertenecientes a los 54 Distritos Educativos a donde pertenecen los 2081 centros educativos del PAE UM.

7,000,000

Fondo General

99

437/ 5170

214

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

26.1 Seguimiento a 4,854 clubes formados y en funcionamiento al concluir el ao 2012 y estructuracin de 2,482 nuevos clubes.

233,350

Fondo General

99

437/ 5170

Promover en los estudiantes de los niveles educativos Bsico y Medio, integrantes de los clubes escolares el desarrollo de liderazgo, 26. Estudiantes talentos, creatividad y formados en valores, a travs de los valores e integrados diferentes tipos de clubes en diferentes tipos que conforma la poblacin de clubes. estudiantil, entre ellos: artsticos-culturales, patriticos, de salud integral, cientficos-tecnolgicos, medioambientales, deportivos, y otros.

26.2 Encuentro con Regionales integrados los Clubes escolares de diferentes niveles educativos a travs de manifestaciones artsticas (creatividad y Talento) con 325 participantes (200 nios y 125 adultos).

734,700

Fondo General

99

437/ 5170

Club

Informe de supervisin

2,000

5,217

2,000

1,217

2,000

26.3 Encuentro de Evaluacin con tcnicos regionales, distritales y orientadores para evaluar el proceso de desarrollo del programa de Clubes escolares.

225,700

Fondo General

99

437/ 5170

26.4 Reuniones con Instituciones afines: Instituto Duartiano, Medio Ambiente, Parque Jardn Botnico, Zoolgico, para Intercambiar experiencia sobre el desarrollo de las actividades de los clubes Escolares.

20,000

Fondo General

99

437/ 5170

26.5 Reproduccin y entrega de certificados para ser entregados a los socios integrantes de los clubes escolares.

25,000

Fondo General

99

437/ 5170

26.6 Participacin de estudiantes clubistas y cooperativistas en la Feria Internacional del Libro.

N/A

215

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

27.1 Reproduccin y entrega de certificados a los socios integrantes de las cooperativas escolares. 27.2 Seguimiento a las 2,910 cooperativas formadas en los centros educativos. 27.3 Auditoria, revisin e Inventario de mercancas de cafeteras y economatos pertenecientes a las cooperativas escolares .

100,000

Fondo General

99

437/ 5170

231,400

Fondo General

99

437/ 5170

47,700

Fondo General

99

437/ 5170

Promover en los estudiantes de los niveles educativos Bsico y Medio, integrantes de las cooperativas escolares 27. Estudiantes el desarrollo de talentos, formados en valores liderazgo, rescatando valores e integrados en y construyendo el hbito del cooperativas. ahorro a temprana edad, en el marco de una democracia participativa, autogestionaria, y una cultura de paz.

27.4 Acompaamiento en actos de las cooperativas escolares para distribucin de fondos a socios /as.

49,500

Fondo General

99

437/ 5170

Cooperativa

Informe de supervisin

2,946

3,446

1,400

646

1,400

27.5 Talleres de capacitacin en la multiplicacin de las guas a tcnicos, orientadores y maestros asesores del Programa de Cooperativas escolares .

972,300

Fondo General

99

437/ 5170

24.6 Reuniones con Instituciones e instancias del MINERD, en aras de fortalecer las cooperativas escolares a los fines de buscar apoyo a travs de Instituciones como: Participacin Comunitaria, Orientacin y Psicologa y las Cooperativas Locales Hermanas.

18,000

Fondo General

99

437/ 5170

27.6 Realizacin de dos encuentros Regionales con lderes cooperativistas. 27.7 Realizar Encuentro de evaluacin con tcnicos regionales, distritales y orientadores para evaluar el proceso en el desarrollo del Programa de cooperativas escolares.

580,500

Fondo General

99

437/ 5170

301,550

Fondo General

99

437/ 5170

216

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

28.1 Programacin de las actividades, definicin de criterios para identificacin de beneficios y elaboracin lista de participantes.

161,500

Fondo General

99

437/ 5170

28. Estudiantes beneficiados con campamentos.

Promover en los estudiantes del nivel Bsico su participacin en campamentos e interactuando con la naturaleza y valorando la conservacin del ecosistema.

Estudiante

Informe del evento

600

300

300

28.2 Adquisicin e impresin de material a ser entregados a los estudiantes (mochilitas, camisetas, carpetas, banderola, etc.).

582,000

Fondo General

99

437/ 5170

28.3 Desarrollo de campamentos (contratacin de servicios de dos centros, que incluye pago de local, alojamiento, refrigerio, almuerzo, cena, equipo de sonido, servicios de diversin y recreativo, etc.).

1,116,000

Fondo General

99

437/ 5170

29.1 Lanzamiento y desarrollo de recorrido turstico escolar, con la participacin de 6 Regionales del Pas, a realizarse en Sto. Dgo.

550,000

Fondo General

99

437/ 5170

29. Estudiantes participando en recorridos de turismo educativo.

Promover en los estudiantes del segundo ciclo de Bsica y del nivel Medio, las visitas y recorridos de conocimiento por diferentes lugares histrico-culturales y medio ambientales del pas, fortaleciendo sus aprendizajes significativos, y ampliando su cultura general.

Estudiante

Informe de Supervisin

207

207

29.2 Desarrollo de 15 recorridos tursticos, coordinados con el Instituto Duartiano, con la participacin de 450 estudiantes y maestros de las Regionales de: Sto. Dgo., San Cristbal, San Pedro de M. y cotu.

210,000

Fondo General

99

437/ 5170

29.3 Impresin de material didctico turstico-educativo.

23,000

Fondo General

99

437/ 5170

29.4 Entrega de kits (mochilitas, camisetas y algunos materiales educativos) a participantes en lanzamiento los recorridos tursticos.

300,000

Fondo General

99

437/ 5170

217

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 7 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

30. 1 Reuniones con Tcnicos Regionales y nacionales para socializar el desempeo de los 1,098 beneficiarios del programa de becas en centros acreditados.

130,500 Fondo General

99

437/ 5170

30.2 Revisin y evaluacin preliminar de solicitudes de becas para seleccionar las nuevas familias beneficiarias. Beneficiar a estudiantes de los niveles educativos Inicial, Bsico y Medio con el Programa de Becas Escolares aplicando los lineamientos normativos del programa, contribuyendo al desarrollo exitoso del mismo.

N/A

99

437/ 5170

30. Estudiantes beneficiados con becas escolares.

30.3 Reuniones de la Comisin Nacional de Becas. Estudiante Informe de Supervisin 1098 1098 498 200 400 30.4 Elaboracin y distribucin de material educativo, certificaciones y cartas compromiso.

N/A

99

437/ 5170

N/A

99

437/ 5170

30.5 Acto de entrega certificaciones a nuevas familias beneficiarias de becas escolares.

77,000 Fondo General

99

437/ 5170

30.6 Actualizacin y envo de listados de beneficiarios /as, a Centros Privados que ejecutan el Programa de Becas Escolares.

N/A

99

437/ 5170

218

Institutos Descentralizados Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)


Dimensin: Calidad

Poltica 6: Priorizar la formacin de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal ya contratado.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 1.1 Mantenimiento en funcionamiento de los centros odontolgicos existentes. (RD$4,931,465.00). 1.2 Alquiler de locales. Mantener en funcionamiento los centros odontolgicos existentes y habilitar 4 centros nuevos, para que los docentes y sus dependientes puedan disfrutar de una adecuada salud bucal. 1.3 Adquisicin de mobiliario y equipos. Centro odontolgico Informe de instalacin 16 3 0 1 1 1 1.4 Adquisicin odontolgicos. 1.5 Instalacin odontolgicos. (RD$ 229,025.00). de de equipos Equipos 0 Recursos Propios Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Recursos Propios

2,800,000 Fondo General 1,179,822 Fondo General 1,161,918 Fondo General

98 98 98

0 0 0

437/ 2085 437/ 2085 437/ 2085

1. Centros odontolgicos funcionando.

1.6 Adquisicin de material mdico. (RD$160,908.00). 1.7 Adquisicin de material gastable. (RD$1,863,000.00). 2.1 Mantenimiento de tecnolgicos existentes. (RD$120,133.00). Mantener en funcionamiento los centros tecnolgicos existentes y habilitar 4 centros nuevos, para que los docentes puedan acceder a las TICs. 2.2 Alquiler de locales. Local Informe de instalacin 12 2 0 1 1 2.3 Adquisicin de mobiliario y equipos.(RD$2,015,030.00). 2.4 Distribucin de mobiliario y equipos a los centros tecnolgicos. 2.5 Adquisicin de material gastable. Capacitar a los docentes en gestin de pequeas y medianas empresas y asesorarlo en la adquisicin de crdito para desarrollar su propia microempresa. 3.1 Logstica y planificacin de la capacitacin (RD$100,000.00). Docente Informe de capacitacin 2800 1200 300 300 300 300 3.2 Ejecucin de la capacitacin (RD$ 552,400.00). Centros

Recursos Propios

Recursos Propios

Recursos Propios

2,100,000 Fondo General

98

437/ 2085

2. Centros tecnolgicos funcionando.

Recursos Propios

56,025 Fondo General

98

437/ 2085 437/ 2085

54,000 Fondo General 0 Recursos Propios

98

3. Docentes capacitados.

Recursos Propios

219

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 4.1 Levantamiento de informacin para el estudio de servicio de salud. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General 98 0 437/ 2085

Ene-Mar

Oct-Dic

600,000

4.2 Redaccin de Informe del estudio de servicio de salud (RD$500,000.00).

Recursos Propios

Evaluar los servicios que reciben los docentes, a travs 4. Servicios que de distintas instancias para reciben los determinar la calidad de los docentes evaluados mismos y el grado de . satisfaccin , lo cual se realiza a travs de encuestas de satisfaccin.

4.3 Levantamiento de informacin para el estudio de servicio que ofrece la COOPNAMA.

600,000

Fondo General

98

437/ 2085

Estudio

Informe de evaluacin

4.4 Redaccin del informe del estudio sobre los servicios que ofrece la COOPNAMA (RD$1,000,000.00).

Recursos Propios

4.5 Levantamiento de informacin para el estudio de los servicios que ofrece el INABIMA.

600,000

Fondo General

98

437/ 2085

4.6 Redaccin del informe del estudio sobre los servicios que ofrece el INABIMA. (RD$1,000,000.00).

Recursos Propios

98

5.1 Contratacin de las consultoras.

500,000

Fondo General

98

437/ 2085

Realizar el segundo estudio nacional de Caracterizacin 5. Estudio Nacional del Personal Docente, basado Caracterizacin del en la informacin censal, Personal Docente para obtener informacin realizado. socio-demogrfica de los mismo.

5.2 Levantamiento de la informacin. (RD$1,900,000.00). Informe de diagnstico 5.3 Explotacin de la base censal para el estudio nacional de Caracterizacin del Personal Docente. (RD$250,000.00). 5.4 Redaccin del informe del estudio nacional de Caracterizacin del Personal Docente (RD$150,000.00).

Recursos Propios

Estudio

Recursos Propios

Recursos Propios

220

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 6.1 Gestin financiera administrativa del INABIMA. Manual Documento elaborado 25 4 1 1 1 1 6.2 Gestin financiera y administrativa del INABIMA (RD$102,082,800.00). 7.1 Formulacin del proyecto y ubicacin de asilos de ancianos (RD$60,000.00). 0 35 35 0 0 0 7.2 Alojamiento en asilos de ancianos (RD$7,600,000.00). 0 0 y Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. Fondo General 98 0 437/ 2085

Ene-Mar

Oct-Dic

27,420,995

6. Sostenimiento institucional / Calidad Total.

Cantidad de procesos rediseados y funcionando de INABIMA

Recursos Propios

7. Programa para maestros y maestras envejecientes implementado.

Alojar a docentes envejecientes de escasos recursos econmicos en hogares de ancianos.

Recursos Propios

Docentes

Informe de ejecucin

Recursos Propios

8.1 Mantenimiento de salas de tareas existentes. Mantener en funcionamiento las salas de tareas existentes y habilitar 4 salas nuevos, para que los hijos de docentes puedan disponer de Sala De Tarea un espacio adecuado donde cumplir sus tareas escolares y recibir capacitacio9n extracurricular

150,000

Fondo General

98

437/ 2085

8.2 Mantenimiento de salas de tareas existentes (RD$50,000.00). Informe de instalacin 14 2 1 1 0 0 8.3 Adquisicin de mobiliario y equipos (RD$101,177.00).

Recursos Propios

8. Salas de tareas funcionando.

Recursos Propios

8.4 Compra de material gastable (RD$40,959.00).

Recursos Propios

9. Consultorio de rehabilitacin para traumas y especialidades y terapias de aprendizaje.

Mantener funcionando los consultorios de rehabilitacin para traumas y especialidades y terapias del aprendizaje para atender apropiadamente a Docentes e Infantes dependientes.

9.1 Contratacin (RD$910,000.00).

de

personal

Recursos Propios

Consultorio

Informe de gestin

9.2 Mobiliario (RD$40,000.00).

equipos

Recursos Propios

9.3 Material gastable (RD$50,000.00).

Recursos Propios

221

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Plan de Retiro 10. Docentes Complementario beneficiados con el implementado y funcionando Plan de Retiro mediante la aplicacin de la Complementario. Ley. 11. Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones funcionando.

Docente

Informe de ejecucin

1056

900

300

200

200

200

10.1. Entrega de beneficios a docentes jubilados que contempla la ley 451-08 (RD$232,000,000.00).

Recursos Propios

Tener en pleno funcionamiento del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones de INABIMA.

Nmina

Reporte de servicio

13

13

11.1 Entrega de Beneficios de pensiones y jubilaciones a Jubilados y pensionados existentes (RD$3,135,000,000.00).

Recursos Propios

Incorporar nuevos docentes 12. Nuevos al Programa Especial de docentes jubilados y Jubilaciones y Pensiones del pensionados. INABIMA

Docente

Decreto

2,000

2000

12.1 Entrega de jubilaciones y pensiones a los nuevos jubilados y pensionados (RD$143,550,250.00).

Recursos Propios

13. Familias Entrega de Seguro de compensadas con el Sobrevivencia del Plan Plan Funerario del Funerario del INABIMA. INABIMA.

Familia

Informe de gestin

265

120

30

30

30

30

13.1 Entrega de beneficios del seguro de Sobrevivencia a familiares de Docentes (RD$8,200,000.00).

Recursos Propios

14.1 Planificacin y promocin de excursiones. 14. Programa Propiciar el intercambio Turismo Magisterial cultural y el entretenimiento implementado. entre los docentes. 14.2 Realizacin de las excursiones (RD$525,000.00). 14.3 Adquisicin (RD$2,475,000.00). de Minibs

300,000

Fondo General

98

437/ 2085

Excursin

Informe del evento

15

15

Recursos Propios

Recursos Propios

15. Biblioteca Virtual actualizada

Poner a disposicin de los docentes 50 mil ttulos digitalizados a travs de la pagina web del INABIMA

15.1 Seleccin y preparacin de libros, escaneo y digitalizacin (RD$500,000.00). Libro Informe de avances 50,000 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 15.2 Reposicin y mantenimiento de equipos. 15.3 Instalacin (RD$200,000.00). de equipos

Recursos Propios

300,000

Fondo General

98

437/ 2085

Recursos Propios

222

Institutos Descentralizados Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) Dimensin: Calidad Poltica 6: Priorizar la formacin de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal ya contratado.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1. Docentes profesionalizados.

Profesionalizar los docentes en servicio con grado de bachiller y profesorado, con la finalidad de mejorar sus prcticas pedaggicas y con ellos elevar la calidad de los aprendizajes.

1.2 Captar y seleccionar 160 docente en servicio con grado de bachiller. Informe de capacitacin

15,568,000 Fondo General

98

437/ 2071

Docente

38

320

80

160

80 1.2 Captar y seleccionar 160 docente sin servicio con grado de profesorado.

15,568,000 Fondo General

98

437/ 2071

2. Programas de formacin Depto.Form inicial y Hab. Doc. monitoreados.

Monitorear los programas de formacin Docente para garantizar la efectividad y cumplimiento de los mismos.

Programa

Informe de monitoreo

29

44

29

2.1 Visita a las diferentes IES en donde se desarrollan los programas formacin Inicial y Habilitacin Docente (priorizando los programas vigentes).

2,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

Realizar encuentros interinstitucionales para 3. Encuentros sociabilizar las experiencia interinstitucionales innovadoras y los resultados realizados. de las investigaciones realizadas por el INAFOCAM.

3.1 Programacin de los encuentros de socializacin de las evaluaciones con las regionales y IES. Evento Informe tcnico 0 3 1 1 1

N/A

3.1 Presupuesto y calendarizacin.

160,000 Fondo General

98

437/ 2071

223

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

4.1 Reclutamiento de profesionales. Evaluacin de candidatos a becas. Evaluacin de las propuestas formativas de las IES. Integracin de nuevos becarios a las universidades.

16,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

4. Docentes Habilitados.

Habilitar a profesionales de diferentes reas para fortalecer las reas curriculares.

Docente

Informe de capacitacin

59

400

200

200

4.2 Desarrollo de un seminario para la presentacin de proyectos de articulacin de las diferentes reas de formacin de los habilitados, en coordinacin con las IES y el departamento de Formacin Continua.

3,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

4.3 Coordinacin de la contratacin de especialista.

N/A

5. Campaa promocional.

Captar bachilleres talentosos para el ingreso ala formacin docente.

5.1 Encuentros con los estudiantes de 4to grado de Media. Bachiller Informe tcnico 1 1 1 5.2 Proyeccin del Video "Quiero Educar".

N/A

N/A

6. Prcticas y pasantas.

Desarrollar prcticas y pasantas pedaggicas, para garantizar que los docentes se empoderen de su desempeo.

Programa

Informe tcnico

6.1 Elaboracin de un marco regulatorio de apoyo al funcionamiento de las prcticas y pasantas a docentes en proceso de formacin apoyada por el INAFOCAM.

1,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

224

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 437/ 2071

Ene-Mar

Oct-Dic

7.1 Definicin del perfil de ingreso a la formacin decente inicial.

1,000,000 Fondo General

98

7. Sistema evaluacin implementado.

Implementar un Sistema de admisin para el ingreso a la formacin docente de bachilleres de altas competencias.

7.2 Elaboracin de los criterios de evaluacin para la seleccin. Sistema Informe tcnico 0 1 1 7.3 Encuentros de socializacin con las IES.

1,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

N/A

7.4 Coordinacin de la Contratacin de especialista.

N/A

8.1 Realizacin de tres encuentros para la revisin y adecuacin del Programa de Habilitacin docente.

N/A

8. Propuesta curricular de Habilitacin Docente revisada y adecuada.

Promover y apoyar la revisin y adecuacin curricular de un documento normativo para Programa de habilitacin docente.

8.2 Socializacin y anlisis de la propuesta preliminar de la propuesta de readecuacin curricular. Documento Documento validado 0 1 1 8.3 Elaboracin de propuesta normativa. la nueva

N/A

N/A

8.4 Contratacin de consultora.

2,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

8.5 Coordinacin de la Contratacin de especialista.

N/A

225

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9.1 Preseleccionar propuesta formativa presentada por las IES, sobre la base de su evaluacin.

N/A

9. Docentes Formados en postgrado.

Especializar los docentes en diferentes reas curriculares, con la finalidad de lograr impactar en la calidad de los aprendizajes.

Docente

Informe de capacitacin

133

680

120

200

200

160

9.2 Especialidades que se realizan con instituciones de educacin superior en las siguientes reas Educacin Inicial, Lengua Espaola, Matemtica, Ciencias Naturales, Educacin Psicoafectiva, Acompaamiento, Educacin para la diversidad y Maestra en Gestin.

N/A

9.3 Participar en actos de apertura de programas formativos.

N/A

9.4 Ejecucin de programas.

82,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

9.5 Coordinar la contratacin de tres especialistas para las rea.

N/A

10. Programas de formacin monitoreados Dpto.Post-Grado.

Monitorear los programas de formacin Docente para garantizar la efectividad y cumplimiento de los mismos.

10.1 Visitas de seguimiento y aplicacin de Instrumentos a los programa formativo de postgrado apertura dos, realizadas por los tcnicos del INAFOCAM. Programa Informe de monitoreo 34 69 9 25 25 10 10.2 Retroalimentacin a las IES para la toma de decisiones.

N/A

N/A

10.3 Rendicin de informes de proceso final.

N/A

226

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

10.4 Celebracin de reuniones.

N/A

10. Programas de formacin monitoreados Dpto.Post-Grado.

Monitorear los programas de formacin Docente para garantizar la efectividad y cumplimiento de los mismos.

Programa

Informe de monitoreo

10.5 Entrevista a diversos actores (coordinadores de programas, becarios, etc.). 34 69 9 25 25 10 10.6 Coordinacin con las IES sobre las presentaciones de tesis y clausura de programas.

N/A

N/A

10.7 Ejecucin del Programa.

6,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

11.1 Ejecutar diplomados y talleres sobre diferentes rea del saber y el modelo pedaggico para el nivel inicial.

20,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

Formar docentes de diferentes reas, niveles, 11. Docentes con modalidad formndose en Formacin Continua diferentes temticas para recibida. mejorar su desempeo en las aulas.

Docente

Informe tcnico

11,156

14,300

3,000

3,700

3,900

3,700

11.2 Ejecutar diplomados y talleres en las diferentes reas curriculares: Lengua Espaola, matemtica, ciencias naturales, ciencias Sociales, lenguas extranjeras, Artstica, Educacin Fsica, Formacin integral, humana y religiosa, para el nivel bsico.

223,174,030 Fondo General

98

437/ 2071

11.3 Ejecutar diplomados y talleres en las diferentes reas curriculares: Lengua Espaola, matemtica, ciencias naturales, ciencias Sociales, lenguas extranjeras, Artstica, Educacin Fsica, Formacin integral, humana y religiosa, para el nivel Medio en sus .

191,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

227

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

11.4 Ejecucin de diplomado para docentes del 1er ciclo de bsica en la modalidad de adulto nfasis en la didctica para alfabetizacin de adultos.

14,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

11.5 Ejecucin insercin a la docentes noveles. Formar docentes de diferentes reas, niveles, 11. Docentes con modalidad formndose en Formacin Continua diferentes temticas para recibida. mejorar su desempeo en las aulas.

del programa docencia, para

1,503,698 Fondo General

98

437/ 2071

Docente

Informe tcnico

11,156

14,300

3,000

3,700

3,900

3,700

11.6 Diplomados en gestin para personal directivo para mejorar su desempeo.

100,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

11.7 Gestin Administracin de Centros Educativos para tcnicos regionales, distritales, y coordinadores docentes en las regionales 02 San Juan (200), Barahona(200), 03 Azua ((150), 18 Bahoruco(150) .

14,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

12. Docentes formados para la certificacin.

Formar los docentes para la certificacin .

Docente

Informe de capacitacin

3,000

500

1,250

1,250

12.1 Ejecucin de programa especficos a docentes para la certificacin.

10,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

13. Programas monitoreados Depto. Continua.

Monitorear los programas apoyados desde el INAFOCAM para mejora de la calidad.

Programa

Informe de monitoreo

12

35

10

15

13.1 Monitoreo formativos.

de

programas

13,335,077 Fondo General

98

437/ 2071

228

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

Elaborar un documento que defina las lneas de integracin de acciones 14. Modelo de formativas innovadoras, Formacin Continua actualizadas y con capacidad elaborado. de gestin con mira a mejorar el desempeo del y la docente.

Documento

Documento validado

14.1 Elaboracin del Modelo de Formacin Continua por un especialista contratado.

5,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

Realizar acuerdos interinstitucionales que favorezcan el desarrollo de 15. Acuerdos programas de formacin interinstitucionales continua: diferentes realizados. universidades MESCyT, INDOTEL, CODETEL, ITLA, OEI, INFOTEP, UNICEF, embajadas, otros.

Acuerdo

Convenio

10

15.1 Desarrollar programas de formacin continua a travs de acuerdos interinstitucionales nacionales e internacionales.

18,332,462 Fondo General

98

437/ 2071

Apoyar la participacin de docentes en eventos 16. Docentes educativos nacionales e participando en internacionales (seminarios, eventos educativos congresos, talleres, cursos, nacionales e diplomados, pasantas, internacionales. charlas, conferencias, otros). Para favorecer experiencia enriquecedora.

Docente

Informe de capacitacin

2,000

3,000

600

800

800

800

16.1 Desarrollo de seminarios, congresos, talleres, cursos, diplomados, pasantas, charlas, conferencias, otros, solicitados desde el Ministerio de Educacin.

19,946,645 Fondo General

98

437/ 2071

17. Evaluacin e impacto de los Programas Formativo.

Realizar Evaluacin de diagnstico e impacto de los programas de formacin desarrollado por el INAFOCAM para determinar los niveles de satisfaccin en el logros de los objetivos del programa y las competencias adquiridas de los participantes.

Evaluacin

Informe de resultados

14

17.1 Evaluacin de diagnstico y seguimiento a programas de Postgrado en Educacin Inicial, Ciencias Naturales Mencin Biologa, Acompaamiento, Maestra en Gestin de Centros Educativos para determinar los niveles de satisfaccin en el logros de los objetivos del programa y las competencias adquiridas de los participantes.

2,068,180 Fondo General

98

437/ 2071

229

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

17. Evaluacin e impacto de los Programas Formativo.

Realizar Evaluacin de diagnstico e impacto de los programas de formacin desarrollado por el INAFOCAM para determinar los niveles de satisfaccin en el logros de los objetivos del programa y las competencias adquiridas de los participantes.

17.2 Evaluacin de seguimiento e impacto a programas de Postgrado en Matemtica Bsica, Matemtica Aplicada, Ciencias Sociales, Lingstica Aplicada, Psicopedagoga y Especialidad en Educacin, Gnero y Polticas de igualdad para determinar los niveles de satisfaccin en el logros de los objetivos del programa y las competencias adquiridas de los participantes. Evaluacin Informe de resultados 8 14 8 6

1,104,645 Fondo General

98

437/ 2071

17.3 Evaluacin a programas de formacin continua en las reas de Matemtica, Artstica, Lengua Espaola en los 1ro. grados y Ciencias Naturales para determinar el logro de los objetivos del programa y el cumplimiento de los TDR en relacin a los aprendizajes. En tres momentos al inicio, al medio trmino, al final y de impacto.

1,118,477 Fondo General

98

437/ 2071

18. Programas de formacin monitoreados Depto. de Investigacin y Evaluacin.

Dar Seguimiento a los programas de Formacin para determinar las competencias adquiridas en los docentes.

18.1 Seguimiento a dos (2) programas de Habilitacin para determinar las competencias adquiridas. Programa Informe de evaluacin 0 4 2 2 18.2 Seguimiento a dos (2) programas de Formacin Inicial para determinar las competencias adquiridas.

235,000 Fondo General

98

437/ 2071

650,000 Fondo General

98

437/ 2071

230

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

19.1 Elaboracin del protocolo del monitoreo, conteniendo propuesta tcnica y el presupuesto. Elaborar cronograma de trabajo. Diseo de los instrumentos.

N/A

19. Estudios diagnsticos realizados.

Explorar el dominio conceptual de los docentes dominicanos en Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Espaola y Matemtica.

19.2 Prueba de los instrumentos. Estudio Informe de resultados 0 1 1

45,000 Fondo General

98

437/ 2071

19.3 Honorarios.

1,500,000 Fondo General

98

437/ 2071

19.4 Gasolina y transporte.

85,000 Fondo General

98

437/ 2071

19.5 Viticos y dietas.

430,000 Fondo General

98

437/ 2071

20. Investigacin realizadas .

Identificar las caractersticas de las escuelas eficaces y Elaborar propuesta de evaluacin de la Escuela de Directores, aportando informacin para la mejora de la Gestin de los Centros

Estudio

Informe de resultados

20.1 Investigacin sobre Eficacia Escolar para Identificar las caractersticas que hacen las escuelas eficaces, aportando informacin para la mejora de la Gestin de los Centros Educativos. 0 2 1 1

1,500,000 Fondo General

98

437/ 2071

20.2 Investigacin sobre Impacto Escuela de Directores .

1,600,000 Fondo General

98

437/ 2071

231

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

21.1 Egresados de la Educacin Media con incentivos de apoyo econmico a la formacin docente inicial en la Licenciatura en Educacin Bsica. (Concentracin Lengua Espaola, Matemticas y Ciencias Naturales) con residencia estudiantil a tiempo completo. Captacin, evaluacin y seleccin de 120 becarios para ingresar a la formacin inicial.

60,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

21.2 Evaluacin formativa. 21. Estudiantes becados en programas de licenciaturas. Incentivar la formacin inicial en los egresados de educcin media para mejorar la calidad educativa. Bachiller Informe de capacitacin 116 360 240 80 40

de

propuesta

N/A

21.3 Reunin con las IES , los Niveles del MINERD y Direccin Regionales para la Integracin de bachilleres a los programas formativos.

N/A

21.4 Egresados de la Educacin Media cursando la Licenciatura en Educacin media (Concentracin Lengua Espaola, Matemticas, Ciencias Sociales, Biologa, Qumica y Fsica) ,Captacin, evaluacin y seleccin de 120 becarios para ingresar a la formacin docente en diferentes concentraciones

18,626,706 Fondo General

98

437/ 2071

232

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

21.5 Evaluacin formativa.

de

propuesta

N/A

21.6 Reunin don las IES y los Niveles del MINERD y Direccin Regionales para la Integracin de bachilleres a los programas formativos.

N/A

21.7 Captacin, evaluacin y seleccin de 40 becarios para ingresar a la formacin docente en Licenciatura en Educacin Mencin Naturales.

2,500,000 Fondo General

98

437/ 2071

21. Estudiantes becados en programas de licenciaturas.

Incentivar la formacin inicial en los egresados de educcin media para mejorar la calidad educativa.

Bachiller

Informe de capacitacin

116

360

240

80

40

21.8 Captacin, evaluacin y seleccin de 40 becarios para ingresar a la formacin docente en Licenciatura en Educacin Mencin Especial.

2,500,000 Fondo General

98

437/ 2071

21.9 Captacin, evaluacin y seleccin de 40 becarios para ingresar a la Licenciatura en Educacin Mencin Ingls.

2,000,000 Fondo General

98

437/ 2071

21.10 Evaluacin formativa.

de

propuesta

N/A

21.11 Reunin don las IES y los Niveles del MINERD y Direccin Regionales para la Integracin de bachilleres a los programas formativos.

N/A

233

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

22.1 Plan de Seguro de vida a 115 Empleados para cubrir los riesgos propio de las tareas del personal Tcnico y Directivo.

1,559,200 Fondo General

98

437/ 2071

22.2 Horas Extras pagadas 72 empleados que no disfruten complejidad de cargo .

1,976,296 Fondo General

98

437/ 2071

22.3 Contratacin de Servicios Profesionales, Suplencia, Personal Temporero para trabajos puntuales. (108 Empleados).

4,179,056 Fondo General

98

437/ 2071

22. Gastos operativos realizados.

Invertir en gastos operativos con la finalidad de incentivar y mejora la calidad de los servicios que ofrece la Institucin.

Empleado

Informe tcnico

181

472

286

72

71

43

22.4 Asignacin tarjeta visa flotilla para combustible a 12 empleados (Personal Administrativo (Directores, Encargados,).

2,159,438 Fondo General

98

437/ 2071

22.5 Servicios de Transporte a 50 Empleados.

800,000 Fondo General

98

437/ 2071

22.6 Uniformes para el Personal Administrativo. 90 empleados (Secretarias, Asistente, Soportes, Auxiliares, Digitadores, Conserjes y Choferes).

1,150,000 Fondo General

98

437/ 2071

22.7 Actualizacin novedades y recibo de pago Ley 87-01, Seguro Familiar de Salud, Pensiones y Accidente Laboral parte patronal.

794,467 Fondo General

98

437/ 2071

234

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

22.8 Seguimiento y participacin en proceso de adiestramiento automatizacin, compensacin por metas y objetivos en todos los procesos de la institucin.

1,700,000

Fondo General

98

437/ 2071

22.9 Pago de nmina de regala pascual personal contratado por la institucin.

3,179,056

Fondo General

98

437/ 2071

22.10 Participacin en jornadas de capacitacin bibliotecaria. Invertir en gastos operativos con la finalidad de incentivar y mejora la calidad de los servicios que ofrece la Institucin.

150,000

Fondo General

98

437/ 2071

22. Gastos operativos realizados.

Empleado

Informe tcnico

181

472

286

72

71

43

22.11 Participacin en los siguientes congresos internacionales: XLIII Conferencia de Asociacin de Bibliotecas Universitarias, de Investigacin e Institucionales del Caribe (Acudir) , Congreso Mundial de Bibliotecas e Informacin IFLA 2013, IX Encuentro Internacional de Catalogadores.

400,000

Fondo General

98

437/ 2071

22.12 Coordinacin del programa de visitas con los encargados de los recintos y los rectores de las instituciones formadoras, remisin a la Direccin. Administrativa de la propuesta del programa.

60,000

Fondo General

98

437/ 2071

235

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

23.1 Adquisicin de videocmara para filmar actividades del INAFOCAM. Para el Depto. De Comunicaciones.

300,000

Fondo General

98

437/ 2071

23.2 Requerimientos de equipos para cotizacin y compra al dpto. compra para el proceso en las diferentes suplidores por comparacin de precios.

N/A

23.3 Instalacin de los equipos adquiridos. Adquirir los Equipos y software necesario para atender a la demanda de los diferentes usuarios y departamentos de la institucin y para dar Continuidad al Desarrollo de los sistemas segn las normas y polticas del INAFOCAM.

N/A

23. Equipos y Software adquiridos.

Equipo

Informe tcnico

126

701

697

23.4 Mantenimiento a los diferentes equipos de la institucin (UPS, Sala de video Conferencia, Data Center, Servidores, Impresoras PCs,).

600,000

Fondo General

98

437/ 2071

23.5 Requerimientos de Adquisicin de software para cotizacin enviada al dpto. compra para el proceso de cotizacin del software.

N/A

23.6 Instalacin de los Software a los usuarios correspondientes.

2,668,881

Fondo General

98

437/ 2071

23.7 Coordinar con Recursos Humanos de INAFOCAM y la Optic, la actualizacin del personal.

N/A

236

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

23.8 Capacitacin del personal en el rea de tecnolgica y usuarios de los software adquiridos.

N/A

23.9 Solicitar las propuestas a los suplidores, para ir a concurso. Elegir la propuesta mas adecuada para la institucin tanto en calidad como en precio.

N/A

23. Equipos y Software adquiridos.

Adquirir los Equipos y software necesario para atender a la demanda de los diferentes usuarios y departamentos de la institucin y para dar Continuidad al Desarrollo de los sistemas segn las normas y polticas del INAFOCAM.

Equipo

Informe tcnico

126

701

697

23.10 Instalacin de 400 puntos, 200 para la red de datos y 200 para la red de voz utilizando cableado estructurado y manejando contingencia de Red que nos permita garantizar la comunicacin para una eventual vitalizacin de las estaciones, as como colocar telfonos mediante las computadoras de escritorio.

1,700,000

Fondo General

98

437/ 2071

23.11 Propuesta de suplidores de UPS, para ser presentada a la Adm.

N/A

23.12 Adquisicin e instalacin de Ups. Para Data Center y Servidores.

850,000

Fondo General

98

437/ 2071

23.13 Mantenimiento peridico al UPS.

N/A

237

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

24.1 Anuncio Publicitario sobre material audiovisual para explicar a la sociedad sobre la misin del INAFOCAM (1 Anuncio Publicitario).

500,000

Fondo General

98

437/ 2071

24.2 Publicidad colocada en diferentes medios de comunicacin a los servicios que ofrece el INAFOCAM. (1 Publicidad).

3,400,000

Fondo General

98

437/ 2071

24.3 Revista impresas con temas de apoyo a la formacin docente. (3000 Revista).

450,000

Fondo General

98

437/ 2071

24. Documentos publicados.

Publicar en forma impresa y material audiovisual referente a temas de apoyo a la formacin del docente.

24.4 Boletines Impresos informativo para divulgar actividades del INAFOCAM. (10,000 Boletines Impresos). Publicacin Documento impreso 10 28,014 17,504 4,004 2,503 4,003 24.5 Boletines, en formato impreso y electrnico, de nuevas adquisiciones bibliogrficas. (12 Boletn del Centro de Documentacin).

400,000

Fondo General

98

437/ 2071

N/A

24.6 Brochures impresos para describir la misin, funcin y naturaleza del INAFOCAM. (10,000 Brochure).

10,000

Fondo General

98

437/ 2071

24.7 Brochures Impresos sobre el Centro de Documentacin Educativa. (2,000 Brochure).

90,000

Fondo General

98

437/ 2071

24.8 Carpeta impresa Material impreso para distribuir contenidos informativos del INAFOCAM. (3,000 Carpeta impresa).

45,000

Fondo General

98

437/ 2071

238

Unidad ejecutora: Instituto Nacional de Formacin y Capacitacin del Magisterio (INAFOCAM) (Direccin de Formacin y Desarrollo Profesional) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 437/ 2071

Ene-Mar

Oct-Dic

25.1 Memoria INAFOCAM impresa (1,000 Memoria).

100,000

Fondo General

98

25. Documentos institucionales impresos.

Imprimir los Manuales, Memoria y Ordenanza 5,2004. Para el fortalecimientos Institucional.

25.2 Ordenanza 5,2004 impresa. (1,000 Ejemplares). Documento Documento impreso 0 2,525 1,525 1,000 25.3 Manual de Induccin Impreso (500 Ejemplares).

81,200

Fondo General

98

437/ 2071

24,940

Fondo General

98

437/ 2071

25.4 Manual de Poltica de Recursos Humanos impreso. (25 Ejemplares).

5,000

Fondo General

98

437/ 2071

239

Institutos: Descentralizados Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Poltica 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad en favor de una mejor educacin y garantice al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos.

Producto

Descripcin del producto

Unidad de medida

Medio de verificacin

Lnea base Meta total

Ene-Mar

Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept

Oct-Dic

Actividades

Presupuesto

Fuente de Est. Prog. financiamiento Prog. Act. Cta.

1. Investigaciones realizadas.

Realizar investigaciones socioeducativas de acuerdo a las necesidades del ISFODOSU y del MINERD, a los fines de Investigacin valorar y/o adecuar la oferta formativa conforme a los resultados arrojados por las investigaciones.

Informe de monitoreo

10

1.1 Realizacin de investigaciones diversas.

11,377,480 Fondo General

98

437/2 102

Poltica 6 : Priorizar la formacin de recursos humanos de altas calificaciones para el sector educativo y promover la permanencia y crecimiento profesional del personal ya contratado.
Producto Descripcin del producto Graduar profesionales de la educacin en los diferentes programas, con el perfil y los estndares de formacin contenidos en los planes de estudio que sirvieron de base para su formacin. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

2. Estudiantes graduados en los diferentes programas.

Estudiantes

Informe de resultados

2041

2,500

500

2,000

2.1 Realizacin de graduacin ordinaria y extraordinaria.

2,911,314 Fondo General

98

437/2 102

3. Estudiantes cursando programas de licenciatura.

Capacitar a los estudiantes que ingresan a la carrera docente en los diferentes planes de estudio, asegurando la permanencia, la formacin integral y la promocin con ndice acadmico aceptable en el curso de la carrera.

Estudiantes

Informe de ejecucin

5,505

8,000

8,000

3.1 Fortalecimiento de las competencias profesionales de 2,000 participantes entre docentes, administrativo, de estudiantes egresados a travs de diplomados, cursos, talleres e intercambios acadmicos, deportivos y culturales. 500 en cada perodo.

18,988,205 Fondo General

98

437/2 102

3.2 Elaboracin e implementacin de un protocolo para el entendimiento y la suscripcin de convenios interinstitucionales.

N/A

240

Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 3.3 Participacin de 140 docentes y directivos en eventos e intercambios formativos nacionales e internacionales. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1,400,000 Fondo General

98

437/2 102

3.4 Planificacin, desarrollo y evaluacin de las prcticas y pasantas de 2,500 en los diferentes planes de estudios que se ofertan en el Instituto. Elaboracin y puesta en funcionamiento de un reglamento que contenga los criterios, indicadores y procedimientos para la realizacin de las prcticas y pasantas. Capacitar a los estudiantes que ingresan a la carrera docente en los diferentes planes de estudio, asegurando la permanencia, la formacin integral y la promocin con ndice acadmico aceptable en el curso de la carrera.

10,356,375 Fondo General

98

437/2 102

3. Estudiantes cursando programas de licenciatura.

Estudiantes

Informe de ejecucin

5,505

8,000

8,000

3.5 Presentacin de los 120 mejores proyectos elaborados por los estudiantes en el proceso de realizacin de las prcticas y pasantas.

2,516,700 Fondo General

98

437/2 102

3.6 Realizacin un concurso de elegibles para seleccin de nuevos profesores para incorporarlos al ISFODOSU, con la participacin de 50 profesionales.

N/A

3.7 Alimentacin para los estudiantes internos y semi-internos que cursan programas regular.

58,136,866 Fondo General

98

437/2 102

3.8 Contratacin de profesores y otros servicios profesionales.

95,275,183 Fondo General

98

437/2 102

241

Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

3.9 Desarrollo de proyectos de Alfabetizacin de 1,500 jvenes y adultos en diferentes regiones del pas.

8,000,000 Fondo General

98

437/2 102

3. Estudiantes cursando programas de licenciatura.

Capacitar a los estudiantes que ingresan a la carrera docente en los diferentes planes de estudio, asegurando la permanencia, la formacin integral y la promocin con ndice acadmico aceptable en el curso de la carrera.

Estudiantes

Informe de ejecucin

5,505

8,000

8,000

3.10 Fortalecimiento de la labor de extensin social del instituto con los estudiantes matriculados, egresados y la comunidad a travs de intercambios formativos, interinstitucionales, intervenciones locales, un seminario para la promocin y difusin de campaas de prevencin de riesgos (ssmicos, dengue, droga, VIH y sida, clera y violencia de genero, entre otros).

7,349,420 Fondo General

98

437/2 102

3.11 Gastos de operacin, comunicaciones, viticos, seguros, alimentacin, servicios bancarios Miscelneos.

33,170,467 Fondo General

98

437/2 102

4. Nuevos estudiantes matriculados.

Seleccionar entre los mejores bachilleres nuevos estudiantes para incorporarlos a la formacin de grado del Instituto.

Estudiantes

Informe de evaluacin

5,000

2,500

2,500

4.1 Evaluacin de 5,000 bachilleres para seleccionar 2,500 nuevos estudiantes para ingresar a la formacin inicial.

1,650,180 Fondo General

98

437/2 102

242

Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 5.1 Contratacin de profesores y otros servicios profesionales. Matricular en los programas de especialidad en reas curriculares, profesores del sector pblico con experiencia y valoracin positiva en su desempeo para fortalecer y ampliar las competencias profesionales en el rea de su formacin. Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 98 0 437/2 102

Ene-Mar

Oct-Dic

14,739,200 Fondo General

5. Estudiantes cursando programas de especialidad.

5.2 Elaboracin y realizacin de proyecto de tesis. Estudiantes Informe de ejecucin 53 400 200 200 5.3 Continuacin de 832 estudiantes que cursan programas de maestras en Matemticas, Gestin de Centro, lingstica, Ciencias Sociales, Educacin Fsica, Centros Educativos.

60,800 Fondo General

98

437/2 102

27,736,174 Fondo General

98

437/2 102

6. Estudiantes beneficiados con tarjeta y kit estudiantil.

Dotar a estudiantes a estudiantes provenientes de familias vulnerables de tarjeta y kit estudiantil, a fin de contribuir la realizacin de su formacin en condiciones dignas.

6.1 Adquisicin y distribucin de tarjeta estudiantil de RD$1,500 para 3,000 alumnos. Estudiantes Informe de monitoreo 9000 5,500 5,500 6.2 Adquisicin y distribucin de Kit estudiantil (mochila, uniforme, libros) para 2,500 estudiantes.

61,520,000 Fondo General

98

437/2 102

3,500,010 Fondo General

98

437/2 102

7. Propuestas de mejora a los planes de estudios de la formacin implementadas.

Fomentar la incorporacin de innovaciones y mejora en los diferentes planes de estudios implementados en el ISFODOSU para asegurar el perfil de los egresados con los estndares y las competencias previstas.

7.1 Fortalecimiento de aprendizajes con acciones de mejoras e innovaciones formativas en las reas y asignaturas de los nuevos planes de estudios que observen bajo rendimiento de los alumnos. Informe de implementacin

8,000,000 Fondo General

98

437/2 102

Planes

1 7.2 Realizacin de un congreso nacional sobre innovaciones educativas, con el propsito de analizar y difundir las buenas prcticas y debatir sobre los procesos de formacin docente en Repblica Dominicana y de otros pases.

2,686,010 Fondo General

98

437/2 102

243

Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 6 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

8.1 Elaboracin y desarrollo de mdulos educativos, talleres, supervisin, alimentacin y transporte.

59,197,134 Fondo General

98

437/2 102

8.2 Contratacin de profesores y otros servicios profesionales para la Escuela de Directores. 8. Directivos de Centros Educativos, Distritos y Regionales capacitados. Capacitar a los directivos de los Centros Educativos, Distritos y Regionales para el buen desempeo de sus funciones gerenciales, directivas, administrativas y pedaggicas.

30,501,800 Fondo General

98

437/2 102

Director/a

Informe de certificacin

500

700

200

200

300

8.3 Adquisicin de libros, equipos y otros insumos para la escuela de directores.

29,237,500 Fondo General

98

437/2 102

8.4 Publicaciones.

7,300,000 Fondo General

98

437/2 102

8.5 Gastos operacionales que incluye comunicaciones, mantenimiento, planta fsica, vehculos, viticos, combustible, alquileres y otros.

23,763,566 Fondo General

98

437/2 102

Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Fortalecer la capacidad de proveer formacin docente eficaz como principal medio de mejorar aprendizaje escolar con la dotacin de materiales didcticos, libros, equipos y mobiliarios requeridos por el ISFODOSU para la realizacin de la gestin acadmica y administrativa. Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 9.1 Elaboracin y aplicacin del plan de compras y contrataciones del ISFODOSU. Informe de monitoreo Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

N/A

9. Recintos equipados.

Recinto

1 9.2 Adquisicin de mobiliario y equipos, para aulas, vehculos, oficinas y cocinas en los seis (6) recintos y la rectora. 34,318,740 Fondo General 98 0 437/2 102

244

Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

9. Recintos equipados.

Fortalecer la capacidad de proveer formacin docente eficaz como principal medio de mejorar aprendizaje escolar con la dotacin de materiales didcticos, libros, equipos y mobiliarios requeridos por el ISFODOSU para la realizacin de la gestin acadmica y administrativa.

9.3 Hacer la interconexin local de las bibliotecas del instituto e internacional con otras bibliotecas, para ampliar el acceso de los estudiantes a informacin bibliogrfica. Adquisicin de libros y materiales didcticos para el desarrollo de los nuevos planes de estudios. Recinto Informe de monitoreo 6 6 2 1 2 1

17,035,080 Fondo General

98

437/2 102

9.4 Adquisicin y actualizacin de equipos y herramientas tecnolgicas para la automatizacin de la gestin acadmica, los recursos para el aprendizaje, gestin administrativa y financiera del ISFODOSU.

6,214,500 Fondo General

98

437/2 102

10. Publicaciones realizadas.

Publicar y difundir las ejecuciones del ISFODOSU a travs de portales, boletines, revistas, obras y publicaciones peridicas en prensa radial, escrita y televisiva.

10.1 Produccin de boletines informativos, reglamentos y la agenda estudiantil para la comunidad acadmica del ISFODOSU. Publicacin Documento publicado 8,000 8,500 2,000 2,250 2,000 2,250

1,124,240 Fondo General

98

437/2 102

10.2 Difusin de los resultados de buenas prcticas y las innovaciones en la formacin de profesores que impulsa el ISFODOSU.

N/A

245

Unidad ejecutora: Instituto Superior de Formacin Docente Salom Urea (ISFODOSU) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 9 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

10. Publicaciones realizadas.

Publicar y difundir las ejecuciones del ISFODOSU a travs de portales, boletines, revistas, obras y publicaciones peridicas en prensa radial, escrita y televisiva.

10.3 Produccin de revistas Perspectiva Pedaggica para la comunidad del ISFODOSU y pblico en general. Publicacin Documento publicado 8,000 8,500 2,000 2,250 2,000 2,250

2,269,209 Fondo General

98

437/2 102

10.4 Publicacin de investigaciones realizadas y de los mejores trabajos de la pasanta.

4,960,000 Fondo General

98

437/2 102

11. Proceso de mantenimiento a vehculos, equipos e Infraestructura tecnolgica realizado.

Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, vehculos y la infraestructura tecnolgica del ISFODOSU.

11.1 Realizacin preventivo de vehculos, equipos, sistemas de seguridad e infraestructura tecnolgica. Procesos Ficha de control 0 4 1 1 1 1 11.2 Adquisicin y entrega de combustible, lubricantes, y neumticos para los vehculos del ISFODOSU.

6,013,000 Fondo General

98

437/2 102

8,564,067 Fondo General

98

437/2 102

246

Institutos Descentralizados Unidad ejecutora: Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa (IDEICE)
Dimensin: Calidad

Poltica 4: Establecer claros estndares de calidad y un sistema de evaluacin que permita monitorear el desempeo del sistema educativo, que estimule la movilizacin de la escuela, la familia y la comunidad en favor de una mejor educacin y garantice al pas que los certificados y ttulos otorgados estn avalados por los aprendizajes previstos.
Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 98 0 437/ 4181 437/ 4181

Producto

Descripcin del producto

Lnea base Meta total

Actividades 1.1 Desarrollo estudio "Marco para la Buena enseanza". 1.2 Explotacin y anlisis de las bases de datos SERCE, PISA, ICCS. 1.3 Desarrollo estudio "Valor agregado de la labor docente en el aprendizaje de los estudiantes". 1.4 Desarrollo estudios "Docente Innovador-Investigador". 1.5 Gestin docente de la enseanza de la lectoescritura y la matemtica como factores del xito o del fracaso escolar.

Presupuesto

360,000 Fondo General

900,000 Fondo General

98

1,275,000 Fondo General

98

437/ 4181

4,250,000 Fondo General

98

437/ 4181

4,500,000 Fondo General

98

437/ 4181

1. Investigaciones realizadas.

Realizar investigaciones de las reas de inters del Instituto e investigaciones solicitadas por el MINERD.

Estudio

Informe de estudio/ Investigacin

65

49

11

1.6 Estudio Antropomtrico. (RD$ 8,000,000.00). 1.7 Estudio a nivel nacional para validar el Modelo de Desempeo Docente. 1.8 Estudios de gran inters a los programas del Instituto, realizados por estudiantes de trmino o recin egresados nbeles de las universidades del pas.

Recursos Externos 98 0 437/ 4181

3,550,000 Fondo General

1,000,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.9 Estudio para la Evaluacin del Desempeo Profesional de los Docentes en Correspondencia con el Currculo Vigente y los Planes de Formacin Docente de las Instituciones de Educacin Superior.

1,500,000 Fondo General

98

437/ 4181

247

Unidad ejecutora: Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa (IDEICE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.10 Estudio para la evaluacin de la consistencia y congruencia interna de la organizacin de los contenidos y logros de aprendizaje del currculo vigente segn rea, nivel, ciclo y modalidad.

1,500,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.11 Estudio para la evaluacin de la congruencia interna de los fundamentos tericos del currculo vigente, tomando como referencia las teoras socio-antropolgicas, epistemolgicas, psicolgicas y pedaggicas y su correspondiente caracterizacin en el sujeto dominicano. 1. Investigaciones realizadas. Realizar investigaciones de las reas de inters del Instituto e investigaciones solicitadas por el MINERD. Estudio Informe de estudio/ Investigacin 0 65 5 49 11

1,500,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.12 Estudio sobre los niveles de concrecin del Curriculum Vigente en las reas curriculares.

3,000,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.13 Factores de calidad y eficiencia en la escuela dominicana. (RD$ 1,500,000.00).

Recursos Externos

1.14 Explotacin de datos del SAS: Impacto del SAS en la calidad de la gestin educativa en la educacin dominicana.

300,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.15 Desarrollo de dos(2)estudios solicitados en el programa por instancias del MINERD.

3,000,000 Fondo General

98

437/ 4181

248

Unidad ejecutora: Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa (IDEICE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

1.16 Programa "Participacin de los Actores".

1,200,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.17 Factores que inciden en la integracin familia-escuelacomunidad.

1,600,000 Fondo General

98

437/ 4181

1. Investigaciones realizadas.

Realizar investigaciones de las reas de inters del Instituto e investigaciones solicitadas por el MINERD.

1.18 Funcionamiento de los rganos de participacin de los centros educativos. Estudio Informe de estudio/ Investigacin 0 65 5 49 11

1,600,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.19 Realizacin de investigaciones en el Polticas Educativas.

dos (2) Programa

4,000,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.20 Proceso de digitacin de formularios de diferentes estudios (investigaciones y evaluaciones).

850,000 Fondo General

98

437/ 4181

1.21 Digitacin de formularios de evaluaciones e investigaciones.

450,000 Fondo General

98

437/ 4181

Actualizar y ampliar de la Base de Datos de 2.Base de datos Investigaciones Educativas, INERED actualizada. Investigaciones educativas de la Repblica Dominicana (INERED).

2.1 Incorporacin de informes de tesis de maestra y doctorales a la base de datos. Informe Inventario 0 2 1 1 2.2 Actualizacin base de datos e incorporacin de informes de investigaciones educativas.

1,200,000 Fondo General

98

437/ 4181

800,000 Fondo General

98

437/ 4181

249

Unidad ejecutora: Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa (IDEICE) Dimensin: Calidad Unidad de medida Medio de verificacin Meta por trimestre Lnea base Meta total Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Producto

Descripcin del producto

3. Revista electrnica publicada.

Publicar Revistas electrnicas con informacin de las investigaciones y evaluaciones desarrolladas por el IDEICE y otras instituciones.

Revista

Gua digital o impresa

3.1 Creacin y publicacin de dos nmeros de la Revista digital del IDEICE.

400,000 Fondo General

98

437/ 4181

4.1 Evaluacin del Plan Decenal de Educacin 2008-2018. (RD$ 5,000,000.00).

Recursos Externos

4. Planes y programas evaluados.

Evaluar planes y programas de inters a la calidad educativa.

4.2 Evaluacin de impacto del Programa de Formacin de Directores de la zona Este, AECIDINAFOCAM-ISFODOSU. (RD$ 1,400,000.00). Estudio Informe de estudio/ investigacin 0 5 1 1 3 4.3 Evaluacin del Programa Docente Innovador - Investigador. (RD$ 900,000.00).

Recursos Externos

Recursos Externos

4.4 Evaluacin de dos (2) Programas/Proyectos solicitados por el MINERD. (RD$ 1,400,000.00).

Recursos Externos

5. Cuarto Congreso Desarrollar el IV Congreso Internacional IDEICE Internacional IDEICE 2013. 2013 realizado.

Congreso

Informe de ejecucin

5.1 Desarrollo del IV Congreso Internacional IDEICE 2013. (RD$ 9,000,000.00).

Recursos Externos

250

Unidad ejecutora: Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa (IDEICE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta.

Ene-Mar

Oct-Dic

6.1 Preparacin y participacin en intercambios y capacitaciones en el proceso de evaluacin internacional PISA. (RD$ 450,000.00).

Recursos Externos

6.2 Primer ao Mster Oficial Gobierno y Administracin Pblica, UCM-UCSD. (RD$247,000.00).

Recursos Externos

6.3 Diplomado en Desarrollo Web. 6.4 Curso-taller Teora de Respuesta al tem (TRI). (RD$ 320,000.00). 6.5 Curso-taller de SPSS. (RD$ 50,000.00). Persona Certificado 0 147 18 47 46 36 6.6 Entrenamiento en Trabajo en Equipo. (RD$ 180,000.00). 6.7 Conduccin Eventos Empresariales y/o Gubernamentales. (RD$ 15,000.00). 6.8 Taller de Gestin de Mejora. (RD$ 175,000.00). 6.9 Taller Gestin de Indicadores. (RD$ 150,000.00). 6.10 Capacitacin/ formacin reas de Investigacin y Evaluacin. (RD$ 180,000.00). 6.11 Intercambios de experiencias internacionales en el mbito de la evaluacin y la investigacin educativa. (RD$ 650,000.00).

47,400 Fondo General

98

437/ 4181

Recursos Externos Recursos Externos Recursos Externos

6. Personal capacitado.

Capacitar al personal del IDEICE y otros participantes en programas orientados a la gestin, la evaluacin y la investigacin.

Recursos Externos

Recursos Externos Recursos Externos

Recursos Externos

Recursos Externos

251

Unidad ejecutora: Direccin de Acreditacin y Categorizacin de Centros Educativos Dimensin: Calidad

Poltica 9: Realizar las reorganizaciones sucesivas que resulten necesarias para mantener una estructura gil, flexible, abierta a la participacin y centrada en la escuela, que permita realizar los planes, programas y acciones de la poltica educativa.
Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades 7.1 Adquisicin de 25 computadoras personales. 7.2 Adquisicin de 5 laptops. 7.3 Adquisicin equipo de sonido. 7.4 Adquisicin de data-show de 3000+ lmenes. 7.5 Compra de 4 impresoras para uso del personal de la oficina. (RD$ 104,000.00). 7.6 Compra de 1 fotocopiadora. 7.7 Adquisicin de accesorios tecnolgicos de apoyo a la infraestructura instalada. Presupuesto Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 98 0 437/ 4181 437/ 4181 437/ 4181 437/ 4181

Ene-Mar

Oct-Dic

1,000,000 Fondo General

200,000 Fondo General 200,000 Fondo General

98 98

0 0

35,000 Fondo General

98

7. Equipos adquiridos.

Adquirir equipos y accesorios tecnolgicos de apoyo a las acciones del Instituto.

Equipo

Factura

46

36

Recursos Externos 437/ 4181 437/ 4181

150,000 Fondo General

98

109,500 Fondo General

98

7.8 Adquisicin de un escner. 7.9 Equipos y accesorios para el aula virtual. 8.1 Programa cualitativa. de evaluacin

85,000 Fondo General

98

437/ 4181 437/ 4181 437/ 4181

800,000 Fondo General

98

90,000 Fondo General

98

8. Programas adquiridos.

Adquirir programas estadsticos, de evaluacin y de diseo para el desarrollo de las actividades cotidianas del Instituto.

8.2 Programa estadstico SPSS. (RD$ 130,000.00). Programa Factura 0 5 2 2 1

Recursos Externos

8.3 Programa de diseo de apoyo a la edicin y el desarrollo web. (RD$ 140,000.00).

Recursos Externos

8.4 Servicio de hosting pgina Web del IDEICE. (RD$ 9,000.00).

Recursos Externos

252

Unidad ejecutora: Instituto Dominicano de Evaluacin e Investigacin de la Calidad Educativa (IDEICE) Dimensin: Calidad Producto Descripcin del producto Unidad de medida Medio de verificacin Lnea base Meta total Meta por trimestre Abr-Jun Jul-Sept Actividades Presupuesto

Plan Operativo Anual, 2013 Poltica 4 Est. Prog. Fuente de financiamiento Prog. Act. Cta. 437/ 4181

Ene-Mar

Oct-Dic

Adquirir material gastable y 9. Material gastable productos menores para uso adquirido. de la Oficina.

9.1 Materiales/implementos uso del personal del Instituto. Material Factura 0 13 1 4 4 4

para

120,000 Fondo General

98

9.2 Materiales para uso en las actividades diarias, reuniones y eventos, dentro y fuera de la Oficina. 10.1 Divulgacin-publicacin estudios de investigacin. 0 22 2 6 14 10.2 Publicacin de estudios de evaluaciones realizadas. de

126,385 Fondo General

98

437/ 4181

3,300,000 Fondo General

98

10. Estudios divulgados.

Divulgar estudios de investigacin y evaluacin.

Estudio

Documento publicado

437/ 4181 437/ 4181

1,200,000 Fondo General

98

11. Primer ciclo de certificacin realizado.

Realizar el proceso de capacitacin-entrenamientos y levantamientos para la certificacin del Instituto.

Convenio

Informe de ejecucin

11.1 Proceso de levantamiento de informaciones y orientaciones iniciales para la certificacin del Instituto. 0 1 1 11.2 Capacitaciones entrenamientos y seguimientos para la certificacin del Instituto.

150,000 Fondo General

98

437/ 4181

200,000 Fondo General

98

437/ 4181

12. rea de oficina remodelada.

Remodelar reas de la Oficina para la mejor ubicacin del personal.

12.1 Remodelacin de algunas reas del Instituto para adecuarlas al personal existente en el Instituto. Oficina Informe de ejecucin 0 2 1 1 12.2 Adquisicin de mobiliarios y partes para la remodelacin de reas de oficina.

300,000 Fondo General

98

437/ 4181

150,000 Fondo General

98

437/ 4181

13. Seguimiento, Dar seguimiento, monitoreo y monitoreo y control control a estudios y planes de a estudios y planes ejecucin. de ejecucin.

Monitoreo

Ficha control

13.1 Seguimiento, monitoreo a las acciones planificadas.

100,000 Fondo General

98

437/ 4181

253

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