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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC

PLANTA:

FECHA:

LUGAR DE TRABAJO:
EVALUACIN DEL RIESGO ACTUAL

NO

LEY 29783

PROBABILIDAD

PERS
ONAS
EXPU
ESTA
S

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

CAPACITACIN

EXPOSICIN AL RIESGO

De 1 a
3

Al menos una vez al ao (S)

Lesin Sin Incapacidad (S)

GRADO DE RIESGO

Existen y son satisfactorios y suficientes

Personal entrenado,
conoce el peligro y lo
previene

Espordicamente (SO)

Disconfort / Incomodidad (SO

TRIVIAL (TV)

Al menos una vez al mes (S)

Lesin con Incapacidad Temporal (S)

TOLERABLE (TO)

De 5 a 8

Personal parcialmente
De 4 a Existen parcialmente y no son satisfactorios o entrenado, conoce el
12
peligro pero no toma
suficientes
acciones de control

INDICE

Ms
de 12

No existen

Personal no entrenado,
no conoce el peligro, no
toma acciones de control

SEVERIDAD

ESTIMACIN DEL GRADO DE RIESGO


PUNTAJE

Eventualmente (SO)

Dao a la Salud Reversible (SO)

MODERADO (MO)

De 9 a 16

Al menos una vez al da (S)

Lesin con Incapacidad Permanente /


Muerte (S)

IMPORTANTE (IM)

De 17 a 24

Permanentemente (SO)

Dao a la Salud Irreversible (SO)

INTOLERABLE (IT)

De 25 a 36

EQUIPO PROTECCCIN DE
PERSONAL

MO

ADMINISTRATIVOS

14

INGENIERA

SUSTITUCIN

REQUISITO LEGAL

ELIMINACIN

RIESGO SIGNIFICATIVO

NIVEL DE RIESGO ACTUAL

INDICE DE SEVERIDAD

(A+B+C+D)
INDICE DE PROBABILIDAD

PROBABILIDAD X SEVERIDAD

(D) INDICE DE EXPOSICIN AL


RIESGO

CONSECUENCIA DEL RIESGO

(C) INDICE DE CAPACITACIN

FUENTES DE RIESGO (PELIGRO)

(B) INDICE DE PROCEDIMIENTOS


EXISTENTES

ACTIVIDADES

CONTROLES PROPUESTOS

(A) INDICE DE PERSONAS


EXPUESTAS

PROCESO

CLASIFICACIN DEL PELIGRO


(Ver Tabla 1)

PROBABILIDAD

TABLA N 01
ORIENTACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS
REFERENCIA
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55

CRITERIOS DE VERIFICACIN DE
PELIGROS

PELIGROS
RUIDO
VIBRACIN

FSICOS (SO)

ILUMINACIN
TEMPERATURAS EXTREMAS
RADIACIONES IONIZANTES
RADIACIONES NO IONIZANTES
CONTACTO ELCTRICO DIRECTO

II

ELCTRICOS (S)

CONTACTO ELCTRICO INDIRECTO


ELECTRICIDAD ESTTICA
FALTA DE SEALIZACIN
FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA
ALMACENAMIENTO INADECUADO
SUPERFICIE DE TRABAJO DEFECTUOSAS

III

LOCATIVOS (S)

ESCALERAS, RAMPAS INADECUADAS


ANDAMIOS INSEGUROS
TECHOS DEFECTUOSOS
APILAMIENTO ELEVADO SIN ESTIBA
CARGAS O APILAMIENTOS INSEGUROS
CARGAS APOYADAS CONTRA MUROS
POLVOS / HUMOS
HUMOS METLICOS

IV

QUMICOS (SO)

GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLPTICAMENTE


GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLPTICAMENTE
SUSTANCIAS QUMICAS (Lquidas/Slidas)
FUEGO Y EXPLOSIN DE GASES

FISICOQUMICOS (S)

FUEGO Y EXPLOSIN DE LQUIDOS


FUEGO Y EXPLOSIN DE SLIDOS
FUEGO Y EXPLOSIN COMBINADOS
SOBRECARGA Y ESFUERZO
LEVANTAMIENTO DE CARGA
POSTURA HABITUAL

VI

ERGONMICOS (SO)

DISEO DEL PUESTO DE TRABAJO


MONOTONA
SOBRETIEMPO
CARGA DE TRABAJO
ATENCIN AL PBLICO
VIRUS

VII

BIOLGICOS (SO)

BACTERIAS
HONGOS
CONTENIDO DE LA TAREA(Monotona, Repetitividad, Ambiguedad)

VIII

PSICOLABORAL (SO)

RELACIONES HUMANAS(Jerrquica, Funcionales, Participacin)


ORGANIZACIN DELTIEMPO DE TRABAJO (Ritmo, Pausas, Turnos)
GESTIN DEL PERSONAL (Evaluacin, Induccin, Capacitacin)
PISOS RESBALADIZOS O DISPAREJOS
HERRAMIENTAS OBJETOS DESDE ALTURA
PERSONAS DESDE ALTURA
PELIGROS DE PARTES EN MQUINAS EN MOVIMIENTO
HERRAMIENTA DEFECTUOSA

IX

MECNICOS (S)

MANIPULACIN DE HERRAMIENTAS
MQUINAS SIN GUARDA DE SEGURIDAD
EQUIPO DEFECTUOSO O SIN PROTECCIN
VEHCULOS EN MOVIMIENTO
ALTURA INADECUADA SOBRE LA CABEZA
PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZO CORTANTES
PROYECCIONES DE MATERIALES, OBJETOS

EVALUACIN DE RIESGOS
INDICES DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
INDICE

PERSONAS EXPUESTAS

PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

CAPACITACION

EXPOSICION AL RIESGO

De 1 a 3

Existen y son satisfactorios y


suficientes

Personal entrenado, conoce el peligro


y lo previene

Al menos 1 vez al ao (S) BAJA


(SO)

De 4 a 12

Existen parcialmente y no son


satisfactorios o suficientes

Personal parcialmente entrenado,


conoce el peligro pero NO toma
acciones de control

Al menos 1 vez al mes (S) MEDIA


(SO)

Ms de 12

No existen

Personal NO entrenado, NO conoce


los peligros, por lo tanto, NO toma
acciones de control accidental

Al menos 1 vez al da (S) ALTA (SO)

INDICES DE GRAVEDAD DEL DAO


INDICE

RIESGOS PERSONALES

RIESGOS PATRIMONIALES

Lesin sin incapacidad (S) Incomodidad para efectuar el


trabajo con seguridad (SO)

Prdidas entre US $ 1 y $ 1,000

Lesin con incapacidad temporal (S). Dao a la salud


reversible (SO)

Prdidas entre US $ 1,001 y $ 10,000

Muerte, lesin con incapacidad permanente (S). Dao a la


salud irreversible (SO)

Prdidas superiores a US $ 10,000

VALORACION DEL RIESGO

Riesgo
Signif.

PUNTAJE

GRADO DE RIESGO

ACCIONES A TOMAR

HASTA 4

TRIVIAL (TV)

No se requiere accin. El riesgo es registrado en el Registro de Riesgos

HASTA 8

TOLERABLE (TO)

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben


considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una
carga econmica importante. Se requieren comprobaciones peridicas
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
bajo

NO

HASTA 16

MODERADO (MO)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las


inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un perodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta
asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una
accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de
dao como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas
de control.
medio

HASTA 24

IMPORTANTE (IM)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.


Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados. Ser necesario iniciar el estudio de la actividad para reducir
el riesgo en el plazo ms breve a ser definido por el responsable del
rea.

HASTA 36

INTOLERABLE (IT)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.


Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo. En forma inmediata es necesario establecer un plan
de accin para reducir el grado de riesgo.

SI

alto

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