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IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Y EVALUACIN DE RIESGOS

Ing. Gerardo Arias C.

PELIGRO

UNA CONDICIN O
ACTO CAPAZ DE
CAUSAR DAO

PERSONA
PROPIEDAD
PROCESO

PELIGROS
RUIDO

GASES Y
VAPORES

POLVO

HUMO

ILUMINACION

MECANICOS

MAQUINAS SIN GUARDAS

HERRAMIENTA DEFECTUOSA

VEHICULOS EN MAL ESTADO

CALDEROS SIN MANTENIMIENTO

ELECTRICOS

 ALTA TENSION
 BAJA TENSION
 ELECTRICIDAD ESTATICA

FISICO - QUIMICOS

INCENDIOS

EXPLOSIONES

ERGONMICOS

Posturas inadecuadas

Movimientos Repetitivos

Levantamiento de cargas

Sobreesfuerzos

TIPOS DE PELIGROS

FISICOS
QUMICOS
BIOLOGICOS
ERGONMICOS
MECNICOS
FSICOS QUMICOS
LOCATIVOS
PSICOSOCIALES

CUALES SON LOS


PELIGROS EN MI
EMPRESA?

EJEMPLO DE ACTOS SUBESTANDARES


1.
2.
3.
4.
5.

Operar equipos sin autorizacin


No sealar o advertir
Falla en asegurar adecuadamente
Operar a velocidad inadecuada
Poner fuera de servicio dispositivos de
seguridad
6. Usar equipo defectuoso
7. Usar los equipos de manera incorrecta
8. Emplear de forma incorrecta o no usar el
equipo de proteccin personal
9. Almacenar en forma incorrecta
10. Levantar objetos en forma incorrecta

EJEMPLO DE CONDICIONES SUBESTANDARES

1. Protecciones y resguardos inadecuados


2. Herramientas, equipos o materiales defectuosos
3. Equipos de proteccin personal inadecuados o
insuficientes
4. Peligro de explosin o incendio
5. Orden y limpieza deficiente
6. Condiciones ambientales peligrosas: gases,
polvos, humos, ruido, tec.
7. Ventilacin insuficiente
8. Superficies de trabajo en mal estado
9. Escaleras en mal estado

INSPECCIONES
INVESTIGACI
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES
ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS Y
METODOS
DE IDENTIFICACIN
TAREAS
DE PELIGROS
AUDITORIAS
LISTAS DE VERIFICACI
VERIFICACIN
OBSERVACIONES PLANEADAS

RIESGO

PROBABILIDAD QUE EL
PELIGRO SE MATERIALICE
EN PRDIDA

PELIGROS - RIESGOS
PELIGRO

RIESGO

CONSECUENCIAS

RUIDO > 85 dBA

SOBREEXPOSICIN AL
RUIDO

HIPOACUSIA INDUCIDA
POR RUIDO

MAQUINA SIN
PROTECCION

ATRAPAMIENTO

HERIDA - AMPUTACIN

LEVANTAR CARGA CON


ESPALDA DOBLADA

PROBABILIDAD DE DAO A
LA COLUMNA

HERNIA - LUMBALGIA

PISO RESBALOSO CON


CERA

CADA AL MISMO NIVEL

CONTUSIN - FISURA
FRACTURA

POLVO DE ALGODN

SOBREEXPOSICIN AL
POLVO DE ALGODN

ENFERMEDADES A LAS
VAS RESPIRATORIAS

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ PARA CLASIFICAR LAS ACTIVIDADES LABORALES


AREA GEOGRAFICA
Planta 1

PROCESO
Elaborar Metrados

PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD
Preparar Rollos en Metradora Automtica PS
350/6
- Verificar metraje de acuerdo a estndares
- Colocar carrete alimentador con el producto
- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo de
cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Regular altura del Cabezal
- Activar y regular el voltaje del Spark Tester
- Todo rollo debe ser pasado por control calidad
- Colocar rollos en mdulos de fierro

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS


PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD

PELIGROS

TIPO DE PELIGRO

No.
EXPUESTOS

Preparar Rollos en Metradora


Automtica PS 350/6
- Verificar metraje de acuerdo a estndares
- Colocar carrete alimentador con el producto
- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo
de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Regular altura del Cabezal
- Activar y regular el voltaje del Spark Tester
- Todo rollo debe ser pasado por control
calidad
- Colocar rollos en mdulos de fierro

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y


RIESGOS ASOCIADOS
PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD

PELIGROS

TIPO DE PELIGRO

RIESGO
ASOCIADO

Preparar Rollos en Metradora


Automtica PS 350/6
- Verificar metraje de acuerdo a estndares
- Colocar carrete alimentador con el producto
- Seleccionar en panel de control: calibre, tipo
de cable, No. de rollos y metraje de cada rollo
- Regular altura del Cabezal
- Activar y regular el voltaje del Spark Tester
- Todo rollo debe ser pasado por control
calidad
- Colocar rollos en mdulos de fierro

LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS

Planta

Unidad
Orgnica

Lugar de
trabajo

Proceso
/
Procedimiento

No

ACTIVIDAD

PELIGRO

Fecha

RIESGO

CONSECUENCIAS

OBSERV.

EVALUACIN DEL RIESGO

Proceso dirigido a estimar la magnitud de


aquellos riesgos que no hayan podido
evitarse, obteniendo la informacin
necesaria para tomar una decisin
apropiada sobre la necesidad de adoptar
medidas preventivas .

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DETERMINAR LA MAGNITUD DEL RIESGO

RIESGO = PROBABILDAD X CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS

DAOS PERSONA

PROBABILIDAD

DAOS MATERIALES

PROBABILIDAD

Ligeramente
daino

Lesin leves sin das


perdidos

Daos leves a mquinas,


herramientas

Alta

El dao ocurrir siempre o


casi siempre

Daino

Lesiones graves con


das perdidos

Deterioro total de
mquinas, destruccin
parcial de la planta

Media

El dao ocurrir
ocasionalmente

Extremadamente
daino

Amputaciones, lesiones
fatales

Destruccin total

Baja

El dao ocurrirar raras veces

NIVELES DE RIESGO

Consecuencias
Ligeramente
Daino
LD
Baja
B

Riesgo trivial
T

Daino
D

Extremadamente
Daino
ED

Riesgo tolerable Riesgo moderado


TO
MO

Probabilidad Media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante


M
TO
MO
I
Alta
A

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable


MO
I
IN

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Riesgo

Accin y temporizacin

Trivial (T)

No se requiere accin especfica.

Tolerable
(TO)

No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin


embargo se deben considerar soluciones ms
rentables o mejoras que no supongan una carga
econmica
importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Moderado
(M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,


determinando las inversiones precisas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse
en
un
perodo
determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con
consecuencias extremadamente dainas, se
precisar una accin posterior para establecer,
con ms precisin, la probabilidad de dao como
base para determinar la necesidad de mejora de
las medidas de control.

Importante
(I)

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya


reducido el riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
est realizando, debe remediarse el problema en
un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

Intolerable
(IN)

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta


que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir
el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.

DETERMINAR LA MAGNITUD DEL RIESGO

R=PxExC

P = PROBABILIDAD
E = EXPOSICION
C = CONSECUENCIAS

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IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION DE RIESGOS

EVALUACION DE RIESGOS
Metodologa segn NTP 330 Sistema simplificado de
evaluacin de riesgos:
Nivel Riesgo = N. Probabilidad x N. Consecuencias

Nivel Probabilidad = N. Deficiencia x N. Exposicin

TALLER
Objetivo:

Evaluar los riesgos asociados y hacer una


propuesta de control de los riesgos respectivos

Metodologa:

- Constituir grupos de trabajo


- Realizar una matriz ER y CR
- Presentar trabajo

Recursos:

- Poltica, objetivos, documento de trabajo de


empresa

Tiempo:

40 min.

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS

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PROCESO/SUBPROCESO/ACTIVIDAD

INDICE

PROBABILIDAD

GRADO DEL RIESGO

RIESGO SIGNIFICATIVO

Probabilidad x Severidad

Indice de Probabilidad

Indice de Capacitacin

MEDIDAS DE CONTROL
EXISTENTES (F, M, P)

RIESGO

Indice de Exposicin al
riesgo

PELIGROS

Indice de Personas
Expuestas

TAREA

Indice de Procedimientos
Existentes

PROBABILIDAD

INDICE DE SEVERIDAD

LUGAR DE TRABAJO

SEVERIDAD

MEDIDAS DE CONTROL
PROPUESTAS (F, M, P)

Estimacin del Grado del Riesgo

Procedimientos Existentes

Capacitacin

Exposicin al Riesgo

De 1 a 3

Existen son satisfactorios y


suficientes

Personal entrenado, Conoce


el peligro y lo previene

Al menos 1 vez al ao (S)


BAJA (SO)

Lesin sin incapacidad (S)


Disconfort / incomodidad (SO)

GRADO DE RIESGO
TRIVIAL

Personal parcialmente
entrenado, conoce el peligro
pero no toma acciones de
control

Lesin con incapac. Temporal (S)

De 4 a 12

Existen Parcialmente y no son


satisfactorios o syuficientes

Al menos 1 vez al mes (S)

TOLERABLE
MODERADO (MO)

Personal no entrenado, no
conoce peligros, no toma
acciones de control

Al menos 1 vez al da (S)

Lesin con incapacidad


Permanente (S)

ALTA (SO)

Dao a la salud irreversible

Personas Expuestas

Ms de 12

No Existen

MEDIA (SO)

Dao a la salud reversible

IMPORTANTE (IM)
INTOLERABLE (IT)

PUNTAJE
4
De 5 a 8
De 9 a 16
De 17 a 24
De 25 a 36

PLAN DEL CONTROL OPERATIVO

PROCEDIMIENTO/
ACTIVIDAD

PELIGRO

RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL

RESPONSABLE

PLAZO

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