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Grupo No 2

Simma Marely Hernández Ramírez 1937-12-16360


Maritza Beatriz Martinez Jiménez 1937-10-1508
Jennifer Dalí Rac Alvarez 1937-12-7376
Walter Josué Girón Aguilar 1937-16-17235
María Guadalupe Xico Xicay 1937-17-6242

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Aplicación NIA 210
“Acuerdos de los términos del
Encargo de Auditoría”

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Carta de Solicitud del Cliente

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Carta de Propuesta de Servicios

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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
 
IDENTIFICACION Y ALCANCE DEL TRABAJO
De acuerdo a la información proporcionada, el trabajo a realizar consistirá en auditar los Estados financieros de Florida Ice
and Farm Compañy. por el año finalizado el 31 de diciembre del 2020, para lo cual realizaremos pruebas selectivas de los registros
contables y otros procedimientos de auditoría que consideremos necesarios de acuerdo a las circunstancias. Nuestra auditoría será
realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria, dichas normas requieren que planifiquemos y realicemos la
auditoria con el fin de obtener la seguridad razonable que los Estados Financieros están libres de errores significativos. Una
auditoria incluye el examen en base a pruebas, de la evidencia que respalde los montos y la información presentada en los Estados
Financieros

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
Los Estados financieros son responsabilidad de la administración, consecuentemente es responsable por el registro adecuado
de todas las transacciones en los registros y por establecer y mantener un control interno suficiente que permita la preparación de
los estados financieros de conformidad con la Norma Internacional de Auditoria y que ofrezcan una seguridad razonable, aunque no
absolutas de que no ocurran errores e irregularidades que puedan tener un impacto significativo sobre los estados financieros
tomados en conjunto.
Como resultado de las limitaciones inherentes en el control interno y la naturaleza de las pruebas, esta no puede
proporcionar una seguridad absoluta de que no existen errores en los resultados como consecuencia de fraudes e irregularidades.
Sin embargo, si dentro del alcance de nuestras pruebas se detectan situaciones que fueran indicativos de fraudes o actos ilegales,
informaremos a la administración de la empresa lo relacionado a dichas situaciones.
La administración de la empresa tiene la responsabilidad de efectuar los ajustes que sean necesarios en los Estados
Financieros para corregir los errores e irregularidades significativas que se detecten.

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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
VISITAS
Con fin de cumplir adecuadamente con la realización de nuestro trabajo, programaremos nuestras visitas en común acuerdo
con la administración de la empresa, con el fin que podamos acumular la evidencia que utilizaremos para emitir nuestra opinión
sobre los Estados Financieros.

a) Primera Visita
Se estaría efectuando para el conocimiento y entendimiento de las actividades del negocio, el ambiente de control y les
estaríamos haciendo entrega del requerimiento general de información y documentación a utilizar en el proceso de la auditoría.
 
b) Segunda Visita
Se realizaría para la aplicación de las pruebas de auditoria según el Plan General de Auditoria y para llevar a cabo la
revisión completa.
 
c) Informe de Auditoria
Al concluir nuestra revisión, presentaremos un informe en español y en quetzales, de los Estados Financieros de Florida
Ice and Farm Compañy, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
 El informe de auditoría, de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoría incluye la Opinión de los auditores
independientes y los Estados Financieros Auditados.

Si por alguna razón nuestra revisión no pudiera desarrollarse con el alcance requerido por las normas o alguna cuenta o transacción
importante no se hubiera registrado de acuerdo con Norma Internacional de Auditoria, estamos obligados a mencionarlo en nuestra
opinión, sin embargo, cuando estas circunstancias ocurren, contendemos con el cliente con el fin de desvanecer las causas que dan
origen a la salvedad, previo a emitir la opinión.

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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
Adicional al dictamen proporcionaremos una carta al Director General con observaciones y recomendaciones que a nuestro
criterio sean importantes para la administración de la empresa.

ASIGNACIÓN DEL PERSONAL


Para el desarrollo de nuestra Auditoria, contaremos con el siguiente personal Profesional:

Nombres y Apellidos Cargo Función


CPA. Marely Hernández Ramírez Auditor Principal Supervisor
CPA. Dalí  Rac Álvarez Auditor Principal Auditor Encargado
CPA. Maritza Martínez Jiménez Asistente de Auditoria Integrante 1
CPA. María Xico Xicay Asistente de Auditoria Integrante 2
CPA. Walter Girón Aguilar Asistente de Auditoria Integrante 3

INFORMES Y PLAZOS
Culminadas nuestras labores emitiremos un Dictamen conteniendo nuestra opinión profesional sobre los Estados
Financieros al 31 de diciembre del 2020 y una Carta de Control Interno, conteniendo nuestras recomendaciones tendentes a
mejorar el control interno y contable de la empresa.
Hemos previsto la entrega de la Carta de Control Interno y la entrega de nuestro Dictamen de Auditoria para el 30 de
septiembre de 2022.

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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES
HONORARIOS Y GASTOS
Núm. Clasificación Horas Costo Total
2 Auditores 40 Q. 1,500.00 Q. 60,000.00
3 Auditores Junior 300 Q. 750.00 Q. 30,000.00
  TOTAL 340   Q. 90,000.00

En caso sea aceptada nuestra propuesta, se estará facturando de la siguiente manera: el 20% con la aceptación de
esta, el 40% en el transcurso del trabajo y el otro 30% al presentar nuestro informe final.
De antemano agradecemos la oportunidad que nos brindan de presentar esta propuesta de servicios y poder contar
con Florida Ice and Farm Compañy, como parte de nuestra cartera de clientes. Si nuestra propuesta está de acuerdo a sus
requerimientos por favor confirmarnos su aceptación por escrito.

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Carta de Aceptación de la Propuesta de Servicios de Auditoría

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Carta de Encargo

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Carta de Encargo

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Carta de Encargo

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Carta de Encargo

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Gracias por su atención

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