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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

INFORME DE AUDITORIA INTERNA


Código: PG02-F-11 Fecha de Emisión: 11/12/2020 Versión: 02

EQUIPO AUDITOR: FECHA:


DURACION:
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
NO CONFORMIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

CONCLUSION DE LA AUDITORÍA

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