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VERSIÓN ´01

REGISTRO DE INSPECCIONES VIGENTE DESDE 10/10/2023


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EMPRESA: ESPECIFICACIÓN DE INSPECCION: SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11
UNIDAD: ÁREA: NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
PLAZO DE
CORRECCIÓN Fatalidad 2 3 5 8 12 16

FECHA INSPECCIÓN: LABOR: ALTO


Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se
puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos 0-24 HORAS
Permanente 3 6 9 13 17 20
operacionales en la labor.
Temporal 4 10 14 18 21 23
PLANEADA
MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la
0-72 HORAS Menor 5 15 19 22 24 25
TIPO DE acción se puede ejecutar de manera inmediata
INOPINADA PARTICIPANTES: A B C D E
INSPECCIÓN: Prácticamente
Ha Podria Raro que
BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES Común imposible que
CRUZADA sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA

NIVEL DE
Descripcion de
Descripción de la RIESGO Acción Correctiva (Medidas Fecha de Evidencia de levantamiento ESTADO (%
Ítem Lugar Evidencia (Foto, Registro) Responsable levantamiento de
Observación de control) cumplimiento (foto, registro) avanceE)
A M B observacón

1 X

7
8

Acciones de seguimiento / Comentarios :


Fecha de Próxima
PARTICIPANTE PARTICIPANTE V° B° SSO
Inspección:

Nombre:

Firma:

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