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SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS


CATASTROFICO 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE
RIESGO
DESCRIPCION
PLAZO DE
CORRECCIÓN
Riesgo intolerable, requiere controles
FATALIDAD 2 3 5 8 12 16 ALTO
inmediatos. Si no se puede controlar
PELIGRO se paraliza los trabajos
0-24 HORAS
operacionales en la labor.
Iniciar medidas para eliminar/reducir el
PERMANENTE 3 6 9 13 17 20 MEDIO riesgo . Evaluar si la acción se puede
ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS

TEMPORAL 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES

MENOR 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Ha Podria Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda

FRECUENCIA

DATOS DE LOS TRABAJADORES


HORA NIVEL/AREA NOMBRES FIRMA

IPERC CONTINUO
EVALUACIÓN RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL EVALUACIÓN IPER MEDIDAS DE CONTROL A
RIESGO RESIDUAL
PELIGRO A M B IMPLEMENTAR A M B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y EL RIESGO.

1.-

2.-

3.-

DATOS DE LOS SUPÉRVISORES.


HORA NOMBRE DEL SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria Antes de Iniciar las Operaciones Diarias

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