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REPORTE DE NO NC Nº

CONFORMIDAD
Area/ Proceso u Obra
Grado (Opcional PGCO)
Documento Aplicable
Requisito ISO 9001 aplicable
Emisor
Responsable área u obra

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Fecha Firma Firma [Fecha


Emisor Responsable Resolución]

ACCION DE DISPOSICION

Fecha Responsable

ANÁLISIS DE CAUSA

Responsable Fecha
ACCION CORRECTIVA de la acción compromiso

Firma Aceptación Firma Responsable


Responsable del Área De Calidad

SEGUIMIENTO DE LA ACCION
Verificación 1º (implementación acción correctiva)
Comentarios:

Fecha Responsable seguimiento


Verificación 2º (Efectividad, cumple resultados esperados)
Comentarios:

Fecha Responsable seguimiento


CIERRE
Fecha Firma Responsable área y
Responsable Calidad
¿Por qué el personal de la obra no puede solucionar esta situación?
¿Por qué determinan que tienen un pozo demasiado heterogéneo como para realizar modificaciones
continuas en la planta?
¿

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