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SEMINARIO PRÁCTICO: LA DINÁMICA DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA Y LA REVISORÍA

FISCAL BAJO NIA

Presentación
Las auditorías son procesos sistemáticos, realizados de manera independiente, y documentados para obtener evidencias
y evaluarlas de manera objetiva, con el propósito de determinar el grado de cumplimiento con los criterios de auditoría.
Deben ser planificadas y realizadas por personal independiente de la ejecución de las actividades del área auditada, para
poder mantener la imparcialidad de las conclusiones alcanzadas, las cuales deben ser informadas al personal
responsable para que este inicie la aplicación de las acciones correctivas, clave del proceso de mejoras continuas.

Todo proceso de auditoría, debe cumplir con una serie de principios que la convierten en una herramienta eficaz y
confiable para apoyar las políticas y los controles de gestión, proporcionando información que sirva de base al proceso
de mejora continua.

La capacitación esta dirigida a:


Todos los profesionales de las ciencias contables, administrativas, económicas, que se encuentren desarrollando
trabajos en las áreas de Revisoría Fiscal, outsourcing de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Auditoría Interna,
Interventoría, Gestión de Riesgos y Controles o en otras áreas organizacionales cuyas funciones estén enfocadas al
control, además para quienes deseen actualizarse en las buenas prácticas internacionales de estas áreas.

Metodología
La capacitación empleará estudios de casos y talleres prácticos. Cada participante puede seleccionar uno de sus clientes
para llevar a cabo la aplicación de todas las fases del proceso de Revisoría Fiscal (Preliminar, Planeación, Ejecución y
Finalización e Informe), realizando los papeles de trabajo que exigen las Normas Internacionales de Auditoría – NIA.

Se realizará una explicación de los temas considerando los aspectos clave de cada Norma Internacional de Auditoría –
NIA, todo estará bajo la orientación de un experto en Normas Internacionales de Auditoría, quien trabajó con Price
Waterhouse Coopers y Deloitte & Touche, también obtuvo la certificación en Auditoría Internacional con ACCA de
Londres.
Adicionalmente para que cada una de las sesiones virtuales sean muy dinámicas se utilizará un tablero electrónico o
Tablet, que hace las veces de una pizarra como si estuviéramos en un auditorio de forma presencial, cada participante
podrá observar en tiempo real los esquemas realizados desde la pantalla de su computador e interactuar con el
conferencista.

Objetivos específicos
• Brindar a los participantes los conocimientos teóricos necesarios para mejorar sus competencias como Revisores
Fiscales, Auditores Externos y Auditores Internos, entre otros.
• Dar a conocer a los participantes los conocimientos necesarios para efectuar las auditorías bajo el enfoque
internacional, basadas en riesgos.
• Ofrecer a los participantes una visión de las prácticas actuales que rigen el ejercicio de la auditoría y el
aseguramiento de la información, requeridas por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 0302 del 20 de febrero de
2015, compilado en el DUR 2420 de 2015 y los decretos complementarios.
• Cumplir con los requerimientos exigidos por la Junta Central de Contadores en las inspecciones realizadas a los
contadores independientes y revisores fiscales que están como profesionales independientes – personales
naturales o a través de una Firma como persona jurídica.

Logros
Los participantes al terminar la capacitación estarán en capacidad de:
• Definir un concepto moderno y estratégico de la Revisoría Fiscal y la Auditoría como fundamento en la actividad
de Control.
• Definir la estrategia y describir la metodología a utilizar para un proceso de auditoría.
• Conocer el nivel de responsabilidad del Revisor Fiscal ante las instancias a las que deben responder o reportar.
• Reconocer las etapas y procesos para ejecutar una auditoría y una Revisoría Fiscal.
• Cumplir con los requerimientos exigidos por la Junta Central de Contadores en las inspecciones realizadas a los
contadores independientes y revisores fiscales.

Conferencista: Carlos Alfredo Chamorro Velasco • Cel. 315 5355120 • Mail: carloschamorro@cficonsultores.com.co 1
SEMINARIO PRÁCTICO: LA DINÁMICA DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA Y LA REVISORÍA
FISCAL BAJO NIA

A los participantes se les entregará los siguientes archivos y programas:


1. Modelo General de Papeles de Trabajo – Archivo en Excel con más de 100 hojas de cálculo para documentar
toda la auditoría financiera, incluye planillas sumarias, planillas de detalle entre otras. (Contiene hipervínculos
para mayor facilidad en su manejo)
2. Modelo de Planeación de Auditoría en Excel: Para documentar todos los procedimientos de auditoría que va a
desarrollar el revisor fiscal.
3. Modelo para documentar la Estrategia General de Auditoría, el Memorando de Planeación, la Identificación de
los riesgos y las respuestas a los riesgos valorados.
4. Plantilla en Excel para el cálculo de la materialidad, memorando modelo de materialidad en formato Word y tabla
con los benchmark o puntos de referencia más utilizados con el porcentaje a aplicar.
5. Plantilla para realizar la evaluación del Control Interno bajo la metodología del COSO, Ambiente de Control,
Identificación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo. La Plantilla contiene
cada uno de los factores a evaluar y se van calificando como: Excelente, bueno, regular, malo y muy malo.
6. Matriz de riesgos en formato Excel, para la identificación de los riesgos.
7. Formato para la realización de pruebas de recorrido, para documentar las principales actividades en los procesos,
los riesgos, controles y situaciones de fraude.
8. Planilla en Excel para realizar muestreo estadístico, puede ingresar más de16.000 datos y el programa le calcula
automáticamente la muestra de auditoría.
9. Modelo en Excel para plan de mejoramiento y seguimiento de las recomendaciones.
10. Formatos de circularización de saldos – Bancos, CxC, CxP, Abogados, Obligaciones Financieras entre otros.
11. Archivo que contiene la metodología para archivar los papeles de trabajo electrónicos y manuales como
resultados del trabajo de la Revisoría Fiscal.
12. Archivo en Excel para realizar procedimientos analíticos.
13. Archivo en Excel Aseveraciones o afirmaciones con su explicación a nivel de:
- Clases de transacciones y eventos para el periodo bajo auditoría
- Saldos de cuenta al cierre del periodo.
- Presentación y revelación

Contenido Temático
Módulo 1. Aspectos relevantes de los Papeles de Trabajo
• Etapas del Proceso de la Revisoría Fiscal y la Auditoría.
• Elaboración de planillas sumarias y planillas de detalle.
• Metodología de referenciación y cruces entre planillas.
• Contenido de los legajos de auditoría.
• Ejercicio de aplicación con EE.FF. para realizar los papeles de trabajo.

Módulo 2. Planeación de Auditoría y Riesgos


• NIA 300. Planificación de la auditoría a los estados financieros.
• NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad
y su entorno.
• NIA 320 Importancia relativa o materialidad.
• NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados.
• Talleres y casos prácticos sobre los temas abordados.

Módulo 3. Evidencia de auditoría


• NIA 505. Confirmaciones externas – Formatos Modelos
• NIA 510. Trabajos Iniciales – Balances de apertura.
• NIA 520. Procedimientos analíticos.
• NIA 530. Muestreo de auditoría.
• NIA 560. Hechos posteriores.
• NIA 580. Manifestaciones escritas.
• Talleres y casos prácticos sobre los temas abordados.

Conferencista: Carlos Alfredo Chamorro Velasco • Cel. 315 5355120 • Mail: carloschamorro@cficonsultores.com.co 2
SEMINARIO PRÁCTICO: LA DINÁMICA DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA Y LA REVISORÍA
FISCAL BAJO NIA

Duración del seminario: 16 horas.


Horario: Martes y Miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. Las clases son grabadas y se entregará su grabación.

Fechas: 23, 24, 30 y 31 de enero de 2023.

Inversión:
COP $390.000 à Hasta el 26 de diciembre de 2023.
COP $420.000 à Hasta el 16 de enero de 2024.
COP $450.000 àA partir del 17 de enero de 2024.

Medios de Pago
NEQUI à Bancolombia 315 535 5120
Daviplata à Banco Davivienda 315 535 5120
Ahorros Davivienda No. 016570318325 a nombre de Carlos Alfredo Chamorro Velasco.
Informes del seminario al Celular o WhatsApp 315 5355120 à Carlos Alfredo Chamorro Velasco

Para realizar la inscripción de cada participante por favor enviar al correo carloschamorro@cficonsultores.com.co o
al WhatsApp 315 5355120 la siguiente información:
• Nombres y apellidos
• Número de cédula à Para la emisión del certificado de asistencia.
• Correo electrónico à Para el envío del material y el link de acceso al seminario.
• Foto de la consignación realizada.

Conferencista
Carlos Alfredo Chamorro Velasco
Magíster en Administración – Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Finanzas – Universidad EAFIT
Contador Público – Universidad Libre
Auditor Internacional Certificado ACCA Londres

Consultor independiente con experiencia profesional de más de veinte años en las áreas contable, financiera, auditoría
interna, externa y revisoría fiscal, desempeñando diversos cargos como, Gerente Financiero, Gerente de Proyectos, Jefe
de Auditoría Interna, Oficial de Cumplimiento, Perito Financiero inscripto en la Cámara de Comercio de Cali y Docente
Universitario de Pregrado y posgrados. Trabajó con las Firmas multinacionales de auditoría Price Waterhouse Coopers
y Deloitte & Touche, auditando las principales empresas y multinacionales de la región, igualmente trabajó en Harinera
del Valle S.A., Leasing Corficolombiana, Casa Color S.A., La Previsora S.A., Cooperativa Financiera Solidarios, entre
otras.

Actualmente estoy realizando los siguientes trabajos:


Ø Implementación del Sistema de Control de Calidad que exige la Junta Central de Contadores a las Firmas de
Contadores (Personas Jurídicas) y a los Revisores Fiscales Independientes (Personas Naturales)
Ø Revisor de Control de Calidad a las Firmas de Contadores y a los Revisores Fiscales
Ø Asesoría para la constitución de empresas en EE.UU. y Panamá.
Ø Asesoría para la inversión en compra de inmuebles en EE.UU. – Florida (Miami)
Ø Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –
SARLAFT, SAGRILAFT, SICOF y demás riesgos financieros y no financieros.
Ø Implementación de las Normas Internacionales de Auditoría - NIA en los trabajos de los Revisores Fiscales, Auditores
Externos y Auditores Internos.
Ø Implementación y evaluación del Sistema de Control Interno, metodología COSO.
Ø Evaluación del Sistema de Control Interno bajo NIA.
Ø Implementación de las nuevas normas NIIF (15, 16 y 17) y evaluación del proceso de implementación (Análisis de las
políticas contables y revelaciones en los EE.FF.).
Ø Seminario Modular de Papeles de Trabajo para Auditores y Revisores Fiscales.
Ø Seminario de preparación del examen para obtener la Certificación Internacional en NIA con el ACCA de Londres.

Conferencista: Carlos Alfredo Chamorro Velasco • Cel. 315 5355120 • Mail: carloschamorro@cficonsultores.com.co 3
SEMINARIO PRÁCTICO: LA DINÁMICA DE LOS PAPELES DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA Y LA REVISORÍA
FISCAL BAJO NIA

Ø Conferencias de sensibilización a las empresas en SARLAFT - SAGRILAFT. (Junta Directiva, Gerentes y


trabajadores.
Ø Capacitación en NIIF, NIA, SARLAFT y Riesgos (Elaboración de Matrices).
Ø Auditoría Forense.
Ø Docente de pregrado y posgrado con más de 20 años de experiencia en diversas Universidades a nivel nacional.

Ejemplo de un esquema realizado a través de la Tablet, el cual se pude visualizar desde la pantalla de su
computador, lógicamente durante las clases se van construyendo en la medida que se van explicando cada uno
de los temas.

Conferencista: Carlos Alfredo Chamorro Velasco • Cel. 315 5355120 • Mail: carloschamorro@cficonsultores.com.co 4

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