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COMPROBANTE DE INFORME DIARIO POS IBM SPMRCDO 1229 Pag.

1 Fecha :20230101
CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.USAQUEN
DETALLE DE LAS VENTAS POR DEPARTAMENTOS
Papel impresora : Estandar No.Caracteres :
NOMBRE_GRUPO GRUPO 16% 05% 19% EXENTOS 10% EXCLUIDOS 07% IMP.CONS IMPCO.BOL TOTAL
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ACEITES Y GRASAS SAL 124 0 31350 92400 0 0 7300 0 0 0 131050
CUIDADO PERSONAL 11 0 0 491280 0 0 120400 0 0 0 611680
IMP.SUPER-ART. DEL H 77 0 0 27600 0 0 0 0 0 0 27600
EXPRESION SOCIAL 14 0 0 15900 0 0 0 0 0 0 15900
PROD.DIETETICOS NA 45 0 0 163750 0 0 97900 0 0 0 261650
CUIDADO DEL HOGAR 8 0 0 317229 0 0 7900 0 0 0 325129
ELEMENT.ASEO MEDIC 47 0 0 231000 0 0 7550 0 0 0 238550
SUBSIDIO ESCOLAR 100 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 5000
MARCA PROPIA 75 0 31830 140920 0 0 152820 0 0 0 325570
BEBIDAS 1 0 438200 384600 0 0 75150 0 0 0 897950
FERRETERIA 28 0 0 24300 0 0 0 0 0 0 24300
BOLSAS SUPER-MERCADO 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2880 2880
EMBUTIDOS CARNICOS 56 0 92550 241250 0 0 100050 0 0 0 433850
CHARCUTERIA PP 65 0 0 0 0 0 73800 0 14700 0 88500
ELEMENTOS MEDICOS 46 0 0 89550 0 0 15400 0 0 0 104950
SIST.NERVIOSO CENT 40 0 0 0 0 0 550070 0 0 0 550070
SUPERPRECIO 76 0 0 10690 0 0 45890 0 0 0 56580
ANTIF.SIST.GRALES 30 0 0 0 0 0 20850 0 0 0 20850
SIST.CARDIOVASCULA 37 0 0 0 0 0 138950 0 0 0 138950
PERIODICOS Y REVIS 15 0 0 0 0 0 2500 0 0 0 2500
CARNES FRESCAS 54 0 0 53800 0 0 239895 0 0 0 293695
CHARCUTERIA 58 0 0 32150 0 0 0 0 0 0 32150
DERMATOLOGICOS 32 0 0 0 0 0 7050 0 0 0 7050
SIST.MUSCULOESQUE 39 0 0 0 0 0 32190 0 0 0 32190
VARIOS DE MEDICAME 44 0 0 0 0 0 89200 0 0 0 89200
VERDURAS Y TUBERCULO 12 0 0 0 0 0 291750 0 0 0 291750
CARNES 6 0 0 0 0 0 221759 0 0 0 221759
PANADERIA COLSUBSIDI 61 0 11800 32750 0 0 71850 0 23900 0 140300
MEDICAMENTOS REGULAD 93 0 0 0 0 0 52350 0 0 0 52350
FRUTAS-PULPAS-FLORES 92 0 0 14900 0 0 322812 0 0 0 337712
DESPENSA PREMIUM 5 0 24900 178750 0 0 32300 0 0 0 235950
TRACTO ALIMENTARIO 43 0 0 65050 0 0 178108 0 0 0 243158
BELLEZA 10 0 0 156100 0 0 0 0 0 0 156100
CUIDADO MASCOTAS 9 0 49550 0 0 0 0 0 0 0 49550
SANGRE Y APTO HEMA 36 0 0 0 0 0 22550 0 0 0 22550
RECAUDO PARA TERCERO 89 0 0 4656 0 0 0 0 0 0 4656
DESPENSA 2 0 239450 901200 0 0 165600 0 0 0 1306250
PANADERIA 4 0 18800 60150 0 0 106650 0 0 0 185600
LACTEOS 57 0 0 329450 0 0 450050 0 0 0 779500
SIST.RESPIRATORIO 41 0 0 0 0 0 26031 0 0 0 26031
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TTL ALMACEN 0 938430 4059425 0 0 3731675 0 38600 2880 8771010

REPORTE DE PLUS MISCELANEOS

DEPARTAMENTO VALOR_ANTICIPO
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RECAUDOS 829565

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CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.USAQUEN
********* T O T A L T R I B U T A D O ********

TARIFA IVA IMPOCONSUMO BASE_GRAVADA VALOR_IMPUESTO TOTAL_VENTA


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------------ -------------- -----------
TOTALES

*********IVA TARJETAS CREDITO / DEBITO *********

GRUPO_PAGO VLR_RECAUDADO IVA_TARJETAS


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TARJETAS CREDITO 416011 23986
TARJETAS DEBITO 6164958 453430

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CJA. COMP. COLSUBSIDIO NIT 860.007.336-1 SUP.USAQUEN
********** T R A N S A C C I O N E S P O R T E R M I N A L ***********

TRM N_SERIE PREFI RNG_INI PREFI RNG_FIN CLNT VTA_BRUTAS NETO


---------- ------------------------------ ----- -------- ----- -------- ---------- ---------- ----------
2 82-AAGF3 3102- 01771620 3102- 01771689 70 2731012 2731012
3 82-AAGF8 3103- 01618633 3103- 01618712 80 4341552 4341552
8 41-AAGF1 3108- 00572072 3108- 00572093 22 1698446 1698446
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TTL ALMACE 172 8771010 8771010

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*********DESCUENTOS OTORGADOS********
DESCRIPCION CODIGO VLR.DESCUENTO
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AJUSTE AL CAMBIO 4 680
DCTO VALE TIENDA 51 146764
-------------
TOTAL GENERAL 147444

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***************TOTAL DE LOS MEDIOS DE PAGO**************
MEDIO_PAGO NRO_REGS TOTAL
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TARJETAS DEB/CRE 73 6580969
EFECTIVO 108 1969297
CHEQUES 7 902865
----------
TTL ALMACEN 9453131
’*Los valores negativos del efectivo corresponden a subsidios pagados con efectivo adicional a las ventas de dia.’
’El valor de los subsidios pagados en efectivo y/o productos se encuentran dentro del concepto -cheques-.* ’

CANTIDAD DE REMISIONES: 0

VALOR DE REMISIONES : $0

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