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FORMATO PARA PRE- CONTRATOS

PARA EJECUCION DE OBRAS/SERVICIOS Y/O TRANSDORMACION


SG
AREA: OPERACIONES CODIGO: FPC-D016-SG
Fecha: 18/03/19 Revisión: c Pagina: 1 de 2

CORPORACION DEO VOLENTE SRL.


INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS PRE - CONTRATO
RUC: 20450753115
Jr Espinar I-18 Wánchaq- Cusco CODIGO / NRO DE CONTRATO TIPO DE CONTRATO
Telf 984 403 732 Gerente General
984 345 153 Tesorería/Facturación
CODEV 007-18 TEMPORAL

DATOS: CONTRATISTA CONTRATISTA  x


     SUB        

  PERSONA NATURAL :    

  PERSONA JURIDICA : RAZON SOCIAL :   


X   BAGUINSON SAC

  NRO RUC :   20478831915  

   

  NOMBRE / REPRECETANTE   CON DIRECCION PERSONA / EMPRESA X  

   JOSE CARLOS VACA SOLO CALLE/JR/AV :  LOS ALAMOS  

  NRO DNI:  27884517 DISTRITO :  VELILLE  

  PROVINCIA :  ESPINAR  

  DPTO :  CUSCO  

                       

                       

  FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION  

   24/07/2018  30/07/2018  

   

  OBJETO DEL CONTRATO:   

   Fabricación de puertas de madera en cedro apaneladas que se compone de hoja y tragaluz, el precio a calcula es  

   Por metro cuadrado (m2) es de S/.2200.00 el costo total de la puerta (CTP) esta en función a la siguiente formula  

   Ancho x altura x 220 = CTP no se considera el tragaluz pero si queda con el marco para el vidrio,  

   La cantidad a fabricar son de 9 puertas de diferentes dimensiones  

   

   

  NOMBRE DE LA OBRA /PROYECTO:  Construcción de Servicios higiénicos del colegio SANTOTORIBIO  

  UBICACION DE LA OBRA /PROYECTO:  VELILLE  

  DESCRIPCION DE LA OBRA /PROYECTO:  La obra consta de una construcción de servicios higiénicos con servicios de  

   Agua y luz con espacios para damas y varones en un total de 110 m2  


FORMATO PARA PRE- CONTRATOS
PARA EJECUCION DE OBRAS/SERVICIOS Y/O TRANSDORMACION
SG
AREA: OPERACIONES CODIGO: FPC-D016-SG
Fecha: 18/03/19 Revisión: c Pagina: 2 de 2

     

   

  MONTO DEL CONTRATO ADELANTOS GARANTIAS  

   s/. 15,340.50 FIEL RESPONSABILIDAD  


ANTICIPOS % % %
CUMPLIMIENTO LABORAL
  MONEDA : soles   

  IGV:  13000.42  
3,000.00 19.55 NA 0 NA 0
  SUB TPTAL:  2340.070  
CONDICIONES 15 DIAS DESPUES DE LA FACTURACION (Al finalizar el Servicio u Obra se Factura y se paga después de 15 días)
DEPAGO CONTRA ENTREGA (Finaliza el servicio u obra se le cancela)
En tesorería
FORMA DE PAGO
 

  VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION  


FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD A
  EJECUTAR: 03/08/2018 FECHA DE TERMINO DE LA ACTIVIDAD: 28/08/2018  

                       

APROBADO POR: ANEXOS:


Entregar copia del ANEXO 4 planos
GERENTE RESIDENTE DE EMPRESA Entregar copia de ANEXO 7 partidas
GENERAL / OPERACIONES OBRA CONTRATISTA/SUPCONTRATISTA

NOMBRES    

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