Está en la página 1de 1

Factura Electrónica de Pág: 1 de 1

Cliente : EDUARDO BOTERO SOTO S.A. P0622640121


Venta No.
NIT 8909013215 Consecutivo Interno: DF-0011519755 Parada:

Dirección KR 42 # 75 - 63 Secuencia Dirección 1 Fecha de Emisión: 11-Abr-2023 06:18

Ciudad ITAGUÍ Teléfono : 576-5555


COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A Plazo: 55-D
NIT 890.900.943-1 Forma De Pago: Crédito
Cliente Envío : 8909013215 Parque Industrial San Carlos II - Funza Instrumento no
Km 3.5 vía Bogotá-Mosquera Medio De Pago: definido
CONMUTADOR: 3649777 - LINEA GRATUITA - 018000914066
Email FE: recibofacturaelectronica@boterosoto.com.co Fecha De Vencimiento: 05-Jun-2023
coldecom@colcomercio.com.co
Direc. Nueva: KR 42 # 75 - 63 Responsables de IVA,Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA Número De Pedido: AIN0117542
Resolución 012220 de Dic 26 de 2022
Direc. Antigua: Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10 Orden De Compra No. 10042023
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA
Departamento : ANTIOQUIA Ciudad ITAGUÍ Autorretenedor de ICA, Resolución No. ACUERDO 021/2017 CUFE ELECTRÓNICA
e219651331b60c89e9c90890586c2f79d3c00d74c561ac20f43df6bd27bc352
Barrio : Santa Maria No. 2 Ruta MED601 Agentes retenedores de IVA. 2a0830c7838cd5a826d8d150c50a13070
Zona: GER006 Vnd: 38033336-Arango Garcia Ana Maria Cel: 318-257-5590 Ord Entrega No. 2300722300 Catalogo: VENTAS_INSTI_55

(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo


PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
1| SM-A042MZKH 8806094797374 Cel4G Sams A04e 64GB "Ng 10.00 UND 10.00 UND 601,303.00 23.65 0.00 4,590,948.41 0.0 0.0 4,590,948.41

Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: 10.00 10.00 Total Líneas Factura: 1


VALOR BRUTO 6,013,030.00
DESCUENTOS 1,422,081.59
RECARGOS

ÌDF-ÇÂ+SÅWoÎ FLETE
BASE IVA
VALOR IVA
"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original"; IMP. CONSUMO 0.00
DF-0011519755

ACEPTADA FACTURA RECIBO MERCANCIA RECIBO FACTURA


TOTAL $ 4,590,948.41
____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA VALOR IVA IMPLICITO 0.00

____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________


CC FECHA CC FECHA CC FECHA R 2

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 18764041754046 Del 2022/12/22 Al 2024/06/22 NUMERACION DEL 2500001 Al 2900000, PREFIJO P062
SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA
MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS
INFORMACION AL RESPALDO.

Software de facturación electrónica: F&M - eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnológico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

También podría gustarte