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Gerencia de Calidad

Informe de Auditoria Interna #


Objetivo:

Alcance :

Equipo auditor :

Criterios de Auditoría :

Fechas de auditoria :

Métodos:

Conclusiones :

Esta auditoria se llevó a cabo analizando la evidencia mostrada por el personal; y no representa al
proceso completo. Por lo anterior, se presume existan otras áreas de oportunidad que no fueron
evaluadas.

Notas:
1.- .

Página m de n 1276/FO-15 Rev. 01


Gerencia de Calidad

Informe de Auditoria No. _ _

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Gerencia de Calidad

Informe de Auditoria No. _ _


RESUMEN DE HALLAZGOS:

Elemento
Proceso, Área
Descripción de la Grado
o Actividad
norma

Grado =NC No Conformidad Auditoria finalizada : Si No


OM Oportunidad de Mejora

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Gerencia de Calidad

Informe de Auditoria No. _ _


OB Observación

Próxima fecha :

Distribución del Reporte de auditoria


>Sistema para el control de documentos Electrónica
>Gerencia de Calidad Original

ANEXO
1.- Equipo Auditor

Nombre Área Procesos auditados

(E): Auditor en entrenamiento.

2.- Hallazgos por proceso:

c No conformidades Observaciones Oportunidad de mejora

**
Jefe de Auditores
** Nombre y firma

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