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Unidad Ejecutora

Fondo Sierra Azul


ANEXO N° 04
VALORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
(JULIO 2022)
Nombre de la Inversión “CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA; EN EL(LA) RECARGA HÍDRICA PARA LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA RECONSTRUCCION DEL CANAL
DEL SISTEMA LA HUACA-CASCAJAL-NEPEÑA DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 127+400 DEL P.E. CHINECAS-SANTA-SANTA, CABANA, DISTRITO DE TAUCA,
PROVINCIA PALLASCA, DEPARTAMENTO ANCASH"
CUI 2522674 Presupuesto S/. S/. 60,643.09
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) Qocha Callampa 1 Fecha de inicio de obra 6/1/2022
Codigo de Obra ANC1-2021-Q8 Plazo de ejecución 45 Dias calendarios
Residente Ing. ONCOY QUIJANO WILDER LUIS Fecha de termino de obra 7/15/2022
Supervsior Ing. MARISCAL PEÑAFIEL VICTOR EDUARDO Fecha de valorizacion 7/25/2022
Fte. Fto. Recursos Determinados
SALDO
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO
(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Un. Metrado metrados)
Base (Exp. Téc.) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L
01 CALLAMPA 1 60,643.09
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 10,409.41
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 9,167.95
01.01.01.01 INSTALACION DE ALMACEN DE OBRA (9.30 m x 3.20 m) und 1.00 3,917.95 3,917.95 1.00 S/. 3,917.95 - S/. - 1.00 S/. 3,917.95 0.00 S/. -
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
01.01.01.02
MAQUINARIAS glb 1.00 5,250.00 5,250.00 0.50 S/. 2,625.00 - S/. - 0.50 S/. 2,625.00 0.50 S/. 2,625.00
01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 1,241.46
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO NATURAL
01.01.02.01
C/MAQUINARIA m2 327.57 1.25 409.46 327.57 S/. 409.46 - S/. - 327.57 S/. 409.46 0.00 S/. -
01.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL glb 1.00 832.00 832.00 0.50 S/. 416.00 - S/. - 0.50 S/. 416.00 0.50 S/. 416.00
01.02 FLETE 9,960.00
01.02.01 FLETE TERRESTRE 8 glb 1.00 6,600.00 6,600.00 0.70 S/. 4,620.00 0.30 S/. 1,980.00 1.00 S/. 6,600.00 0.00 S/. -
01.02.02 FLETE RURAL 8 glb 1.00 3,360.00 3,360.00 0.20 S/. 672.00 0.40 S/. 1,344.00 0.60 S/. 2,016.00 0.40 S/. 1,344.00
01.03 CONFORMACION DE DIQUE 15,951.56
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,608.08
01.03.01.01 CONTROL TOPOGRAFICO C/ NIVEL DURANTE LA OBRA glb 1.00 2,407.00 2,407.00 0.20 S/. 481.40 0.30 S/. 722.10 0.50 S/. 1,203.50 0.50 S/. 1,203.50
01.03.01.02 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 76.13 6.37 484.95 57.13 S/. 363.92 - S/. - 57.13 S/. 363.92 19.00 S/. 121.03
01.03.01.03 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL COMPACTADO m3 11.96 36.75 439.53 9.00 S/. 330.75 - S/. - 9.00 S/. 330.75 2.96 S/. 108.78
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
01.03.01.04
C/MAQUINARIA (CORONA Y DENTELLON) m3 21.87 49.45 1,081.47 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 21.87 S/. 1,081.47
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMOS
01.03.01.05
C/MAQUINARIA (CUERPO DE DIQUE) m3 96.62 27.58 2,664.78 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 96.62 S/. 2,664.78
01.03.01.06 RELLENO CON GRAVA PARA DRENES C/MAQUINARIA m3 4.20 164.54 691.07 4.20 S/. 691.07 - S/. - 4.20 S/. 691.07 0.00 S/. -
01.03.01.07 PERFILADO Y REFINE DE TALUD m2 48.17 11.44 551.06 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 48.17 S/. 551.06
01.03.01.08 CONFORMACION DE ESPALDON CON PIEDRA m2 48.17 20.67 995.67 5.00 S/. 103.35 - S/. - 5.00 S/. 103.35 43.17 S/. 892.32
01.03.01.09 PROTECCION DE CORONA (CHAMPA U OTRO MATERIAL) m2 74.74 16.73 1,250.40 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 74.74 S/. 1,250.40
01.03.01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<500 m m3 98.97 10.53 1,042.15 74.27 S/. 782.05 - S/. - 74.27 S/. 782.05 24.70 S/. 260.10
01.03.02 GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL 4,343.48
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
01.03.02.01
300 gr/m2 m2 298.10 6.78 2,021.12 37.60 S/. 254.93 - S/. - 37.60 S/. 254.93 260.50 S/. 1,766.19
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE HDPE
01.03.02.02
e=1 mm m2 130.25 17.83 2,322.36 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 130.25 S/. 2,322.36
01.04 ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA 9,413.58
01.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 624.21
SALDO
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO
(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Un. Metrado metrados)
Base (Exp. Téc.) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L
01.04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 6.22 27.56 171.42 6.22 S/. 171.42 - S/. - 6.22 S/. 171.42 0.00 S/. -

01.04.01.02 PERFILADO REFINE Y COMPACTADO DE RASANTE C/EQUIPO


m2 21.11 8.03 169.51 - S/. - 15.06 S/. 120.93 15.06 S/. 120.93 6.05 S/. 48.58

01.04.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO


m3 5.56 46.51 258.60 1.67 S/. 77.67 - S/. - 1.67 S/. 77.67 3.89 S/. 180.92
01.04.01.04 RELLENO CON GRAVA PARA DRENES C/MAQUINARIA m3 0.15 164.54 24.68 0.15 S/. 24.68 - S/. - 0.15 S/. 24.68 0.00 S/. -
01.04.02 CONCRETO 4,469.27
01.04.02.01 ACERO CORRUGRADO F'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 132.65 5.34 708.35 - S/. - 110.65 S/. 590.87 110.65 S/. 590.87 22.00 S/. 117.48
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 27.00 87.12 2,352.24 - S/. - 16.30 S/. 1,420.06 16.30 S/. 1,420.06 10.70 S/. 932.18
01.04.02.03 CONCRETO PARA SOLADO F'C=100 kg/cm2, e= 2" m2 2.75 24.45 67.24 - S/. - 1.89 S/. 46.21 1.89 S/. 46.21 0.86 S/. 21.03
01.04.02.04 CONCRETO F'C=210 kg/cm2 C/ ADITIVO m3 2.14 513.64 1,099.19 - S/. - 1.58 S/. 811.55 1.58 S/. 811.55 0.56 S/. 287.64
01.04.02.05 MAMPOSTERIA DE PIEDRA (F'C=210 kg/cm2 + 60% P.M.) m2 3.86 62.76 242.25 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 3.86 S/. 242.25
01.04.03 TUBERIA Y ACCESORIOS 4,320.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø 160 mm,
01.04.03.01
SDR26 PN6, ISO 4427 m 18.00 56.70 1,020.60 18.00 S/. 1,020.60 - S/. - 18.00 S/. 1,020.60 0.00 S/. -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLE ZINCADO P/HDPE
01.04.03.02
NORMA ISO 4427 Ø=160 mm LEDE und 2.00 232.76 465.52 2.00 S/. 465.52 - S/. - 2.00 S/. 465.52 0.00 S/. -
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA TOMA SEGUN
01.04.03.03
DISEÑO glb 1.00 459.79 459.79 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 459.79
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAMARA
01.04.03.04
DE DESCARGA glb 1.00 2,374.19 2,374.19 - S/. - 0.33 S/. 783.48 0.33 S/. 783.48 0.67 S/. 1,590.71
01.05 ALIVIADERO DE DEMASIAS 7,364.30
01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,215.85
01.05.01.01 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 20.42 6.37 130.08 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 20.42 S/. 130.08

01.05.01.02 PERFILADO, REFINE Y COMPACTADO DE RASANTE C/EQUIPO


m2 50.77 17.65 896.09 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 50.77 S/. 896.09

01.05.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO


m3 1.47 46.51 68.37 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 1.47 S/. 68.37
01.05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<500 m m3 11.52 10.53 121.31 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 11.52 S/. 121.31
01.05.02 CONCRETO 5,506.12
01.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 40.00 87.12 3,484.80 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 40.00 S/. 3,484.80
ASENTADO DE PIEDRA EN CONCRETO F'C=210 kg/cm2
01.05.02.02
(E=0.20m) m2 19.44 45.29 880.44 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 19.44 S/. 880.44
01.05.02.03 EMBOQUILLADO CON MEZCLA C:A 1:4 m2 52.00 21.94 1,140.88 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 52.00 S/. 1,140.88
01.05.03 VARIOS 642.33
JUNTA DE DILATACION CON SELLO ELASTOMERICO
01.05.03.01
POLIURETANO e=1" m 10.20 48.31 492.76 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 10.20 S/. 492.76
01.05.03.02 PROTECCION CON ENROCADO MANUAL m2 19.50 7.67 149.57 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 19.50 S/. 149.57
01.06 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2,010.24
01.06.01 PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL 252.57

01.06.01.01 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION AMBIENTAL PARA OBRA


und 3.00 29.19 87.57 3.00 S/. 87.57 - S/. - 3.00 S/. 87.57 0.00 S/. -

01.06.01.02 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVOS EN AREAS DE TRABAJO


día 15.00 11.00 165.00 10.00 S/. 110.00 - S/. - 10.00 S/. 110.00 5.00 S/. 55.00

01.06.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES


1,071.57
01.06.02.01 HABILITACION Y SELLADO DE LETRINAS und 1.00 560.63 560.63 0.50 S/. 280.32 - S/. - 0.50 S/. 280.32 0.50 S/. 280.32

01.06.02.02 EQUIPAMIENTO DE PUNTO DE ACOPIO PRIMARIO DE RR.SS.


und 1.00 299.19 299.19 1.00 S/. 299.19 - S/. - 1.00 S/. 299.19 0.00 S/. -
SALDO
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO
(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Un. Metrado metrados)
Base (Exp. Téc.) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L
RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
01.06.02.03
RR.SS. glb 1.00 211.75 211.75 0.50 S/. 105.88 - S/. - 0.50 S/. 105.88 0.50 S/. 105.88
SALDO
PRESUPUESTO BASE AVANCE FISICO VALORIZADO
(Menores
N° de Part Descripcion de Partida C. Unit. Ppto. Base ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Un. Metrado metrados)
Base (Exp. Téc.) Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado
A B C D E F G H=E*G I J=E*I K=G+I L=H+J M= D-K N=F-L
01.06.03 PLAN DE CIERRE DE OBRA 686.10
01.06.03.01 RESTAURACION DE AREAS EN CANTERAS m2 76.18 4.67 355.76 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 76.18 S/. 355.76
LIMPIEZA Y RESTAURACION DE MORFOLOGICA DE AREAS
01.06.03.02
INTERVENIDAS m2 34.00 6.54 222.36 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 34.00 S/. 222.36
01.06.03.03 REVEGETACION CON ESPECIE NATIVA hh 110.18 0.98 107.98 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 110.18 S/. 107.98
01.07 EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD 4,934.00
01.07.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 2,411.00 2,411.00 1.00 S/. 2,411.00 - S/. - 1.00 S/. 2,411.00 0.00 S/. -
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Y SEÑALIZACION
01.07.02
TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 285.00 285.00 1.00 S/. 285.00 - S/. - 1.00 S/. 285.00 0.00 S/. -
EQUIPO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
01.07.03
SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 570.00 570.00 1.00 S/. 570.00 - S/. - 1.00 S/. 570.00 0.00 S/. -
01.07.04 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD glb 1.00 324.00 324.00 1.00 S/. 324.00 - S/. - 1.00 S/. 324.00 0.00 S/. -
VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO
01.07.05
DEL COVID-19 und 1.00 1,344.00 1,344.00 1.00 S/. 1,344.00 - S/. - 1.00 S/. 1,344.00 0.00 S/. -
01.08 TALLER DE CAPACITACION 600.00
01.08.01 TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO glb 1.00 600.00 600.00 - S/. - - S/. - 0.00 S/. - 1.00 S/. 600.00

COSTO DIRECTO S/. 60,643.09 38.33% S/. 23,244.73 12.89% S/. 7,819.20 51.22% S/. 31,063.93 48.78% S/. 29,579.16
GASTOS GENERALES S/. 37,381.15 S/. - S/. 4,819.85 S/. 19,148.19 S/. 18,232.96
GASTOS DE SUPERVISION S/. 9,300.75 S/. - S/. 1,199.22 S/. 4,764.23 S/. 4,536.52
TOTAL AVANCE FISICO VALORIZADO S/. 107,324.99 S/. 23,244.73 S/. 13,838.28 S/. 54,976.35 S/. 52,348.63

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 06A
CALCULO DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL, POR MATERIAL

Nombre de de la Inversión ………………………………………………………………………………………………… Presupuesto S/. ……………………


CUI ………………………………………………………………………………………………… Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ………………………………………………………………………………………………… Plazo de ejecución …………………… Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ………………………………………………………………………………………………… Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ………………………………………………………………………………………………… Fecha de valorizacion ……………………
Residente …………………………………………………………………………………………………
Supervsior …………………………………………………………………………………………………
Fte. Fto. …………………………………………………………………………………………………

Material: …………………………… Precio de Compra S/. Precio de Compra S/. Precio de Compra S/.
LOTE N° 01 LOTE N° 2 LOTE N° 03
Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/. Precio en Presup. S/.
UNID. 8 Reajuste Unitario S/. Reajuste Unitari
Reajuste Unitario S/. Reajuste UnitarioReajuste Unitario S/.
DISTRIBUCION DEL CONSUMO Y REAJUSTES PARCIALES MENSUALES
CONSUMO REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE REAJUSTE UNITARIO REAJUSTE TOTAL REAJUSTE
MES/AÑO MENSUAL PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) PARCIAL (S/) (S/)
A B C D E=C*D F G H I J K L=E+H+K

TOTAL

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 06B
RESUMEN DEL REAJUSTE MENSUAL Y TOTAL

Nombre de de la Inversión ……………………………………………………… Presupuesto S/. ……………………


CUI ……………………………………………………… Fecha de inicio de obra ……………………
Codigo de Expediente ……………………………………………………… Plazo de ejecución ……………………Dias calendarios
Tipo de Accion (Qocha, ZI, …) ……………………………………………………… Fecha de termino de obra ……………………
Codigo de Obra ……………………………………………………… Fecha de valorizacion ……………………
Residente ………………………………………………………
Supervsior ………………………………………………………
Fte. Fto. ………………………………………………………

N° MATERIALES E INSUMOS Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6 Fecha 7 Fecha 8 TOTAL (S/)
1 Material:

ACUMULADO

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Ing. Ing.
Supervisor de Obra Residente de Obra
Unidad Ejecutora
ANEXO N° 07 Fondo Sierra Azul

PLANILLA DE METRADOS
Nombre de de la Inversión:

CUI: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nombre de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Código de obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DIMENSIONES ACERO CANTIDAD


ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD N° VECES ANCHO ALTO AREA VOLUMEN
LARGO (m) (kg) PARCIAL TOTAL
(m) (m) (m2) (m3)
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 08
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:
…………………………………………………………………..

CODIGO DE INVERSION:
…………………………………………………………………..

ACTIVIDAD EN EJECUCION:
…………………………………………………………………..

CODIGO DE OBRA:
…………………………………………………………………..
FECHA: TIPO DE EQUIPO:
--------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

MAÑANA TARDE

ITEM PARALIZACIONES PARALIZACIONES TOTAL HORAS TRABAJADAS ACTIVIDAD / OBSERVACIONES


HORA DE
HORA DE SALIDA HORAS NETAS TRABAJADAS HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA HORAS NETAS TRABAJADAS
ENTRADA
H. INICIO H.FINAL H. INICIO H.FINAL

TOTAL DE HORAS TRABAJADAS EN EL DIA

_______________________________________ ___________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________


Residente de Obra __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
Controlador del Equipo
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 09

VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENORES

NOMBRE DE LA INVERSIÓN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODIGO DE INVERSION:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDAD EN EJECUCION:
…………………………………………………………………………………………………………………………………

COIGO DE OBRA:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
TIPO DE EQUIPO:
………………………………………………………………………………… PERIODO: ……………………………………………………..

HORAS TRABAJADAS
ITEM DIA FECHA C.U. UNIDAD (*) PARCIAL S/. OBSERVACIONES
H M H. TOT

COSTO TOTAL DE EQUIPO S/.

(*) Señalar hr-máq (maquinaria y equipos menores) o día trabajado (servicio de movilidad)

(**) No aplica para nivel de Ingeniero y Estación Total

_______________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________


Residente de Obra _ __
Operador de equipo VºBº Supervisor de Obra
Unidad Ejecutora
ANEXO N° 10: CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE OBRA Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:

NOMBRE DE OBRA: CÓDIGO DE OBRA: FECHA:

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO N° DNI FIRMA Y HUELLA DIGITAL

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(**) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden a
las personas identificadas
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 11
DECLARACION JURADA DE PLANILLA DE PAGO MANO DE OBRA

INVERSIÓN : ……………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................... FECHA: ………………………..

CUI : ……………………….. TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): ………………………
……………………… CODIGO DE OBRA: ….... ………………………
……………………… PERIODO: Del _ _ _ al _ _ _ del mes de _ _ _ _ _ _ _, 20_ _

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 COSTO
TOTAL IMPORTE TOTAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CATEGORIA DNI N° JORNALES UNITARIO S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M JORNAL S/.

2 Operario

3 Oficial

4 Peones

TOTAL
Los que abajo suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Asistencia de Personal de Obra, por lo que deben ser pagados a los trabajadores que figuran en la presente planilla.

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA


Unidad Ejecutora
ANEXO N° 12: CONTROL DIARIO DE PERSONAL - FLETE RURAL Fondo Sierra Azul

NOMBRE DE LA INVERSIÓN
- CUI:

NOMBRE Y CÓDIGO DE
Costo FECHA:
OBRA:
Unidad
(**) Material
N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI Cantidad Unitario Total FIRMA Y HUELLA DIGITAL (*)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(*) Quienes arriba firmamos, declaramos ser mayores de edad.


(**) La Unidad y el Costo del peso, volumen u otro, debe estar relacionado al Flete rural.

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío rural):

_____________________________________________________ _________________________________
FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA

(***) El Residente de obra declara que a la vista del DNI, las firmas corresponden
a las personas identificadas
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul
ANEXO N° 13
DECLARACION JURADA DE PAGO DE PLANILLA - FLETE RURAL

INVERSIÓN: FECHA: ………………………..

CUI: TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, REF, FORES, …): ………………………


……………………… CODIGO DE OBRA: ….... ………………………
……………………… PERIODO: Del _ _ _ al _ _ _ del mes de _ _ _ _ _ _ _, 20_ _

Género 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI N° CANTIDAD UNIDAD MATERIAL COSTO SUB TOTAL S/. IMPORTE TOTAL
UNITARIO S/. S/.
F M L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

TOTAL

Nota del Supervisor (Sobre el tipo de carguío manual):

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA

Los que suscribimos; declaramos y certificamos que los dias consignados en la presente planilla, constan en el Control Diario de Personal de Obra - Flete Rural
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14
RELACIÓN DE MATERIALES EN ALMACÉN VALORIZADO

NOMBRE DE LA INVERSIÓN: ………………………..


CUI: ………………………..
TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, …): ………………………..
CODIGO DE OBRA: ………………………..

No MATERIAL UND CANT P.U. ( S/.) PARCIAL

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..……
Ing Residente de Obra Ing. Supervisor de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 14A
MOVIMIENTO DE ALMACEN
ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA-036 FONDO SIERRA AZUL
DIRECCION : Av. Mateo Pumacahua N° 1158, Jesús María - Lima.

OBRA :
………………………..
CODIGO DE INVERSION :
………………………..

TIPO DE ACCION (QOCHA, ZI, ) : ………………………..


CODIGO DE OBRA :
………………………..

ARTICULO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... UNID. MED : ………………………………

INGRESOS INGRESO EGRESOS


MATERIAL UND SALDO ANTERIOR ACUMULADO SALDO
CLASE PROVEEDOR CANT. FECHA PARTIDAS CANTIDAD

 -----------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------
Supervisor de Obra Residente de Obra
Nombre:………………………………………….. Nombre:…………………………………………..
CIP: …………………………………………………. CIP: ………………………………………………….
 
 
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 15
FICHA DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
CUI: TIPO DE ACCION: CODIGO DE OBRA: FECHA DE REPORTE

NOMBRE INVERSIÓN:

REGION : FECHA DE INICIO :


DEPARTAMENTO : PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO :
PROVINCIA : FECHA DE TERMINO PROGRAMADO :
DISTRITO : PARALIZACIÓN (días calendario) :
LOCALIDAD : FECHA DE TERMINO REAL :
COMUNIDAD : N° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS :

RESIDENTE DE OBRA : DATOS BASICOS DE LA INVERSIÓN


SUPERVISOR DE OBRA : CONTRUCCION DE DIQUE: Longitud m Altura m
COORDINADOR REGIONAL : Ancho Corona m
ASISTENTE TECNICO : Ancho mayor de base m
ASISTENTE ADMINISTRATIVO : OTRAS ACCIONES: Zanja de infiltración m Reforestación ha
Forestación ha Revegetación ha

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN
PERFIL ( ) COSTO DIRECTO :
FICHA ( ) GASTOS GENERALES :
EXPED (X) GASTOS DE SUPERVISION :
COMITÉ ( ) GASTOS DE GESTIÓN :
PRESUPUESTO TOTAL APROBADO :

INFORMACIÓN MENSUAL
AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE LA ACTIVIDAD
PROGR. ANTERIOR ACUM. ACTUAL ACUMULADO SALDO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD
VALORIZADO VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE VALORIZ. % AVANCE
01.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
02.00 DIQUE
03.00 ESTRUCTURA DE TOMA Y DESCARGA
04.00 ALIVIADERO DE DEMASÍAS
05.00 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
06.00 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
07.00 TALLER DE CAPACITACIÓN
08.00 FLETE
09.00 ....
10.00 ....
TOTAL

MANO DE OBRA
PERIODO DE PLANILLA
N° DESCRIPCIÓN OPERARIO OFICIAL TOPÓGRAFO PEON
TOTAL
Del: Al: Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn Jornales Cost/Jorn
1 Planilla N° 01
2 Planilla N° 02
3 Planilla N° 03
4....
5....
6....
TOTAL

AVANCE FINANCERO - INVERSION DISGREGADO POR ESPECIFICAS

PRESUPUESTO EJECUTADO
DESCRIPCION
(EXPED. TÉCN.)
ANTERIOR % ACTUAL % ACUMULADO % SALDO
1.00 COSTO DIRECTO
1.10 BIENES
1.20 SERVICIOS
2.00 GASTOS GENERALES
2.10 BIENES
2.20 SERVICIOS
3.00 GASTOS DE SUPERVISION
3.10 BIENES
3.20 SERVICIOS
4.00 GASTOS DE GESTIÓN
4.10 BIENES
4.20 SERVICIOS
TOTAL

OBSERVACIONES:

…………………………………………..
Ing. Supervisor de Obra
Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

ANEXO N° 16
MANIFIESTO DE GASTOS
Inversión:
CUI: Accion: Codigo de Obra: Fecha:
Departamento: Provincia: Localidad: Monto Desembolsado S/.
Ingeniero residente: Ingeniero supervisor o Inspector:
Coordinador regional: Asistente Administrativo:

Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido


Item Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla,..N° Adquirida Unit. S/. S/.

COSTO DIRECTO
BIENES
1.00 AGREGADOS

2.00 EQUIPO DE CONTROL Y ACCESORIOS

3.00 MADERA PARA CAMPAMENTO

4.00 MADERA PARA ENCOFRADO

5.00 MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MANUALES

6.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL

SERVICIOS
7.00 ALQUILER DE EQUIPOS MENORES

8.00 ALQUILER DE MAQUINARIA A TODO COSTO

9.00 SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA

10.00 FLETE RURAL

11.00 FLETE TERRESTRE

12.00 SERVICIO DE ELABORACION DE CARTEL DE OBRA

13.00 SERVICIO DE CAPACITACION

14.00

GASTOS GENERALES
BIENES
15.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

16.00 MATERIALES MEDICOS Y MEDICINA

17.00 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA


Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido
Item Proveedor Orden de Servicio/Compra SIAF Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla,..N° Adquirida Unit. S/. S/.

SERVICIOS
18.00

19.00 SERVICIO DE ANALIS DE SUELO

20.00 SERVICIO DE LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION
BIENES
21.00 MATERIALES DE ESCRITORIO

22.00 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS
23.00 ALQUILER DE CAMIONETA A TODO COSTOS

24.00 EQUIPO TECNICO DE EJECUCION

GASTOS DE GESTIÓN
BIENES
25.00

26.00

SERVICIOS
27.00

28.00

TOTAL LIQUIDACIÓN FINANCIERA * S/.

DOCUMENTOS OBSERVADOS
Fecha de Factura, Boleta, Cantidad Precio Monto Adquirido
Item Proveedor Material o Insumo o Gastos Generales Unidad
compra DJ, Planilla, N° Adquirida Unit. S/. S/.

TOTAL

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………


Ing. Residente de Obra Ing. Supervsior de Obra Ing. Coordinador regional CPC Especialista Administrativo

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