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REPORTE MENSUAL DE GASTOS

Usuario: Jose Andres Carhuas Quispe Fecha: 5 septiembre 2022


Linea de Negocio: 555 Infratel Wow Categoria: Viáticos

Fecha Tipo de gasto N° de comprobante Sin comprob. Con comprob. IGV Total

16 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002233 0 7 0 S/7

Desayuno

16 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002233 0 11 0 S/11

Almuerzo

16 agosto 2022 Alimento Cena 0002233 0 7 0 S/7

Cena

17 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002059 0 7 0 S/7

Desayuno

17 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002059 0 11 0 S/11

Almuerzo

17 agosto 2022 Alimento Cena 0002059 0 7 0 S/7

Cena

18 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002278 0 7 0 S/7

Desayuno

18 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002278 0 11 0 S/11

Almuerzo

18 agosto 2022 Alimento Cena 0002278 0 7 0 S/7

Cena
19 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002006 0 7 0 S/7

Desayuno

19 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002006 0 11 0 S/11

Almuerzo

19 agosto 2022 Alimento Cena 0002006 0 7 0 S/7

Cena

20 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002030 0 7 0 S/7

Desayuno

20 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002030 0 11 0 S/11

Almuerzo

20 agosto 2022 Alimento Cena 0002030 0 7 0 S/7

Cena

21 agosto 2022 Alimento Desayuno 003937 0 7 0 S/7

Desayuno

21 agosto 2022 Alimento Almuerzo 003937 0 11 0 S/11

Almuerzo

21 agosto 2022 Alimento Cena 003937 0 7 0 S/7

Cena

22 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002064 0 7 0 S/7

Desayuno

22 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002064 0 11 0 S/11

Almuerzo

22 agosto 2022 Alimento Cena 0002064 0 7 0 S/7


Cena

23 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002068 0 7 0 S/7

Desayuno

23 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002068 0 11 0 S/11

Almuerzo

23 agosto 2022 Alimento Cena 0002068 0 7 0 S/7

Cena

24 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002883 0 7 0 S/7

Desayuno

24 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002883 0 11 0 S/11

Almuerzo

24 agosto 2022 Alimento Cena 0002883 0 7 0 S/7

Cena

25 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002894 0 7 0 S/7

Desayuno

25 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002894 0 11 0 S/11

Almuerzo

25 agosto 2022 Alimento Cena 0002894 0 7 0 S/7

Cena

26 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002923 0 7 0 S/7

Desayuno

26 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002923 0 11 0 S/11

Almuerzo
26 agosto 2022 Alimento Cena 0002923 0 7 0 S/7

Cena

27 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002944 0 7 0 S/7

Desayuno

27 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002944 0 11 0 S/11

Almuerzo

27 agosto 2022 Alimento Cena 0002944 0 7 0 S/7

Cena

28 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002968 0 7 0 S/7

Desayuno

28 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002968 0 11 0 S/11

Almuerzo

28 agosto 2022 Alimento Cena 0002968 0 7 0 S/7

Cena

29 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002972 0 7 0 S/7

Desayuno

29 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002972 0 11 0 S/11

Almuerzo

29 agosto 2022 Alimento Cena 0002972 0 7 0 S/7

Cena

30 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002645 0 7 0 S/7

Desayuno

30 agosto 2022 Alimento Cena 0002645 0 7 0 S/7


Cena

30 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002645 0 11 0 S/11

Almuerzo

31 agosto 2022 Alimento Desayuno 0002647 0 7 0 S/7

Desayuno

31 agosto 2022 Alimento Almuerzo 0002647 0 11 0 S/11

Almuerzo

31 agosto 2022 Alimento Cena 0002647 0 7 0 S/7

Cena

31 agosto 2022 Hospedaje F001-564 0 277,54 49,96 S/327,5

Hospedaje en moquegua más el servicio de lavandería

31 agosto 2022 Hospedaje F001-564 0 277,54 49,96 S/327,5

Hospedaje en moquegua más el servicio de lavandería

Gasto total S/1055 Soles

Autorizador JLN: Manuel Cabrera


Solicito: Jose Andres Carhuas Quispe Autorizador Area: Emili Garcia Flores
Uchuya
ID: 2022-2552-RV DNI: 70578990 Validacion: Aprobado
Validacion: Aprobado

FR-CG-01 REV. 02

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