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FAMARCI S.R.

Ltda
FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS VENTA DE
REPUESTOS EN GENERAL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Calle
Los Quinuales N° 126 Parque Industrial El Tambo-Huancayo
Telf. 064-251062 E-mail: famarciramos@hotmail.com

1. PLAN DE TRABAJO

1.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

a) Ubicación de la obra

“Servicio de Mantenimiento del Canal de Conducción, Cámara de Carga, Desarenador de la Poza de


Captación del Rio Chia y Rangra” del sistema de captación de agua para generación de la C.H.
Ingenio.

Sistema de captación de agua del rio Chia y Rangra para generación hidráulica de la
C.H. Ingenio.

b) Tiempo de Ejecución de Servicio

El tiempo de ejecución será: 15 días.

Se Anexa Cronograma de Ejecución.

c) Actividades específicas a desarrollar y medidas de seguridad

Movilización al sitio:

Calle Los Quinuales N° 126 Parque Industrial El Tambo-Huancayo


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 La empresa: FAMARCI S.R.L, realizará las movilizaciones de su personal,


equipos y herramientas, en los tiempos correspondientes según el cronograma de
ejecución.

Descarga de equipos, herramientas y señalizaciones en punto de trabajo:

 Previo al inicio de actividades el Supervisor de Servicio difundirá las actividades


a realizar y dará las medidas de prevención para ejecutar el trabajo, se mantendrá
una distancia de 1.5 m entre el personal y se usará en todo momento la mascarilla
, así como todo el Epp básico.
 Se realizará el AST de la actividad, Check List de equipos y herramientas.
 El personal se desplazará por accesos seguros y autorizados para el tránsito
peatonal dentro de la zona de trabajo.
 Se coordinará con el cliente una zona para descargar los equipos y herramienta.
 Se señalizará la zona de trabajo, para evitar el ingreso de terceros cuando se realice
las actividades.

1. Canal
 Demolición del concreto de la base del canal
 Limpieza y compactado con tierra blanca dejando 15 cm para el vaciado del
concreto y dejar al mismo nivel anterior
 Reparación del canal de descarga (purga) de la poza del desarenador, se encuentra
erosionado provocado por el caudal del agua generando un hoyo profundo.

2. Cámara de carga
 Reemplazar piso de madera de la cámara de carga en la salida de la tubería de
presión, mediante el cambio de 11 tablones de madera Tulpa de 2” x 30 cm x 3
m.
 Traslado de tablones y rieles a la cámara de carga y traslado del material retirado
a los almacenes de los almacenes de Electrocentro S.A. de Concepción.
 Reparación de barandas deterioradas consistente en enderezado e instalación de
14 metros lineales de barandas de tubo y pintado con pintura anticorrosiva
 Reforzado de soportes para madera con 2 rieles de fierro tipo H, de 3720 mm y
2700 mm de longitud

2.1. Mantenimiento de 1 compuerta de tornillo


 Desmontaje de componentes
 Mantenimiento de rodamientos
 Limpieza de toda la estructura • Montaje de componente con grasa
 Pintado de estructura
 Pruebas de operación

2.2. Mantenimiento de 1 compuerta con corona sinfín

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 Desmontaje de componentes
 Mantenimiento de 02 coronas
 Mantenimiento de 02 sinfín, cambio de pasadores
 Mantenimiento de 02 piñones
 Mantenimiento de ejes de transmisión
 Limpieza de toda la estructura
 Montaje de componente con grasa
 Pintado de estructura
 Pruebas de operación

3. Compuerta de la represa de los ríos Rangra y Chia.


 Mantenimiento de compuerta de purga y del sistema de izado.
 Desmontaje de componentes en general
 Recuperación de partes dañadas
 Mantenimiento o cambio de rodamientos axiales
 Cambio de pernos en total • Limpieza de toda la estructura
 Montaje de componentes con grasa
 Pintado de estructura
 Pruebas de operación.
 Mantenimiento de 2 compuertas una con corona y otro con sinfín, la primera
compuerta de purga y la segunda de salida a cámara de carga.
 Fabricación de 4 cremalleras en acero bonificado 10-45 de 2,200 mm de longitud.
 Desmontaje de componentes en general • Mantenimiento de 4 coronas
 Mantenimiento de 4 sinfín, cambio de pasadores
 Mantenimiento de ejes de transmisión
 Mantenimiento de 4 piñones
 Cambio de pernos en totalidad
 Limpieza de toda la estructura
 Montaje de componentes con grasa
 Pintado de estructura
 Pruebas de operación

4. Mantenimiento de compuerta de Rio Rangra


 Fabricación de 2 cremalleras en acero bonificado 10-45 de 1,250 mm de longitud.
 Fabricación y cambio de 2 planchas de sujeción de espejo.
 Fabricación de 2 calzos para compensar distancia entre el centro de la cremallera
y centro de espejo • Mantenimiento de 2 coronas.
 Mantenimiento de 2 sinfín, cambio de pasadores.
 Mantenimiento de eje transmisor • Mantenimiento de 2 piñones.
 Cambio de pernos en general.
 Limpieza de toda la estructura.

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 Montaje de componentes con grasa.


 Pruebas de operación .
 Fabricación de rejilla con platinas de 2” x ¼” de 2600 mm x 1000 mm, incluye
instalación de rejilla in situ (previa desviación de cause del rio) y trabajos de
soldadura in situ.
 Limpieza de los rieles de desplazamiento de la tarjeta (compuerta) en bocatoma
Rangra.
 Realizar mantenimiento preventivo integral de las válvulas tipo compuerta de
accionamiento por cremallera.
 Realizar repintado externo para protección del medio externo y evitar corrosión
externa.
 Levantar altura de la pared lateral del canal a la salida del túnel en el canal de
Rangra.
 Realizar limpieza del material acumulado en la bocatoma de Rangra de la CH
Ingenio con apoyo de maquinaria pesada, en una longitud de 50 metros.

d) Procedimientos escritos de trabajo Seguro (PETS)

El procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS), se elaborará antes de iniciar las actividades
de la obra. Lo desarrollarán el responsable de la instalación. No se realizará ningún tipo de trabajo
sino se tiene el procedimiento revisado, aprobado y firmado tanto por el responsable de la
instalación. Este documento debe ser difundido entre los trabajadores antes de su empleo, y se
colocará en un lugar visible de la instalación. Se utilizará el siguiente formato.

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e) Análisis de trabajo seguro (ATS)

El análisis de trabajo seguro (ATS), se elaborará todos los días antes de iniciar las actividades de la
obra. Será realizado por todo el personal involucrado en la tarea.
Se realizará nuevo ATS si las condiciones de trabajo varían o si ingresa nuevo personal. Será revisado
por el responsable de la instalación. No se realizará ningún tipo de trabajo si no se tiene el formato
firmado por todos los involucrados en la tarea y la firma de algún responsable del cliente. Este
documento se colocará en un lugar visible donde se ejecutará la instalación, y debe ser difundido en la
charla diaria de seguridad. Se utilizará los siguientes formatos.

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ANALISIS DE TRABAJO SEGURO -COVID -19

Probabilidad
Id Amenaza Activo Vulnerabilidades Impacto Riesgo
de ocurrencia
1CV19 Tener mas de 80 años Media Alto Alto
Tener mala salud o
Media Medio Medio
1CV19 estado fisico
Padecer enfermedades
Media Alto Alto
3CV19 cronicas
Tener necesidades
especiales - Baja Medio Medio
4CV19 Discapacidad
COVID-19 PERSONA Tener malos habitos -
no lavarse las
Media Medio Medio
manos,estornudar sin
5CV19 taparse la boca
No seguir las
recomendaciones - usar
Alta Medio Alto
mascarilla,guantes,resp
etar cuarentena.
6CV19

4.1 RESPONSABILIDADES

4.1.1 Supervisor del Servicio:

 Planifica oportunamente el desarrollo de los trabajos, en coordinación con el Supervisor de


Obra, a fin de garantizar que se implementen las medidas preventivas y de control
establecidos en los procedimientos de trabajo de prevención de riesgos antes del inicio de las
actividades.
 Hacer cumplir el presente procedimiento en campo.
 Velar por la seguridad y la integridad de todo su personal a cargo.
 Verificar que el personal y equipos que intervienen en las actividades cumplan con las
condiciones establecidas en el presente procedimiento.
 Capacitar y entrenar al personal sobre las instrucciones y métodos de trabajo expresados en
el presente procedimiento.
 Dirigir a los trabajadores y operadores en la ejecución de actividades contenidas en el presente
documento.
 Cumplir las recomendaciones de los supervisores de obra y seguridad según corresponda,
durante las diversas fases del presente procedimiento.

4.1.2 Auxiliar de Seguridad

 Pone los medios adecuados y cuantas medidas sean necesarias, para garantizar la seguridad y
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
 Velar por el cumplimiento de las medidas de Seguridad en el trabajo y riesgos debido al
COVID 19
 Controlar el cumplimiento de los estándares de los equipos de protección e implementos de
seguridad de sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de seguridad,
las normas técnicas peruanas y las normas internacionales.
 Hacer entrega de todos los EPP básicos y específicos a todas las personas a cargo.
 Verificará que el personal utilice los implementos de seguridad personal EPP, que los
equipos y las herramientas se encuentren en buen estado de conservación.

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4.1.3 De los Trabajadores:

 Son los responsables de realizar el trabajo operativo en coordinación con el Coordinador de


servicio.
 Son responsables de utilizar el EPP, de cumplir los procedimientos de seguridad para prevenir
riesgos que atenten contra su integridad física, de cumplir con las normas de seguridad y de
conducta establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Cumplir con el presente procedimiento durante toda la operación
 Demarcar y señalizar el área de trabajo para prevenir el ingreso de personal no autorizado.
 Inspeccionar equipos, herramientas, EPP.
 Participar en la charla de Seguridad.
 Mantener comunicación permanente con el equipo de trabajo.
 Reportar al supervisor de cualquier acto o condición sub estándar detectada y no usar ningún
equipo que se encuentre en malas condiciones.

4.2 EQUIPAMIENTO DE PERSONAL

4.2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

4.2.1.1 EPP BÁSICO

 Ropa de trabajo con cinta reflectiva.


 Casco con barbiquejo, Clase E (norma NTP 399.018.1974 o ANSI Z89.1-2009)
 Lentes de seguridad (NTP 399.046:1977 o ANSI Z87.1.)
 Chaleco refractivo (ANSI/ISEA 107-2010 / EN471)
 Zapato de seguridad con punta reforzada (NTP 241.028:2003, NTP 241.029:2003, NTP
241.031:2004, NTP 241.032:2004 o ANSI Z41 1999 o ASTM en vigencia: F2412 –2011 y
F2413 – 2011).
 Mascarilla quirúrgica KN95
 Protectores auditivos tipo Tapón o tipo Orejera (ANSI S3.19-1974.)
 Guantes de protección Jackson safety G 40

4.2.1.2 EQUIPOS

 Retroexcavadora: 1 und
 Rotomartillo: 2 und
 Cincel de punta: 2 und
 Cincel plano: 2 und
 Combo10 lb: 1 und
 Apisonadora: 1 und
 Amoladora: 2 und
 Mezcladora tipo trompo: 1 und
 Maquina de Soldar: 1 und

4.2.1.3 HERRAMIENTAS

 Pico: 1 und
 Lampa 2 und
 Carretilla 1 und
 Cordel: 1 und
 Tablas 15 und
 Martillo 2 und
 Picos 2 und
 Barretas 1 und

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 Uña de cabra: 1 und


 Disco de corte 3 und
 Disco de desbaste 3 und

4.2.1.4 MATERIALES

 12 m3 de agregado confitillo de 75.00 m3 x 12


 4 m3 de tierra blanca para compactar la base 80.00 m3 x 4
 50 bolsas de cemento
 11 tablones de madera tulpa de 2” x 30 cm x 3 m
 2 vigas de Fierro

5. POLIZAS DE SEGUROS

Se Anexa Pólizas SCTR

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.3 Estudio de Riesgos

b) Matriz IPERC de todas sus actividades. Debe incluirse los riesgos debido al COVID-19

La matriz IPERC, se elaborará todos los días antes de iniciar las actividades de la obra. Será realizado
por el auxiliar de seguridad. No se realizará ningún tipo de trabajo si no se tiene el formato firmado
por todos los involucrados en la tarea y la firma de algún responsable del cliente. Este documento se
colocará en un lugar visible donde se ejecutará el trabajo, y debe ser difundido en la charla diaria de
seguridad. Se utilizará los siguientes formatos.

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TABLA DE LA DECISIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL


Para cada riesgo CONTROLES
evaluado, se debe OBLIGATORIO
implementar un control
O (Por lo menos)
adecuado
PRIORIDAD DE
► 1 2 3 4
CONTROLES
VALOR DE DESCRIPCION
RIESGO DEL RIESGO
SÍMBOLO MPO POE POF POC
igual o > 24 Intolerable A X X
18 - 23 Importante B X X
5 - 17 Tolerable C X X
<4 Trivial D X
El nível de control determina el riesgo residual
NÍVEL DE CONTROL QUE DEBE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFETIVAMENTE" EL RIESGO

MEJOR PRACTICA OPERACIONAL: Significa que el costo para el sistema de control de los riesgos debe
A considerarse en el proyecto. No debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia la continuación de trabajos
hasta que los controles se implementen adecuadamente.

PRÁTICA OPERACIONAL ESPECÍFICA: Se debe seleccionar formalmente un comite que incluya


especialistas necesarios en (PdRGA), para formular los controles y los lineamentos requeridos por el
B sistema SGI. Esto implica el uso de la mejor tecnología disponible sin exceder los costes extremos,
especificaciones formales del proyecto, supervisores y operadores con la experiencia específica requerida
y entrenamiento formal comprobada.

PRÁTICA OPERACIONAL FORMAL: La medida de control para el riesgo evaluado es formalmente definida
y Escrita. Los Lineamientos de la gerencia son establecidos por el encargado o el coordinador del SIG. La
C medida de control para el riesgo evaluado se define por escrito. Las instrucciones son realizadas por el
trabajador competente y deben ser comunicadas a todos los interesados.

PRÁTICA OPERACIONAL CASUAL : Los controles implementados para gerenciar los riesgos son escritos
y comunicados a las partes interesadas y afectadas mas relevantes . Las instrucciones necesariamente
D no deben ser por escrito, pero deben reflejar el tratamiento constante del l riesgo evaluado, por ejemplo:
una inspección o un monitoreoo regular de una condición, etc.

TABLA DE SIGNIFICANCIA
CLASSE

DESCRIPCIÓN DEL DESCRIPCION DEL CLASIFICACION DEL NIVEL DE


VALOR DE RIESGO % EFICÁCIA DEL CONTROL
RIESGO CONTROL CONTROL

A Intolerable igual o > 24 Altamente Especializado 90% Mejor Prática Operacional


B Importante 17 A 23 Especializado 75% Prática Operacional Específica
C Tolerable 5 A 16 Definido 25% Prática Operacional Formal
D Trivial <4 Básico , Lógico 10% Prática Operacional Casual

INDICES DE RIESGO

INDICE Personas Procedimientos


Capacitación Exposición al Riesgo
Expuestas Existentes

1 De 1 a 3
Existen son satisfactorios y suficientes Personal entrenado, Conoce el peligro y lo previene BAJO - Al menos 1 vez al año (S)

2 De 4 a 12 Existen Parcialmente y no son satisfactorios o syuficientes Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control
MEDIO - Al menos 1 vez al mes (S)

3 Más de 12 No Existen Personal no entrenado, no conoce peligros, no toma acciones de control ALTO - Al menos 1 vez al día (S)

SEVERIDAD
INDICE
Personas
Lesión sin incapacidad (S)
1
Disconfort / incomodidad (SO)
Lesión con incapac. Temporal (S)
2
Daño a la salud reversible (SO)
Lesión con incapacidad Permanente
3 (S)
Daño a la salud irreversible (SO)

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Eficiencia del nivel del control


% DESCRIPCION Sistemas de Bloqueo y Señalización Equipos/ Tecnologia/ EPP/EPC Monitoreo/ Mantenimiento/ Inspección Personal/ Entrenamiento PETS/INSTRUCTIVOS
El monitoreo de los agentes que pueden generar
Los empleados cuentan con una
lesiones al trabajador en las diferentes áreas de
formación, habilidad, experiencia
El sistema de Bloqueo físico de energías es trabajo son planificadas, efectivas y formales, todos los Los procedimientos son aprobados por el
profesional, entrenamiento
grupal y está a prueba de contactos equipos de monitoreo cuentan con sus certificados de equipo multidisciplinario en Seguridad y
El equipo garantiza la integridad total, sin daños específico y formal con una
90 Excelente accidenteales y/o intencionales, se tiene calibración externa. La maquinaria, equipos o Salud Ocupacional y son de conocimiento y
a la Segruridad, y Salud del trabajador evaluación de la eficácia del
identificado todos los puntos para el bloqueo de herramientas cuentan con su plan de mantenimiento uso por todas las áreas pertinentes, además
entrenamiento, y con conocimientos
energias. preventivo ejecutado. Los responsables de las áreas se evalua la eficacia de la implementación.
amplios en el gerenciamento de
realizan inspecciones específicas y
Seguridad y Salud Ocupacional.
multidisciplinarias.
Los empleados cuentan con
El monitoreo de los agentes que pueden generar
habilidades y experiencia
lesiones al trabajador en las diferentes áreas de
profesional, entrenamiento Los procedimientos son aprobados
trabajo no son planificadas los equipos de monitoreo
específico y formal con una solamente por un equipo técnico y son de
El sistema de Bloqueo físico de eneregías es El equipo garantiza parcialmente la integridad solamente cuentan con una calibración interna. La
75 Bueno evaluación de eficacia del conocimiento y uso de las áreas pertinentes
personal y evita contatos accidentales de la Seguridad y Salud de los trabajadores. maquinaría, equipos o herramientas cuentan con su
entrenamiento, pero su pero no se ha evaluado la eficacia de
plan de mantenimiento preventivo pero no es ejecutado
conocimiento en el gerenciamiento implementación.
según lo programado. Las inspecciones que se
de seguridad y salud ocupacional
realizan son generales.
no son muy amplios.
Los empleados no cuentan con
El monitoreo de los agentes que pueden generar
habilidades y experiencia
lesiones al trabajador son realizados exporadicamente.
profesional, su entrenamiento es Los procedimientos no estan aprobados por
El sistema de Bloqueo físico de energias es El equipo no garantiza la integridad de la existe solamente un plan de mantenimiento correctivo
25 Malo general y formal, sin evaluación de el equipo tecnico y no son conocidos ni
frágil y no evita contatos accidentales seguridad y salud de los trabajadores. para la maquinarias, equipos y herramientas . Las
eficacia de entrenamiento, su utilizados por todas las áreas pertinentes.
inspecciones que se realizan son esporadicas y las
conocimiento en seguridad y salud
realiza el personal de PdR&GA.
ocupacional es básico.
No se monitorea,No existe o no se cumple en plan de Los empleados no cuentan con
No existe el sistema de bloqueo fisico de El equipo no cumple con los estandares
10 Bajo nivel mantenimiento preventivo, ni correctivo, el plan de entrenamiento, habilidades y Los procedimientos no existen
eneregias establecidos por la empresa.
inspecciones no existe o no se cumple. experiencia.

7. PLAN DE CONTINGENCIAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

5.2 Otros Registros

a) Relación de clínicas afiliadas a la Póliza de Seguros SCTR (incluye direcciones y números


telefónicos)

CLINICA DE LA ESPERANZA
Av. Independencia N° 355 Ayacucho
(066) 31-7436
Emergencia Ambulatoria Y Hospitalización - Red provincias 1

EPSS EL NAZARENO
Jr. Quinua N° 428 Ayacucho
(066) 31-4517
Emergencia Ambulatoria Y Hospitalización - Red provincias 1

CLINICA SANTA MARIA MAGDALENA


Jr. Bellido a 2 cdras de plaza de Armas
966957936
Emergencia Ambulatoria Y Hospitalización - Red provincias 1

b) Secuencia de avisos en caso de accidentes/incidentes.

Para este caso utilizaremos el siguiente formato “Formato de reporte de incidentes”.

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Las acciones que el personal seguirá será de acuerdo al siguiente diagrama de flujo, para lo cual
este documento se colocará en un lugar visible donde se ejecutará la instalación, y debe ser
difundido en la charla diaria de seguridad.

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8. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO

c) Lista de trabajadores

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DNI


1 JOEL RAMOS VIVANCO 43641145
2 WILLIAN OSNAYO GIRALDEZ 76617367
3 RAMOS BULLÓN, DIEGO PEDRO 43751651
4 RAMOS RODRÍGUEZ, CIRILO LORENZO 20082813
5 LUIS SOVERO VELIZ 70929424
6 LOPEZ CURO, YURI ROBEN 41053133
7 HUAMAN HUAMAN ELBER 75591782

d) Ficha sintomatológica para el regreso o reincorporación al trabajo

Código :
REGISTRO - 01 Revisión :

COVID 19 Fecha:

CONTROL DIARIO DE ESTADO DE SALUD Con sintoma


Establecimiento X Sin sintoma

SINTOMAS
Ha tenido contacto
olfato o gusto
Respiratoria

con persona
Perdida de

Nauseas /
Garganta
Dificultad

Muscular
Dolor de

Vomito

enferma por
Dolor

Solo si presenta sintomas,


Tos

Fecha: COVID19
(Marque "X" según indique medio de Transporte
T° corresponda)
Bici/Moto

SI NO x x x x x x
Metro

A pie

Auto
Taxi
Bus

N° NOMBRE RUT FIRMA

SI NO
1

SI NO
2

SI NO
3

SI NO
4

SI NO
5

SI NO
6

SI NO
7

SI NO
8

SI NO
4

SI NO
5

SI NO
6

SI NO
7

SI NO
8

SI NO
9

SI NO
10

e) Prueba de descarte del COVID-19 según nivel de riesgo de exposición

Se Anexa las Pruebas de descarte COVID 19 de cada uno de los trabajadores

f) Registro de temperatura de ingreso y salida de todo el personal involucrado

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SISTEMA DE GESTIÓN
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FORMATO CONTROL TEMPERATURA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Código 001 Versión: 1

TEMPERATURA TEMPERATURA
FECHA NOMBRE CEDULA FIRMA
INGRESO SALIDA

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