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FORMATO FE - 07

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

MES DE AGOSTO

PROYECTO :“IRRIGACIÓN CHUMBAO – COMPONENTE RIEGO POR ASPERSIÓN PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURÍMAC, DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA ANDAHUAYLAS”.
META : 001
FTE - FTO : RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
AÑO : 2022

ACCESORIOS VARIOS

INSUMO: VALVULA DE AIRE ARV-2"-KA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 116 - - DAVID QUISPE GONZALES 45037651 116

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 116.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 116.00

INSUMO: LLAVE MARIPOSA 4"-PVC-U


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 20 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20

2 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CONTROL EN HIDRANTE MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: LLAVE DE VALVULA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 2.5" WONG 200


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: LLAVE MARIPOZA 2." WONG 200
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

2 22/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 16.00

3 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA 4 QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 4" WONG 200


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 3" C13


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 25/07/22 UND DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 2" 150CSH.80 CON BRIDAS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

2 23/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 3"150CSH.80 CON BRIDAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: LLAVE MARIPOZA 6"150CSH.80 CON BRIDAS
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 4" PVC SCH-40ASTM D2466


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 3" PVC SCH-40ASTM D2467


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

UNIDAD 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 1"-1/2" PVC SCH-40ASTM D2468


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 65.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 65.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 65.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 65.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 2" PVC SCH-40ASTM D2469


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 38.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 38.00

2 10/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 37.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 38.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 37.00
INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 1" PVC SCH-40ASTM D2470
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 2" -1/2"PVC SCH-40ASTM D2471


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BUJE PVC-150SCH.8 2"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 36.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 36.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 36.00

INSUMO: BUJE DE 110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 200X2"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

3 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 6.00
INSUMO: ABRAZADERA DE 160X2"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 79.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 79.00

2 23/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 78.00
3 26/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 77.00
4 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA OSCCO CONTRERAS, EVER 75.00
5 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 74.00
6 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 73.00
7 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 70.00
8 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 69.00
9 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 68.00
10 13/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 63.00
11 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA ROJAS CCORISONCCO, NILO 62.00
12 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 61.00
13 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 60.00
14 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 59.00
15 29/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA ROJAS CCORISONCCO, NILO 58.00
16 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA JORGE RODRIGUEZ MAUCALLE 57.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 79.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 22.00 SALDO FINAL DE MES 57.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 90X1"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 4.00

3 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 3 OSCCO CONTRERAS, EVER 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO:LLAVE DE PASO 1" DE PVC


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 58.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 58.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 57.00
3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 56.00
4 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C4 DAVID HUAMAN LIZONDE 55.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 58.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 55.00

INSUMO: UNION CON ROSCA PVC-U PN10 1" 1/2" DE 48MM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: UNION CON ROSCA PVC-U PN10 1" 1/2" DE 60MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM PROVEEDOR
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 625 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: UNION CON ROSCA PVC R2 PAVCO CON ROSCA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 92.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 92.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 91.00

3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CONEXIONES EN CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 86.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 92.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 86.00

INSUMO: UNION PVC R2 PAVCO A PRESION


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: UNION CON ROSCA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: ASPERSOR F-351


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 67.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 79.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 67.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 67.00

INSUMO: VALVULA DE AIRE ARV 1"-KA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 54.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 54.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 54.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 54.00
INSUMO: LLAVE DE PASO GALVANIZADO CON ROSCA 1"-1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 54.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 54.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 54.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 54.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA PVC PR 1" 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 U ND 128.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 128.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 128.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 128.00

INSUMO: REDUCCION DE 110X90X75-63


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 73.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 91.00

2 18/05/22 UND ALFREDO CARHUAS PALOMINO 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 73.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 69.00

INSUMO: REDUCCION DE 140X125-110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 05/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO:REDUCCION 160X90
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: REDUCCION 160X110
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: REDUCCIONDE 160X110-90 PVC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO:REDUCCION DE 160X125
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO:REDUCCION DE 125X110X63
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 23.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 23.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 23.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 23.00

INSUMO:REDUCCION 90X75X63
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 42.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 42.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 38.00

3 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ELISEO MALLMA CARTOLIN 37.00

4 01/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 36.00

5 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 35.00

6 18/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 33.00

7 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 32.00

8 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ARHUAS PALOMINO, ALFREDO 31.00

9 17/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 21.00

10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 20.00

11 24/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 19.00
12 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ELISEO MALLMA CARTOLIN 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 42.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 18.00
INSUMO: REDUCCION 110X90X90-75
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 22.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 22.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 22.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 22.00

INSUMO: REDUCCION 90X63


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

2 18/05/22 UND ALFREDO CAHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 6.00

3 22/07/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 5.00

4 23/07/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 REDUCCION EN HIDRANTE CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: REDUCCION 90X75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 2.00
3 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: REDUCCION 125X110X75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00


2 0.00
2 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: REDUCCION 125X110X90

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00

2 18/05/22 UNIDAD ººº 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 17.00

3 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 16.00
INSUMO: CODO PVC-U PN16 45°X2" 63X45°

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 125.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 125.00

2 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 123.00

3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION EVER OSCCO CONTRERAS 121.00

4 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION EVER OSCCO CONTRERAS 119.00

5 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 117.00

6 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 114.00

7 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION QUISPE SOPANTA, MISAEL 113.00

8 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION OSCCO CONTRERAS, EVER 111.00

9 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 QUISPE SOPANTA, MISAEL 107.00

10 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 FREDY MAUCALLE PICHIHUA 101.00

11 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION QUISPE SOPANTA, MISAEL 98.00

12 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION QUISPE SOPANTA, MISAEL 97.00

13 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 95.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 125.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 95.00

INSUMO: CODO PVC-U 45°X3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA A PRESION PVC-U 60mm(60cm)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 95.00 118 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 95.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 95.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 95.00

INSUMO: CANASTILLA PVC- U DE 160


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CODO PVC-U Ǿ160X45°X7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 45.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 45.00

2 05/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 44.00
3 06/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 41.00
4 06/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 38.00
5 25/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EVER OSCCO CONTRERAS 37.00
6 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ELISEO MALLMA CARTOLIN 34.00
7 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ALIPIO OSCCO CCOYCCA 26.00
8 22/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ELISEO MALLMA CARTOLIN 25.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 45.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 25.00
INSUMO: CODO PVC-U Ǿ160X90°X7"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 52.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 52.00

52.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 52.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 52.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U PAVCO DE 7"a 4" 160X7.7mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 36.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 36.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 36.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U S10 F2.5 PN10 140X6.7mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: UNION PVC-U 75X3.3mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 90X4.3mm DE 3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

2 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 17.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 16.00
4 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 15.00
5 18/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 14.00
6 19/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 12.00
7 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 11.00
8 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 110X5.3mm DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 46.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 46.00

2 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES 45.00
ELISEO MALLMA CARTOLIN
3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION EN SALIDA DE HIDRANTE MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 43.00

4 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 42.00

5 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 41.00

6 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 40.00

7 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 39.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 46.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 39.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 160X7.7mm DE 45°X 7"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 50.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 DE 45°X 6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

9.00
9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CODO PVC-U Ǿ110X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 43.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 43.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 43.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 43.00
INSUMO: CODO PVC-U DE 4"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UND 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

1 22/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 2.00

1 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CODO PVC-U Ø90X45°X3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 08/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES ELISEO MALLMA CARTOLIN 10.00

3 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 8.00

4 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

19/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE HIDRATE MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 3.00

5 26/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE HIDRANTE CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CODO PVC-U Ø200X90°X9"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CODO PVC-U Ø200X45°X9"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: UNION DE 45°X8.5"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: TEEPVC-U Ø140X45°
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TEE PVC-U Ø200X200x 9"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: TEE PVC-U Ø160x7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 27.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 27.00

2 19/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ALFREDO CARHUAS PALOMINO 26.00

3 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTATLACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 25.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 25.00

INSUMO: TEE PVC-U DN125 PN10 Ø140x6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 933 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.00 INSTALACION DE MATRIZ OSCCO CONTRERAS, EVER 2.00

3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTATLACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1.00

4 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTATLACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U PN10 200X160 (9"x7")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Uni dad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U PN16 160X125-110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Uni dad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 20.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00


TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00
INSUMO: REDUCCION PVC-U PN16 160X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: ANILLO PVC-U Ø90X75X 3.5"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: ANILLO PVC-U PN16 Ø75X63 X3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 42.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 42.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 42.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 42.00

INSUMO: ANILLO PVC-U PN16 Ø90X63 X3.5"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 90X4.3mm DE 45°X4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 28.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 28.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 28.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 28.00
INSUMO: REDUCCION PVC-U S13.3 F2.5 PN 7.5 110X4mm (4.5"a 3.5")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 23.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 23.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 23.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 23.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø200X160

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 4.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø200X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 168 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 3.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø160X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 3.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø160X110

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 5.00
INSUMO: REDUCCION CON ROSCA PVC-U 60mmX 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 9.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA PVC-U 114mmX4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 4.00

INSUMO: ANILLO PVC-U Ø110X90 DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 6.00

INSUMO: ANILLO PVC-U Ø110X63 DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 5.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U 75X3.6mm (3"a 2.5")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 6.00

INSUMO: TEE CON REDUCCION PVC-U S10 F2.5 PN10 DE 75X3.6mm (3"a 1 1/2")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 3.00
INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 2.5"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 3.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U DE 2 1/2" a 1 1/2" (75-48)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 2.00

3 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS JAVIER QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA DE 1" DE 10cm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 17.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 17.00

2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00

3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO DEL MES 7.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA PVC-U PN10 DE 2" (20cm)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 130.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 130.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 129.00

3 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 128.00

4 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 127.00

5 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CONEXIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN CAMARA 2 EVER OSCCO CONTRERAS 126.00

6 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 125.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 130.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO DEL MES 125.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA PVC-U PN10 DE 48.0 mm 1 1/2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 128.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 128.00

2 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 127.00

3 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 125.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 128.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO DEL MES 125.00
INSUMO: NIPLE CON ROSCA DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 2.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA de 3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 1.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 110 X2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 15.00

3 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 14.00

4 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 13.00

5 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 12.00

6 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 11.00

7 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA ROJAS CCORISONCCO, NILO 10.00

8 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 ROJAS CCORISONCCO, NILO 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO DEL MES 9.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 45°DE 75X3.6mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 10.00

INSUMO: UNION PVC-U DE 45° X2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 18/05/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO DEL MES 0.00
INSUMO: ANILLO PVC-U Ø160X90

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 5.00

INSUMO: LLANTA DE BUGGY

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 5.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO DE 45° X 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 2.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D2X1 IR62320DON63D

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 104.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 104.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 104.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 104.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D1 1/2 X1 IR62320DON50D

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 158.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 158.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 158.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 158.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D2 1/2 X1

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 15.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 15.00
INSUMO: BUSSH RID.M/F D4 X3

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 HERRAMIENTA Y/O ACTIVO EN OBRA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 2.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D3 X2 1/2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 16.00

INSUMO: PALA TRAMONTINA (NUEVO)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 12.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 12.00

12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: BUJE PVC-U 150. SCH.80 X 6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

30/12/99 SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BUJE PVC-U 150. SCH.80 DE 8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

UNIDAD

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: BUJE PVC-U 150. SCH.80 DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE DE PASO 1 1/2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1056.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1056.00

2 04/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE OSCCO CONTRERAS, EVER 1055.00

3 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1054.00

4 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 1052.00

5 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE ROJAS CCORISONCCO, NILO 1051.00

6 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 24.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1027.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1056.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 29.00 SALDO FINAL DE MES 1027.00

INSUMO: CINTA TEFLON

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 100.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 100.00

2 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 99.00
3 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 98.00
4 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 97.00
5 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 96.00
6 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 95.00
7 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 94.00
8 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 QUISPE SOPANTA, MISAEL 93.00

9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA ROJAS CCORISONCCO, NILO 92.00
10 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA OSCCO CONTRERAS, EVER 91.00
11 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 91.00
12 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 90.00
13 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 89.00

14 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 88.00
15 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 87.00
16 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 86.00
17 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 DAVID HUAMAN LIZONDE 85.00
18 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 2.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 83.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 17.00 SALDO FINAL DE MES 83.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 30X30

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 725.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 725.00


TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 725.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 725.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 50X50

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 53.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 53.00

UNIDAD 53.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 53.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 53.00
INSUMO: TAPA METALICA DE 70X90

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 21.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 80X80

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

UNIDAD 5.00
UNIDAD 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 1mx1m

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: LLAVE COMPUERTA

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: TRIPODE METALICO PARA ASPERSOR

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 259.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 259.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 259.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 259.00
INSUMO: TUBOS GALBANIZADO 3/4 2X3mm x6.4mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 260.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 260.00

UNIDAD 260.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 260.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 260.00

INSUMO: TUBO PVC-U 75X3.6mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 276.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 276.00

2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 11.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 265.00

3 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 259.00

4 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 257.00

5 09/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE HIDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 255.00

6 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION DE RAMALES ELISEO MALLMA CARTOLIN 247.00

7 14/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE RAMALES GREGORIO QUINTANA MERINO 242.00

8 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 241.00

9 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBO ELISEO MALLMA CARTOLIN 238.00

10 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO EDGAR MERINO HUACHUILCA 237.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 276.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 39.00 SALDO FINAL DE MES 237.00
INSUMO: TUBO PVC-U 90X2.2mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 159.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 159.00

2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 40.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 119.00

3 19/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 113.00

4 26/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 14.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 99.00

5 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 98.00

6 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CAMARA DE CONTROL ELISEO MALLMA CARTOLIN 97.00

08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 96.00

09/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 80.00

7 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 79.00

8 14/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE SAJA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 77.00

9 14/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARCHADO DE TUBERIA ROTA ELISEO MALLMA CARTOLIN 75.00

10 16/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 68.00

11 18/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL GREGORIO QUINTANA MERINO 61.00

12 18/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL GREGORIO QUINTANA MERINO 54.00

13 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 53.00

14 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 EVER OSCCO CONTRERAS 52.00

15 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 51.00

16 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 50.00

17 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 49.00

18 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 48.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 159.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 111.00 SALDO FINAL DE MES 48.00

INSUMO: TUBO PVC-U 63X2.3mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1219.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1219.00

2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 120.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1099.00

3 16/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1089.00

4 19/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1087.00

5 25/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 14.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1073.00

6 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1071.00
2.00
7 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1068.00
3.00
8 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1066.00
2.00
9 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1064.00
2.00
10 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1063.00
1.00
11 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1060.00
12 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1059.00

13 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS VILCHEZ ALVAREZ WALTHER 1055.00
4.00
14 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1054.00
1.00
15 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1053.00
1.00
16 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1053.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1219.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 166.00 SALDO FINAL DE MES 1053.00

INSUMO: TUBO PVC-O 90 X2.2mm (BLANCO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 142.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 142.00

2 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 141.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 140.00
4 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CAMARA DE CONTROL CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 139.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 142.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 139.00
INSUMO: TUBO PVC-U 140 X5.1mm
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 661.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 661.00

2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 660.00
3 660.00
4 660.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 661.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 660.00

INSUMO: TUBO PVC-O 110 X2.4mm (BLANCO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 31.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 31.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 27.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 31.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 27.00

INSUMO: TUBO PVC-U 160 X5.8mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 383.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 383.00
2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 32.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 351.00
3 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION PARA MATRIZ DE AGUA ELISEO MALLMA CARTOLIN 343.00
4 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 8.00 INSTALACION DE MATRIZ ELISEO MALLMA CARTOLIN 335.00
5 19/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 1.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 334.00
6 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 8.00 INSTALACION DE MATRIZ ELISEO MALLMA CARTOLIN 326.00
7 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 1.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 325.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 383.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 58.00 SALDO FINAL DE MES 325.00

INSUMO: TUBO PVC-U 200X7.3mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

2 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00
INSUMO: TUBO PVC-U 48mm X1 1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe falta
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2038.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2038.00

2 16/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 120.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1918.00

3 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1908.00

4 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 7.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1901.00

5 25/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 18.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1883.00

6 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 18.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1865.00

7 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 1864.00

8 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 1863.00

9 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 1862.00

10 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1861.00

11 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 1859.00

12 16/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENTUBADO DE SAJA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 1854.00

13 20/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 1842.00

14 21/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 1830.00

15 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1828.00

16 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE RAMAL ALFREDO CARHUAS PALOMINO 1824.00

17 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1823.00

18 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1822.00
ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4
19 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 EVER OSCCO CONTRERAS 1821.00
ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3
20 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 1820.00
ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4
21 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1815.00
INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4
22 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1813.00
INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4
23 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1806.00
CONTACTO CON AGUA EN SANJA CAMARA 4
24 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1805.00

25 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1804.00

26 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1803.00

27 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1802.00


1.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
28 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1801.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
29 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1798.00
3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
30 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1797.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
31 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1796.00
1.00 QUISPE PEREZ, SIMEON
32 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1794.00
2.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
33 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1791.00
3.00 OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS
34 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1789.00
2.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
35 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1785.00
4.00 FREDY MAUCALLE PICHIHUA
36 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1782.00
3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
37 08/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1781.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
38 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1774.00
7.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
39 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1773.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
40 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1771.00
2.00 FREDY MAUCALLE PICHIHUA
41 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1770.00
1.00 FREDY MAUCALLE PICHIHUA
42 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1769.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
43 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1767.00
2.00 RODRIGUEZ PAUCAR, EVER
44 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1764.00
3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
45 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1763.00
1.00 YQUIPA SAYAGO, BENIGNO
46 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1761.00
2.00 DAVID HUAMAN LIZONDE
47 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1760.00
1.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO
48 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1759.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
49 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1756.00
3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
50 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1754.00
2.00 MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS
51 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1753.00
1.00 QUISPE VILCHEZ, DAMIAN
52 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1752.00
1.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO
53 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1751.00
1.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO
54 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1750.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
55 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1749.00
1.00 QUISPE VILCHEZ, DAMIAN
56 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1748.00
1.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO
57 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1747.00
1.00 QUISPE SOPANTA, MISAEL
58 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1746.00
1.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
59 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1745.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
60 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1744.00

61 24/08/22 UNIDAD º WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1734.00

62 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 1726.00

63 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1725.00


1.00 ALFREDO CARHUAS PALOMINO
64 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1724.00
1.00 ALFREDO CARHUAS PALOMINO
65 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 1723.00

66 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS SAUL PAUCAR PALOMINO 1722.00

67 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1718.00

68 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 1714.00

69 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1712.00

70 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 INSTALACION DE TUBOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 1697.00

71 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 1694.00

72 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 1688.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2038.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 350.00 SALDO FINAL DE MES 1688.00

INSUMO: TUBO PVC-U S13.3 F2.5 PN7.5 110X4.0 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNID 147.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 147.00

2 11/05/22 UNID ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 97.00

3 18/05/22 UNID ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 92.00

4 26/05/22 UNID ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 88.00

5 13/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 87.00

6 14/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 ENTUBADO DE SAJA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 72.00

7 15/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 65.00

8 16/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 59.00
9 23/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 INSTALACION DE MATRIZ ELISEO MALLMA CARTOLIN 50.00

10 01/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 49.00

11 01/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.00

12 02/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 47.00

13 03/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 46.00

14 03/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 45.00

15 18/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 44.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 147.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 103.00 SALDO FINAL DE MES 44.00

INSUMO: TUBO PVC-U S13.3 F2.5 B1 PN7.5 160X 7.8 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 196.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 196.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 196.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 196.00

INSUMO: TUBO PVC-U S20 F2.5 PN5 110X 2.7 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

2 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: TUBO PVC-U S13.3 F2.5 PN7.5 90X 3.3 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
UNIDAD 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TUBO PVC-O -355 C=2.0 PN8 160X 3.5 mm (BLANCO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 206.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 206.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 206.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 206.00

INSUMO: TUBO PVC-U PN10 63X3.0 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 170.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 170.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037655 9.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 161.00

3 31/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037655 12.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 149.00

4 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 148.00

5 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 PARA INSTALACION DE MECHA EVER OSCCO CONTRERAS 147.00

6 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 15.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 132.00
7 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 ENTUBADO DE SAJA EVER OSCCO CONTRERAS 126.00

8 20/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575478 12.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 114.00

9 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575479 7.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 107.00

10 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 5.00 INSTALACION DE RAMAL 102.00
ELISEO MALLMA CARTOLIN

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 170.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 68.00 SALDO FINAL DE MES 102.00
INSUMO: TUBO PVC 105mm x4" DS CL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 25.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25.00

UNIDAD 25.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 25.00

INSUMO: TUBO PVC-U 75X2.8 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 35.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 35.00

2 UNIDAD

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 35.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 35.00

INSUMO: CODO PVC-U 110X90°

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE DE VALVULA DE 6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ALAMBRE N° 8

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 KG 85.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 85.00

7 09/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 83.00

8 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 80.00

9 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 78.00

10 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 77.00

11 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 76.00

12 19/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 74.00

13 24/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WALTER RAMIREZ ANDRADA 73.00

14 29/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 ENCOFRADO DE CAMARA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 65.00

15 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 65.00


16 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 65.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 85.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 65.00

INSUMO: TAPA METALICA 60X60

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TAPAS EN CRP HUAMAN GONZALES, LEONCIO 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 18.00
INSUMO: FIERRO 3/8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 84.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 84.00

2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS DAVID HUAMAN LIZONDE 83.00
1.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 81.00
2.00
4 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00 HABILITACION DE ACERO PARA SEDIMENTADOR 41.00
ELISEO MALLMA CARTOLIN

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 84.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 43.00 SALDO FINAL DE MES 41.00

INSUMO: ALAMBRE N°16

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 KG 220.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 220.00

2 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 218.00

3 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 215.00

4 11/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 214.00

5 12/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 213.00

6 12/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 212.00

7 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 210.00

8 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 209.00

9 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 208.00

10 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAVIER QUISPE SOPANTA 206.00

11 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 202.00

12 22/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 201.00

13 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 196.00

14 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 PARA AMARRE DE FIERRO ELISEO MALLMA CARTOLIN 191.00

13 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 191.00

14 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 191.00

15 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 191.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 220.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 29.00 SALDO FINAL DE MES 191.00

INSUMO: MANGUERA NEGRA 1" (USADAS)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00


2 2.00
3 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: MANGUERA NEGRA 2" (USADA)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: MANGUERA NEGRA 3" (USADA)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: BRIDA PVC-U 150.SHC.80 DE 3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: BRIDA PVC-U 150.SHC.80 DE 8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 4.00
4.00
4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: BRIDA 160mmx6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

UNIDAD 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: TEE PVC-U PN16 DE 75mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 18/05/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 2.00

3 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TEE PVC-U PN16 DE 63mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 18/05/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 3.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1.00

4 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO 90°X 2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ANILLO PVC-U DE 110 X75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

UNIDAD 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: BRIDA PVC-U DN180 PN10 D200 DE 9"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
UNIDAD 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BRIDA PVC-U 150.SCH.80 DE 4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

UNIDAD 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO DE 45° 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION ROSCA 2"a 1 1/2"(63-48)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 51.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 51.00

2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 50.00

3 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 46.00

4 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 45.00

5 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 43.00

6 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE PEREZ, SIMEON 42.00

7 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 39.00

8 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 38.00

9 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 37.00

10 08/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 36.00

11 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 34.00

12 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 33.00

13 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 32.00
14 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 31.00

15 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 14.00

16 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 9.00

17 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 4.00

18 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1.00

19 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 51.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 51.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: REDUCCION 110X1/2 (4"a 1/2") (110-48)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: UNION PVC-U 160

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: UNION PVC-U 110(4")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: REDUCCION BUJE 160X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U DE 45° 110X225

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 18/05/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: UNION A PRESION DE PVC-U 45° X 8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 CIENTO 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: UNION A PRESION DE PVC-U 45° 160X 7.7 mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° 3X3.0 mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° X2" (63X 2.25)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° X4" (63X2.25)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

UNIDAD 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° X 2" (75X2.25)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

2 18/05/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: CODO PVC-U 63X90 DE 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BUJE DE 110

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: REDUCCION A PRESION PVC-U (63X48mm ) 60mmx1 1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 85.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 85.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 79.00

3 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 75.00

4 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 74.00

5 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 73.00

6 16/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 72.00

7 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 71.00

8 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 70.00

9 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CONEXIONES DE RED DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 69.00

10 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 68.00

11 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 67.00

12 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 65.00

13 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 64.00

14 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 62.00

15 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 61.00

16 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 58.00

17 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 57.00

18 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 55.00

19 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 52.00

20 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.00

21 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 44.00

22 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 43.00

23 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 42.00

24 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 37.00

25 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 36.00

26 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 32.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 85.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 53.00 SALDO FINAL DE MES 32.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION PVC-U (110X4.0mm)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION ROSCA PVC PR 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 37.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 37.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 35.00

3 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 34.00

4 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 28.00
5 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 26.00

6 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 21.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 37.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 21.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 48mm 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 26.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 26.00
2 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 25.00
3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 21.00
5 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 26.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: VALVULA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TEE MANGUERA ASPERSOR DN40 PP-H PN16 DE 60mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TEE MANGUERA ASPERSOR DN50 PP-H PN10 DE 63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: DN50PP-H PN16 DE 63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: DN40PP-H PN10 DE 50mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: PN16 PP 32mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: BALDE CHEMA LIQUIDO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: PN16 PP 32mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: PROBETA PARA CONCRETO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO ADAPTADOR 63mmX2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: ADAPTADOR 90mmX4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: LLAVE DE PASO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: ROLLO DE PLASTICO (USADO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 METROS 70.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 70.00

2 08/07/22 METROS WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA TAPAR CEMENTO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 64.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 70.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 64.00

INSUMO: COMBA (USADAS)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00


TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ARMAZON DE BUGGY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CODO DE PVC-U 140X45°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: CODO DE PVC-U 140X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: UNION 140X6"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: ADPATADOR CON ROSCA 168mmx 6"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: PVC-U PN16 140


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: PERNOS DE ANCLAJE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 50.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00
INSUMO: CILINDRO CHEMA DE 50 GALONES
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VALVULA DE AIRE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 161.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 161.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 161.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 161.00

INSUMO: LLAVE MARIPOSA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: UNION PVC-U DE 7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: UNION PVC-U DE 6"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DEPVC-U CLASE 10 160X90mm DN 160mmX75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DEPVC-U CLASE 10 90X75mm DN 90mmX75 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: REDUCCION A PRESION DEPVC-U CLASE 10 140X110mm DN 140mmX110mm
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: REDUCCION CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR PVC-U 4X2 IN DN 110mmX63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 27.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 27.00

2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 26.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 26.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA DE PCV-U 4X2 IN SAP 110mmX1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA DE PCV-U 4X2 CLASE 15 DN 140mmX1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 25.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 25.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA DE PCV-U 64X2 DN 110mmX75mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR DE PCV-U 6X3 DN 160mmX 90mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR DE PCV-U 6X4 DN 160mmX110mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

2 19/07/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ALFREDO CARHUAS PALOMINO 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 9.00
INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1 1/2"IN DN 1/2 X3
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 325.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 325.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 325.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 325.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1X1 IN DN 1X0.65mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1 1/2" X6 IN DN 1 1/2x6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 354.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 354.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 354.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 354.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA DE PVC-U 2X20 DN 2X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 195.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 195.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 195.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 195.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 2X6 IN DN 2X6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 164.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 164.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 164.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 164.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 3X3 DN 3X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 31.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 31.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 31.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 31.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 3X4 1/2 IN DN 4X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00
INSUMO: NIPLE DE PVC-U 3X8 DN 3X8
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 4X8 IN DN 4X8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 33.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 33.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 33.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 75mmX1m DN 2 1/2 X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 29.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 29.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 29.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 29.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 75mmX15cm DN 2 1/2X6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 29.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 29.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 29.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 29.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1X40cm DN 2X 0.65 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 31.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 31.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 31.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 31.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U SAP 3X20 DN 3X6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U SAP 4X20 IN DN 4X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 33.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 33.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 33.00
INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4X90 DN 4X90
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 33.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 33.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 33.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2 X90 DN 2 1/2X 90


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2X90 DN 63X90


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 194.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 194.00

2 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 190.00

3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 184.00

4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 183.00

5 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 181.00

6 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 180.00

7 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 176.00

24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 175.00

8 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 172.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 194.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 22.00 SALDO FINAL DE MES 172.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 X90 DN 3X90


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 30.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 30.00


2 01/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA DISTRIBUCION DE MECHA YAURIS SANCHEZ, BRAYAN 29.00

3 01/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 23.00

4 01/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 22.00

5 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 20.00

6 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 QUISPE PEREZ, SIMEON 19.00

7 05/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 QUISPE PEREZ, SIMEON 18.00

8 05/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 17.00

9 11/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 16.00

10 24/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 HUAMAN GONZALES, LEONCIO 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 X90 DN 1 1/2 X90
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 389.00 DAVID QUISPE GONZALES 31185073 389.00

2 07/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA DISTRIBUCION DE MECHA EVER OSCCO CONTRERAS 387.00

3 16/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 386.00

4 22/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 384.00

5 23/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 383.00

6 25/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 381.00

7 26/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 380.00

8 26/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 376.00

9 27/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 374.00

10 27/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 370.00

11 27/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 368.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 389.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 21.00 SALDO FINAL DE MES 368.00

INSUMO: CANASTILLA PVC-U 2 1/2 IN DN 75mm x63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U 2 DN 63mm x48 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U 4 DN 110mm X 90 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U 8x8 DN 250mmX200mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 34.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 34.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 34.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 34.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP 3 IN DN 90mm x75 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP DE 6 IN DN 200mmX 160mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 15.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15.00

1 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA RETENER SOLIDOS EN CAMARA DE CARGA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP 8 IN DN 200mm x 160mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP CLASE 10 4X4 IN DN 140X110mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 20.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA SAP DE 1 1 /2 IN DN 2 1 /2


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA SAP DE 1 IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 717.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 717.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 717.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 717.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA DE 2 IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 161.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 161.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 161.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 161.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA DE 3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA DE 4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC DE 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 258.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 258.00

2 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 257.00

3 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 251.00

4 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 246.00

5 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 245.00

6 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 240.00

7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 228.00

8 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 225.00

9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 218.00

10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 214.00

11 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 14.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 200.00

12 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 196.00

13 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 194.00

14 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 191.00

15 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 189.00

16 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 187.00

17 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 186.00

18 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 182.00

19 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 178.00

20 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 171.00

21 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 151.00

22 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 149.00

23 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 148.00

24 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 142.00

25 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 138.00

26 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 26.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 112.00

27 26/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 111.00

28 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 101.00

29 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 95.00

30 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 80.00

31 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 74.00

32 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00

33 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 36.00

34 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 32.00

35 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 22.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 258.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 236.00 SALDO FINAL DE MES 22.00
INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA PVC 1 1/2" DN 1 1/2 A 2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 165.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 165.00
1 08/08/19 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 165.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 165.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 165.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 2 1/2" DN 75mm x 2 1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 55.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 55.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 55.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 55.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 2 31/64 IN DN 63mm X2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 332.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 332.00

2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 330.00

3 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 329.00

4 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 328.00

5 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 319.00

6 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 313.00

7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 310.00

8 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 308.00

9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 307.00

10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 305.00

11 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 304.00

12 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 302.00

13 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 298.00

14 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 297.00

15 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 294.00

16 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 293.00

17 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 292.00

18 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 291.00

19 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 290.00

20 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 289.00

21 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 288.00

22 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 287.00

23 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 286.00

WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES 286.00

WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES 286.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 332.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 46.00 SALDO FINAL DE MES 286.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 4 21/64 IN DN 110mm x4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 88.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 88.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 88.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 88.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 2.5 IN DN 75mm x 3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 12.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: ADAPTADORCON ROSCA DE PVC - U 3 IN MACHO DN 90X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 96.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 96.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 89.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 96.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 89.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 200mm DN 200mm X8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: BUSSH (BUJE) CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3X2 IN A3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: BUSSH (BUJE) CON ROSCA DE PVC 1 1/2" X1 IN DE 1 1/2 A 1
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 650.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 650.00

2 24/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 649.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 650.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 649.00

INSUMO: BUSSH (BUJE) CON ROSCA DE PVC 1X 1/2 IN DE 2 1/2 A 2


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 56.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 56.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 56.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 56.00

INSUMO: BUSSH (BUJE) CON ROSCA DE PVC 2X 1 1/2 IN DE 2 X 1/2 A


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 337.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 337.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 337.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 337.00

INSUMO: BUSSH (BUJE) PARA SOLDAR PVC 3X2 IN DE 3 A 2


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 21.00

INSUMO: CRUZ PARA SOLDAR DE FIERRO 3X3 IN DN 3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 15.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CRUZ PARA SOLDAR DE FIERRO DUCTIL 4 21/64 X4 21/64 IN DN 4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CRUZ PARA SOLDAR DE PVC 1 1/2 IN CLASE 10 DN 1 1/2 "


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 53.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 53.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 53.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 53.00
INSUMO: CRUZ PARA SOLDAR DE PVC 2X2 IN DN 2
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO DUCTIL 4 IN DN 110mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 22.00 DAVID QUISPE GONZALES 31185073 22.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 22.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 22.00

INSUMO: VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO DUCTIL 6 IN DN 160mm PN 16


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TAPONES 110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ZARANDA METALICA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: GALON DE ESMALTE SINTETICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 GALON 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ESCOBILLAS DE ACERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 23/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00 PARA LIJAR EL FIERRO JUAN HUAMAN ROJAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: GALON DE CHEMA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: NIVEL DE MANO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ESCUADRA GRANDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: AMOLADORA STANLEY DE 7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TRONZADORA STANLEY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TALADRO STANLEY PEQUEÑO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: INFLADOR
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7 "
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CORTAR TUBO EN PUISO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 7.00

3 26/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 6.00

4 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA CORTAR TUBO EN PUISO SANTOS OSCCO QUISPE 4.00

5 30/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

6 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CORTAR TUBO EN PUISO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LUBRICANTES
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 02/08/22 GALONES DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00 2.00

3 02/08/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1.00

4 04/08/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CHEMA SEAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PEGAMENTO PVC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 12/07/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA ENTUBADO SECTOR PUISO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PEGAMENTO PVC 1/4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

1 18/05/22 GALONES ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1.00

1 26/07/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CLAVO SEMIUSADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 KG 200.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 200.00

2 03/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 199.00

3 09/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 198.00

4 09/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 197.00

5 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 196.00

6 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 195.00

7 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 194.00

8 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 193.00

9 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 192.00

10 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS SANTOS OSCCO QUISPE 191.00

11 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 190.00

12 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 189.00

13 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 188.00

14 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 187.00

15 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 186.00

16 22/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 184.00

17 24/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WALTER RAMIREZ ANDRADA 183.00

18 24/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 182.00

19 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE PEREZ, SIMEON 181.00

20 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 180.00

21 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS 180.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 180.00
INSUMO: ACONDICIONADIOR GALON
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 GALONES 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: SIKA GALON


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: YESO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ACEITE LUBRICANTEDE PVC 1 gal NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 07/06/22 UNIDAD 56.00 1129 ALTAMIRANO ASCUE BENJAMIN (RUC:10458195469) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 56.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 56.00 ENTUBADO DE IDRANTE ALFREDO CARHUAS PALOMINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 56.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 56.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 ACEROS AREQUIPA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 41.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 41.00

2 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

3 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

4 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 41.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 41.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 ACEROS AREQUIPA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 41.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 41.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 41.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 41.00

INSUMO: CLAVO DE FIERRO DE 2 1/2" PRODAC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 48.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 48.00

2 06/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 47.00

3 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 46.00

4 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 45.00

5 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 43.00

6 12/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00

7 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 41.00

8 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 40.00

9 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 39.00

10 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 38.00

11 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS SANTOS OSCCO QUISPE 37.00

12 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 36.00

13 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 35.00

14 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 34.00

15 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DAVID HUAMAN LIZONDE 33.00

16 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 32.00

17 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 31.00

18 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 30.00

19 19/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 29.00

20 23/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 28.00

21 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAVIER QUISPE SOPANTA 27.00

22 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 26.00

23 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DAVID HUAMAN LIZONDE 25.00

24 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DAVID HUAMAN LIZONDE 24.00

25 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE PEREZ, SIMEON 23.00

26 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 22.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 48.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 22.00
INSUMO: CLAVO DE FIERRO DE 3" PRODAC
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 115.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 115.00

2 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 114.00

3 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 113.00

4 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 112.00

5 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 111.00

6 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS SANTOS OSCCO QUISPE 110.00

7 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAVIER QUISPE SOPANTA 108.00

8 19/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 107.00

9 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 106.00

10 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS EDGAR MERINO HUACHUILCA 105.00

11 27/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.25 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS EDGAR MERINO HUACHUILCA 104.75

12 29/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 101.75

13 31/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FELIX SALAZAR HUAMAN 98.75

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 115.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.25 SALDO FINAL DE MES 98.75

INSUMO: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 MARCA SOL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 UNDAD 1000.00 1255 CONSTRUCTURES Y SERVICIOS MAYKELL SAC WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1000.00
2 02/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo FREDY MAUCALLE PICHIHUA 999.00
3 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 9.00 Vaciado y tarrajeo ELISEO MALLMA CARTOLIN 990.00
4 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 989.00
5 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE PEREZ, SIMEON 984.00
6 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo ROJAS CCORISONCCO, NILO 982.00
7 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 980.00
8 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo FREDY MAUCALLE PICHIHUA 978.00
9 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo ROJAS CCORISONCCO, NILO 975.00
10 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 969.00
11 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 22.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 947.00
12 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 945.00
13 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 944.00
14 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 Vaciado y tarrajeo ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 932.00
15 13/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 28.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 904.00
16 15/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 895.00
17 17/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 878.00
18 17/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735492 15.00 Vaciado y tarrajeo ELISEO MALLMA CARTOLIN 863.00
19 18/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 14.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 849.00
20 18/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735493 20.00 Vaciado y tarrajeo ELISEO MALLMA CARTOLIN 829.00
21 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 822.00
22 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 814.00
23 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735495 100.00 PRESTAMO A LA OBRA DE SAN ANTONIO DE CHACHI 714.00
24 24/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 708.00
25 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 696.00
26 24/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo HUAMAN GONZALES, LEONCIO 695.00
27 24/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE PEREZ, SIMEON 693.00
28 26/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo DAVID HUAMAN LIZONDE 692.00
29 26/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735499 3.00 Vaciado y tarrajeo EDGAR MERINO HUACHUILCA 689.00
30 27/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735500 3.00 Vaciado y tarrajeo EDGAR MERINO HUACHUILCA 686.00

31 30/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo OSCCO CONTRERAS, EVER 685.00
32 30/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo HUAMAN GONZALES, LEONCIO 684.00

33 31/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735502 3.00 Vaciado y tarrajeo VICTOR LAUPA OSCCO 681.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1000.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 319.00 SALDO FINAL DE MES 681.00

INSUMO: ACOPLE DE ALUMINIO TIPO A DE 1" CON R/H -GR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1315 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00

INSUMO: TUERCA REDUCCION BUSHING HDPE ROSCADO DE 1 1/2" X 1"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1338 LOPEZ MARQUEZ JACINTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA PVC SAP DE 1"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1334 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00

INSUMO: ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 2.5 MM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: BARRA DE FIERRO LISO DE 3/8 X 6M - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/08/22 UND 12.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00

2 19/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 HUAMAN GONZALES, LEONCIO 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" SIN ROSCA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 16.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: DISCO DE DESGASTE DE 7 1/4"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA DESGASTE ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TUERCA DE ANCLAJE DE 3/4"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO 1.20 X 2.40 X 2.5 MM - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: PLATINA METALICA DE 3/8 X 3MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: SOLDADURA ELECTRODO DIN 8555 E10 UM-60 CGRZ 1/8 - PUNTO AZUL
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/08/22 KLG 20.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

2 19/08/22 KLG WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA SOLDADURA DE TAPA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 MM X 1 1/2" IN 6M-NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 16.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

2 22/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 HABILITACION DE ESCALERA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00

3 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 HABILITACION DE ESCALERA DAVID HUAMAN LIZONDE 14.00

4 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 HABILITACION DE ESCALERA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 IN X 6M -NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 10.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: VASTAGO DE 3/4" DE 12 ML (HUSILLO)


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: TUBO DE PVC -U PARA AGUA FRIA PRESION 10 BAR 1 in x 1.8 mm x 5 m - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 08/08/22 UNIDAD 90.00 1329 FERRETERIA Y PRESENTACIONES LOS ANDES E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 90.00

2 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 89.00

3 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 88.00

4 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 87.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 90.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 87.00

INSUMO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FIERRO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 9.00

3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FIERRO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 8.00

4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FIERRO HUAMAN GONZALES, LEONCIO 7.00

5 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FIERRO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 5.00

6 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FIERRO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: DISCO DE CORTE 14 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 30.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 30.00

INSUMO: DISCO DE CORTE DE ESMERIL 4 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 15.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CALAMINA GALVANIZADA 0.22mm x 80 cm x 3.60 m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO - CHEMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 5.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO HUAMAN GONZALES, LEONCIO 4.00
3 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO - ANYPSA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 50.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 17/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ANTICORROSIVO SANTOS OSCCO QUISPE 49.00
3 24/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ANTICORROSIVO SANTOS OSCCO QUISPE 48.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 48.00

INSUMO: TELA ARPILLERA DE 1.50 X 200M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 M 200.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00
2 18/08/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 Encercado ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 196.00
3 23/08/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 Encercado TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 190.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 190.00

INSUMO: THINNER ACRILICO - ESTANDAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 60.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 60.00
1 17/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 59.00
1 24/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 58.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 58.00

INSUMO: YESO X 25KG - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP DE 1IN - EUROTUBO (INYECTADO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 08/08/22 UNIDAD 2784.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2784.00
2 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 2778.00
3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2776.00
4 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2773.00
5 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 2765.00
6 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 2757.00
7 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2753.00
8 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 2723.00
9 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2719.00
10 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 2709.00
11 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 2704.00
12 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2702.00
13 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2700.00
14 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2690.00
15 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2689.00
16 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE PARA VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2687.00
WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 INSTALACION DE PARA VALVULAS 2687.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2784.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 97.00 SALDO FINAL DE MES 2687.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP (INYECTADO) 1 1/2IN X 90°- PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 696.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 692.00
3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 691.00
4 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 689.00
5 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 688.00
6 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 686.00
7 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 2.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 684.00
8 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 681.00
9 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 6.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 675.00
10 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 8.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 667.00
11 13/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 6.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 661.00
12 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 8.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 653.00
13 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 648.00
14 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 643.00
15 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 30.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 613.00
16 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 5.00 INSTALACION DE TUBOS DAVID HUAMAN LIZONDE 608.00
17 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735493 10.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 598.00
18 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735494 2.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 596.00
19 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735495 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 591.00
20 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735496 3.00 INSTALACION DE TUBOS MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 588.00
21 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735497 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 583.00
22 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735498 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 581.00
23 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735499 3.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 578.00
24 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735500 3.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 575.00
25 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735501 10.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 565.00
26 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735502 10.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 555.00
27 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735503 10.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 545.00
28 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735504 2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 543.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 153.00 SALDO FINAL DE MES 543.00

INSUMO: TEECON ROSCA DE PVC SAP DE 1 1/2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 348.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 348.00
2 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 344.00
3 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS DAVID HUAMAN LIZONDE 340.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 336.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 334.00
6 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 332.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 348.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 332.00

INSUMO: UNION CON ROSCA UNIVERSAL PVC SAP 1IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1392.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1392.00
2 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 1388.00
3 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LIZONDE 1386.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1392.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 1386.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 1 3/4 IN (48MM) - TAICHE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 130.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 130.00
2 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 125.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 115.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 112.00
5 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBERIA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 106.00
6 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 105.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 130.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 105.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 2IN - TAIRI (75MM)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 45.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00
4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 43.00
5 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00
6 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 39.00
7 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 38.00
8 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 37.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 37.00
INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 3INX4 IN - TAIRI(90MM)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 80.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 80.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 79.00
3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 78.00
4 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 73.00
5 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 71.00
6 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 70.00
7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 63.00
8 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 62.00
9 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 61.00
10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 60.00
11 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 59.00
12 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 58.00
13 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 57.00
14 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 56.00
15 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 55.00
16 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBERIA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 49.00
17 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 47.00
18 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
19 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA DAVID HUAMAN LIZONDE 45.00
20 45.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 35.00 SALDO FINAL DE MES 45.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 4 IN - TAIRI (110MM)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 49.00
3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 48.00
4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 47.00
5 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 46.00
6 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 45.00
7 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00
8 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 43.00
9 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 42.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 63MM X 3/4 IN - TAIRI (63MM)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 52.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 48.00
4 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 43.00
5 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 42.00
6 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 39.00
7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 32.00
8 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 29.00
9 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 27.00
10 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 24.00
11 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 18.00
12 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 17.00
13 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 16.00
14 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 15.00
15 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 14.00
16 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 11.00
17 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 10.00
18 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 9.00
19 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 4.00
20 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 3.00
21

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 97.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ADAPTADO PARA SOLDAR O PEGAR PVC 63MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: ADAPTADO PARA SOLDAR O PEGAR PVC 90MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC DE 1 1/2 INX 90° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 450.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 450.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 450.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 450.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC DE 3IN X 45° CLASE 10 - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 63MM X 90° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 200.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 1 1/2 INX 45° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 96.00
3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 92.00
4 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 4.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 88.00
5 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 7.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 81.00
6 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 79.00
7 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 2.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 77.00
8 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 3.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 74.00
9 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 8.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 66.00
10 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 65.00
11 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 5.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 60.00
12 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 2.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 58.00
13 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 57.00
14 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 6.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 51.00
15 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 18.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 33.00
16 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 9.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 24.00
17 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 2.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 22.00
18 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 10.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 12.00
19 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 11.00
20 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 10.00
21 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735493 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 91.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 110MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 48.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 2.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 46.00
4 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 45.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 45.00

INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 63MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 99.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 99.00

INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 75MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00
2 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 19.00
3 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS JAVIER QUISPE SOPANTA 18.00
4 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 16.00
5 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00
6 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 13.00
7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 11.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: PEGAMENTO PARA PVC - OATEY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 8.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00
2 02/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 7.00
4 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 6.00
5 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 5.00
6 22/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 90MMX75MM - PAVCO


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 9.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 2.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 75MMX63MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC - U TIPO UF CLASE 10 160MMX110MM- PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 9.00
3 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: REDUCCION CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2INX1 1/2 IN - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 150.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 150.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP 4INX1 1/2IN CLASE 7.5 - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: TAPON DE PVC DE 1 1/2 IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: TAPON DE PVC DE 2 IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2IN - PAVCO


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 99.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 99.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 40.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 38.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 38.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 40.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: CALAMINA GALVANIZADA 14MMX80CMX1.8M NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: TELA ARPILLERA POR 2M DE ANCHO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 M 200.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO 1/2 IN - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI - NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE CORPORACION PVC 3/4 IN - CONCISA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE CORPORACION RECTO 1/2 IN - CONCISA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: MANGUERA DE ALTA PRESION PARA VAPOR Y TEMPERATURA 200 ° CON CONECTOR DE 3/4 IN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 M 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: MANOMETRO DE GLISERINA D-200 BAR - ITALY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 3.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: NIPLE DE FIERRO GALVANIAZDO 1/2IN - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/08/22 VARRILLAS 350.00 1410 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 350.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 350.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 350.00

INSUMO: VARRILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/08/22 VARRILLAS 16.00 1410 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00
MADERAS

INSUMO: MADERA TORNILLO 50mm X50mm x 3m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 06/06/22 UNIDAD 64.00 1123 DIMAS LUJAN OBREGON DAVID QUISPE GONZALES 45037651 64.00
2 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 34.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 30.00
3 08/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 64.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 64.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MADERA TORNILLO 50mm X 76.20mm x 3m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 06/06/22 UNIDAD 129.00 1123 DIMAS LUJAN OBREGON DAVID QUISPE GONZALES 45037651 129.00
2 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 35.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 94.00
3 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 64.00
4 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 34.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 30.00
5 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 129.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 129.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TRIPLAY DE FENOLICO 18mm X1.22mx2.44m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor 24
1 06/06/22 UNIDAD 74.00 1123 DIMAS LUJAN OBREGON DAVID QUISPE GONZALES 45037651 74.00
2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 72.00
3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 67.00
4 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 62.00
5 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 57.00
6 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 55.00
7 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 47.00
8 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 42.00
9 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 17.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 25.00
10 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 24.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 74.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 24.00

MAQUINARIA

INSUMO: MOTOR DE VIBRADORA Y MANGUERA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: MOTOR DE AGUA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: MOTOR DE TROMPO MEZCLADOR
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TROMPO MEZCLADOR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: COMPRESORA DE AIRE CAMPBELL 2HP 24 LITROS DX240120DI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 1.00 1057 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: GENERADOR ELECTRICO 5000W HONDA VOLTAJE DE 120/240


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 1.00 1057 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: MOTOBOMBA DE 5.5HP HONDA MOD. TF-22C3/6X160HZQX1-100M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1057 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ROTOMARTILLO 1050 W- BOSCH


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 03/06/22 UNIDAD 2.00 1115 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY RUC: 10430692408 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TALADRO ELECTRICO PORTATIL ATORNILLADOR MARCA BOSCH


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 03/06/22 UNIDAD 4.00 1115 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY RUC: 10430692408 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: TRONZADORA DE 14"- DEWALT
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 03/06/22 UNIDAD 1.00 1115 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY RUC: 10430692408 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

HERRAMIENTAS

INSUMO: PALA USADA EN MAL ESTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 88.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 88.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 88.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 88.00

INSUMO: PICO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 134.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 134.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 134.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 134.00

INSUMO: PICO USADO SIN MANGO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 40.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 40.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: BARRETA USADAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: RASTRILLO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CARRETILLA NUEVO SIN LLANTA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00
INSUMO: CARRETILLA USADO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: CILINDRO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ARCO DE CIERRA (USADO )


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ARCO DE CIERRA REGULABLE DE 10IN A 12IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 1.00 CORTE DE TUBERIAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: BALDE DE PLASTICO 5L


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 10.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: BROCHA DE 2IN TUMI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: BROCHA DE 3IN TUMI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS SANTOS OSCCO QUISPE 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 7.00
INSUMO: BROCHA DE 4IN TUMI
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS QUISPE PEREZ, SIMEON 7.00
3 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 6.00
4 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 5.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS DAVID HUAMAN LIZONDE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: CABLE DE EXTENSION DE 4 HILOS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 50.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: CINCEL HEXAGONAL PUNTA PLANA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 6.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASHING TAPE 1IN X 40yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00
1 19/05/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA LABORES DE COCINA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12cm X 200cm color rojo


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 2.00 PARA LABORES DE SEGURIDAD EN EL SECTOR PUISO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: COMBA DE 12 LB NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: COMBA DE 16 LB NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: CORDEL DE NAILON N° 10X100m NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 1.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00
1 11/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRAZO DE SANJA LINEA RECTA ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CUERDA DE NAILON DINAMICO 8mm X 5m ARTI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA LABORES DE COCINA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: EXTENSION 220V 6 METROS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: FOCO DE DIODO 12V 100W


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00
INSUMO: HOJA DE SIERRA 10IN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 50.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00

2 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS BRAYAN YAURIS SANCHEZ 49.00
3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
4 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS EVER OSCCO CONTRERAS 47.00
5 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
6 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS EN CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 45.00
7 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 44.00
8 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 43.00
9 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 42.00
10 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 41.00
11 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 40.00
12 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 39.00
13 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 38.00
14 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 37.00
15 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 36.00
16 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 35.00
17 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 34.00
18 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 33.00
19 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 32.00
20 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS DAVID HUAMAN LIZONDE 31.00
21 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 30.00
22 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 29.00
23 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 28.00
24 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477
25 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 22.00 SALDO FINAL DE MES 28.00

INSUMO: JUEGO DE BROCAS DE ACERO RAPIDO DE 3PIEZAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: LIJA PARA PULIR METAL N°60


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 10.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS BRAYAN YAURIS SANCHEZ 9.00
3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 LIMPIEZA DE TUBERIA EVER OSCCO CONTRERAS 8.00
4 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 7.00
5 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 LIMPIEZA DE TUBERIA CAMARA 3S EVER OSCCO CONTRERAS 6.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 5.00
4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 4.00
5 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 3.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS SANTOS OSCCO QUISPE 1.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LINTERNA RECARGABLE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 LABORES DE VIGILANCIA CAMARA 3 MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: LLANTA PARA CARRETILLA BUGGY MARCA TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 20.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: MANGUERA DE PVC CORRUGADO DE 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 200.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00
INSUMO: MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: BARRETA DE FIEERO HEXAGONAL DE 1 1/4"X1.80m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 6.00 1052 OREFER SOLUTION SAC (RUC:20607570869) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO:PALA TIPO CUCHARA MARCA TRAMONTINA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 80.00 1061 ZAMARAB CORPORATION E IMPORTACIONES GENRALES SA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 80.00
9 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 79.00
2 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 78.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 77.00
5 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 76.00
6 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 75.00
7 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 74.00
8 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 73.00
4 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 72.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 72.00

INSUMO: CARRETILLA METALICO BUGGY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 10.00 1031 ALBERCA SRL (RUC: 20309690061) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO DE 1/4IN X10cm X10cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO 4IN X10CM X10CM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO DE 200M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 200.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: PLOMADA CILINDRICA PARA LABAÑILERIA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: RASTRILLO DE METAL 12 DIENTES


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 12.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: SERRUCHO 14IN TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: SOGA DE NAILON DE 1/2" NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 100.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 100.00
2 23/07/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS EN CAMARA DE CARGA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 96.00
3 23/07/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 92.00
4 18/08/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS EN CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 88.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 88.00

INSUMO: TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CONEXIÓN DE ENERGIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONEXIÓN DE ENERGIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 100m TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 07/07/22 UNIDAD PARA SACAR LA MEDIDA DE ZANJAS DE EXCAVANCION BRAYAN YAURIS SANCHEZ 2.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50m TRUPER
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: WINCHA DE METAL 3/4" X5m TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 6.00 1054 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: CILINDRO DE PLASTICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA (SE HA DEVUELTO 66 PICOS DE MALA CALIDAD)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 14.00 1032 OREFER SOLUTION SAC ( RUC: 20607570869) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00
1 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 13.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 12.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 TRABAJOS EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm APROX.


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

1 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: ALICATE DE CORTE DE10 IN -ANDINO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 5.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00
INSUMO: CABLE VULCANIZADO 3X12 AWG - IDECO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 M 200.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 5/8 IN X 14 IN - IMPEX AGENCY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UND 20.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: COMBA DE 4LB - TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 8.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: ENCHUFE PLANO IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENERGIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: JUEGO DE DESARMADORES (PLANO Y ESTRELLA) X 10 PCS IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: JUEGO DE LLAVES DE DADOS X 25PCS - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: JUEGO DE LAVES ALLEN XAGNAL X 9PCS - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LLAVE FRANCESA DE 12 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE FRANCESA DE 14 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE STILSON 14 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE STILSON N°8 - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE STILSON N°10 - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TOMACORRIENTE BIPOLAR - OPLUX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: WINCHA DE METAL DE 8M TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 8.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00
2 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMPO JOEL PEDRAZA VARGAS 7.00
3 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMPO MAMANI QUIQUE JESUS REYNALDO 6.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMPO YONATAN PEREZ 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

EPPS
INSUMO: CASCO ( NUEVO SIN ACCESORIOS )
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 41 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 41.00

2 19/04/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 26.00 TRABAJOS DE APERTURA DE ZANJA OBREROS DE LA OBRA IRRIGACION CH 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 41.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 15.00
INSUMO: GUANTES DE JEBE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 PAR 20 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

2 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES DE COCINA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: CASCO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 69.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 69.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 69.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 69.00

INSUMO: BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO TRIDENTE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 150.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 150.00
2 19/04/22 UNIDAD QUINTANA PEÑA OMAR ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 26.00 TRABAJOS DE APERTURA DE ZANJA OBREROS DE LA OBRA IRRIGACION CH 124.00
3 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 123.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 122.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 121.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 120.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 119.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 118.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 117.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 116.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 115.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 114.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 113.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 112.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 111.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 110.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 109.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 108.00
19 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 107.00
20 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 106.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 105.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 104.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 103.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 102.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 101.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 100.00
27 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 99.00
28 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 98.00
29 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 97.00
30 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 96.00
31 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 95.00
32 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 94.00
33 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 93.00
34 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 92.00
35 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 91.00
36 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 90.00
37 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 89.00
38 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 88.00
39 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 87.00
40 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 86.00
41 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 85.00
42 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 84.00
43 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 83.00
44 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 82.00
45 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 81.00
46 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 80.00
47 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 79.00
48 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 78.00
49 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 77.00
50 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 76.00
51 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 75.00
52 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 75.00 SALDO FINAL DE MES 75.00
INSUMO: CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 65.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 65.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 64.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 63.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 62.00
5 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 61.00
6 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 60.00
7 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 59.00
8 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 58.00
9 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 57.00
10 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 56.00
11 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 55.00
12 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 54.00
13 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 53.00
14 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 52.00
15 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 51.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 65.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 14.00 SALDO FINAL DE MES 51.00

INSUMO: CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 60.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 60.00
2 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 59.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 58.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 57.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 56.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 55.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 54.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 53.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 52.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 51.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 50.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 49.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 48.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 47.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 46.00
16 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 45.00
17 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 44.00
18 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 43.00
19 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 42.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 41.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 40.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 39.00
23 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 38.00
24 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA SAN ANTONIO DE CACHI 23.00
25 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 22.00
26 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 21.00
27 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 20.00
28 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALIPIO OSCCO CCOYCCA 19.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 18.00
30 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 17.00
31 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 16.00
32 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 15.00
33 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 14.00
34 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 13.00
35 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 12.00
36 22/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 49.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: CAMISA DRIL MANGA LARGA TALLA L


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 47.00
5 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 46.00
6 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 45.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 45.00
INSUMO: CAMISA DRIL MANGA LARGA TALLA M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 47.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 45.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 44.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 43.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 42.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 41.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 40.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 39.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 38.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 37.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 36.00
16 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 35.00
17 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 34.00
18 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 33.00
19 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 32.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 31.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 30.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 29.00
23 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 28.00
24 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 27.00
25 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 26.00
26 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 25.00
27 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 24.00
28 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 23.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 22.00
30 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 21.00
31 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 20.00
32 10/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 19.00
33 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 18.00
34 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 17.00
35 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 16.00
36 19/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 IDENTIFICACION EN OBRA DEVOLUCION POR PRESTAMO 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 42.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: CASCO PROTECTOR COLOR AMARILLO(plomo)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 10.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROBERTO VELASQUEZ 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR AMARILLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 17.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 17.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 17.00
INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR AZUL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 17.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 17.00
2 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 16.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 15.00
INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR NARANJA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 65.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 65.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 64.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 63.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 62.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 61.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 60.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 59.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 58.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 57.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 56.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 55.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 54.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 53.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 52.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 51.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 50.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 49.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 47.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 46.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 45.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 44.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 43.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 42.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 41.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 40.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 39.00
28 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA DE SAN ANTONIO DE CACHI 24.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 23.00
30 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 22.00
31 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 21.00
32 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 20.00
33 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 19.00
34 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 18.00
35 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 17.00
36 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 16.00
37 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 65.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR VERDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: CHALECO DRIL CABALLERO NARANJA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES DE VIGILANCIA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 7.00
3 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN PETER POOL SOTO RINCON 6.00
4 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES EN OBRA YONATAN PEREZ 5.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00
6 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES DE VIGILANCIA ROBERTO VELASQUEZ 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO MAX
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 125.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 125.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 124.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 123.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 122.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 121.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 120.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 119.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 118.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 117.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 116.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 115.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 114.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 113.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 112.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 111.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 110.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 109.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 108.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 107.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 106.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 105.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 104.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 103.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 102.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 101.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 100.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 99.00
28 26/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 98.00
29 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 97.00
30 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 96.00
31 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 95.00
32 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 94.00
33 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 93.00
34 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 92.00
35 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 91.00
36 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 90.00
37 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 89.00
38 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 88.00
39 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 87.00
40 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 86.00
41 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 85.00
42 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 84.00
43 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 83.00
44 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 82.00
45 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 81.00
46 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 80.00
47 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 79.00
48 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 78.00
49 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 77.00
50 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 76.00
51 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 75.00
52 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 74.00
53 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 73.00
54 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 72.00
55 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 71.00
56 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 70.00
57 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 69.00
58 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 68.00
59 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 67.00
60 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 66.00
61 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YONATAN PEREZ 65.00
62 22/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 64.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 125.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 61.00 SALDO FINAL DE MES 64.00

INSUMO: GUANTES DE CUERO N°10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 150.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 150.00
2 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 149.00
3 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 148.00
4 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 147.00
5 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAM ROJAS 146.00
6 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 145.00
7 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 144.00
8 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 143.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 143.00

INSUMO: GUANTES DE JEBE DE USO INDUSTRIAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 200.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 200.00
2 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 199.00
3 11/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 198.00
4 11/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 197.00
6 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 196.00
7 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 195.00
8 13/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 194.00
9 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 193.00
10 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 192.00
11 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 191.00
12 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 190.00
13 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 189.00
14 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 188.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 188.00
INSUMO: GUANTES DE LONA FLEXIBLE CLUITE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 500.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 500.00
2 21/05/22 PAR ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 48.00 APERTURA DE ZANJAS PERSONALES DE LA OBRA IRRIGACION 452.00
3 04/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 451.00
4 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 450.00
5 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 449.00
6 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 448.00
7 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 447.00
8 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 446.00
9 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 445.00
10 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 444.00
11 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 443.00
12 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 442.00
13 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 441.00
14 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 440.00
15 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 439.00
16 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 438.00
17 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 437.00
18 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 436.00
19 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 435.00
20 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 434.00
21 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 433.00
22 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 432.00
23 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 431.00
24 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 430.00
25 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 429.00
26 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 428.00
27 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 427.00
28 13/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 426.00
29 22/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 425.00
30 22/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 424.00
31 25/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 423.00
32 25/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 422.00
33 25/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 421.00
34 27/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 420.00
35 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 419.00
36 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 418.00
37 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 417.00
38 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 416.00
39 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 415.00
40 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 414.00
41 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 413.00
42 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 412.00
43 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 411.00
44 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 410.00
45 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARHUAS PALOMINO, ALFREDO 407.00
46 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 406.00
47 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 405.00
48 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAUPA OSCCO 404.00
49 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 403.00
50 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 402.00
51 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 401.00
52 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 400.00
53 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 399.00
54 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 398.00
55 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 397.00
56 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 396.00
57 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 395.00
58 05/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 394.00
59 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 393.00
60 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 392.00
61 08/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 391.00
62 08/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 390.00
63 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAM ROJAS 389.00
64 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 388.00
65 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 387.00
66 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 386.00
67 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 385.00
68 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 384.00
69 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 383.00
70 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 382.00
71 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 381.00
72 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 380.00
73 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 379.00
74 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 378.00
75 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 377.00
76 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 376.00
77 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 375.00
78 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 374.00
79 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00 IDENTIFICACION EN OBRA DEVOLUCION POR PRESTAMO 324.00
80 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 323.00
81 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 322.00
82 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 321.00
83 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 320.00
84 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 319.00
85 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 318.00
86 23/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 317.00
87 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 316.00
88 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 315.00
89 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 314.00
90 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 313.00
91 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALIPIO OSCCO COYCCA 312.00
92 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 311.00
93 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 310.00
94 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 309.00
95 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 308.00
96 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 307.00
97 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 306.00
98 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 305.00
99 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 304.00
100 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 304.00
101 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 304.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 500.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 196.00 SALDO FINAL DE MES 304.00

INSUMO: GUANTES DE ASBESTO ESTANDAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 250.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 250.00
2 12/08/22 PAR ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 APERTURA DE ZANJAS FELIX SALAZAR HUAMAN 249.00
3 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 248.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 248.00
INSUMO: LENTES DE SEGURIDAD DE PROCCCION ULTRAVIOLETA CLUITE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 200.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 200.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 199.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 198.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 197.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 196.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 195.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 194.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 193.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 192.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 191.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 190.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 189.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 188.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 187.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 186.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 185.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 184.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 183.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 182.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 181.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 180.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 179.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 178.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 177.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 176.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 175.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 174.00
28 22/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 173.00
29 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 172.00
30 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 171.00
31 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 170.00
32 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 169.00
33 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 168.00
34 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 167.00
35 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 166.00
36 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 165.00
37 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 164.00
38 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 163.00
39 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 162.00
40 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 161.00
41 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 160.00
42 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 159.00
43 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 158.00
44 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 157.00
45 08/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAM ROJAS 156.00
46 08/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 155.00
47 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 154.00
48 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAUPA OSCCO 153.00
49 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 152.00
50 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 151.00
51 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 150.00
52 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 149.00
53 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 148.00
54 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 147.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 53.00 SALDO FINAL DE MES 147.00
INSUMO: MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR TALLA L
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4"UIT)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION DE PERSONAL ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: MASCARILLA DE PROTECCION PARA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS (DESCARTABLE)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 1000.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1000.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 992.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ELISEO MALLMA CARTOLIN 984.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 976.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 968.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 960.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 DAMIAN QUISPE VILCHEZ 952.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 944.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 DAVID MAUCAYLLE AMABLE 936.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 928.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 920.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 EVER OSCCO CONTRERAS 912.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 904.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 JAVIER QUISPE SOPANTA 896.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 SIMEON QUISPE PEREZ 888.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 880.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 872.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ELISEO MALLMA CARTOLIN 864.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 EVER RODRIGUEZ PAUCAR 856.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 JUAN HUAMAN ROJAS 848.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 RAUL HUAMAN ROJAS 840.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 VICTOR LAURA OSCCO 832.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 GREGORIO QUINTANA MERINO 824.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 CIRILO MERINO NAVARRO 816.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 808.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 800.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 792.00
28 22/07/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA MALLMA ALTAMIRANO 692.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1000.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 308.00 SALDO FINAL DE MES 692.00

INSUMO: PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO PARA CASCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON CLUTE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 300.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 300.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 300.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 300.00

INSUMO: RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO ROYAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00
INSUMO: RODILLERAS PARA PROTECTOR CLUTE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION DE TELA NO TEJIDA DE POLITILENO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 49.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 49.00

INSUMO: BOTAS DE JEBE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/05/22 PAR 100.00 1051 GRUPO DL PERU EIRL (RUC:20605464441) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 100.00
2 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 99.00
3 08/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 98.00
4 09/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SIMEON QUISPE PEREZ 97.00
5 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 96.00
6 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 95.00
7 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 94.00
8 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 93.00
9 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SIMEON QUISPE PEREZ 92.00
10 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 91.00
11 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 90.00
12 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 89.00
13 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JAVIER QUISPE SOPANTA 88.00
14 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 87.00
15 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 86.00
16 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 85.00
17 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 84.00
18 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA QUISPE SOPANTA, MISAEL 83.00
19 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SANTOS OSCCO QUISPE 82.00
20 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SAUL PAUCAR PALOMINO 81.00
21 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA VICTOR LAUPA OSCCO 80.00
22 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA RAUL HUAMAM ROJAS 79.00
23 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA CIRILO MERINO NAVARRO 78.00
24 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 77.00
25 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 76.00
26 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID HUAMAN LIZONDE 75.00
27 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 74.00
28 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FELIX SALAZAR HUAMAN 73.00
29 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 72.00
30 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ROJAS CCORISONCCO, NILO 71.00
31 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 70.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 70.00
INSUMO: PANTALON DRILL GRUESO PARA CABALLEROS COLOR AZUL TALLA M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 47.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 45.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 44.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 43.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 42.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 41.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 40.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 39.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 38.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 37.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 36.00
16 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 35.00
17 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 34.00
18 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 33.00
19 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 32.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 31.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 30.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 29.00
23 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 28.00
24 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA SAN ANTONIO DE CACHI 13.00
25 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 12.00
26 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 11.00
27 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 10.00
28 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 9.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 8.00
30 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 7.00
31 10/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 6.00
32 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 45.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: PANTALON DRILL GRUESO PARA CABALLEROS COLOR AZUL TALLA L


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 47.00
5 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 46.00
6 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 45.00
3 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 44.00
4 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 43.00
5 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 42.00
6 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 41.00
5 19/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 DEVOLUCION POR PRESTAMO DEVOLUCION POR PRESTAMO 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 17.00 SALDO FINAL DE MES 33.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 42


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
2 04/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 4.00
3 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 3.00
4 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 2.00
4 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1.00
5 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 39
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 30.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
3 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 29.00
7 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 28.00
11 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 27.00
13 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 26.00
14 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 25.00
15 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 24.00
16 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 23.00
20 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 22.00
21 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 21.00
22 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 20.00
23 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 19.00
24 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 18.00
25 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 17.00
26 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 16.00
27 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 15.00
28 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 14.00
29 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 13.00
30 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 12.00
31 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 11.00
32 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 10.00
33 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 9.00
34 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS GRACIELA 8.00
35 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 7.00
36 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JORGE RODRIGUEZ MAUCALLE 6.00
37 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WALTER RAMIREZ ANDRADA 5.00
38 24/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 40


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 30.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
2 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 29.00
3 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 28.00
4 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 27.00
5 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 26.00
6 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 25.00
7 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 24.00
8 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 23.00
9 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 22.00
10 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 21.00
11 13/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 20.00
12 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 19.00
13 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 18.00
14 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 17.00
15 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE PEREZ, SIMEON 16.00
16 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YAURIS SANCHEZ, BRAYAN 15.00
17 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 14.00
18 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 13.00
19 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 12.00
20 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 11.00
21 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 10.00
22 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 9.00
23 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 8.00
24 05/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 7.00
16 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 6.00
17 08/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 5.00
18 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 4.00
25 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 3.00
26 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 2.00
27 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 1.00
28 24/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROBERTO VELASQUEZ 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 41


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 25.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 25.00
2 18/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA DE SAN ANTONIO DE CACHI 10.00
3 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 24.00
4 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 9.00
5 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 18.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX- MONTAÑERO TALLA 38


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
2 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 4.00
3 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 3.00
4 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX- MONTAÑERO TALLA 36


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 2.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX -MONTAÑERO TALLA 37


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PONCHO PARA LA LLUVIA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 UNIDAD 30.00 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00


2 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 29.00
3 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 28.00
4 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXAND 27.00
5 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 26.00
6 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 25.00
7 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 24.00
8 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 23.00
9 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 22.00
10 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 21.00
11 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 20.00
12 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 19.00
13 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 18.00
14 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 17.00
15 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 16.00
16 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 15.00
17 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 14.00
18 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735493 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 13.00
19 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735494 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 12.00
20 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735495 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 11.00
21 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735496 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 10.00
22 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735497 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 9.00
23 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735498 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA QUISPE PEREZ, SIMEON 8.00
24 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735499 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 7.00
25 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735500 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA SULMA RAMIREZ 6.00
26 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735501 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA EDISA TORRES 5.00
27 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735502 3 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALIPIO OSCCO COYCCA 2.00
28 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735503 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA PETER POOL SOTO RINCON 1.00
29 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735504 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA JESUS DOMINGUEZ 0.00
30
31

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

OFICINAY PARTE TECNICA

INSUMO: TONER DE IMPRESIÓN DE KYOCERA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 1029 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 02/08/22 MILLAR 4.00 COPIAS EN OFICINAS P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 ATLAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/05/22 MILL 30.00 1033 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
2 19/05/22 MILLAR 5.00 COPIAS EN OFICINAS P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 25.00
3 24/05/22 MILLAR 5.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 20.00
4 02/08/22 MILLAR 20.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 ATLAS COLOR CELESTE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/05/22 MILL 3.00 1033 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 24/05/22 MILLAR 1033 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA E.I.R.L 0.50 COPIAS EN OFICINA P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 2.50
3 02/08/22 MILLAR 2.50 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. MAGENTA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. AMARILLO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP CIAN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP MAGENTA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP AMARILLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP GRIS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP NEGRO MATE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LENOVO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 1.00 1028 RIOS TEVES GESTION DE PROYECTOS E .I.R.L.(RUC:205522 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ESTANTE DE MELAMINA 2m x 0.32x 0.80m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1059 HUAMAN OMONTE JAIME (RUC:10478657370) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ESCRITORIO DE MELAMINA 60cmx 75cm x1.20m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1058 HUAMAN OMONTE JAIME (RUC:10478657370) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA TAMAÑO A4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/06/22 UNIDAD 30.00 1102 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ARCHIVADOR DE CARTON PLASTICO CON PALANCA TAMAÑO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/06/22 UNIDAD 24.00 1102 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 24.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 23.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 1.00
3 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 24.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: EQUIPO MUITIFUNCIONAL COPIADORA IMP KYOCERA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/06/22 UNIDAD 1.00 1098 SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO (RUC: 10410388770) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1099 FMS INVERSIONES E INDUSTRIA SAC (RUC: 20607538736) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: CASCO DE PROTECCION DIALECTRICO BLANCO 3M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 7.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 7.00
2 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA 6.00
3 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA DAVID GUITIERREZ QUISPE 5.00
4 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
5 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA ARTURO ASCUE PARCCAR 3.00
6 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSPECCION DE OBRA RUBEN VIVANCO CCOICCA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CHALECO DRILL UNISEX DELTA PLUS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 12.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 12.00
2 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA 11.00
3 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ALMACEN ALFREDO CARHUAS 10.00

4 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 9.00

5 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DAVID GUITIERREZ QUISPE 8.00
6 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO CHOFER DAVID QUISPE LOPEZ 7.00
7 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO APOYO ADM. BRIAN ESPINOZA ALARCON 6.00
8 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO APOYO ADM. EDITH SIMON CORONACION 5.00
9 31/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE ADM. ARTURO ASCUE PARCCAR 4.00
10 04/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO MAESTRO DE OBRA ALIPIO OSCCO CCOYCCA 3.00
11 05/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RUBEN VIVANCO CCOICCA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LENTE DE PROTECCION OSCURO DE PVC GLUITE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 14.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 14.00
2 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA 13.00
3 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ALMACEN ALFREDO CARHUAS 12.00
4 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 11.00
5 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DAVID GUITIERREZ QUISPE 10.00
6 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO CHOFER DAVID QUISPE LOPEZ 9.00
7 31/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE ADM. ARTURO ASCUE PARCCAR 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: ZAPATOS DE CUERRO PUNTA DE ACERO CATARPILLAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 7.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 7.00
2 27/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ALMACEN ALFREDO CARHUAS 6.00
3 27/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 5.00
4 27/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DAVID GUITIERREZ QUISPE 4.00
5 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE ADM. ARTURO ASCUE PARCCAR 3.00
3 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RAMIRO ESTRADA CAJAMRCA 2.00
4 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO APOYO ALFREDO CARHUAS 1.00
5 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE TEC. JESUS REYNALDO MAMANI QUIQUE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: BOLIGRAFO DE TINTA COLOR ROJO PILOT
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 36.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 48.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 48.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 48.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 48.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 48.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 36.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 FOCUS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 20.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 DE 400 HOJAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 10.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 100HOJAS
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 20.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ENGRAMPADOR GRANDE DE OFICINA FABER CASTEL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FOLDER MANILA TAMAÑO A4 STANFORD


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 EMPX25 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X5m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 6.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: GRAPA 26/6 X5000 ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 9.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 9.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 9.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LIBRETA TOPOGRAFICA EMPASTADA BOND TAMAÑO A6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 10.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: MINA DE LAPIZ DE 0.5mm 2B FABER CASTEL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 24.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 24.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 24.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 24.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: NUMERADOR UTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS - ARTI CREATIVO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00

2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 1.00
2 14/06/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 OFICINA TECNICA RAMIREZ ORTEGA SULMA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNBTA GRUESA COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 8.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNBTA GRUESA COLOR NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 8.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 8.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: SACAGRAPAS DE METAL TIPO MARIPOSA -ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: SOBBRE MANILA TAMAÑO A4 -GALLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 EMPX50 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5cmx9.5cm color azul


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5cmx9.5cm color NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5cmx9.5cm COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TINTA PARA TAMPON X30mm COLOR AZUL -ARTESCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA PARA TAMPON X30mm COLOR NEGRO -ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA PARA TAMPON X30mm COLOR ROJO-ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 . SALDO FINAL DE MES 0.00

SALUD O BIOSEGURIDAD

INSUMO: DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1L-MARTELL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 4 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: DETERGENTE EN POLVO LAVA VAJILLA X 1 KG-LESLI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 5 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15KG APROX. SAPOLIO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
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Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 2.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: JABON CARBOLICO EN BARRA X 110 GRAMOS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 12/08/22 UND 12.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML - AVAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 5.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal-MARTELL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 10.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: LEGIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% - CLOROX


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 GALON 2.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 50.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: AGUA OXIGENADA X 1 LITRO - MEDIFARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDITZA TORRES 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ALCOHOL MEDICINAL DE 70°


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 Desinfectante EDISA TORRES 4.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 Desinfectante EDISA TORRES 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1L - ALKOPHARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 20.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 19.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 16.00

4 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD DEVOLUCION POR PRESTAMO 14.00

5 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 13.00

6 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: ALGODÓN MEDICINAL DE 100 GRAMOS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 15.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 3.00 seguridad y salud EDISA TORRES 12.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 seguridad y salud EDISA TORRES 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: GASA JELONET PARA QUEMADURAS DE 10 CM X 1O CM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 10.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 seguridad y salud 10.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 seguridad y salud EDISA TORRES 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: APOSITO DE GASA ESTERIL DE 5CMX5CM - GASAS/MEDICAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: BAJALENGUA DE MADERA ADULTO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 200.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 ML - MEDIFARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: DICLOFENACO 1g/100 g - GEN FAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 1.00
3 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 0.00
0.00
0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ESPARADRAPO DE TELA 5 IN X 20 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 U ND 3.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

2 17/08/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES
1.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 - QUIMEDIC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 PAR 100.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

2 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 99.00

INSUMO: MANDIL DE LONA PLASTIFICADO MANGA LARGA UNISEX TALLA M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - MANDIL ASEPTICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 4000.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4000.00

2 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00 PROTECCION DEL PERSONAL SULMA RAMIREZ 3900.00

3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 450.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES 3450.00

4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES 3300.00

5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES 3150.00

6 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00 PROTECCION DEL PERSONAL DEVOLUCION POR PRESTAMO 2950.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4000.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1050.00 SALDO FINAL DE MES 2950.00

INSUMO: PINZA DE DISECCION 10 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TIJERA DE ACERO QUIRURGICO RECTA PUNTA ROMA 17.1 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VENDA ACRILICA 6" in X 5 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VENDA ADHESIVA DE 2" in X 2.3 yd


ITEM ENTRADA SALIDA

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VENDA DE ALGODÓN 2 in X 3 yd - TRIANGULAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VENDA ELASTICA 3 in x 5 yd - GALENO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: YODOPOVIDONA USP X 1 L - ALKOPHARMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: BALDE DE PLASTICO - PARIS PLAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 2µMX35CMX48CM COLOR NEGRO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 3µMX39INX56CM COLOR NEGRO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 3µMX39INX56CM COLOR ROJO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 15MMX19MMX18M - 3M - COLOR AMARILLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR BLANCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR VERDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12CMX200 - COLOR AMARILLO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12CMX200 - COLOR ROJO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA LA SEGURIDAD OSCCO CONTRERAS, EVER 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CONO DE SEGURIDAD DE 60CM - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 15.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO APROX - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: FRASCO DE PLASTICO CON TAPA PULVERIZADA DE 100ML NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: FRASCO DE PLASTICO CON TAPA PULVERIZADA DE 1L NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 80.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 80.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 80.00

INSUMO: LAVATORIO DE PLASTICO 08L - PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 7.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: LINTERNA RECARGABLE - OPALUX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: MALLA PROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1MX45M COLOR ANARANJADO - SESPRO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: RECOGEDOR DE METAL DE MANO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 4.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 120L APROX COLOR ROJO - BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 4L APROX BASA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 5.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR AMARILLO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR ANARANJADO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR AZUL BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR BLANCO BASA
ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR GRIS BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR TURQUESA BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VASO DESCARTABLE DE PLASTICO DE 7 OZ - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 MILLAR 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRILICO 20CMX30CM OBLIGATORIO BIOSEGURIDAD


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 27.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 27.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 27.00

COMBUSTIBLE
INSUMO: PEROLEO DIESEL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de VALE Razón Social del Proveedor
1 24/02/22 GLN 500 343 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 500
2 07/03/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15 TRASLADO DE MATERIALES HERCELIO ARTURO CHACETIY 485
3 16/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 56 USO EN OBRA DAVID QUISPE GONZALES 429
4 16/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 44 USO EN OBRA DAVID QUISPE GONZALES 385
6 08/04/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 TRASLADO DE FUNCIONARIOS CARLOS MOLINA HURTADO 375
7 19/04/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO ROBERT BERTUREN GUEVARA 365
8 11/05/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 VERIFICACION DE OBRAS CARLOS MOLINA HURTADO 355
9 04/04/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 TRASLADO DE FUNCIONARIOS CARLOS MOLINA HURTADO 345
10 23/05/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 18 TRASLADO DE MATERIALES, PERSONAL FUNCIONARIOS DAVID QUISPE GONZALES 327
12 27/05/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 7 TRASLADO DE MAQUINARIA SEBASTIAN QUISPE HURTADO 320
13 30/05/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 8 USO EN TRASLADO DE PERSONAL DAVID QUISPE GONZALES 312
14 16/06/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 15 TRASLADO A LA GRA PRESUPUESTO ROBERT BERTUREN GUEVARA 297
8 27/06/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 TRASLADO DE MATERIALES Y PERSONAL EUSEBIO CHAHUILLCO ALTAMIRAN 287
9 08/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 12 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 275
11 11/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 12 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 263
13 12/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 TRASLADO JUVENAL HUAMAN OSCCO 253
14 12/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 10 TRASLADO DE FUNCIONARIOS ROBERT BERTUREN GUEVARA 243
16 15/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 228
7 15/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 15 TRASLADO DE MATERIALES EUSEBIO CHAHUILLCO ALTAMIRAN 213
8 19/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 15 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 198
9 22/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 15 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 183
10 27/07/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 15 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 168
12 03/08/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 15 TRASLADO DE MATERIALES A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 153
14 08/08/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 18 TRASLADO DE MATERIALES JESUS DOMINGUEZ RIVERA 135
16 12/08/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 50 USO EN LA OBRA WALTER RAMIREZ ANDRADA 85
17 12/08/22 GLN INVERSIONES FAMEVA SAC 13 USO EN LA OBRA WALTER RAMIREZ ANDRADA 72
19 POR ACTUALIZACION DE PRECIOS 72 POR ACTUALIZACION DE PRECIOS 0
21 15/08/22 GLN 200.00 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00
23 29/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 TRASLADO DE PERSONALES A OBRA EDGAR DOMINGUEZ 185.00
25

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 185.00

INSUMO: GASOLINA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de VALE Razón Social del Proveedor
1 24/02/22 GLN 100 343 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 100
2 07/04/22 GLN GRIFO 10.00 TRASLADO DE RESIDENTE A OBRA ROBERT BERTUREN GUEVARA 90.00
3 23/05/22 GLN ALFREDO CRAHUAS PALOMINO 31185073 10.00 USO EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 80.00
4 23/06/22 GLN 10.00 VERIFCACION DE CANALES EDWIN SALAZAR YAURI 70.00
5 11/07/22 GLN 10.00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS CARLOS MOLINA HURTADO 60.00
6 11/07/22 GLN 10.00 USO EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 50.00
7 01/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 TRASLADO DE MATERIALES A OBRA CARLOS MOLINA HURTADO 40.00
8 03/08/22 GLN 6.00 USO EN LA OBRA WALTER RAMIREZ ANDRADA 34.00
9 ACTUALIZACION DE PRECIOS 34.00 ACTUALIZACION DE PRECIOS 0.00
10 15/08/22 GLN 150.00 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00
11 04/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPATADORA WILFREDO MALLMA A 149.00
12 05/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 COMPATADORA WILFREDO MALLMA A 148.00
13 05/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 3.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 145.00
14 06/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 3.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 142.00
15 06/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 3.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 139.00
16 08/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 137.00
17 09/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 3.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 134.00
18 12/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 132.00
19 15/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 130.00
20 15/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPATADORA WILFREDO MALLMA A 129.00
21 16/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 127.00
22 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 2.00 TROMPO MEZCLADOR GREGORIO QUINTANA 125.00
23 23/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 123.00
24 25/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 4.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 119.00
25 26/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 4.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 115.00
26 27/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 113.00
27 29/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 111.00
28 31/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 GENERADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 110.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 40.00 SALDO FINAL DE MES 110.00

AGREGADOS

INSUMO: ARENA FINA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 M3 5.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.75 VACIADO DE CONCRETO GREGORIO QUINTANA MERINO 4.25
3 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 0.86 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 3.39
4 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 0.48 VACIADO DE CONCRETO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 2.91

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.09 SALDO FINAL DE MES 2.91

ARENA GRUESA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 M3 50.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 VACIADO DE SEQUIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 49.00
2 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.22 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.78
3 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 0.22 VACIADO DE CONCRETO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 48.57
4 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 0.65 VACIADO DE CONCRETO FREDY MAUCALLE PICHIHUA 47.92
5 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 0.32 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 47.60
6 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 0.19 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 47.41
7 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 0.65 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 46.76
8 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1.08 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 45.68
9 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1.08 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 44.60
10 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 3.40 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 41.20
11 13/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 0.86 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 40.33
12 15/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 1.62 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 38.71
13 17/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 3.89 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 34.83
14 18/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 1.35 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 33.48
15 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 2.38 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 31.10
16 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735494 1.67 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 29.43
17 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 4.05 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 25.38
3 26/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 24.38
4 27/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 23.38
5 29/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 22.38

6 31/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 21.38


VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 28.63 SALDO FINAL DE MES 21.38

PIEDRA CHANCADA 1/2IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 M3 50.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 VACIADO DE CONCRETO GREGORIO QUINTANA MERINO 49.00
3 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 0.11 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.89
4 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 0.11 VACIADO DE CONCRETO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 48.78
5 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 0.65 VACIADO DE CONCRETO FREDY MAUCALLE PICHIHUA 48.14
6 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 0.22 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 47.92
7 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 0.19 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 47.73
8 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 0.43 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 47.30
9 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 0.76 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 46.54
10 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 0.76 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 45.79
11 13/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 2.27 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 43.52
12 15/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 1.40 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 42.12
13 17/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 1.30 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 40.82
14 18/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 3.38 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 37.44
15 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 0.95 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 36.50
16 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735494 3.73 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 32.77
17 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 2.16 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 30.61
18 24/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735493 1.57 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 29.05
19 26/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 28.05
20 27/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 27.05
21 29/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 26.05
22 31/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 25.05
VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.95 SALDO FINAL DE MES 25.05
ØØ
05/08/22
FORMATO FE - 07

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

MES DE JULIO

PROYECTO :“IRRIGACIÓN CHUMBAO – COMPONENTE RIEGO POR ASPERSIÓN PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURÍMAC, DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA ANDAHUAYLAS”.

META : 001
FTE - FTO : RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
AÑO : 2022

ACCESORIOS VARIOS

INSUMO: DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1L-MARTELL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 4 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: DETERGENTE EN POLVO LAVA VAJILLA X 1 KG-LESLI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 5 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15KG APROX. SAPOLIO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 2.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: JABON CARBOLICO EN BARRA X 110 GRAMOS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 12.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00
INSUMO: JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML - AVAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 5.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal-MARTELL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 10.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: LEGIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% - CLOROX


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 GALON 2.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 50.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: ACOPLE DE ALUMINIO TIPO A DE 1" CON R/H -GR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1315 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00
INSUMO: TUERCA REDUCCION BUSHING HDPE ROSCADO DE 1 1/2" X 1"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1338 LOPEZ MARQUEZ JACINTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA PVC SAP DE 1"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1334 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00

INSUMO: ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 2.5 MM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: BARRA DE FIERRO LISO DE 3/8 X 6M - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 12.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" SIN ROSCA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 16.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00
INSUMO: DISCO DE DESGASTE DE 7 1/4"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TUERCA DE ANCLAJE DE 3/4"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO 1.20 X 2.40 X 2.5 MM - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: PLATINA METALICA DE 3/8 X 3MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: SOLDADURA ELECTRODO DIN 8555 E10 UM-60 CGRZ 1/8 - PUNTO AZUL
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 KLG 20.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00
INSUMO: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 MM X 1 1/2" IN 6M-NACIONAL
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 16.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 IN X 6M -NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 10.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: VASTAGO DE 3/4" DE 12 ML (HUSILLO)


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: AGUA OXIGENADA X 1 LITRO - MEDIFARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ALCOHOL MEDICINAL DE 70°


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00
INSUMO: ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1L - ALKOPHARMA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 20.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: ALGODÓN MEDICINAL DE 100 GRAMOS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 15.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: GASA JELONET PARA QUEMADURAS DE 10 CM X 1O CM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 10.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: APOSITO DE GASA ESTERIL DE 5CMX5CM - GASAS/MEDICAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: BAJALENGUA DE MADERA ADULTO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 200.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 ML - MEDIFARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: DICLOFENACO 1g/100 g - GEN FAR
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ESPARADRAPO DE TELA 5 IN X 20 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 U ND 3.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 - QUIMEDIC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 PAR 100.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: MANDIL DE LONA PLASTIFICADO MANGA LARGA UNISEX TALLA M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - MANDIL ASEPTICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 4000.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4000.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4000.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4000.00

INSUMO: PINZA DE DISECCION 10 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TIJERA DE ACERO QUIRURGICO RECTA PUNTA ROMA 17.1 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VENDA ACRILICA 6" in X 5 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VENDA ADHESIVA DE 2" in X 2.3 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: VENDA DE ALGODÓN 2 in X 3 yd - TRIANGULAR
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VENDA ELASTICA 3 in x 5 yd - GALENO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: YODOPOVIDONA USP X 1 L - ALKOPHARMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TUBO DE PVC -U PARA AGUA FRIA PRESION 10 BAR 1 in x 1.8 mm x 5 m - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


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Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 08/08/22 UNIDAD 90.00 1329 FERRETERIA Y PRESENTACIONES LOS ANDES E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 90.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 90.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 90.00

INSUMO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: DISCO DE CORTE 14 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 30.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 30.00

INSUMO: DISCO DE CORTE DE ESMERIL 4 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 15.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm APROX.


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CALAMINA GALVANIZADA 0.22mm x 80 cm x 3.60 m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO - CHEMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 5.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: ALICATE DE CORTE DE10 IN -ANDINO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 5.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: CABLE VULCANIZADO 3X12 AWG - IDECO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 M 200.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 5/8 IN X 14 IN - IMPEX AGENCY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UND 20.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: COMBA DE 4LB - TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 8.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: ENCHUFE PLANO IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: JUEGO DE DESARMADORES (PLANO Y ESTRELLA) X 10 PCS IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: JUEGO DE LLAVES DE DADOS X 25PCS - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: JUEGO DE LAVES ALLEN XAGNAL X 9PCS - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: LLAVE FRANCESA DE 12 IN - IMPORTADO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE FRANCESA DE 14 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE STILSON 14 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE STILSON N°8 - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE STILSON N°10 - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO - ANYPSA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 50.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: TELA ARPILLERA DE 1.50 X 200M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 M 200.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: THINNER ACRILICO - ESTANDAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 60.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 60.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 60.00

INSUMO: TOMACORRIENTE BIPOLAR - OPLUX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: WINCHA DE METAL DE 8M TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 8.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: YESO X 25KG - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP DE 1IN - EUROTUBO (INYECTADO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 08/08/22 UNIDAD 2784.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2784.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2784.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2784.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP (INYECTADO) 1 1/2IN X 90°- PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 696.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 696.00

INSUMO: TEECON ROSCA DE PVC SAP DE 1 1/2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 348.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 348.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 348.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 348.00

INSUMO: UNION CON ROSCA UNIVERSAL PVC SAP 1IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1392.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1392.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1392.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1392.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 1 3/4 IN - TAICHE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 130.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 130.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 130.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 130.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 1 3/4 IN - TAICHE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 130.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 130.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 130.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 130.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 2IN - TAIRI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 3INX4 IN - TAIRI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 80.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 80.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 80.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 4 IN - TAIRI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 63MM X 3/4 IN - TAIRI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: ADAPTADO PARA SOLDAR O PEGAR PVC 63MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: ADAPTADO PARA SOLDAR O PEGAR PVC 90MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC DE 1 1/2 INX 90° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 450.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 450.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 450.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 450.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC DE 3IN X 45° CLASE 10 - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 63MM X 90° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 200.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 1 1/2 INX 45° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 110MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 63MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00
INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 75MMX45° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: PEGAMENTO PARA PVC - OATEY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 8.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 90MMX75MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 75MMX63MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC - U TIPO UF CLASE 10 160MMX110MM- PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: REDUCCION CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2INX1 1/2 IN - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 150.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 150.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP 4INX1 1/2IN CLASE 7.5 - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: TAPON DE PVC DE 1 1/2 IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: TAPON DE PVC DE 2 IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 40.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 40.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: BALDE DE PLASTICO - PARIS PLAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 2µMX35CMX48CM COLOR NEGRO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 3µMX39INX56CM COLOR NEGRO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 3µMX39INX56CM COLOR ROJO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CALAMINA GALVANIZADA 14MMX80CMX1.8M NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 15MMX19MMX18M - 3M - COLOR AMARILLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR BLANCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR VERDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12CMX200 - COLOR AMARILLO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12CMX200 - COLOR ROJO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CONO DE SEGURIDAD DE 60CM - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 15.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO APROX - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: FRASCO DE PLASTICO CON TAPA PULVERIZADA DE 100ML NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: FRASCO DE PLASTICO CON TAPA PULVERIZADA DE 1L NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 80.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 80.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 80.00

INSUMO: LAVATORIO DE PLASTICO 08L - PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 7.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: LINTERNA RECARGABLE - OPALUX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: MALLA PROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1MX45M COLOR ANARANJADO - SESPRO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: RECOGEDOR DE METAL DE MANO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 4.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 120L APROX COLOR ROJO - BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 4L APROX BASA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 5.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR AMARILLO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR ANARANJADO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR AZUL BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR BLANCO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR GRIS BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR TURQUESA BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TELA ARPILLERA POR 2M DE ANCHO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 M 200.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: VASO DESCARTABLE DE PLASTICO DE 7 OZ - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 MILLAR 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO 1/2 IN - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI - NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE CORPORACION PVC 3/4 IN - CONCISA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE CORPORACION RECTO 1/2 IN - CONCISA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: MANGUERA DE ALTA PRESION PARA VAPOR Y TEMPERATURA 200 ° CON CONECTOR DE 3/4 IN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 M 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: MANOMETRO DE GLISERINA D-200 BAR - ITALY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 3.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: NIPLE DE FIERRO GALVANIAZDO 1/2IN - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRILICO 20CMX30CM OBLIGATORIO BIOSEGURIDAD
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 27.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 27.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 27.00

INSUMO: GASOLINA OJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/08/22 GLN 150.00 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 150.00

INSUMO: PETROLEO OJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/08/22 GLN 200.00 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/08/22 VARRILLAS 350.00 1410 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 350.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 350.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 350.00

INSUMO: VARRILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/08/22 VARRILLAS 16.00 1410 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00
05/08/22
FORMATO FE - 07

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO

MES DE OCTUBRE

PROYECTO :“IRRIGACIÓN CHUMBAO – COMPONENTE RIEGO POR ASPERSIÓN PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURÍMAC, DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA ANDAHUAYLAS”.
META : 001
FTE - FTO : RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
AÑO : 2022

ACCESORIOS VARIOS

INSUMO: VALVULA DE AIRE ARV-2"-KA SIMPLE EFECTO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-1


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 116 - - DAVID QUISPE GONZALES 45037651 116

14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 115

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 116.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 115.00

INSUMO: VALVULA LLAVE MARIPOSA 4"-PVC-U


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-2


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UND 20 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20
2 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CONTROL EN HIDRANTE MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 19.00
3 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 18.00
4 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 17.00
5 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 16.00
6 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 12.00
7 10/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 11.00
8 28/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 10.00
9 28/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 9.00
10 29/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 6.00
6.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 14.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: VALVULA TIPO BOLA DE 3"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-3


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 01/10/22 3.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCALLE QUISPE 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 2.5" WONG 200


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-4


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00


1 29/08/22 1.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION EN CAJA MATRIZ CAMARA 4 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: LLAVE MARIPOZA 2." WONG 200
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-5


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

2 22/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 16.00

3 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA 4 QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 17.00

3 29/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 17.00

3 29/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 4" WONG 200


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-6


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 30/09/22 UND 1.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION EN LINEA DE CONDUCCION CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 3" C13


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-7


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 25/07/22 UND DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE -1.00

3 19/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 2" 150CSH.80 CON BRIDAS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-8


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

2 23/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 6.00
3 04/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 5.00
4 10/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 3.00
5 18/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE MARIPOZA 3"150CSH.80 CON BRIDAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-9


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 29/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: LLAVE MARIPOZA 6"150CSH.80 CON BRIDAS
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-10


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 04/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 4" PVC SCH-40ASTM D2466


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-11


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UND 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00
10/1/2022 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 9.00
04/10/22 2.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 7.00
10/10/22 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 3" PVC SCH-40ASTM D2467


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-12


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00


2 04/10/22 2.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 1"-1/2" PVC SCH-40ASTM D2468


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-13


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 65.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 65.00


2 30/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 60.00
3 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 50.00
4 04/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 40.00
5 04/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 38.00
6 05/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 37.00

7 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 34.00
8 07/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 33.00
9 15/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 17.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 65.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 49.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 2" PVC SCH-40ASTM D2469


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-14


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 38.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 38.00


2 10/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 37.00
3 05/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 35.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 38.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 35.00
INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 1" PVC SCH-40ASTM D2470
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-15


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO
3 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE UNIVERSAL DE 2" -1/2"PVC SCH-40ASTM D2471


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-16


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BUJE PVC-150SCH.8 2"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-16


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 36.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 36.00

3 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 36.00 INSTALACION DE VALVULAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BUJE DE 110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-17


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 200X2"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-18


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

3 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

4 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

5 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 6.00

6 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 5.00

7 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: ABRAZADERA DE 160X2"
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-19


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 79.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 79.00

2 23/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 78.00
3 26/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 77.00
4 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA OSCCO CONTRERAS, EVER 75.00
5 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 74.00
6 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 73.00
7 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 70.00
8 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 69.00
9 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 68.00
10 13/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 63.00
11 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA ROJAS CCORISONCCO, NILO 62.00
12 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 61.00
13 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 60.00
14 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 59.00
15 29/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA ROJAS CCORISONCCO, NILO 58.00
16 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA JORGE RODRIGUEZ MAUCALLE 57.00
17 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 52.00
18 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA EVER OSCCO CONTRERAS 51.00
19 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 50.00
20 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 49.00
21 17/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA EVER OSCCO CONTRERAS 48.00
22 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 47.00
23 10/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 46.00
24 14/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 45.00
25 15/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 42.00
26 18/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 41.00
27 20/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 37.00
28 21/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 35.00
29 22/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 36.00
30 26/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 LAGUNA PACPAPATA HUAMAN ALTAMIRANO ROQUE 18.00
31 26/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 79.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 65.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 90X1"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-20


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 4.00

3 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 3 OSCCO CONTRERAS, EVER 3.00

4 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 2.00

5 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 1.00

6 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO:LLAVE DE PASO 1" DE PVC


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-21


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 58.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 58.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 57.00
3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 56.00
4 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C4 DAVID HUAMAN LIZONDE 55.00
5 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA TRABAJOS DE PRUEBA HIDRAHULICA EN C2 QUISPE SOPANTA, MISAEL 53.00
6 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 53.00 PREPARACION PARA INSTALACION DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 58.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 58.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION CON ROSCA PVC-U PN10 1" 1/2" DE 48MM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-22


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 09/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 2.00

3 12/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1.00

4 15/09/22 UNIDAD 1.00 DEVOLUCION MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION CON ROSCA PVC-U PN10 1" 1/2" DE 60MM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-23


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 625 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 2 NILO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: UNION CON ROSCA PVC R2 PAVCO CON ROSCA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-24


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 92.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 92.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 91.00

3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CONEXIONES EN CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 86.00

4 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 PUISO PUISO 76.00

5 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 2 NILO ROJAS CCORISONCCO 66.00

6 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 62.00

7 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 42.00

8 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 40.00

9 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 37.00

10 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 17.00

11 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 13.00

12 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 4.00

13 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 92.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 92.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION PVC R2 PAVCO A PRESION


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-25


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00


2 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 4.00
3 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00
0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION CON ROSCA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-26


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

2 02/09/22 UND 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 7.00

3 09/09/22 UND 3.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 4.00

4 12/09/22 UND 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 2.00

5 15/09/22 UND 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ASPERSOR 3/4 F-351


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-27


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 67.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 79.00

14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 71.00

15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 59.00

17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 47.00
18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 35.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 67.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 44.00 SALDO FINAL DE MES 23.00

INSUMO: VALVULA DE AIRE ARV 1"-KA DOBLE EFECTO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-28


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 415.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 415.00

2 07/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 413.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 415.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 413.00
INSUMO: LLAVE DE PASO GALVANIZADO CON ROSCA 1"-1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-29


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 54.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 54.00

18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 52.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 54.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 52.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA PVC PR 1" 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-30


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 U ND 128.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 128.00

2 06/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 118.00

3 06/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 2 NILO ROJAS CCORISONCCO 108.00

4 07/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 101.00

5 07/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 97.00

6 08/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 94.00

7 08/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 91.00

8 10/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 88.00

9 13/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 87.00

10 14/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 86.00

11 16/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 83.00

12 16/09/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00 SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 43.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 128.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 85.00 SALDO FINAL DE MES 43.00

INSUMO: REDUCCION DE 110X90X75-63


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-31


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 73.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 91.00

2 18/05/22 UND ALFREDO CARHUAS PALOMINO 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 4.00
3 22/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 4.00
4 22/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00
5 22/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00
6 24/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 4.00
7 24/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00
8 26/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 73.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 60.00

INSUMO: REDUCCION DE 140X125-110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-32


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 05/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 12.00

3 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 11.00
4 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 10.00

5 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO:REDUCCION 160X90
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-33


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1.00
3 27/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: REDUCCION 160X110
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-34


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 12/09/22 UNIDAD 1.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCIONDE 160X110-90 PVC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-35


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO:REDUCCION DE 160X125
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-36


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO:REDUCCION DE 125X110X63
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-37


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 23.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 23.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 23.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 23.00

INSUMO:REDUCCION 90X75X63
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-38


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 42.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 42.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 38.00

3 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ELISEO MALLMA CARTOLIN 37.00

4 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 36.00

5 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 35.00

6 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 33.00

7 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 32.00

8 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ARHUAS PALOMINO, ALFREDO 31.00

9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 21.00

10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 20.00

11 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 19.00
12 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ELISEO MALLMA CARTOLIN 19.00

13 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 18.00

14 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 18.00

15 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 17.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 42.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 27.00 SALDO FINAL DE MES 15.00
INSUMO: REDUCCION 110X90X90-75
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-39


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 22.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 22.00

2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 21.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 22.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 21.00

INSUMO: REDUCCION 90X63


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-40


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

2 18/05/22 UND ALFREDO CAHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 6.00

3 22/07/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 5.00

4 23/07/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 REDUCCION EN HIDRANTE CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 5.00

5 25/08/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 REDUCCION EN HIDRANTE CAMARA 3 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 4.00

6 25/08/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 REDUCCION EN HIDRANTE CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 4.00

7 29/08/22 UND WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 REDUCCION EN HIDRANTE CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: REDUCCION 90X75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-41


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 21/10/22 UNIDAD WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 1.00
3 21/10/22 UNIDAD WLATER RANIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION 125X110X75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-42


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: REDUCCION 125X110X90

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-43


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00

2 18/05/22 UNIDAD ººº 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 17.00

3 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 16.00
INSUMO: CODO PVC-U PN16 45°X2" 63X45°

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-44


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 125.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 125.00

2 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 123.00

3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION EVER OSCCO CONTRERAS 121.00

4 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION EVER OSCCO CONTRERAS 119.00

5 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 117.00

6 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 114.00

7 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION QUISPE SOPANTA, MISAEL 113.00

8 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION OSCCO CONTRERAS, EVER 111.00

9 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 QUISPE SOPANTA, MISAEL 107.00

10 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 FREDY MAUCALLE PICHIHUA 101.00

11 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION QUISPE SOPANTA, MISAEL 98.00

12 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA PRUEBA HIDRAULICA ASPERSION QUISPE SOPANTA, MISAEL 97.00

13 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 95.00

14 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 91.00

15 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA OSCCO CONTRERAS, EVER 89.00

16 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 88.00

17 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 84.00

18 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 81.00

19 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA OSCCO CONTRERAS, EVER 80.00

20 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 79.00

21 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 78.00

22 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 75.00

23 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 73.00

24 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS 71.00

25 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 69.00

26 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 66.00

27 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 64.00

28 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 63.00

29 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 60.00

30 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 58.00

31 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 56.00

32 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 54.00

33 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 52.00

34 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 50.00

35 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 LAGUNA PACCPAPATA ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 30.00

36 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 28.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 125.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 97.00 SALDO FINAL DE MES 28.00

INSUMO: CODO PVC-U 45°X3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-45


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA A PRESION PVC-U 60mm(60cm)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-46


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 95.00 118 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 95.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 95.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 95.00

INSUMO: CANASTILLA PVC- U DE 160


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-47


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

2 10/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARAGA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: CODO PVC-U Ǿ160X45°X7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-48


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 45.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 45.00

2 05/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 44.00
3 06/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 41.00
4 06/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 38.00
5 25/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EVER OSCCO CONTRERAS 37.00
6 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ELISEO MALLMA CARTOLIN 34.00
7 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ALIPIO OSCCO CCOYCCA 26.00
8 22/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ELISEO MALLMA CARTOLIN 33.00
9 07/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 24.00
10 08/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 31.00
11 15/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 20.00
12 15/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 27.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 45.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 32.00 SALDO FINAL DE MES 13.00
INSUMO: CODO PVC-U Ǿ160X90°X7"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-49


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 52.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 52.00

52.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 52.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 52.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U PAVCO DE 7"a 4" 160X7.7mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-50


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 36.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 36.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 36.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U S10 F2.5 PN10 140X6.7mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-51


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

2 10/10/22 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 14.00

3 19/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: UNION PVC-U 75X3.3mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-52


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 11/10/22 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 90X4.3mm DE 3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-53


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

2 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 17.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 16.00
4 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 15.00
5 18/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 14.00
6 19/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 12.00
7 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 11.00
8 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 110X5.3mm DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-54


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 46.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 46.00

2 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES 45.00
ELISEO MALLMA CARTOLIN
3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION EN SALIDA DE HIDRANTE MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 43.00

4 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 42.00

5 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 41.00

6 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 40.00

7 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 39.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 46.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 39.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 160X7.7mm DE 45°X 7"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-55


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 50.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00

2 27/10/22 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25.00 CAMARA DE CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 25.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 25.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 DE 45°X 6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-56


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

2 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAMARA DE CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO PVC-U Ǿ110X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-57


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 43.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 43.00

2 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA EN CAJA MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 42.00

3 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE VALVULA EN CAJA MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 41.00

4 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 40.00

5 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 39.00

6 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 35.00

7 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 31.00

8 21/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 30.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 43.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 30.00
INSUMO: CODO PVC-U DE 4"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-58


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UND 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

1 22/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 2.00

1 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CODO PVC-U Ø90X45°X3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-59


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 08/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES ELISEO MALLMA CARTOLIN 10.00

3 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE HIDRANTE DE DISTRIBUCION EVER OSCCO CONTRERAS 8.00

4 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

5 19/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE HIDRATE MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 3.00

6 26/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE HIDRANTE CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 5.00

7 10/1/2022 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO PVC-U Ø200X90°X9"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-60


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UND 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: CODO PVC-U Ø200X45°X9"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-61


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: UNION DE 45°X8.5"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-62


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TEEPVC-U Ø140X45°
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-63


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TEE PVC-U Ø200X200x 9"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-64


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

2 03/10/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 8 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES -1.00

INSUMO: TEE PVC-U Ø160x7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-65


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 27.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 27.00

2 19/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ALFREDO CARHUAS PALOMINO 26.00

3 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTATLACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 25.00

4 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 INSTATLACION EN CAMARA 8 ELISEO MALLMA CARTOLIN 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: TEE PVC-U DN125 PN10 Ø140x6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-66


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 933 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.00 INSTALACION DE MATRIZ OSCCO CONTRERAS, EVER 2.00

3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTATLACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1.00

4 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTATLACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U PN10 200X160 (9"x7")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-67


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Uni dad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 03/10/22 UND DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION EN CAMARA 8 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U PN16 160X125-110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-68


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Uni dad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UND 20.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00
INSUMO: REDUCCION PVC-U PN16 160X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-69


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: ANILLO PVC-U Ø90X75X 3.5"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-70


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UND 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 9.00

3 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 4.00

4 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ANILLO PVC-U PN16 Ø75X63 X3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-71


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 42.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 42.00

10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 39.00

10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 36.00

15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 34.00

15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 31.00

18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 29.00

18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 26.00

20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 24.00

20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 21.00

21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 18.00

22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 15.00

22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 13.00

22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 10.00

24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 7.00

24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 5.00

26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 3.00

28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 PACPAPATA PACPAPATA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 42.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 42.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ANILLO PVC-U PN16 Ø90X63 X3.5"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-72


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00


2 10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 12.00

3 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PUISO PUISO 10.00

4 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 9.00

5 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 8.00

6 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 6.00

7 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 4.00

8 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 3.00

9 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 2.00

10 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 90X4.3mm DE 45°X4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-73


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 28.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 28.00

2 10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 25.00

3 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 PUISO DAVID HUAMAN LISONDE 21.00

4 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 18.00

5 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 15.00

6 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 12.00

7 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 9.00

8 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 6.00

9 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 3.00

10 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 28.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 28.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: REDUCCION PVC-U S13.3 F2.5 PN 7.5 110X4mm (4.5"a 3.5")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-74


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 23.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 23.00

2 10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 20.00

3 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PUISO PUISO 18.00

4 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 16.00

5 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 13.00

6 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 10.00

7 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00

8 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00

9 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 2.00

10 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 23.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 23.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø200X160

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-75


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 31/10/19 UNIDAD 4.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 7 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø200X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-76


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 168 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø160X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-77


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 MARCELO MAUCALLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: PVC-U PN10 DN200X150 Ø160X110

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-78


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-78
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 7 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO DEL MES 0.00
INSUMO: REDUCCION CON ROSCA PVC-U 60mmX 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-79


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

2 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 6.00

3 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 3.00

4 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA PVC-U 114mmX4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-80


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 4.00

INSUMO: ANILLO PVC-U Ø110X90 DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-81


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 PUISO DAVID HUAMAN LISONDE 0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: ANILLO PVC-U Ø110X63 DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-82


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U 75X3.6mm (3"a 2.5")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-83


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO DEL MES 4.00

INSUMO: TEE CON REDUCCION PVC-U S10 F2.5 PN10 DE 75X3.6mm (3"a 1 1/2")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-84


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO DEL MES 0.00
INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 2.5"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-85


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 3.00

INSUMO: REDUCCION PVC-U DE 2 1/2" a 1 1/2" (75-48)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-86


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 2.00

3 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS JAVIER QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA DE 1" DE 10cm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-87


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 17.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 17.00

2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00

3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO DEL MES 7.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA PVC-U PN10 DE 2" (20cm)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-88


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 130.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 130.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 129.00

3 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 128.00

4 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 127.00

5 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CONEXIONES DE RED DE DISTRIBUCION EN CAMARA 2 EVER OSCCO CONTRERAS 126.00

6 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 125.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 130.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO DEL MES 125.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA PVC-U PN10 DE 48.0 mm 1 1/2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-89


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 128.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 128.00

2 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 127.00

3 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 125.00

05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 121.00

07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 114.00

08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 113.00
09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 111.00

09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 109.00

13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 93.00

13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 89.00

13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 19.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 70.00

13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 62.00

14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 56.00

15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 54.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 DEVOLUCION MISAEL QUISPE SOPANTA 53.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 DEVOLUCION WALTER VILCHEZ ALVAREZ 52.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 46.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 43.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 23.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 13.00

16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 128.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 118.00 SALDO DEL MES 10.00
INSUMO: NIPLE CON ROSCA DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-90


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 2.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA de 3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-91


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 1.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 110 X2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-92


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 15.00

3 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 14.00

4 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 13.00

5 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 12.00

6 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 11.00

7 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA ROJAS CCORISONCCO, NILO 10.00

8 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE VALVULA CAMARA 2 ROJAS CCORISONCCO, NILO 10.00

9 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 9.00

10 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 9.00

11 24/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 9.00

12 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 8.00

13 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00

14 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: UNION PVC-U S10 F2.5 PN10 45°DE 75X3.6mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-93


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

2 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 3.00

3 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO DEL MES 1.00

INSUMO: UNION PVC-U DE 45° X2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-94


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 18/05/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO DEL MES 0.00
INSUMO: ANILLO PVC-U Ø160X90

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-95


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 5.00

INSUMO: LLANTA DE BUGGY

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-96


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 5.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO DE 45° X 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-97


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 11/10/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO DEL MES 0.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D2X1 IR62320DON63D

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-98


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 104.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 104.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 104.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 104.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D1 1/2 X1 IR62320DON50D

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-99


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 158.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 158.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 158.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 158.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D2 1/2 X1

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-100


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Observaciones Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 15.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 15.00
INSUMO: BUSSH RID.M/F D4 X3

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-101


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 HERRAMIENTA Y/O ACTIVO EN OBRA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 2.00

INSUMO: BUSSH RID.M/F D3 X2 1/2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-102


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO DEL MES 16.00

INSUMO: PALA TRAMONTINA (NUEVO)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-103


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 12.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: BUJE PVC-U 150. SCH.80 X 6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

30/12/99 SALDO C-104


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BUJE PVC-U 150. SCH.80 DE 8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-105


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

UNIDAD

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: BUJE PVC-U 150. SCH.80 DE 4"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-106


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE DE PASO O VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-107


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1056.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1056.00

2 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE OSCCO CONTRERAS, EVER 1055.00

3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1054.00

4 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 1052.00

5 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE ROJAS CCORISONCCO, NILO 1051.00

6 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 24.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1027.00

7 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1026.00

8 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 1024.00

9 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 1023.00

10 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 1022.00

11 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE ROJAS CCORISONCCO, NILO 1021.00

12 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1021.00

13 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE ROJAS CCORISONCCO, NILO 1016.00

14 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 1006.00

15 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 1003.00

16 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 1002.00

17 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1001.00

18 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJAS DE HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1000.00

19 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 990.00

20 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 989.00

21 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 974.00

22 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 964.00

23 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 963.00

24 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 961.00

25 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 960.00

26 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 959.00

27 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 957.00

28 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 954.00

29 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 950.00

30 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LISONDE 948.00

31 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 946.00
32 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 941.00

33 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 933.00

34 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 926.00

35 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 923.00

36 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 921.00

37 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 919.00

38 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 918.00

39 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 917.00

40 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 916.00

41 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 915.00

42 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 913.00

43 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 912.00

44 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 911.00

45 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 903.00

46 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 901.00

47 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 895.00

48 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 894.00

49 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 884.00

50 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 19.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 865.00

51 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 863.00

52 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 857.00

53 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 EVER OSCCO CONTRERAS 856.00

54 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DEVOLUCION FERNANDO PAUCAR MALLQUI 855.00

55 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 851.00

56 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 847.00

57 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 843.00

58 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 841.00

59 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 840.00

60 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 837.00

61 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 831.00

62 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 827.00

63 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 807.00

64 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 804.00

65 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 806.00

6 10/1/2022 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 2 NILO ROJAS 801.00

7 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CAGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 796.00

8 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 791.00

9 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 786.00

10 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 781.00

11 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 775.00
12 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 770.00

13 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 765.00

14 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 760.00

15 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 755.00

16 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 750.00

17 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 744.00

18 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 739.00

19 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 738.00

20 29/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 733.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1056.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 326.00 SALDO FINAL DE MES 730.00

INSUMO: CINTA TEFLON

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-108


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 100.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 100.00

2 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 99.00
3 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 98.00
4 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 97.00
5 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 96.00
6 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 95.00
7 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 94.00
8 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 QUISPE SOPANTA, MISAEL 93.00
9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA ROJAS CCORISONCCO, NILO 92.00
10 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA OSCCO CONTRERAS, EVER 91.00
11 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 89.00
12 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA QUISPE SOPANTA, MISAEL 88.00
13 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 87.00

14 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 86.00
15 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 85.00
16 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 84.00
17 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 DAVID HUAMAN LIZONDE 83.00
18 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 82.00
19 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 81.00
20 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 OSCCO CONTRERAS, EVER 80.00
21 28/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 79.00
22 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 2 ROJAS CCORISONCCO, NILO 78.00
23 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 78.00
24 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 77.00
25 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 77.00
26 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 76.00
27 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 76.00
28 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 75.00
29 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 75.00
30 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 DAVID HUAMAN LIZONDE 74.00
31 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 4 MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 73.00
32 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 OSCCO CONTRERAS, EVER 72.00
33 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 71.00
34 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 2 ROJAS CCORISONCCO, NILO 70.00
35 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 69.00
36 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 68.00
37 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 67.00
38 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 66.00
39 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 64.00
40 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 65.00
41 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA NILO ROJAS CCORISONCCO 63.00
42 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA NILO ROJAS CCORISONCCO 64.00
43 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA EVER OSCCO CONTRERAS 62.00
44 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA DAVID HUAMAN LIZONDE 63.00
45 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 61.00
46 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MISAEL QUISPE SOPANTA 61.00
47 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA DAVID HUAMAN LIZONDE 60.00
48 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 59.00
49 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA NILO ROJAS CCORISONCCO 59.00
50 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MISAEL QUISPE SOPANTA 57.00
51 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA NILO ROJAS CCORISONCCO 57.00
52 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA EVER OSCCO CONTRERAS 56.00
53 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA NILO ROJAS CCORISONCCO 56.00
54 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA DAVID HUAMAN LIZONDE 55.00
55 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MISAEL QUISPE SOPANTA 55.00
56 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA DAVID HUAMAN LIZONDE 54.00
57 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 54.00
58 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 53.00
59 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA EVER OSCCO CONTRERAS 53.00
60 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MISAEL QUISPE SOPANTA 52.00
61 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MISAEL QUISPE SOPANTA 52.00
62 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 49.00
63 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA MISAEL QUISPE SOPANTA 50.00
64 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 45.00
65 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA EVER OSCCO CONTRERAS 49.00
66 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 43.00
67 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA WALTER VILCHEZ ALVAREZ 48.00
68 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 42.00
69 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 42.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 30X30

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-109


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 725.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 725.00

2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 63.00 PARA PURGA DE HIDRANTE SANTOS OSCCO QUISPE 662.00

3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 PARA PURGA DE HIDRANTE HUAMAN GONZALES, LEONCIO 657.00

4 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA PURGA DE HIDRANTE HUAMAN GONZALES, LEONCIO 654.00

5 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PURGA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 652.00

6 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 PARA PURGA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 642.00

7 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PURGA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 640.00

8 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA PURGA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 634.00

9 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA PURGA DE HIDRANTE WALTER VILCHEZ ALVAREZ 631.00

10 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA PURGA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 625.00

11 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA PURGA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 622.00

12 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA PURGA DE HIDRANTE SANTOS OSCCO QUISPE 620.00

13 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 618.00

14 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 614.00

15 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 611.00

16 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 607.00

17 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 608.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 725.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 121.00 SALDO FINAL DE MES 604.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 50X50

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-110


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 53.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 53.00

2 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 47.00
3 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 41.00
4 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 11.00 PARA HIDRANTES SANTOS OSCCO QUISPE 30.00
5 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 27.00
6 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 11.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 16.00
7 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 15.00
8 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 14.00
9 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA HIDRANTES WALTER VILCHEZ ALVAREZ 13.00
10 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 9.00
11 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 5.00
12 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 3.00
13 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 53.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 53.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TAPA METALICA DE 70X90

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-111


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00

2 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 17.00

3 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 13.00

4 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 9.00

5 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 7.00

6 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 3.00

6 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 21.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 80X80

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-112


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 PARA CAJA DE CONTROL YOBER ESLACHIN CONTRERAS 0.00
0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA METALICA DE 1mx1m

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-113


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 29/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA CAJA DE CONTROL DAVID HUAMAN LIZONDE 6.00

3 30/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA CAJA DE CONTROL DAVID HUAMAN LIZONDE 4.00

4 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 NICOLAS ALVAREZ PAUCAR 2.00

5 25/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 LEONCIO HUAMAN GONZALES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE COMPUERTA

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-114


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

2 04/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 9.00

3 10/10/22 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00

4 18/10/22 4.00 PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 3.00

5 27/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 11.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TRIPODE METALICO PARA ASPERSOR

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-115


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-115
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 259.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 259.00

2 14/10/22 UNIDAD 8.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 251.00

3 15/10/22 UNIDAD 8.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 243.00

4 17/10/22 UNIDAD 8.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 235.00

5 18/10/22 UNIDAD 3.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 232.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 259.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 27.00 SALDO FINAL DE MES 232.00
INSUMO: TUBOS GALBANIZADO 3/4 2X3mm x6.4mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-116


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 260.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 260.00

2 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 252.00

3 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 250.00

4 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 242.00

5 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PRUEBA HIDRAHULICA EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 239.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 260.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 21.00 SALDO FINAL DE MES 239.00

INSUMO: TUBO PVC-U 75X3.6mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-117


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 276.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 276.00

2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 11.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 265.00

3 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 259.00

4 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 257.00

5 09/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE HIDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 255.00

6 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION DE RAMALES ELISEO MALLMA CARTOLIN 247.00

7 14/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE RAMALES GREGORIO QUINTANA MERINO 242.00

8 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 241.00

9 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBO ELISEO MALLMA CARTOLIN 238.00

10 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBO EDGAR MERINO HUACHUILCA 240.00

11 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 228.00

12 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 232.00

13 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 226.00

14 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 227.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 276.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 64.00 SALDO FINAL DE MES 212.00
INSUMO: TUBO PVC-U 90X2.2mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-118


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 149.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 149.00

2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 40.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 109.00

3 19/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 103.00

4 26/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 14.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 89.00

5 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 88.00

6 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CAMARA DE CONTROL ELISEO MALLMA CARTOLIN 87.00

08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 86.00

09/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 70.00

7 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 69.00

8 14/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE SAJA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 67.00

9 14/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARCHADO DE TUBERIA ROTA ELISEO MALLMA CARTOLIN 65.00

10 16/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 58.00

11 18/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL GREGORIO QUINTANA MERINO 51.00

12 18/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL GREGORIO QUINTANA MERINO 44.00

13 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 43.00

14 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 EVER OSCCO CONTRERAS 42.00

15 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 41.00

16 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 40.00

17 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 39.00

18 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 SANTOS VARGAS YAURIS 33.00

19 19/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 32.00

20 22/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 31.00

21 22/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 30.00

22 23/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 29.00

23 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 28.00

24 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 SANTOS OSCCO QUISPE 27.00

25 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 20.00

26 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 25.00

27 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 18.00

28 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 23.00

29 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 149.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 138.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: TUBO PVC-U 63X2.3mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-119


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1219.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1219.00

2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 120.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1099.00

3 16/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1089.00

4 19/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1087.00

5 25/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 14.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1073.00
6 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1071.00
2.00
7 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1068.00
3.00
8 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1066.00
2.00
9 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1064.00
2.00
10 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1063.00
1.00
11 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1060.00
12 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1059.00
13 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS VILCHEZ ALVAREZ WALTHER 1055.00
4.00
14 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1054.00
1.00
15 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1053.00
1.00
16 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 4 NILO ROJAS CCORISONCCO 1052.00
1.00
17 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1051.00
1.00
18 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1050.00
1.00
19 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1040.00
10.00
20 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1039.00
1.00
21 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1037.00
2.00
22 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1032.00
5.00
23 04/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1022.00
10.00
24 21/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1021.00
1.00
25 22/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 4 DAVID CCORIMANYA ROJAS 1015.00
6.00
26 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 2 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 1014.00
1.00
27 27/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1013.00
1.00
28 28/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 CAMARA 5 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1006.00
7.00
29 29/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 ENTUVADO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 1005.00
1.00
30 30/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 ENTUVADO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 1004.00
1.00
31 30/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 ENTUVADO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 1003.00
1.00
32 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 LAGUANA FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 983.00

33 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS 982.00

34 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 972.00

35 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 971.00

36 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 970.00

37 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 969.00

38 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 967.00

39 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 966.00

40 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 965.00

36 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 955.00

37 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 951.00

38 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 950.00

39 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 941.00

40 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 940.00

41 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 938.00

42 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 928.00

43 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 13.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 915.00

44 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 910.00

45 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 CAMARA DE CARGA 8 SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 893.00

46 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 875.00
47 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 868.00

48 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 850.00

49 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 FERNANDO PAUCAR SOPANTA 846.00

50 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 22.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 824.00

51 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 814.00

52 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 804.00

53 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 803.00

54 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 793.00

55 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 778.00

56 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 777.00

57 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 767.00

58 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 761.00

59 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 757.00

60 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 747.00

61 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 735.00

62 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 734.00

63 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 733.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1219.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 486.00 SALDO FINAL DE MES 733.00

INSUMO: TUBO PVC-O 90 X2.2mm (BLANCO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-120


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 142.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 142.00

2 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 141.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 140.00
4 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CAMARA DE CONTROL CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 139.00
5 23/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 134.00
6 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 133.00
7 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 132.00
8 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 123.00
9 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 113.00
10 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 109.00
11 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 99.00
12 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 DAVID CORIMANYA 96.00
13 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 94.00
14 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 91.00
15 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 88.00
16 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 86.00
17 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 84.00
18 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 82.00
19 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 79.00
20 29/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 78.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 142.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 64.00 SALDO FINAL DE MES 78.00
INSUMO: TUBO PVC-U 140 X5.1mm
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-121


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 661.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 661.00

2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 660.00
3 24/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 6 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 650.00
4 24/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 640.00
5 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 633.00
6 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 623.00
7 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 DAVID CORIMANYA 622.00
8 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 621.00
9 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 620.00
10 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 620.00
11 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 618.00
12 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 619.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 661.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 45.00 SALDO FINAL DE MES 616.00

INSUMO: TUBO PVC-O 110 X2.4mm (BLANCO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-122


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 31.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 31.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 27.00

3 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 23.00

4 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 31.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: TUBO PVC-U 160 X5.8mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-123


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 280.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 280.00
2 11/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 32.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 248.00
3 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION PARA MATRIZ DE AGUA ELISEO MALLMA CARTOLIN 240.00
4 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION DE MATRIZ ELISEO MALLMA CARTOLIN 232.00
5 19/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 231.00
6 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION DE MATRIZ ELISEO MALLMA CARTOLIN 223.00
7 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 222.00
8 19/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 221.00
9 21/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 220.00
10 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 218.00
11 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 217.00
12 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 215.00
13 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 213.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 280.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 67.00 SALDO FINAL DE MES 213.00

INSUMO: TUBO PVC-U 200X7.3mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-124


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

2 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA FELIX MAUCALLE PICHIHUA 7.00
3 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA FELIX MAUCALLE PICHIHUA 5.00
4 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: TUBO PVC-U 48mm X1 1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-125


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe falta
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2038.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2038.00

2 16/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 120.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1918.00

3 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1908.00

4 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 7.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1901.00

5 25/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 18.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1883.00
6 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 18.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1865.00

7 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 1864.00

8 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 1863.00

9 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 1862.00

10 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1861.00

11 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 1859.00

12 16/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENTUBADO DE SAJA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 1854.00

13 20/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 1842.00

14 21/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 1830.00

15 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1828.00

16 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE RAMAL ALFREDO CARHUAS PALOMINO 1824.00
17 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1823.00

18 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1822.00
ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4
19 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 EVER OSCCO CONTRERAS 1821.00
ENTUBADO DE SAJA CAMARA 3
20 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 1820.00
ENTUBADO DE SAJA CAMARA 4
21 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1815.00

22 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1813.00
INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4
23 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1806.00
CONTACTO CON AGUA EN SANJA CAMARA 4
24 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1805.00

25 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1804.00

26 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1803.00
INSTALACION DE TUBOS
27 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1802.00
1.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
28 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1801.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
29 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1798.00
3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER
30 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1797.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
31 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1796.00
1.00 QUISPE PEREZ, SIMEON
32 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1794.00
2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER
33 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1791.00
3.00 OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS
34 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 1789.00
2.00
35 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1785.00
4.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA
36 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1782.00
3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
37 08/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1781.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
38 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 1774.00
7.00
39 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1773.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
40 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1771.00
2.00 FREDY MAUCALLE PICHIHUA
41 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1770.00
1.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA
42 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1769.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
43 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1767.00
2.00 RODRIGUEZ PAUCAR, EVER
44 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1764.00
3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER
45 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 1763.00
1.00
46 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1761.00
2.00 DAVID HUAMAN LIZONDE
47 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1760.00
1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO
48 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1759.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
49 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1756.00
3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
50 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1754.00
2.00 INSTALACION DE TUBOS MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS
51 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1753.00
1.00 QUISPE VILCHEZ, DAMIAN
52 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1752.00
1.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO
53 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1751.00
1.00
54 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1750.00
1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
55 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1749.00
1.00 QUISPE VILCHEZ, DAMIAN
56 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1748.00
1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO
57 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 1747.00
1.00
58 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1746.00
1.00 OSCCO CONTRERAS, EVER
59 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1745.00
1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE
60 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 1744.00

61 24/08/22 UNIDAD º WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1734.00

62 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 1726.00

63 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1725.00


1.00 ALFREDO CARHUAS PALOMINO
64 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 INSTALACION DE TUBOS 1724.00
1.00 ALFREDO CARHUAS PALOMINO
65 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 OSCCO CONTRERAS, EVER 1723.00
INSTALACION DE TUBOS
66 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS SAUL PAUCAR PALOMINO 1722.00

67 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1718.00

68 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 1714.00
INSTALACION DE TUBOS
69 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1712.00

70 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 INSTALACION DE TUBOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 1697.00

71 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 OSCCO CONTRERAS, EVER 1694.00
INSTALACION DE TUBOS
72 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 1688.00

73 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 NILO ROJAS CCORISONCCO 1684.00
INSTALACION DE TUBOS
74 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS NICOLAS ALVARES PAUCAR 1683.00

75 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 1680.00
INSTALACION DE TUBOS
76 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 13.00 INSTALACION DE TUBOS MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 1667.00

77 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 1663.00


INSTALACION DE TUBOS EVER OSCCO CONTRERAS
78 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS NICOLAS ALVARES PAUCAR 1653.00

79 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 EVER OSCCO CONTRERAS 1651.00
INSTALACION DE TUBOS
80 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS 1641.00
NILO ROJAS CCORISONCCO
81 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 NILO ROJAS CCORISONCCO 1639.00
INSTALACION DE TUBOS
82 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MISAEL QUISPE SOPANTA 1638.00

83 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS NILO ROJAS CCORISONCCO 1636.00

84 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1635.00

85 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1634.00
INSTALACION DE TUBOS
86 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS 1629.00
EVER OSCCO CONTRERAS
87 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1623.00
INSTALACION DE TUBOS
88 09/05/45 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS NILO ROJAS CCORISONCCO 1621.00

89 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 1618.00


INSTALACION DE TUBOS MISAEL QUISPE SOPANTA
90 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1612.00

91 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 EVER OSCCO CONTRERAS 1602.00
INSTALACION DE TUBOS
92 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS 1596.00
TEODORO AGUILAR BALTAZAR
93 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1590.00
INSTALACION DE TUBOS
94 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1589.00

95 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 1586.00


INSTALACION DE TUBOS FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA
96 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1576.00

97 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1572.00
INSTALACION DE TUBOS
98 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MISAEL QUISPE SOPANTA 1571.00

99 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 EVER OSCCO CONTRERAS 1569.00
INSTALACION DE TUBOS
100 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS EVER OSCCO CONTRERAS 1568.00

101 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 1553.00


INSTALACION DE TUBOS SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN
102 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 1552.00

103 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MISAEL QUISPE SOPANTA 1551.00

104 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 1549.00

105 19/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1548.00

106 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1538.00

107 22/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1518.00

108 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MEDINO 1517.00

109 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1511.00

110 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1510.00

111 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1508.00

112 24/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAJA DE HIDRANTE JAMES MOLINA SANCHES 1507.00

113 24/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1503.00

114 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1502.00

115 27/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAJA DE HIDRANTE GREGORIO QUINTANA MERINO 1500.00

116 28/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1499.00

117 29/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1498.00

118 30/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 1497.00

119 10/1/2022 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1488.00

120 10/1/2022 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FRLIX MAUCALLE 1478.00

121 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 24.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1454.00

122 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00 LAGUANA FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1404.00

123 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 6 WIBER QUISPE HUAMAN 1400.00

124 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1397.00

125 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 1 TEODORO AGUILAR 1387.00

126 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1357.00

127 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1337.00

128 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1317.00

129 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 1315.00

130 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1311.00

131 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 1301.00

132 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1281.00
133 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 1261.00

134 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1231.00

135 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1221.00

136 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1219.00

137 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1217.00

138 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1216.00

139 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1206.00

140 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 1202.00

141 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1182.00

142 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 1181.00

143 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 1176.00

144 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 13.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 1163.00

145 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMAR DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1159.00

146 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 27.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1132.00

147 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1112.00

148 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1102.00

149 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1082.00

150 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1072.00

151 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 1068.00

152 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1048.00

153 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 1047.00

154 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 8 ANTONI PEREZ PAUCAR 1042.00

155 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 1022.00

156 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 992.00

157 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 982.00

158 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 977.00

159 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 WILVER QUISPE 976.00

160 29/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA DE CARAGA 7 CRISTIAN HUAMAN 956.00

161 29/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 955.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2038.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1083.00 SALDO FINAL DE MES 955.00

INSUMO: TUBO PVC-U S13.3 F2.5 PN7.5 110X4.0 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-126


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNID 147.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 147.00

2 11/05/22 UNID ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 97.00

3 18/05/22 UNID ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 92.00

4 26/05/22 UNID ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 88.00

5 13/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUBADO DE SAJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 87.00

6 14/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 ENTUBADO DE SAJA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 72.00

7 15/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 65.00

8 16/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 59.00

9 23/07/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 INSTALACION DE MATRIZ ELISEO MALLMA CARTOLIN 50.00

10 01/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 49.00

11 01/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.00
12 02/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 47.00

13 03/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 46.00

14 03/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 45.00

15 18/08/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE MATRIZ RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 44.00

16 01/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 41.00

17 02/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 38.00

18 03/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 35.00

19 05/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 32.00

20 06/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 29.00

21 07/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 26.00

22 08/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 23.00

23 09/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 20.00

24 10/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 17.00

25 12/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 14.00

26 13/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 11.00

27 14/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ ROJAS CCORISONCCO, NILO 8.00

28 15/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE MATRIZ RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 4.00

29 16/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE MATRIZ MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1.00

30 20/09/22 UNID WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 147.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 147.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TUBO PVC-U S13.3 F2.5 B1 PN7.5 160X 7.5 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-127


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 246.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 246.00

7 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 245.00

8 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 ALIPIO OSCCO TITO 243.00

9 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 237.00

10 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 CAMARA DE CARGA 7 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 231.00

11 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 225.00

12 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 CAMARA DE CARGA 3 ALIPIO OSCCO TITO 219.00

13 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 216.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 246.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 216.00

INSUMO: TUBERIA PVC -U 105mm 4" DS-CL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-128


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 25.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25.00

2 15/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARGA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 24.00

3 16/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARGA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 23.00

4 17/09/22 UNIDAD 9.00 INSTALCION EN CAMARA DE CARGA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 15.00

4 19/09/22 UNIDAD 14.00 INSTALCION EN CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TUBO PVC-U S13.3 F2.5 PN7.5 90X 3.3 mm
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-129


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
UNIDAD 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TUBO PVC-O -355 C=2.0 PN8 160X 3.5 mm (BLANCO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-130


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 206.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 206.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 206.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 206.00

INSUMO: TUBO PVC-U PN10 63X3.0 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-131


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 170.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 170.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037655 9.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 161.00

3 31/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037655 12.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 149.00

4 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 148.00

5 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 PARA INSTALACION DE MECHA EVER OSCCO CONTRERAS 147.00

6 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 15.00 ENTUBADO DE IDRANTE BRAYAN YAURIS SANCHEZ 132.00

7 15/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 ENTUBADO DE SAJA EVER OSCCO CONTRERAS 126.00

8 20/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 12.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 114.00

9 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 7.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 107.00

10 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 5.00 INSTALACION DE RAMAL ELISEO MALLMA CARTOLIN 102.00

11 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 10.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 92.00

12 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 82.00

13 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 81.00

14 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 80.00

15 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 6.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 74.00

16 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 70.00

17 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 10.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 60.00

18 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 12.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 48.00

19 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 47.00

20 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 4575477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 46.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 170.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 124.00 SALDO FINAL DE MES 46.00
INSUMO: TUBO PVC 105mm x4" DS CL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-132


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 25.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25.00

2 19/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 24.00

3 20/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 23.00

4 23/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 22.00

5 23/09/22 UNIDAD 3.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 20.00

6 03/10/22 UNIDAD 1.00 LAGUANA FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 21.00

7 06/10/22 UNIDAD 2.00 PUISO PUISO 18.00

8 10/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 20.00

9 12/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 16.00

10 14/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 17.00

11 21/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 15.00

12 22/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 14.00

13 26/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 14.00

14 26/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 12.00

15 27/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 13.00

16 28/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00

17 28/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TUBO PVC-U 75X2.8 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-133


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 35.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 35.00

2 07/09/22 UNIDAD 7.00 INSTALICION EN CAMARA 3 SANTOS VARGAS YAURIS 28.00

3 17/10/22 UNIDAD 8.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 20.00

4 18/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 18.00

5 20/10/22 UNIDAD 10.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 8.00

6 21/10/22 UNIDAD 5.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 3.00

7 21/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 1.00

8 22/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 35.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 35.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO PVC-U 110X90°

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-134


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: LLAVE DE VALVULA DE 6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-135


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 26/10/22 1.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ALAMBRE N° 8

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-136


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 KG 20.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

7 09/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 18.00

8 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 15.00

9 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 13.00

10 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 12.00

11 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 11.00

12 19/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 9.00

13 24/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WALTER RAMIREZ ANDRADA 8.00

14 29/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 ENCOFRADO DE CAMARA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA METALICA 60X60

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-137


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

2 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 YUBER ESLACHIN CONTRERAS 17.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TAPAS EN CRP HUAMAN GONZALES, LEONCIO 16.00

4 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 19.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: FIERRO 3/8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-138


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 84.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 84.00

2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS DAVID HUAMAN LIZONDE 83.00
1.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 81.00
2.00
4 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00 HABILITACION DE ACERO PARA SEDIMENTADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 43.00

5 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS DAVID HUAMAN LIZONDE 80.00

6 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 38.00

7 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS DAVID HUAMAN LIZONDE 75.00

8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 33.00

9 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA LAS CAMARAS DAVID HUAMAN LIZONDE 70.00

10 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA SEDIMENTADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 28.00

11 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA SEDIMENTADOR 65.00
ELISEO MALLMA CARTOLIN
12 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA SEDIMENTADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 23.00

13 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 HABILITACION DE ACERO PARA SEDIMENTADOR ELISEO MALLMA CARTOLIN 60.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 84.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 84.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ALAMBRE N° 16 NEGRO RECOCIDO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-139


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 KG 100.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 100.00

2 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 98.00

3 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 95.00

4 11/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 94.00

5 12/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 93.00

6 12/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 92.00

7 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 90.00

8 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 89.00

9 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 88.00

10 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAVIER QUISPE SOPANTA 86.00

11 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 82.00

12 22/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 81.00

13 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 76.00

14 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 PARA AMARRE DE FIERRO ELISEO MALLMA CARTOLIN 71.00

15 01/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 14.00 PARA AMARRE DE FIERRO ELISEO MALLMA CARTOLIN 57.00

16 02/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 10.00 PARA AMARRE DE FIERRO OSCCO CONTRERAS, EVER 47.00

17 03/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735480 15.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 32.00

18 05/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 24.00

19 06/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 PARA AMARRE DE FIERRO ELISEO MALLMA CARTOLIN 9.00

20 07/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MANGUERA NEGRA 1" (USADAS)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-140


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1.00

1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MANGUERA NEGRA 2" (USADA)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-141


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

1 31/12/19 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES -1.00

INSUMO: MANGUERA NEGRA 3" (USADA)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-142


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: BRIDA PVC-U 150.SHC.80 DE 3"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-143


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 08/09/22 UNIDAD 4.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 2.00
INSUMO: BRIDA PVC-U 150.SHC.80 DE 8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-144


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 4.00
4.00
4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: BRIDA 160mmx6"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-145


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 NILO ROJAS CCORISONCCO 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TEE PVC-U PN16 DE 75mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-146


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 18/05/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 2.00

3 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TEE PVC-U PN16 DE 63mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-147


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 18/05/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 3.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1.00

4 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO 90°X 2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-148


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELO MAUCALLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ANILLO PVC-U DE 110 X75


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-149


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

UNIDAD 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: BRIDA PVC-U DN180 PN10 D200 DE 9"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-150


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
UNIDAD 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BRIDA PVC-U 150.SCH.80 DE 4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-151


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO DE 45° 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-152


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1.00
3 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES NICOLAS ALVARES PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO DE 90° 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-152


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 675.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 675.00

2 05/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 673.00

3 05/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 672.00

4 06/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 671.00

5 10/10/22 UNIDAD 8.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 663.00

6 11/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 661.00

7 12/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 658.00

8 15/10/22 UNIDAD 13.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 645.00

9 19/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 644.00

10 19/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 642.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 675.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 33.00 SALDO FINAL DE MES 642.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION ROSCA 2"a 1 1/2"(63-48)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-153


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 51.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 51.00


2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 50.00

3 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 46.00

4 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 45.00

5 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 43.00

6 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE PEREZ, SIMEON 42.00

7 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 39.00

8 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 38.00

9 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 37.00

10 08/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 36.00

11 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 34.00

12 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 33.00

13 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 32.00

14 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 31.00

15 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 14.00

16 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 9.00

17 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 4.00

18 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 1.00

19 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 51.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 51.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO 90° X 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-154


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 227.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 227.00


2 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 226.00
3 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 225.00
4 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 223.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 227.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 223.00

INSUMO: REDUCCION 110X1/2 (4"a 1/2") (110-48)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-155


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: UNION PVC-U 160

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-156


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: UNION PVC-U 110(4")

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-157


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: REDUCCION BUJE 160X140

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-158


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U DE 45° 110X225

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-159


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 18/05/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: UNION A PRESION DE PVC-U 45° X 8"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-160


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 01/10/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00 INSTACION DE CONEXIONES EN CAMARA 7 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION A PRESION DE PVC-U 45° 160X 7.7 mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-161


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° 3X3.0 mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-162


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00


2 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° X2" (63X 2.25)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-163


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

01/09/22 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 12.00

02/09/22 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 8.00

03/09/22 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 4.00

05/09/22 4.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° X4" (63X2.25)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-164


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 01/09/22 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 3.00

3 02/09/22 3.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 45° X 2" (75X2.25)

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-165


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

2 01/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 8.00

3 02/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 7.00

4 03/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 6.00

5 05/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 5.00

6 06/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: CODO PVC-U 63X90 DE 2"

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-166


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00


TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: BUJE DE 110

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-167


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION PVC-U (63X48mm ) 60mmx1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-168


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 85.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 85.00

2 18/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 79.00
3 24/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 75.00

4 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES BRAYAN YAURIS SANCHEZ 74.00

5 06/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 73.00

6 16/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 72.00

7 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 71.00
8 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 70.00

9 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CONEXIONES DE RED DE DISTRIBUCION CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 69.00
10 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 68.00

11 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 67.00
12 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 65.00

13 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 64.00

14 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 62.00
15 27/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 61.00

16 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 58.00

17 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 57.00

18 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 55.00

19 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 52.00

20 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.00

21 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 44.00

22 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 43.00

23 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 42.00

24 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 37.00

25 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 36.00

26 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 32.00

27 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 31.00

28 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 NILO ROJAS CCORISONCCO 29.00

29 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 28.00

30 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 2 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 27.00

31 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 26.00

32 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 25.00

33 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 22.00
34 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 20.00

35 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 18.00

36 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 DAVID HUAMAN LIZONDE 17.00

37 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 16.00

38 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 15.00

39 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 14.00

40 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 2 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 11.00

41 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 10.00

42 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 8.00

43 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 6.00

44 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00

45 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 3.00

46 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00

47 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 85.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 84.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION PVC-U (110X4.0mm)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-169


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION ROSCA PVC PR 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-170


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 37.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 37.00

2 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 35.00

3 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 34.00

4 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 28.00

5 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 26.00

6 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 21.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 37.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 21.00

INSUMO: UNION A PRESION PVC-U 48mm 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-171


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 26.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 26.00
2 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 25.00
3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 21.00
4 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 18.00
5 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 2 NILO ROJAS CCORISONCCO 17.00
6 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 15.00
7 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 12.00
8 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 10.00
9 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 6.00
10 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 4.00
11 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 26.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VALVULA TIPO BOLA 48 MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-172


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2.00

3 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 1.00

4 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE HIDRANTE EN CAMARA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TEE MANGUERA ASPERSOR DN40 PP-H PN16 DE 60mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-173


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TEE MANGUERA ASPERSOR DN50 PP-H PN10 DE 63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-174


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 26/10/22 UNIDAD 2.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: DN50PP-H PN16 DE 63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-175


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: DN40PP-H PN10 DE 50mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-176


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00
2 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: PN16 PP 32mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-177


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: BALDE CHEMA LIQUIDO


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-178
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: PN16 PP 32mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-179


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: PROBETA PARA CONCRETO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-180


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

2 19/10/22 UNIDAD 2.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO GALVANIZADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-181


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 19/10/22 UNIDAD 2.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO ADAPTADOR 63mmX2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-182


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 12.00

3 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 10.00

4 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 9.00

5 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 8.00

6 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 7.00

7 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 DEVOLUCION MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 3.00

8 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 2.00

9 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1.00

10 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADOR 90mmX4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-183


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: LLAVE DE PASO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-184


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

1 18/10/22 UNIDAD 9.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 HABILITACION PARA INSTALCION EN CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ROLLO DE PLASTICO (USADO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-185


ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO C-185
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 METROS 30.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 30.00

2 08/07/22 METROS WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA TAPAR CEMENTO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 24.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 24.00

INSUMO: COMBA (USADAS)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-186


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

1 31/12/19 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN EL ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ARMAZON DE BUGGY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-187


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CODO DE PVC-U 140X45°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-188


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 24/10/22 UNIDAD 3.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CODO DE PVC-U 140X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-189


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 DAVID CORIMANYA 5.00

3 26/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: UNION 140X6"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-190


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: ADPATADOR CON ROSCA 168mmx 6"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-191


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: PVC-U PN16 140


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-192


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 9.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: PERNOS DE ANCLAJE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-193


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 50.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00
INSUMO: CILINDRO CHEMA DE 50 GALONES
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-194


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: VALVULA DE AIRE 2" DOBLE EFECTO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-195


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 161.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 161.00

2 01/09/22 23.00 CAMARA DE CARGA 1 QUISPE SOPANTA, MISAEL 138.00

3 02/09/22 24.00 CAMARA DE CARGA 2 ROJAS CCORISONCCO, NILO 114.00

4 03/09/22 23.00 CAMARA DE CARGA 3 HUAMAN LISONDE, DAVID 91.00

5 05/09/22 24.00 CAMARA DE CARGA 4 HUAMAN GONZALES, LEONCIO 67.00

6 06/09/22 23.00 CAMARA DE CARGA 4 MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 44.00

7 07/09/22 24.00 CAMARA DE CARGA 6 OSCCO CONTRERAS, EVER 20.00

8 10/09/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCAYLLE 19.00

9 03/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 17.00

10 05/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 16.00

11 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 15.00

12 27/10/22 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 13.00

13 29/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 161.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 150.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: LLAVE MARIPOSA SIN BRIDA 2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-196


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00
2 13/09/22 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 18.00
3 05/10/22 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 17.00
4 17/09/22 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: UNION PVC-U DE 7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-197


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: UNION PVC-U DE 6"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-198


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DEPVC-U CLASE 10 160X90mm DN 160mmX75


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-199
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DEPVC-U CLASE 10 90X75mm DN 90mmX75 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-200


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00
2 15/10/22 1.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 9.00
3 18/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 7.00
4 18/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 5.00
5 20/10/22 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 3.00
6 20/10/22 2.00 CAMARA CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1.00
7 21/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: REDUCCION A PRESION DEPVC-U CLASE 10 140X110mm DN 140mmX110mm
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-201


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00
2 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 2.00
3 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR PVC-U 4X2 IN DN 110mmX63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-202


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 27.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 27.00

2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 26.00

3 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 FERNADO PAUCAR PALOMINO 25.00

4 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 22.00

5 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 24.00

6 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA DE PCV-U 4X2 IN SAP 110mmX1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-203


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00
2 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA DE PCV-U 4X2 CLASE 15 DN 140mmX1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-204


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 25.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25.00

2 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 21.00

3 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 23.00

INSUMO: REDUCCION CON ROSCA DE PCV-U 64X2 DN 110mmX75mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-205


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

2 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00

3 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR DE PCV-U 6X3 DN 160mmX 90mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-206


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00
2 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1.00
3 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR DE PCV-U 6X4 DN 160mmX110mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-207


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

2 19/07/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 INSTALACION DE MATRIZ ALFREDO CARHUAS PALOMINO 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 9.00
INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1 1/2"IN DN 1/2 X3
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-208


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 325.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 325.00

2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 324.00

3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 319.00

4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 309.00

5 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 307.00

6 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 CAMARA 4 MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 292.00

7 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 280.00

8 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 2 NILO ROJAS CCORISONCCO 274.00

9 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 273.00

10 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 272.00

11 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 265.00

12 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LISONDE 264.00

13 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 260.00

14 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 257.00

15 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 256.00

16 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 255.00

17 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 254.00

18 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 252.00

19 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 251.00

20 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 19.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 232.00

21 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DEVOLUCION FERNANDO PAUCAR MALLQUI 231.00

22 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 230.00

23 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 224.00

24 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 204.00

25 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 201.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 325.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 124.00 SALDO FINAL DE MES 201.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1X1 IN DN 1X0.65mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-209


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00
01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 6.00
06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 5.00
06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 4.00
07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LISONDE 3.00
12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1.00
16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1 1/2" X6 IN DN 1 1/2x6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-210


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 354.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 354.00

2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CAGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 353.00

3 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 350.00
4 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 348.00

5 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 346.00

6 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 344.00

7 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 343.00

8 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 342.00

9 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 340.00

10 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 336.00

11 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 332.00

12 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 326.00

13 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 317.00

14 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 27.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 290.00

15 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 288.00

16 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 287.00

17 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 283.00

18 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 280.00

19 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 278.00

20 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 272.00

21 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 270.00

22 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 268.00

23 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 266.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 283.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 17.00 SALDO FINAL DE MES 266.00

INSUMO: NIPLE CON ROSCA DE PVC-U 2X20 DN 2X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-211


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 195.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 195.00

2 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 194.00

3 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 192.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 195.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 193.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 2X6 IN DN 2X6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-212


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 164.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 164.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 164.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 164.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 3X3 DN 3X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-213


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 31.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 31.00

2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 29.00

3 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 26.00

4 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 25.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 31.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 25.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 3X4 1/2 IN DN 4X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-214


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

2 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 8.00
INSUMO: NIPLE DE PVC-U 3X8 DN 3X8
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-215


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 18.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 18.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 4X8 IN DN 4X8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-216


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 33.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 33.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 33.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 75mmX1m DN 2 1/2 X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-217


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 29.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 29.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 29.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 29.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 75mmX15cm DN 2 1/2X6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-218


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 29.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 29.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 29.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 29.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U 1X40cm DN 2X 0.65 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-219


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 31.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 31.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 31.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 31.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U SAP 3X20 DN 3X6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-220


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 11.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 11.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: NIPLE DE PVC-U SAP 4X20 IN DN 4X3


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-221


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 33.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 33.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 33.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 33.00
INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"X90
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-222


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 40.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 40.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 1/2 X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-223


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 43.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 43.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 43.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 43.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-224


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 194.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 194.00

2 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 190.00

3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 184.00

4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 183.00

5 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 181.00

6 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 180.00

7 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 176.00

8 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 175.00

9 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 173.00

10 22/09/22 UNIDAD 55.00 ALMACEN SALINAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 249.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 22.00 SALDO FINAL DE MES 227.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 X90°


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-225


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 30.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 30.00


2 01/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA DISTRIBUCION DE MECHA YAURIS SANCHEZ, BRAYAN 29.00
3 01/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 23.00

4 01/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 OSCCO CONTRERAS, EVER 22.00
5 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 20.00

6 04/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 QUISPE PEREZ, SIMEON 19.00
7 05/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 QUISPE PEREZ, SIMEON 18.00

8 05/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 17.00

9 11/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 16.00

10 24/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 HUAMAN GONZALES, LEONCIO 16.00

10 22/09/22 UNIDAD 14.00 WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 HUAMAN GONZALES, LEONCIO 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 44.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 28.00

INSUMO: CODO CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2 X90°


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-226


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 389.00 DAVID QUISPE GONZALES 31185073 389.00
2 07/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA DISTRIBUCION DE MECHA EVER OSCCO CONTRERAS 387.00

3 16/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 386.00
4 22/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 384.00

5 23/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 383.00
6 25/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 381.00

7 26/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 380.00
8 26/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 376.00

9 27/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 374.00
10 27/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 370.00

11 27/07/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 372.00
12 02/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 360.00

13 05/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 362.00
14 07/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 358.00

15 07/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 354.00
16 08/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 357.00

17 08/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 339.00
18 10/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 353.00

19 10/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 329.00

20 13/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 350.00

21 13/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 11.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 318.00

22 15/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 349.00

23 16/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARGA 2 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 313.00

24 16/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION EN CAMARA DE CARGA 2 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 347.00

25 16/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 303.00

26 16/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 344.00

27 17/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 301.00

28 17/09/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 301.00

28 22/09/22 UNIDAD 405.00 ALMACEN SALINAS WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 342.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 794.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 122.00 SALDO FINAL DE MES 672.00

INSUMO: CANASTILLA PVC-U 2 1/2 IN DN 75mm x63mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-227


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

2 04/10/22 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U 2 DN 63mm x48 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-228


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

2 26/10/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U 4 DN 110mm X 90 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-229


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 14.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 14.00

2 26/10/22 WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U 8x8 DN 250mmX200mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-230


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 34.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 34.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 34.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 34.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP 3 IN DN 90mm x75 mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-231


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP DE 6 IN DN 200mmX 160mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-232


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 15.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15.00

1 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA RETENER SOLIDOS EN CAMARA DE CARGA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP 8 IN DN 200mm x 160mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-233


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 16.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-U SAP CLASE 10 4X4 IN DN 140X110mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-234


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 20.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA DE ALUMINIO SAP DE 1 1 /2 IN DN 2 1 /2


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-235


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 52.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 52.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 52.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 52.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA SAP DE 1 IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-236


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 17.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 17.00
1 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 17.00 NILO ROJAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 17.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA TIPO BOLA DE 2" IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-237


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 161.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 161.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 25.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 136.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 161.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 136.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA DE 3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-238


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 13.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 13.00

2 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 12.00

3 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 7 MARCELO MAUCALLE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 13.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: VALVULA ESFERICA DE 4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-239


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC DE 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-240


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 258.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 258.00

2 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 257.00

3 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 251.00

4 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 246.00

5 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 245.00

6 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 240.00

7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 228.00

8 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 225.00

9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 218.00

10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 214.00

11 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 14.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 200.00

12 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 196.00

13 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 194.00

14 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 191.00

15 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 189.00

16 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 187.00

17 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 186.00

18 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 182.00
19 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 178.00

20 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 171.00

21 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 151.00

22 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 149.00

23 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 148.00

24 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 142.00

25 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 138.00

26 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 26.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 112.00

27 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 109.00

28 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 13.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 96.00

29 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 92.00

30 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 90.00

31 26/08/22 UNIDAD WLATER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 111.00

32 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 101.00

33 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 95.00

34 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 80.00

35 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 74.00

36 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00

37 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 36.00

38 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 32.00

39 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 22.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 258.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 258.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA PVC 1 1/2" DN 1 1/2 A 2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-241


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 165.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 165.00
2 08/08/19 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 117.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 48.00
3 14/10/22 15.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 33.00
4 14/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 30.00
5 26/10/22 30.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 165.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 165.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 2 1/2" DN 75mm x 2 1/2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-242


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 55.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 55.00

2 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 51.00

3 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 47.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 55.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 47.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 2 31/64 IN DN 63mm X2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-243


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 332.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 332.00

2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 330.00

3 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 329.00

4 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES FREDY MAUCALLE PICHIHUA 328.00

5 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 319.00

6 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 313.00

7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 310.00

8 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 308.00

9 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 307.00

10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 305.00

11 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 304.00

12 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 302.00

13 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 298.00

14 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 297.00

15 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 294.00

16 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 293.00

17 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 292.00

18 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 291.00

19 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 290.00

20 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 289.00

21 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 288.00

22 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 287.00

23 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 286.00

24 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 274.00

01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 273.00

25 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 263.00

26 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 251.00

27 04/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 239.00

28 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 229.00

29 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 217.00

30 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 205.00

31 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 195.00

32 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 183.00

33 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 173.00

34 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 161.00

35 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 151.00
36 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 11.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 140.00

37 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 130.00

38 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 120.00

39 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 110.00

40 19/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 100.00

41 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 90.00

42 21/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 80.00

43 22/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 70.00

44 23/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 60.00

45 24/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 50.00

46 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 40.00

47 27/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 39.00

48 28/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 38.00

49 29/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 37.00

50 30/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 36.00

51 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 34.00

52 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FERNANDO PAUCAR SOPANTA 31.00

53 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 29.00

54 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 28.00

55 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 26.00

56 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 24.00

57 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 23.00

58 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 22.00

59 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 21.00

60 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 19.00

61 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 13.00

62 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 11.00

63 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 5.00

64 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 3.00

65 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 332.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 332.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 4 21/64 IN DN 110mm x4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-244


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 88.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 88.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 88.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 88.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 2.5 IN DN 75mm x 3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-245


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 12.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 12.00
2 14/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 11.00
3 14/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 10.00
4 17/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 9.00
INSUMO: ADAPTADORCON ROSCA DE PVC - U 3 IN MACHO DN 90X3
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-246


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 96.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 96.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 89.00

3 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 87.00

4 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 86.00

5 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 76.00

6 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 75.00

7 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 72.00

8 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 LAGUNA PACPAPATA HUAMAN ALTAMIRANO ROQUE 70.00

9 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 68.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 96.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 28.00 SALDO FINAL DE MES 68.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC - U 200mm DN 200mm X8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-247


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 5.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"X2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-248


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 10.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00
INSUMO: BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE PVC 1 1/2" X1 IN DE 1 1/2 A 1
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-249


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 650.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 650.00

2 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 649.00

3 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACIONES NILO ROJAS 648.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 650.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 648.00

INSUMO: BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE PVC 1X 1/2 IN DE 2 1/2 A 2


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-250


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 56.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 56.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 56.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 56.00

INSUMO: BUSHING (BUJE) CON ROSCA DE PVC 2X 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-251


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 337.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 337.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 337.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 337.00

INSUMO: BUSHING (BUJE) PARA SOLDAR PVC 3"X2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-252


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00
2 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 INSTALACION EN CAMARA 7 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: CRUZETA PARA SOLDAR DE FIERRO 3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-253


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 15.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CRUZETA PARA SOLDAR DE FIERRO DUCTIL 4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-254


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CRUZ PARA SOLDAR DE PVC 1 1/2 IN CLASE 10 DN 1 1/2 "


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-255


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 53.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 53.00

2 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 49.00

3 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 44.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 53.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 44.00
INSUMO: CRUZETA PARA SOLDAR DE FIERRO 2"
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-256


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO DUCTIL 4 IN DN 110mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-257


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 31185073 1.00

1 11/07/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 31185073 1.00 INSTALACION EN CAMARA 4 MARCELO MAUCALLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VALVULA DE COMPUERTA DE FIERRO DUCTIL 6 IN DN 160mm PN 16


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-258


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 08/09/22 1.00 CAMARA 4 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 1.00

3 15/09/22 1.00 CAMARA 1 SANTOS OSCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPONES 110


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-259


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ZARANDA METALICA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-260


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: GALON DE ESMALTE SINTETICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-261


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 GALON 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ESCOBILLAS DE ACERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-262


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 23/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00 PARA LIJAR EL FIERRO JUAN HUAMAN ROJAS 0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: GALON DE CHEMA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-263


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: NIVEL DE MANO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-264


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ESCUADRA GRANDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-265


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: AMOLADORA STANLEY DE 7"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-266


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TRONZADORA STANLEY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-267


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: TALADRO STANLEY PEQUEÑO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-268


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: INFLADOR
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-269


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00
INSUMO: DISCO DE CORTE DE FIERRO DE 7 "
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-270


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CORTAR TUBO EN PUISO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 7.00

3 26/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 PARA CORTAR TUBO EN LLIUPAPUQUIO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 6.00

4 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PARA CORTAR TUBO EN LLIUPAPUQUIO SANTOS OSCCO QUISPE 4.00

5 30/08/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00 PARA CORTAR TUBO EN LLIUPAPUQUIO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

6 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA CORTAR TUBO EN LLIUPAPUQUIO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LUBRICANTES
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-271


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 02/08/22 GALONES DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00

3 02/08/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 3.00

4 04/08/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 3.00

07/09/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2.00

15/09/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CHEMA SEAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-272


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: PEGAMENTO PVC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-273


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 12/07/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA ENTUBADO SECTOR PUISO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 2.00

3 310/8/2022 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 1.00 PARA ENTUBADO SECTOR LLIUPAPUQUIO ROJAS CCORISONCCO, NILO 1.00

4 01/09/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA ENTUBADO SECTOR PUISO MALLMA CARTOLIN, ELISEO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PEGAMENTO PVC 1/4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-274


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

1 18/05/22 GALONES ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALEJANDRO MUÑOS GALINDO 1.00

1 26/07/22 GALONES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CLAVO SEMIUSADO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-275


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 KG 200.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 200.00

2 03/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 199.00

3 09/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 198.00

4 09/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 197.00

5 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 196.00

6 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 195.00

7 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 194.00

8 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 193.00

9 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 192.00

10 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS SANTOS OSCCO QUISPE 191.00

11 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 190.00

12 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 189.00

13 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 188.00

14 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 187.00

15 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 186.00

16 22/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 184.00

17 24/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WALTER RAMIREZ ANDRADA 183.00

18 24/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 182.00

19 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE PEREZ, SIMEON 181.00

20 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 180.00

21 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS 180.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 180.00
INSUMO: ACONDICIONADIOR GALON
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-276


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 GALONES 7.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: SIKA GALON


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-277


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 GALONES 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: YESO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-278


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 3.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00

2 07/09/22 1.00 TRAZO PARA APERTURA DE SANJA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.00

3 08/09/22 1.00 TRAZO PARA APERTURA DE SANJA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1.00

4 12/09/22 1.00 TRAZO PARA APERTURA DE SANJA MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ACEITE LUBRICANTEDE PVC 1 gal NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-279


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 07/06/22 UNIDAD 56.00 1129 ALTAMIRANO ASCUE BENJAMIN (RUC:10458195469) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 56.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 56.00 ENTUBADO DE IDRANTE ALFREDO CARHUAS PALOMINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 56.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 56.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 ACEROS AREQUIPA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-280


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 41.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 41.00
2 02/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 40.00
3 02/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 39.00
4 02/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE MISAEL QUISPE SOPANTA 38.00
5 12/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 37.00
6 13/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 36.00
7 15/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 33.00
8 16/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 32.00

9 01/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 27.00

10 02/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 22.00

11 03/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE HUAMAN GONZALES, LEONCIO 22.00

12 10/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 19.00

13 12/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 YUBER ESLACHIN 19.00

14 14/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 18.00

15 15/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 6 YUBER ESLACHIN CONTRERAS 14.00
16 17/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 41.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 41.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 ACEROS AREQUIPA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-281


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 41.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 41.00
3 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 40.00
5 08/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 WALTER VILCHEZ ALVAREZ WALTER VILCHEZ ALVAREZ 39.00
7 01/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 34.00
9 02/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 29.00
11 03/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 ENCOFRADO DE CAJA HIDRANTE MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 24.00
13 11/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 22.00
15 21/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA DE CARGA 7 DAVID CORIMANYA 16.00
17 24/10/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 7 DEIVISON VEGA 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 41.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 11.00

INSUMO: CLAVO DE FIERRO DE 2 1/2" PRODAC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-282


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 48.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 48.00
2 06/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 47.00

3 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 46.00

4 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 45.00

5 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 43.00

6 12/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00

7 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 41.00

8 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 40.00

9 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 39.00

10 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 38.00

11 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS SANTOS OSCCO QUISPE 37.00

12 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 36.00

13 17/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 35.00

14 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 34.00

15 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DAVID HUAMAN LIZONDE 33.00

16 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 32.00

17 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 31.00

18 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 30.00

19 19/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 29.00

20 23/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 28.00

21 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAVIER QUISPE SOPANTA 27.00

22 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 26.00

23 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DAVID HUAMAN LIZONDE 25.00

24 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DAVID HUAMAN LIZONDE 24.00

25 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE PEREZ, SIMEON 23.00

26 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 23.00

27 10/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE

28 10/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS NICOLAS ALVARES PAUCAR
29 14/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE

30 17/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JENRY PAUCAR GUZMAN

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 48.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 18.00
INSUMO: CLAVO DE FIERRO DE 3" PRODAC
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-283


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 KG 115.00 1249 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS RUC: 10435088428 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 115.00

2 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS OSCCO CONTRERAS, EVER 114.00

3 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 113.00

4 10/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 112.00

5 13/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 111.00

6 15/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS SANTOS OSCCO QUISPE 110.00

7 18/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAVIER QUISPE SOPANTA 108.00

8 19/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 107.00

9 25/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 106.00

10 26/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS EDGAR MERINO HUACHUILCA 105.00

11 27/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS EDGAR MERINO HUACHUILCA 104.00

12 29/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 101.00

13 31/08/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS FELIX SALAZAR HUAMAN 101.00

14 05/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 98.00

15 07/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 100.00

16 08/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JAMES MOLINA SANCHES 97.00

17 10/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 99.00

18 12/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 96.00

19 01/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS WALTER VILCHEZ ALVAREZ

20 06/09/22 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA

21 09/05/45 KG WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS DE CERRAJERIA Y ENCOFRADOS DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 115.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 85.00

INSUMO: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 MARCA SOL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-284


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 UNDAD 1000.00 1255 CONSTRUCTURES Y SERVICIOS MAYKELL SAC WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1000.00
2 02/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo FREDY MAUCALLE PICHIHUA 999.00
3 05/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 Vaciado y tarrajeo ELISEO MALLMA CARTOLIN 990.00
4 06/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 989.00
5 06/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE PEREZ, SIMEON 984.00
6 06/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo ROJAS CCORISONCCO, NILO 982.00
7 09/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 980.00
8 09/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo FREDY MAUCALLE PICHIHUA 978.00
9 09/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo ROJAS CCORISONCCO, NILO 975.00
10 10/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 969.00
11 11/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 22.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 947.00
12 11/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 945.00
13 11/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 944.00
14 12/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 Vaciado y tarrajeo ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 932.00
15 13/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 28.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 904.00
16 15/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 895.00
17 17/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 878.00
18 17/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 Vaciado y tarrajeo ELISEO MALLMA CARTOLIN 863.00
19 18/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 14.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 849.00
20 18/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 Vaciado y tarrajeo ELISEO MALLMA CARTOLIN 829.00
21 19/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 822.00
22 23/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 814.00
23 23/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 C.S. SAN ANTONIO DE CHACHI ALFREDO CARHUAS PALOMINO 714.00
24 24/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 708.00
25 22/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 696.00
26 24/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo HUAMAN GONZALES, LEONCIO 695.00
27 24/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo QUISPE PEREZ, SIMEON 693.00
28 26/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo DAVID HUAMAN LIZONDE 692.00
29 26/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo EDGAR MERINO HUACHUILCA 689.00
30 27/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo EDGAR MERINO HUACHUILCA 686.00

31 30/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo OSCCO CONTRERAS, EVER 685.00

32 30/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo HUAMAN GONZALES, LEONCIO 684.00

33 31/08/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo VICTOR LAUPA OSCCO 681.00

34 01/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo CELESTINO QUISPE HUACHUHUILLCA 679.00

35 01/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 676.00

36 01/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 674.00

37 01/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 673.00

38 02/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 667.00

39 03/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 663.00

40 05/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 656.00

41 06/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 Vaciado y tarrajeo EDITZA TORRES VIVANCO 649.00

42 07/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 640.00

43 08/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 635.00

44 09/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo DAVID HUAMAN LIZONDE 634.00

45 09/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo NILO ROJAS CCORISONCCO 633.00

46 09/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 626.00

47 10/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo DAVID HUAMAN LIZONDE 625.00

48 10/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo NICOLAS ALVARES PAUCAR 623.00

49 10/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 619.00

50 12/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 616.00

51 13/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 607.00

52 14/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo MAURICIO OSCCO CCOISONCCO 606.00

53 14/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 Vaciado y tarrajeo MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 605.00

54 14/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 590.00

55 15/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 14.00 Vaciado y tarrajeo EDWIN CONTRERAS PAUCAR 576.00

56 17/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 Vaciado y tarrajeo BENIGNO AYQUIPA SAYAGA 574.00

57 17/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 BENIGNO AYQUIPA SAYAGA 572.00

58 16/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 2 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 567.00

59 17/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 3 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 563.00

60 19/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 2 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 561.00

61 20/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA 3 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 555.00

62 21/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA 1 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 549.00

63 22/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 6 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 545.00

64 23/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 543.00

65 23/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAMARA 3 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 534.00

66 01/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 36.00 VACEADO DE CAMARA ELISEO MALLMA ALTAMIRANO 498.00

67 02/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 VACEADO DE SEQUIA FELIX SALASAR HUAMAN 494.00

68 02/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 VACEADO SEQUIA FELIX SALASAR HUAMAN 493.00

69 05/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 TARRAJEO DE CAMARA GREGORIO QUINTANA MERINO 488.00

70 05/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA BASEADO DE HIDRANTE CITILO MIRANDA NAVARRO 485.00
71 06/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA HIDRANTE ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 482.00

72 06/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA CAMARA DE CARGA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 479.00

73 07/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 BASEADO DE HIDRANTE ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 476.00

74 07/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PARA CAMARA DE CARGA JUAN HUAMAN ROJAS 473.00

75 07/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 PARA CAMARA DE CARGA ELISEO MALLMA CARTOLIN 463.00

76 08/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHOUILCA 460.00

77 09/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE WASHINTON MENDOZA PEDRAZA 457.00

78 10/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 55.00 CAMARA DE CARGA ELISEO MALLMA CARTOLIN 402.00

79 12/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHOUILCA 399.00

80 12/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAJA DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHOUILCA 397.00

81 13/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE VICTOR LAUPA OSCCO 394.00

82 14/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE RAUL HUAMAN ROJAS 391.00

83 15/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA GABRIEL PEREZ OSCCO 388.00

84 15/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE WHASHINTON MENDOZA PEDRAZA 385.00

85 16/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAJA DE HIDRANTE VICTOR LAUPA OSCCO 383.00

86 16/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE WASHINTON MENDOZA PEDRAZA 380.00

87 16/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA JUAN HUAMAN ROJAS 378.00

88 17/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAJA DE HIDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 369.00

89 19/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA FELIX SALASAR HUAMAN 368.00

90 19/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 CAMARA DE CARGA DAVID HUAMAN LIZONDE 353.00

91 19/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 CAJA DE HIDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 344.00

92 20/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAJA DE HIDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 339.00

93 21/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA DE CARGA DAVID HUAMAN LIZONDE 333.00

94 21/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAJA DE HIDRANTE WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 332.00

95 22/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAJA DE HIDRANTE WHASHINTON MENDOZA PEDRAZA 330.00

96 22/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA GABRIEL PEREZ OSCCO 329.00

97 22/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAJA DE HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 328.00

98 22/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 9.00 ROMPE PRESION WASHINTON MENDOZA PEDRAZA 319.00

99 23/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MERINO 318.00

100 23/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ROMPE PRESION DAVID HUAMAN LIZONDE 316.00

101 23/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 313.00

102 23/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE WASHINTON MENDOZA PEDRAZA 310.00

103 24/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAJA DE HIDRANTE WASHINTON MENDOZA PEDRAZA 308.00

104 24/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAJA DE HIDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 307.00

105 26/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ROMPE PRESION CIRILO MEDINA NAVARRO 306.00

106 26/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ROMPE PRESION JUAN HUAMAN ROJAS 305.00

107 26/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAJA DE HIDRANTE WASHINTON MENDOZA PEDRAZA 302.00

108 26/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA VICTOR LAUPA OSCCO 301.00

109 26/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAJA DE HIDRANTE ELISEO MALLMA CARTOLIN 299.00

110 27/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAJA DE HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 293.00

111 29/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAJA DE HIDRANTE DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 287.00

112 30/09/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAJA DE HIDRANTE NICOLAS ALVARES PAUCAR 281.00

112 10/1/2022 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00 OBRA RUMI RUMI FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 231.00

112 10/1/2022 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 4 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 229.00

112 10/3/2022 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 3 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 219.00
112 04/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 211.00

112 05/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 4 LEONCIO HUAMAN 209.00

112 06/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 CAMARA DE CARGA 3 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 193.00

112 07/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 CAMARA DE CARGA 4 LEONCIO HUAMAN 178.00

112 08/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 CAMARA 6 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 160.00

112 10/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 145.00

112 10/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 139.00

112 10/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 109.00

112 11/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 CAMARA DE CARGA 8 JENRY PAUCAR 94.00

112 12/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 17.00 CAMARA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 77.00

112 13/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 3 NICOLAS ALVARES 73.00

112 14/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 61.00

112 15/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAJA DE HIDRANTE EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 53.00

112 17/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 15.00 SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 38.00

112 18/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 36.00

112 18/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 31.00

112 19/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 DAVID HUAMAN LISONDE 30.00

112 19/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 6 LEONCIO HUAMAN 27.00

112 19/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 9.00

20/10/22 UNDAD 70.00 1489 TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 79.00

133 20/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 63.00

134 20/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 1 NICOLAS ALVARES 59.00

135 20/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 49.00

136 21/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 13.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 36.00

137 22/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 7 LEONCIO HUAMAN 32.00

138 22/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 LEONCIO HUAMAN 31.00

139 22/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 23.00

140 24/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA CARGA 7 LEONCIO HUAMAN 17.00

141 24/10/22 UNDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1070.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1063.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: ACOPLE DE ALUMINIO TIPO A DE 1" CON R/H -GR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-285


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1315 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

2 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 681.00

3 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 678.00

4 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 674.00

5 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 664.00

6 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 654.00

7 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 647.00
8 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 645.00

9 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 13.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 632.00

10 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 627.00

11 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 621.00

12 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 619.00

13 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 11.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 608.00

14 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LISONDE 606.00

15 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 602.00

16 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 595.00

17 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 592.00

18 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 587.00

19 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 581.00

20 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 573.00

21 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 571.00

22 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 569.00

23 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 568.00

24 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 566.00

25 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 565.00

26 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 564.00

27 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 562.00

28 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 560.00

29 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 559.00

30 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 19.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 540.00

31 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 538.00

32 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 536.00

33 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 532.00

34 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 531.00

35 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 527.00

36 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 523.00

37 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 522.00

38 16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 519.00

39 16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 515.00

40 16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 495.00
41 16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 494.00

42 16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 491.00

43 17/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 490.00

44 17/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 489.00

45 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES NILO ROJAS CCORISONCCO 479.00

46 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 472.00

47 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 467.00

48 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 462.00

49 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 457.00

50 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 452.00

51 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 447.00

52 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 442.00

53 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 437.00

54 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 432.00

55 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 427.00

56 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 417.00

57 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 412.00

58 05/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 410.00

59 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 404.00

60 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 403.00

61 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PUISO PUISO 401.00

62 10/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 393.00

63 12/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 388.00

64 12/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 384.00

65 14/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 381.00

66 17/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 377.00

67 17/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 5 NILO ROJAS CCORISONCCO 375.00

68 18/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 373.00

69 19/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 365.00

70 21/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 358.00

71 22/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 356.00

72 24/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 355.00

73 27/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 351.00
74 28/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 349.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 347.00 SALDO FINAL DE MES 349.00

INSUMO: TUERCA REDUCCION BUSHING HDPE ROSCADO DE 1 1/2" X 1"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-286


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 696.00 1338 LOPEZ MARQUEZ JACINTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 689.00

05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 673.00

05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 666.00

06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 654.00

07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 649.00

07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 645.00

07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LISONDE 643.00

07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 641.00

08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 637.00

08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 629.00

08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 627.00

08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 621.00

08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 618.00

12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 616.00

13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 610.00

13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 608.00

13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 604.00

13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 19.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 585.00

14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 583.00

14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 579.00

14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 EVER OSCCO CONTRERAS 578.00

15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 574.00

16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 568.00

16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 564.00

16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 544.00

16/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 541.00

2 30/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 526.00

3 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 525.00

4 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 519.00

5 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 516.00

6 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MISAEL QUISPE SOPANTA 514.00

7 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 511.00

8 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 509.00

9 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES FERNANDO PAUCAR MALLQUI 508.00

10 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 505.00

11 17/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES EVER OSCCO CONTRERAS 504.00

12 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 499.00

13 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 494.00

14 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 489.00
15 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 484.00

16 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 479.00

17 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 474.00

18 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 469.00

19 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 464.00

20 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 459.00

21 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 449.00

22 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 454.00

23 06/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 448.00

24 12/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 449.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 258.00 SALDO FINAL DE MES 438.00

INSUMO: VALVULA TIPO BOLA PVC SAP DE 1"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-287


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 12/08/22 UND 696.00 1334 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00

2 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 28.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LISONDE 668.00

3 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 658.00

4 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 648.00

5 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 647.00

6 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 643.00

7 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 13.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 630.00

8 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 625.00

9 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 2 NILO ROJAS CCORISONCCO 619.00

10 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 617.00

11 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 611.00

12 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LISONDE 609.00

13 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 606.00

14 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 603.00

15 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 597.00

16 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 594.00

17 10/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 592.00

18 12/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 590.00

19 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 589.00

20 14/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 DEVOLUCION FERNANDO PAUCAR MALLQUI 580.00

21 17/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 579.00

22 19/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 574.00

23 20/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 569.00

24 21/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 564.00

25 22/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 559.00

26 23/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 554.00

27 24/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 549.00

28 25/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 544.00

29 26/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES ROJAS CCORISONCCO, NILO 539.00

30 27/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 534.00

31 29/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 524.00
32 30/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE SALIDA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 519.00

33 01/10/22 UND 783.00 ALMACEN OLLABAMBA WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1302.00

34 06/10/22 1.00 PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 1301.00

35 11/10/22 2.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1299.00

36 12/10/22 5.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1294.00

37 14/10/22 32.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1262.00

38 14/10/22 10.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1252.00

39 15/10/22 21.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1231.00

40 22/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1230.00

41 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1229.00

42 27/10/22 4.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1225.00

43 28/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1223.00

44 29/10/22 4.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1219.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1479.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 260.00 SALDO FINAL DE MES 1219.00

INSUMO: ANGULO DE ACERO 1 1/2" X 2.5 MM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-288


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

2 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 7.00

3 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 6.00

4 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 5.00

6 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 4.00

7 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 3.00

8 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 2.00

10 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 2.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BARRA DE FIERRO LISO DE 3/8 X 6M - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-289


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 12.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00

2 19/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CONFECCION DE PORTILLOS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 8.00
3 01/09/22 UND 2.00 CONFECCION DE PORTILLOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 6.00
4 02/09/22 UND 2.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 4.00
5 03/09/22 UND 2.00 CONFECCION DE PORTILLOS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00
6 04/09/22 UND 2.00 CONFECCION DE PORTILLOS SANTOS OSCCO QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" SIN ROSCA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-290


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 16.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

2 01/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA SANTOS OSCCO QUISPE 14.00

3 02/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 12.00

4 03/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA SANTOS OSCCO QUISPE 10.00

6 05/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 8.00

7 06/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA SANTOS OSCCO QUISPE 6.00

8 07/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00

9 08/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA SANTOS OSCCO QUISPE 6.00

10 09/09/22 UND 2.00 SOLDADO DE FILTRO DE VENTILACION EN CAJA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: DISCO DE DESGASTE DE 7 1/4"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-291


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA DESGASTE PLANCHA DE METAL ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA DESGASTE PLANCHA DE METAL ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TUERCA DE ANCLAJE DE 3/4"


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-292


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

2 30/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 7.00

3 8/31/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 SANTOS OSCCO QUISPE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO 1.20 X 2.40 X 2.5 MM - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-293


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

2 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 ELABORACION DE COMPUERTA Y REJILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00

3 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 ELABORACION DE COMPUERTA Y REJILLAS SANTOS OSCCO QUISPE 3.00

4 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 ELABORACION DE COMPUERTA Y REJILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00

5 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 ELABORACION DE COMPUERTA Y REJILLAS SANTOS OSCCO QUISPE 1.00

6 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 ELABORACION DE COMPUERTA Y REJILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLATINA METALICA DE 3/8 X 3MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-294


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

2 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 ELABORACION DE SARANDA Y REJILLAS SANTOS OSCCO QUISPE 4.00

3 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 ELABORACION DE SARANDA Y REJILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

4 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 ELABORACION DE SARANDA Y REJILLAS SANTOS OSCCO QUISPE 2.00

5 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 ELABORACION DE SARANDA Y REJILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: SOLDADURA ELECTRODO DIN 8555 E10 UM-60 CGRZ 1/8 - PUNTO AZUL
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-295


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 KLG 20.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

2 19/08/22 KLG WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA SOLDADURA DE TAPA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 15.00

3 01/09/22 KLG WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA SOLDADURA DE TAPA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 15.00

4 14/09/22 KLG WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 PARA SOLDADURA DE TAPA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 14.00

5 06/10/22 KLG WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 YUBER ESLACHIN 13.00

6 26/10/22 KLG WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 2 MM X 1 1/2" IN 6M-NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-296


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 16.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00

2 22/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 HABILITACION DE ESCALERA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00

3 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 HABILITACION DE ESCALERA DAVID HUAMAN LIZONDE 14.00

4 24/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 HABILITACION DE ESCALERA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 11.00

5 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 HABILITACION DE ESCALERA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 5.00

6 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 HABILITACION DE ESCALERA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 3/4 IN X 6M -NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-297


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 10.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 HABILITACION DE ESCALERA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VASTAGO DE 3/4" DE 12 ML (HUSILLO)


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-298


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 8.00 1339 PECEROS QUISPE WAGNER TOMAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00

2 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 7.00

3 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 SANTOS OSCCO QUISPE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TUBO DE PVC -U PARA AGUA FRIA PRESION 10 BAR 1 in x 1.8 mm x 5 m - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-299


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 08/08/22 UNIDAD 90.00 1329 FERRETERIA Y PRESENTACIONES LOS ANDES E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 90.00

2 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 89.00

3 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 88.00

4 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 87.00

5 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 83.00

6 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 79.00

7 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 75.00

8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 71.00

9 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 67.00

10 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 63.00

11 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 MAURICIO OSCCO CCOISONCCO MAURICIO OSCCO CCOISONCCO 62.00

12 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DAVID HUAMAN LIZONDE DAVID HUAMAN LIZONDE 61.00

13 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 MAURICIO OSCCO CCOISONCCO MAURICIO OSCCO CCOISONCCO 60.00

14 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 MISAEL QUISPE SOPANTA MISAEL QUISPE SOPANTA 59.00

15 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 NILO ROJAS CCORISONCCO NILO ROJAS CCORISONCCO 58.00

16 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ALCIDES PAUCAR SAPANTA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 57.00

17 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DAVID HUAMAN LIZONDE DAVID HUAMAN LIZONDE 56.00

18 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 NILO ROJAS CCORISONCCO NILO ROJAS CCORISONCCO 55.00

19 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DAVID HUAMAN LIZONDE DAVID HUAMAN LIZONDE 54.00

20 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 JAMES MOLINA SANCHES JAMES MOLINA SANCHES 52.00

21 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 50.00

22 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 MISAEL QUISPE SOPANTA MISAEL QUISPE SOPANTA 49.00

23 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 EVER OSCCO CONTRERAS EVER OSCCO CONTRERAS 47.00

24 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00

25 19/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 43.00

26 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 42.00
27 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 7 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 37.00

28 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 2 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 35.00

29 20/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 7 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 35.00

30 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 34.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 90.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 58.00 SALDO FINAL DE MES 32.00

INSUMO: DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA PIEDRA Y CONCRETO 7 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-300


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

2 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FIERRO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 9.00

3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FIERRO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 8.00

4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FIERRO HUAMAN GONZALES, LEONCIO 7.00

5 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FIERRO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 5.00

6 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FIERRO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: DISCO DE CORTE 14 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-301


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 30.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00

2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FENOLICO LEONCIO HUAMAN GONZALES 29.00

3 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FENOLICO YOBER ESLACHIN CONTRERAS 27.00

4 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FENOLICO YOBER ESLACHIN CONTRERAS 25.00

5 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FENOLICO YOBER ESLACHIN CONTRERAS 24.00

6 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 23.00

7 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 22.00

8 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FENOLICO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.00

9 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 19.00

10 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 18.00

11 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 16.00

12 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 14.00

13 17/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FENOLICO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 12.00

14 19/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 9.00

15 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE FENOLICO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: DISCO DE CORTE DE ESMERIL 4 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-302


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE FIERRO GALVANIZADO SANTOS OSCCO QUISPE 7.00

3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE FIERRO GALVANIZADO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00

4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FIERRO GALVANIZADO SANTOS OSCCO QUISPE 2.00
5 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CORTE DE FIERRO GALVANIZADO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-303


PROVEEDOR
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 15.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE LISTONES Y FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 12.00

3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE LISTONES Y FENOLICO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 9.00

4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE LISTONES Y FENOLICO SANTOS OSCCO QUISPE 6.00

5 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CORTE DE LISTONES Y FENOLICO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: CALAMINA GALVANIZADA 0.22mm x 80 cm x 3.60 m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-304


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TECHADO DE AREA DE COMEDOR SANTOS OSCCO QUISPE 19.00

3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TECHADO DE BAÑO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 18.00

4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TECHADO DE AREA DE COMEDOR SANTOS OSCCO QUISPE 17.00

5 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TECHADO DE BAÑO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 16.00

6 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TECHADO DE AREA DE COMEDOR SANTOS OSCCO QUISPE 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO - CHEMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-305


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 5.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO HUAMAN GONZALES, LEONCIO 4.00
3 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EL MEZCLADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO - ANYPSA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-306


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 50.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 17/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE TAPAS METALICAS SANTOS OSCCO QUISPE 49.00
3 24/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE TAPAS METALICAS SANTOS OSCCO QUISPE 49.00
4 07/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE TAPAS METALICAS SANTOS OSCCO QUISPE 48.00
5 08/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE PUNTOS YUBER ISLACHIN CONTRERAS 48.00
6 09/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE PUNTOS YUBER ISLACHIN CONTRERAS 48.00
7 14/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 PINTADO DE TAPAS METALICAS SANTOS OSCCO QUISPE 44.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 41.00

INSUMO: TELA ARPILLERA DE 1.50 X 200M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-307


ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO C-307
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 M 200.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00
2 18/08/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 Encercado ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 196.00
3 23/08/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 Encercado TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 194.00
4 02/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 Encercado FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 190.00
5 01/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CERCO EN AREA DE TRABAJO EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 174.00
6 02/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CERCO EN AREA DE TRABAJO EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 170.00
7 03/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CERCO EN AREA DE TRABAJO EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 154.00
8 05/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CERCO EN AREA DE TRABAJO EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 154.00
9 11/10/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA DE CAARGA 5 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 160.00
10 12/10/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 124.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 136.00 SALDO FINAL DE MES 64.00

INSUMO: THINNER ACRILICO - ESTANDAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-308


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 60.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 60.00
2 17/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 59.00
3 24/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 58.00
4 01/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 57.00
5 02/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 56.00
6 03/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 55.00
7 05/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 54.00
8 05/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 53.00
9 06/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 52.00
10 06/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 51.00
11 06/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 50.00
12 15/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 49.00
13 15/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 48.00
14 16/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 47.00
15 16/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA SANTOS OSCCO QUISPE 46.00
16 17/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 45.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 45.00

INSUMO: YESO X 25KG - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-309


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 26/08/22 UNIDAD 3.00 SEÑALIZACION PARA APERTURA DE SANJA OSCCO CONTRERAS, EVER 7.00
3 29/08/22 UNIDAD 2.00 SEÑALIZACION PARA APERTURA DE SANJA ROJAS CCORISONCCO, NILO 5.00
4 29/08/22 UNIDAD 3.00 SEÑALIZACION PARA APERTURA DE SANJA JAVIER QUISPE SOPANTA 2.00
5 02/09/22 UNIDAD 1.00 SEÑALIZACION PARA APERTURA DE SANJA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1.00
6 03/09/22 UNIDAD 1.00 SEÑALIZACION PARA APERTURA DE SANJA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC SAP DE 1IN - EUROTUBO (INYECTADO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-310


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 08/08/22 UNIDAD 2784.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2784.00
2 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE VALVULAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 2778.00
3 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2776.00
4 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2773.00
5 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE VALVULAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 2765.00
6 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE VALVULAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 2757.00
7 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2753.00
8 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 INSTALACION DE VALVULAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 2723.00
9 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE VALVULAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2719.00
10 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE VALVULAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 2709.00
11 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE VALVULAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 2704.00
12 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2702.00
13 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2700.00
14 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 34.00 INSTALACION DE VALVULAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2666.00
15 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2656.00
16 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2655.00
17 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2653.00
18 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LISONDE 2603.00
19 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE VALVULAS MISAEL QUISPE SOPANTA 2593.00
20 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 24.00 INSTALACION DE VALVULAS MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 2569.00
21 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 24.00 INSTALACION DE VALVULAS MISAEL QUISPE SOPANTA 2545.00
22 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2543.00
23 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00 INSTALACION DE VALVULAS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2503.00
24 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2498.00
25 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 INSTALACION DE VALVULAS NILO ROJAS CCORISONCCO 2478.00
26 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE VALVULAS EVER OSCCO CONTRERAS 2477.00
27 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 29.00 INSTALACION DE VALVULAS NILO ROJAS CCORISONCCO 2448.00
28 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE VALVULAS DAVID HUAMAN LIZONDE 2440.00
29 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 14.00 INSTALACION DE VALVULAS NILO ROJAS CCORISONCCO 2426.00
30 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE VALVULAS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 2420.00
31 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE VALVULAS EVER OSCCO CONTRERAS 2416.00
32 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS EVER OSCCO CONTRERAS 2414.00
33 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE VALVULAS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 2411.00
34 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE VALVULAS EVER OSCCO CONTRERAS 2405.00
35 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 23.00 INSTALACION DE VALVULAS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 2382.00
36 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS MISAEL QUISPE SOPANTA 2380.00
37 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE VALVULAS EVER OSCCO CONTRERAS 2378.00
38 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 2358.00
39 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 2357.00
40 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2353.00
41 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 2337.00
42 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 14.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 2323.00
43 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00 CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 2311.00
44 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 3 NILO ROJAS CCORISONCCO 2301.00
45 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 2297.00
46 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2289.00
47 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2287.00
48 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2279.00
49 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 2273.00
50 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2271.00
51 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2267.00
52 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 2259.00
53 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 2255.00
54 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 2251.00
55 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2247.00
56 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 2243.00
57 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 2237.00
58 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 2 EVER OSCCO CONTRERAS 2236.00
59 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 2232.00
60 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 2228.00
61 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 2227.00
62 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 2219.00
63 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 2215.00
64 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2205.00
65 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 21.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 2184.00
66 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 2182.00
67 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 2181.00
68 10/1/2022 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 2 NULO ROJAS 2179.00
69 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 2177.00
70 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 2175.00
71 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2165.00
72 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2158.00
73 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2154.00
74 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 5 NILO ROJAS CCORISONCCO 2152.00
75 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 2150.00
76 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIISPE MAUCAYLLE 2142.00
77 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 2140.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2784.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 644.00 SALDO FINAL DE MES 2140.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC SAP (INYECTADO) 1 1/2IN X 90°- PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-311


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 696.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 696.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 692.00
3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 691.00
4 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 689.00
5 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 688.00
6 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 686.00
7 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 684.00
8 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 681.00
9 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 675.00
10 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 667.00
11 13/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 661.00
12 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 653.00
13 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 648.00
14 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 643.00
15 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 613.00
16 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS DAVID HUAMAN LIZONDE 608.00
17 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 598.00
18 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 596.00
19 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 591.00
20 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 588.00
21 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 583.00
22 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 581.00
23 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 578.00
24 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 575.00
25 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 565.00
26 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 555.00
27 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 545.00
28 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 544.00
29 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 528.00
30 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 525.00
31 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 519.00
32 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 515.00
33 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 511.00
34 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS NICOLAS ALVARES PAUCAR 506.00
35 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS EVER OSCCO CONTRERAS 501.00
36 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 496.00
37 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS MISAEL QUISPE SOPANTA 491.00
38 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 489.00
39 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS EVER OSCCO CONTRERAS 486.00
40 09/01/84 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS EVER OSCCO CONTRERAS 483.00
41 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 481.00
42 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 478.00
43 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 INSTALACION DE TUBOS FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 458.00
44 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE TUBOS EVER OSCCO CONTRERAS 451.00
45 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MISAEL QUISPE SOPANTA 449.00
46 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 444.00
47 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS DAVID CCORIMANYA ROJAS 441.00
48 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 438.00
49 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 437.00
50 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 407.00
51 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 406.00
52 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 401.00
53 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 395.00
54 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 389.00
55 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 384.00
56 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 376.00
57 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 366.00
58 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 361.00
59 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 LAGUNA PACPAPATA ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 353.00
60 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 CRISTIAN HUAMAN 352.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 696.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 344.00 SALDO FINAL DE MES 352.00

INSUMO: TEE CON ROSCA DE PVC SAP DE 1 1/2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-312


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 348.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 348.00
2 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 344.00
3 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS DAVID HUAMAN LIZONDE 340.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 336.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 334.00
6 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 343.00
7 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 339.00
8 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 339.00
9 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 335.00
10 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 327.00
11 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 341.00
12 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 334.00
13 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 335.00
14 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 334.00
15 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 323.00
16 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 340.00
17 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 331.00
18 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 4 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 333.00
19 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 333.00
20 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 315.00
21 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 338.00
22 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 330.00
23 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 331.00
24 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 325.00
25 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 311.00
26 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 334.00
27 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 328.00
28 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 321.00
29 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 320.00
30 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 306.00
31 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 329.00
32 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 323.00
33 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 316.00
34 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 315.00
35 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 301.00
36 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 324.00
37 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 5.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 318.00
38 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 5.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 311.00
39 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 5.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 310.00
40 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 5.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 296.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 348.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 157.00 SALDO FINAL DE MES 191.00
INSUMO: UNION CON ROSCA UNIVERSAL PVC SAP 1"IN - PAVCO INYECTADO (ADAPTADOR)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-313


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1392.00 1330 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1392.00
2 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 1388.00
3 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LIZONDE 1386.00
4 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 INTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 1371.00
5 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ QUISPE SOPANTA, MISAEL 1367.00
6 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1357.00
7 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1347.00
8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1340.00
9 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INTALACION DE MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1332.00
10 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 32.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1300.00
11 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 1299.00
12 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1294.00
13 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1290.00
14 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1286.00
15 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1282.00
16 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LISONDE 1280.00
17 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LIZONDE 1278.00
18 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1268.00
19 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1267.00
20 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1261.00
21 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LIZONDE 1253.00
22 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LIZONDE 1245.00
23 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1239.00
24 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1233.00
25 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1229.00
26 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1227.00
27 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1226.00
28 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1225.00
29 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1223.00
30 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 24.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1199.00
31 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1198.00
32 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1188.00
33 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1184.00
34 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1182.00
35 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1179.00
36 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1173.00
37 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 11.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1162.00
38 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1160.00
39 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1150.00
40 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1144.00
41 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1142.00
42 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ MISAEL QUISPE SOPANTA 1138.00
43 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1134.00
44 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INTALACION DE MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1131.00
45 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1129.00
46 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1124.00
47 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1121.00
48 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1117.00
49 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1097.00
50 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1096.00
51 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INTALACION DE MATRIZ TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1093.00
52 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ EVER OSCCO CONTRERAS 1092.00
53 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1090.00
54 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1082.00
55 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INTALACION DE MATRIZ NILO ROJAS CCORISONCCO 1075.00
56 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ DAVID HUAMAN LISONDE 1073.00
57 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1070.00
58 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INTALACION DE MATRIZ MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 1069.00
59 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INTALACION DE MATRIZ FERNANDO PAUCAR MALLQUI 1067.00
60 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1027.00
61 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES ALIPIO OSCCO CCOYCCA 987.00
62 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 977.00
63 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 967.00
64 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 957.00
65 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 947.00
66 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION EN CAJA DE HIDRANTES OSCCO CONTRERAS, EVER 937.00
67 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 936.00
68 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 934.00
69 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 933.00
1683.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1392.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 459.00 SALDO FINAL DE MES 933.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 50MM IN (33MM) - TAICHE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-314


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 130.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 130.00
2 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 125.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 115.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 112.00
5 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBERIA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 106.00
6 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 111.00
7 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 105.00
8 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 101.00
9 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 104.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 130.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 37.00 SALDO FINAL DE MES 93.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 2IN - TAIRI (75MM)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-315


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 45.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00
4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 43.00
5 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00
6 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 39.00
7 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 38.00
8 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 37.00
9 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 36.00
10 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NICOLAS ALVARES PAUCAR 35.00
11 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA EVER OSCCO CONTRERAS 33.00
12 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MISAEL QUISPE SOPANTA 32.00
13 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NICOLAS ALVARES PAUCAR 31.00
14 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NILO ROJAS CCORISONCCO 30.00
15 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MISAEL QUISPE SOPANTA 29.00
16 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NILO ROJAS CCORISONCCO 28.00
17 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NILO ROJAS CCORISONCCO 27.00
18 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA EVER OSCCO CONTRERAS 27.00
19 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 26.00
20 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 26.00
21 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 25.00
22 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 22.00
23 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 24.00
24 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FERNANDO PAUCAR SOPANTA 20.00
25 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 22.00
26 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 18.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 38.00 SALDO FINAL DE MES 12.00
INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 3INX4 IN - TAIRI(90MM)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-316


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 80.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 80.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 79.00
3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 78.00
4 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 73.00
5 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 71.00
6 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 70.00
7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 63.00
8 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 62.00
9 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 61.00
10 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 60.00
11 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 59.00
12 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 58.00
13 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 57.00
14 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 56.00
15 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 55.00
16 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBERIA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 49.00
17 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 47.00
18 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
19 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA DAVID HUAMAN LIZONDE 45.00
20 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NILO ROJAS CCORISONCCO 44.00
21 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA EVER OSCCO CONTRERAS 43.00
22 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 41.00
23 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 40.00
24 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 39.00
25 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 37.00
26 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 34.00
27 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 33.00
28 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 31.00
29 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 29.00
30 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 27.00
31 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 24.00
32 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 22.00
33 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MICHAEL QUISPE SOPANTA 20.00
34 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 19.00
35 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 14.00
36 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 11.00
37 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 71.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 4 IN - TAIRI (110MM)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-317


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 49.00
3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 48.00
4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 47.00
5 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 46.00
6 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 45.00
7 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 44.00
8 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 43.00
9 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00
10 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA NILO ROJAS CCORISONCCO 41.00
11 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 39.00
12 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA MISAEL QUISPE SOPANTA 38.00
13 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 8 WIBER QUISPE HUAMAN 37.00
14 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 35.00
15 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 33.00
16 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 31.00
17 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 30.00
18 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 28.00
19 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 26.00
20 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 24.00
21 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 23.00
22 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 22.00
23 25/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 QUISPE SOPANTA, MISAEL 21.00
24 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 20.00
25 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 19.00
26 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 18.00
27 29/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 17.00
28 31/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 LAGUNA PACCPAPATA HUAMAN ALTAMIRANO ROQUE 11.00
29 31/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 QUISPE SOPANTA, MISAEL 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 40.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PVC DE 63MM X 3/4 IN - TAIRI (63MM)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-318


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 52.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 48.00
4 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 43.00
5 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 42.00
6 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 39.00
7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 32.00
8 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 29.00
9 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 27.00
10 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 24.00
11 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBERIA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 18.00
12 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 17.00
13 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 16.00
14 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 15.00
15 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA QUISPE SOPANTA, MISAEL 14.00
16 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 11.00
17 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 10.00
18 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 9.00
19 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBERIA OSCCO CONTRERAS, EVER 4.00
20 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 3.00
21 09/05/45 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 MISAEL QUISPE SOPANTA MISAEL QUISPE SOPANTA 1.00
22 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADO PARA SOLDAR O PEGAR PVC 63MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-319


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 99.00
3 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 97.00
4 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MISAEL QUISPE SOPANTA 96.00
5 09/05/45 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES NILO ROJAS CCORISONCCO 95.00
6 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 90.00
7 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 85.00
8 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 80.00
9 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 75.00
10 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 70.00
11 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 65.00
12 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 60.00
13 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 55.00
14 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 50.00
15 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 45.00
16 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 40.00
17 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 35.00
18 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 30.00
19 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 26.00
20 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 25.00
21 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 WIBER QUISPE HUAMAN 23.00
22 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 22.00
23 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 21.00
24 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 15.00
25 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 9.00
26 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 6.00
27 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 5.00
28 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00
29 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADO PARA SOLDAR O PEGAR PVC 90MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-320


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00
2 01/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 19.00
3 02/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 18.00
4 03/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 17.00
5 05/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 16.00
6 06/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 15.00
7 07/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 14.00
8 08/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 13.00
9 09/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 12.00
10 10/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 11.00
11 12/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 10.00
12 13/09/22 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC DE 1 1/2 INX 90° - PAVCO
ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-321
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 450.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 450.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 445.00
3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 440.00
4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 435.00
5 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 430.00
6 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 425.00
7 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 420.00
8 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 415.00
9 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 410.00
10 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 405.00
11 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 400.00
12 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 395.00
13 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 390.00
14 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 5.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 385.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 450.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 400.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC DE 3" IN X 45° CLASE 10 - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-322


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 47.00
3 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 OSCCO CONTRERAS, EVER OSCCO CONTRERAS, EVER 45.00
4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 42.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 39.00
6 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 36.00
7 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 33.00
8 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 30.00
9 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 27.00
10 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 24.00
11 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 21.00
12 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 19.00
13 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 32.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 63MM X 90° - PAVCO - TEKNOFORMADO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-323


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 200.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00
2 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE NILO ROJAS CCORISONCCO 199.00
3 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 197.00
4 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 194.00
5 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 193.00
6 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE NILO ROJAS CCORISONCCO 189.00
7 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE EVER OSCCO CONTRERAS 188.00
8 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE DAVID HUAMAN LIZONDE 184.00
9 17/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 181.00
10 19/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE OSCCO CONTRERAS, EVER 178.00
11 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 175.00
12 21/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE ROJAS CCORISONCCO, NILO 172.00
13 22/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 169.00
14 23/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 166.00
15 24/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE ROJAS CCORISONCCO, NILO 163.00
16 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 160.00
17 27/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 157.00
18 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 154.00
19 29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 151.00
20 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 148.00
21 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE OSCCO CONTRERAS, EVER 145.00
22 02/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 142.00
23 02/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE OSCCO CONTRERAS, EVER 139.00
24 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE DESVIO DE MATRIZ A HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 136.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 64.00 SALDO FINAL DE MES 136.00

INSUMO: CODO PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP DE 1 1/2 INX 45° - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-324


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 96.00
3 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 92.00
4 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 88.00
5 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 81.00
6 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 79.00
7 06/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 77.00
8 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 74.00
9 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 66.00
10 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 65.00
11 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 60.00
12 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 58.00
13 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 57.00
14 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 51.00
15 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 42.00
16 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 33.00
17 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 31.00
18 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 26.00
19 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 25.00
20 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 24.00
21 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 24.00
22 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO ROJAS CCORISONCCO, NILO 22.00
23 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 QUISPE SOPANTA, MISAEL QUISPE SOPANTA, MISAEL 20.00
24 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 20.00
25 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO ROJAS CCORISONCCO, NILO 20.00
26 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO ROJAS CCORISONCCO, NILO 18.00
27 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 ROJAS CCORISONCCO, NILO ROJAS CCORISONCCO, NILO 16.00
28 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 OSCCO CONTRERAS, EVER OSCCO CONTRERAS, EVER 15.00
28 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 OSCCO CONTRERAS, EVER ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 16.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO PARA SALDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 110MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-325


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 48.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 46.00
4 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 45.00
5 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION OSCCO CONTRERAS, EVER 43.00
6 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 42.00
7 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION ELISEO MALLMA CARTOLIN 40.00
8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION OSCCO CONTRERAS, EVER 39.00
9 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 38.00
10 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION FREDY MAUCALLE PICHIHUA 36.00
11 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION ELISEO MALLMA CARTOLIN 34.00
12 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 32.00
13 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION FREDY MAUCALLE PICHIHUA 30.00
14 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 28.00
15 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION ELISEO MALLMA CARTOLIN 26.00
16 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DESVIO DE LINEA DE CONDUCCION ELISEO MALLMA CARTOLIN 24.00
17 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 22.00
18 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 22.00
19 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA
20 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: CODO PARA SALDAR O PEGAR DE PVC TIPO UF 63MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-326


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 99.00
3 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 9.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 90.00
4 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735493 8.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 82.00
5 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735494 9.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 73.00
6 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735495 8.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 65.00
7 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735496 9.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 56.00
8 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735497 8.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 48.00
9 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735498 5.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 43.00
10 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735499 9.00 INSTALACION DE TUBOS RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 34.00
11 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735500 5.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 29.00
12 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735501 9.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 20.00
13 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735502 5.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 15.00
14 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735503 6.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 9.00
15 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735504 9.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO PARA SALODA O PEGAR DE PVC TIPO UF 75MMX45° - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-327


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00
2 01/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 19.00
3 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS JAVIER QUISPE SOPANTA 18.00
4 03/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 16.00
5 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00
6 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 13.00
7 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE TUBOS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 11.00
8 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 12.00
9 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 14.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: PEGAMENTO PARA PVC - OATEY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-328


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 GLN 8.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00
2 02/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 7.00
4 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 6.00
5 18/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS OSCCO CONTRERAS, EVER 5.00
6 22/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 4.00
7 30/08/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS DE MATRIZ A CAJAS HIDRANTE MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 3.00
8 02/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS DE MATRIZ A CAJAS HIDRANTE TEODORO AGUILAR BALTAZAR 2.00
9 03/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS DE MATRIZ A CAJAS HIDRANTE QUISPE SOPANTA, MISAEL 2.00
10 17/09/22 GLN WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS DE MATRIZ CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 1.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 90MMX75MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-329


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 9.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 2.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 8.00
4 01/09/22 11111 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 8.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 7.00
6 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 7.00
7 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC CLASE 10 75MMX63MM - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-330


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 20.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 18.00
3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 17.00
4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00
5 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 13.00
6 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 12.00
7 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS ROJAS CCORISONCCO, NILO 11.00
8 24/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBOS QUISPE SOPANTA, MISAEL 11.00
9 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 11.00
10 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 10.00
11 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS FERNANDO PAUCAR MALLQUI 10.00
12 10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 10.00
13 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00
14 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION A PRESION DE PVC - U TIPO UF CLASE 10 160MMX110MM- PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-331


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 9.00
3 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBOS ELISEO MALLMA CARTOLIN 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: REDUCCION CAMPANA PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2INX1 1/2 IN - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-332


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 150.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00
2 24/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 149.00
3 25/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 148.00
4 25/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES DAVID HUAMAN LIZONDE 147.00
5 25/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 146.00
6 25/08/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 144.00
7 26/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 143.00
8 26/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 142.00
9 26/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 141.00
10 29/08/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 138.00
11 29/08/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 135.00
12 30/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 134.00
13 31/08/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 132.00
14 31/08/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES JORGE RODRIGUEZ MAUCALLE 130.00
15 29/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 129.00
16 01/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 128.00
17 01/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 127.00
18 01/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 2 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 126.00
19 10/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 125.00
20 17/09/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 124.00
21 19/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 118.00
22 20/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 112.00
23 21/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 106.00
24 22/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 100.00
25 23/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 94.00
26 24/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 88.00
27 26/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 82.00
28 27/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 76.00
29 28/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 70.00
30 29/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 64.00
31 30/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 58.00
32 30/09/22 UNIDAD 6.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 52.00
33 26/10/22 UNIDAD 23.00 LAGUNA PACPAPATA GREGORIO QUINTANA MERINO 29.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 121.00 SALDO FINAL DE MES 29.00

INSUMO: REDUCCION PARA SOLDAR O PEGAR PVC SAP 4"INX1 1/2"IN CLASE 7.5 - PAVCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-333


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 50.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 01/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 46.00
3 02/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 42.00
4 03/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 38.00
5 05/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 34.00
6 06/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 30.00
7 07/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 26.00
8 08/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 22.00
9 09/09/22 UNIDAD 4.00 INSTALACION DE ABRAZADERAS EN CONECCIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 32.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: TAPON DE PVC DE 1 1/2 IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-334


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: TAPON DE PVC DE 2 IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-335


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1 1/2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-336


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 01/09/22 1.00 CAMARA 2 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 99.00
3 02/09/22 2.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 97.00
4 02/09/22 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 93.00
5 02/09/22 7.00 CAMARA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 86.00
6 05/09/22 3.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 83.00
7 05/09/22 11.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 72.00
8 05/09/22 4.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 68.00
9 06/09/22 5.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 63.00
10 06/09/22 5.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 58.00
11 06/09/22 5.00 CAMARA 2 DAVID HUAMAN LIZONDE 53.00
12 07/09/22 5.00 CAMARA 3 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 48.00
13 07/09/22 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 47.00
14 07/09/22 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
15 08/09/22 1.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 45.00
16 09/01/84 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 41.00
17 09/09/22 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 40.00
18 15/09/22 2.00 DEVOLUCION MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 38.00
19 15/09/22 4.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 34.00
20 16/09/22 1.00 DEVOLUCION MISAEL QUISPE SOPANTA 33.00
21 16/09/22 2.00 DEVOLUCION WALTER VILCHEZ ALVAREZ 31.00
22 16/09/22 1.00 DEVOLUCION WALTER VILCHEZ ALVAREZ 30.00
23 06/10/22 10.00 PUISO PUISO 20.00
24 10/10/22 20.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-337


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 100.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 99.00
3 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 98.00
4 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 96.00
5 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIAS NICOLAS ALVARES PAUCAR 93.00
6 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 91.00
7 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 88.00
8 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 86.00
9 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 87.00
10 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 85.00
11 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA DE CARGA 6 FERNADO PAUCAR 83.00
12 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 83.00
13 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA CARGA 7 FERNADO PAUCAR PALOMINO 77.00
14 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 78.00
15 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PUISO PUISO 75.00
16 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 74.00
17 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 17.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 58.00
18 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 73.00
19 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 6.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 52.00
20 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 70.00
21 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 50.00
22 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 69.00
23 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 49.00
24 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 67.00
25 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 47.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 74.00 SALDO FINAL DE MES 26.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 4IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-338


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 40.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 38.00
3 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 37.00
4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 35.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 34.00
6 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 32.00
7 04/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 30.00
8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 28.00
9 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 26.00
10 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 24.00
11 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 22.00
12 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 20.00
13 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 19.00
14 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 16.00
15 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3IN - PAVCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-339


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 40.00 1313 PROVEDORES Y SERVICIOS GENERALES HG S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 38.00
3 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 37.00
4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 35.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 34.00
6 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 32.00
7 04/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 30.00
8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 28.00
9 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 26.00
10 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 24.00
11 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 22.00
12 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 INSTALACION DE TUBERIAS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 20.00
13 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 18.00
14 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 16.00
15 28/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 15.00
16 29/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 14.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 14.00

INSUMO: CALAMINA GALVANIZADA 14MMX80CMX1.8M NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-340


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 9.00
3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 8.00
4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 7.00
5 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 6.00
6 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 5.00
7 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 4.00
8 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 3.00
9 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 2.00
10 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 1.00
11 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1.00 TECHADO DEL ALMACEN DE HERRAMIENTAS ALIPIO OSCCO COYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TELA ARPILLERA POR 2M DE ANCHO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-341


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-341
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 M 200.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 20.00 CERCADO DE AREA DE TRABAJO EN SOLDADURA JAMES MOLINA SANCHEZ 180.00
3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 20.00 CERCADO DE AREA DE ALMACEN DE TUBERIAS JAMES MOLINA SANCHEZ 160.00
4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 20.00 CERCADO DE AREA DE TRABAJO EN SOLDADURA JAMES MOLINA SANCHEZ 140.00
5 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 20.00 CERCADO DE AREA DE ALMACEN DE TUBERIAS JAMES MOLINA SANCHEZ 120.00
6 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 20.00 CERCADO DE AREA DE TRABAJO EN SOLDADURA JAMES MOLINA SANCHEZ 100.00
7 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 20.00 CERCADO DE AREA DE ALMACEN DE TUBERIAS JAMES MOLINA SANCHEZ 80.00
8 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 20.00 CERCADO DE AREA DE TRABAJO EN SOLDADURA JAMES MOLINA SANCHEZ 60.00
9 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 20.00 CERCADO DE AREA DE ALMACEN DE TUBERIAS JAMES MOLINA SANCHEZ 40.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 160.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO 1/2 IN - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-342


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00
2 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE TUBERIAS EN CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 3.00
3 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 INSTALACION DE TUBERIAS EN CAMARA 3 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BALDE DE METAL ACERO PARA PRUEBA HIDRAULICA DE 300 PSI - NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-343


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LLAVE CORPORACION PVC 3/4 IN - CONCISA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-344


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LLAVE CORPORACION RECTO 1/2 IN - CONCISA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-345


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 2.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: MANGUERA DE ALTA PRESION PARA VAPOR Y TEMPERATURA 200 ° CON CONECTOR DE 3/4 IN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-346


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 M 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: MANOMETRO DE GLISERINA D-200 BAR - ITALY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-347


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 3.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: NIPLE DE FIERRO GALVANIAZDO 1/2IN - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-348


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 4.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00
2 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 ELABORACION DE CAJA DE CONTROL YUBER ISLACHIN CONTRERAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE 3/8


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-349


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/08/22 VARRILLAS 350.00 1410 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 350.00
2 31/08/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMARA DE CARGA 4 QUISPE PEREZ, SIMEON 349.00
3 07/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ELABORACION DE HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 348.00
4 08/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ELABORACION DE HIDRANTES WALTER VILCHEZ ALVAREZ 346.00
5 09/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ELABORACION DE HIDRANTES NICOLAS ALVARES PAUCAR 344.00
6 09/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ELABORACION DE HIDRANTES DAVID HUAMAN LIZONDE 342.00
7 14/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ELABORACION DE HIDRANTES EDWIN CONTRERAS PAUCAR 341.00
8 16/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ELABORACION DE HIDRANTES SANTOS OSCCO QUISPE 340.00
9 16/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ELABORACION DE HIDRANTES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 339.00
10 17/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ELABORACION DE HIDRANTES BENIGNO AYQUIPA SAYAGA 338.00
11 19/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 333.00
12 20/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 328.00
13 21/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 323.00
14 22/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 318.00
15 23/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 313.00
16 24/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 308.00
17 26/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 298.00
18 27/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 288.00
19 28/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 278.00
20 29/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 268.00
21 30/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 258.00
22 30/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 258.00
23 03/10/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 42.00 ELABORACION DE CAJA DE CONTROL NICOLAS ALVARES PAUCAR 216.00
24 04/10/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 42.00 ELABORACION DE CAJA DE CONTROL DAVID HUAMAN LIZONDE 216.00
25 05/10/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 42.00 ELABORACION DE CAJA DE CONTROL YUBER ISLACHIN CONTRERAS 174.00
26 22/10/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 42.00 ELABORACION DE CAJA DE CONTROL LEONCIO HUAMAN 174.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 350.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 270.00 SALDO FINAL DE MES 80.00

INSUMO: VARRILLA DE FIERRO CORRUGADO DE 1/4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-350


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/08/22 VARRILLAS 16.00 1410 CCOICCA RAMIREZ MARCELINO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 16.00
2 01/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 15.00
3 02/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 14.00
4 03/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 13.00
5 05/09/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 13.00
6 22/10/22 VARRILLAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 2.00 PARA POZA DISIPADORA EN SECTOR PUISO LEONCIO HUAMAN 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

MADERAS

INSUMO: MADERA TORNILLO 50mm X50mm x 3m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-351


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-351
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 06/06/22 UNIDAD 64.00 1123 DIMAS LUJAN OBREGON DAVID QUISPE GONZALES 45037651 64.00
2 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 34.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 30.00
3 08/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 64.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 64.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MADERA TORNILLO 50mm X 76.20mm x 3m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-352


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 06/06/22 UNIDAD 129.00 1123 DIMAS LUJAN OBREGON DAVID QUISPE GONZALES 45037651 129.00
2 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 35.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 94.00
3 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 64.00
4 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 34.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 30.00
5 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALIPIO OSCCO CCOYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 129.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 129.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TRIPLAY DE FENOLICO 18mm X1.22mx2.44m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-353


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 06/06/22 UNIDAD 74.00 1123 DIMAS LUJAN OBREGON DAVID QUISPE GONZALES 45037651 74.00
2 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 72.00
3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 67.00
4 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 62.00
5 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 57.00
6 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 55.00
7 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALFREDO CARHUAS PALOMINO 47.00
8 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 42.00
9 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 17.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 25.00
10 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 24.00
11 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 22.00
12 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 20.00
13 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS SANTOS OSCCO QUISPE 18.00
14 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS DAVID HUAMAN LIZONDE 16.00
15 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 14.00
16 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS SANTOS OSCCO QUISPE 12.00
17 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS DAVID HUAMAN LIZONDE 10.00
18 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS NILO ROJAS CCORISONCCO 8.00
19 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS DAVID HUAMAN LIZONDE 4.00
20 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 PARA EL ENCOFRADO DE CAJAS NILO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 74.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 74.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

MAQUINARIA

INSUMO: MOTOR DE VIBRADORA Y MANGUERA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-354


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: MOTOR DE AGUA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-355


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: MOTOR DE TROMPO MEZCLADOR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-356


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TROMPO MEZCLADOR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-357


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 4.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: COMPRESORA DE AIRE CAMPBELL 2HP 24 LITROS DX240120DI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-358


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 1.00 1057 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: GENERADOR ELECTRICO 5000W HONDA VOLTAJE DE 120/240


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-359


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 1.00 1057 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: MOTOBOMBA DE 5.5HP HONDA MOD. TF-22C3/6X160HZQX1-100M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-360


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1057 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ROTOMARTILLO 1050 W- BOSCH


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-361


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 03/06/22 UNIDAD 2.00 1115 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY RUC: 10430692408 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: TALADRO ELECTRICO PORTATIL ATORNILLADOR MARCA BOSCH


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-362


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 03/06/22 UNIDAD 4.00 1115 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY RUC: 10430692408 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: TRONZADORA DE 14"- DEWALT
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-363


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 03/06/22 UNIDAD 1.00 1115 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY RUC: 10430692408 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

HERRAMIENTAS

INSUMO: PALA USADA EN MAL ESTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-364


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 88.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 88.00

1 31/12/19 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 88.00 HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 88.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 88.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PICO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-365


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 134.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 134.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS COMO PEON FERNANDO PAUCAR MALLQUI 133.00

3 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS COMO PEON MANUEL QUISPE GUILLEN 132.00

4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS COMO PEON DAVID CCORIMANYA ROJAS 131.00

5 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS COMO PEON ALCIDES PAUCAR SAPANTA 130.00

6 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MAURICIO OSCCO CCOISONCCO 129.00

7 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 128.00

8 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 MAURICIO OSCCO CCOISONCCO 127.00

9 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 ALCIDES PAUCAR SAPANTA 126.00

10 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 4 ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 125.00

11 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 PABLO TOMAYLLA QUISPE 124.00

12 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 5 JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 123.00

13 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 RECAMBIO DAVID CCORIMANYA ROJAS 122.00

14 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 1 JAMES MOLINA SANCHES 121.00

15 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA 6 MISAEL QUISPE SOPANTA 120.00

16 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 RECAMBIO MISAEL QUISPE SOPANTA 119.00

17 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 APERTURA DE SANJA PABLO TOMAYLLA QUISPE 118.00

03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 118.00 HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 134.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 134.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PICO USADO SIN MANGO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-366


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 40.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 40.00

2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00 HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 40.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BARRETA USADAS


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-367
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 6.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 6.00 HERRAMIENTA EN MAL ESTADO EN ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: RASTRILLO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-368


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 8.00 HERRAMIENTA EN MAL ESTADO EN ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA -6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES -8.00

INSUMO: CARRETILLA NUEVO SIN LLANTA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-369


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 8.00 HERRAMIENTA EN MAL ESTADO EN ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CARRETILLA USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-370


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 19.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 19.00

2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 19.00 HERRAMIENTA EN MAL ESTADO EN ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 19.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 19.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CILINDRO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-371


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00

1 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 2.00 GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ARCO DE CIERRA (USADO )


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-372


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

1 31/12/19 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ARCO DE CIERRA REGULABLE DE 10IN A 12IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-373


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-373
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 5.00 HERRAMIENTA EN MAL ESTADO EN ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BALDE DE PLASTICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-374


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 10.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 9.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 8.00
4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN HORA DE ALMUERZO SULMA RAMIREZ ORTEGA 7.00
5 04/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN HORA DE ALMUERZO SULMA RAMIREZ ORTEGA 6.00
6 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA PARA ENCOFRADO LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 5.00
7 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 4.00
8 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA PARA ENCOFRADO LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 3.00
9 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 2.00
10 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 3.00
11 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN HORA DE ALMUERZO SULMA RAMIREZ ORTEGA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BROCHA DE 2IN TUMI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-375


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE TAPAS METALICAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 7.00
3 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO DE TAPAS METALICAS YOBER ESLACHIN CONTRERAS 7.00
8 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 PUISO JUDITH DELGADO PALOMINO 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: BROCHA DE 3IN TUMI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-376


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS SANTOS OSCCO QUISPE 7.00
3 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 6.00
4 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 5.00
5 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00
6 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PINTADO MAURICIO OSCCO 3.00
7 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1.00
8 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PUISO JUDITH DELGADO PALOMINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: BROCHA DE 4IN TUMI
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-377


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 04/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS QUISPE PEREZ, SIMEON 7.00
3 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 6.00
4 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 5.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS DAVID HUAMAN LIZONDE 5.00
6 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA REALIZAR EL PINTADO DE LAS TAPAS DAVID HUAMAN LIZONDE 5.00
7 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 PUISO JUDITH DELGADO PALOMINO 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CABLE DE EXTENSION DE 4 HILOS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-378


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 50.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00
2 01/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINCEL HEXAGONAL PUNTA PLANA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-379


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 6.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00
2 01/09/22 UNIDAD 1.00 PARA PICADO DE CONCRETO FERNANDO PAUCAR MALLQUI 5.00
3 05/09/22 UNIDAD 1.00 PARA PICADO DE CONCRETO SANTOS VARGAS YAURIS 4.00
4 06/09/22 UNIDAD 1.00 PARA PICADO DE CONCRETO WALTER VILCHEZ ALVAREZ 3.00
5 14/09/22 UNIDAD 1.00 PARA PICADO DE CONCRETO ANDRES ALLCCA VILCHEZ 2.00
6 15/09/22 UNIDAD 1.00 PARA PICADO DE CONCRETO ALCIDES PAUCAR SAPANTA 1.00
7 15/09/22 UNIDAD 1.00 PARA PICADO DE CONCRETO FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASHING TAPE 1IN X 40yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-380


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00
2 19/05/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA LABORES DE COCINA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 4.00
3 27/08/22 UNIDAD 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00
4 01/09/22 UNIDAD 1.00 LABORES DE PINTADO DE TAPAS METALICAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00
5 02/09/22 UNIDAD 1.00 LABORES DE PINTADO DE TAPAS METALICAS SANTOS OSCCO QUISPE 1.00
6 03/09/22 UNIDAD 1.00 LABORES DE SSOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12cm X 200cm color rojo


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-381


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
1 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 2.00 PARA LABORES DE SEGURIDAD EN EL SECTOR PUISO ALFREDO CARHUAS PALOMINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: COMBA DE 12 LB NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-382


ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO C-382
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00
2 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 1.00 PICADO DE CAJA HIDRANTE ANDRES ALLCCA VILCHEZ 2.00
3 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 1.00 PICADO DE CAJA HIDRANTE FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00
4 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 1.00 PICADO DE CAJA HIDRANTE FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: COMBA DE 16 LB NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-383


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 3.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 2.00 PICADO DE CAJA HIDRANTE NICOLAS ALVAREZ 1.00
3 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADE 45735477 1.00 PICADO DE CAJA HIDRANTE DAVID HUAMAN LISONDE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CORDEL DE NAILON N° 10X100m NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-384


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 1.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00
1 11/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA TRAZO DE SANJA LINEA RECTA ELISEO MALLMA CARTOLIN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CUERDA DE NAILON DINAMICO 8mm X 5m ARTI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-385


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 EVER OSCCO CONTRERAS 7.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 7.00
4 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 EVER OSCCO CONTRERAS 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 40 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-386


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 08/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA LABORES DE COCINA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ESCOBA DE PAJA 2 ZUNCHOS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-387


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 01/09/22 UNIDAD 1.00 OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 1.00
3 02/09/22 UNIDAD 1.00 EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: EXTENSION 220V 6 METROS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-388


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 01/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00
3 02/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ALIPIO OSCCO CCOYCCA 2.00
4 03/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
5 05/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ALIPIO OSCCO CCOYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FOCO DE DIODO 12V 100W


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-389


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 01/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 7.00
3 02/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ALIPIO OSCCO CCOYCCA 6.00
4 03/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 5.00
5 05/09/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION INTERNA DE OFICINA TECNICA Y ALMACEN ALIPIO OSCCO CCOYCCA 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 4.00
INSUMO: HOJA DE SIERRA 10IN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-390


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 50.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00

2 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS BRAYAN YAURIS SANCHEZ 49.00
3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
4 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS EVER OSCCO CONTRERAS 47.00
5 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
6 22/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS EN CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 45.00
7 23/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS EN CAMARA 2 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 44.00
8 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 43.00
9 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 42.00
10 02/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 41.00
11 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 40.00
12 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 39.00
13 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 38.00
14 12/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 37.00
15 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 36.00
16 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 35.00
17 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 34.00
18 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 33.00
19 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 32.00
20 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS DAVID HUAMAN LIZONDE 31.00
21 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 30.00
22 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 29.00
23 22/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA RASPADO DE TUBERIAS QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 28.00
24 23/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 27.00
25 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS EDGAR MERINO HUACHUILCA 26.00
26 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 25.00
27 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS SAUL PAUCAR PALOMINO 24.00
28 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS DAVID HUAMAN LIZONDE 23.00
29 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 22.00
30 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, EVER 21.00
31 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS FELIX SALAZAR HUAMAN 20.00
32 26/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 19.00
33 27/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 18.00
34 28/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 17.00
35 29/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 16.00
36 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS HUAMAN GONZALES, LEONCIO 15.00
37 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 14.00
38 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 13.00
39 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS NILO ROJAS CCORISONCCO 12.00
40 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 11.00
41 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS EVER OSCCO CONTRERAS 10.00
42 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 9.00
43 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS JAMES MOLINA SANCHES 8.00
44 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS LUCIO TUMAILLA PAUCAR 7.00
45 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS TEODORO AGUILAR BALTAZAR 6.00
46 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 5.00
47 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS DAVID HUAMAN LIZONDE 4.00
48 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 3.00
49 15/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 2.00
50 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 1.00
51 17/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA CORTE DE TUBERIAS EDGAR MERINO HUACHUILCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: JUEGO DE BROCAS DE ACERO RAPIDO DE 3PIEZAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-391


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 5.00
2 09/09/22 5.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 5.00 PERFORACION DE METALES SANTOS OSCCO QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LIJA PARA PULIR METAL N°60


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-392


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 10.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS BRAYAN YAURIS SANCHEZ 9.00
3 07/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 LIMPIEZA DE TUBERIA EVER OSCCO CONTRERAS 8.00
4 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 7.00
5 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 LIMPIEZA DE TUBERIA CAMARA 3S EVER OSCCO CONTRERAS 6.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS ROJAS CCORISONCCO, NILO 5.00
4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 4.00
5 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS FREDY MAUCALLE PICHIHUA 3.00
3 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 2.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS SANTOS OSCCO QUISPE 1.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 PARA LIMPIEZA DE TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LINTERNA RECARGABLE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-393


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 1.00 LABORES DE VIGILANCIA CAMARA 3 MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 3.00
1.00 LABORES DE VIGILANCIA CAMARA 4 ALEJANDRO QUISPE ALVAREZ 2.00
1.00 LABORES DE VIGILANCIA CAMARA 5 OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LLANTA PARA CARRETILLA BUGGY MARCA TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-394


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 20.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00
2 03/10/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00 GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MANGUERA DE PVC CORRUGADO DE 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-395


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 200.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 200.00
2 01/09/22 M 200.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45335477 200.00 PRUEBA HIDRAHULICA CON ASPERSORES MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 200.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: MARTILLO CABEZA CONICA MANGO DE MADERA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-396


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
1.00 TRABAJOS COMO OFICIAL EN CAMARA 1 EVER OSCCO CONTRERAS 3.00
1.00 TRABAJOS COMO OFICIAL EN CAMARA 2 HUAMAN LISONDE, DAVID 2.00
1.00 TRABAJOS COMO OFICIAL EN CAMARA 3 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
1.00 TRABAJOS COMO OFICIAL EN CAMARA 4 ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BARRETA DE FIEERO HEXAGONAL DE 1 1/4"X1.80m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-397


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 6.00 1052 OREFER SOLUTION SAC (RUC:20607570869) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO:PALA TIPO CUCHARA MARCA TRAMONTINA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-398


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 80.00 1061 ZAMARAB CORPORATION E IMPORTACIONES GENRALES SA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 80.00
2 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 79.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 78.00
4 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 77.00
5 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 76.00
6 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 75.00
7 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 74.00
8 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 73.00
9 13/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 72.00
10 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 71.00
11 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 70.00
12 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 69.00
13 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 68.00
14 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MAURICIO OSCCO CCOISONCCO 67.00
15 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 66.00
16 14/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JAMES MOLINA SANCHES 65.00
18 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 64.00
19 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 63.00
29 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA NILO ROJAS CCORISONCCO 62.00
34 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA YOBER ESLACHIN CONTRERAS 61.00
35 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA BENIGNO AYQUIPA SAYAGA 60.00
36 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MISAEL QUISPE SOPANTA 59.00
37 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DELMI ALBARES CCORIMANYA 58.00
38 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA NICOLAS ALVARES PAUCAR 57.00
39 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA SIMION QUISPE PEREZ 56.00
40 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 55.00
41 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEXANDER CCORIMANYA MAÑUICO 54.00
42 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 53.00
43 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ANDRES ALLCCA VILCHEZ 52.00
44 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA LEONCIO HUAMAN GONZALES 51.00
45 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA GRACIELA OSCCO CONTRERAS 50.00
46 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JUAN ALCCA ATAO 49.00
48 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAVID HUAMAN LISONDE 48.00
49 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA WALTER VILCHEZ ALVAREZ 47.00
50 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ANTONI IVAN PEREZ PAUCAR 46.00
53 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 45.00
54 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 44.00
55 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 43.00
57 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 42.00
58 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 41.00
59 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 40.00
60 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 39.00
61 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 38.00
62 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 37.00
63 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 36.00
64 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 35.00
65 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 34.00
66 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MAURICIO OSCCO CCORISONCCO 33.00
67 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 32.00
68 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEJANDRO QUISPE ALVAREZ 31.00
74 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RICARDO ALVAREZ CCECCAÑO 30.00
75 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 29.00
76 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 28.00
77 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 27.00
78 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 26.00
79 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 25.00
80 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 24.00
81 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 23.00
82 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 22.00
83 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 21.00
84 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 20.00
85 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 19.00
WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 COMPONENTE GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 79.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CARRETILLA METALICO BUGGY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-399


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 10.00 1031 ALBERCA SRL (RUC: 20309690061) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00
2 03/10/22 UNIDAD DAVID QUISPE GONZALES 45037651 10.00 GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO DE 1/4IN X10cm X10cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-400


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
2 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLANCHA DE ACERO 4IN X10CM X10CM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-401


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 01/09/22 UNIDAD 2.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 02/09/22 UNIDAD 2.00 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO DE 200M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-402


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 200.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: PLOMADA CILINDRICA PARA LABAÑILERIA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-403


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: RASTRILLO DE METAL 12 DIENTES


ENTRADA SALIDA
ITEM

06/01/00 PROVEEDOR SALDO C-404


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 12.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: SERRUCHO 14IN TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-405


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: SOGA DE NAILON DE 1/2" NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-406


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 M 100.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 100.00
2 23/07/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS EN CAMARA DE CARGA CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 96.00
3 23/07/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS EN CAMARA 4 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 92.00
4 18/08/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 TRABAJOS EN CAMARA 4 OSCCO CONTRERAS, EVER 92.00
02/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 16.00 TRABAJOS EN CAMARA 5 MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 76.00
03/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 24.00 PARA INSTALACION TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 68.00
05/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735480 24.00 TRABAJOS EN CAMARA 5 QUISPE SOPANTA, MISAEL 52.00
06/09/22 M WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735481 24.00 TRABAJOS EN CAMA 1 ROJAS CCORISONCCO, NILO 44.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-407


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 4.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 4.00
2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CONEXIÓN DE ENERGIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONEXIÓN DE ENERGIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 100m TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-408


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 07/07/22 UNIDAD 1.00 PARA SACAR LA MEDIDA DE ZANJAS DE EXCAVANCION BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1.00
3 03/10/22 UNIDAD 1.00 PARA SACAR LA MEDIDA DE ZANJAS DE EXCAVANCION PACCPAPATA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO 50m TRUPER
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-409


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
3 03/10/22 UNIDAD 1.00 PARA SACAR LA MEDIDA DE ZANJAS DE EXCAVANCION PACCPAPATA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: WINCHA DE METAL 3/4" X5m TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-410


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 2.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 2.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TRABAJOS COMO OPERARIO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-411


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 6.00 1054 REPRESENTACIONES CONSTRUTEX HDC SAC (RUC:206079 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 6.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 5.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 3.00
5 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735480 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 2.00
6 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735480 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.00
7 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735481 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CILINDRO DE PLASTICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-412


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1052 HUAMAN AROHUILLCA EDER (RUC:10461393506) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00
2 01/09/22 1.00 USO EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 7.00
3 02/09/22 1.00 USO EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 6.00
4 03/09/22 1.00 USO EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 5.00
5 05/09/22 1.00 USO EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 5.00
6 03/10/22 4.00 USO EN OBRA GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA (SE HA DEVUELTO 66 PICOS DE MALA CALIDAD)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-413


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 80.00 1032 OREFER SOLUTION SAC ( RUC: 20607570869) DAVID QUISPE GONZALES 45037651 80.00
2 05/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 79.00
3 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 78.00
4 12/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 TRABAJOS EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 73.00
5 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 72.00
6 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 71.00
7 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA NILO ROJAS CCORISONCCO 70.00
8 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA YOBER ESLACHIN CONTRERAS 69.00
9 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA BENIGNO AYQUIPA SAYAGA 68.00
10 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MISAEL QUISPE SOPANTA 67.00
11 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DELMI ALBARES CCORIMANYA 66.00
12 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA NICOLAS ALVARES PAUCAR 65.00
13 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA SIMION QUISPE PEREZ 64.00
14 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 63.00
15 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEXANDER CCORIMANYA MAÑUICO 62.00
16 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 61.00
17 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ANDRES ALLCCA VILCHEZ 60.00
18 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA LEONCIO HUAMAN GONZALES 59.00
19 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JUAN ALCCA ATAO 58.00
20 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAVID HUAMAN LISONDE 57.00
21 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA WALTER VILCHEZ ALVAREZ 56.00
22 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ANTONI IVAN PEREZ PAUCAR 55.00
23 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 54.00
24 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 53.00
25 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 52.00
26 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 51.00
27 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 50.00
28 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 49.00
29 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 48.00
30 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 47.00
31 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 46.00
32 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 45.00
33 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 44.00
34 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 43.00
35 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MAURICIO OSCCO CCORISONCCO 42.00
36 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 41.00
37 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEJANDRO QUISPE ALVAREZ 40.00
38 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RICARDO ALVAREZ CCECCAÑO 39.00
39 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 38.00
40 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 37.00
41 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO LEONCIO HUAMAN GONZALES 36.00
42 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DAVID HUAMAN LISONDE 35.00
43 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO WALTER VILCHEZ ALVAREZ 34.00
44 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DAVID CCORIMANYA ROJAS 33.00
45 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 32.00
46 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO SANTOS VARGAS YAURIS 31.00
47 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO ALCIDES PAUCAR SAPANTA 30.00
48 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO JOSE QUISPE MAUCAYLLE 29.00
49 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO MANUEL QUISPE GUILLEN 28.00
50 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA RECAMBIO POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 27.00
51 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 26.00
52 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 25.00
53 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 24.00
54 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 23.00
55 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 22.00
56 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 21.00
57 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 20.00
58 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 19.00
59 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 18.00
60 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 18.00 COMPONENTE GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 80.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm APROX.


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-414


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
1 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 9.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 9.00

INSUMO: ALICATE DE CORTE DE10 IN -ANDINO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-415


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 5.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE CERAJERIA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 4.00
3 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE CERAJERIA ALIPIO OSCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CABLE VULCANIZADO 3X12 AWG - IDECO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-416


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-416
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 M 200.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00
2 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 200.00 INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL AREA DE CERAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 200.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL 5/8 IN X 14 IN - IMPEX AGENCY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-417


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UND 20.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00
2 13/09/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO ALEXANDER CCORIMANYA MAÑUICO 19.00
3 13/09/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO ANDRES ALLCCA VILCHEZ 18.00
4 16/09/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO SANTOS VARGAS YAURIS 17.00
5 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO ALCIDES PAUCAR SAPANTA 16.00
6 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO MISAEL QUISPE SOPANTA 15.00
7 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO LEONCIO HUAMAN GONZALES 14.00
8 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO DAVID HUAMAN LISONDE 13.00
9 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 12.00
10 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO NILO ROJAS CCORISONCCO 11.00
11 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO NICOLAS ALVAREZ 10.00
12 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 9.00
13 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO JENRY PAUCAR GUZMAN 8.00
14 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO YOBER ESLACHIN CONTRERAS 7.00
15 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO FELIX MAUCALLE PICHIHUA 6.00
16 03/10/22 UND 1.00 PICADO DE CONCRETO TEODORO AGUILAR BALTAZAR 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: COMBA DE 4LB - TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-418


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 8.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00
2 01/09/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO FERNANDO PAUCAR MALLQUI 7.00
3 02/09/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 6.00
4 05/09/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO SANTOS VARGAS YAURIS 5.00
5 06/09/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO WALTER VILCHEZ ALVAREZ 4.00
6 15/09/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO ALCIDES PAUCAR SAPANTA 3.00
7 03/10/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO MISAEL QUISPE SOPANTA 2.00
8 03/10/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO DAVID HUAMAN LISONDE 1.00
9 03/10/22 UNIDAD 1.00 PICADO DE CONCRETO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ENCHUFE PLANO IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-419


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENERGIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 7.00
3 25/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ACOPLE A CABLE PARA TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 6.00
4 27/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ACOPLE A CABLE PARA TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA SANTOS OSCCO QUISPE 5.00
5 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00 ACOPLE A CABLE PARA TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: JUEGO DE DESARMADORES (PLANO Y ESTRELLA) X 10 PCS IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-420


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ARMADO DE CARRETILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: JUEGO DE LLAVES DE DADOS X 25PCS - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-421


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ARMADO DE CARRETILLAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: JUEGO DE LAVES ALLEN XAGNAL X 9PCS - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-422


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 1.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ARMADO DE VALVULAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE FRANCESA DE 12 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-423


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ARMADO DE VALVULAS ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE FRANCESA DE 14 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-424


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ARMADO DE VALVULAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE STILSON 14 IN - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-425


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ARMADO DE VALVULAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLAVE STILSON N°8 - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-426


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ARMADO DE VALVULAS MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES -2.00

INSUMO: LLAVE STILSON N°10 - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-427


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 2.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ARMADO DE VALVULAS MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TOMACORRIENTE BIPOLAR - OPLUX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-428


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 10.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE OFICINA TECNICA SANTOS OSCCO QUISPE 9.00
3 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSTALACION DE OFICINA TECNICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 9.00
3 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 INSTALACION DE OFICINA TECNICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: WINCHA DE METAL DE 8M TRUPER


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-429


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 05/08/22 UNIDAD 8.00 1312 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00
2 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMPO JOEL PEDRAZA VARGAS 7.00
3 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMPO MAMANI QUIQUE JESUS REYNALDO 6.00
4 18/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRABAJOS EN CAMPO YONATAN PEREZ 5.00
5 03/10/22 UNIDAD 1.00 TRABAJOS EN CAMPO NILO ROJAS 4.00
6 03/10/22 UNIDAD 1.00 TRABAJOS EN CAMPO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 3.00
7 03/10/22 UNIDAD 1.00 TRABAJOS EN CAMPO MISAEL QUISPE SOPANTA 2.00
8 03/10/22 UNIDAD 1.00 TRABAJOS EN CAMPO YOBER ESLACHIN CONTRERAS 1.00
9 03/10/22 UNIDAD 1.00 TRABAJOS EN CAMPO FELIX MAUCALLLE PICHIHUA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

EPPS

INSUMO: CASCO ( NUEVO SIN ACCESORIOS )


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-430


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 41 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 41.00

2 19/04/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 26.00 TRABAJOS DE APERTURA DE ZANJA OBREROS DE LA OBRA IRRIGACION CH 15.00

3 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00 TRABAJOS DE APERTURA DE ZANJA OBREROS DE LA OBRA IRRIGACION CH 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 41.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 41.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: GUANTES DE JEBE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-431


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

INSUMO: GUANTES DE31/12/19


LONA PAR 20 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20.00

2 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES DE COCINA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 19.00
3 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA MANIPULAR CEMENTO Y MESCLA OSCCO CONTRERAS, EVER 18.00
4 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA MANIPULAR CEMENTO Y MESCLA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 17.00
5 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA MANIPULAR CEMENTO Y MESCLA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 16.00
6 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 1.00 PARA MANIPULAR CEMENTO Y MESCLA DAVID HUAMAN LIZONDE 15.00
26 04/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL BELISARIO ROJAS 14.00
27 05/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MAURICIO OSCCO 13.00
28 05/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LEONCIO HUAMAN 12.00
29 07/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 11.00
30 20/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 WAITER VICHES 8.00
31 21/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LUCILA HUACHUILLCA 7.00
32 21/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LOCIO LIMA 6.00
33 22/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 EUSEBIO VARGAS YAURIS 5.00
34 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PROTECION PERSONAL SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 3.00
35 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MAXIMO CORIMANYA 2.00
37 29/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 EUSEBIO VARGAS YAURIS 1.00
38 29/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 MARIO CCORIMANYA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CASCO USADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-432


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 69.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 69.00

2 31/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 69.00 CASCOS USADOS PARA BAJA SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 69.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 69.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO TRIDENTE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-433


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 150.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 150.00
2 19/04/22 UNIDAD QUINTANA PEÑA OMAR ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 26.00 TRABAJOS DE APERTURA DE ZANJA OBREROS DE LA OBRA IRRIGACION CH 124.00
3 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 123.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 122.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 121.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 120.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 119.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 118.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 117.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 116.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 115.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 114.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 113.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 112.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 111.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 110.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 109.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 108.00
19 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 107.00
20 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 106.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 105.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 104.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 103.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 102.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 101.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 100.00
27 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 99.00
28 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 98.00
29 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 97.00
30 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 96.00
31 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 95.00
32 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 94.00
33 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 93.00
34 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 92.00
35 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 91.00
36 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 90.00
37 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 89.00
38 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 88.00
39 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 87.00
40 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 86.00
41 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 85.00
42 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 84.00
43 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 83.00
44 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 82.00
45 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 81.00
46 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 80.00
47 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 79.00
48 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 78.00
49 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 77.00
50 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 76.00
51 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 75.00
52 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 74.00
53 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 73.00
54 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 72.00
55 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 71.00
56 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 70.00
57 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 69.00
58 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 68.00
59 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 67.00
60 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 66.00
61 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 65.00
62 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 64.00
63 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 63.00
64 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 62.00
65 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 61.00
66 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 60.00
67 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 59.00
68 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 58.00
69 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAMES MOLINA SANCHEZ 57.00
70 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 56.00
71 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GABRIEL PEREZ OSCCO 55.00
72 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 54.00
73 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO QUISPE 53.00
74 13/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 52.00
2 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LISETH WENDY CARRION OSCCO 51.00

3 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 50.00

4 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 49.00

5 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 48.00

6 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 47.00

7 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 46.00

8 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 45.00

9 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 44.00
10 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 43.00
11 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 42.00
12 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 41.00
13 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 40.00
14 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 39.00
75 04/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAILLE 38.00
75 03/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 38.00 OBRA GRAVEDAD SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 150.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA L (POLO)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-434


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 65.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 65.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 64.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 63.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 62.00
5 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 61.00
6 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 60.00
7 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 59.00
8 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 58.00
9 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 57.00
10 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 56.00
11 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 55.00
12 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 54.00
13 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 53.00
14 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 52.00
15 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 51.00
16 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 50.00
17 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 49.00
18 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 48.00
19 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 47.00
20 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 46.00
21 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 45.00
22 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 44.00
23 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 43.00
24 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 42.00
25 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 41.00
26 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 40.00
27 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 39.00
28 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 38.00
29 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 37.00
30 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 36.00
31 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 35.00
32 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 34.00
33 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAMES MOLINA SANCHEZ 33.00
34 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 32.00
35 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GABRIEL PEREZ OSCCO 31.00
36 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LISETH WENDY CARRION OSCCO 30.00
37 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 29.00
38 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 28.00
39 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 27.00
40 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 26.00
41 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 25.00
42 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 24.00
43 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 23.00
44 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 22.00
45 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 21.00
46 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 20.00
47 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 19.00
48 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 65.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 47.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: CAMISA DE ALGODÓN MANGA LARGA TALLA M (POLO)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-435


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 60.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 60.00
2 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 59.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 58.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 57.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 56.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 55.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 54.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 53.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 52.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 51.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 50.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 49.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 48.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 47.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 46.00
16 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 45.00
17 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 44.00
18 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 43.00
19 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 42.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 41.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 40.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 39.00
23 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 38.00
24 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA SAN ANTONIO DE CACHI 23.00
25 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 22.00
26 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 21.00
27 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 20.00
28 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALIPIO OSCCO CCOYCCA 19.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 18.00
30 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 17.00
31 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 16.00
32 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 15.00
33 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 14.00
34 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 13.00
35 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 12.00
36 22/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 12.00
37 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CAMISA DRIL MANGA LARGA TALLA L


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-436


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 47.00
5 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 46.00
6 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 46.00
7 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 45.00
8 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 45.00
9 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 44.00
10 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 44.00
11 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 43.00
12 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 43.00
13 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 42.00
14 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 42.00
15 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 41.00
16 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 41.00
17 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 40.00
18 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 40.00
19 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 39.00
20 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 39.00
21 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 38.00
22 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 38.00
23 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 37.00
24 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAMES MOLINA SANCHEZ 37.00
25 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 36.00
26 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GABRIEL PEREZ OSCCO 36.00
27 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LISETH WENDY CARRION OSCCO 35.00
28 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 34.00
29 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 33.00
30 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 32.00
31 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 31.00
32 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 30.00
33 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 29.00
34 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 28.00
35 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 27.00
36 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 26.00
37 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 25.00
38 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 24.00
39 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 23.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 38.00 SALDO FINAL DE MES 12.00
INSUMO: CAMISA DRIL MANGA LARGA TALLA M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-437


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 47.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 45.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 44.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 43.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 42.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 41.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 40.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 39.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 38.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 37.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 36.00
16 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 35.00
17 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 34.00
18 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 33.00
19 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 32.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 31.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 30.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 29.00
23 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 28.00
24 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 27.00
25 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 26.00
26 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 25.00
27 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 24.00
28 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 23.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 22.00
30 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 21.00
31 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 20.00
32 10/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 19.00
33 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 18.00
34 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 17.00
35 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 16.00
36 19/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 IDENTIFICACION EN OBRA DEVOLUCION POR PRESTAMO 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 42.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: CASCO PROTECTOR COLOR AMARILLO(plomo)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-438


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 10.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 9.00
3 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS ROBERTO VELASQUEZ 8.00
4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS WALTER RAMIREZ ANDRADA 7.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS JESUS DOMINGUEZ RIVERA 6.00
6 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS EDITZA TORRES VIVANCO 5.00
7 04/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 4.00
8 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS PETER POOL SOTO RINCON 3.00
9 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS DICKINSON MELVIN SANCHEZ PEÑA 2.00
10 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICOS YONATAN PEREZ AREVALO 1.00
10 01/10/20 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PERSONAL TECNICO VISITANTE SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR AMARILLO


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-439
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 19/05/22 UNIDAD 17.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 17.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 16.00
3 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PABLO TOMAYLLA QUISPE 15.00
4 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 JAMES MOLINA SANCHEZ 14.00
5 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 13.00
6 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 GABRIEL PEREZ OSCCO 12.00
7 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL DALMIRO MAUCAILLE 11.00
8 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 11.00 PROTECION PERSONAL GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 17.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-440


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 17.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 17.00
3 11/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL HUAMAN GONZALES, LEONCIO 16.00
5 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL ROJAS CCORISONCCO, NILO 15.00
7 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL DAVID HUAMAN LIZONDE 14.00
9 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 13.00
11 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL SLACHIN CONTRERAS, YOBER 12.00
13 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL MALLMA CARTOLIN, ELISEO 11.00
15 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL MAUCAYLLE QUISPE, MARCELINO 10.00
17 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL OSCCO CONTRERAS, EVER 9.00
19 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL QUISPE SOPANTA, MISAEL 8.00
21 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL EDGAR MERINO HUACHUHUILLCA 7.00
23 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL GREGORIO QUINTANA MERINO 6.00
25 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OFICIAL TEODORO AGUILAR BALTAZAR 5.00
27 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 PROTECION PERSONAL GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 17.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 17.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR NARANJA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-441


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 65.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 65.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 64.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 63.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 62.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 61.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 60.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 59.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 58.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 57.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 56.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 55.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 54.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 53.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 52.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 51.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 50.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 49.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 47.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 46.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 45.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 44.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 43.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 42.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 41.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 40.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 39.00
28 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 OBRA DE SAN ANTONIO DE CACHI SULMA RAMIREZ ORTEGA 24.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 23.00
30 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 22.00
31 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 21.00
32 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 20.00
33 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 19.00
34 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 18.00
35 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 17.00
36 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 16.00
37 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 15.00
38 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 14.00
39 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 13.00
40 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 12.00
41 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 11.00
42 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 10.00
43 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 9.00
44 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 8.00
45 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 7.00
46 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 6.00
47 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 5.00
48 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 4.00
49 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 3.00
50 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00
51 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 1.00
52 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 65.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 65.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CASCO DE PLASTICO COLOR VERDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-442


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-442
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
31/08/22 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GUARDIAN MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 4.00
08/09/22 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO QUISPE 3.00
31/10/22 3.00 IDENTIFICACION EN OBRA GUARDIAN GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CHALECO DRIL CABALLERO NARANJA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-443


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 8.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES DE VIGILANCIA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 7.00
3 26/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN PETER POOL SOTO RINCON 6.00
4 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES EN OBRA YONATAN PEREZ 5.00
5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 4.00
6 24/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES DE VIGILANCIA ROBERTO VELASQUEZ 3.00
7 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 2.00
8 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN ALEJANDRO QUISPE 1.00
9 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN EL AREA DE ALMACEN FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO MAX
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-444


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 125.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 125.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 124.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 123.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 122.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 121.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 120.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 119.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 118.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 117.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 116.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 115.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 114.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 113.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 112.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 111.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 110.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 109.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 108.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 107.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 106.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 105.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 104.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 103.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 102.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 101.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 100.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 99.00
28 26/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 98.00
29 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 97.00
30 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 96.00
31 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 95.00
32 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 94.00
33 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 93.00
34 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 92.00
35 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 91.00
36 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 90.00
37 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 89.00
38 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 88.00
39 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 87.00
40 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 86.00
41 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 85.00
42 02/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 84.00
43 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 83.00
44 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 82.00
45 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 81.00
46 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 80.00
47 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 79.00
48 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 78.00
49 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 77.00
50 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 76.00
51 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 75.00
52 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 74.00
53 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 73.00
54 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 72.00
55 11/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 71.00
56 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 70.00
57 12/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 69.00
58 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 68.00
59 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 67.00
60 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 66.00
61 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 65.00
62 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YONATAN PEREZ 64.00
63 22/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 63.00
64 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 62.00
65 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 61.00
66 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 60.00
67 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 59.00
68 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 58.00
69 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 57.00
70 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 56.00
71 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 55.00
72 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 54.00
73 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 53.00
74 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 52.00
75 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 51.00
76 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 50.00
77 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 49.00
78 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 48.00
79 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 47.00
80 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 46.00
81 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 45.00
82 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAMES MOLINA SANCHEZ 44.00
83 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 43.00
84 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GABRIEL PEREZ OSCCO 42.00
85 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 41.00
86 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO QUISPE 40.00
87 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL LISETH WENDY CARRION OSCCO 39.00
88 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 38.00
89 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EDGAR SOLIER CONGA 37.00
90 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EUSEBIO VARGAS YAURIS 36.00
91 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 35.00
92 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL WILBER QUISPE HUAMAN 34.00
93 04/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAILLE 33.00
94 14/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 LAGUNA TAHUANTINSUYO LAGUNA TAHUAYTINSUYO 3.00
95 21/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PROTECION PERSONAL SULLMA RAMIRES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 125.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 125.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: GUANTES DE CUERO N°10 BADANA COLOR NARANJA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-445


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 150.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 150.00
2 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 149.00
3 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 148.00
4 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 147.00
5 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAM ROJAS 146.00
6 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 145.00
7 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 144.00
8 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 144.00
9 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 143.00
10 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 143.00
11 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 142.00
12 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 142.00
13 02/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 141.00
14 03/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 141.00
15 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 140.00
16 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 140.00
17 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ANTONI IVAN PEREZ PAUCAR 139.00
18 07/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 139.00
19 14/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YOBER ESLACHIN CONTRERAS 138.00
20 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 138.00
21 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 137.00
22 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 137.00
23 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 136.00
24 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 136.00
25 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 135.00
26 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 135.00
27 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LISETH WENDY CARRION OSCCO 134.00
28 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 134.00
29 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 133.00
30 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 133.00
31 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 132.00
32 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 132.00
33 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 131.00
34 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 131.00
35 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 130.00
36 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 130.00
37 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 129.00
38 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 129.00
39 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 129.00
05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 128.00
06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL SANTOS VARGAS 128.00
06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LUCIO LIMA 128.00
06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL JOSE LIMA 127.00
06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL WILVER QUISPE 127.00
18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 127.00
18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALEJANDRO PAUCAR 126.00
21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00 SECTOR TAHUANTINSUYO GRAVEDAD SULLMA RAMIREZ ORTEGA 77.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 95.00 SALDO FINAL DE MES 55.00

INSUMO: GUANTES DE JEBE DE USO INDUSTRIAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-446


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 200.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 200.00
2 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 199.00
3 11/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 198.00
4 11/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 197.00
6 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 196.00
7 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 195.00
8 13/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 194.00
9 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 193.00
10 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 192.00
11 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 191.00
12 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 190.00
13 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 189.00
14 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 188.00
15 02/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 187.00
16 03/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MISAEL QUISPE SOPANTA 186.00
17 05/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 185.00
18 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WALTER VILCHEZ ALVAREZ 184.00
19 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 IDENTIFICACION EN OBRA GRACIELA OSCCO CONTRERAS 182.00
20 08/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEXANDER CCORIMANYA MAÑUICO 181.00
21 08/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 IDENTIFICACION EN OBRA LLUYPAPUKLLO 169.00
22 12/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 168.00
23 14/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 167.00
24 14/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 166.00
25 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YOBER ESLACHIN CONTRERAS 165.00
26 04/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL BELISARIO ROJAS 164.00
27 05/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MAURICIO OSCCO 163.00
28 05/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LEONCIO HUAMAN 162.00
29 07/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 161.00
30 20/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 WAITER VICHES 158.00
31 21/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LUCILA HUACHUILLCA 157.00
32 21/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL LOCIO LIMA 156.00
33 22/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 EUSEBIO VARGAS YAURIS 155.00
34 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PROTECION PERSONAL SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 153.00
35 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MAXIMO CORIMANYA 152.00
36 27/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 36.00 TAHUANTISUYO GRAVEDAD SULMA RAMIREZ ORTEGA 116.00
37 29/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 EUSEBIO VARGAS YAURIS 115.00
38 29/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 MARIO CCORIMANYA 114.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 86.00 SALDO FINAL DE MES 114.00
INSUMO: GUANTES DE LONA FLEXIBLE CLUITE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-447


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 500.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 500.00
2 21/05/22 PAR ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 48.00 APERTURA DE ZANJAS SULMA RAMIREZ ORTEGA 452.00
3 04/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 451.00
4 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 450.00
5 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 449.00
6 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 448.00
7 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 447.00
8 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 446.00
9 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 445.00
10 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 444.00
11 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 443.00
12 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 442.00
13 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 441.00
14 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 440.00
15 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 439.00
16 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 438.00
17 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 437.00
18 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 436.00
19 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 435.00
20 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 434.00
21 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 433.00
22 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 432.00
23 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 431.00
24 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 430.00
25 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 429.00
26 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 428.00
27 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 427.00
28 13/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 426.00
29 22/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 425.00
30 22/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 424.00
31 25/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 423.00
32 25/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 422.00
33 25/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 421.00
34 27/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 420.00
35 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 419.00
36 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 418.00
37 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 417.00
38 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 416.00
39 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 415.00
40 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 414.00
41 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 413.00
42 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 412.00
43 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 411.00
44 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 410.00
45 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARHUAS PALOMINO, ALFREDO 407.00
46 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 406.00
47 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 405.00
48 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAUPA OSCCO 404.00
49 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 403.00
50 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 402.00
51 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 401.00
52 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 400.00
53 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 399.00
54 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 398.00
55 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 397.00
56 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 396.00
57 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 395.00
58 05/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 394.00
59 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 393.00
60 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 392.00
61 08/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 391.00
62 08/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 390.00
63 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAM ROJAS 389.00
64 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 388.00
65 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 387.00
66 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 386.00
67 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 385.00
68 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 384.00
69 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 383.00
70 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 382.00
71 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 381.00
72 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 380.00
73 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 379.00
74 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 378.00
75 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 377.00
76 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 376.00
77 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 375.00
78 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 374.00
79 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00 DISTRIBUCION AL PERSONAL OBRERO EN FRENTE DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 324.00
80 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 323.00
81 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 322.00
82 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 321.00
83 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 320.00
84 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 319.00
85 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 318.00
86 23/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 317.00
87 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 316.00
88 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 315.00
89 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 314.00
90 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 313.00
91 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALIPIO OSCCO COYCCA 312.00
92 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 311.00
93 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 310.00
94 26/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 309.00
95 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 308.00
96 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 307.00
97 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 306.00
98 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 305.00
99 29/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 304.00
100 30/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 303.00
101 31/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 302.00
102 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 301.00
103 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 300.00
104 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA DAVID CCORIMANYA ROJAS 299.00
105 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA LUCIO LIMA OSCCO 298.00
106 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 297.00
107 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA SANTOS VARGAS YAURIS 296.00
108 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 295.00
109 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 294.00
110 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA MANUEL QUISPE GUILLEN 293.00
111 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 292.00
112 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 291.00
113 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JENRY PAUCAR GUZMAN 290.00
114 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 289.00
115 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 288.00
116 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 287.00
117 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA PABLO TOMAYLLA QUISPE 286.00
118 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 285.00
119 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JAMES MOLINA SANCHEZ 284.00
120 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 283.00
121 01/0/2022 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA GABRIEL PEREZ OSCCO 282.00
122 02/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN ENCOFRADO WALTER VILCHEZ ALVAREZ 281.00
123 03/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 APOYO EN TAPADO DE SANJA GRACIELA OSCCO CONTRERAS 280.00
124 05/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN ENCOFRADO DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 279.00
125 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 SAUL PAUCAR PALOMINO 278.00
126 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 1 ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 277.00
127 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 276.00
128 06/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 275.00
129 07/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 274.00
130 08/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 FRENTE DE TRABAJO PUISO SULMA RAMIREZ ORTEGA 262.00
131 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 ALCIDES PAUCAR SAPANTA 261.00
132 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 LUCIO TUMAILLA PAUCAR 260.00
133 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 259.00
134 12/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 258.00
135 12/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN ELECTRICIDAD JAMES MOLINA SANCHES 257.00
136 12/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 SANTOS OSCCO QUISPE 256.00
137 12/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 ALEXANDER CCORIMANYA MAÑUICO 255.00
138 13/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 PABLO TOMAYLLA QUISPE 254.00
139 13/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 4 ANDRES ALLCCA VILCHEZ 253.00
140 13/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 LUCIO TUMAILLA PAUCAR 252.00
141 13/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 251.00
142 14/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 ALEXANDER CCORIMANYA MAÑUICO 250.00
143 14/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA YOBER ESLACHIN CONTRERAS 249.00
144 14/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 248.00
145 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 SAUL PAUCAR PALOMINO 247.00
146 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 246.00
147 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 TEODORO AGUILAR BALTAZAR 245.00
148 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 244.00
149 16/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ALMACEN VELASQUEZ MATOS ROBERTO FELIPE 243.00
150 17/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 3 BENIGNO AYQUIPA SAYAGA 242.00
151 19/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 28.00 OBRA SOLARIS SULMA RAMIREZ ORTEGA 214.00
152 20/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JAVIER QUISPE SOPANTA 213.00
153 21/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA SIMEON QUISPE PEREZ 212.00
154 22/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 211.00
155 23/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 210.00
156 24/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA ELISEO MALLMA CARTOLIN 209.00
157 25/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 208.00
158 26/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JUAN HUAMAN ROJAS 207.00
159 27/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA RAUL HUAMAN ROJAS 206.00
160 28/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA VICTOR LAURA OSCCO 205.00
161 29/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA RAUL HUAMAN ROJAS 204.00
162 30/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA VICTOR LAURA OSCCO 203.00
163 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA LISETH WENDY CARRION OSCCO 202.00
164 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 201.00
165 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EDGAR SOLIER CONGA 200.00
166 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EUSEBIO VARGAS YAURIS 199.00
167 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 198.00
168 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA WILBER QUISPE HUAMAN 197.00
169 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 196.00
170 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 195.00
171 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 194.00
172 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 193.00
173 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 192.00
174 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 191.00
175 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA LUCIO LIMA OSCCO 190.00
176 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LABORES CON PICO Y PALA EN APERTURA DE SANJA RAUL HUAMAN ROJAS 189.00
177 03/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALEX HUAMAN HUACHUILLCCA 188.00
178 04/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALCIDES PAUCAR SOPANTA 187.00
179 04/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL CRISTIAN HUAMAN 186.00
180 04/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL FELISARIO ROJAS CCORISAPRA 185.00
181 05/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 184.00
182 07/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL SANTOS VARGAS 183.00
183 07/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL DAVID CORIMANYA 182.00
184 07/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 181.00
185 07/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL CRISTIAN HUAMAN 180.00
186 10/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PROTECION PERSONAL ALEX HUAMAN HUACHUILLCCA 176.00
187 10/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 174.00
188 11/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL WALTER VILCHEZ ALVAREZ 173.00
189 12/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL SANTOS VARGAS 172.00
190 14/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 LAGUNA TAHUANTINSUYO LAGUNA TAHUAYTINSUYO 152.00
191 17/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 25.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 127.00
192 18/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL SANTOS VARGAS 126.00
193 18/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALEX HUAMAN 125.00
194 18/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALCIDES PAUCAR 124.00
195 18/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL DIVISON VEGA MAUCAYLLE 123.00
196 18/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 122.00
197 19/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FERNANDO PAUCAR SOPANTA 121.00
198 21/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 120.00
199 21/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 36.00 PROTECION PERSONAL SULLMA RAMIREZ ORTEGA 84.00
200 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL EUSEBIO VARGAS YAURIS 83.00
201 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL EUSEVIO YAURIS 82.00
202 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL WALTER VILCHEZ ALVAREZ 81.00
203 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PROTECION PERSONAL EDGAR SALASAR 79.00
204 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL DEIVISON VEGA 78.00
205 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL RICARDO ALVARES 77.00
206 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PROTECION PERSONAL CRISTIAN HUAMAN 75.00
207 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL WILVER QUISPE 74.00
208 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL YURI PAUCAR 73.00
209 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 72.00
210 26/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PROTECION PERSONAL FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 69.00
211 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL RICARDO ALVARES 68.00
212 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALEX HUAMAN 67.00
213 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MAURICIO OSCCO 66.00
214 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 65.00
215 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 PACPAPATA PACPAPATA 55.00
216 29/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 54.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 500.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 446.00 SALDO FINAL DE MES 54.00

INSUMO: GUANTES DE ASBESTO ESTANDAR COLOR BLANCO CON PALMA REFORZADA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-448


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 250.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 250.00
2 12/08/22 PAR ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 APERTURA DE ZANJAS FELIX SALAZAR HUAMAN 249.00
3 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 248.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 248.00
INSUMO: LENTES DE SEGURIDAD DE PROCCCION ULTRAVIOLETA CLUITE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-449


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 200.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 200.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 199.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 198.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 197.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 196.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 195.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 194.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 193.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 192.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 191.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 190.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 189.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 188.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 187.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 186.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 185.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 184.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 183.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 182.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 181.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 180.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 179.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 178.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 177.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 176.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 175.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 174.00
28 22/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 173.00
29 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 172.00
30 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 171.00
31 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 170.00
32 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 169.00
33 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 168.00
34 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 167.00
35 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 166.00
36 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 165.00
37 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 164.00
38 01/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 163.00
39 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 162.00
40 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 161.00
41 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 160.00
42 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 159.00
43 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 158.00
44 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 157.00
45 08/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAM ROJAS 156.00
46 08/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 155.00
47 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 154.00
48 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAUPA OSCCO 153.00
49 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 152.00
50 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 151.00
51 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 150.00
52 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 149.00
53 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 148.00
54 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 147.00
55 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 146.00
56 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 145.00
57 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 144.00
58 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 143.00
59 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 142.00
60 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 141.00
61 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 140.00
62 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 139.00
63 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 138.00
64 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 137.00
65 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 136.00
66 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 135.00
67 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 134.00
68 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 133.00
69 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 132.00
70 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 131.00
71 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 130.00
72 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAMES MOLINA SANCHEZ 129.00
73 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 128.00
74 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GABRIEL PEREZ OSCCO 127.00
75 09/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YOBER ESLACHIN CONTRERAS 126.00
76 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ANDRES ALLCCA VILCHEZ 125.00
77 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LEONCIO HUAMAN GONZALES 124.00
78 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LISETH WENDY CARRION OSCCO 123.00
79 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 122.00
80 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 121.00
81 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 120.00
82 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 119.00
83 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 118.00
84 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 117.00
85 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 116.00
86 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 115.00
87 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 114.00
88 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 113.00
89 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 112.00
90 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 111.00
91 07/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL PABLO TOMAYLLA 110.00
92 15/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 YUBER ESLACHIN CONTRERAS 109.00
93 26/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL DAVID CORIMANYA 108.00
94 26/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL ALEX HUAMAN 107.00
95 27/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 106.00
96 27/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECION PERSONAL EUSEBIO VARGAS YAURIS 105.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 95.00 SALDO FINAL DE MES 105.00

INSUMO: MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR TALLA L


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-450


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00
3 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 SANTOS OSCCO QUISPE 2.00
4 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 SANTOS OSCCO QUISPE 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MASCARA PARA SOLDAR (MENOR A 1/4"UIT)


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-451


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 23/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION DE PERSONAL ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 2.00
3 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION DE PERSONAL SANTOS OSCCO QUISPE 2.00
4 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 MASCARA PARA SOLDAR DAVID HUAMAN LIZONDE 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: MASCARILLA DE PROTECCION PARA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS (DESCARTABLE)CAJA X 50
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-452


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 1000.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1000.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 992.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ELISEO MALLMA CARTOLIN 984.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 976.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 968.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 960.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 DAMIAN QUISPE VILCHEZ 952.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 BRAYAN YAURIS SANCHEZ 944.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 DAVID MAUCAYLLE AMABLE 936.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 928.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 920.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 EVER OSCCO CONTRERAS 912.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 904.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 JAVIER QUISPE SOPANTA 896.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 SIMEON QUISPE PEREZ 888.00
16 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 880.00
17 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 872.00
18 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ELISEO MALLMA CARTOLIN 864.00
19 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 EVER RODRIGUEZ PAUCAR 856.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 JUAN HUAMAN ROJAS 848.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 RAUL HUAMAN ROJAS 840.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 VICTOR LAURA OSCCO 832.00
23 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 GREGORIO QUINTANA MERINO 824.00
24 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 CIRILO MERINO NAVARRO 816.00
25 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 808.00
26 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 800.00
27 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 792.00
28 22/07/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 700.00
28 01/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 700.00
29 02/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 692.00
30 03/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 600.00
31 05/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 600.00
32 06/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 592.00
33 07/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 500.00
34 08/09/22 CAJAX50 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 92.00 PROTECCION CONTRA COVID -19 (ENFERMERA ) EDITZA TORRES VIVANCO 508.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1000.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1000.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO PARA CASCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-453


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 01/09/22 UND 1.00 TRABAJOS EN SOLDADURA SANTOS OSCCO QUISPE 1.00
3 02/09/22 UND 1.00 TRABAJOS EN SOLDADURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
4 01/10/22 UND 1.00 TRABAJOS EN SOLDADURA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON CLUTE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-454


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 300.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 300.00
2 01/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 298.00
3 02/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 296.00
4 03/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 294.00
5 05/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 292.00
6 06/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 290.00
7 07/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 288.00
8 08/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 286.00
9 09/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 284.00
10 10/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 286.00
11 12/09/22 UND 2.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 284.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 300.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 280.00

INSUMO: RESPIRADOR PARA POLVO TOXICO ROYAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-455


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
2 01/09/22 UND 1.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 4.00
3 02/09/22 UND 1.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: RODILLERAS PARA PROTECTOR CLUTE
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-456


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
2 22/08/22 UND 1.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 4.00
3 23/08/22 UND 1.00 TRABAJOS EN CERRAJERIA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 3.00
4 24/08/22 UND 1.00 TRABAJOS EN ACABADO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 2.00
5 29/08/22 UND 1.00 TRABAJOS EN ACABADO HUAMAN GONZALES, LEONCIO 1.00
6 30/08/22 UND 1.00 TRABAJOS EN ACABADO HUAMAN LISONDE, DAVID 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TRAJE DESCARTABLE PARA PROTECCION DE TELA NO TEJIDA DE POLITILENO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-457


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 25/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 1 EVER OSCCO CONTRERAS 49.00
3 01/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 2 JAVIER QUISPE SOPANTA 48.00
4 02/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 3 FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 47.00
5 03/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 4 TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 46.00
6 05/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 1 QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 45.00
7 06/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 2 PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 44.00
8 07/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 3 QUISPE SOPANTA, MISAEL 43.00
9 08/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 4 SANTOS OSCCO QUISPE 42.00
10 09/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 1 SAUL PAUCAR PALOMINO 41.00
11 10/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 2 VICTOR LAUPA OSCCO 40.00
12 12/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 3 RAUL HUAMAM ROJAS 39.00
13 13/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 4 CIRILO MERINO NAVARRO 38.00
14 14/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 1 ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 37.00
15 15/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 2 ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 36.00
16 16/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 3 DAVID HUAMAN LIZONDE 35.00
17 17/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 4 ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 34.00
18 19/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 1 FELIX SALAZAR HUAMAN 33.00
19 20/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 2 RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 32.00
20 21/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 3 ROJAS CCORISONCCO, NILO 31.00
21 22/09/22 UND 1.00 PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRA LODO CAMARA 4 PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 30.00
22 24/10/22 UND 14.00 TAHUANTISUYO GRAVEDAD EDITZA TORRES VIVANCO 16.00
23 27/10/22 UND 13.00 TAHUANTISUYO GRAVEDAD SULMA RAMIREZ ORTEGA 3.00
3.00 USO PARA EL CONTEO DE MATERIALES EN EL AREA DE ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BOTAS DE JEBE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-458


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/05/22 PAR 100.00 1051 GRUPO DL PERU EIRL (RUC:20605464441) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 100.00
2 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 99.00
3 08/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 98.00
4 09/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SIMEON QUISPE PEREZ 97.00
5 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 96.00
6 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EVER OSCCO CONTRERAS 95.00
7 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 94.00
8 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 93.00
9 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SIMEON QUISPE PEREZ 92.00
10 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 91.00
11 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 90.00
12 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 89.00
13 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JAVIER QUISPE SOPANTA 88.00
14 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 87.00
15 06/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 86.00
16 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 85.00
17 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 84.00
18 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA QUISPE SOPANTA, MISAEL 83.00
19 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SANTOS OSCCO QUISPE 82.00
20 10/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SAUL PAUCAR PALOMINO 81.00
21 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA VICTOR LAUPA OSCCO 80.00
22 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA RAUL HUAMAM ROJAS 79.00
23 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA CIRILO MERINO NAVARRO 78.00
24 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 77.00
25 12/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 76.00
26 15/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID HUAMAN LIZONDE 75.00
27 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 74.00
28 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FELIX SALAZAR HUAMAN 73.00
29 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 72.00
30 19/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ROJAS CCORISONCCO, NILO 71.00
31 22/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 70.00
32 01/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA WALTER VILCHEZ ALVAREZ 69.00
33 03/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 68.00
34 03/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 67.00
35 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 66.00
36 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 65.00
37 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 64.00
38 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MANUEL QUISPE GUILLEN 63.00
39 12/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA PABLO TOMAYLLA QUISPE 62.00
40 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SANTOS VARGAS YAURIS 61.00
41 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA LUCIO TUMAILLA PAUCAR 60.00
42 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 59.00
43 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 58.00
44 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID CCORIMANYA ROJAS 57.00
45 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA LUCIO LIMA OSCCO 56.00
46 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 55.00
47 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SANTOS VARGAS YAURIS 54.00
48 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 53.00
49 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 52.00
50 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MANUEL QUISPE GUILLEN 51.00
51 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 50.00
52 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 49.00
53 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JENRY PAUCAR GUZMAN 48.00
54 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 47.00
55 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 46.00
56 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 45.00
57 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA PABLO TOMAYLLA QUISPE 44.00
58 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 43.00
59 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JAMES MOLINA SANCHEZ 42.00
60 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 41.00
61 15/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA GABRIEL PEREZ OSCCO 40.00
63 20/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 39.00
64 20/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID CORIMANYA 38.00
65 20/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 37.00
66 20/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAVID CORIMANYA 36.00
67 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EUSEBIO VARGAS YAURIS 35.00
68 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALEX HUAMAN 34.00
69 28/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 33.00
70 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA RICARDO ALVAREZ CCECCAÑO 32.00
71 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EDGAR SOLIER CONGA 31.00
72 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 30.00
73 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA WILBER QUISPE HUAMAN 29.00
74 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 28.00
75 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 27.00
76 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 26.00
77 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 25.00
78 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 24.00
79 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 23.00
80 31/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTACTO CON AGUA EN SANJA LUCIO LIMA OSCCO 22.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 78.00 SALDO FINAL DE MES 22.00
INSUMO: PANTALON DRILL GRUESO PARA CABALLEROS COLOR AZUL TALLA M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-459


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 47.00
5 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 46.00
6 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 45.00
7 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 44.00
8 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 43.00
9 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 42.00
10 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 41.00
11 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 40.00
12 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 39.00
13 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 38.00
14 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 37.00
15 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 36.00
16 06/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 35.00
17 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 34.00
18 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 33.00
19 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 32.00
20 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 31.00
21 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 30.00
22 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 29.00
23 13/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 28.00
24 18/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA SAN ANTONIO DE CACHI 13.00
25 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 12.00
26 03/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 11.00
27 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 10.00
28 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 9.00
29 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 8.00
30 09/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 7.00
31 10/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 6.00
32 18/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 5.00
32 14/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 OBRA GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PANTALON DRILL GRUESO PARA CABALLEROS COLOR AZUL TALLA L


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-460


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UND 50.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 50.00
2 04/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 49.00
3 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 48.00
4 05/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 47.00
5 12/07/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 46.00
6 04/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 45.00
7 05/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 44.00
8 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 43.00
9 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 42.00
10 15/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 41.00
11 19/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CENTRO DE SALUD CACHI ALFREDO CARHUAS PALOMINO 33.00
12 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 32.00
13 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 31.00
14 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 30.00
15 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 29.00
16 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 28.00
17 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS VARGAS YAURIS 27.00
18 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES PAUCAR SAPANTA 26.00
19 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 25.00
20 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MANUEL QUISPE GUILLEN 24.00
21 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEX HUAMAN HUACHUHUILLCA 23.00
22 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 22.00
23 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 21.00
24 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 20.00
25 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 19.00
26 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TEODORO AGUILAR BALTAZAR 18.00
27 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PABLO TOMAYLLA QUISPE 17.00
28 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 16.00
29 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAMES MOLINA SANCHEZ 15.00
30 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WASHINGTON MENDOZA PEDRAZA 14.00
31 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GABRIEL PEREZ OSCCO 13.00
3 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 12.00

4 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR SOLIER CONGA 11.00

5 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO VARGAS YAURIS 10.00

6 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 9.00

7 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILBER QUISPE HUAMAN 8.00

8 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EUSEBIO YAURIS HUAMAN 7.00

9 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 6.00
10 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 5.00
11 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 4.00
12 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 3.00
12 03/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 OBRA GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 42


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-461


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
2 04/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALFREDO CARHUAS PALOMINO 4.00
3 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAMIAN QUISPE VILCHEZ 3.00
4 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN DE DIOS OSCCO PEREZ 2.00
4 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA BRAYAN YAURIS SANCHEZ 1.00
5 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA GREGORIO QUINTANA MERINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 39
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-462


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 30.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
3 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 29.00
7 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCAYLLE PICHIHUA 28.00
11 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 27.00
13 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 26.00
14 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 25.00
15 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 24.00
16 06/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER RODRIGUEZ PAUCAR 23.00
20 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CIRILO MERINO NAVARRO 22.00
21 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ARMANDO ALTAMIRANO MERINO 21.00
22 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUL YEFRE LEANDRES QUINTANA 20.00
23 26/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 19.00
24 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 18.00
25 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 17.00
26 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 16.00
27 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 15.00
28 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 14.00
29 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALVAREZ CCORIMANYA, DELMI 13.00
30 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAILLA PAUCAR, LUCIO 12.00
31 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 11.00
32 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 10.00
33 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 9.00
34 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS GRACIELA 8.00
35 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VILCHEZ ALVAREZ, WALTHER 7.00
36 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JORGE RODRIGUEZ MAUCALLE 6.00
37 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WALTER RAMIREZ ANDRADA 5.00
38 24/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA PEREZ PAUCAR, ANTONI IVAN 4.00
39 03/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 OBRA GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 40


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-463


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 30.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
2 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 29.00
3 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID MAUCAYLLE AMABLE 28.00
4 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA TOMAS MAUCAYLLE SOPANTA 27.00
5 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EVER OSCCO CONTRERAS 26.00
6 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA SIMEON QUISPE PEREZ 25.00
7 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 24.00
8 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JUAN HUAMAN ROJAS 23.00
9 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RAUL HUAMAN ROJAS 22.00
10 12/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA VICTOR LAURA OSCCO 21.00
11 13/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO CCOICCA CHILINGANO 20.00
12 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FREDY MAUCALLE PICHIHUA 19.00
13 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 18.00
14 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 17.00
15 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE PEREZ, SIMEON 16.00
16 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA YAURIS SANCHEZ, BRAYAN 15.00
17 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 14.00
18 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 13.00
19 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 12.00
20 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 11.00
21 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA RODRIGUEZ PAUCAR, EVER 10.00
22 01/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 9.00
23 04/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXANDER 8.00
24 05/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 7.00
16 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ELISEO MALLMA CARTOLIN 6.00
17 08/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 5.00
18 09/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 4.00
25 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID HUAMAN LIZONDE 3.00
26 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 2.00
27 18/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA HUAMAN GONZALES, LEONCIO 1.00
28 24/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ROBERTO VELASQUEZ 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO PARA CABALLERO -MONTAÑERO TALLA 41


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-464


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 25.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 25.00
2 18/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 DEVOLUCION DEL PRESTAMO OBRA DE SAN ANTONIO DE CACHI 10.00
3 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 9.00
4 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FELIX SALAZAR HUAMAN 8.00
5 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA EDGAR MERINO HUACHUILCA 7.00
6 02/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA FERNANDO ALEX MUÑOZ PEDRAZA 6.00
7 05/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JENRY PAUCAR GUZMAN 5.00
8 08/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALEJANDRO QUISPE 4.00
9 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ALCIDES QUISPE MUÑOZ 3.00
10 09/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 2.00
11 01/10/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 OBRA GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX- MONTAÑERO TALLA 38


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-465


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 5.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 5.00
2 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 4.00
3 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 3.00
4 03/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 2.00
5 01/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 1.00
6 01/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA FERNANDO PAUCAR MALLQUI 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX- MONTAÑERO TALLA 36


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-466


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 2.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 02/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.00
2 01/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL EN OBRA LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ZAPATO DE CUERO PUNTA DE ACERO UNISEX -MONTAÑERO TALLA 37


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-467


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 PAR 3.00 1051 QUINTANA PEÑA OMAR (RUC: 10106733266) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 05/07/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA ESTER RAQUEL LLANTOY ALARCON 2.00
2 01/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA JULIAN HUAMAN CCORISONCCO 1.00
2 01/09/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAVID CCORIMANYA ROJAS 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: PONCHO PARA LA LLUVIA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-468


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 UNIDAD 30.00 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00

2 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA SANTOS OSCCO QUISPE 29.00
3 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 28.00
4 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA CCORIMANYA MAÑUICO, ALEXAND 27.00
5 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA QUISPE SOPANTA, MISAEL 26.00
6 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ROJAS CCORISONCCO, NILO 25.00
7 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA EDWIN RODRIGUEZ PAUCCAR 24.00
8 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 23.00
9 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 22.00
10 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA RODRIGUEZ MAUCAYLLE, JORGE 21.00
11 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735486 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA QUISPE VILCHEZ, DAMIAN 20.00
12 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735487 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA SAUL PAUCAR PALOMINO 19.00
13 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735488 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MAUCAYLLE AMABLE, DAVID 18.00
14 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735489 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MAUCAYLLE SOPANTA, TOMAS 17.00
15 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735490 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA JAVIER QUISPE SOPANTA 16.00
16 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735491 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA OSCCO PEREZ, JUAN DE DIOS 15.00
17 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735492 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 14.00
18 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735493 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 13.00
19 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735494 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 12.00
20 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735495 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 11.00
21 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735496 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA YQUIPA SAYAGO, BENIGNO 10.00
22 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735497 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 9.00
23 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735498 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA QUISPE PEREZ, SIMEON 8.00
24 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735499 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA OSCCO CONTRERAS, EVER 7.00
25 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735500 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA SULMA RAMIREZ 6.00
26 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735501 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA EDISA TORRES 5.00
27 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735502 3 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA ALIPIO OSCCO COYCCA 2.00
28 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735503 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA PETER POOL SOTO RINCON 1.00
29 08/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735504 1 PROTECCION PARA EL PERSONAL DE OBRA JESUS DOMINGUEZ 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

OFICINAY PARTE TECNICA

INSUMO: TONER DE IMPRESIÓN DE KYOCERA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-469


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 4.00 1029 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 02/08/22 MILLAR 4.00 COPIAS EN OFICINAS P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 ATLAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-470


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/05/22 MILL 30.00 1033 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
2 19/05/22 MILLAR 5.00 COPIAS EN OFICINAS P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 25.00
3 24/05/22 MILLAR 5.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 20.00
4 02/08/22 MILLAR 20.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 ATLAS COLOR CELESTE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-471


ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO C-471
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/05/22 MILL 3.00 1033 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 24/05/22 MILLAR 1033 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA E.I.R.L 0.50 COPIAS EN OFICINA P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 2.50
3 02/08/22 MILLAR 2.50 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-472


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. MAGENTA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-473


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA HP COD. AMARILLO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-474


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-475


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP CIAN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-476


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP MAGENTA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-477


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP AMARILLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-478


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP GRIS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-479


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP NEGRO MATE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-480


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 13/04/22 UNIDAD 1.00 863 INVERSIONES RAULINS EIRL (RUC:20526942567) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL LENOVO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-481


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 16/05/22 UNIDAD 1.00 1028 RIOS TEVES GESTION DE PROYECTOS E .I.R.L.(RUC:205522 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00
2 02/08/22 MILLAR 1.00 COPIAS PARA EXPEDIENTE P.A BRIAN ESPINOZA ALARCON 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ESTANTE DE MELAMINA 2m x 0.32x 0.80m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-482


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1059 HUAMAN OMONTE JAIME (RUC:10478657370) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: ESCRITORIO DE MELAMINA 60cmx 75cm x1.20m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-483


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 19/05/22 UNIDAD 3.00 1058 HUAMAN OMONTE JAIME (RUC:10478657370) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 OFICINA ADMINISTRATIVA DE EQUIPO TECNICO ESPINOZA ALARCON BRAYAN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA TAMAÑO A4


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-484


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/06/22 UNIDAD 30.00 1102 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 30.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ARCHIVADOR DE CARTON PLASTICO CON PALANCA TAMAÑO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-485


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/06/22 UNIDAD 24.00 1102 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA EIRL (RUC:20600944348) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 24.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 23.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 1.00
3 25/07/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 24.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: EQUIPO MUITIFUNCIONAL COPIADORA IMP KYOCERA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-486


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/06/22 UNIDAD 1.00 1098 SANTUR PARDO MANUEL FRANCISCO (RUC: 10410388770 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO TIPO CUERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-487


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1099 FMS INVERSIONES E INDUSTRIA SAC (RUC: 20607538736) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00
INSUMO: CASCO DE PROTECCION DIALECTRICO BLANCO 3M
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-488


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 7.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 7.00
2 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA 6.00
3 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA DAVID GUITIERREZ QUISPE 5.00
4 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
5 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 INSPECCION DE OBRA ARTURO ASCUE PARCCAR 3.00
6 05/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSPECCION DE OBRA RUBEN VIVANCO CCOICCA 2.00
6 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSPECCION DE OBRA JESÚS REYNALDO MAMANI QUIQUE 1.00
6 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 INSPECCION DE OBRA ALIPIO OSCCO COYCCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CHALECO DRILL UNISEX DELTA PLUS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-489


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 12.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 12.00
2 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA 11.00
3 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ALMACEN ALFREDO CARHUAS 10.00

4 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 9.00

5 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DAVID GUITIERREZ QUISPE 8.00
6 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO CHOFER DAVID QUISPE LOPEZ 7.00
7 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO APOYO ADM. BRIAN ESPINOZA ALARCON 6.00
8 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO APOYO ADM. EDITH SIMON CORONACION 5.00
9 31/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE ADM. ARTURO ASCUE PARCCAR 4.00
10 04/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO MAESTRO DE OBRA ALIPIO OSCCO CCOYCCA 3.00
11 05/08/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RUBEN VIVANCO CCOICCA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: LENTE DE PROTECCION OSCURO DE PVC GLUITE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-490


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 14.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 14.00
2 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RAMIRO CAJAMARCA ESTRADA 13.00
3 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ALMACEN ALFREDO CARHUAS 12.00
4 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 11.00
5 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DAVID GUITIERREZ QUISPE 10.00
6 27/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO CHOFER DAVID QUISPE LOPEZ 9.00
7 31/05/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE ADM. ARTURO ASCUE PARCCAR 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 14.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: ZAPATOS DE CUERRO PUNTA DE ACERO CATARPILLAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-491


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 20/05/22 UNIDAD 7.00 1066 GRUPO FERCON STRUC & OBREROS EIRL( RUC: 206077193 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 45037651 7.00
2 27/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ALMACEN ALFREDO CARHUAS 6.00
3 27/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SOMA SULMA RAMIREZ ORTEGA 5.00
4 27/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO SUPERVISOR DAVID GUITIERREZ QUISPE 4.00
5 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE ADM. ARTURO ASCUE PARCCAR 3.00
3 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO RESIDENTE RAMIRO ESTRADA CAJAMRCA 2.00
4 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO APOYO ALFREDO CARHUAS 1.00
5 31/05/22 ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 EQUIPO TECNICO ASISTENTE TEC. JESUS REYNALDO MAMANI QUIQUE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: BOLIGRAFO DE TINTA COLOR ROJO PILOT
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-492


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 36.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-493


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 48.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 48.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 48.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 48.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 48.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-494


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 36.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 36.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-495


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 FOCUS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-496


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 20.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CUADERNO DE OBRA TAMAÑO A4 DE 400 HOJAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-497


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 10.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 100HOJAS
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-498


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 20.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 20.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ENGRAMPADOR GRANDE DE OFICINA FABER CASTEL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-499


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FOLDER MANILA TAMAÑO A4 STANFORD


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-500


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 EMPX25 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X5m


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-501


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 6.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 6.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 6.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: GRAPA 26/6 X5000 ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-502


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 9.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 9.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 9.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 9.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LIBRETA TOPOGRAFICA EMPASTADA BOND TAMAÑO A6


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-503


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 10.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 10.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: MINA DE LAPIZ DE 0.5mm 2B FABER CASTEL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-504


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 24.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 24.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 24.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 24.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: NUMERADOR UTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-505


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS - ARTI CREATIVO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-506


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00

2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 1.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 1.00
2 14/06/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 OFICINA TECNICA RAMIREZ ORTEGA SULMA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNBTA GRUESA COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-507


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 8.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNBTA GRUESA COLOR NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-508


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 8.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-509


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 8.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 8.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-510


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: SACAGRAPAS DE METAL TIPO MARIPOSA -ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-511


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: SOBBRE MANILA TAMAÑO A4 -GALLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-512


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 EMPX50 2.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 2.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5cmx9.5cm color azul


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-513


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5cmx9.5cm color NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-514


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 12.5cmx9.5cm COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-515


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TINTA PARA TAMPON X30mm COLOR AZUL -ARTESCO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-516


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 4.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 4.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA PARA TAMPON X30mm COLOR NEGRO -ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-517


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TINTA PARA TAMPON X30mm COLOR ROJO-ARTESCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-518


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/05/22 UNIDAD 3.00 1101 DALIZ COMPANY SAC (RUC: 20607973823) ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00
2 14/06/22 UNIDAD ALFREDO CARHUAS PALOMINO 31185073 3.00 OFICINA TECNICA ARTURO ASCUE PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 . SALDO FINAL DE MES 0.00

SALUD O BIOSEGURIDAD

INSUMO: DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO AL 15% X 1L-MARTELL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-519


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 4 1341.00 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4

2 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 DESINFECCION DE AMBIENTES Y BAÑOS EDITZA TORRES VIVANCO 3

3 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 DESINFECCION DE AMBIENTES Y BAÑOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 2

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: DETERGENTE EN POLVO LAVA VAJILLA X 1 KG-LESLI


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-520


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 5 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5

2 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1 LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTOS EDITZA TORRES VIVANCO 4

3 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1 LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTOS LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 3

4 15/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1 LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 2

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15KG APROX. SAPOLIO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-521


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 2.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
1 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LIMPIEZA Y LAVADO DE PRENDAS SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES -1.00

INSUMO: JABON CARBOLICO EN BARRA X 110 GRAMOS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-522


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 12.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 12.00

2 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 2.00 LAVADO DE MANOS EDITZA TORRES VIVANCO 10.00

3 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 2.00 LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 8.00

4 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 LAVADO DE MANOS EDITZA TORRES VIVANCO 7.00

5 04/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 6.00

6 05/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 LAVADO DE MANOS EDITZA TORRES VIVANCO 5.00

7 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
LAVADO DE MANOS
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 ML - AVAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-523


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 5.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

2 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN OBRA EDITZA TORRES VIVANCO 4.00

3 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN OBRA EDITZA TORRES VIVANCO 3.00

4 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN OBRA SULMA RAMIREZ ORTEGA 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1 gal-MARTELL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-524


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 10.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

2 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 LAVADO DE MANOS EN OBRA EDITZA TORRES VIVANCO 9.00

3 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 LAVADO DE MANOS EN OFICINA TECNICA SULMA RAMIREZ ORTEGA 8.00

4 03/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 LAVADO DE MANOS EN OBRA EDITZA TORRES VIVANCO 7.00

7 06/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 LAVADO DE MANOS EN OFICINA TECNICA SULMA RAMIREZ ORTEGA 6.00

8 07/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 LAVADO DE MANOS EN OBRA EDITZA TORRES VIVANCO 5.00

9 08/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 LAVADO DE MANOS EN OFICINA TECNICA SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: LEGIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% - CLOROX


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-525


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 GALON 2.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 15/09/22 GALON WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 DESINFECCION EN EL AREA DE COCINA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.00

3 16/09/22 GALON WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 DESINFECCION EN EL AREA DE COCINA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-526


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 12/08/22 UND 50.00 1341 GUTIERREZ BARRIENTOS ELIZABETH WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00

2 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA SECADO DE MANOS SANTOS OSCCO QUISPE 49.00

3 31/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 5.00 PARA SECADO DE MANOS EDITZA TORRES VIVANCO 44.00

4 01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 12.00 PARA SECADO DE MANOS EDITZA TORRES VIVANCO 32.00

5 02/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 12.00 PARA SECADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: AGUA OXIGENADA X 1 LITRO - MEDIFARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-527


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO EDITZA TORRES VIVANCO 1.00

3 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EN SECTOR PUISO EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ALCOHOL MEDICINAL DE 70°


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-528


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 Desinfectante EDISA TORRES 4.00

3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 Desinfectante EDISA TORRES 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1L - ALKOPHARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-529


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 20.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 19.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 16.00

4 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 14.00

5 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 13.00

6 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 9.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 5.00

6 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EDISA TORRES VIVANCO 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 18.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ALGODÓN MEDICINAL DE 100 GRAMOS


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-530


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 15.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 3.00 seguridad y salud EDISA TORRES 12.00

3 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 seguridad y salud EDISA TORRES 14.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 seguridad y salud EDISA TORRES 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: GASA JELONET PARA QUEMADURAS DE 10 CM X 1O CM


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-531


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 10.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 seguridad y salud 10.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 seguridad y salud EDITZA TORRES VIVANCO 8.00
3 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 3.00 seguridad y salud EDITZA TORRES VIVANCO 5.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: APOSITO DE GASA ESTERIL DE 5CMX5CM - GASAS/MEDICAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-532


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00

01/09/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 5.00 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EDITZA TORRES VIVANCO

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BAJALENGUA DE MADERA ADULTO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-533


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 15/08/22 UND 200.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CLORURO DE SODIO AL 0.9% X 100 ML - MEDIFARMA


ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM

Fecha SALDO C-534


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 1.00
3 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: DICLOFENACO 1g/100 g - GEN FAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-535


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 1.00
3 25/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 0.00
0.00
0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ESPARADRAPO DE TELA 5 IN X 20 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-536


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 U ND 3.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

2 17/08/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 1.00
3 25/08/22 U ND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8 - QUIMEDIC


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-537


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 PAR 100.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00

2 17/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 100.00

3 25/08/22 PAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 101.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 98.00

INSUMO: MANDIL DE LONA PLASTIFICADO MANGA LARGA UNISEX TALLA M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-538


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 5.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 3.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - MANDIL ASEPTICO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-539


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES CAJA X 50


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-540


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 4000.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4000.00

2 09/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 100.00 PROTECCION DEL PERSONAL SULMA RAMIREZ 3900.00

3 10/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 450.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 3450.00

4 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 3300.00

5 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 3150.00

6 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 200.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 3100.00

7 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 150.00 PROTECCION DEL PERSONAL EDISA TORRES VIVANCO 3000.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4000.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1200.00 SALDO FINAL DE MES 2800.00

INSUMO: PINZA DE DISECCION 10 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-541


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 25/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 IMPLENETACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EDITSA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TIJERA DE ACERO QUIRURGICO RECTA PUNTA ROMA 17.1 cm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-542


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 IMPLENETACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VENDA ACRILICA 6" in X 5 yd


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-543


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 25/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: VENDA ADHESIVA DE 2" in X 2.3 yd
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-544


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UNIDAD 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VENDA DE ALGODÓN 2 in X 3 yd - TRIANGULAR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-545


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VENDA ELASTICA 3 in x 5 yd - GALENO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-546


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 15/08/22 UND 1.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00

2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: YODOPOVIDONA USP X 1 L - ALKOPHARMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-547


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 31/12/19 UNIDAD 2.00 1324 FARMACIAS PERU A Y C EIRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00

2 17/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 1.00

2 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD Y SALUD EDISA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BALDE DE PLASTICO - PARIS PLAS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-548


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 30/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA LLANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 9.00
3 31/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 TRASLADO DE AGUA EN COCINA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 8.00
4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN HORA DE ALMUERZO SULMA RAMIREZ ORTEGA 7.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LAVADO DE MANOS EN HORA DE ALMUERZO SULMA RAMIREZ ORTEGA 8.00
6 13/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 TRASLADO DE AGUA PARA ENCOFRADO LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 6.00
7 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 TRASLADO DE AGUA PARA ENCOFRADO LUCILA HUACHUHUILLCA MAÑUICO 4.00
8 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCALLE 3.00
9 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 2µMX35CMX48CM COLOR NEGRO NACIONAL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-549


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.75
3 02/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 1.50
4 03/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.25
5 05/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 1.25
5 10/10/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.50 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO ESTHER LLANTOY 0.75

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.50 SALDO FINAL DE MES 0.50

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 3µMX39INX56CM COLOR NEGRO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-550


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.75
3 02/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 1.50
4 03/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.25
5 05/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 1.25
6 10/10/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 0.50 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 0.75

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.50 SALDO FINAL DE MES 0.50

INSUMO: BOLSA DE POLIETILENO 3µMX39INX56CM COLOR ROJO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-551


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 CIENTO 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.75
3 02/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 1.50
4 03/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.25
5 05/09/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO EDISA TORRES VIVANCO 1.00
6 10/10/22 CIENTO WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA RECICLAJE DE MATERIAL INORGANICO SECTOR TAHUANTINSUYO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 15MMX19MMX18M - 3M - COLOR AMARILLO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-552


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-553


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
2 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR BLANCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-554


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-554
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR NEGRO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-555


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
2 06/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR ROJO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-556


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA AISLANTE 19MMX18M - 3M - COLOR VERDE


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-557


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 2.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA EMPATE DE CABLE DE ENERGIA ELECTRICA ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 1.00
3 01/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA MARCADO DE HERRAMIENTAS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12CMX200 - COLOR AMARILLO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-558


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 8.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12CMX200 - COLOR ROJO NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-559


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 19/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA LA SEGURIDAD OSCCO CONTRERAS, EVER 9.00
3 25/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 PARA LA SEGURIDAD EN FRENTE DE TRABAJO MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 8.00
4 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 DISTRIBUCION EN LOS FRENTES DE TRABAJO CONTRA RIESGOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 7.00
5 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DISTRIBUCION EN LOS FRENTES DE TRABAJO CONTRA RIESGOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 5.00
6 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DISTRIBUCION EN LOS FRENTES DE TRABAJO CONTRA RIESGOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 3.00
7 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 DISTRIBUCION EN LOS FRENTES DE TRABAJO CONTRA RIESGOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.00
8 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 SEGURIDAD EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CONO DE SEGURIDAD DE 60CM - NACIONAL


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-560
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 15.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO APROX - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-561


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LIMPIEZA EN EL AREA DE ALMACEN WALTER RAMIREZ ANDRADA 2.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LIMPIEZA DE LA OFICINA TECNICA EDITZA TORES VIVANCO 2.00
3 16/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 LIMPIEZA EN CAMARA 3 WALTER VILCHEZ ALVAREZ 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FRASCO DE PLASTICO CON TAPA PULVERIZADA DE 100ML NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-562


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00 PARA DISTRIBUCION AL PERSONAL TECNICO CONTRA COVID SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FRASCO DE PLASTICO CON TAPA PULVERIZADA DE 1L NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-563


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 80.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 80.00
2 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 80.00 PARA DISTRIBUCION AL PERSONAL OBRERO CONTRA COVID SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 80.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LAVATORIO DE PLASTICO 08L - PILOT


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-564


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 7.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 7.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA LAVADO DE UTENCILIOS EN COCINA LANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 6.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 PARA LAVADO DE UTENCILIOS EN COCINA OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 5.00
4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 PARA LAVADO DE MANOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
6 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 PARA LABORES EN ACABADO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 3.00
7 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 PARA LABORES EN ACABADO HUAMAN GONZALES, LEONCIO 2.00
8 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1.00 PARA LABORES EN ACABADO HUAMAN LISONDE, DAVID 1.00
9 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1.00 PARA LAVADO DE MANOS EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 7.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LINTERNA RECARGABLE - OPALUX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-565


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: MALLA PROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1MX45M COLOR ANARANJADO - SESPRO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-566


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-566
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 10.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 10.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 9.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 8.00
4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 7.00
5 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 6.00
6 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 5.00
7 07/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 4.00
8 08/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 3.00
9 09/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 2.00
10 10/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.00
11 12/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 SEGURIDAD EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: RECOGEDOR DE METAL DE MANO - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-567


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 4.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 LIMPIEZA EN EL AREA DEL COMEDOR LANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 3.00
3 02/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 1.00 LIMPIEZA EN EL AREA DEL COMEDOR OSCCO CONTRERAS, GRACIELA 2.00
4 03/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 1.00 LIMPIEZA EN EL AREA TECNICA SULMA RAMIREZ ORTEGA 1.00
5 05/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 1.00 LIMPIEZA EN EL AREA TECNICA EDITZA TORRES VIVANCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 120L APROX COLOR ROJO - BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-568


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 0.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES -1.00

INSUMO: TACHO DE PLASTICO CON PEDAL 4L APROX BASA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-569


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 5.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 5.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR AMARILLO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-570


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR ANARANJADO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-571


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR AZUL BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-572


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR BLANCO BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-573


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR GRIS BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-574


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: TACHO DE POLIETILENO CON TAPA Y RUEDAS 120L APROX COLOR TURQUESA BASA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-575


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 UNIDAD 1.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 1.00 PARA RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: VASO DESCARTABLE DE PLASTICO DE 7 OZ - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-576


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 29/08/22 MILLAR 3.00 1384 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00
2 01/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA LANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 2.75
3 02/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA EN OFICINA ADMINISTRATIVA BRAYAN ESPINOZA ALARCON 2.50
4 03/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA EN OFICINA ADMINISTRATIVA BRAYAN ESPINOZA ALARCON 2.25
5 04/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA EN OFICINA ADMINISTRATIVA BRAYAN ESPINOZA ALARCON 2.00
6 05/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA EN OFICINA ADMINISTRATIVA BRAYAN ESPINOZA ALARCON 1.75
7 06/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA LANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.50
8 07/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA LANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.25
9 08/09/22 MILLAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.25 CONSUMO DE AGUA LANTOY ALARCON, ESTHER RAQUEL 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 3.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: LETRERO DE SEÑALIZACION DE ACRILICO 20CMX30CM OBLIGATORIO BIOSEGURIDAD


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-577


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/08/22 UNIDAD 27.00 1366 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 27.00
2 01/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 27.00 PREVENCION DE RIESGOS EN FRENTES DE TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 27.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 27.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
COMBUSTIBLE
INSUMO: PEROLEO DIESEL
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-578


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de VALE Razón Social del Proveedor
01/10/22 GLN 30 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 30.00
30.00 GRAVEDAD TAHUANTINSUYO PARA RETROEXCABADORA DE LA MUNICIPALI JONATAN PEREZ AREVALO 0.00
03/10/22 GLN 110 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 110.00
03/10/22 18.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 92.00
06/10/22 18.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 74.00
11/10/22 18.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 56.00
17/10/22 18.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 38.00
21/10/22 10.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 28.00
25/10/22 18.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 10.00
31/10/22 10.00 TRASLADO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR A OBRA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 0.00
1 06/10/22 GLN 25 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ DAVID QUISPE GONZALES 45037651 25
07/10/22 13.00 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO CAMIONETA JESUS DOMINGUEZ RIVERA 12.00
10/10/22 12.00 TRASLADO DE MATERIALES SEBASTIAN QUISPE HURTADO 0.00
14/10/22 GLN 50 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 50.00
50.00 GRAVEDAD TAHUANTINSUYO PARA RETROEXCABADORA ALQUILADA MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00
1 20/10/22 GLN 20 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ DAVID QUISPE GONZALES 45037651 20
2 20/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES WALTER VILCHEZ ALVAREZ 18.00
3 21/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES WALTER VILCHEZ ALVAREZ 16.00
4 22/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES WALTER VILCHEZ ALVAREZ 14.00
5 22/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 12.00
7 24/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 10.00
9 26/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 8.00
10 27/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 6.00
28/10/22 GLN 50 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 56.00
50.00 C.S. SAN ANTONIUO DE CACHI ALCIDES QUISPE MUÑOZ 6.00
28/10/22 GLN 50 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 56.00
50.00 GRAVEDAD TAHUANTINSUYO PARA RETROEXCABADORA MELVIN SANCHEZ PEÑA 6.00
11 28/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 4.00
12 29/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 2.00
13 31/10/22 2.00 PARA CARA VISTA DE PANEL DE HIDRANTES SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 195.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 195.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: GASOLINA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-579


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de VALE Razón Social del Proveedor
06/10/22 GLN 20.00 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 20.00
06/10/22 GLN 20 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ 40.00
20.00 GRAVEDAD TAHUANTINSUYO PARA RETROEXCABADORA MELVIN SANCHEZ PEÑA 20.00
1 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 VACIADO DE CAMARA DE HIDRANTES EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 18.00
2 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 VACIADO DE CAMARA DE HIDRANTES EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 16.00
3 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 VACIADO DE CAMARA DE HIDRANTES EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 14.00
4 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 VACIADO DE CAMARA DE HIDRANTES EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 12.00
5 31/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 VACIADO DE CAMARA DE HIDRANTES EN EL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILFREDO MALLMA ALTAMIRANO 10.00
17/10/22 GLN 20.00 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00
17/10/22 GLN 30 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 60.00
30.00 GRAVEDAD TAHUANTINSUYO PARA RETROEXCABADORA MELVIN SANCHEZ PEÑA 30.00
1 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 29.00
2 07/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 28.00
3 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 26.00
4 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 25.00
5 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 24.00
6 13/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 23.00
7 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 22.00
14/10/22 GLN 50 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ 72.00
50.00 I. .E. SOLARIS ALCIDES QUISPE MUÑOZ 22.00
8 17/10/22 2.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 20.00
9 18/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 19.00
10 19/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 18.00
11 20/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 17.00
12 21/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 16.00
21/10/22 GLN 80 1502 HUGO ARENAS VELASQUEZ 96.00
80.00 ISTITUTO ISSPA ALCIDES QUISPE MUÑOZ 16.00
24/10/22 GLN 20.00 1358 HUGO ARENAS VELASQUEZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 36.00
1 24/10/22 2.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 34.00
2 26/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 33.00
3 27/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 32.00
4 28/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 31.00
5 31/10/22 1.00 COMPACTADO DE ZANJA EN EL SECTOR DE LLIUPAPUQUIO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 30.00
6 06/10/22 3.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 27.00
7 07/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 26.00
8 08/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 25.00
9 10/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 23.00
10 11/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 22.00
11 12/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 21.00
12 13/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 19.00
13 14/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 18.00
14 15/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 17.00
15 17/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 15.00
16 18/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 14.00
17 19/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 13.00
18 20/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 11.00
19 21/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 10.00
20 22/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 9.00
21 24/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 7.00
22 26/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 6.00
23 27/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 4.00
24 28/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 3.00
25 29/10/22 1.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 2.00
26 31/10/22 2.00 DAR ENERGIA PARA EL CORTE DE FIERRO Y PINTADO DE TAPAS METALICAS ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 240.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 240.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

AGREGADOS

INSUMO: ARENA FINA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-580


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 M3 5.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 5.00
2 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.75 VACIADO DE CONCRETO GREGORIO QUINTANA MERINO 4.25
3 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.86 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 3.39
4 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.48 VACIADO DE CONCRETO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 2.91
5 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.03 VACIADO DE CONCRETO CELESTINO QUISPE HUACHUHUILLCA 2.88
6 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.05 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.83
7 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE CONCRETO EDITZA TORRES VIVANCO 2.72
8 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.61
9 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.51
10 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.03 VACIADO DE CONCRETO NILO ROJAS CCORISONCCO 2.48
11 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.22 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.26
12 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.13
13 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.16 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.97
14 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.03 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.94
15 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.30 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.64
16 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.16 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.48
17 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 ACABADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.37
18 17/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 ACABADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.26
19 19/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 ACABADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.16
20 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 ACABADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 1.05
21 21/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.08 ACABADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 0.97
22 22/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.83
23 23/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.08 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.75
24 24/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.08 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.67
25 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.13 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.54
21 27/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.13 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.40
22 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.13 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.27
23 29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.13 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.13
24 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.13 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

ARENA GRUESA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-581


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 M3 50.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE SEQUIA ROJAS CCORISONCCO, NILO 49.00
2 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.22 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.78
3 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.22 VACIADO DE CONCRETO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 48.57
4 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.65 VACIADO DE CONCRETO FREDY MAUCALLE PICHIHUA 47.92
5 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.32 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 47.60
6 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.19 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 47.41
7 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.65 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 46.76
8 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.08 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 45.68
9 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.08 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 44.60
10 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.40 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 41.20
11 13/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.86 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 40.33
12 15/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.62 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 38.71
13 17/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.89 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 34.83
14 18/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.35 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 33.48
15 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.38 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 31.10
16 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.67 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 29.43
17 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.05 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 25.38
3 26/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 24.38
4 27/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 23.38
5 29/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 22.38
6 31/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE CONCRETO EDGAR MERINO HUACHUILCA 21.38

7 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 VACIADO DE CONCRETO CELESTINO QUISPE HUACHUHUILLCA 21.24

8 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.86 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 20.38

9 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.78 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 19.59

10 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.73 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 18.86

11 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.08 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 17.78

12 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.86 VACIADO DE CONCRETO EDITZA TORRES VIVANCO 16.92

13 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.70 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 16.22

14 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.57 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 15.65

15 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.03 VACIADO DE CONCRETO NILO ROJAS CCORISONCCO 15.62

16 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.08 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 14.54

17 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.97 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 13.57

18 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.35 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 13.22

19 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.62 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 12.60

20 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.43 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 8.17

21 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.08 VACIADO DE CONCRETO EDWIN CONTRERAS PAUCAR 7.09
22 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.59 CAMARA 2 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 6.50

23 17/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.41 CAMARA 3 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 6.09

24 19/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.49 CAMARA 3 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 5.61

25 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.70 CAMARA 4 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 4.91

26 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 BASEADO EN SECTOR PUISO ELISEO MALLMA CARTOLIN 4.41

27 21/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.38 CAMARA 1 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 4.03

28 22/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.38 CAMARA 6 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 3.65

29 23/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.32 CAMARA 4 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 2.33

30 24/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.62 CAMARA 2 EDWIN CONTRERAS PAUCAR 0.71

31 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO FELIX SALASAR HUAMAN 0.56

32 27/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO FELIX SALASAR HUAMAN 0.42
33 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO FELIX SALASAR HUAMAN 0.28
34 29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO FELIX SALASAR HUAMAN 0.14
35 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO FELIX SALASAR HUAMAN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

PIEDRA CHANCADA 1/2IN


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-582


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/07/22 M3 50.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 50.00
2 05/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE CONCRETO GREGORIO QUINTANA MERINO 49.00
3 06/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 48.89
4 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE CONCRETO ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 48.78
5 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.65 VACIADO DE CONCRETO FREDY MAUCALLE PICHIHUA 48.14
6 09/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.22 VACIADO DE CONCRETO ROJAS CCORISONCCO, NILO 47.92
7 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.19 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 47.73
8 10/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.43 VACIADO DE CONCRETO ALLCCA VILCHEZ, ANDRES 47.30
9 11/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.76 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 46.54
10 12/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.76 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 45.79
11 13/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.27 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 43.52
12 15/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.40 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 42.12
13 17/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.30 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 40.82
14 18/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.38 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 37.44
15 19/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.95 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 36.50
16 22/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.73 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 32.77
17 23/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.16 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 30.61
18 24/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.57 VACIADO DE CONCRETO QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 29.05
19 26/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 28.05
20 27/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 27.05
21 29/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 26.05
22 31/08/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 VACIADO DE HIDRANTE EDGAR MERINO HUACHUILCA 25.05
23 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.05 VACIADO DE HIDRANTE CELESTINO QUISPE HUACHUHUILLCA 24.99
24 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.24 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 24.75
25 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.19 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 24.56
26 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.16 VACIADO DE HIDRANTE EDITZA TORRES VIVANCO 24.40
27 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.16 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 24.24
28 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.16 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 24.08
29 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.16 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 23.91
30 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.30 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 23.62
31 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.08 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 23.54
32 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 23.40
33 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.16 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 22.24
34 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.35 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.89
35 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.24 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.65
36 17/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.05 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.59
37 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.03 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.56
38 21/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.46
39 22/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.11 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.35
40 23/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.14 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 21.21
41 24/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.54 VACIADO DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 20.67
31 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.10 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO EDGAR MERINO HUACHOUILCA 16.57
32 27/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.10 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO EDGAR MERINO HUACHOUILCA 12.47
33 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.10 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO EDGAR MERINO HUACHOUILCA 8.37
33 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.17 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO EDGAR MERINO HUACHOUILCA 8.20
34 29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.10 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO EDGAR MERINO HUACHOUILCA 4.10
35 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 4.10 ACABADO DE CONCRETO SECTOR PUISO EDGAR MERINO HUACHOUILCA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

CLAVO ACERO DE 2 1/2METALIIX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-583


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/09/22 KL 40.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00
2 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES AUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 37.00
3 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL ROJAS CCORISONCCO, NILO 34.00
4 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 31.00
5 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 28.00
6 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 25.00
7 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL OSCCO CONTRERAS, EVER 22.00
8 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAMARA DISIPADORA MALLMA CARTOLIN, ELISEO 19.00
9 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 16.00
10 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAILLE 15.00
11 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 4 LEONCIO HUMAN GONSALES 14.00
12 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 WAITER VICHES 13.00
13 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ENCOFRADO SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 28.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

CLAVO ACERO DE 2 METALIIX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-584


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/09/22 KL 30.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 29.50
3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 29.00
4 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL MISAEL QUISPE SOPANTA 28.50
5 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL WALTER VILCHEZ ALVAREZ 28.00
6 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 27.50
7 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL LUCIO LIMA OSCCO 27.00
8 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 26.50
9 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 26.00
10 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL NICOLAS ALVARES PAUCAR 25.50
11 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL EDWIN CONTRERAS PAUCAR 24.50
12 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 24.00
13 15/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL JORGE RODRIGUEZ MAUCAYLLE 23.50
14 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL WALTER VILCHEZ ALVAREZ 22.50
15 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 21.50
16 17/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL MAUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 18.50
17 19/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL ROJAS CCORISONCCO, NILO 15.50
18 20/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 12.50
19 21/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 9.50
20 22/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL QUISPE SOPANTA, MISAEL 6.50
21 23/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL OSCCO CONTRERAS, EVER 6.50
22 24/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 0.50 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL NICOLAS ALVARES PAUCAR 6.00
23 25/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL OSCCO CONTRERAS, EVER 3.50

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

CLAVO ACERO DE 3 METALIIX


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-585
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/09/22 KL 30.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 30.00
2 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735478 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES AUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 27.00
3 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735479 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL ROJAS CCORISONCCO, NILO 24.00
4 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735480 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 21.00
5 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735481 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 18.00
6 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735482 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 15.00
7 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735483 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL OSCCO CONTRERAS, EVER 12.00
8 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735484 3.00 ENCOFRADO DE CAMARA DISIPADORA MALLMA CARTOLIN, ELISEO 9.00
9 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735485 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 24.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

CLAVO ACERO DE 4 METALIIX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-586


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/09/22 KL 40.00 1252 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 40.00
2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 39.00
3 05/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL EDWIN CONTRERAS PAUCAR 38.00
4 06/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES AUCAYLLE QUISPE, DALMIRO 35.00
5 07/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL ROJAS CCORISONCCO, NILO 32.00
6 08/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES ALVAREZ PAUCAR, NICOLAS 29.00
7 09/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 26.00
8 10/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE HIDRANTES QUISPE SOPANTA, MISAEL 23.00
9 12/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL OSCCO CONTRERAS, EVER 20.00
10 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAMARA DISIPADORA MALLMA CARTOLIN, ELISEO 17.00
11 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 3.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL QUISPE HUACHUILLCA, CELESTINO 14.00
12 16/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ENCOFRADO DE CAJA DE CONTROL MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 15.00
13 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAILLE 13.00
14 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 ARMADO YUBER ISLACHIN CONTRERAS 13.00
15 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 54735477 2.00 CAMARA DE CARGA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 11.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 33.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC-200mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-587


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 21/07/22 UNIDAD 1.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 1.00

1 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA RETENER SOLIDOS EN CAMARA DE CARGA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PLASTICO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-588


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 METROS 50.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 50.00

2 01/09/22 METROS WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 PARA TAPAR CEMENTO MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 40.00

3 02/09/22 METROS 10.00 PARA TAPAR TUBERIAS QUISPE SOPANTA, MISAEL 30.00

4 03/09/22 METROS 10.00 PARA TAPAR CEMENTO ISLACHIN CONTRERAS, YOBER 20.00

5 05/09/22 METROS 10.00 PARA TAPAR TUBERIAS MALLMA CARTOLIN, ELISEO 10.00

6 06/09/22 METROS 10.00 PARA TAPAR CEMENTO OSCCO CONTRERAS, EVER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: REDUCCION DE 110X90MM
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-589


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 8.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 8.00

2 15/08/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 6.00

3 16/08/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 4.00

4 26/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 3.00

5 27/08/22 UNIDAD 1.00 INSTALACION DE CONEXIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 2.00

6 29/08/22 UNIDAD 2.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: BUSHING HDP CON ROSCA2/2" A 2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-590


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 56.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 56.00

2 15/09/22 UNIDAD 21.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 35.00

3 16/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 32.00

4 17/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 29.00

5 19/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 32.00

6 20/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 29.00

7 24/10/22 UNIDAD 5.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 24.00

8 26/10/22 UNIDAD 6.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 18.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 56.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 44.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: BUSHING HDP CON ROSCA 1/2 A 1"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-591


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 650.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 650.00

2 02/09/22 UNIDAD 15.00 NILO ROJAS CCORISONCCO NILO ROJAS CCORISONCCO 635.00

3 03/09/22 UNIDAD 10.00 MISAEL QUISPE SOPANTA MISAEL QUISPE SOPANTA 625.00

4 15/09/22 UNIDAD 21.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 604.00

5 16/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 601.00

6 17/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 598.00

7 19/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 601.00

8 20/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 598.00

9 11/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 596.00

10 15/10/22 UNIDAD 21.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 575.00

11 22/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 574.00

12 22/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 573.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 650.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 83.00 SALDO FINAL DE MES 567.00

INSUMO: BUSHING HDP CON ROSCA 3" A 2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-591


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 21.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 21.00

2 05/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 19.00


3 22/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 17.00

4 24/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 15.00

5 25/10/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 12.00

6 26/10/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 9.00

8 28/10/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 6.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: BUSHING HDP CON ROSCA 2/2" A 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-592


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 31/12/19 UNIDAD 337.00 DAVID QUISPE GONZALES 45037651 337.00

2 03/09/22 UNIDAD 12.00 INSTALACION DE CONEXIONES MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 325.00

3 02/09/22 UNIDAD 15.00 INSTALACION DE CONEXIONES NILO ROJAS CCORISONCCO 310.00

4 03/09/22 UNIDAD 10.00 INSTALACION DE CONEXIONES MISAEL QUISPE SOPANTA 300.00

5 15/09/22 UNIDAD 21.00 INSTALACION DE CONEXIONES MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 279.00

6 16/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES QUISPE SOPANTA, MISAEL 276.00

7 17/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES PAUCCAR PALOMINO, FERNANDO 273.00

8 19/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES ROJAS CCORISONCCO, NILO 270.00

9 20/09/22 UNIDAD 3.00 INSTALACION DE CONEXIONES OSCCO CONTRERAS, EVER 267.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 337.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 70.00 SALDO FINAL DE MES 267.00

INSUMO: TUBO DE PVC UF DE AGUA NTP ISO 1452 DN 1 1/2" 7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-593


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 1.00 1449 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 06/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PARA ENTUVADO GREGORIO QUINTANA MEDINO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TUBO DE PVC UF DE AGUA NTP ISO 1452 DN 63 MM 7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-594


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 25.00 1449 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 25.00

2 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 24.00

3 13/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 23.00

4 14/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENTUVADO SECTOR PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 22.00

5 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 12.00

6 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00

7 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 1.00

8 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 1 1/2" A 1" PN 7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-596


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 150.00 1448 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 150.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 150.00

INSUMO: TUBO DE PVC PARA FLUIDO SAP ISO 1399.02 DE 1 1/2" X 6MT CLASE 7.5
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-597


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 34.00 1455 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 34.00

2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 32.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 34.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 32.00

INSUMO: TUBO DE PVC SAP ISO 399.02 63 MM CLASE 7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-598


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 54.00 1455 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 54.00

2 10/1/2022 19.00 CAMARA DE CARGA 7 FRLIX MAUCALLE 35.00

3 03/10/22 10.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 25.00

4 14/10/22 10.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 15.00

5 20/10/22 10.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 5.00

6 26/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 4.00

7 26/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 1.00

8 27/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 WILVER QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 54.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 54.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADITIVO LIMPIADOR DE OXIDO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-599


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 2.00 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-600


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 50.00 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 08 PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-601


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 50.00 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: BALDES DE PLASTICO X 18 LITROS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-602


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-602
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 20 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

2 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 COMPONENTE GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CLAVO DE ACERO DE 4" AL PESO PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-603


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 20 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: CODO DE PVC DE 45° DE 1 1/2" CLASE 7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-604


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 150 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 150.00

2 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA 2 NICOLAS ALVARES PAUCAR 146.00

3 26/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 130.00

4 27/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA 4 NILO ROJAS CCORISONCCO 124.00

5 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 122.00

6 29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 120.00

7 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 5 FERNANDO PAUCAR MALLQUI 115.00

8 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 4 MARCELINO MAUCAYLLE QUISPE 113.00

9 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 108.00

10 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 111.00

11 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 5 NILO ROJAS CCORISONCCO 103.00

12 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 4 MAUCAYLLE QUISPE MARCELO 106.00

13 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 3 EVER OSCCO CONTRERAS 98.00

14 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 98.00

15 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CAGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 104.00

16 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 96.00

17 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 97.00

18 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 84.00

19 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 93.00

20 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 95.00

21 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 83.00

22 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 89.00

23 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 91.00

24 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 79.00

25 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 86.00

26 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 89.00

27 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 77.00

28 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIPE MAUCAYLLE 83.00

29 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 59.00

30 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 CRISTIAN HUAMAN 76.00

31 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 76.00

31 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 82.00
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 150.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FORMADOR DE EMPAQUETADURA DE 145 GRAMOS COLOR AZUL - ADEX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-605


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 50 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

2 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 49.00

3 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 48.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 48.00

INSUMO: HOJA DE SIERRA 12 IN SHANFLEX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-606


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 50 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

2 03/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 4 LEONCIO HUMAN 47.00

3 04/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 45.00

4 04/10/22 2.00 CAMARA CARGA 5 LUCIO LIMA 43.00

5 07/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 41.00

6 10/10/22 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 39.00

7 11/10/22 2.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 37.00

8 15/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 35.00

9 17/10/22 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 32.00

10 18/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 30.00

11 18/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 27.00

12 19/10/22 2.00 CAMARA CARGA 6 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 25.00

13 21/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 23.00

14 22/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 21.00

15 24/10/22 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 19.00

16 25/10/22 3.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 16.00

17 26/10/22 2.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS 14.00

18 27/10/22 2.00 CAMARA CARGA 7 CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 12.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 38.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: LIJA DE FIERRO N° 60


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-607


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 100 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00

2 26/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LIJADO DE TUBERIAS EN INSTALACION BRAYAN YAURIS SANCHEZ 99.00

3 27/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LIJADO DE TUBERIAS EN INSTALACION EVER OSCCO CONTRERAS 98.00

4 28/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LIJADO DE TUBERIAS EN INSTALACION MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 97.00

5 29/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LIJADO DE TUBERIAS EN INSTALACION EVER OSCCO CONTRERAS 96.00

6 30/09/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LIJADO DE TUBERIAS EN INSTALACION ROJAS CCORISONCCO, NILO 95.00

7 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 94.00

8 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 92.00

9 07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUIPE 91.00
10 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 90.00

11 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 89.00

12 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 79.00

13 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 77.00

14 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 74.00

15 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 71.00

16 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 69.00

17 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIISPE MAUCAYLLE 67.00

18 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 65.00

19 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 62.00

20 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 60.00

21 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 57.00

22 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 55.00

23 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 52.00

24 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 50.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: NIPLE DE PVC SAP 1 " X 3"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-608


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 390 1454 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 390.00

2 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PUISO PUISO 386.00

3 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 384.00

4 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 382.00

5 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 380.00

6 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 32.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 348.00

7 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 338.00

8 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 330.00

9 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 14.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 316.00

10 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 314.00

11 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 313.00

12 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 312.00

13 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 311.00

14 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 307.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 390.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 83.00 SALDO FINAL DE MES 307.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16 PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-609


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 250 1481 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00

05/10/22 50.00 RIEGO POR GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 200.00

20/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCALLE PICHIHUA 199.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 51.00 SALDO FINAL DE MES 199.00

INSUMO: ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 08 PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-610


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO C-610
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 250 1481 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00

2 11/10/22 2.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 248.00

3 21/10/22 6.00 CAMARA DE CARGA 7 DAVID CORIMANYA 242.00

4 24/10/22 5.00 CAMARA CARGA 7 DEIVISON VEGA 237.00

5 29/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 NICOLAS ALVARES 236.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 14.00 SALDO FINAL DE MES 236.00

INSUMO: CLAVO DE ACERO DE 2 1/2" PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-611


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 200 1481 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 200.00

2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAILLE 199.00

3 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 4 LEONCIO HUMAN GONSALES 198.00

4 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 WAITER VICHES 197.00

5 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ENCOFRADO SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 196.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 196.00

INSUMO: CLAVO DE ACERO DE 2" PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-612


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 200 1481 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 200.00

2 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 RIEGO POR GRAVEDAD JONATAN 170.00

3 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 168.00

4 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 8 EUSEBIO VARGAS YAURIS 165.00

5 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 LEONCIO HUAMAN 164.00

6 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ARMADO YUBER ISLACHIN CONTRERAS 162.00

7 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 162.00

8 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARAGA 6 MARIO CCORIMANYA 160.00

9 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NICOLAS ALVARES 158.00

10 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ENCOFRADO WILBER QUISPE HUAMAN 158.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 48.00 SALDO FINAL DE MES 152.00

INSUMO: CLAVO DE ACERO DE 3" PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-613


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 250 1481 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 250.00

INSUMO: CLAVO DE ACERO DE 4" PRODAX


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-614


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 150 1481 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 150.00

2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 DALMIRO MAUCAILLE 149.00

3 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ARMADO YUBER ISLACHIN CONTRERAS 147.00

4 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 145.00
5 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 NICOLAS ALVARES 144.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 144.00

INSUMO: ACOPLE DE ALUMINIO TIPO A DE 1 1/2" CON R/H -GR


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-615


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 250 1482 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00

2 10/1/2022 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 2 NULO ROJAS 249.00

3 03/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CAGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 248.00

4 04/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 244.00

5 11/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 242.00

6 12/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 241.00

7 12/10/22 UNIDAD 6.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 235.00

8 14/10/22 UNIDAD 9.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 226.00

9 15/10/22 UNIDAD 10.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 216.00

10 19/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 214.00

11 21/10/22 UNIDAD 7.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 207.00

12 24/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 203.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 47.00 SALDO FINAL DE MES 203.00

INSUMO: VALVULA HIDRAHULICA DE METAL DE 63 MM BRIDADA CON VALVULA - VAE ITALY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-616


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 20 1495 CORPORACION DILOMA E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

2 06/10/22 3.00 SECTOR PUISO DAVID HUAMAN LIZONDE 17.00

3 11/10/22 1.00 SECTOR PUISO DAVID HUAMAN LIZONDE 16.00

4 18/10/22 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 14.00

5 22/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 13.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 13.00
INSUMO: VALVULA HIDRAHULICA DE 2" CON PILOTO REGULADOR CON OCCION ANGULAR Y GLOBO VAE ITALY
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-617


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 1 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC AGUA DN 90 MM X 63 MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-618


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 26 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 26.00

2 06/10/22 3.00 SECTOR PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 23.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 26.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 3.00 SALDO FINAL DE MES 23.00

INSUMO: CODO INYECTADO C-10 PN 7.5 X 45° 1/12"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-619


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 1 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTLACION EN CAMARA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO DE 90° SP INYECTADO NTP 1452 DE 1 1/2"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-620


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 1 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INSTLACION EN CAMARA 6 MARCELO MAUCALLE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO DE 90° SP INYECTADO NTP 1452 DE 63 MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-621


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 49 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 49.00

2 28/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 45.00

3 29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 43.00

4 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA 8 EVER OSCCO CONTRERAS 41.00

5 07/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 40.00

6 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 35.00

7 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 33.00

8 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 27.00

9 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 25.00

10 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 LAGUNA PACPAPATA ROQUE HUAMAN ALTAMIRANO 15.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 49.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 34.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CODO INYECTADO C-10 X 45° NTP DE 63 MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO C-622


ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO C-622
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 25 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 25.00

2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 24.00

3 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 23.00

4 07/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS 22.00

5 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 21.00

6 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 20.00

7 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 19.00

8 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 18.00

9 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 16.00

10 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 14.00

11 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 12.00

12 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 10.00

13 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 8.00

14 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 6.00

15 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 4.00

16 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 2.00

17 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 25.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CONO DE REVOCE DE PVC DE 90 MM X 63 MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-623


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 26 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 26.00

2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 25.00

3 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 24.00

4 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PUISO PUISO 22.00

5 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 21.00

6 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 20.00

7 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 18.00

8 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 17.00

9 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 14.00

10 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 11.00

11 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 10.00

12 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 9.00

13 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 6.00

14 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 NILO ROJAS CCORISONCCO 4.00

15 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 3.00

16 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2.00

17 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PACPAPATA PACPAPATA 0.00


TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 26.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 26.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION DE PVC UF DE 90 MM A 63 MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-624


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 12 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00

2 05/10/22 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00

3 06/10/22 2.00 PUISO PUISO 9.00

4 17/10/22 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 8.00

5 18/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 7.00

6 18/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 5.00

7 19/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 4.00

8 20/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1.00

10 21/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION DE PVC UF DE 110 MM A 63 MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-625


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 4 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00

2 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 FERNADO PAUCAR PALOMINO 3.00

3 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1.00

4 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION DE PVC UF DE 140 MM A 63 MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-626


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 5 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00

2 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: VALVULA HIDRAHULICA DE METAL DE 63 MM BRIDADA CON VALVULA - VAE ITALY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-627


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 25 1496 HUAMANI CHIQUILLAN MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 25.00

2 01/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735478 2.00 MISAEL QUISPE SOPANTA 23.00

3 02/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735479 1.00 MARCELO MAUCAYLLE QUISPE 22.00

4 03/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735480 1.00 EVER OSCCO CONTRERAS 21.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 25.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 21.00

INSUMO: TAPA METALICA PARA RESORVORIO DE AGUA DE 60 CM X 60 CM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-628


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 55 1468 RIVERA QUISPE HECTOR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 55.00
2 10/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 53.00

3 10/10/22 UNIDAD 7.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 46.00

4 11/10/22 UNIDAD 8.00 SECTOR PUISO DAVID HUAMAN LIZONDE 38.00

5 12/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 34.00

6 14/10/22 UNIDAD 19.00 CAMARA DE CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 15.00

7 20/10/22 UNIDAD 7.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 8.00

8 20/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 7.00

9 21/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 5.00

10 21/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 3.00

11 22/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 HENRY PAUCAR 2.00

12 24/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 8 LEONCIO HUAMAN GONZALES 1.00

13 26/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 8 LEONCIO HUAMAN GONZALES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 55.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 55.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA METALICA PARA RESORVORIO DE AGUA DE 70 CM X 70 CM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-629


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 53 1468 RIVERA QUISPE HECTOR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 53.00

2 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA DE CARGA 5 LEONCIO HUAMAN GONZALES 47.00

3 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 DAVID HUAMAN LISONDE 45.00

4 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 LEONCIO HUAMAN GONZALES 43.00

5 19/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA DE CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 38.00

6 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 36.00

7 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 JENRY PAUCAR GUZM,AN 34.00

8 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 9 NICOLAS ALVAREZ PAUCAR 32.00

9 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 10 LEONCIO HUAMAN GONZALES 30.00

10 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 11 DAVID HUAMAN LISONDE 28.00

11 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 12 LUCIO LIMA OSCCO 26.00

12 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 13 JENRY PAUCAR GUZM,AN 24.00

13 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 14 NICOLAS ALVAREZ PAUCAR 22.00

14 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 15 LEONCIO HUAMAN GONZALES 20.00

15 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 16 DAVID HUAMAN LISONDE 18.00

16 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 17 LUCIO LIMA OSCCO 16.00

17 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 18 JENRY PAUCAR GUZM,AN 14.00

18 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 19 NICOLAS ALVAREZ PAUCAR 12.00

19 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 20 LEONCIO HUAMAN GONZALES 10.00

20 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 21 DAVID HUAMAN LISONDE 8.00

21 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 22 LUCIO LIMA OSCCO 6.00

22 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 23 JENRY PAUCAR GUZM,AN 4.00

23 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 24 NICOLAS ALVAREZ PAUCAR 2.00

24 26/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 25 LEONCIO HUAMAN GONZALES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 53.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 53.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER A COLOR 35 PPM - EPSON


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-630


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 1 1465 RED AMPIMO S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 TRABAJOS EN LA OFICINA TECNICA MAMANI QUIQUE JESUS REYNALDO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: AMOLADORA DEWALT POTENCIA 900 WTS VELOCIDAD DE 12000 RPM VOLTAJE 220V
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-631


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 1 1505 AGÜERO PALOMINO NEREA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

29/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ACTIVIDADES DE CERRAJERIA SANTOS OSCCO QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CALENTADOR DE TUBO TIPO PISTOLA ELECTRICA INALAMBRICO BATERIA RECARGABLE EINHELL 18 V. (PEQUEÑO)
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-632


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 4 1505 AGÜERO PALOMINO NEREA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: FRAZADA PARA PRIMEROS AUXILIOS DE 1 PLAZA Y 1/2


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-633


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 2 1461 HUARACA HUASCO MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 ACTIVIDADES DE PREVENCION EN TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 2.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MOCHILA DE TELA NAILON - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-634


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 1 1461 HUARACA HUASCO MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ACTIVIDADES DE PREVENCION EN TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CAMILLA RIGIDA CON CORREAS COLOR NARANJA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-635


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 1 1508 ATAO GROUP S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ACTIVIDADES DE PREVENCION EN TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: COLLARIN CERVICAL SEMIRIGIDO PARA ADULTO - IMPORTADO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-636


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 26/09/22 UNIDAD 1 1508 ATAO GROUP S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ACTIVIDADES DE PREVENCION EN TRABAJO SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00
INSUMO: FORMATO DE PARTE DIARIO
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-637


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 30/09/22 MILLAR 1 1506 IMPRENTA AMBITO GRAFICO S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CONTROL DE EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIAS WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TARJETA DE CONTROL VISIBLE BINCARD DE 9 CMX15CM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-638


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 30/09/22 UNIDAD 1 1506 IMPRENTA AMBITO GRAFICO S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN DE OBRA WALTER RAMIREZ ANDRADA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MADERA TORNILLO DE 2"X3"X10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-639


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 90 1494 DIMAS LUJAN OBREGON WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 90.00

2 01/10/22 90.00 RIEGO POR GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 90.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 90.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MADERA TORNILLO DE 1"X4"X10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-640


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 70 1494 DIMAS LUJAN OBREGON WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 70.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 70.00 RIEGO POR GRAVEDAD JONATAN PEREZ AREVALO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 70.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 70.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: MADERA TORNILLO DE 2"X2"X10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-641


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 40 1494 DIMAS LUJAN OBREGON WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00

WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00 RIEGO POR GRAVEDAD JONATAN 0.00

2 20/10/22 UNIDAD 15.00 1494 DIMAS LUJAN OBREGON WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

2 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 CAMARA DE CARGA 1 NICOLAS ALVARES 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 55.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 55.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 ULTRACOPY


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-642


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 23/09/22 UNIDAD 30 1467 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ICA E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 LABORES DE OFICINA ESPINOZA ALARCON BRAYAN 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 30.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 12 kg -NACIONAL


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO C-643
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/22 UNIDAD 5 1499 HUAMAN VARGAS MARILUZ WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00

2 30/09/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CONTRA INCENDIOS EN OBRA SULMA RAMIREZ ORTEGA 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ADAPTADOR PVC - UPR 1 1/2" CON R/M CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 24/09/22 UNIDAD 348.00 1448 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1438.00

2 28/09/202 UNIDAD 750 1501 ARACOST E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

2 10/1/2022 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 2 NULO ROJAS 1437.00

3 03/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CAGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 1436.00

4 03/10/22 UNIDAD 6.00 CAMARA DE CARGA 8 MANUEL QUISPE GUILLEN 1430.00

5 04/10/22 UNIDAD 60.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 1370.00

6 04/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1366.00

7 04/10/22 UNIDAD 60.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1306.00

8 04/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 1302.00

9 05/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 1299.00

10 05/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1297.00

11 06/10/22 UNIDAD 6.00 CAMARA DE CARGA 6 FERNADO PAUCAR 1291.00

12 06/10/22 UNIDAD 12.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1279.00

13 06/10/22 UNIDAD 8.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1271.00

14 06/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 1270.00

15 07/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1266.00

16 10/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1262.00

17 10/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 1258.00

18 10/10/22 UNIDAD 8.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1250.00

19 11/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1248.00

20 11/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 1246.00

21 12/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA CARGA 6 NILO ROJAS CCORISONCCO 1243.00

22 14/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 1239.00

23 14/10/22 UNIDAD 15.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1224.00

24 14/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1221.00

25 15/10/22 UNIDAD 13.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1208.00

26 17/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 8 YUBER ESLACHIN CONTRERAS 1207.00

27 18/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 1205.00

28 18/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1203.00

29 18/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1201.00

30 19/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1199.00

31 19/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1196.00

32 19/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIISPE MAUCAYLLE 1193.00

33 19/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1191.00

34 20/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1190.00

35 20/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1189.00

36 21/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1187.00

37 22/10/22 UNIDAD 7.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1180.00


38 24/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1179.00

39 26/10/22 UNIDAD 30.00 SECTOR PACCPAPATA HUAMAN ALTAMIRANO ROQUE 1149.00

40 27/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 1147.00

41 28/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1144.00

42 28/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARAGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1142.00

43 29/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 1140.00

44 04/10/22 UNIDAD 250 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

45 10/10/22 UNIDAD 90 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1438.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 298.00 SALDO FINAL DE MES 1140.00

INSUMO: CANASTILLA DE PVC DE 90MM X 63MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/202 UNIDAD 20 1501 ARACOST E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP1452 DE 1 1/2" CLASE - 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/202 UNIDAD 250 1501 ARACOST E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00

2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CAGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 248.00

3 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 246.00

4 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 245.00

5 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 225.00

6 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 222.00

7 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 220.00

8 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 219.00

9 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 215.00

10 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 211.00

11 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 207.00

12 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 204.00

13 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 202.00

14 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 200.00

15 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIPE MAUCAYLLE 197.00

16 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 13.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 184.00

17 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 180.00

18 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 150.00

19 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 CRISTIAN HUAMAN 149.00

20 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 148.00

21 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARAGA 7 CRISTIAN HUAMAN 145.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 105.00 SALDO FINAL DE MES 145.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP 1452 DE 63MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/202 UNIDAD 20 1501 ARACOST E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
2 18/10/22 3.00 CAMARA CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 17.00
3 24/10/22 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 15.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: CODO DE 90° SP INYECTADO NTP 1452 DE 63MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/202 UNIDAD 40 1501 ARACOST E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: CONO DE REVOCE DE PVC DE 90 MM X 63 MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 28/09/202 UNIDAD 40 1501 ARACOST E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: TUBERIA PVC U UF/NTP ISO 1452 DN= 110MM PN7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 01/10/22 UNIDAD 50 1516 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: UNION CON ANILLO DE 110MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 40 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 40.00

INSUMO: UNION CON ANILLO DE 90MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 40 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00
2 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 39.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 39.00

INSUMO: UNION CON ANILLO DE 75MM


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 60 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 60.00
2 22/10/22 5.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 55.00
C-643
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 5.00 SALDO FINAL DE MES 55.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 110MM CLASE - 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 12 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00
2 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 11.00
3 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 6.00
4 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 5.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 63MM CLASE - 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 UNIDAD 50 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

2 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PUISO PUISO 46.00

3 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 44.00

4 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 42.00

5 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 41.00

6 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 40.00

7 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 38.00

8 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 36.00

9 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 34.00

10 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 33.00
11 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 32.00
12 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 27.00
13 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 24.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 3.00
14 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2.00
16 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 48MM CLASE -10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 50 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00
2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MANUEL QUISPE GUILLEN 48.00
3 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 46.00
4 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 43.00
5 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 42.00
6 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 FERNADO PAUCAR 40.00
7 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 36.00
8 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 34.00
9 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 32.00
10 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 30.00
11 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 28.00
12 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 27.00
13 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 25.00
14 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 23.00
15 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 22.00
16 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 21.00
17 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIPE MAUCAYLLE 19.00
18 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 18.00
19 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 8.00
20 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 6.00
21 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARAGA 7 CRISTIAN HUAMAN 4.00
22 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION DE PVC UF DE 1 1/2" A 1" PN CLASE 7.5


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 200 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 200.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP 1452 DE 200MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 30 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 30.00

INSUMO: CODO DE 22.5° SP INYECTADO NTP 1452 DE 200MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 20 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP 1452 DE 160MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 30 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00
2 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 18.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: CODO DE 22.5° SP INYECTADO NTP 1452 DE 160MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 20 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP 1452 DE 110MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 60 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 60.00
2 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 56.00
3 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 54.00
4 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 52.00
5 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 51.00
6 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 49.00
7 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 47.00
8 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 45.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 45.00

INSUMO: CODO DE 22.5° SP INYECTADO NTP 1452 DE 110MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 60 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 60.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 60.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP 1452 DE 90MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 UNIDAD 20 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 18.00

3 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 16.00

4 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 15.00

5 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 14.00

6 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 13.00

7 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 DAVID CORIMANYA 11.00

8 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 10.00

9 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 8.00

10 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 7.00

11 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 5.00

12 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 4.00

13 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00

14 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARAGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1.00

15 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO DE 22.5° SP INYECTADO NTP 1452 DE 90MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 20 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 50MM A 1 1/2" ROSCA NTP

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 150 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 150.00
04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 149.00
07/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 148.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 148.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 63MM A 2" ROSCA NTP

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 UNIDAD 40 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00

2 04/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 39.00

3 05/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 37.00

4 07/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 35.00

5 10/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 34.00
6 14/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 31.00
7 18/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 29.00
8 19/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 28.00
9 24/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 30.00
10 26/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 22.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 40.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 22.00 SALDO FINAL DE MES 18.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 140MM A 3" ROSCA NTP

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 20 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
2 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 19.00
3 24/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 17.00
4 26/10/22 10.00 LAGUNA PACPAPATA HUAMAN ALTAMIRANO ROQUE 7.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: ABRAZADERA DE 140MM A 3" ROSCA NTP

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 UNIDAD 10 1463 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00

15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 9.00
17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 8 EUSEBIO VARGAS YAURIS 8.00
18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 7.00
2 20/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 4.00
3 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 3.00
4 21/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ARENA FINA

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 M3 5 1463 OSCCO PALOMINO NELY WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00

2 10/1/2022 M4 0.03 CAMARA DE CARGA 4 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 4.97

3 12/10/22 M5 0.26 CAMARA CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 4.71

4 14/10/22 M6 0.42 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 4.30

5 15/10/22 M7 0.21 CAJA DE HIDRANTE EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 4.09

6 19/10/22 M8 0.99 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 3.10

7 19/10/22 M9 0.26 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 2.84

8 20/10/22 M10 0.39 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 2.45


9 21/10/22 M11 0.66 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 1.79
10 24/10/22 M12 0.33 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 1.46
11 27/10/22 M13 0.33 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 1.13
12 31/10/22 M14 0.35 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 0.78
13 31/10/22 M15 0.45 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 0.33
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 5.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.67 SALDO FINAL DE MES 0.33

INSUMO: ARENA GRUESA

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 M3 16 1463 OSCCO PALOMINO NELY WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00

2 10/1/2022 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.13 CAMARA DE CARGA 4 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 15.87

3 04/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.62 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 15.25

4 10/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.62 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 14.62

5 10/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.77 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 8.85

6 12/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.48 CAMARA CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 7.37
7 14/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.30 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 3.07
8 20/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.30 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 1.77
9 21/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.30 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 0.47
10 24/10/22 M3 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 0.47 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 0.00
27/10/22 M3 16 OSCCO PALOMINO NELY 16.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 32.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 16.00

INSUMO: PIEDRA CHANCADA DE 1/2IN

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 M3 16 1463 OSCCO PALOMINO NELY WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00
2 14/10/22 M3 1.01 CAMARA DE CARGA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 14.99
3 15/10/22 M3 4.68 CAJA DE HIDRANTE EDWIN CONTRERAS PAUCAR 10.31
4 19/10/22 M3 0.39 CAMARA DE CARGA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 9.92
5 21/10/22 M3 0.47 CAMARA DE CARGA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 9.45
6 24/10/22 M3 0.21 CAMARA DE CARGA EDWIN CONTRERAS PAUCAR 9.24
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.76 SALDO FINAL DE MES 9.24

INSUMO: ADAPTADOR PVC - UPR 63 MM CON R/M CLASE - 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 10/10/22 UNIDAD 20 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
2 15/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 19.00

3 17/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 15.00

4 17/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 5 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 14.00

5 18/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 12.00

6 18/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 11.00


7 18/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 10.00
8 19/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 6.00
9 19/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 5.00
10 20/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1.00
11 20/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP 1452 DE 1 1/2" CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 280 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 280.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 280.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 280.00

INSUMO: CODO DE 90° SP INYECTADO NTP 1452 DE 1 1/2" CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 36 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 36.00
2 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 35.00
3 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 4 DALMIRO MAUCAILLE 32.00
4 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 31.00
5 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 28.00
6 07/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 25.00
7 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 22.00
8 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 19.00
9 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 16.00
10 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 14.00
11 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 12.00
12 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 9.00
13 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 CRISTIAN HUAMAN 8.00
14 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00
15 28/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 PACPAPATA PACPAPATA 4.00
16 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARAGA 7 CRISTIAN HUAMAN 1.00
17 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 36.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 36.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CODO DE 90° SP INYECTADO NTP1452 DE 63MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 4 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP1452 DE 63MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 30 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 30.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP1452 DE 90MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 30 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 30.00

INSUMO: CODO DE 45° SP INYECTADO NTP1452 DE 110MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 30 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 30.00

INSUMO: NIPLE PVC 1 1/2" X 3" C/R


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 250 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 250.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 63MM A 48MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 10/10/22 UNIDAD 100 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00

2 10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 99.00

3 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 98.00

4 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 97.00

5 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 9 WIBER QUISPE HUAMAN 95.00

6 04/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 88.00

7 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 82.00

8 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 FERNADO PAUCAR 80.00

9 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 78.00

10 06/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 77.00

11 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 71.00

12 10/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 FERNADO PAUCAR PALOMINO 70.00

13 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 67.00

14 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 65.00

15 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 62.00

16 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 60.00

17 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 2 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 58.00
18 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 56.00

19 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 8 YUBER ESLACHIN CONTRERAS 55.00

20 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 53.00

21 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 51.00

22 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 50.00

23 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 5 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 49.00

24 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 47.00

25 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 46.00

26 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 45.00

27 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 44.00

28 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIISPE MAUCAYLLE 41.00

29 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 39.00

30 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 35.00

31 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 32.00

32 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 31.00

33 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 29.00

34 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 22.00

35 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 20.00

36 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FERNANDO PAUCAR SOPANTA 18.00

37 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 16.00

38 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 14.00

39 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 12.00

40 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00

41 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 4 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 8.00

42 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 7.00
43 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 6.00
44 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 5.00
45 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 1 CRISTIAN HUAMAN 3.00
46 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 3.00
47 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 2.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 90MM A 63MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 10/10/22 UNIDAD 35 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 35.00

2 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 32.00
3 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 31.00
4 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 28.00
5 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 NILO ROJAS CCORISONCCO 26.00
6 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 20.00
7 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 19.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 35.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 110MM A 1 1/2" CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 4 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
2 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA 8 BELISARIO ROJAS CCORISONCCO 3.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 110MM A 63MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 8 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00
2 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 5 IS MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 7.00
3 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 6.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 6.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 110MM A 90MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 10/10/22 UNIDAD 20 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

2 10/1/2022 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 2 MISAEL QUISPE SOPANTA 19.00

3 11/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PUISO GREGORIO QUINTANA MERINO 17.00
4 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 16.00
5 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 15.00
6 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 13.00
7 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00
8 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 10.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 140MM A 63MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 4 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
2 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 3.00
3 29/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 2.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 140MM A 110MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 4 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
2 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 3.00
3 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1.00
4 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 160MM A 110MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 4 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 4.00

INSUMO: REDUCCION PVC UF DE 200MM A 160MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 4 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
2 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 3.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 3.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 90MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 30 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00
2 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 28.00
3 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 26.00
4 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 25.00
5 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 8 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 24.00
6 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 20.00
7 27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 19.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 11.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 1 1/2" CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 60 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 60.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 60.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 60.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 63MM CLASE - 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 52 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 52.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 52.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 52.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 110MM CLASE - 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 10/10/22 UNIDAD 20 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: TEE DE PVC DE 140MM CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
ITEM
Fecha SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 10/10/22 UNIDAD 20 1548 DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES SULCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
2 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 19.00
3 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 18.00
4 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 17.00
5 22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 16.00
6 26/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 13.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 7.00 SALDO FINAL DE MES 13.00

INSUMO: PINTURA LATEX ESMALTE CPP PATO COLOR AZUL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 11/10/22 GALON 50 1523 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00
2 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 6.00 PUISO DAVID HUAMAN LIZONDE 44.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 44.00

INSUMO: VALVULA DE AIRE SIMPLE EFECTO 63MM CLASE 10


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 04/10/22 UNIDAD 20 1513 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: VALVULA TIPO BOLA PVC DE 63MM CON R/H CLASE 10

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 04/10/22 UNIDAD 20 1513 GUTIERREZ ANDIA EDWIN PERCY WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
2 06/10/22 1.00 PUISO PUISO 19.00
3 14/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 17.00
4 17/10/22 2.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 15.00
5 24/10/22 4.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 11.00
6 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 10.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: CEMENTO PORTLAND TIPO 1 MARCA YURA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 27/09/22 UNIDAD 1300 1489 TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1300.00
2 03/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1300.00 RIEGO POR GRAVEDAD JONATAN PEREZ 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1300.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1300.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TRIPLAY DE FENOLICO 18mm X1.22mx2.44m

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 11/10/22 UNIDAD 50 1559 EULOGIO CASTILLO MIGUEL ANGEL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00
2 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 25.00 RIEGO POR GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 25.00
3 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 24.00
4 18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 23.00
5 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 ARMADO YUBER ISLACHIN CONTRERAS 20.00
6 20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 LEONCIO HUAMAN 19.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 31.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: CINTA TEFLON SHURTAPE 50 Yds x 0.075mm X 19 mm

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 14/10/22 UNIDAD 800 1567 DURAND VARGAS JAIME WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 800.00

2 03/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 798.00

3 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 797.00

4 04/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 795.00

5 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 MISAEL QUISPE SOPANTA 793.00

6 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 788.00

7 05/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 5 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 783.00

8 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 773.00

9 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 770.00

10 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 8 MISAEL QUISPE SOPANTA 769.00

11 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 768.00

12 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 766.00

13 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 763.00

14 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 762.00

15 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 761.00

16 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 760.00
17 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 ANTONI PEREZ PAUCAR 759.00
18 22/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 758.00
19 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 756.00
20 24/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 755.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 800.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 45.00 SALDO FINAL DE MES 755.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA DE 75MM CON CIERRE DE EPDM Y CUERPO/FUNDICION NODULAR PN 16


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 20 1581 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA DE 140MM CON CIERRE DE EPDM Y CUERPO/FUNDICION NODULAR PN 16


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 16 1581 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00
27/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 15.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA DE 200MM CON CIERRE DE EPDM Y CUERPO/FUNDICION NODULAR PN 16


ITEM ENTRADA SALIDA
Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 21 1581 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 21.00
2 28/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 19.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 21.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 19.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA DE 160MM CON CIERRE DE EPDM Y CUERPO/FUNDICION NODULAR PN 16

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 16 1581 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00
2 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 15.00
3 27/10/22 3.00 CAMARA DE CARGA 6 JENRY PAUCAR 12.00
4 28/10/22 4.00 PACPAPATA GABRIEL PEREZ OSCCO 8.00
5 29/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 7.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 9.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA DE 110MM CON CIERRE DE EPDM Y CUERPO/FUNDICION NODULAR PN 16

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 16 1581 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00
2 28/10/22 . 2.00 PACPAPATA GABRIEL PEREZ OSCCO 14.00
3 24/10/22 3.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00
4 28/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 10.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: VALVULA COMPUERTA DE 90MM CON CIERRE DE EPDM Y CUERPO/FUNDICION NODULAR PN 16

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 14/10/22 UNIDAD 28 1581 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 28.00

2 04/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 27.00

3 18/10/22 3.00 PUISO PUISO 24.00

4 19/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 23.00


5 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 22.00
6 28/10/22 4.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 18.00
7 28/10/22 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 16.00
8 28/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 15.00
9 28/10/22 3.00 PACPAPATA GABRIEL PEREZ OSCCO 12.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 28.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 16.00 SALDO FINAL DE MES 12.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 110MM X 1 1/2" R/H

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 14/10/22 UNIDAD 16 1581 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 16.00

14/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 8 WIBER QUISPE HUAMAN 15.00

05/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 13.00


06/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00

10/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 9.00


14/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 8.00
17/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 6.00
21/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 4.00
22/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 2.00
22/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 1.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 16.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 160MM X 63MM R/H

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 10 1553 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 63MM X 1 1/2" R/H

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 14/10/22 UNIDAD 12 1553 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 12.00

04/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 4 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00

07/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 9.00
10/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 8.00
14/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 5.00
18/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 3.00
19/10/22 UINIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 12.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 12.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 90MM X 1 1/2" R/H


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 8 1553 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 8.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 63MM X 63MM R/H

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 14/10/22 UNIDAD 10 1553 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00

07/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 8.00
14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 7.00
19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 3.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 4.00
19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 3.00
19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 1 MISAEL QUISPE SOPANTA 2.00
22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 10.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 200MM X 1 1/2" R/H

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 4 1553 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
24/10/22 2.00 CAMARA CARGA 8 CRISTIAN HUAMAN 2.00
26/10/22 2.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: ABRAZADERA DE PP/PN16 DE 140MM X 1 1/2" R/H

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 4 1553 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00
17/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 8 EUSEBIO VARGAS YAURIS 3.00
18/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA CARGA 7 MISAEL QUISPE SOPANTA 2.00
21/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 ANTONI PEREZ PAUCAR 1.00
22/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 4.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 4.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: LLANTA PARA CARRETILLA CARRETILLA MARCA TRUPER 16" 400mm


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 20 1564 DURAND VARGAS JAIME WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
20.00 RIEGO POR GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: CAL O HIDROXIDO DE CALCIO X 25 KL

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 14/10/22 UNIDAD 20 1549 CORPORACION CELESTE & CIELO E.I.,R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
15/10/22 10.00 RIEGO POR GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA 10.00
17/10/22 10.00 PARA DESINFECION DE BAÑOS SULMA RAMIREZ ORTEGA 10.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: FORMADOR DE EMPAQUETADURA DE 145 GRAMOS COLOR AZUL - ADEX

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 17/10/22 UNIDAD 100 1605 URPI ROJAS BRIGIDA MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00
2 12/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 99.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 99.00

INSUMO: PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC DORADO - OATEY


ITEM ENTRADA SALIDA

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 17/10/22 UNIDAD 80 1605 URPI ROJAS BRIGIDA MONICA WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 80.00

2 04/10/22 1.00 CAMARA CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 79.00

3 06/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 5 MICHAEL QUISPE SOPANTA 78.00

4 06/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 1 NILO ROJAS CCORISONCCO 77.00

5 06/10/22 1.00 PUISO PUISO 76.00

6 07/10/22 1.00 CAMARA CARGA 2 TEODORO AGUILAR 75.00

7 07/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 6 FELIX MAUCCAILLE PICHIHUA 74.00

8 11/10/22 1.00 PUISO GABRIEL PEREZ OSCCO 73.00

9 14/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 DALMIRO MAUCAYLLE QUISPE 72.00

10 18/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 71.00

11 19/10/22 0.50 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 70.50

12 20/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FERNANDO PAUCAR SOPANTA 69.50


13 20/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 68.50
14 24/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 67.50
15 26/10/22 1.00 LAGUNA PACPAPATA LAGUNA PACPAPATA 66.50
16 27/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 65.50
17 29/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 64.50
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 80.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.50 SALDO FINAL DE MES 64.50

INSUMO: TAPA DE METAL PARA RESERVORIO DE AGUA 70CM X 50CM

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 15 CIVIL METAL E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00
2 15/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAJA DE HIDRANTE EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 7.00
3 17/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA DE CARGA 5 LEONCIO HUAMAN 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 15.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA DE METAL PARA RESERVORIO DE AGUA 60CM X 50CM

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 35 CIVIL METAL E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 35.00

18/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 5 DAVID HUAMAN LISONDE 33.00

19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 CAMARA CARGA 5 NICOLAS ALVARES 28.00

19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 8.00 CAMARA CARGA 6 LEONCIO HUAMAN 20.00

20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA CARGA 7 LEONCIO HUAMAN 13.00

20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 12.00
20/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 7.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 5.00
21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA 7 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 3.00
22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NICOLAS ALVARES 2.00
22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 NICOLAS ALVARES 1.00
22/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA 7 EUSEBIO VARGAS YAURIS 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 35.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 35.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA DE METAL PARA RESERVORIO DE AGUA 60CM X 60CM


ITEM ENTRADA SALIDA

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 20 CIVIL METAL E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

2 11/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 SECTOR PUISO DAVID HUAMAN LIZONDE 19.00

3 12/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00 CAMARA DE CARGA EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 9.00
4 13/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA NICOLAS ALVARES PAUCAR 7.00
5 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA LEONCIO HUAMAN GONZALES 5.00
6 15/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA JENRY PAUCAR GUZMAN 3.00
7 17/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA DE CARGA LEONCIO HUAMAN GONZALES 1.00
8 18/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA DE CARGA NICOLAS ALVARES PAUCAR 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPA DE METAL PARA RESERVORIO DE AGUA 75CM X 75CM

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 20 CIVIL METAL E.I.R.L. WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

2 10/1/2022 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 4 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 18.00

3 04/10/22 UNIDAD 4.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 14.00


4 10/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 12.00
5 10/10/22 UNIDAD 3.00 CAMARA DE CARGA 7 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 9.00
6 12/10/22 UNIDAD 6.00 CAMARA CARGA 6 EDUWIN CONTRERAS PAUCAR 3.00
7 15/10/22 UNIDAD 1.00 CAMARA DE CARGA 6 JOSE LEONCIO HUAMAN 2.00
8 17/10/22 UNIDAD 2.00 CAMARA CARGA 8 YUBER ESLACHIN CONTRERAS 0.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO: TAPON DE OIDO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 100 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO: LENTES OSCURO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 50 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO: LENTES TRANSPARENTE

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 100 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 100.00

INSUMO:PAR DE GUANTES DE JEBE

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 150 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 150.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 150.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 150.00

INSUMO:CASCO COLOR AZUL

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 20 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO:CASCO COLOR VERDE

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 15 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO:CASCO COLOR NARANJA

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 50 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO LISETH WENDY CARRION OSCCO 49.00

3 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 48.00

4 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO EDGAR SOLIER CONGA 47.00

5 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO EUSEBIO VARGAS YAURIS 46.00

6 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 45.00

7 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILBER QUISPE HUAMAN 44.00

8 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO EUSEBIO YAURIS HUAMAN 43.00

9 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO CRISTIAN HUAMAN HUACHUHUILLCA 42.00
10 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO MARCELINO TOMAYLLA QUISPE 41.00
11 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO ALEJANDRO RODRIGUEZ HUAMAN 40.00
12 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO JOSUE MANUEL LIMA QUISPE 39.00
13 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 38.00
14 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO LUCIO LIMA OSCCO 37.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 13.00 SALDO FINAL DE MES 37.00
INSUMO:CORTAVIENTO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 125 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 125.00

2 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO LISETH WENDY CARRION OSCCO 124.00

3 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO RICARDO ALVAREZCCECCAÑO 123.00

4 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO EDGAR SOLIER CONGA 122.00

5 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO EUSEBIO VARGAS YAURIS 121.00

6 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO SANTIAGO PAUCAR SOPANTA 120.00

7 01/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 PROTECCION PERSONAL SECTOR LLIUPAPUQUIO WILBER QUISPE HUAMAN 119.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 125.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 6.00 SALDO FINAL DE MES 119.00

INSUMO: ZAPATO PUNTA ACERO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 55 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 55.00
2 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 40.00 LAGUNA TAHUANTINSUYO MELVIN SANCHEZ PEÑA 15.00
3 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 LAGUNA TAHUANTINSUYO SULLMA RAMIREZ ORTEGA 51.00
4 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 USO PERSONAL EN LLIUPAPUQUIO LISETH WENDY CARRION OSCCO 14.00
5 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 5.00 LAGUNA TAHUANTINSUYO SULLMA RAMIREZ ORTEGA 46.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 55.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 50.00 SALDO FINAL DE MES 5.00

INSUMO: POLO MANGA LARGA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 110 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 110.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 110.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 110.00

INSUMO:PANTALON

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 33 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 33.00

2 14/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00 LAGUNA TAHUANTINSUYO LAGUNA TAHUAYTINSUYO 3.00

3 27/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA MARIO CCORIMANYA 2.00
4 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA DAYVISON ENRISVEGA MAUCAYLLE 1.00
5 01/10/22 UND WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 IDENTIFICACION EN OBRA LUCIO LIMA OSCCO 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 33.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 33.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO:GUANTES DE LONA
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 250 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 250.00
C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 250.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 250.00
INSUMO:GUANTES DE CUERO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 50 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 50.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 50.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 50.00

INSUMO:GUANTES DE BADANA

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 18/10/22 UNIDAD 133 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 133.00

C-643
TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 133.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 133.00

INSUMO:BARBIQUEJO

ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor

1 18/10/22 UNIDAD 147 DISTRIBUCIONES E ILUMINACIONES BRAYAN SRL WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 147.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 147.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 147.00

INSUMO:LUBRICANTE PARA PVC, PARA EMPALME DE TUBOS PVC -UF


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 20 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00
2 10/1/2022 1.00 CAMARA CARGA 5 ANTONI PEREZ 19.00
3 17/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 18.00
4 18/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 17.00
5 19/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 FELIX MAUCAYLLE PICHIHUA 16.00
6 19/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUIPE MAUCAYLLE 15.00
7 20/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 1 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 14.00
8 22/10/22 8.00 CAMARA DE CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 6.00
9 22/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 NILO ROJAS CCORISONCCO 5.00
10 26/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 8 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 4.00
11 27/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 WILVER QUISPE 3.00
12 28/10/22 2.00 CAMARA CARGA 7 JOSE QUISPE MAUCAYLLE 1.00
13 29/10/22 1.00 CAMARA DE CARGA 7 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 0.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 20.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO:ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO - CHEMA


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 GALON 1 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 C-643

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 1.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 1.00

INSUMO:ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO COLOR BLANCO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha SALDO
ITEM Fecha PROVEEDOR SALDO
Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 GALON 20 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00 C-643

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO:BROCHA N° 2 TOLSEN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 15 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 C-643

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO:BROCHA N° 3 TOLSEN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 15 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00 C-643

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 15.00

INSUMO:BROCHA N° 4 TOLSEN
ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 15 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 15.00
C-643
2 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 PINTADO MAURICIO OSCCO 13.00
3 05/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 CAMARA CARGA 6 MARCELO MAUCACAYLLE QUISPE 11.00
4 14/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 4.00 PUISO PUISO 7.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 15.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 8.00 SALDO FINAL DE MES 7.00

INSUMO:CORDEL DE NAILON N° 10X100m NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 METRO 100 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00

1 21/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00 GRAVEDAD MELVIN SANCHEZ PEÑA -100.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 100.00 SALDO FINAL DE MES 0.00

INSUMO:DISCO DE CORTE PARA ACERO DE 7 1/4"


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 100 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 100.00

2 03/10/22 1.00 SOLDADURA YUBER ISLACHIN CONTRERAS 99.00

3 12/10/22 1.00 CAMARA CARGA 7 YUBER ESLACHIN 98.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 100.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 1.00 SALDO FINAL DE MES 99.00

INSUMO:DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 in


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 30 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 30.00

2 19/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 ARMADO YUBER ISLACHIN CONTRERAS 29.00
3 24/10/22 WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 1.00 CAMARA CARGA 8 YUBER ISLACHIN CONTRERAS 28.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 30.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 28.00

INSUMO:DISCO GRATA TIPO ESCOBILLA COPA DE 4" PARA ACERO


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 20 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 20.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 20.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 20.00

INSUMO:PLASTICO REFORZADO DE DOBLE ANCHO DE 200M


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 METRO 200 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 200.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 200.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 200.00

INSUMO:THINNER ACRILICO - CROWS


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO C-643


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
GASOL 21/10/22 GALON 10 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 0.00 SALDO FINAL DE MES 10.00

INSUMO:YESO X 25KG - NACIONAL


ENTRADA SALIDA
ITEM

Fecha PROVEEDOR SALDO


Nombre quien recepciona DNI CANT Actividad o Partida Nombre quien recibe
Unidad CANT Nº de O/C Razón Social del Proveedor
1 21/10/22 UNIDAD 10 1646 LOPEZ MARQUEZ DIOMEDES WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 10.00
2 10/10/22 UNIDAD WALTER RAMIREZ ANDRADA 45735477 2.00 TAHUANTINSUYO MELVIN SANCHEZ PEÑA 8.00

TOTAL DE ENTRADA DEL MES: 10.00 TOTAL DE SALIDA DEL MES: 2.00 SALDO FINAL DE MES 8.00

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