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ORDEN DE PAGO: 7109

REPORTE DE GASTOS

PERIODO DE VIAJE
EMPLEADO: FELIX CORRALES DEL 11/4/2016
DEPARTAMENTO: TRANSPORTE CIUDAD CARACAS

PAGOS EFECTUADOS
FECHA INCURRIDO CONCEPTO
TRANSPORTE HOTEL COMIDAS OTROS TOTALES
9/30/2016 GASTOS VARIOS Bs. F 600.00 Bs. F 600.00
GASTOS VARIOS Bs. F -
GASTOS VARIOS Bs. F -
GASTOS VARIOS Bs. F -
GASTOS VARIOS Bs. F -
GASTOS VARIOS Bs. F -
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS

TOTAL GASTOS INCURRIDOS Bs. F 600.00 Bs. F - Bs. F 600.00


ANTICIPO RECIBIDO Bs. F 600.00
SALDO DEL INFORME Bs. F 0.00
COMENTARIOS U OBSERVACIONES

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