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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS

Antes de comenzar a diligenciar la matriz de peligros tenga en cuenta las siguientes


indicaciones sobre las Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos:

1 Se debe clasificar los procesos, las actividades y las tareas.


Crear una lista por proceso donde se identifique las actividades,tareas,zona o
2
lugar de ubicacion, y si la actividad o tarea son rutinarias si o no.
Se debe de identificar los peligros a los cuales esta expuesto los trabajadores de
cada area se puede realizar por medio de la observacion o por entrevista
3 personalizada (se puden realizar preguntas como ¿Que riesgo ha identificado en
su puesto de trabajo? ¿Cual seria el daño que le puede ocurrir?, ¿Como se
puede ver afectada su salud por la clase de trabajo que realiza? )

Durante el recorriodo y la toma de la informacion se debe observar que controles


existen tanto en el trabajador como en la fuente y en en medio que prevengan
4 accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (guardas de
seguridad,mecanismos de carga,programas preventivos (pausas activas),
elementos ergonomicos o elementos de proteccion personal (EPP),etc)

5 Se debe de tener nota del numero de expuestos por proceso.


Al obtener la informacion y al evaluar los controles existentes observados
procedemos a realizar las medidas de intervencion en la fuente,medio o
6 trabajador teniendo encuenta la jerarquia de controles por
eliminacion,sustitucion,controles de ingenieria,controles administrativos y
elementos de proteccion personal
A continuacion encontrara la informacion necesaria para diligenciar cada una de las
casillas de la matriz de peligros basada en la GTC45 del 15-12-2010.

1. Informacion de procesos, actividades y tareas


Item Casilla Diligenciamiento
clasificar el tipo de proceso que se va a
1.1 Proceso
identificar. Ejemplo: administrativo financiero
Incluir el sitio donde se realizara el proceso.
1.2 Zona o lugar
Ejemplo: oficina de contabilidad y compras
Describir en detalle el tipo de actividad a
realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro
1.3 Actividad
del proceso financiero se realizan las
actividades de tesoreria, caja, y facturacion.
Identificar la tarea que se determinara de la
1.4 Tarea actividad. Ejemplo: digitar, revisar
documnentos, colocar sellos e.t.c
1.5 Rutinaria si o no Identificar si la actividad es rutinaria si o no
2.identificacion de Peligros
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral
.considerar quien ,cuando y como puede resultar afectado.
comentar los peligros a los que esta expuesto
el trabajador en cada una de las actividades.
Descripcion
Ejemplo: movimientos repetitivos en miembros
2.1 superiores.
Determine el tipo de peligro identificado en la
casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo
si es biologico, fisico, quimico, psicosocial,
2.2 Clasificarlos
biomecanio, condiciones de seguridad o
fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo
es biomecanico
considerarar los efcetos en la salud del
2.3 Efectos posibles individuo o seguridad de las instalaciones.
Ejemplo: tendinitis, sindrome de tunel carpiano.
3, Identificacion controles existentes
Identificar los controles existentes relacionar todos los controles que la organización ha
implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.
Controles existentes al nivel de la fuente que
3.1 Fuente genera el factor de riesgo. Si no existen se
debe colocar ninguno.
Controles existentes a nivel del medio de
3.2 Medio transmisión del factor de riesgo. Si no existen
se debe colocar ninguno.
Controles existentes al nivel de la persona o
receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se
3.3 Individuo realizan pausas activas

4. Evaluacion del riesgo


Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles
existentes que estan implementados .se deberian considerar la eficacia de cihos
controles ,asi como la probalidad y las consecuencias si estos fallan.
Colocar 0 si es bajo, 2 si es medio, 6 si es alto,
y 10 si es muy alto (Ver hoja de calculo
4.1 Nivel de Deficiencia
evaluacion del riesgo- tabla 1: determinacion
del nivel de deficiencia)
Coloque 4 si es continua, 3 si es frecuente, 2
ocasional y 1 esporadico (Ver hoja de calculo
4.2 Nivel de exposicion
evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion
del nivel de exposicion)
Este valor la matriz lo calcula automaticamente.
El resultado se obtiene de multiplicar el valor
asignado de deficiciencia por el valor de
4.3 Nivel de probabilidad
exposicion asi se obtendra la probabilidad.
(Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo-
tabla 3: nivel de probabilidad)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz.
De acuerdo al valor de nivel de probabilidad
se interpretara de acuerdo a la tabla
interpretacion del Significado de los diferentes niveles de
4.4
nivel de probabilidad probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo).
(Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo-
tabla 4: Significado de los diferentes niveles de
probabilidad)

coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy


garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar
el nivel de consecuencia ,tenga en cuenta la
Nivel de
4.5 consecuencia directa mas grave que se pueda
consecuencia
presentar en la actividad valorada. (Ver hoja
de calculo evaluacion del riesgo- tabla 2:
determinacion del nivel de exposicion)

Este valor lo calcula automaticamente la matriz.


nivel de riesgo e Los resultados se obtendran de multiplicar los
4.6
intervencion resultados de nivel de probabilidad por el de
consecuencia.

Este valor lo calcula automaticamente la matriz.


interpretacion del para obtener el resultado de interptetacion se
4.7
riesgo interpretara de acuerdo a los criterios de la
tabla (nivel de riesgo)

Este valor lo calcula automaticamente la matriz.


aceptabilidad del
4.8 El resultado se dara de acuerdo al significado
riesgo.
de interpretacion del riesgo
5, CRITERIOS PARA CONTROLES
si existe una dientificacion de los peligros y valoracion de los riesgos en forma detallada es
mucho mas facil para las organizaciones determinar que criterios necesitan para priorizar
sus controles ;sin embargo , en la practica de las empresas en este proceso deberian tener
como minimo los siguiente criterios.
Numero de
5.1 Numero de trabajadores involucrados.
expuestos
Se determinara el mayor efecto posible en la
salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la
5.2 Peor consecuencia
capacidad laboral, lumbalgia con incapacidad
permanente parcial.
La organización establece si existe o no un
requisito legal especifico a la tarea que se esta
5.3 Existe requisito legal evaluando para tener parametros en
priorizacion en la implementacion de medidas
de intervencion.
6, Medidas de intervencion
una vez completada la valoracion de los riesgos la organización deberia estar en
capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan
mejorarse. Para esto debe proponer los contorles necesario s y pertinente, bien sean de
sustitución, controles de ingenieria, controles administrativos o equipos y elementos de
proteccion.
Modificar un diseño para eliminar el peligro
,por ejemeplo introducir dispositivos
6.1 Eliminacion
mecanicos de alzamiento para eliminar el
peligro manipulacion manual.
reemplazar por un material menos peligroso
o reducir energia del sistema (por ejemplo
6.2 Sustitucion
,reducir la fuerza,el emperaje, la presion , la
temperatura etc)
Instalar sistemas de ventilacion, proteccion
6.3 Control de ingenieria para las maquinas ,enclavamiento,
cerramientos acusticos, etc. )
señalizacion ,advertencias ,instalacion de
Controles alarmas, procedimientos de seguridad
6.4
administrativos inspecciones de los equipos ,controles de
acceso de capacitacion del personal

Dar recomendacione referentes al controles de


elementos de proteccion persona o equipos
Equipos y elementos
que sean necesarios ej:gafas de seguridad
6.5 de proteccion
,proteccion audtiva,mascaras faciales,sistemas
personal
de detencion decaidas ,respiradores y guantes.
Etc
TRIZ DE PELIGROS
enga en cuenta las siguientes
peligros y valorar los riesgos:

tividades y las tareas.


e las actividades,tareas,zona o
ea son rutinarias si o no.
sta expuesto los trabajadores de
observacion o por entrevista
o ¿Que riesgo ha identificado en
le puede ocurrir?, ¿Como se
de trabajo que realiza? )

se debe observar que controles


e y en en medio que prevengan
rofesionales (guardas de
preventivos (pausas activas),
teccion personal (EPP),etc)

xpuestos por proceso.


troles existentes observados
encion en la fuente,medio o
quia de controles por
a,controles administrativos y
personal
ra diligenciar cada una de las
TC45 del 15-12-2010.

des y tareas
Diligenciamiento
ipo de proceso que se va a
mplo: administrativo financiero
donde se realizara el proceso.
ina de contabilidad y compras
n detalle el tipo de actividad a
erdo al proceso: Ejemplo: dentro
o financiero se realizan las
e tesoreria, caja, y facturacion.
area que se determinara de la
d. Ejemplo: digitar, revisar
entos, colocar sellos e.t.c
a actividad es rutinaria si o no
s
os con cada actividad laboral
esultar afectado.
eligros a los que esta expuesto
en cada una de las actividades.
mientos repetitivos en miembros
superiores.
tipo de peligro identificado en la
cion. Debe clasificarse eligiendo
o, fisico, quimico, psicosocial,
, condiciones de seguridad o
turales. Ejemplo: en el ejemplo
es biomecanico
ar los efcetos en la salud del
eguridad de las instalaciones.
itis, sindrome de tunel carpiano.
entes
ntroles que la organización ha
o a cada peligro.
tentes al nivel de la fuente que
tor de riesgo. Si no existen se
be colocar ninguno.
xistentes a nivel del medio de
el factor de riesgo. Si no existen
ebe colocar ninguno.
stentes al nivel de la persona o
factor de riesgo. Ejemplo: se
lizan pausas activas

gro ,incluyendo los controles


iderar la eficacia de cihos
encias si estos fallan.
bajo, 2 si es medio, 6 si es alto,
muy alto (Ver hoja de calculo
l riesgo- tabla 1: determinacion
nivel de deficiencia)
es continua, 3 si es frecuente, 2
esporadico (Ver hoja de calculo
l riesgo- tabla 2: determinacion
nivel de exposicion)
atriz lo calcula automaticamente.
e obtiene de multiplicar el valor
e deficiciencia por el valor de
si se obtendra la probabilidad.
calculo evaluacion del riesgo-
3: nivel de probabilidad)
lcula automaticamente la matriz.
al valor de nivel de probabilidad
tara de acuerdo a la tabla
de los diferentes niveles de
n ( muy alto,alto,medio o bajo).
calculo evaluacion del riesgo-
ado de los diferentes niveles de
probabilidad)

es leve, 25 si es grave, 60 muy


tastrofico o mortal. Para evaluar
nsecuencia ,tenga en cuenta la
directa mas grave que se pueda
la actividad valorada. (Ver hoja
valuacion del riesgo- tabla 2:
cion del nivel de exposicion)

lcula automaticamente la matriz.


se obtendran de multiplicar los
nivel de probabilidad por el de
consecuencia.

lcula automaticamente la matriz.


el resultado de interptetacion se
de acuerdo a los criterios de la
bla (nivel de riesgo)

lcula automaticamente la matriz.


dara de acuerdo al significado
terpretacion del riesgo
OLES
os riesgos en forma detallada es
terios necesitan para priorizar
en este proceso deberian tener
rios.
e trabajadores involucrados.
a el mayor efecto posible en la
ajador. Ejemplo: perdida de la
oral, lumbalgia con incapacidad
ermanente parcial.
ón establece si existe o no un
especifico a la tarea que se esta
para tener parametros en
la implementacion de medidas
de intervencion.

anización deberia estar en


on suficientes o necesitan
rio s y pertinente, bien sean de
vos o equipos y elementos de

diseño para eliminar el peligro


eplo introducir dispositivos
de alzamiento para eliminar el
manipulacion manual.
r un material menos peligroso
ergia del sistema (por ejemplo
rza,el emperaje, la presion , la
temperatura etc)
mas de ventilacion, proteccion
maquinas ,enclavamiento,
mientos acusticos, etc. )
,advertencias ,instalacion de
rocedimientos de seguridad
s de los equipos ,controles de
capacitacion del personal

acione referentes al controles de


proteccion persona o equipos
esarios ej:gafas de seguridad
tiva,mascaras faciales,sistemas
ecaidas ,respiradores y guantes.
Etc
MATRIZ DE RIESGOS
Peligro Controles existentes EVALUACION D

Rutinaria (Sí o No)


Actividad
Proceso

Clasificación
Tareas

deficiencia
Descripción

exposición
Trabajador

Nivel de
Efectos posibles

Nivel de
Fuente

Medio
Afecciones en vias
respiratorias,
intoxicacion,
Exposicion o
contacto con debilidad muscular,
ansiedad, vertigo, Ninguno Ninguno Ninguno
NO sustancias quimicas- Quimico 10 1
insecticida insomnio, dificultad
para la
organofosforado
concentracion,
Actividad fitosanitaria en cultivos

sudoracion, lagrimeo,
vision borrosa.
Agropecuario
Fumigacion

Intoxicacion,
debilidad muscular,
Derrame del ansiedad, vertigo,
quimico en la ropa- insomnio, dificultad
NO Quimico Ninguno Ninguno Ninguno 10 1
insecticida para la
organofosforado concentracion,
sudoracion, lagrimeo,
vision borrosa

Inhalacion de
Dolor de cabeza,
polvos, gases y Quimico
NO mareos, nauseas, X 10 3
vapores; contacto
vomito y diarrea
con la piel
Valoración
EVALUACION DEL RIESGO del Riesgo
Criterios para establecer controles Medidas de interve

Nro. De Expuestos
nivel de riesgo NR
Interpretación del

Interpretación del

Aceptabilidad del
Nivel de riesgo:

Eliminación (E)

Sustitución (S)
consecuencia
(NP=ND x NE)

(NR=NPxNC)
probabilidad

probabilidad
Nivel de Existencia
Nivel de

nivel de

Requisito Legal

riesgo
Peor
Específico
Consecuencia
Asociado (Si o
No)

Empleo de
otros
Piel reseca, plaguicidas
enrojecida o que generen
agrietada, Decreto 1072 No uso de el mismo
NO de 2015, Ley
10 Alto 60 600 I
ACEPTABLE
1 irritacion, este control en las
cambios de 1562 de 2012, plaguicida plantas pero
NTC 1692
pigmentacion o menos
cancer de piel peligrosos o
perjudiciales
para la salud

Empleo de
otros
Piel reseca, plaguicidas
enrojecida o Decreto 1072 que generen
agrietada,
de 2015, Ley No uso de
el mismo
NO
10 Alto 60 600 I
ACEPTABLE
1 irritacion, este control en las
1562 de 2012,
cambios de plaguicida plantas pero
NTC 1692
pigmentacion o menos
cancer de piel peligrosos o
perjudiciales
Empleo
para de
la salud
otros
plaguicidas
que generen
Obstruccion en Decreto 1072
No uso de el mismo
NO las vias de 2015, Ley
30 Muy Alto 100 3000 I
ACEPTABLE
1 este control en las
respiratorias, 1562 de 2012,
plaguicida plantas pero
asfixia. NTC 1692
menos
peligrosos o
perjudiciales
para la salud
IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE
IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE
IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV

0 Bajo 0 ACEPTABLE

IV
0 Bajo 0 ACEPTABLE
Medidas de intervención
II
Administrativo( C
A), Advertencia

Individual (EPI)
Ingeniería (CI),

Elementos de
Controles de

Protección
Controles

(A)

III

Capacitacion en riesgo
quimico, socializacion de Traje
fichas de seguridad y fontanero de
tarjetas de emergencia de calibre alto y
los productos quimicos botas con
utilizados. Reforzar la suela de
verificacion de utilizacion seguridad en
de los epp adecuados para PVC, mascara
la actividad de acuerdo a respiratoria
la ficha del mismo, con filtros,
establecer procedimientos delantal
y formatos de permiso impermeable
para desarrollar y guantes de
actividades con sustancias caucho.
peligrosas.

Traje
Capacitacion en riesgo fontanero de
quimico, socializacion de calibre alto y
fichas de seguridad y botas con
tarjetas de emergencia de suela de
los productos quimicos seguridad en
utilizados. Reforzar la PVC, mascara
verificacion de utilizacion respiratoria
de los epp adecuados para con filtros,
la actividad de acuerdo a delantal
la ficha del mismo, Traje
impermeable
Capacitacion en riesgo
establecer fontanero de
y guantes de
quimico, socializacion de calibre
caucho. y
alto
fichas de seguridad y botas con
tarjetas de emergencia de suela de
los productos quimicos seguridad en
utilizados. Reforzar la PVC, mascara
verificacion de utilizacion respiratoria
de los epp adecuados para con filtros,
la actividad de acuerdo a delantal
la ficha del mismo, impermeable
establecer y guantes de
caucho.
RUTINARIA (SI o NO)

NO

SI
Nivel de Deficiencia Nivel de Exposicion

0 1

2 2

6 3

4
Nivel de

I 4000- 6000

II 500- 150

III 120- 40

IV 20
Nivel de Consecuencias Nivel de Probabilidad

10 Muy Alto (MA) 40 24

25 Alto (A) 20 10

60 Medio (M) 86

100 Bajo (B) 42


Nivel de Riesgo

No Aceptable

No Aceptable o Aceptable con CE

Mejorable

Aceptable

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