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MBRV S.A.

S
AUDITORIA ESPECIALIZADA

INFORME FINAL DE AUDITORIA EXTERNA

Señora
Elizabeth arce muñoz
Gerente clínica Valledupar
Valledupar, Cesar.

Hemos auditado el estado de situación financiera de la Clínica Valledupar SA. A


31 de Diciembre de 2019, el cual fue presentado de acuerdo a lo dispuesto en el
marco normativo de las NIIF, aplicables por las entidades del grupo 2 relacionado
con los estados financieros bajo la nueva normatividad.
Responsabilidades de la administración en relación con los estados
financieros.
La administración de la Clínica Valledupar SA. Es responsable de la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las
Normas de Contabilidad de aceptación general en Colombia y del control interno
que la administración considere necesario para permitir la preparación de los
estados financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del auditor.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el rubro Deudores
Comerciales en los estados financieros adjuntos con base en la auditoria.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y realicemos la auditoria para
obtener una seguridad razonable de que los estados financieros de la Clínica
Valledupar SA estén libres de errores significativos.
Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoria
sobre los montos y la información revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
valoración de los riesgos de errores significativos en los estados financieros de la
Clínica Valledupar, ya sea por fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación fiel por parte de la clínica de los estados financieros, con el fin de
diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las
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circunstancias, pero no para el propósito de expresar una opinión sobre
la efectividad del control interno de la entidad.
Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoria.

Opinión
En nuestra opinión,

 Los estados financieros mencionados, fielmente tomados de los libros de


contabilidad, presentan razonablemente en todos sus aspectos
significativos, a la fecha 31 de diciembre de 2019, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptada en Colombia, aplicada
uniformemente.
 La administración de la Clínica Valledupar preparó el informe financiero
que nos fue suministrado para la verificación de las cifras del rubro
Deudores comerciales, los cuales encontré conforme, una vez realizadas
las diversas pruebas de auditoria.
 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores,
así como también los procedimientos realizados se ajustan a los estatutos y
a las decisiones de la Asamblea de accionista de la clínica.
 La entidad ha dado cumplimento a las norma e instrucciones, para que esta
ejerza su función de inspección y vigilancia exige el cumplimiento del envío
de los estados de información financiera.
 Mediante análisis de los factores externos, sociales, políticos o diversos se
predice un posible aumento en la venta del servicio o demora del pago por
parte del cliente y por ende un aumento de la cuenta Deudores
Comerciales. A pesar de la disminución correspondiente al año anterior.
 no hubo negativa por parte de la dirección para la entrega de la información
correspondiente.
 No se presentaron contestaciones de inconformidad de acuerdo a los
saldos presentados.
 Se encuentran variaciones significativas en el rubro de cuentas Deudores
comerciales (cartera), con una variación que representa el 25,55% con
referencia al año anterior.
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 Mediante juicio profesional, la firma encuentra que la clínica
Valledupar S.A, tuvo un aumento en sus clientes debido a la prestación de
servicios al régimen contributivo.
Hacemos constar que se nos propinó toda la documentación e información
requerida y se obtuvo respuesta a las inquietudes planteadas en la realización del
trabajo de auditoria externa.

Cordialmente,

MBRV SAS, Auditoria Especializada


NIT 900950-743
Registro Nº 822 Junta Central de Contadores

Representante legal

Tatiana Ramírez Castro


Auditora externa
Contadora publica titulada
T.P. Nº 18.347-T

Valledupar Cesar, 28 abril 2021

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