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YZ AUDITORES & ASOCIADOS

CARTA DE COMPROMISO

Huacho, 15 de octubre del 2016

Sr: Carlos Enríquez lozano Gerente general

EMPRESA PESQUERA “MAR PERUANO S.A.”

De Nuestra Consideración:

Por medio de la presente carta de compromiso, tenemos el agrado de confirmar


nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso.

Atendiendo a su invitación efectuada para que auditemos el Estado de Situación


Financiera del Periodo 2016 de “MAR PERUANO S.A.”, por el ejercicio terminado
al 31.12.2016, así como los pertinentes Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Notas de los Estados Financieros por el año
que termina en esa fecha.

En este sentido, le manifestamos que nuestra Auditoria será realizada con el


objetivo de expresar una opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros de la Empresa “Mar peruano”. Para el efecto nuestra auditoria se
verificará de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorias (NIAS). Las
NIAS requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin obtener
certeza razonable acerca de si los Estados Financieros están libres o no de
errores materiales.

De acuerdo con las normas con las normas legales y profesionales vigentes en
el Perú, la gerencia de Mar peruano s.a. es responsable de los estados
financieros y de establecer y mantener una estructura de control interno, para
registrar correctamente las operaciones en los registros contables, salvaguardar
los activos y garantizar la presentación razonable de los Estados Financieros;
así como de identificar y asegurar que cada Estado Financiero cumpla con las
leyes y regulaciones aplicables a sus actividades.
Precisamos, que adicionalmente a nuestro Dictamen sobre los Estados
Financieros, hemos considerado la emisión de una Carta de Control Interno,
referente a las debilidades materiales que identifiquemos en los sistemas de
contabilidad y control interno.

Esperamos contar con la completa colaboración de su personal a fin de que nos


faciliten los registros, documentos y demás información que solicitemos en
relación con nuestra auditoria.

ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN

Nuestras labores se desarrollarán en las siguientes etapas:

 VISITA PRELIMINAR

En una fecha a determinarse con la Administración de la Empresa que debería


ser aproximadamente en el mes de noviembre de 2016. En esta visita llevaremos
a cabo las labores siguientes.

 Requerimiento General de información.


 Nuestro examen incluiría el relevamiento y evaluación del sistema de
control interno en las áreas siguientes: personal, contabilidad.

Al final del trabajo presentaremos a consideración de la Gerencia, nuestra carta


de recomendaciones sobre el sistema del control interno.

 VISITA INTERMEDIA

Observación de la toma de inventario de existencias y activos físicos, según sea


el caso, de acuerdo con la programación establecida por la empresa y otros
procedimientos de auditoria.

 VISITA FINAL

Al cierre de la auditoria, cuando la empresa nos proporcione sus Estados


Financieros, notas, e información complementaria por el año que terminará el 31
de diciembre de 2016.
INFORMES Y PLAZOS

Culminadas nuestras labores emitiremos un Dictamen conteniendo nuestra


opinión profesional sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 y
una Carta de Control Interno, conteniendo nuestras recomendaciones tendentes
a mejorar el control interno y contable de la empresa.

PERSONAL

Nombres y apellidos cargo Función

CPC. Julia Pinto Lozano Auditor Principal Supervisor

CPC. Vicky zorrilla Sánchez Auditor Principal Auditor encargado

CPC. Javier Vallejo Ríos Asistente de Auditoria Integrante 1

HONORARIOS

Nuestros honorarios profesionales los hemos estimado en S/. 20.000 nuevos


Soles, incluyendo impuestos de Ley, que serán abonados como sigue:

 50% a la aceptación de la propuesta y


 50% a la entrega del Dictamen de Auditoria y Carta de Control Interno.

Los gastos por fotocopias, impresión de informes y gastos relacionados, serán


por cuenta de la empresa y facturados por separado.

Estimaremos firmar y devolver la copia adjunta, en señal de su conformidad con


los términos del compromiso de auditoria de sus Estados Financieros que
desarrollaremos.

Atentamente,

_________________________

CPCC. Yuli Zorrilla Herrera

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