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PRESUPUESTO
NACIONAL 2000
TOMO 111
Jurisdicciones
TOMO 11
Jurisdicción 20-11 - Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 235
PROGRAMA 16- PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE ADICCIONES Y CONTROL Y LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN 237
TOMO 111
TOMO IV
Organismos Descentralizados
TOMO V
TOMO VI
Anexo Estadístico
CUADROS COMPARATIVOS 1999/2000 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 3
CUADROS COMPARATIVOS 1999/2000- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 15
CUADROS COMPARATIVOS 1999/2000 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL 23
PLANILLAS ANEXAS - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 33
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 87
PLANILLAS ANEXAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 119
PLANILLAS ANEXAS - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 131
JURISDICCION SO
MINISTERIO DE ECONOMIA
- Presupuesto Nacional 2000 - 3
- Perfeccionar la gestión del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Nacional (CUT), por cuya
aplicación ingresan los recursos y se ordenan los pagos presupuestarios y
extrapresupuestarios de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.
- Reducir los riesgos derivados de las fluctuaciones por tipo de cambio y de tasas de interés,
para lo cual es necesario desarrollar un sistema integral de manejo de la cartera de pasivos
del Gobierno, tendientes a mejorar el perfil de vencimientos de los próximos años.
Concluir y difundir la Matriz de Insumo Producto con datos referidos a 1997 y el programa
de Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales.
- Continuar con la promoción de la República Argentina con el fin de promover una corriente
de flujo continuo y sistemático de inversiones.
- Aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, intensificando las acciones vinculadas con la
transparencia de los mercados respecto a la compra de bienes y contratación de servicios,
cláusulas abusivas en contratos de adhesión, publicidad engañosa y otras cuestiones
perjudiciales para el consumidor.
- Asegurar la adecuada aplicación de la normativa legal vigente para el sector minero, a los
efectos de aumentar la producción, las exportaciones sectoriales, movilizar capitales de
riesgo y promover la implementación de nuevos proyectos mineros productivos,
preservando siempre, la calidad del medio ambiente.
- Consolidar el mecanismo ambiental minero preventivo, que logre el equilibrio entre los
intereses del Estado, la comunidad, los sectores económicos y el ecosistema.
- Continuar la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA), a fin
de lograr un adecuado fortalecimiento institucional acorde a las exigencias y demandas del
sector minero privado.
Establecer un nexo permanente con los mercados del seguro y de capitales y fortalecer la
Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
11. Diseñar, impulsar, dirigir, ejecutar y evaluar nuevos programas y acciones de fomento,
asistencia y promoción que atiendan a la problemática de dichas empresas, dentro del
marco de la política general.
1- GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES
TOTAL 1.150.057.931
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 1.150.057.931
CLASIFICACION ECONOMICA
TOTAL 1.150.057.931
14 - Presupuesto Nacional 2000 -
11 - RECURSOS
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
o o 11 4 2 22 Construcciones 2.793.000
o o 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 469.300
o o 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 19.000
Coleccionables
o o 1 11 5 Transferencias 1.775.600
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.225.600
Gastos Corrientes
o o 11 5 1 3 21 Becas 1.225.600
o o 11 5 9 Transferencias al Exterior 550.000
o o 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 150.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 11 5 9 7 22 Transf.a Organismos Internacionales 400.000
p/Fín. Gastos de Capital
TOTAL 68.016.764
o o 2 Coordinación 1.775.600
o o 2 ADMINISTRACION 1.775.600
GUBERNAMENTAL
o o 2 1 3 Direccion Superior Ejecutiva 1.775.600
o o 2 1 3 11 Tesoro Nacional 1.775.600
o o 2 1 3 11 5 Transferencias 1.775.600
o o 2 1 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 1.225.600
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 11 5 3 Becas 1.225.600
o o 2 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1.225.600
Buenos Aires
o o 2 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 550.000
o o 2 3 11 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 150.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 11 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 150.000
Desarrollo-PNUD
o o 2 3 11 5 9 2 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 150.000
Buenos Aires
- Presupuesto Nacional 2000 - 19
TOTAL 1.775.600
TOTAL 68.016.764
20 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y DIRECCION SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA
GABINETE MINISTERIAL
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORASD~ 1
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Ministro 1
Subtotal Escalafón 1
Subtotal Escalafón 1
24 3
Subtotal Escalafón 3
A 11
B 23
c 47
D 67
E 36
F 2
Asesores de Gabinete 9
- Presupuesto Nacional 2000 - 21
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS
CATEDRA
D~ 1
Subunidad Secretaría Privada 4
PERSONAL TEMPORARIO
8 2
c 5
D 1
E 2
Subtotal Escalafón 10
PERSONAL CONTRATADO
Subtotal Escalafón 4
ACTIVIDAD 02
COORDINACION
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
A 32
B 113
c 179
D 258
E 274
F 109
PERSONAL TEMPORARIO
B 16
c 4
Subtotal Escalafón 20
CATEGORIA 08
ACTIVIDAD COMUNA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 39.600
o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 265.400
o o 4 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 265.400
p/Financiar Gastos Corrientes
TOTAL 3.882.955
TOTAL 305.000
TOTAL 3.882.955
26 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 01
FORMULACION DE POLITICAS NACIONALES DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERIA E
INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1 ~~:':
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
A 7
B 6
c 30
D 13
E 9
Subtotal Escalafón 65
PERSONAL TEMPORARIO
A 2
B 4
Subtotal Escalafón 6
TOTAL ACTIVIDAD 73
- Presupuesto Nacional 2000 - 27
CATEGORIA 1O
ACTIVIDAD COMUNA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR
TOTAL 227.739
TOTAL 227.739
28 - Presupuesto Nacional 2000 -
CATEGORIA 1O
ACTIVIDAD COMUNA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR
TOTAL 227.739
TOTAL 227.739
- Presupuesto Nacional 2000 - 29
PROGRAMA 17
DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
Las acciones a desarrollar para el año 2000 están relacionadas directamente con
la política de crecimiento implementada por el gobierno nacional, buscando promover la
expansión de todas las actividades productivas internas, y poniendo un especial énfasis en
· atender las tareas específicas del comercio exterior, promoviendo el desarrollo de las
exportaciones argentinas.
METAS:
TOTAL 8.261.560
32 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 2.600.000
TOTAL 8.261.560
34 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 01
COORDINACION Y CONDUCCION SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1 CAN1IDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~:;1
PERSONAL PERMANENTE
B 3
c 5
D 11
E 8
Subtotal Escalafón 27
PERSONAL TEMPORARIO
A 2
Subtotal Escalafón 2
TOTAL ACTIVIDAD 29
- Presupuesto Nacional 2000 - 35
ACTIVIDAD 02
ECONOMIA Y NEGOCIACION INTERNACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1~~ci
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGOS
PERSONAL PERMANENTE
A 2
B 16
e 26
D 32
E 12
Subtotal Escalafón 88
TOTAL ACTIVIDAD 88
36 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 03
PROGRAMACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDADDE
CARGOS 1 ~~~ 1
PERSONAL PERMANENTE
A 3
B 10
c 12
D 6
E 4
Subtotal Escalafón 35
TOTAL ACTIVIDAD 35
- Presupuesto Nacional 2000 - 37
PROGRAMA 18
POLITICA ECONOMICA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL
Asimismo, tiene como objetivo programar y evaluar las políticas de gasto social
consolidado, su financiamiento y su impacto sobre la población.
Las principales acciones que se proponen llevar a cabo mediante la ejecución del
programa consisten en:
- Elaborar y difundir las cuentas nacionales e internacionales, y los análisis y estudios que
deriven de ellos.
- Coordinar las tratativas vinculadas con las relaciones y negociaciones referidas a los
organismos financieros internacionales de crédito.
38 - Presupuesto Nacional 2000 -
Evaluar los proyectos sociales, y medir los resultados que dicha inversión produce en la
sociedad, efectuar un seguimiento de dichos gastos, y de los indicadores de los niveles de
vida y de pobreza.
o o 1 11 5 Transferencias 142.800
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 142.800
Gastos Corrientes
o o 11 5 3 21 Becas 92.800
o o 11 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 50.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 1 22 Credito Externo 5.539.870
o o 1 22 3 Servicios No Personales 5.511.870
o o 1 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 5.511.870
o o 1 22 4 Bienes de Uso 28.000
o o 1 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 28.000
TOTAL 17.487.213
o o ADMINISTRACION 142.800
GUBERNAMENTAL
o o 1 1 3 Direccion Superior Ejecutiva 142.800
o o 1 1 3 11 Tesoro Nacional 142.800
o o 1 1 3 11 5 Transferencias 142.800
o o 1 1 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 142.800
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 3 Becas 92.800
o o 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 92.800
Buenos Aires
o o 3 11 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 50.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 1 3 11 5 7 2145 Fundacion lvertir 50.000
o o 1 3 11 5 7 2145 2 Capital Federal - Ciudad de 50.000
Buenos Aires
TOTAL 142.800
40 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 17.487.213
ACTIVIDAD 01
POLITICA ECONOMICA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1 CANTIDADDE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1'¿'i~~
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
A 18
B 122
c 32
D 9
E 11
ACTIVIDAD 04
CONSOLIDACION DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (B.I.D. 826/0C)
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO B.I.D. 826/0.C.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 06
INVERSION PUBLICA (B.l.R.F. 3958/A.R.)
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO BIRF 3958/AR
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 08
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION 11 (B.I.D. 925/0.C.)
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO BID 925/0C
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMA 19
SERVICIO ESTADISTICO
UNIDAD EJECUTORA
1NSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
El marco provisto por la Ley de Estadística 17.622, orienta los objetivos y las
acciones correspondientes a este programa. La actividad básica es la generación de datos
estadísticos, que permitan a la sociedad conocer la realidad socioeconómica con la mayor
exactitud posible. El Estado está obligado a generar este servicio, a fin de que la ciudadanía se
encuentre informada sobre la evolución de las principales variables económicas y sociales.
- Nuevo Indice de Precios al Consumidor, que permitirá cambiar la base de la actual IPC al
año 1998, estando previsto su puesta en funcionamiento a partir de enero del año 2000.
- Armonización de las Estadísticas del MERCOSUR. Este proyecto cuenta con asistencia
técnica de la Unión Europea y en el MERCOSUR será coordinado por el INDEC, siendo su
duración tres años. En el año 2000 se completará el primer año de ejecución de este
proyecto.
METAS:
TOTAL 39.329.040
o o ADMINISTRACION 94.000
GUBERNAMENTAL
o o 8 lnfonnacion y Estadistica 94.000
Basicas
o o 1 1 8 11 Tesoro Nacional 94.000
o o 1 1 8 11 5 Transferencias 94.000
o o 1 1 8 11 5 Transf. al Sector Privado para 90.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 11 5 3 Becas 90.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 47
TOTAL 94.000
TOTAL 39.329.040
48 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 01
SERVICIO ESTADISTICO
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Las áreas administrativas, legal y de operativa censal prestan apoyo a todas las
demás áreas del Instituto.
1~~~
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGOS
PERSONAL PERMANENTE
Subtotal Escalafón 2
A 19
B 52
e 206
D 320
E 250
F 1
PERSONAL TEMPORARIO
B 5
c 55
D 90
E 210
Subtotal Escalafón 360
PROGRAMA 22
FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE FINANZAS
TOTAL 4.625.790
o o 3 ADMINISTRACION 211.784
GUBERNAMENTAL
o o 3 1 6 Administracion Fiscal 211.784
o o 3 1 6 11 Tesoro Nacional 211.784
o o 3 1 6 11 5 Transferencias 211.784
o o 3 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 211.784
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 6 11 5 3 Becas 211.784
o o 3 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 211.784
Buenos Aires
TOTAL 211.784
- Presupuesto Nacional 2000 - 53
TOTAL 4.625.790
ACTIVIDAD 01
BANCOS Y SEGUROS
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE FINANZAS
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~;:;
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
A 1
B 3
c 1
D 2
E 1
Subtotal Escalafón 8
TOTAL ACTIVIDAD 10
54 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 03
POLITICA Y ADMINISTRACION DEL FINANCIAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE FINANZAS
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~~
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
A 8
B 23
c 12
D 10
E 1
Subtotal Escalafón 54
TOTAL ACTIVIDAD 55
- Presupuesto Nacional 2000 - 55
PROGRAMA 23
CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
El Censo del año 2000 permitirá conocer la estructura sociodemográfica del país
en tres dimensiones básicas: La estructura de la población, la conformación de los hogares y
las características de la vivienda.
TOTAL 7.463.865
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
• CATEDRA
PERSONAL TEMPORARIO
B 10
c 20
D 15
E 5
Subtotal Escalafón 50
TOTAL ACTIVIDAD 50
58 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 24
FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
TOTAL 30.543.132
o o 2 Programa de 17.750.000
Reestructuración
Empresarial-PRE-BID 989
OC/AR
o o 3 Programa de 3.800.000
Reestructuración
Empresarial-PREX BIRF
3960-AR
TOTAL 23.700.000
TOTAL 30.543.132
ACTIVIDAD 01
PROMOCION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
CARGO O CATEGORIA
1
l 'gi~~ 1
CANTIDAD DE
CARGOS
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subtotal Escalafón 1
A 5
B 7
c 17
D 14
E 14
F 3
Subtotal Escalafón 60
TOTAL ACTIVIDAD 61
- Presupuesto Nacional 2000 - 63
PROGRAMA 26
ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
Durante el año 2000 el programa continuará con el seguimiento global del gasto
público, a los efectos de que se cumplan las metas presupuestarias, procurando también el
objetivo de que el instrumento presupuestario sirva para la eficiencia y la calidad de los bienes
y servicios que provee el Estado Nacional.
- Actualización permanente del proceso de digitalización en el ámbito del Archivo Modelo por
Imágenes de Documentación Financiera de la Contaduría General de la Nación
En los aspectos vinculados con los recursos humanos del sector público, de
acuerdo con las pautas específicas establecidas para el programa, se instrumentarán durante
el año 2000 las políticas necesarias para llevar a cabo la administración y seguimiento de la
ocupación y salarios, a través de la adopción de medidas sectoriales, que estén estrechamente
vinculadas al desarrollo de la política económica global.
Otro aspecto sustantivo consiste en reducir los riesgos por fluctuaciones por tipo
de cambio, y de tasas de interés, para lo cual es necesario desarrollar un sistema integral de
manejo de la cartera de pasivos del Gobierno, tendientes a mejorar el perfil de vencimientos de
los próximos años.
Coleccionables
o o 1 11 4 8 22 Activos Intangibles 180.891
o o 1 11 5 Transferencias 1.513.807
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.102.807
Gastos Corrientes
o o 11 5 1 3 21 Becas 862.807
o o 11 5 1 9 21 Transferencias a Empresas Privadas 240.000
o o 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 411.000
Gastos Corrientes
o o 1 11 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 411.000
o o 1 11 6 Activos Financieros 1.345.000
o o 1 11 6 3 Prestamos a Largo Plazo 1.345.000
o o 1 11 6 3 22 Prestamos a Largo Plazo al Sector 1.345.000
Privado
o o 1 22 Credito Externo 5.221.459
o o 1 22 2 21 Bienes de Consumo 18.200
o o 1 22 3 Servicios No Personales 4.118.574
o o 1 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 4.100.374
o o 1 22 3 7 21 Pasajes y Viaticos 18.200
o o 1 22 4 Bienes de Uso 1.084.685
o o 1 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 834.685
o o 1 22 4 8 22 Activos Intangibles 250.000
TOTAL 33.945.452
o o ADMINISTRACION 76.031
GUBERNAMENTAL
o o 1 1 6 Administracion Fiscal 76.031
o o 1 1 6 11 Tesoro Nacional 76.031
o o 1 1 6 11 5 Transferencias 76.031
o o 1 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 76.031
Financiar Gastos Corrientes
- Presupuesto Nacional 2000 - 69
o o 6 11 5 3 Becas 76.031
o o 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 76.031
Buenos Aires
o o 2 ADMINISTRACION 131.915
GUBERNAMENTAL
o o 2 1 6 Administracion Fiscal 131.915
o o 2 1 6 11 Tesoro Nacional 131.915
o o 2 1 6 11 5 Transferencias 131.915
o o 2 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 131.915
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 6 11 5 3 Becas 131.915
o o 2 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 131.915
Buenos Aires
o o 3 ADMINISTRACION 224.295
GUBERNAMENTAL
o o 3 1 6 Administracion Fiscal 224.295
o o 3 1 6 11 Tesoro Nacional 224.295
o o 3 1 6 11 5 Transferencias 224.295
o o 3 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 224.295
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 6 11 5 3 Becas 224.295
o o 3 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 224.295
Buenos Aires
o o 4 Programación y 53.344
Administración de Ingresos
y Pagos
o o 4 ADMINISTRACION 53.344
GUBERNAMENTAL
o o 4 1 6 Administracion Fiscal 53.344
o o 4 1 6 11 Tesoro Nacional 53.344
o o 4 1 6 11 5 Transferencias 53.344
o o 4 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 53.344
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 6 11 5 3 Becas 53.344
o o 4 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 53.344
Buenos Aires
70 - Presupuesto Nacional 2000 -
o o 5 ADMINISTRACION 87.782
GUBERNAMENTAL
o o 5 1 6 Administracion Fiscal 87.782
o o 5 1 6 11 Tesoro Nacional 87.782
o o 5 1 6 11 5 Transferencias 87.782
o o 5 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 87.782
Financiar Gastos Corrientes
o o 5 6 11 5 3 Becas 87.782
o o 5 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 87.782
Buenos Aires
o o 6 ADMINISTRACION 96.000
GUBERNAMENTAL
o o 6 1 6 Administracion Fiscal 96.000
o o 6 1 6 11 Tesoro Nacional 96.000
o o 6 1 6 11 5 Transferencias 96.000
o o 6 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 96.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 6 6 11 5 3 Becas 96.000
o o 6 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 96.000
Buenos Aires
o o 8 ADMINISTRACION 529.816
GUBERNAMENTAL
o o 8 1 6 Administracion Fiscal 529.816
o o 8 1 6 11 Tesoro Nacional 529.816
o o 8 1 6 11 5 Transferencias 529.816
o o 8 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 118.816
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 6 11 5 3 Becas 118.816
o o 8 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 118.816
Buenos Aires
o o 8 6 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 411.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 8 6 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 411.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 71
Provinciales
o o 8 6 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 411.000
o o 8 6 11 5 7 3009 2 Capital Federal - Ciudad de 411.000
Buenos Aires
o o 10 ADMINISTRACION 240.000
GUBERNAMENTAL
o o 10 6 Administracion Fiscal 240.000
o o 10 6 11 Tesoro Nacional 240.000
o o 10 6 11 5 Transferencias 240.000
o o 10 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 240.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 10 6 11 5 9 Transferencias a Empresas 240.000
Privadas
o o 10 6 11 5 9 2117 Unidad Ejecutora Prestamo 240.000
BID 826/0C-AR
o o 10 6 11 5 9 2117 2 Capital Federal - Ciudad de 240.000
Buenos Aires
o o 11 ADMINISTRACION 74.624
GUBERNAMENTAL
o o 11 6 Administracion Fiscal 74.624
o o 11 6 11 Tesoro Nacional 74.624
o o 11 6 11 5 Transferencias 74.624
o o 11 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 74.624
Financiar Gastos Corrientes
o o 11 6 11 5 3 Becas 74.624
o o 11 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 74.624
Buenos Aires
TOTAL 1.513.807
72 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 33.945.452
- Presupuesto Nacional 2000 - 73
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~f:J;.
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
A 4
B 12
e 15
D 6
E 4
Subtotal Escalafón 41
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL CONTRATADO
ACTIVIDAD 02
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
UNIDAD EJECUTORA
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
- Confeccionar o dictaminar sobre los proyectos de presupuesto para el ejercicio 2001 de las
empresas públicas, entidades financieras y administradoras de fondos de pensiones
oficiales.
- Formular o dictaminar, según el caso, los proyectos de modificación del presupuesto 2000.
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE
CARGOS 1 ~~~ 1
PERSONAL PERMANENTE
A 10
B 27
c 27
D 8
E 6
Subtotal Escalafón 78
TOTAL ACTIVIDAD 78
- Presupuesto Nacional 2000 - 77
ACTIVIDAD 03
GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~~
PERSONAL PERMANENTE
A 11
B 22
c 27
D 30
E 15
ACTIVIDAD 04
PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS Y PAGOS
UNIDAD EJECUTORA
TESORERIA GENERAL DE LA NACION
CANTIDAD DE 1
CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 11
B 18
e 17
o 25
E 9
F 1
Subtotal Escalafón 81
TOTAL ACTIVIDAD 81
- Presupuesto Nacional 2000 - 79
ACTIVIDAD 05
INSTRUMENTACION DE POLITICA SALARIAL PARA EL SECTOR PUBLICO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y SALARIOS
1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS j '¿'i~~ 1
CANTIDAD DE
PERSONAL PERMANENTE
A 5
B 14
e 5
D 5
E 1
Subtotal Escalafón 30
TOTAL ACTIVIDAD 30
80 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 06
COORDINACION INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMATICA
1~~~
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGOS
PERSONAL PERMANENTE
A 5
B 10
e 22
D 8
Subtotal Escalafón 45
TOTAL ACTIVIDAD 45
- Presupuesto Nacional 2000 - 81
ACTIVIDAD 08
ADMINISTRACION DE POLITICA TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE POLITICA TRIBUTARIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
A 17
B 12
c 11
D 8
E 6
F 2
Subtotal Escalafón 56
TOTAL ACTIVIDAD 57
82 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 11
POLITICA Y NORMATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA
OFICINA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
. CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 3
c 5
D 1
Subtotal Escalafón 10
TOTAL ACTIVIDAD 10
- Presupuesto Nacional 2000 - 83
ACTIVIDAD 12
NORMALIZACION PATRIMONIAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION PATRIMONIAL
1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 11¿';,~!'J;
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 3
e 3
D 1
Subtotal Escalafón 8
PERSONAL TEMPORARIO
B 2
e 1
Subtotal Escalafón 3
TOTAL ACTIVIDAD 11
84 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 29
PROMOCION DE INVERSIONES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
- Generación de programas de promoción con las provincias y regiones del interior del país.
METAS:
TOTAL 336.260
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMA 30
DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO INTERIOR
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR
ejecuta y controla por aplicación de la Ley N2 19.511 de metrología legal. Por ejercicio de lo
establecido en ella, se aprueban modelos de instrumentos de medición, una vez comprobado
que cumplen con la normativa vigente.
Se prevé seguir adelante con las encuestas periódicas de los precios efectuadas
en los distintos canales de comercialización, con la frecuencia acorde a la relevancia del
producto o servicio en la canasta familiar. Esto permite proyectar la evolución de los precios al
consumidor, y mantener una base de datos actualizada para todo tipo de análisis
comparativos, cualitativos y cuantitativos que permiten incluso, la estimación de la variación de
los precios mayoristas.
METAS:
TOTAL 3.521.453
- Presupuesto Nacional 2000 - 91
TOTAL 121.500
TOTAL 3.521.453
92 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 01
COORDINACION Y CONDUCCION SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORASDE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subtotal Escalafón 1
A 5
B 14
c 27
D 59
E 16
F 1
PERSONAL TEMPORARIO
A 2
B 2
c 6
D 2
Subtotal Escalafón 12
PROGRAMA 31
DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR
- Mayor calidad de los dictámenes, como resultado de fijar pautas investigativas y criterios de
resolución, para los casos en tratamiento.
METAS:
TOTAL 1.479.501
96 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 484.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 97
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subtotal Escalafón 4
B 8
c 4
D 2
E 1
Subtotal Escalafón 15
PERSONAL TEMPORARIO
B 1
Subtotal Escalafón 1
TOTAL ACTIVIDAD 20
98 - Presupuesto Nacional, 2000 -
PROGRAMA 32
FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICO-
MINERA
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
- Coordinación y compatibilización con las distintas áreas del gobierno nacional, para el
desarrollo de programas específicos, de vinculación o soporte, de las actividades mineras.
- Aplicar la normativa legal nacional vigente que reglamenta el sector, a los fines de
incrementar las inversiones en el país.
Monitorear el accionar del sector, los impactos que provoca, su desarrollo respecto al
contexto regional e internacional, y elaborar propuestas para sus eventuales adecuaciones.
- Armonizar con los gobiernos provinciales la uniformidad en los criterios de aplicación de las
normativas legales provinciales que rigen el sector minero, con especial relevancia las
referidas a derechos mineros y a la protección del medio ambiente.
Coordinar con otros sectores del gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales,
el accionar adecuado para el desarrollo de la infraestructura del país, la cual resulta
100 - Presupuesto Nacional 2000 -
- Sostener el monitoreo del accionar del sector minero y los impactos socio - económicos que
provocan. Para ello se formulan los indicadores pertinentes a los fines de mantener una
continua evaluación del accionar del sector, su evolución y proyecciones.
- Ampliará el Banco Unico de Datos del Sector Minero Argentino con memorias sectoriales
interactivas e interconectado a nivel nacional, provincial e Internacional que obtenga,
procese, y difunda en tiempo real, información procesada del sector minero y otros conexos
a través de sus redes generales y la Red Interactiva Ambiental Minera (RAM).
I·
'
1
1
1
METAS:
R o N c A R o
o y L N
G
'
... -
\1102 - Presupuesto Nacional 2000 -
' 1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
\~
o N e A R o
y L N
1
o o 4 11 1 3 ..
Serv1cios \Ext rao rd".
manos 14.401
o o 4 11 1 3 1 21 Retribudones Extfaordinarias 10.721
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Conlplementario 893
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Pa'tronales 2.787
.o o 4 11 1 4 AsignaciOnes Farrliliares 12.610
o o 4 11 1 6 Beneficids y ComPensaciones 4.078
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 55.097
o o 4 11 3 ServicioS No PerSonales 724.110
.o o 4 11 3 1 21 Servicios \Besicos · 122.924
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Oerectíos 42.606
o o 4 11 3 3 21 Mantenirrliento, ReParacion y Limpieza 24.970
¡g oo 4
4
11
11
3
3
4
5
21
21
Servicios irecnicos (y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
32.260
15.186
\O o 4 11 3 7 21 Pasajes y\Viaticos 419.182
'oº oo 4
4
11
11
3
3
8
9
21
21
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
otros Sen.licios
13.474
53.508
o o 4 11 4 Bienes d~ Uso 9.034
b o 4 11 4 3 22 Maquinari~ y Equipo 9.034
b o 4 11 5 Transferer'i.cias 1.037.500
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 157.500
~
Gastos Col-rientes
ó o 4 11 5 1 3 21 Becas \ 157.500 -~
1
800.000
pJFinanciar Gastos Corrientes
o o 4 13 Recursos cOn Afectacion Especifica 650.000
o o 4 13 5 TransferenCtas ' 650.000
o o 4 13 5 9 Transferencias al Exterior
'
650.000
o o 4 13 5 9 2 21 Transf.a Organismos .
lntemac. 650.000
p/Financiar Gastos COrrientes
o o 4 22 Credito Extel-no 8.974.000
o o 4 22 5 Transferencias 8.974.000
o o 4 22 5 9 TransferenciBs al Exterior 8.974.000
o o 4 22 5 9 2 21 Transf.a Org9.nismos i'ntemac. 8.974.000
p/Financiar Gastos Co'rrientes
1
'
o 2 Construcclóh Huellas Mineras 111.658
1 .
o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 111.658
o 2 4 11 Tesoro Naciohal 111.658
o 2 4 11 2 22 Bienes de Cónsumo 2.n6
o 2 4 11 3 Servicios No\Personales 108.882
o 2 4 11 3 2 22 Alquileres y Derechos ' 92.092
o 2 4 11 3 7 22 Pasajes y Via\icos 16.790
1
TOTAL 13.234.671
- Presupuesto Nacional 2000 - 103
1
. 1
1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
'
o o 1 Dirección y Coordinación 1
1157.500
Superior
1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1157.500
o o 4 Energia, Combustibles y 157.500
Mineria
o o 1 4 1 11 Tesoro Nacional 1
1
157.500
' 1 o o 1 4 1 11 5 Transferencias 1 157.500
o o 1 4 1 11 5 Transf. al Sector Privado para 1
157.500
Financiar Gastos Corrientes 1
o o 4 11 5 3 Becas 1 157.500
o o 4 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de
1
157.500
Buenos Aires
i ';!
o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 730.000
I' o o 2 4 Energla, Combustibles y
Mineria
730.000
1
o o 2 4 11 Tesoro Nacional 80.000
o o 2 4 1 11 5 Transferencias 80.000
o o 2 4 1 11 5 5 Transferencias al Sector 80.000
Publico Empresarial
o o 2 4 11 5 5 Transf.a lnst.Publicas Financ. 80.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 11 5 5 991 Banco de la Nacion Argentina 80.000
o o 2 4 11 5 5 991 97 Nacional 80.000
o o 2 4 13 Recursos con Afectacion 650.000
Especifica
o o 2 4 1 13 5 Transferencias 650.000
o o 2 4 1 13 5 9 Transferencias al Exterior 650.000
o o 2 4 1 13 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 650.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 13 5 9 2 1484 Organizacion de las Naciones 650.000
Unidas para el Desarrollo
lndus
o o 2 4 13 5 9 2 1484 2 Cap~al Federal - Ciudad de 650.000
Buenos Aires
_,,, 1
"
t~
1
- Presupuesto Nacional 2000 -
\' ;
1
1
1
DETALLE DE TRANSFERENOIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
\
ASIGNACION DE CREDiTOS DEL PROGRAMA 32
1
p p p
\~
~-\
A F F F. ,I SPAR OENOMINACION IMPORTE
R e 1 u F. ;N p A
o T N N e A R E
y - ~ o
o
1 B
R
'
o o 3 4 Energia, Combustibles y 1.250.000
Mineria
o o 3 4 1 11 Tesoro Nacional 350,000
,o o 3 4 1 11 5 Transfer8nclas 350.000
o
\º \ Transfere ncias al Exterior
1
3 4 1 11 5 9 350.000
,o o 3 4 1 11 5 9 2 ~ransf.a Organismos lntemac. 350.000
1 p/Financiar Gastos Corrientes
b o 3 4 11 5 9 2 1445 Plan Nacibnes Unidas para el 350,000
besarroll¿-PNUD
o o 3 4 11 5 9 2 1445 2 Capltal F.>cieral - Ciudad de 350.000
Buenos Aiíes
ó o 3 4 1 22 Credlto Eitemo 900.000
ó o 3 4 1 22 5 l\ransfereilcias 900.000
6 o 3 4 1 22 5 9 TransferenCias al Exterior 900.000
ci o 3 4 1 22 5 9 2 T{ansf.a OÍganismos lnternac. 900.000
p/FinanciarjGastos Corrientes
O', o 3 4 22 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 900.000
oesarrollo-PNUD
o o C8pital Fed~ral - Ciudad de
.,,=
3 4 22 5 9 2 1445 2 900,000
sUenos Aires
1
1
o o 5 Re¡ng.Modem.CapacillnslP 8.524.000
ública Minera 11 BIRF
4202/AR
1
o o 5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 8.524.000
o o 5 4 Energía, con\bustibles y 8,524.000
Min9ria
o o 5 4 1 11 Tesbro Nacional 450.000
o o 5 4 1 11 5 Tratisterencias 450.000
o o 5 4 1 11 5 9 Tra~sferenciaS al Exterior 450.000
o o 5 4 1 11 5 9 2 Transf.a Orgahismos lntemac. 450.000
p!Firianciar G8stos Corrientes
o o 5 4 11 5 9 2 1445 Plan\NacioneS, Unidas para el 450.000
Desarrollo-PNUD
o o 5 4 11 5 9 2 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 450,000
Buerips Aires .
o o 5 4 22 Credlto Externo
' .
8.074.000
o o 5 4 1 22 5 TranSferenclas 8.074.000
o o 5 4 1 22 5 9 Trans'terencias':at Exterior B.074.000
o o 5 4 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 8.074.000
p/Fin2.nciar GaStos Corrientes
o 5 4 22 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 8,074,000
'º Desar[ollo-PNUD
o o 5 4 22 5 9 2 1445 2 Capital Federal e Ciudad de 8.074.000
Buends Aires
1
TOTAL' 10.661.500
1 .,,,
.•
~
''.
'
' 1
Actividades:
Secretaría de 1.271.459
01 Dirección y Coordinación '
Superior Industria, Comercio y
Minería 1
1
Secretaría de 1.965.623
02 Evaluación y Promoción '
de Inversiones y Industria, Comercio y
1
Desarrollo Minero Minería
1
Proyectos:
Secretaría de 1111.658
02 Construcción Huellas
Mineras Industria, Comercio y
Minería
13.234.671
TOTAL
h"
Ir
1
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA
'
1
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1
1
'
~I ~~~ 1
1
1 CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
. CARGOS 1
1
IPERSONALPERMANENTE
1
B 3
c 7
b 4
i: 3
Subtotal Escalafón 17
PERSONAL TEMPORARIO
'
1
1
1
RERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1
1
A 2
d 1
3
Subtotal Escalafón 5
TOTAL ACTIVIDAD 22
\
1
; 'I
1
fCTIVIDAD 2
..., 1
EVALUACION Y PROMOCION DE INVERSIONES Y DESARR(i)LLO MINERO
'
UNID~D EJECUTO~A
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERGIO Y MINERIA
1 1
. '
'
'-. ~-1
1 . 1 1'1
1 ¡11
1 1
1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE' INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1
"¡¡
¡¡
j,,¡
¡¡
LISTAQO DE ACTIVIDADES Y OBRAS :¡'
1
Activida'des:
'
01 Relevamiento de ,Costos e Secretarí~
de 19.566
Infraestructura lndustria,¡comercio y 1
Minería
1
Obras:
;
:
' -
ACTIVIDAD 01
RELEVAMIENTO DE COSTOS E INFRAESTRUCTdRA
UNIDlD EJECuTdRA
1 1
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1 . 1
1 OBRA 53
1
01101/199
3
31/12/200
4
4 30 7 8 55 KILOMETRO ioo
' \ 1
PROGRAMA 33
i
ANALISIS Y REGUl.ACION DE LA COMPETENCIA COMERCIAL
1
INTERNACIONAL
• \ UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA
1 1
323
En los aspectos técni~os durante los ejerdicios 1995, 1996 y 1997, el organismo
dedicó la¡ mayor parte de su capacJidad operativa a des1rrollar las investigaciones de daño a la
industria ¡nacional en casos de du¡mping, subvencione~ y salvaguardias que, conforme a los
acuerdos• internacionales firmados ipor nuestro país y hbchos ley de la Nación, rigen nuestras
1
normas de competencia en el com~rcio internacional. \
Commission de los Estados Unidos y se fortalecerán los vínculos institucionales con los
1
órganos competentes del MERCOSUR, Aladi y resto del hemisferio. ·
1
i
defens:a de los consumidores, y se
intensificará la bomunicación al interior del país con los
organismos
:
de comercio en las distintas
1
Provincias. 1
1
1
1
' 1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 33
1 1
s p F F. 1 p p SPAR \ E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A c 1
R o N c A R 1
o
o y L
1
N 1
G 1 1
1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.012.734
o o 4 11 Tesoro Nacional \ 3.012.734
o º'o 4 11 1 Gastos en Personal 2.437.604
o 4 11 1 1 Personal Pennanénte 2.435.712
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del C9rgo 1.604.923
o o 4 11 1 1 3 21 1
Retribuciones que no hacen a.1 Cargo 30,823
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Conltplementano · 136.312
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 430.610
o o 4 11 1 1 7 1 21 Complementos 1 233,044
o o 4 11 1 4 Asignaciones Fam'i\iares 1.892
o o 4 11 2 ' 21 Bienes de Consulno 93.730
o o 4 11 3 Servicios No Per$onales 400.400
o o 4 11 3 1 1 21 Servicios Basicos \ 142.779
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 182
o o 4 11 3 3 ' 21 Mantenimiento, ReParacion y Limpieza 147,602
o o 4 11 3 4 : 21 Servicios Tecnicosl y ProfesiOnales 7.462
o o 4 11 3 5 ' 21 Servicios Comerciéles y Financieros 25.134
o o 4 11 3 7 1 21 Pasajes y Viaticos \ 67.777
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 364
o o 4 11 3 9 1 21 Otros Servicios 1 9.100
o o 4 11 4 ' Bienes de Uso 81.000
o o 4 11 4 3 ' 22 Maquinaria y Equipo 55,000
o o 4 11 4 8 '22 Activos Intangibles 1 26.000
TOTAL 3.012.734
1
1
1
' 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
' 1
-,.
- Presupuesto Nacional 2000 - Y13
Para el logro de los objetivos y acciones, el Directorio estará asistido por un área
1
de Secretaría General, que procesará toda la información y documentación del área.
1
investigaciones realizar los estudios técnicos y efectuar Jos requerimientosj de informa ión
necesarios para la determinación de Ja existencia de daño a la producción nacional cauJado
por las importaciones y/o por las condiciones en que éstas se realizan 1como practicas
desleales de comercio. Asimismo propondrá al Directorio las normas referidas li Ja metodoibgía
de trabajo e investigación, Ja forma de presentación de informes, y las fuentes de informacibn a
utilizar. La Gerencia de Normas Comerciales actuara respecto de los aspecto~ normativoJ del
comercio internacional y coordinará las relaciones institucionales del Organis~o. La GerJncia
de Investigaciones asistirá a la Gerencia General en todo lo relativo a las inJestigacioneJ por
denuncias de dumping o subsidios y a Ja determinación del daño a la probucción nacional
poniendo especial énfasis en el cumplimiento de los plazos y formas est~blecidas po/ las
normas vigentes.
1
RECURSOS HUMANOS IDE LA ACTIVIDAD 01
1 1
CARGO O CATEGORIA
1
~GOS ~~~~ 1
CANTIDAD DE
1
PERS0NALPERMANENTE
Subfotal Escalafón 6
' 1
1
PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE COMERCIO
EXTERÍOR , 1
' 1
Gerente, A i 1
Gerente' B 1 3
Coordinador A 1 2
Coordinador B 1 2
Senior¡!, 4
Senior B. 1 6
Semi Senior A 3
Semi Se'nior B 1 5
Junior 1 5
Junior 11 6
Administrativo 1 6 ..:
·-'
'l . -~-
- Presupuesto Nacional
1
2000 - H 5
'
'!.1 1
CANTIDAD DE 1
Administrativo 11 13
1
Subtotal Escalafón 46
,
'
1
A 12
1
Subtotal Escalafón '2
1
1
TOTAL ACTIVIDAD 54
1
1
1
1
'
1
1
'
•
. 1
;
1
I
'
tt.:'-
'
-.·-;~
{l
i
1
. -1
1
116 - Presupuesto Nacional 2000 - :
¡
[ PROGRAMA 36
1
I UNIDAD EJECUTORA
1
' 1
DESCRIPCION DEL PROGRJ\MA
. 1
1
; -~
. 1
- Presupuesto Naóonal 2000 - 117
'
1
Aumentar y consolidar la competitividad del complejo agroindustrial contemplando la
1
promoción de exportaciones no tradicionales y cárnicas.
1
Aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos agropecuaiios. Durante el
l
año 2000 seguirá en funcionamiento el Programa de Servicios Agrícolls Provinciales
(PROSAP), con financiamiento de BID/BIRF para completar la reforma sbctorial en Jse
ámbito.
racional de los recursos pesqueros del mar argentino, mediante el mayor control y
regularización de la pesca.
METAS:
f
•
'
'l ' ., .. ' 1
Extensión e Investigación de 1
Proyecto 1 54
Plantaciones ¡'
1
o o 4 SERVICIOS EGONOMICOS 232.183.238
o o 4 11 Tesoro NacionSl 13.751.236
o o 4 11 1 Gastos en PerSonal 10.960.005
o o 4 11 1 1 Personal Perm~nente 10.076.588
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Dei Cargo 5.686.931
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.297.657
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 588.529
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones: Patrona!Bs 1.654.248
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 849.223
o o 4 11 1 2 Personal TemPorario 539.731
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 70.399
o o 4 11 1 2 2 21 Retribuciones Que no haCen al Cargo 7.170
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 6.464
1
•
"
- Presupuesto Nacional
1
2000 -
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1
i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G
1
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 20.168
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 435.530
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 226.666
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 168.733
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 14.0611
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 43.872
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 117.020'¡
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 95.971
o o 4 11 3 Servicios No Personales 1.975.260
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 144.795
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 33.124
o o 4 11 3 3 21 Mantenimtento, Reparacion y Limpieza 347.529
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionates 453.799
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 43.225
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 42L876
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 530.912
o o 4 11 5 Transferencias 720.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 720.000
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 720.000
Academicas
"
'.: o
o
o
o
4
4
13
13 2
Recursos con Afectacion Especifica
21 Bienes de Consumo
209.140.002
602.002
o o 4 13 3 Servicios No Personales 4.200.000
o o 4 13 3 1 21 Servicios Basicos 2.209.000
o o 4 13 3 2 21 Alquileres y Derechos 65.000
o o 4 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 378.900
o o 4 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 327.100
o o 4 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 109.000
o o 4 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 1.111.000
o o 4 13 5 Transferencias 204.338.000
o o 4 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 17.846.650
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 4 21 Ayudas Sociales a Personas 9.308.650
o o 4 13 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 8.038.000
Academicas
o o 4 13 5 1 9 21 Transferencias a Empresas Privadas 500.000
o o 4 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 186.491.350
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 7 21 Transferencias a Gobjernos Provinciales ' 186.491.350
o o 4 22 Credito Externo 9.292.000
o o 4 22 5 Transferencias 9.292.000
o o 4 22 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 9.292.000
Gastos Corrientes
o o 4 22 5 6 21 Transf.para Activ. Clentificas o 9.292.000
Academices
1;:
-h.
1
120 - Presupuesto Nacional 2000 -
i 1
o Y> - L o
G o
B
R
'
AgricUltura
o o 4 5 11 5 1 is 1429 2 Capi!Jil Federal - Ciudad de 216.000
euenJ"Aires
1
o o 2 4 SER&1c1os ECONOMICOS 500.000
o o 2 4 5 AgricLltura 500.000
o o 2 4 5 13 RecJrsos con Afectacion 500.000
Espetffica
o o 2 4 5 13 5 Tran$terencias 500.000
o o 2 4 5 13 5 Transf.
'
al Sector
'
Privado para 500.000
Finar\ciar Gastos Corrientes
o o 2 4 5 13 5 19 TranSferenciaS a Empresas 500.000
1~
Priva'das
o o 2 4 5 13 5 1 2086 Hipodromos 500.000
o o 2 4 5 13 5 1 2086 2 Capi\al Federal - Ciudad de 500.000
euder· Aires.
o o 5 A m1n1strac1 6n y 17.038.000
Coohiinaci6ri de la
Acti~idad PeGquera
1
1
l ... ' .,
\
1 '
- Presupuesto Nacional 2000 - 121
1
1
1
1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION iMPORTE
p R e 1 u F. N p A G 1
R o T N N e A R E 1
'
o y - L o
G o 1
B
R
1
Cooperacion para la
Agricultura '
'
1
-\ 1
'. ' '!
1
. '
122 - Pr~supuesto Nacional 2000 - /
1 1
DETALLE DE ~RANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1 1
s p A F F F. 1 P IP SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p ¡¡ c 1 u F. N p ;A G
., R 6 T N N c A R E 1
o y - L o
G o
. B 1
R
"' ' 1
T•OTAL 214.350.000
·¡
\
1
~·
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
TOTAL 2~2.183.238
'
·.' !
1 ACTIVIDAD 01
CONDUCCION, ADMINISTRACION Y CONTROL
1
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD SECRETARIO
dESCRIPCION DE LA kcr1v1DAD
1
En esta actividad desarrollan su accionar los equipos que coordinan las acciones
centrales de la Secretaría, en 110 que hace a conducción y control de la programación de
' 1 1
políti1as destinadas al sector y ar seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades
1
de seNicios
.
públicos concesioriados
'
o privatizados.
. 1
Asimismo, se cbordina la administración de los recursos destinados al
mantenimiento y mejoramiento/ de las condiciones denerales y de equipamiento de los edificios
centr~ales de la SAGPyA. , 1
1 CANTIDAD DE
1
CARGÓ O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
PÉRSONAL PERMANENTE
' 1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL 1
1
Secretario 1
. >·
.\
\ \ 1
1
CANTIDADDE 1
Subsecretario ~
Subtotal Escalafón ?
'
'
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Subtotal Escalafón 5
A 1
B 12·
e 67
D 24'
E 75
F 5
PERSONAL TEMPORARIO
B 4
Subtotal Escalafón 4
r
' -¡
'
1 1
1 ¡,
1 1
1
l 1
1 : ACTIVIDAD 02
PLANIFICACION DE LA POLITICA AGROPECUARIA Y FORESTAL
1 1
i f UNIDAD EJECUTORA
SECRETARli DE AGRICULTURAl GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
1 1
i
. 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
.
Se opera asimislno el sistema de
1
i~formación documental, la imprenta de la
1
SAG'PyA y se difunde la información de todo tipo referida al sector.
. 1 1
' 1
1
1 Mediante la ampliación del espectro de informaciones suministradas a la
1 1
1 actiYidad privada empresariali se propone mejorar la transparencia de los mercados.
1 '
incluy~n la elaboración de propuestas de política
1
:
',¡
'
Las acciones previstas para el año 2000 consideran las siguientes cuestiones:
~~. ' 1
'
i
Actuar como Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (ley
1
N° 22.913).
mediante la ampliación del financiamiento directo del sector se espera lograr un aum,ento de la
inversión productiva, con el consiguiente incremento de la productividad de los factores.
'
1 1'
' . \ 1L
e __ ,
,. '
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1
'
1
CARGO b
1
CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGoS 1 ~~~~
1
1
i PERSONAL PERMANENTE 1
1
1
1
PERSONAL DEL SINAPA DEG:RETO 993/91
1 . 1
A 3
B 16
e 81
D 27
E 17
F 1
1
1
TO!fAL ACTIVIDAD 145
1 1
1
1
1
- Presupuesto Nai:ional 2000 - 129
1
ACTIVIDAD 03
" ESTUDIOS, SEGUIMIENTO Y PROMOCION DE MERCADOS AG~OPECUAR16s,
1
' 1
AGROINDUSTRIALES Y¡ ALIMENTARIO
UNID~D 1
EJECUTdRA
1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Acciones previstas:
1
Promoción de mercados agrícolas y ganaderos en el ámbito nacional e internacional.
.·~r
i'
j
1 1
'1 \
1
1
RECU~SOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
1
1
CARGO b
i
CATEGORIA
1
1
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PE~SONALPERMANENTE
A 2
' B 11
1 c 52 ;
D 30
1
E 15
1 F
1
1
1
1 1
Subtotal Escalafón 111
1
1
1 PE!RSONAL
;
PERMANENTE EN EL EXTERIOR 1
1
1
1
• 1
Subtotal Escalafón 7
-nOTALACTIVIDAD 118
- Presupuesto Nacional 2000 - J31
'
UNIDAb EJECUTOl
' 1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
. .1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
-\· \·'
1. 'I
.1 1
1 1
CANTIDAD DE 1
CARGO:OCATEGORIA 1 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
!
PERSONAL PERMANENTE 1
1
. 1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
A 2
B 4
c 11
D 16
E 16
Subtotal Escalafón 49
TOifAL ACTIVIDAD 49
¡
ACTIVIDAD 08
1
' APOYO A LA RECONVERSION DEL SECTOR TABACALERO
1
1
. 1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
r 1
: i
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Entre la acciones que se implementarán a lo largo del ejercicio, se incluyen;:
La asignación mensual por provincias de los recursos de apoyo directo en funciórl de los
parámetros del año anterior y posterior ajuste y compensación a partir del mes de adosto.
1
1"
1
ACTIVIDAD 12
1
PROGRAMA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (BID 899 PROSAP Y B,IRF 4150)
UNIDAD EJECUTORA
'
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO BID 899 PROSAP Y BIRF 4150
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
1
,'!°'
! ~·
~¡ ¡
. ' . ·-
~··' ;f
r¡
·. 1
J34 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
1
1 1
1 '
1 1
1 1
\ 1
Se proseguirá\ durante 2000, con l'a ejecución de proyectos con participación del
E!,anco Interamericano de Rrconversión y Fomel'o (BIRF).
1 1
1 i
1
1 \ ACTIVIDAD 14
ASISTENCIA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL NEA(FIDA 417)
1
: UNIDAD EJECUTORA
' UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO FIDA
1
!
1
: 1
: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
j_
r t 'j
1
- Presupuesto Nacional 20qo - 135
i.
:..
/ !:·
.1
f
'I
1
136 - Presupuesto Nacional 2000 -
• 1
1
1
1
1
1 \ PROGRAMA 39
PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO - PROINDER BIRF4212
1
\ 1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE AGR~CULlURA, GANADERIA, PESCA Y
\
1 \ \ ALIMENTACION
1 1
1
Servicio Administrativo Financiero
1
1
357
1
1
1
1
1 1
\ DESCRIPCION DEL PROGRAMA
i 1
El financiamie7to de los proyectos productivos agropecuarios, adopta la
modalidad de donación, suj¡9ta al aporte de cottraparte de beneficiarios e instituciones de
\ 1
\
1
i
el
1
'!
- Presupuesto Nacional 20QO - 137
'
¡;.
1 apoyo. Es canalizado a través del componente de Apoyo a las Iniciativas Rurales, ej~cutado
:~1 '
'
por el Programa Social Agropecuario (PSA). 1
METAS:
1
'
-, ·~- f ~~'
'!
iTOTAL 11.000.000
1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARllDAS INDICATllVAS)
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39
1 1
s p A F F F. 1\ p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
i> R c 1 u F. N p A G
R o T
.
N N e A R E
b y L o
G o
B
1 R
1
;o o rrogram'.1 Social 2.000.000
Agropecuario
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.000.000
b o 1 3 2 Promocioíl y Asistencia Social 2.000.000
b o 1 3 2 11 Tesoro Nacional 2.000.000
o(J o 1 3 2 11 5
1
transferc ncias 2.000.000
o 3 2 11 5 Transf. al Sector Privado para 2.000.000
F¡inanciar Gastos Corrientes
o o 1 3 2 11 5¡ 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o 2.000.000
o o 3 2 11 5
1
1 6 2009 ~~~~~:~~~ 2.000.000
(¡ o 3 2 11 5 1 6 2009 2 Capital Feeeral • Ciudad de 2.000.000
Buenos Aires
o o 2 1
1
ji~-_.,,,~" 9.000.000
o o 2 3 1
SERVICIOS SOCIALES 9.000.000
o o 2 3 2 1
Promocion 1y Asistencia Social 9.000.000
o o 2 3 2 11 rescro Nacional 1.000.000
1
1
1
1
1
1
1
!
,:!.',
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1·¡
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39
s
p
p
R
A
e
F F F.
1 u F.
1 p
N p
p
A
SPAR u.
G
DENOMINACION IMPORTE
l
1
R o T N N e A R E '
o y - L o
G
º'B 1 •
R
o o 2 3 2 11 5 Transferencias 1.000.000
o o 2 3 2 11 5 Transf. al Sector Privado para 1.boo.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 11 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 1.000.000
Academicas
o o 2 3 2 11 5 6 9999 Sin discriminar 1.boo.000
o o 2 3 2 11 5 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 1.'000.000
Buenos Aires
o o 2 3 2 22 Credito Externo a:ooo.ooo
o o 2 3 2 22 5 Transferencias s!ooo.ooo
o o 2 3 2 22 5 Transt. al Sector Privado para a!ooo.ooo
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 22 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o alooo.ooo
1
Academicas
o o 2 3 2 22 5 6 9999 Sin discriminar a:ooo.ooo
o o 2 3 2 22 5 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 81000.000
Buenos Aires
1
TOTAL 11 .000.000
1
·~
r
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
'
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
TOTAL 11.000.000
_¡
1 1
r
1
1 1
' .' '1 .
1
140 - Presupuesto Nacional 2000 -
'
PROGRAMA 47
1 PROGRAMACION REGIONAL Y RELACIONES CON PROVINCIAS
1 1 .
\ UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS
1
desarrollo. . . . \ . . . . .
· Efectuar analis1s y evaluaciones de las actividades estrateg1cas para las economfas
provinciales, desde una berspectiva sectorial\- regional, estimando el' impacto de la política
económica nacional y prÓvincial sobre las mismas.
abocará a:
Por su parte J Dirección Nacional le Coordinación Fiscal con las Provincias se
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1
! 1
1
1
1 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 141
1
Lograr una adecuada coordinación fiscal y financiera entre la Nación, las provinciás, y los
mun~. 1 1
1 '1
Efectuar un seguimiento, análisis, y evaluación permanente, respecto a las cuentas públicas ¡'
provinciales, que permita su compatibilización y/o consolidación con las cuentas y bolfticas •
fiscales de la Nación. !
Llevar a cabo el análisis del endeudamiento provincial, mediante el mecanismo de
autorización de endeudamiento que establece la Resolución MEyOSP N° 1.075/93,
interviniendo, además, en la elaboración y seguimiento de programas provinciales y/o
municipales, financiados por organismos internacionales.
1 1
conjuntas.
J 1:,
;J.
!142 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1 1
1 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO •
1 1
AS\IGNACION DE CREllTOS DEL PROGRAMA 47
G ''
•
1
' 1 '
1
o o 11 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 34.671
o o 11 21 Servicibs Comerciales y Financieros 41.678
o o 1 11 21 PasajeS y Viaticos 65.611
o o 1 11 21 Otros Servicios 53.508
o o 1 11 Biene~ de Uso 9.000
o o 1 11 22 Maquiharia y Equipo 9.000
o o 1 11 Trans!l.rencias 118.800
o o 11 Transf.\al Sector Privado para Financiar 118.800
Gastos Corrientes
o o 11 21 Becas 118.800
1
TOTAL 2.668.506
1
1 '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 47
1 1
·s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. 'N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
1
o o 1 \ Planificación y 118.800
1 Programación Regional
o o 1 AOMINISTRACION 118.800
GUBERNAMENTAL
o o 1 3 1
Direccion Superior Ejecutiva 118.800
o o 1 3 11 1
Tesoro Nacional 118.800
o o 1 3 11 5 Transferencias 118.800
o o 1 3 11 5 Transf. a'I Sector Privado para 118.800
i' Financiar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 3 Becas 118.800
o o 3 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de 118.800
Buenos Aires
1
TOTAL 118.800
- Presupuesto Nacional 2000 - 143
1
fl DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
·!"Ji
Comprende el conjunto de acciones necesarias para compatibilizar los prJgramas
1
de desarrollo provincial y la política nacional, especialmente en lo que hace a obras de
¡ l. ,;1,'
i
! • j i
infraestructura económica. '•
1 ~
CARGOOCATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HOjlAS
CATEDRA·
D~
1
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario
Subtotal Escalafón 1
A 16
B 15
e 16
D 10
E 5
Subtotal Escalafón 62
TOTAL ACTIVIDAD 63
r
' - Presupuesto.Nacional 2000 -
144
PROGRAMA 56
FORMULACIÓN Y APLICACION DE POLITICAS PARA LA
1
1 INDUSTRIA
1
1 UNIDAD EJECUTORA
1
1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1 .
1 1
1
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 145
·~'
El régimen de reconversión ovina consiste en facilitar el financiamiento dirigido a la
patagónica. / f
Los objetivos del régimen automotriz, establecidos en la Ley Nº 21.932, pueden sinLtizarse
1
/¡
en los siguientes:
Inducir a una creciente competitividad, tanto interna como externa, con el cbnsiguiente ·
1
mejoramiento de precios al usuario. '
1
1 El régimen ex-tarifaría local consiste en realizar aperturas a las posiciones arancelarias,
I• l de acuerdo a las distintas características particulares de las mercaderías pre~entadas en
t cada solicitud de reducción arancelaria. Para tal propósito se ha ideado un mkcanismo de/
consulta a los diferentes sectores, y particularmente, a la Dirección Nacional/de Aduanas
1
\ '1 1
146 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1
1 1
T e
I;
1
1
R
o
o
y
N e A R
L
o
N
J
G 1
\ o
o
o
o
4
4 11 \ SERVICIOS ECONOMICOS
Tesoro Nacional
1
16.025.254
3.036.254
\ o o 4 11 1 1 Gastos en P~rsonal 2.036.133
i o o 4 11 1 1 1 Personal Pem\anente 1.671.231
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion DE!! Cargo
1 21 Retribuciones gue no ha,cen al Cargo 852.436
o o 4 11 1 1 3 281.115
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 98.666
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones\ Patronales 294.492
o 'ºo 4 11 1 1 7 i 21 Complementos
1
144.522
o 4 11 1 2 Personal Temporario 321.282
o o 4 11 1 2 1 \\ 21 Retribuciones del Cargo 52.147
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual CÓmptementario 4.346
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 13.559
o 10 4 11 1 2 7 21 Contratos EspeCiales 251.230
o o 4 11 1 3 Servicios Extraofdinarios 18.905
o
o
o
o
4
4
11
11
1
1
3 1
1 21 Retribuciones EXtraordinarias 14.073
1.173
~~
3 2 Sueldo Anual Cdmplementario
o o 4 11 1 3 3
1\
Contribuciones Patronales 3.659
o o 4 11 1 4 Asignaciones Fainmares 24.715
o o 4 11 2 21 Bienes de Cons~mo 81.900
o o 4 11 3 Servicios No Pehtonales 402.221
o o 1
1 ~~21
4 11 3 1 Servicios Basicos 116.480
o o 4 11 3 2 Alquileres y Oereclios 36969
o o 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 16.107
o o 4 11 3 4 21 Servicios TecnicoS y Profesionales 21.168
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerci~les y Financieros 12.541
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas\ 133.618
o o 4 11 3 8 \ 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1.365
o o 4 11 3 9 1 21 Otros Servicios \ 63.973
1
1
''
1
\ -·
't ~
: '1
.
'' 1
1 '
'
'
- Presupuesto Nacional 2000' - 147
'
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
..
\
\Y\ \
148 - Presupuesto Nacional 2000 -
\
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
i
•
\ \
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 56
1 . 1
" sp R
p A F F F. ' 1 p p SPAR Ul DENOMINACION IMPORTE
c 1 u F. N p A
\ R oy T N N c A R
o
G
-
o
L
i\
B
R \
o o 1 4 6 11 5 9 2 1484 2 Capltal Federal - Ciudad de 200.000
Buenos Aires
o o 1 4 6 11 5 9 2 1584 Organizacion Internacional de 45.000
Standardizacion
o o 1 4 6 11 5 9 2 1584 2 Capital Federal - Ciudad de 45.000
Buenos Aires
o o 1 4 6 11 5 9 2 1736 Comision Panamericana de 15.000
Normas
Tecnicas(C.O.P.AN.T.)
o o 1 4 6 11 5 9 2 1736 2 Capital Federal - Ciudad de 15.000
1 Buenos Aires
o o 1 4 6 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 8.500
o o 1 4 6 11 i; 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 8.500
Buenos Aires
1
o o 6 \Programa de Ozono
Donaci6n BIRF OTF 22031
13.070.000
,_
o o 6 4 \,SERVICIOS ECONOMICOS 13.070.000
•O o 6 4 6 tndustria 13.070.000
'O o 6 4 6 11 ~esoro Nacional 81.000
1
1
1
1
1
1
1
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR
,,
1
UNIDAD EJEGUTORA
'
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
'~ '
1i
1 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Además se pondrá especial interés en hacer llegar todas las herramientas de que
dispone esta Subsecretaría al interior del país; a través de; Consejo Federal de la Industria, y
de la Red de Información Industrial.
cal~ado, etc.
1"'~
do w ro ......
\
~.
oo • MERCOSUR. mojio
de sus comisiones téJnicas, particularmenle en los temas referidos a los sectores automotriz,
"°'
'
'
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1
1
~GOOCATEGORIA\
' CANTIDAD DE
l. CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
i
PERSONAL PERMANJNTE
c 8
D 8
E 6
Subtotal Escalafón 22
PERSONAL TEMPORARIO
TOTAL ACTIVIDAD 24
\
1
1
1
\
\
1 1
1 ' ' 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 151
1
1' 1
ACTIVIDtD 02
1J
1
IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LA POLITICA INDUSTRIAL
1
..
UNIDAD EJECUTORA ¡l
'
DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Régimen automotriz.
Régimen de importaciones del sector editorial.
Régimen de reconversión ovina.
Ley de tránsito.
Régimen de importación de bienes integrantes de plantas llave en mano .
••
I~ Régimen ex-tarifario local.
1 Régimen ex-tarifario brasileño.
Régimen de especialización industrial.
Reintegro fiscal por ventas locales de bienes de capital.
Reembolsos fiscales para licitaciones internacionales.
Exención arancelaria de bienes importados por organismos nacionales.
Ley de tránsito.
Importación temporaria.
Régimen de compre nacional.
Plan canje.
Régimen de renovación y modernización de maquinarias de uso agropecuario.
1 rea 1·izan
Asimismo se continuará con el registro de todos los establecimientos que
'
una actividad considerada como industrial, a través del Registro Industrial de la Na\:ión, como
1 •
1
.J52 - Presupuesto Nacional 2000 -
\
'
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1 \
CANTIDAD DE
1
CARGO OCATEGORIA 1 CARGOS 1 HORAS DE
l 1 1 CATEDRA
PERSONALPERMANElTE
1A. 1 2
a 1 7
e 30
D 21
i: 1
3
1
Subtotal Escalafón 1 63
1
1
TOTAL ACTIVIDAD 63
1
1
\ ACTIVIDAD 06
PROGRAMA DE OZONO DONACION BIRF OTF 22031
\ 1
1
UNIDAD EJECUTORA
1 1
UNIDAD EJECUTORA DE LA DONACION BIRF OTF 22031
1
1
1
DESCRIPCION DE l.A ACTIVIDAD
1
1
!
1
1
1
1
1
' 1
1 ·'.:f t·rr
.- t 1
' - '
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 153
l4l 1
¡ /l '
1 •
Relevamiento de la producción, importación y exportación y los usos de las susta¡c1as que
agotan la capa de ozono. i
1
1. :
154 - Presupuesto Nacionayooo - 1
\ I PROGRAMA 76
FORMULACION Y EJECUCION IDE LA POLITICA ENERGETICA
1 1
1
UNIDAD EJECUTORA
1
1 SECRETARIA DE ENERGIA
1
1
Servicio Administrativo Financiero
1 357
1
\ ~~I~~~~~~~~~~~
1 1
1 \
Hoy, el grado \de avance del pro~so está dado por la transformación de los
sectores eléctricos provinciales, los proceso~ de integración con países limítrofes, la
implementación de conductJs de eficiencia energktica y el uso de recursos renovables.
1 1
1 ;
En el sector hidrocarburífero, las transformaciones del mismo, llevaron a una
mayor concurrencia de pr~uctores de gas J petróleo y la diversificación creciente de
comercializadores. Los requ~rimientos para el ejercicio 2000, son la protección al consumidor Y
1
1
el crecimiento económico su stentable del sector, \por lo cual, se hace necesario la aprobación
1
de 'lla nueva ley de hidrocarb uros, actualmente analizada en el Congreso Nacional.
1 1
i
'
!
1
¡1 ....
\'-' 11
' '
- Presupuesto Nacional 2000 ¡- 155
1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 263.536.445
o o 4 11 Teso ro Nacional 3.760.847
o o 4 11 1 Gastos en Personal 3.001.733
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 2.25i1.469
o o 4 \1 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 938.705
o o 4 ,11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 349.792
o o 4 '11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 1 Ú.667
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 335.905
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 51;1.400
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 695.800
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 695.800
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 11.539
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 18.590
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1 715
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 2.234
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares ,4.539
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 35.386
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 43.041
o
o
o 4
o 4
11
11
3
3 1· 21
Servicios No Personales
Servicios Besicos ~~:~~~
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos ,57.944
.,el o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 24.943
o o 4
,"[: o
o
o 4
o 4
11
11
11
3
3
3
4
5
7
21
21
21
Servicios Tecnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viaticos
59.021
/49.923
160.229
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 106.431
o o 4 11 4 Bienes de Uso 130.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 10.000
o o 4 11 4 5 22 libros. Revistas y Otros Elementos 20.000
Coleccionables 1
o o 4 11 5 Transferencias 136.580
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar ~36.580
Gastos Corrientes '
o o 4 11 5 3 21 Becas ¡136.580
1 o o 4 13 Recursos con Afectacion Especifica 256 ..163.998
1
••
1_3 5 7 3
t:J
I~
r"t'
!
Jl ~
11
156 - Presupuesto Nacionizl 2000 -
1
1
1
DISTRIBUCION \E LIMITES DEL GASTO
:
1 G 1
1
Fina. Provinciales
o o 4 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 136.140.000
Gasto~ de Capltal
o o 4 13 5 8 22 Transferencias a Gobiernos Provrncrales 136.140.000
o o 4 13 6 Activds Financieros 6.502.602
o o 4 13 6 3 Presta'mos a Largo Plazo 6.502.602
o o 4 13 6 3 22 Presta'mos a Largo Plazo al Sector 6.502.602
Privadb
o o 4 21 Transf0rencias Externas 1.906.600
o o 4 21 3 Servic~ios No Personales 964.600
o o 4 21 3 4 21 Servicibs Tecnicos y Profesionales 964.600
o o 4 21 5 Transf&renclas 942.000
o o 4 21 5 2 Transf.\ al Sector Privado para Financiar 942.000
Gastos Capital
o o 4 21 5 2 6 22 TransfEl.rencias a Empresas Privadas 942.000
o o 4 22 Credito\ Externo 1.705.000
o o 4 22 3 Servicios No Personales 455.000
o o 4 22 3 4 21 ServiciÓs Tecnicos y Profesionales 455.000
o o 4 22 5 Transférencias 1.250.000
o o 4 22 5 2
1
Transf. al Sector Privado para Financiar 1.250.000
Gastos Capital
o o 4 22 5 2 6 22 Transfe~encias a Empresas Privadas 1.250.000
1
TOTAL 263.536.445
1
DETALL¡ DE TRANSFERENClr (PARTIDAS INDICATIVAS)
'º o 4 1
ie.nergia, Combustibles y 26.734.800
Mine ria
o o 1 4 1 11 1 Tesoro Nacional 34.800
o
o
o
o
1
1
4
4
1
1
11
11
s¡ TransterGncias
Transf. al 'sector Privado para
34.800
34.800
51
1 F¡inanciar Gastos Corrientes
.1 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 157
G o 1
B'
R 1
o o 4 11 5 3 Becas 1 34.800
o o 4 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 34.800
Buenos Aires
o o 4 13 Recursos con Afectacion 26'.700.000
Especifica 1
o o 1 4 1 13 5 Transferencias 26.700.000
o o 1 4 1 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 26.700.000
para Financ. Gastos de 1
Capital 1
o o 4 13 5 8 1 Transferencias a Gobiernos 26.700.000
Provinciales 1
¡. o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS
1
1
214.900.000
o o 2 4 Energia, Combustibles y 2i4.900.000
Mineria 1
o o 2 4 11 Tesoro Nacional 80.000
o o 2 4 1 11 5 Transferencias 80.000
o o 2 4 1 11 5 Transf. al Sector Privado para 1 80.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 1 11 5 3 Becas 11 80.000
o o 2 4 1 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1 80.000
Buenos Aires 1
o o 2 4 13 Recursos con Afectacion 214.820.000
Especifica 1
1 1
1 o o 2 4 1 13 5 Transferencias 214.820.000
o o 2 4 1 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 105.380.000
para Fin. Gastos Corrientes 1
...I!
'"
o
o
o
o
o
o
2
2
2
4
4
4
1
1
1
13
13
13
5
5
5
7
7
7
1
1
1
3009
3009
3009
42
46
50
Provincia de La Pampa
Provincia de La Rioja
Provincia de Mendoza
3.726.617
4.546.849
4.650.264
1~
JI
r158 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
1
DETALLE DE TRANSFERENGIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 \
ASiGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR U.I DENOMINACION
p R e 1 u F. IMPORTE
N p A G
R o T N N 1C A R E
o y - L o
G o 1
B
R 1
1
1
~
1
¡
1
\
1
- Presupuesto Nacional 2000,- 159
¡
'
1 ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76
R 1
TOTAL 243.848.580
1
i 'f,
J ir
'
'. 1
'
:Ji
·1. 1
1
1
1
LIÍTADO DE ACTIYIDADES ESPECIFICAS
1 1
TOTAL 263.536.445
ACTIVIDAD 01
•
1
DIRECGION GENERAL Y COORDINACION SUPERIOR
1
UNIDAD EJECUTORA
SE€RETARIA DE ENERGIA
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
1
' 1
1
'.
1
¡ • f r
- Presupuesto Naciolllll 2000 - 161
1
1
'
i
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 1
1
1 1
1 ~~~~
1 1 CARGO O CATEGORIA
CARGOS
1
1
PERSO~ALPERMANENTE 1
1
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL
. 1
1 .....
Secretario
?¡T; 1'
Subtotal Escalafón 1
,
,
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1
B 6
c 7
D 8
E 2
1
1 Subtotal Escalafón 24 1
TOTAL ACTIVIDAD 25
1 .
1
1 . \ '
; 162 - Presupuesto Nacional 2000 - \
ACTIVIDAD 02
1
EJECUCION DE LA POLITICA DE ENERGIA ELECTRICA
1
UNIDAD EJECUTORA
SECTERIA DE ENERGIA
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
1
Promoción de conductJ de uso racional
"•m••u \
t\ la energfa y de desarrollo de fuentes
\ 1
! Implementación de la estructura definitiva de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
i
1 1
\
- Presupuesto Nacional 20oq - 163
'
PERSONAL PERMANENTE
A 2
B 11
c 5
D 5
E 3
1 1
Subtotal Escalafón 26
: 1
1 1
+·
,j(l_
)1 ,, '
; 1
AcTIVIDAD 03
EJECUCION DE LA POLITICA DE HIDRqtARBUROS
.1J j
¡. ' UNIDAD iEJECUTORA
' ENERGIA
SECRETARIA DE
: 1
li
1
1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PERSONALPERMANEJJE
A 4
B 4
c 3
D 8
E 1
l:INIDAD EJECUTORA
\ DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION
'
'1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
\
1
1
\
'
\
1
\
•! .. ,:, . ""'
1. ' :1 '
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 165
1
1
1
1
1
Reforzaí la capacidad reguladora de los Entes Provinciales para poder llevar a cabo la meta
1
principal: considerando que las provincias son las unidades ejecutoras de este proye cto.
1
¡
1
Establecer un Mercado Rural abastecido por el Sector Privado. 1
¡
1
1
Constitución
•
de una Unidad Coordinadora Central Nacional, a los efectos de poder operar
1
el ·
préstarr)o y hacer el seguimiento de los fondos de contrapartida. /
1
1
ACTIY¡IDAD 06
PROYECTO ENERGIAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES (BIRF 4454)
1
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCION UNIDAD COORDINADORA DEL PREST~MO BIRF
!'
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
la provisión de un servicio eléctrico que satisfaga sus necesidades básicas de i'luminación
'
y comunicación social , con fuentes descentralizadas de suministro basadas en tecnologías
que 'mayoritariamente usen recursos renovables según las disponibilidade~ de cada
provincia (solar, eólica, hidráulica).
1
- Mejorar la información sobre fuentes de energía renovables existentes en el país.
l \ 1·
1 PROGRAMA 90
1
ATENCION DEL ESTADO DE E1f1ERGENCIA POR INUNDACIONES
. UNIDAD EJECUTORA
SECREJARIA DE AGRllCULTURA, GANADERIA, PESCA Y
I ALIMENT ACION
' 357
1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
1'
\
.. ·~" ~ " ~· ·~
·( 1 ·I .• . ' '
1
i
- Presupuesto Nacional 2000 - 167
1
G
1
TOTAL 5.043.004
1
~·1
-~
' "i " 1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 1
•
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90
1 1
1 s p A F F F. 1 p p SPAR
j
p R e 1 u F. N p A
u¡. OENOMINACION
IMPORTE
G
!o G
R o
y
T
-
o
N N e A
L
R E
o
1 B
1 R !¡
o o 80 3 2 22 s
o o 80 3 2 22 5 1 1
Transferencias
4.043.004
Transf. al Sector Privado para 4.043.004
o o 80 3 2 22 5 1 6
Financiar Gastos Corrientes
1 Transf.para Activ. Cientificas o 4.043.004
o
J
o 80 Academices
3 2 22 5 1 6 9999
o o 80 3 2 22 5 1 6 9999
Sin discriminar
4.043.004
Nacional
4.043.004
1
TOTAL
5.043.004
1
1
1
1
1
:~ " ¡.' 'ilJ
1 1
'
- Presupuesto Nacional 2000;- 169
EROGACIONAES FIGURATIVAS
1
1 357
1
1
'
1 .
o o 9 384.233.355
o o 9 11 Tesoro Nacional 382.771.355
o o 9 11 9 Gastos Figurativos 382.771.355
o o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 37f.949.258
P!Transacciones Corrientes 1
o o 9 11 9 1 2 Contribucion a Instituciones 37'7.949.258
Descentralizadas
o o ,9 11 9 1 2 602 21 Comision Nacional de Valores
i
,5.909.644
o o 9 11 9 1 2 606 21 Instituto Nacional de Tecnologia ~0.924.885
Agropecuaria
o o 9 11 9 1 2 607 21 Instituto Nacional de lnvest. y Desarrollo '8.644.662
Pesquero
o o 9 11 9 1 2 608 21 Instituto Nacional de Tecnologia 26.586.560
Industrial
o o 9 11 9 2 609 21 Instituto Nacional de Vitivinicultura 12.936.998
o o 9 11 9 2 620 21 Tribunal Fiscal de la Nacion 16.425.029
o o 9 11 9 2 621 21 Instituto Superior de los Economistas de 1.958.051
Gobierno
o o 9 11 9 2 624 21 Servicio Geologico Minero Argentino 11.672.457
o o 9 11 9 2 625 21 Administracion Federal de Ingresos 212.890.972
Publicos
o o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. ' 4.822.097
P/Transacciones de Capital
ll.
!~
I'
'
1
'
/'
. '
\ .
- Presupuesto NacioTUil 2000 -
1
1
1 •
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
•'
ASIGNACION DE CREDITO DE OTiS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1
G p F F. 1 p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
1 R R 1 F. N p e
11 o
u
p
o
o
y
o
N
9 11
e A
9
L
2
f
~
o
N 1
1
1
1
Contribucion a Instituciones 4.822.097
Descehtralizadas
o o 9 11 9 2 k 602 22 Comis\on Nacional de Valores 149.823
o o 9 11 9 2 2 606 22 lnstttuio Nacional de Tecnologia 22.752
1 Agro?8cuaria
o o 9 11 9 2 2 607 22 lnstttuto Nacional de lnvest. y Desarrollo 365.000
1 Pesqu~ro
o o 9 11 9 2 2 608 22 lnstitut? Nacional de Tecnologia 800.000
1 Industrial
o o 9 11 9 2 2 620 22 Tribun91 Fiscal de la Nacion 137.000
o o 9 11 9 2 2 621 22 lnstitutb de Econ·omistas de Gobierno 28.000
o o 9 11 9 2 :i 624 22 Servicíb GeologiCo Minero Argentino 3.319.522
o o 9 13 Recursbs con Afectacion Especifica 1.462.000
o o 9 13 9 Gastos' Figurativos · 1.462.000
o o 9 13 9 Gastos \Fig. de la Adm. Nac. 1.398.000
P/Transacciones Corrientes
o o 9 13 9 1 1 ContribÚcion a la Administracion Central 500.000
o o 9 13 9 1 1 999 21 Tesorer\a Geneml de la Nación 500.000
o o 9 13 9 1 2 Contribucion a Instituciones 898.000
Oescenlranzadas
o o 9 13 9 2 607 21 lnstttuto\Nacional de lnvest. y Desarrollo 898.000 p.
Pesquerp
o o 9 13 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 64.000
P!Transclcciones de Capital
o o 9 13 9 2 2 Contribubion a Instituciones 64.000
Oescentl-alizadas ·
o o 9 13 9 2 2 607 22 Instituto Nacional de lnvest. y Desarrollo 64.000
Pesquer6
1
TOTAL 384.233.355
\
1
1 1
\ 1 1
·,,,... -~' ......,. : ~.
PROGRAMA 24 1
APLICACIONES FINANCIERAS
1
o o 9 20.700.000
o o 9 22 Credlto Externo 20.700.000
o o 9 22 6 Activos Financieros 20.700.000
o o 9 22 6 5 Incremento de Disponibilidades 20.700.000
o o 9 22 6 5 1 23 Incremento de Caja y Bancos 20.700.000
1
TOTAL
,,
"'·li>'
.;¡¡
'
'I
1 PROGRAMA 36 ~·
FORMULACION DE \POLITICAS DEL SECTOR PRIMARIO
1
: UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE AGRICUl..TURA, GANADERIA, PESCA Y
\ ALIMENT ACION
1
1
APLICACIONES FINANCIERAS
1
s
p
R
p
R
o
F F.
1
N
F.
1 p
N p
e A
1
p SPAR
A
R
E
e
o
OENOMINACION
1
IMPORTE
,.
'I
o y L N 1
G 1 1
1
o o9 21.153.000
o o9 22 CredttJ Externo 21.153.000
o o9 22 6 Activo's Financieros 21.153.000
o o9 22 6 6 lncren\ento de Cuentas a Cobrar 21.153.000
o 0922667 23 lncrerriento de Otras Cuentas a Cobrar 21.153.000
a Largo Plazo
1 1
TOTAL 21.153.000
1
'•
PROGRAMA 47 ,,
'
1
UNIDAD EJECUT<DRA 1 -
i
Servicio Administrativo Finandiero · 1¡·_
1
1357
1
1'
APLICACIONES FINANCIERAS
o y ' L N
-:r G 1
1
o o9 40.000.000
o o9 '22 Credlto Externo 40.000.000
o o9 22 6 Activos Financieros 40.000.000
o 092266 Incremento de Cuentas a Cobrar 40.000.000
o 0922667 23 Incremento de otras Cuentas a Cobrar 40.000.000
1
a Largo Plazo
TOTAL 40.000.000
'
·1
l
1174 -Presupuesto Nacional 2000 -
APLICACIONES FINANCIERAS
1 UNIDAD EJECUTORA
INISTITUTO NAúlONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
APLICACIOJES FINANCIERAS
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97
1 1
G p F F. 1 p p SPAR E DENéMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e 1
u o N e A R o
p y L N
o 1
1
o o 9 96.750
o o 9 21 Tran~ferencias Externas 96.750
o o 9 21 6 Activbs Financieros 96.750
o o 9 21 6 5 lncrerhento de Disponibilidades 96.750
o o 9 21 6 5 1 23 lncrelnento de Caja y Bancos 96.750
1
TOTAL 96.750
1
'
1
I'
·r 1
1 1
'
- Presupuesto Nacionni 2000 - 175
•.,'l~l ' '---~1\~-';t")¡'¡;·, 1
APLICACIONES FINANCIERAS
1
1
;
APLICACIONES FINANCIERAS
1
o o 9 1 192.293.661
o o 9 11 Tesoro Nacional 150.000.000
o o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Oisminucion 1 150.000.000
de Otros Pasivos
o o 9 11 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos 150.000.000
a Pagar !
'
OTRAS CATf:GORIAS PRESUPUESTARIAS 99
\EROGACIONAES FIGURATIVAS
APLICACIONES FINANCIERAS
1
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUEST,ARIAS 99
1 1
G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R 'R 1 F. N p A c 1
u o N c A R o
p y L N
o '1
o o 9 ' 1.545.000
o o 9 11 Teso ro NacionBI 1.545.000
o o 9 11 9 Gastos Figurativos 1.545.000
o o 9 11 9 3 Gastos Figurat!de la Admin. Nac.para 1.545.000
Aplic.Financier~s
o o 9 11 9 3 2 Contríbucion a 1nstituciones 1.545.000
Descentralizadiis
o o 9 11 9 3 2 23 Instituto Naciorlal de lnvest. y Desarrollo 1.545.000
Pesquero \
TOTAL 1.545.000
1
FUENTES FINANCIERAS
1
TIPO 1 CLASE 1 CONCEPTO 1 SERVICIO 1 DENOMINACION IMPORTE
1 i::EDENTE \ 1 1
'
1
37 Obtenclon de Prestamos 150.077.594
37 9 Del Sector El.temo 150.077.594
37 9 2 Del Sector Ektemo a Largo Plazo 150.077.594
1
TOTAL 150.077.594
l1 i ·.. '!
JURISDICCION 55
1
184 - Presupuesto Nacional 2000 -
CLASIFICACION ECONOMICA -
..,
1
- Presupuesto Nacional 12000 - 185
1
!.
~ 1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA C,REDITO
'
1
•
~·+ 18 Asistencia y Coordinación de Secretaría de '147.120
Políticas de Comunicaciones Comunicaciones
1
19 Recursos Hidricos Subsecretaría de 60.685.877
1
Recursos Hidricos
27 Mejoramiento Habitacional y
i
Subsecretaría de 3.922.449
de Infraestructura Básica Desarrollo Urbano y
Vivienda
1
30 Prevención Sísmica Dirección de Prevención 3.048.185
Sísmica
'
~- 34 Administración de Bienes del Dirección Nacional de · 1.584.638
Estado Administración de Bienes
.~
"
186 - Presupuesto Nacional 2000 -
CODIGO DENOMINACION 1
UNIDAD EJECUTORA
1
1 CREDITO
91 Formulación y Gonducción •
1 Secrbtaría de Transporte
de Políticas Portuarias y de 1 139.302.499
Vias Navegable~
96 1
Contribuciones Figurativas
para intereses d~I Préstamo 494.000
BIRF 2997 FONJ\v1
99 1
Contribuciones Rigurativas
302.034.262
TOTAL
1.657.194.966
- 1
¡
1
1
1
CATEGORIA
•
01
ACTIVIDADES CENTRALES 1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO •
R o N e A R o
o y L N
G • 1
1.812.300
o o 1 11 1 Gastos en Personal 609.285
.; o
o
o
o
1
1
11
11
1
1
1
1 1 21
Personal Permanente
Retribucion Del Cargo
!
167.648
124.800
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 10.400
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 32.448
o o 1 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 441.637
o o 11 2 21 Bienes de Consumo 96.326
o o 11 3 Servicios No Personales 933.98~
o o 11 3 1 21 Servicios Basicos 933.989
o o 11 4 Bienes de Uso 172.700
o o 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 172.700
1
TOTAL 1.812.300
CANTIDAD DE
1 1
CARGO O lATEGORlA CARGOS 1 HORAS DE
'
1 CATEDRA
PERSONALPERMANJNTE
Ministro 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
TOTAL ACTIVIDAD .2
1 1
CATEGORIA 07
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE OBRAS
PlJJBLICAS
'
1
\
192 - Presupuesto Nacional 2000 -
CATEGORIA 09
.::
ACTIVIDAD COMUN A LO,S PROGRAMAS DE TRANSPORTE
TOTAL 1.667.995
•
11
r
'' 'I ¡J
• •
- Presupuesto Nacional 2000 - 193
1
'
1
: ·~
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
¡ '~
' ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 09
1
s p
1
F F, 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R '
1 F, N p A e
R o N e A R o
o y L N ' 1
G
' '
G o
B
R
'
1
TOTAL 117.900
TOTAL 1.667.995
í'
\
194 - Presupuesto Nacional 200l0 -
11
. 1
1
PERSONAL PrRMANENTE
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO N!A.CIONAL 1
Secretario \
Subtotal Escalafón 1
A 1 2
B 3
e 7
D
E
F
Subtotal Escalafón
3
4
1
20
J
'
TOTAL ACTIVIDlD 21
•
1
~
PROGRiAMA 16
1
UNIDAD EJECUTORA!
' 1
' 358
1
'
Este organismo técnico - administrativo con independencia de las( delegaciones
1 1
diplomáticas de los países intervinientes posee una directa vinculación co~ el proyecto
Hidroyía Paraguay - Paraná, en búsqueda del desarrollo e integración de l~s economíJs
. regionales y en vista de un marcado carácter integrador dentro del Mercado Qomún del sLr
(MERCOSUR).
Entre sus funciones se encuentran, entre otras, las de coordinar las acciones de
los distintos organismos de la Administración Pública Nacional y demás entidad~s involucrad~s
en el proyecto señalado, celebrando los acuerdos necesarios para la prosebución de ~us
misión y consecución de sus objetivos.
196 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
TOTAL 1.227.811
1 '1
DESCRIPCION DE LAIACTIVIDAD
Entre sus funcion1 se encuentran entl-e otras las de coordinar las acciones de
los distintos organismos de la A~ministración Pública\ Nacional y demás entidades involucradas
en el proyecto señalado, celebrJndo los acuerdos necesarios para la prosecución de su misión
1
y consecución de sus objetivos. 1
,
• 1
- Presupuesto Nacional ~000 - 197
1
1
:
¡r
< VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01
1
"
1
11
1 CARGO O CATEGORJA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS Df
''
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 1
• c
• D
11
4
E 3
Subtotal Escalafón 19
TOTAL ACTIVIDAD 19
-·
•
,. \
198 - Presupuesto Nacional 2000 -
, PROGRAMA 17
PLAN DIE GESTION AM~IENTAL
'
MATANZA-RIACHUELO
BID 1059-0C/AR
UNIDAD EJECUTORA
CON11TE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA
1
MATANZA-RIACHUELO
p Jan de Gestlon
.. IAmb1ental
.
o 1 Matanza- 11.637.652
1
'
1
' ' 1 '1
i'
' '
1
i
'
y L N
G 1 .
s ¡p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
,IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o
B
1
1
o o Plan de Gestión Ambiental 4.000.000
Matanza-Riachuelo BID 1059-
OC-AR
TO.TAL 4.000!000
j•' l
200 - Presupuesto Nacional 200 -
1
LISTADO DE ACLTIVIDADES ESPECIFICAS
1
Y PROYECTOS
Actividades:
01 P"odeGe1 '
Ambiental Matanza-
Comit é Ejecutor Plan
'
de la Cuenca
1
Hidrica
10.141.272
Proyectos:
TOTAL 21.778.924
I PROYECTO 01
PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-0C/AR
1
UNIDAD EJECUTORA
COMITE EJECUTOR PLAN DE LA CUE~CA HIDRICA MATANZA-RIACHUELO
1
LISTADO DE OBRAS
1
TOTAL 11.637.652
-.
I' .,
'
•
l 1
'
j
- Presupuesto Naciona\ 2000 - 201
OBRA 52
TRATAMIENTO DE VERTIDOS DOMESTICOS E IN~USTRIALES,
. UNIDAD JJECUTORA
1
COMITE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA MATANZA-R 1ACHUELO
1
1
1
1
AVANCE FISICO DE LA OBRA 52
'
OBRA 53 1
1
ORDENAMIENTO ESPACIAL DEjLA CUENCA
' .1
UNIDAD EJECUTORt
COMITE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA MATANZAJ RIACHUELG>
., 1
1
!
'
1
202 - Presupuesto Nacional 2000 -
'
PROGRAMA 18
1
COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA
1
SEC¡RETARIA DE COMUNICACIONES
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
'
'
1
p
1
I' - Presupuesto Naciona1¡2000 - 203
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subtotal Escalafón
TOTAL ACTIVIDAD
!
204
PROGRAMA 19 •
RECURSOS HIDRICOS
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRE\TARIA DE RECURSOS HIDRICOS
i
$ervicio Administrativo Financiero
358
1 1
ASIGNtCION DE CREDITO¡ DEL PROGRAMA 19
p R 1 F. N p A 1
R o N e A R o
o y L N
G
o o 3 SERVICIOs\soCIALES 22.340.511
o o 3 11 Tesoro Nacional 21.826.691
o o 3 11 1 Gastos en P~rsonal 1.802.203
o o 3 11 1 1 Personal Per¡nanente 1.470.321
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 738.558
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciond que no hacen al Cargo 225.063
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 58.396
o o 3 .11 1 1 6 21 Contribucionés Patronales 234.842
o o 3 11 1 1 7 21 Complement6s 213.462
o o 3 11 1 2 Personal T erriporario 194.543
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Esbeciales 194.543
o o 3 11 1 3 Servicios Extr'aordinarios 90.710
o o 3 11 1 3 1 21 Retribucione~ Extraordinarias 67.529
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo AnualjComplementario 5.625
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 17.556
o o 3 11 1 4 Asignaciones\ Famlliares 25.095
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 21.534
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistenbas Sociales al Personal 21.534
o o 3 11 2 21 Bienes de CÓnsumo 31.676
o o 3 11 3
1
Servicios No Personales 1.604.312
o o 3 11 3 1 21 Servicios Bas\cos 6.230
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 32.487
o o 3 11 3 3 21 MantenimlentÓ, Reparacion y Limpieza 30.977
o o 3 11 3 4 21 Servicios Techicos y Profesionales 1.D79.150
o o 3 11 3 5 21 Servicios corrierciales y Financieros 73.847
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 251.570
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Dérechos, Tasas y Juicios 67.661
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicids 62.390
o o 3 11 4 Bienes de Us!o 19.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y équipo 14.000
'
'
'
1
¡
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ¡
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19 1
;
s p
1
F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R ' 1 F. N p A c 1
R o N c A R o
o y L N
G
1
o 10 3 SERVICIO~
'
SOCIALES 147.366
o 10 3 11 Teso ro Nacional 147 366
o 10 3 11 4 Bienes de Uso 147.366
o 10 3 11 4 2 22 ConstrucciÓnes 147.366
i'
1
1 1
G o
B 1
R 1
o o 1 e onducc1on
1 ..
80.000
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 80.000
'
1
'
1
t
j 1
'
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 207
1
1
o o 4 Aprovechamiento de los 1
' 18.350.000
Recursos Hídricos
1
Provinciales
o o 4 3 8 11 5 8 1 3001 Administracion centra! 18.000.000
provincial
o o
1
TOTAL 18.449.500
1 : .
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
1
Actividades:
02 t.
Coor mac1on y PoIT11ca i. Dirección Nacional de
de los Recursos Hídricos · Política Hídrica
de Recursos Hídricos
1.013.634
1
03 Planificación Hídríca Dirección Nacional de 163.800
Política Hídrica
Proyectos:
Recursos Hídricos
1
TOTP\L 60.J85.877
1
ACTIV¡IDAD 01
CONDUCCION
1
UNIDAD EJEtUTORA
1
,.,,
-1~.
H
UNIDAD SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORASDE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
B 2
c 1
210 - Presupuesto Nacional 2000 -
CANTIDAD DE
•
!
CAJGO O CATEGOR!A CARGOS '·· HORAS DE
1 l. CATEDRA
D 4
E 4
F 1
TOTAL ACTIVIDJD 13
ACTIVIDAD 02
1
UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE POLITICA HIDRICA
1
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Formular objetivos, los instrument1 para alcanzarlos, sus efectos y los criterios a
utilizar para evaluarlos, m~diante un conjunto ~e reglas básicas, principios de organización y
procedimientos fundame~tales, de acuerdo lean la realidad física, social, ambiental y
económica, con el propósi\o de controlar el usb adecuado, aprovechamiento, y conservación
del recurso hidrico, con la Jinalidad de contribuir\ al desarrollo integral del país.
!!
'
- Presupuesto Nací onal 2000 - 211
1
1 .\
ELABORACIO~
1
1
01 BASE DATOS lr¡iforme
INFORMACION HIDRICA DE TODO
El PAIS 1
03 ASPECTOS D~
CALIDAD DE AGUA rrirorme
'
5
DE CUENCAS
PERSONALPElMANENTE
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
A 3
8 4
e 8
D 6
E 4
Subtotal Escalafón 25
TOTAL ACTIVIDJD 25
: f
;
ACTltDAD 03
!\ PLANIFICACION HIDRICA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE POLITICAIHIDRICA
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
111
1
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
ACTIVIDAD 04
1
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCI ' N NACIONAL DE ~DMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
1
'
!
C.T. DENOMINACIOJ
1
UNl~AD 1
DE MEDIDA CANT.PROG
g~~~r~~CB~~~ ~IDRA 1
RECURlos HUMANOS
1
~E :
LA ACTIVIDAD 04
CANTIDAD DE
CARGd O CATEGORIA 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
PERSONALPERMlNENTE
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1 1
8 7
e 6
D 1
6
E 4
F 1
1
Subtotal Escalafó 25
TOTAL ACTIVIDAD 1 25
1
'
- Presupuesto Nacional ~000 - 215
1
.. PR0 YECTO 02
1
DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL
!
1'
UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
1
LISTADO DE OBRAS
1
CODl.GO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
TOTAL 21.306.000
¡oBRA_Sl
ALIVIADOR CILDANES
1
'
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS ~IDRICOS í
''
I'
OBRA 52
ALIVIADOR HOLMBERG-VILLA MARTELLI
UNIDAD EJECUTORA
DIRECC ON NACIONAL DE ¡ADMINISTRACION DE !RECURSOS HIDRICOS
1
PROYECTO 04
SISTEMk DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DEIADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
1 OBRA 51
SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO
'
UNIDAD EJECUTORA
DIRECC ION NACIONAL DEIADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
'
1
'
1
AVANCE FISICO DE LA OBRA 51
1
1
PRCjYECTO 1O
OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO T~ABUNCO
UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIORICOS
I OBRA 51
OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROLLO TRABUNCO ·
1
UNIDAD E)ECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIORICOS,
i
'
~
:v
218 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROYECTO 12
DEFENSA CONTRi\ CRECIDAS ARROLLO SARAVIA Y PICHANAL
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECOION NACIONAL DEIADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
OBRA 51
DEFENSA CONTRt CRECIDAS ARROLLO SARAVIA Y PICHANAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE l4DMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
'
'
'
'
1'
'
1
11
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 219
i
1
PROGRAIMA 20
PROVISION DE AGUA POTABLE, AYUDA SÓCIAL Y
SANEAMIENTO BASICO
1
1
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIIDRICOS
1
1
TOTAL 8.592.326
14
HJ
·I
·I
1
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o 1
B
R
'
1
o o 1 3 '
~ERVICIOS SOCIALES 6.775.000
o o 1 3 8 ~gua Potable y Alcantarillado 6.775.000
o o 1 3 8 11 1:esoro Nacional 6.775.000
o o 1 3 8 11 5 i:ransferencias 6.775.000
o o 1 3 8 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 6.775.000
P,ara Financ. Gastos de Capital
o o 1 3 8 11 5 8 1 1íransferencias a Gobiernos 6.775.000
P¡rovinciales
o o 1 3 8 11 5 8 1 3009 qtros organismos provinciales 6.775.000
o o 1 3 8 11 5 8 1 3009 2 qapital Federal - Ciudad de 6.775.000
Buenos Aires
1
'
TOTAL 1 6.775.000
1 •
1
'
'
1
11
PROGRA1"1A 25 ,
;.1
UNIDAD EJEC~TORA
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA
1
1
222 - Presupuesto Nacional 2 'O -
1
> ·1
l '\
1
"
•
1
'
- Presupuesto Naciona1l2000 - 223
1
'
R o N e A R o
o y L N 1
G
!
TOTAL 20.002.159
o o 1 Conducción y 48.000
Administración
'\
'i
1
224 - Presupuesto Nacional 2000 -
R o N e A R o
o y L N
G
'
o o 1 4 7 11 5 1 !Transf. al Sector Privado para 48.000
!Financiar Gastos Corrientes
o o 1 4 7 11 5 1 3 !Becas 48.000
o o 1 4 7 11 5 1 3 2 1Capita! Federal - Ciudad de 48.000
1Buenos Aires
Actividades:
!
01
Coo'"L"'
Adminiktración
Dirección Nacional de
Arquitectura
3.402.159
Proyectos:
02 e onstrucc1on,1 ..
Dirección Nacional de 6.600.000
Conse~ación y Reciclaje Arquitectura
de Edificios Fiscales
1
06 CERIDE-Obras Dirección Nacional de 500.000
Compl~mentarias Arquitectura
TOTAL 20.002.159
- Presupuesto Nacional, 2000 - 225
1
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION Y ADMINISTRACION
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ARQ~ITECTURA
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 9
c 33
D 39
E 42
'i F 12
•
'.
226 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 26
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA - FO.NA.VI -
1
UNIDAD EJECUTORA
1
'
[])ISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
R o N e A R o
o y L N
G i
'
1.887.600
o o 3 13
1
1
l _l_f -!
¡
1 • :¡ '
1
/¡ 1 '
1.
- Presupuesto Nacional /2000 - 227,
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
1
::::::·1
o o 3 7 11 5 8 Transferencias a Gobiernos
Provinciales
o o 3 7 11 5 8 3001 Administracion central
provincial
o o 3 7 11 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 21.054.odo
o o 3 7 11 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 3.049.200
o o 3 7 11 5 8 1 3001 14 Provincia de Cardaba 8.203,8ÓO
o o 3 7 11 5 8 1 3001 18 Provinciá de Corrientes 7.187.400
o o 3 7 11 5 8 3001 22 Provincia del Chaco 6.679.200
o o 3 7 11 5 8 3001 26 Provincia del Chubut 4.646 4)xl
\ o o 3 7 11 5 8 3001 30 Provincia de Entre Rios 5.662.~00
o o 3 7 11 5 8 3001 34 Provincia de Formosa 5.808.000
o o 3 7 11 5 8 3001 38 Provincia de Jujuy 4.356.000
o o 3 7 11 5 8 3001 42 Provincia de La Pampa 2.904.QOO
o o 3 7 11 5 8 3001 46 Provincia de La Rioja 2.904.000
o o 3 7 11 5 8 3001 50 Provincia de Mendoza 5.808.000
1
o o 3 7 11 5 8 3001 54 Provincia de Misiones 6.824.,400
o o 3 7 11 5 8 3001 58 Provincia del Neuquen 6.243,600
o o 3 7 11 5 8 3001 62 Provincia de Ria Negro 6.5341000
o o 3 7 .11 5 8 3001 66 Provincia de Salta 5.so8 1ooo
o o 3 7 11 5 8 3001 70 Provincia de San Juan 5.299;.aoo
o o 3 7 11 5 8 3001 74 Provincia de San Luis 5.299.800
o o 3 7 11 5 8 3001 78 Provincia de Santa Cruz 4.64tj.400
o o 3 7 11 5 8 3001 82 Provincia de Santa Fe 8.203.800
o o 3 7 11 5 8 3001 86 Provincia de Santiago del 6.243.600
Estero 1
o o 3 7 11 5 8 3001 90 Provlncia de Tucuman 6.098.400
o o 3 7 11 5 8 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 3.847.800
Antartida e Islas del Atlantico 1
o o 3 7 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos 1.887.600
Municipales 1
o o 3 7 11 5 8 6 9999 Sin discriminar 1 887.600
o o 3 7 11 5 8 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 1.s81.600
Buenos Aires
o o 3 7 13 Recursos con Afectacion 752.1131.000
Especifica
o o 1 3 7 13 5 Transferencias 752.131.000
o o 3 7 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 752.131.000
para Financ. Gastos de Capital
o o 3 7 13 5 8 Transferencias a Gobiernos 742.b53.297
~
Provinciales
o o 3 7 13 5 8 3001 Administracion central 7421353.297
1
1
1
\ \
228 - Presupuesto Nacional 200¡- ',
1 1
~ ~
o o
o o
1
1
3
3
7
7
13
13 ; 3001
3001
54
58
PrÓvincia de Misiones
PrÓvincia del Neuquen
35.350.157
32.341.633
~ ~
o o
o
o
o
o
1
1
1
3
3
3
7
7
7
13
13
13
;
5 al
3001
3001
3001
62
66
70
Prdvincia de Ria Negro
Prdvincia de Salta
Pro~incia de San Juan
33.845.695
30.085.240
27.452.782
o o 1 3 7 13 5 8 3001 74 Pro~incia de San Luis 27.452.782
o o 1 3 7 13 5 6 3001 78 Pro~rincia de Santa Cruz 24.068.192 l-
.~
TOTAL 897.331.000
- Presupuesto Nacional :iooo - 229
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE ;
CATEDRA 1
l.
PERSONAL PERMANENTE \
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón
A 2
B 1
e 8
D 3
\
Subtotal Escalafón 14 \
\
TOTAL ACTIVl8AD 15
\
1.
\
I
I
230 - Presupuesto Nacional 2000 -
d
MEJORAMIENTO HABITACldNAL Y DE INFAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA 27 w
!
SUBSECRETARIA DE
1
¡! UNIDAD EJECUTORA
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
'
Este programa cof prende las siguientes líneas de acción: mejoramiento del
hábitat de los grupos vulnerables, completamiento de vivienda, acceso a vivienda básica e
m~diante acciones de asistencia técnica, capacitación e inversión
infraestrudtura social básica,
en la pobl~ción con necesidad~s básicas insatisfechas.
1
'
''
1
1'
tET AS Y PRODUCC!ON BRUTA
:
DEN 1 MINACION i UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
MET~S: /
A
i
¡ '• ¡ 11
1 1
1
TOTAL J,922,449
I·
1
o o 1 Mejoramiento Habitacional y 2.209.572
d¿ Infraestructura Básica
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.209.572
o o 1 3 7 Vi~ienda y Urbanismo 2.209.572
o o 1 3 7 11 Tel soro Nacional 2.209.572
o o 1 3 7 11 5 Tr~nsferencias 2.209.572
o o 3 7 11 5 ' al Sector Privado para
Transf. 888.860
Fi~anciar Gastos Corrientes
o o 3 7 11 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 8.256
Acrdemicas
o o 3 7 11 5 6 9999 Sin discriminar 8.256
o o 3 7 11 5 6 9999 2 capital Federal - Ciudad de 8.256
Buenos Aires
o o 3 7 11 5 7 Tr~nsf. a Otras lnstituc. 880.604
~~Sr~rales y Soc. S/Fines de
o o 1 3 7 11 5 7 9999
1
Sin discriminar 880.604
o o 1 3 7 11 5 7 9999 6 Prdvincia de Buenos Aires 311 .000
o o 1 3 7 11 5 7 9999 22 Pro~incia del Chaco 50.000 •"
o o 1 3 7 11 5 7 9999 42 ProVincla de la Pampa 200.000
o o 1 3 7 11 5 7 9999 50 Proliincia de Mendoza 319.604
o o 1 3 7 11 5 TraMsf. a lnst. Prov. y Mun. 1 .320.712
paré Fin. Gastos Corrientes
o o 3 7 11 5 7 Tra~sferencias a Gobiernos 1.025.832
Pro.;,¡nciales
o o 3 7 11 5 7 3001 Adn\inistracion central 1.025.832
proJincial
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 18 ProJincia de Corrientes 200.000
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 22 ProJincia del Chaco 200.000
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 26 ProJincia del Chubut 150.000
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 42 ProVincia de La Pampa 100.000
o
o
o
o
1
, 3
3
7
7
11
11
5
5
7
7
1
1
3001
3001
54
78
Pro.Jincia de Misiones
Provincia de Santa Cruz
200.000
175.832
o o 3 7 11 5 7 6 Tran1sferencias a Gobiernos 294.880
Municipales
o o 3 7 11 5 7 6 9999 Sin discriminar 294.880
o o 3 7 11 5 7 6 9999 6 Pro0ncia de Buenos Aires 100.000
o o 3 7 11 5 7 6 9999 18 Provincia de Corrientes 100.000
o o 3 7 11 5 7 6 9999 86 Provincia de Santiago del 94.880
Este~o
1
TOTAL 2.209.572
'1' 'j
N:'"
~ '
l
/l
1
'
- Presupuesto Nacional 2000 -
I
'
CANTIDAD DE 1
1
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE 1
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subtotal Escalafón 43
1
TOTAL ACTIVIDAD 43
.~,
.,
.·¡' 1
' : 1
·i 1
234 - Presupuesto Nacional 200(} -
i
1
1 PROGRAMA 30
1
1 PREVENCION SISMICA
1
:1 UNIDAD EJECUTORA
DIREOCION
1 DE PREVENCION SISMICA
1
1
358
1
METAS Y PRODUGCION BRUTA
1
1
DENOMINACION
UNIDAD bE MEDIDA
METAS: CANTIDAD
1
1
Actualización Mapas Regionales de 1
1
iJ¡,
'- ' .
1
r 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 235
1
'
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1
'1:
" 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 30 1
'
s P' p p
' ·.
F F. 1 SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o 1
o y L N.
G
·¡
o o 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 1slooo
o o 3 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac.
p/Financiar Gastos Corrientes
~.~~~
Estaciones Sismologicas
o 1 3 SERVICIOS SOCIALES
o 1 3 11 Tesoro Nacional
o 1 3 11 2 22 Bienes de Consumo 50.133
o 1 3 11 3 Servicios No Personales 1J0.494
o 1 3 11 3 1 22 Servicios Basicos 45.500
o 1 3 11 3 7 22 Pasajes y Viaticas 84.994
o 1 3 11 4 Bienes de Uso 305.000
o 3 11 4 2 22 Construcciones ilo.ooo
o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2J5.000
1
TOTAL 3.048.185
!
,,;·_ ,,...,,_ N~;,..,¡ j _ 1
1~
R T N N R E
o y - o. 1
G o 1
B 1
R 1
TOTAL 111.300
1
1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
11
\
CODIGO UNldAo EJECUTORA CREDITO
1
Actividades: 11
Proyectos:
\
01 Ampliación Red Nacional DirecJión de 486.227
de Estaciones Preve~ción Sísmica
Sismologicas
1
1
TOTAL 1
3.048.185
1',. 1
¡: ,_ ·¡
' l
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 23:1
1
1
1
.,. ! '
11 ACrlVIDAD 01
PREVENCl0N SISMICA
1 1
UNIDAD/EJECUTORA
GERENCIA DE SISMOLOGIA APLICADA
1 1
PERSONAL PERMANENTE
A 2
B 7
c 12
D 22
E 11
F 12
Subtotal Escalafón 66
TOTAL ACTIVIDAD 66
1
1 PROYECTO 01
1
MPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS
1
1
¡ UNIDAD EJECUTORA
1 DIRECCION DE PREVENCION SISMICA
1
1
1
1
1
\ OBRA 51
MONITOREO DE ACTIVIDAD SISMICt RESPUESTA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS
1
UNIDAD EJECUTORA
1
INSTITUTO DE PREVENCION SISMICA
1
AVANCE FISICO DE
1
J 1
OBRA 51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1
1
'¡
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..
•
'i··.
1
l.
i 1 . !/ ,
- Presupuesto Nacional 2000 - 239
1
PROGRkMA 34
ADMINISTRACION DE BIENES DEL/ESTADO
UNIDAD EJECUTOR1
1
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE
1
BIENES
'
En función de los datos arrojados por el Inventario General de lnmuebles1de Uso Privado
se buscará tener un conocimiento cabal en relación al uso de los ¡,spacios fíJicos
1\endientes a encarar un programa integral de racionalización de dichbs espacioique
,permitan obtener economías adicionales por reducción de gastos improduptivos (ahorl¡o en
'alquileres, gastos de traslados de personal, dispersión geográfica de las dependencias,
comunicaciones, etc.) y contribuir al logro de la eficiencia y prodLctividad dJ los
organismos.
Estado Nacional por los entes en liquidación, cuyos gastos de mantenimientb son
afrontados a través de este programa. /
\
\ 1
· P~•"P-• Noc;"""' """\
240
\ 1,
'
TOTAL ' 1.584.638
1
'
'
'
'
' ••
1
... , - ... . ·-
t'T
. . ·~--·-··
I'1 1
f '
1
1
•
- Presupuesto Naciorui/ 2000 - 241
i
1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
\-
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 34 '
'
..'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE i
p R e 1 u F. N p A G 1
!
R o T N N e A R E 1
o y - L o.
G o '
'
B 1
1
R
'
o o 1 Administración de Bienes del
Estado
119.70~
1
o o ADMINISTRACION 119.700
GUBERNAMENTAL 1
o o 1 1 3 Direccion Superior Ejecutiva 119.700
o o 1 1 3 11 Teso ro Nacional 119:700
o o 1 1 3 11 5 Transferencias 119.ióo
o o 1 1 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para i
1
119:700
Financiar Gastos Corrientes 1
o o 3 11 5 1 3 Becas
1
119.1,bo
o o 3 11 5 1 3 2 Capital Federal · Ciudad de
119Jº
Buenos Aires 1
1
TOTAL 119.700
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORA,S DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 10
e 22
D 11
E 11
Subtotal Escalafón 55
TOTAL ACTIVIDAD 55
\.
242 - Presupuesto Nacional 2000 -
\ PROGRAMA 49
EVALUACION Y PRfGRAMACION DE PROYECTOS
1 UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIO AL DE EVALUV\.CION Y PROGRAMACION DE
1
1 PROYECTOS
1
1
1
1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
1
t
. I
1
1
- presupuesto N,acio
. nti1 2000 - 243
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1
1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G
TOTAL 1.018.904
CANTIDAD DE i
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS, DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario
Subtotal Escalafón 1
•
CANTIDAD DE
1
CARbo O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1
A i 3
B 1 7
e 1
6
o '
1
7
E 6
1
Subtotal Escala ón 1
29
TOTAL ACTIVIDAl 30
1
1
1
1
1
1
'¡
1 l
1
1
1
I
1
! . ~- r 'l
- Presupuesto Nacional 2000 - 245
1
·•
-.!
.
PROGR~MA
1
1 '
50
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONlilROL DE
PROYECTOS DE OBRAS Pl!JBLICAS
1 .
UNIDAD EJEG:UTORA
SECRETARIA DE OBRAS Pt!JBLICAS
1
358
Córdoba, y se proseguirá bon el desarrollo de\ los estudios técnicos y económicos en los
siguientes puentes nacionalks y binacionales: Cbncordia-Salto, Alba Posse-Porto Maua, San
Javier-Porto Xavier, Alvear-1\aqui, Corrientes-Redistencia y Yacuiba-Salvador Mazza.
. 1 :
DllTRIBUCION DE Ll\ITES DEL GASTO
R o N e A R o 1
o y L N
G 1
'
o o 4 SERVICIOS IECONOMICOS 70.041.176
o o 4 11 Tesoro Nacional 19.041 .176
o o 4 11 1 Gastos en P~rsonal 849.671
o o 4 11 1 1 Personal Perhianente 800.628
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 270.224
o o 4 11 1 1 3 21 Retribucione¿ que no hacen al Cargo 262.259
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual' Complementario 48.023
o o 4 11 1 1 6 21 Contribucion~ Patronales 139.212
o o 4 11 1 1 7 21 ComplementÓS 80.910
o o 4 11 1 3 Servicios Extr aordinarios
1
34.008
o o 4 11 1 3 1 21 Retribucione~ Extraordinarias 25.317
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual\Complementario 2.109
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 6.582
o o 4 11 1 4 Asignaciones!Familiares 10.088
o o 4 11 1 6 Beneficios y aompensaciones 4.947
o o 4 11 2 21 Bienes de CÓnsumo
1
30.944
o o 4 11 3 Servicios No Personales 1.288.561
o o 4 11 3 1 21 Servicios Baslcos 41 .041
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y oerechos 44.590
o o 4 11 3 3 21 Mantenimient¿, Reparacion y Limpieza 21.294
o o 4 11 3 4 21 Servicios Techicos y Profesionales 527.800
o o 4 11 3 5 21 Servicios Corrierciales y Financieros 33.124
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 436.801
o o 4 11 3 B 21 Impuestos, oerechos, Tasas y Juicios 114.023
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicio~ 69.BBB
o o 4 11 4 Bienes de usb 50.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo
'
35.000
o o 4 11 4 8 22 Activos lntangjbles 15.000
o o 4 11 5 Transferencias 16.822.000
o o 4 11 5 1 Transf. al Seclor Privado para Financiar 54.000
Gastos Corrie~tes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 1
54.000
o o 4 11 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar 16.768 000
Gastos Capital
o o 4 11 5 2 6 22 Transferencia~ a Empresas Privadas 16.768.000
o o 4 15 Credito lnternd 51.000.000
o o 4 15 5 Transferenciás 51.000.000
o o 4 15 5 2 Transf. al Sect,'or Privado para Financiar 51.000.000
Gastos Capital
o o 4 15 5 2 6 22 Transferenciad a Empresas Privadas
1
51.000.000
:
1
( ¡
1
1 1
- Presupuesto Nacionaz/2000 - 247
'
1
1
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 50 ' ;
' 1
o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS
1
2.20300~
'
o 2 4 11 Tesoro Nacional 2.zo3 ooq
o 2 4 11 4 Bienes de Uso 2.203.000
o 2 4 11 4 2 22 Construcciones 2.203.00Ó
'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
.¡
Í• \ \
r
s p F F. 1 p p E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G 1
1 • •
o o 1 4 3 2026 96 lnt~rprov1nc1al 15.766.000
o o 1 4 3 9999 Sirl¡ discriminar 1.000.000
o o 1 4 3 9999 97 Nacional 1.000.000
o o 1 4 3 Crédito Interno 51.000.000
o o 1 4 3 Tr~nsferencias 51.000.000
o o 4 3 Trapsf_ al Sector Privado para 51.000.000
Financiar Gastos Capital
o o 4 3 15 5 2 6 Tralisferencias a Empresas 51.000.000
Priv~das
o o 4 3 15 5 2 6 2026 Em?resa Ejecutora del Puente 51.000.000
Rosario - Victoria
o o 4 3 15 5 2 6 2026 96 lnterProvincial 51.000.000
1
ES~ECIFICAS
TOTAL 67.822.000
\ 11
Actividades:
Proyectos: 1
TOTAL 113.244.176
I
1 ll
1
1• - Presupuesto Nacional 2000 - 249
i
'
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION SUPERIOR)
1 !
UNIDAD EJECUlORA 1
SECRETARIA DE OBRASIPUBU~AS!
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Comprende el conjunto de acciones y tareas relacionadas con la construcción.
concesión y explotación de los proyectos relativos a los puentes y accesos a grandks ciudades
y paso~ fronterizos.
y :a
Tiene por objeto obras de infraestructura destinadas al desarrollo¡ social
1 .
bienestar de la población.
!
. '
1
Durante el ejercicio se realizarán acciones tendientes a:
Proseguir con las obras relativas a la construcción. concesión y explotacióh del Puente
1
Rdsario-Victoria y las relativas a la autopista Rosario-Córdoba (tramo: Pilar-vl11a Maria).
1
Efectuar Jos estudios de factibilidad técnica y económica para proceder a 1Ós llamados· a
licitación internacional para la construcción. concesión y explotación dJ los puent s
Posadas-Encarnación. Concordia-Salto, Alba Posse-Puerto Mauá,San Javie~-Porto XaviJr.
Alvear-ltaquí. Corrientes-Resistencia y Yacuiba-Salvador.
250 - ' -""""""",l. \ 1
CAR~O O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE
1 CARGOS 1 HOR~SDE
1 CATEDRA
PERSONALPERiANENTE ,
,
Subsecretano \ '
1
s"""''' "~"T
1
Subtotal Escalafón 6
TOTAL ACTIVIDAD 7
l ACTIVIDAD 02
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
1
1 Ul-.JIDAD EJECUTORA
li>ESCRIPCION DE LAlACTIVIDAD
Esta actividad tie1 por objeto el estuJo, desarrollo y evaluación de todos y cada
uno de los proyectos que se I~ encomienden a la kecretaría dentro de la formulación de las
políticas nacionales en materia ~e obra pública, con¿esiones y explotación del bien, verificando
la bondad de los métodos de análisis y la obtención 1e los objetivos planteados.
1
¡: ¡· -~: 'l
''t ¡ '
•.
'.
- Presupuesto Nacional 2000 - 251
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 2
B 1
c 5
D 5
E 2
Subtotal Escalafón 15
TOiíAL ACTIVIDAD 15
PROYECTO 02
1
OBRAS VIALES DE CONSTRUCCION, CONCESION Y EXPLOTACION DE AC<i:ESOS Y
1
PI ENTES
UNIDAD EJEGUTORA
SECRETARIA DE OBRAS PJBUCAS
1
1
LISTADO DE OBRAS
1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
52 Puente Encarnación- Coordinación de los 300.000
Posadas Proyectos
56 Pue~te Binacional
General Alvear-ltaqui
Coordinación de
Proyectos
300.000
58 Pue~te Corrientes-
Resistencia
Coordinación de 403.000
Proyectos
TOTAL 2.203.000
I' 1
\
PROGRA0A 55
FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICLAS DE
'
1
TRANSPORTE TERRESTRE
1
1
UNIDAD EJECJTORA i
1 ..
I·
SECRETARIA DE TRANSPORTE 1 \ ~·
1 1 '.'
Servicio Administrativo Financiero
358
'
El Estado, a través de sus organismos competentes, deberá propor¿ionar la
formulación de políticas con un marco jurídico adecuado para que el operador privadJ actúe y
1
el medio ambiente.
' de los
Instrumentar los medios necesarios, tanto desde el punto de vista del usuario, corri.o
prestadores, para disminuir los riesgos de accidentes y lograr un mayor nivel de seduridad.
!
Crear conciencia a los distintos sectores, mediante la educación vial, la capacitació'.n de los
conductores y regulación de las condiciones de seguridad en la operación de los servicios
~·.
¡,
'
254 - Presupuesto Nacional 2000 -
Coordinar las polítiaas con los órgano$ reguladores del sector, especialmente en lo
referente al cumplimibnto sobre las norm~s de seguridad, estado y renovación del parque
1
automotor.
Proponer y/o dictar lormas necesarias plra el meioramiento del transporte automotor.
nacional y regional.
1
o o 4 SERVlCIOS ECONOMICOS 3.119.336
o o 4 11 TesorÓ Nacional 2.496.895
o o 4 11 1 Gastds en Personal 1.808.950
o o 4 11 1 1 Persohal Permanente 1.355.377
o o 4 11 1 1 1 21 RetribÜcion Del Cargo 751.106
o o 4 11 1 1 3 21 RetribÜciones que no hacen al Cargo 200.213
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldb Anual Complementario 84.787
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 248.499
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 70.772
o o 4 11 1 2 Persopa1 Temporario 399.398
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 399.398
o o 4 11 1 3 Servidios Extraordinarios 25.425
o o 4 11 1 3 1 21 Retrib~ciones Extraordinarias 18.927
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldh Anual Complementario 1.577
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 4.921
o o 4 11 1 4 Asign~ciones Familiares 28.750
o 21 Bien~s de Consumo 73.706
o ·ºo 4
4
11
11
2
3 Servibios No Personales 513.239
o o 4 11 3 1 21 Servidios BasicOs 33.753
o o 4 11 3 2 21 Alquil~res y Derechos 16.037
o o 4 11 3 3 21 Mant~nimiento, Reparacion y Limpieza 6.033
o o 4 11 3 4 21 Servidios Tecnicos y Profesionales 68.715
o o 4 11 3 5 21 Servidios Comerciales y Financieros 97.981
o o 4 11 3 7 21 PasajS.s y Viaticas 214.857
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 10.994
o o 4 11 3 9 21 1
Otros Servicios 64.869
o o 4 11 4 Sienés de Uso 9.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 9.000
o o 4 11 5 Tran~ferencias 92.000
o o 4 11 5 1 Tran~f_ al Sector Privado para Financiar 92.000
GastÓs Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Beca~ 92.000
o o 4 14 Tran~ferencias Internas 622.441
1
1
., ""'!• •. .. '1
i 1
1
l
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 255
'
1¡l. 1
o o '
o o
4
~
14
14
3
3 1 21
Servicios No Personales
Servicios Basicos
622.441
63.200 \1i
o o
~r
4
o o ~
14
14
3
3
2
3
21
21
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparacion y Limpieza
30.480
45.664 :j.. ~
o o 4 14 3 4 21 Servicios Tecn1cos y Profesionales 1 437.661 í !
o o 4 14 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 45.236
•
'l
º· 4 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1
15.000
TOTAL 2~.753.336
!
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
R o T1 N N e A R E
o y -1 L o.
G o 1
B
R 1
~·
1.
I·
256 - Presupuesto Nacional 2000 -
o o 3
.-•
4 SERVICIOS ECONOMICOS 27.700
o o 3 4 3 Tran:sparte 27.700
o o 3 4 3 11 Tesoro Nacional 27.700
o o J 4 J 11 5 Traiisferencias 27.700
o o 3 4 3 5 1 Transf. al Sector Privado para 27.700
111 Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 3 11 5 3 Becas 27.700
o o 3 4 3 11' 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 27.700
Buenos Aires
1
TOTAL 1
92.000
Actividades:
1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
03 Ejecución de Politicas de Dirección Nacional de 602.771
Transporte Ferroviario Politicas de 1
Transporte Ferroviario
1
Proyectos: 1
01 ! Proyecto de Transporte
Urbano de Bs.As. BIRF
Coordinación General
del Proyecto de
1
19.634.000 ¡
1
4163-AR Transporte Urbano de
1
Bs.As.
1
TOTAL 22.7r.336 ,¡
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 \
1
- 1 !
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
'
PERSONAL PERMANENTE
Sub.secretario
Subtotal Escalafón
B 1
D 2
Subtotal Escalafón 3
TOliAL ACTIVIDAD 4
1
CANTIDAD DE
1
CARGO O CATEGOR!A CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
eERSONAL rRMANENTE I
A 2
B 6
e 9
D 16
E 8
F 1
Subtotal Escalafón 42
1
TOTAL ACTIVllDAD 42
1
ACTIVIDAD 03
i
EJECUCION DE POLITICAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO
1
;
·1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACION~L DE POLITICAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO
CANTIDAD DE
1 CARGO O CA TEGORJA 1 CARGOS 1 HORASDE
CATEDRA
2
3
4
11
- Presupuesto Nacional 2000 - 259
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
E 6
F 1
Subtotal Escalafón 27
TOTAL ACTIVIDAD 27
260 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 60
FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICAS DE
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, FLUVIAL Y MARITIMO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TRANSPORTE
TOTAL 2.161.890
- TOTAL
Buenos Aires
92.000
262 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 2.161.890
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
A 3
B 4
e 15
D 17
E 17
Subtotal Escalafón 56
TOTAL ACTIVIDAD 57
- Presupuesto Nacional 2000 - 263
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 3
e 6
D 7
E 5
Subtotal Escalafón 22
TOTAL ACTIVIDAD 22
264 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 90
ATENCION DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TOTAL 52.235.030
- Presupuesto Nacional 2000 - 265
TOTAL 52.235.030
-
266 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 91
FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICAS PORTUARIAS Y
DE VIAS NAVEGABLES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TRANSPORTE
- Propender a la privatización del servicio ferroviario del puerto de Buenos Aires (Puerto
Nuevo).
Priorizar las medidas necesarias que permitan mantener el dragado y señalización de la vía
navegable Santa Fe - Océano (actualmente concesionada) en los niveles requeridos para
su mejor utilización.
Continuar con las tareas de mantenimiento del dragado y señalización de las vías
navegables troncales, hasta tanto se concrete la concesión de las mismas.
268 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 139.302.499
- Presupuesto Nacional 2000 - 269
TOTAL 112.023.000
270 - Presupuesto Nacional 2000 -
TOTAL 139.302.499
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y COORDINACION
UNIDAD EJECUTORA
SECREARIA DE TRANSPORTE
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
· -; l ·.,I\
'
1
.¡
- Presupuesto Nacional 2\00 - 271
1 j
l' ·I
'
._
·.~
.... ,......;.. ,-
1 CANTIDAD DE
~\·,
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORASDE
~I CATEDRA
B 2
l
c 1
D· 2
E 4
F 3
Subtotal Escalafón 12
TOTAL ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 02 i
EJECUCION Y CONTROL DEL DRAGADO Y BALIZArlENTO l
'
UNIDAD EJEG:UTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL EMBARCADO DE
co'NS.PORTUARIAS Y VIAS NAVEG
'
1
' CANTIDAD De
ckGo o CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 i CATEDRA
1 :
PERSONAL DEL SINAPA DECRET8 993191
1
A 1
B 2
c 34
D 70
E 339
F 40
I ACTIVIDAD 03
FORMULAdlON Y EJECUCION DE LA POLITICA PORTUARIA
'
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIONINACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
eERSONAJrRMANENTE I
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
¡
¡
A 2
'
1 l :
l l:
B 6
e 14
D 18 1•
E 11 '
F 16
Subtotal Escalafón 67
TOTAL ACTIVIDAD 67
~'
OTRAS CIATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96
1
o o 9 494.000
o o 13
o
o
o
o
9
9
9
13
13
9
9 1
Recurk.os con Afectacion Especifica
Gastds Figurativos
Gasto!s Fig. de la Adm. Nac.
494.000
494.000
494.000
)
}
Pffra~sacdones Corrientes
o o 9 13 9 1 1 Contribucion a la Administracion Central 494.000
o o 9 13 9 1 1 999 21 Tesor6ria General de la Nación 494.000
1
TOTAL 494.000
'
•
'
u o N e A R o
p y L N 1
o 1
1
o o 9 302_034.262
o o 9 11 Tesoro Nacional 302.034.262
o o 9' 11 9 Gastos Figurativos 302.034,262
o o g' 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 142_577.862
P!Transacciones Corrientes 1
o o 9 11 9 1 2 Contribucion a Instituciones 142.577,662
Descentralizadas 1
o o 9 11 9 2 106 21 lnst. Nac. del Agua y del Ambiente q.272_551
o o 9 11 9 2 604 21 Direccion Nacional de Vialidad 113.338,276
o o 9 11 9 2 612 21 Tribunal de Tasaciones de ra Nacion 2.415.164
o o 9 11 9 2 613 21 Ente Nacional de Obras Hidricas y 1:l_163.670
Saneamiento !
o o 9 11 9 2 656 21 Organismo Regulador de Seguridad de ¡ 386.001
Presas
o o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 159-456.400
1
P/Transacciones de Capital 1
o o 9 11 9 2 2 Contribucion a Instituciones 159 456.400
Descentralizadas
o o 9 11 9 2 2 106 22 Instituto Nacional del Agua y del Ambiente 4c994.000
o o 9 11 9 2 2 604 22 Direccion Nacional de Vialidad 151 !546.000
o o 9 11 9 2 2 612 22 Tribunal de Tasaciones de la Nacion 160.000
o o 9 11 9 2 2 613 22 Ente Nacional de Obras Hidricas y 2!756.400
Saneamiento
•
~
TOTAL 3021034-262
PROGRAMA 17 l
PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA- RIACHUELO "
BID 1059-0C/AR
1 UNIDAD EJECUTORA
C MITE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA
1
1
MATANZA- RIACHUELO
1
APLICACIONES FINANCIERAS
1
o o 9 120.000.000
o o 9 22 Credlto Externo 120.000.000
o o 9 22 6 Activos Financieros 120.000.000
o o 9 22 6 6 lncrem~nto de Cuentas a Cobrar 120.000.000
o o 9 22 6 6 23 1ncremento de Cuentas a Cobrar 120.000.000
ComerÓiales a Corto Plazo
1
TOTAL 120.000.000
1 .,
1
'
1
j
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 277
APLICACIONES FINANCIERAS
2,175,000
o o 9 13 9 3 999 23 Tesoreria General de la Nacion 2.l75,000
1
1
TOTAL 2,175.000
7.
t
278 - Presupuesto Nacional 2000 -
APLICACIONEk FINANCIERAS
1
o o 9 487.080
o o 9 22 CreditJ Externo 487.080
o o 9 22 6 Activds Financieros 487.080
o o 9 22 6 5 !ncreniento de Disponibilidades 487.080
o 23 lncreniento de Caja y Bancos 487.080 ill. :
1 ;
TOTAL 487.080
1 \1
1
1 !
- Presupuesto Nacional 2600 - 279
1
1
1
APLICACIONES FINANCIERAS
FUENTES FINANCIERAS
~~;~~~;~
a Largo Plazo
37 9 Del Sector Externo
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo
1
TOTAL 358.660.632
. ' \, 'r
1
JURIS01cc1qN 70
1
'
MINISTERIO DE EDUCA<CION
1
\ .
.. ~
1'
!
1
'\
i 1
• 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 283
l'
Las políticas presupuestarias previstas para el ejercicio 2000 son las sigui~ntes:
1
1
1
Desarrollar los programas educativos y científicos aprobados por las Cumbres
Iberoamericanas. de Presidentes y Jefes de Estados. \
'
Poner en marcha un programa destinado a fortalecer la equidad en la educación superior y
1
simultáneamente, un sistema de becas y créditos para quienes provienen de familias de
escasos recursos. i
Promover la articulación del sistema universttario con los disiintos sectores productivos y
sociales de la comunidad.
284 - Presupuesto Nacional 2000 -
.
G arant1zar elf unc1onam1ento
1 de 1os espacios f edera1es d e cooperac1on,
.. as1stenc1a
. . tecrnca
.. y
1
1
hacer f. rente al proceso de reformas educacionales, alcanzar el funcionamiento plJno de. los \
mecanismos de monitoreo y auditoría y fortalecer el Sistema de Educación a Distdncia para .
. .
l '
la capacitación y actualización docente. \ •' , 1 ;'
' . '1 t ·i.
1
Iniciar ·las acciones de capacitación en lengua extranjera y continuar con el proceso de J
acreditación de Jos Institutos de Formación Docente, su reestructuración institucional y la
implernentación de nuevas carreras de formación docente para EGB3 y poli modal. 1
'
Evaluar una muestra nacional de aproximadamente 180.000 alumnos (de 3º, 6º: 7º y g•
años de la EGB) en lengua, matemáticas y ciencias, a efectos de obtener indicadores en
materia de logros académicos y efectividad del sistema educativo.
' í
Evaluar' a 285.000 alumnos a la finalización del secundario (5º y 6º año) acción 1 ésta de
'1 '
1 !' 1''
carácter censal, aplicando en este operativo pruebas de lengua, matemáticas y ciehcias. ! '
'
Ejecutar las acciones sistemáticas de evaluación que permitan continuar con la pro6ucción
de información sobre el rendimiento académico y los factores asociados que incidJn en el
de los al~mnos. \
'
Profundizar en la evaluación institucional de las escuelas, a partir de la aplicación de
estándares que permitan identificar brechas y metas a lograr para la asignación dtterencial
'
de recursos financieros.
,,''
286 - Presupuesto NacioT111l 2000 -
1
Mejorar las condicio1es para el desarro\lo de la tarea escolar, promover una mayor
autonomía en la gestión institucional, athmentar los niveles de retención del sistema
educativo y del nivel db logros acordes conj los estándares internacionales.
'
Proveer material didáltico y útiles para loJ sectores más desprotegidos y libros para apoyo
f
a iniciativas pedagógibas de las escuelas, espetando los lineamientos de la Ley Federal de
Educación. 1
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 287
1
1 - GASTOS
1
FINALIDADES Y FUNCIONES
1
3 SERVICIOS SOCIALES 3.067.182.034
3 Salud 5~599.782
3 4 Educacion y Cultura 2.888.649.502
3 5 Ciencia y Técnica 1i.l.932.750
SUBTOTAL 3.067.182.034
Gastos Figurativos 2.385.801
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
;~~:~;:~~
13 5 Transferencias
22 Credito Externo
22 2 Bienes de Consumo 276.846
• 22
22
3
4
Servicios No Personales
Bienes de Uso
11.~12.001
q23.181
22 5 Transferencias 118.069.811
1
TOTAL 3.069.567.835
1
CLASIFICACION ECONOMICA
TOTAL 3.069.567.835
288 - Presupuesto Nacional 2000 -
11 - RECURSOS
1
RECURSOS ÍOR RUBROS
1 . .
11 Ingresos Tnbutanos 118.449.000
11 2 SoDre el Patrimonio 118.000.000
11 2 4 vetculos 118.000.000
11 9 Otr s Impuestos 449.000
11 9 9 Otrbs 449.000
1
TOTAL ! 118.449.000
LISTADO rE PROGRAMAS r
1
CATEGORIAS EQUIVALENTES
'
CREDITOI
UNlDAD EJECUTORA
DENOM\NAC\ON
COD\GO 1.717 .748
} Biblioteca Nacional del '
1
¡, Servicio de la Biblioteca de 1
35 Maestro 1 1
Maestros ! 96.299.566
Dirección General de 1
39
Innovación y Desarrollo de la
Formación Tecnológica
Director Ejecutivo del
INET
Secretaría de Educación
:7,::1
Reforma Institucional de tas
41 Básica
Provincias y Gobierno de la
Ciudad de Bs. As.
868.181.151
99 contribuciones a
Organismos
Descentralizados y
Transferencia
3.069.567 .835
TOTAL
.' i \
290 - Presupuesto Nacional 2000 - 1
1
1
1
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
'
Srrvicio Administrativo Financiero
1
1
330
1
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
"l
s p F F. 1 p p E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
1
R o N e A R o 1
o y L N 1
G 1
I
- Presupuesto Nacional· 2000 - 291
1
1
1
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
'
• 1
'
1
1 ;
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA ICREDITO/ '
TOTAL '37.099.7931
1
ACTIVIDAD
' 1
CONDUCCION POLITICA Y DIRECCION/ESTRATEGICA
t
UNIDAD EJECUTókA
' 1
UNIDAD MINISTRO
; 1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA t--C-A-RGOS 1 HORAS DE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Ministro
Subtotal Escalafón 1
Subtotal Escalafón 2
\
,CANTIDAD DE ti
1
CARGO O CATlGORÍA CARGOS 1 HORAS DE •
1 CATEDRA
1
A 1
B 4
c 17
D 1
1
23
E 1
15
F 1 4
'1
Subtotal Escalafón 1
64
1
TOTAL ACTIVIDAD 67
1
1
1 ACTIVIDAD 02
1
CONDUCCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO
\ UNIDAD EJECUTORA
1 SUBSECRETARIA DE COORDINACION
1
1
1
1
1
1
RECURSOS HUMA\OS DE LAACTIV\DAD·02
CATEGORI~
1 CANTIDAD DE
CARGO O C)\RGOS ', 1 HORAS DE
1 \ , CATEDRA
1
1
PERSONAL PERMANENTE 1
1
1
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL
Subsecretario
1
1
Subtotal Escalafón
1
1
1
PERSONAL DE TALLERES GRAFICOS 1
'1
1
Regente de Turno 1
Subregente 1
Encargado 2
Subencargado 5
1
'1
1
11
i'1
'
CANTIDAD DE 1
CARGO O CAfEGOR!A CARGOS 1 HORASDE 1
CATEDRAi
10 21 1
1
Subtotal Escalafón 30 i 1
1
PERSONAL DOCENTE
1 CATEGORIA 09 .
tf
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DIE EDUCACION
1
•
1 1
Sérvicio
1
Administrativo Financiero
1
1
330
1
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 6.515.827
o o 3 11 Tesoro Nacional \ 6.515.827 1
o o 3 11 1 Gastos en Personal 2.746.330
o o 3 11 1 1 Personal Perman~nte 2.600.007
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del C~rgo 1.284.040
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que\no hacen,al Cargo 639.541
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 168.160
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Pahonales 508.266
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordi~arios 131.802
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extr 1ordinarias• 98.116
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 8.176
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 25.510
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 14.521
o o 3 11 2 21 Bienes de Consurho 423.150
o o 3 11 3 Servicios No Persbnales 3.186.347
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos \ 66.430
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 70.070
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Rep~racion y limpieza 228.410
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos )\ Profesiohales 946.963
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comercia!bs y Finan'~ieros 1.208.179
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Víatie-0s 1 549.635
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 1 , , 4.660
o o 3 11 4 Bienes de Uso \ 160.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 130.000
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 28.000
Coleccionables 1
o o 3 \1 4 B 22 Activos Intangibles 1 2.000
!
TOTAL 6.515.827
1
1
1
1
i
1
i
.·¡·' ' ~:
' r
- Presupuesto Nacional
1 '
rOO - 295
'f li ¡.
"
"
¡i 1
LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES 1 1
1
1
1
'' ~
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE 1
CATEDRA 1
1
PERSONAL PERMANENTE
Subtotal Escalafón 2
A 5
B 14
c 39
D 31
E 33
F 2
"-
l· ' 1
296 - Presupuesto Nacional 20 O -
\
'¡
PROGRAMA 26
1
1
DESARROLLO DE L.A EDUCACION SUPERIOR
1 '
UNIDAD EJECUTORA
1
'1
. \ como propos
El programa tiene • .. ' 1a transf ormac1on
" o promover
\ ., estructura1 y
~oo~~ \
1 1
Integración de los principales actores del sistema en el proceso de transformación. '
.
transpar~ncia en las
¡ 1
1
DENbMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDAD
METAS:
Equipo Informático
Laboratorio Provisto
't
2.000
1
98
1
Fo'rmación Universitaria Egresado 46. 151
" 1
1
1
298 1
1
1
1 ,
-;.
DENOMINACIÓN UNIDAD \DE MEplDA CANTIDAD
.!
Otorgamiento de Pasantias a Pasantía 1 1.467
Docentes Universitarios
1
1
Publicaciones Universitarias Ejemplar Impreso 109.000
1
Publicaciones Universitarias Publicación 35
1
SeminariosfTalleres en Univer idades
Nacionales j Taller ¡
¡
1
20
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.828.232.224
o o 3 11 Teso ro Nacional \ 1.797.013.081
o o 3 11 1 Gastos en Personal 3.936.925
o o 3 11 1 1 Personal Permanerlte 3.815.626
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Caf¡go 1.921.525
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que ~o hacen á1 Cargo 759.325
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 230.402
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patrbnales 712.267
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos ~ 192.107
o o 3 11 1 3 Serv·1cios Extraord\ rios 98.048
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones ExtraÓrdinarias 72.991
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 6.081
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuclones PatrÓnales 18.976
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 23.251
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumb 187.478
o o 3 11 3 Servicios No Persohales 3.265.514
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos \ : 16.382
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos . 13.650
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento,
• • •
Repatacion y• Limpieza
1
50.050
o o 3 11 3 4 !21 Servtctos Tecnicos y rrofesron~Jes 751.126
o o 3 11 3 5 Q1 Servicios Comerciales y Financieros 2.177.595
o o 3 11 3 7 2.1 Pasajes y Viaticos \ 232.050
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 91
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios \ 24.570
o o 3 11 4 \ Bienes de Uso 125.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo \ 119.940
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 5.060
Coleccionables \
o o 3 11 5 Transferencias ¡ 1.788.498.164
o o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 4.965.397
Gastos Corrientes \
1
/1
¡
'
'1
' ¡
1
1
'
o y L N 1
G
'
1
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 4.965.397¡
o o 3 11 5 5 Transferencias al Sector Publico 745.799
Empresarial
o o 3 11 5 5 21 Transr.a lnst.Publicas Financ. p/Financiar 745.79J
Gastos Corrientes 1
o o 3 11 5 6 Transferencias a Universidades 1.782.786,968
Nacionales 1
o o 3 11 5 6 21 Transferencias a UniV. Nac. pffinanciar 1,782,786.968
Gastos Corrientes 1
o o 3 11 6 Activos Financieros 1.000.000
o o 3 11 6 3 Prestamos a Largo Plazo 1.000.oob
o o 3 11 6 3 22 Prestamos a Largo Plazo al Sector rnoo.odo
Privado 1
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 449.000
o o 3 13 5 Transferencias 449.0ÓO
o o 3 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 449.000
Gastos Corrientes 1
o o 3 13 5 3 21 Becas 449.000
o o 3 22 Credno Ex1emo 30.no.1~3
o o 3 22 2 21 Bienes de Consumo 46.616
' o o 3 22 3 Servicios No Personales 2.989.1 143
~
o o 3 22 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 1
74.1,32
o o 3 22 3 4 21 Servicios T ecnicos y Profesionales 2.215,568
o o 3 22 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 188.548
o o 3 22 3 7 21 Pasajes y Viaticos 510.S95
o o 3 22 4 Bienes de Uso 2ss:8a1
o o 3 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 296.741
o o 3 22 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos
1\40
Coleccionables
o o 3 22 5 Transferencias 27.437.503
o o 3 22 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 5.8n 1453
Gastos Corrientes
o o 3 22 5 5 21 Transferencias a Instituciones de 5.8n/453
Ense#anza
o o 3 22 5 6 Transferencias a Universidades 21.5601.050
Nacionales 1
o o 3 22 5 6 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 21,560.050
Gastos Corrientes
1
TOTAL 1.828.232.224
'- 1
1
(~,
1
" 1
300 - "'"""'"' Nod~' ,J _ \
DETAfü 1
ASIGNlCION DE CREDITOS DEL
TRAN<ffRENCIM \PARTIDA' 'NDIW<VM)
~ROGRAMA 26
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINA!: ION IMPORTE
p R e 1 u F. N P, A G 1
o e 1
~
R T N N R E
o y . o. 1
G o 1
B 1
R \ 1
i
1
1
¡
- Presupuesto Naciorial 2000 - 301
1
..... DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
.]
p R e 1 u F. N p A G 1
R o T N N e A R E ;
o ~ - L o. '
G o \
B
R
de la Provincia de Bs.As. 1
o o 4 3 4 11 5 6 808 2 Capital Federal - Ciudad de 25.739.605
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 809 Universidad Nacional del 39.9522511
Comahue
1'
o o 4 3 4 11 5 6 809 2 Capital Federal - Ciudad de 39.952.251
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 81 O Universidad Nacional de 107.785.494
Cardaba 1
o o 4 3 4 11 5 6 81 O 2 Capital Federal . Ciudad de 107. 785.494
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 811 Universidad Nacional de Cuyo 74.151.458
o o 4 3 4 11 5 6 811 2 Capital Federal - Ciudad de 74.151.458
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 812 Universidad Nacional de Entre 22.516.703
Rios 1
o o 4 3 4 11 5 6 812 2 Capital Federal - Ciudad de 22.516.703
Buenos Aires 1
• o o 4 3 4 11 5 6 813 Universidad Nacional de
Formosa
9.941.119
1
o o 4 3 4 11 5 6 613 2 Capital Federal - Ciudad de 9.941.119
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 814 Universidad Nacional de 12.615.935
12.615.9~5
General San Martin
o o 4 3 4 11 5 6 814 2 Capital Federal- Ciudad de
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 815 Universidad Nacional de 9.284.6188
General Sarmiento
o o 4 3 4 11 5 6 815 2 Capital Federal - Ciudad de 9.284.688
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 816 Universidad Nacional de Jujuy 16.125.467
o o 4 3 4 11 5 6 816 2 Capital Federal - Ciudad de 16.125.467
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 817 Universidad Nacional de La 26.679.633
Matanza 1
o o 4 3 4 11 5 6 817 2 Capital Federal - Ciudad de 26.679.633
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 818 Universidad Nacional de La 19.009.670
Pampa
1
o o 818
::::~::
4 3 4 11 5 6 2 Capital Federal-Ciudad de
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 819 Universidad Nacional de La
Plata
o o 4 3 4 11 5 6 819 2 Capital Federal - Ciudad de 94.221 J389
Buenos Aires
o a 4 3 4 11 5 6 820 Universidad Nacional del Litoral 41.9641565
o o 4 3 4 11 5 6 820 2 Capital Federal - Ciudad de 41.964!565
Buenos Aires 1
a a 4 3 4 11 5 6 821 Universidad Nacional de Lomas 30.087<283
de Zamora 1
o o 4 3 4 11 5 6 821 2 Capital Federal - Ciudad de 30.0871.283
Buenos Aires
a a 4 3 4 11 5 6 822 Universidad Nacional de Lujan 21.195.904
1
302 - Presupuesto Nacional 2000 -
B
R 1
4
3
3
4
4
11
11
11
5
5
6
6
!
11
826
826
827
2
Untveréidad Nacional de la
Patag<T.ia
Buenos Aires
'
Capital¡ Federal - Ciudad de
Univer~idad Naci~na\ de
32.291.648
32.291.648
16.273.328 •
Ouilmes
o o 4 3 4 11 5 6 827 2 Capital[Federal - Ciudad de 16.273.328 '
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 828 UniverSidad NaciOnat de Ria 34.386.226
Cuarto 1
o o 4 3 4 11 5 6 828 2 Capital federal - Ciudad de
1
34.386.226
Buenos \Aires
o o 4 3 4 11 5 6 829 Univers dad Nacional de 65.723.063
Rosario¡
o o 4 3 4 11 5 6 829 2 Capital Federal - Ciudad de 85.723.063
Buenos \Aires
o o 4 3 4 11 5 6 830 Universidad Naciónal de Salta 29.113.005
o o 4 3 4 11 5 6 830 2 Capital 1':ederal - Giudad de 29.113.005
Buenos ~ires 1
'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
1•
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26 1
1 t
1
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
'
p R e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E
o y . L o.
G o
8
R 1
Tucuman
o o 4 3 4 11 5 6 636 2 Capital Federal - Ciudad de 95.179.455
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 837 Universidad Nacional de La 13.012.808
Rioja 1
o o 4 3 4 11 5 6 837 2 Capital Federal - Ciudad de 13.012.808
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 839 Universidad Nacional de Lanus 5.109.434
o o 4 3 4 11 5 6 839 2 · Capital Federal - Ciudad de 5.109.,
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 840 Universidad Nacional de Tres 5.010.667
de Febrero 1
o o 4 3 4 11 5 6 840 2 Capital Federal - Ciudad de 5.010.667
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 641 Universidad Nacional de Villa 5.170.909
Maria 1
o o 4 3 4 11 5 6 841 2 Capital Federal - Ciudad de 5.170.909
Buenos Aires 1
• o o 4 3 4 11 5 6 842 Universidad Nacional de la 13.237.785
Patagonia Austral 1
" o o 4 3 4 11 5 6 842 2 Capital Federal - Ciudad de 13.237.785
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 843 Instituto Universitario Nacional 12.542.861
de Arte 1
o o 4 3 4 11 5 6 843 2 Capital Federal - Ciudad de 12.542.861
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 848 Universidades sin Discriminar 10.552.oks
o: o 4 3 4 11 5 6 848 97 Nacional 70.552.0~6 .
1
o o 5 Finan. de Acciones de 123.932.150
Ciencia y Tecnica en Univ.
Nacionales
G o L\ 1
B 1
R 1
1 .
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 1 809 Universidad Nacional del 1.352.065
cortiahue
o o 5 3 5 11 5 6 1 809 2 Capi\al Federal - Ciudad de 1.352.065
Bue~os Aires ~
o o 5 3 5 11 5 6 1 810 Universidad NÁcional de 3.765.869
Cordbba
o o 5 3 5 11 5 6 1 810 2 Capiful Federal' - Ciudad de 3.765.869
Buenbs Aires
o o 5 3 5 11 5 6 1 811 Univ~rsidad N~cionaf de Cuyo 1.806.140
o o 5 3 5 11 5 6 1 811 2 Capit1t Federat 1- Ciudad de 1.806.140
Buenbs Aires
o o 5 3 5 11 5 6 1 812 Unive\sidad Na~ional de Entre 617.226
Rios
o o 5 3 5 11 5 6 1 812 2 Capital Federal ~ Ciudad de 617.226
Buends Aires ,
o o 5 3 5 11 5 6 1 813 Unive~sidad Nacional de 186.760
Formdsa
o o 5 3 5 11 813 2 Capital Federal - Ciudad de 186.760 1
Bueno$ Aires
o o 5 3 5 11 5 6 814 Univer$idad NaC:ional de 108.571
Generál San MaÍtin
o o 5 3 5 11 5 6 814 2 Capital\ Federal - Ciudad de 108.571
Bueno~ Aires .
o o 5 3 5 11 5 6 816 Univer$idad Nacional de Jujuy 495.511
o o 5 3 5 11 5 6 816 2 Capital \Federal - ~Ciudad de 495.511
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 817 Universidad Nacibnal de La 359.699
Matanzé
o o 5 3 5 11 5 6 817 2 Capital Federal - Ciudad de 359.699
Buenos\Aires
o o 5 3 5 11 5 6 818 Universidad Nacional de La 684.931
Pampa\
o o 5 3 5 11 5 6 818 2 Capital F¡ederal - Ciudad de 684.931
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 819 Universi~ad Naclonal de La 5.500.140
Plata \ .
o o 5 3 5 11 5 6 819 2 Capital F1ederal - Ciudad de 5.500.140
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 820 Universidad Nacional del Litoral 2.034.462
o o 5 3 5 11 5 6 820 2 Capital Fbderal - Ciudad de 2.034.462
Buenos 4ires ·
o o 5 3 5 11 5 6 821 Universidad Naciorial de Lomas 284.994
de Zamora
o o 5 3 5 11 5 6 821 2 Capital F~deral - Ciudad de 284.994 --
Buenos A~res
o o 5 3 5 11 5 6 822 Universidad Nacional de Lujan 647.932
o o 5 3 5 11 5 6 822 2 Capital Feideral - Cii.Jdad de 647.932
Buenos A¡res
o o 5 3 5 11 5 6 823 Universidad Nacional de Mar 2.144.370
del Plata \
o o 5 3 5 11 5 6 823 2 Capital Fe~eral - Ciudad de 2.144.370
Buenos Aites
1
1
... '
'jf !i •. ·~
j
~' - "(·
!
¡• '
'
1
- Presupuesto Nacional '2000 - 305
1
o o B Reforma de la Educación
1
5.877c453
Superior Técnica no
Universitaria. 1
1
o o 8 3 SERVICIOS SOCIALES 5.877.453
o o 8 3 4 Educacion y Cultura 5.877.453
o o 8 3 4 22 Credito Externo 5.877.453
o o B 3 4 22 5 Transferencias 5.877.453
·o o 8 3 4 22 5 Transf. al Sector Privado para 5.Sr.453
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 3 4 22 5 5 Transferencias a Instituciones 5.8r453
de Ense#anza
o o 8 3 4 22 5 5 2 Capital Federal • Ciudad de 5.877453
Buenos Aires 1
1
<TOTAL 1.816.r4.667
-'
. . . - \ \
306 - Presupuesto Nacional 2000 -
\ 1\ .
G o 1
8 1
'
R 1
o o 6 1 . - . d e Acc1ones
F.1nanc1am1ento . 54.599.782
de Salud en (lniv. Nacionales
1 .
o o 6 3 sER¡v1c1os SOCIALES 54.599.782
o o 6 3 Salud 54.599.782
o o 6 3 1 11 Tes~o Nacional 54.599.782
o o 6 3 1 11 5
'
Transferencias . 54.599.782
o o 6 3 1 11 5 6 TranSferencias' a Universidades 54.599.782
Nacidnales
o o 6 3 11 5 6 TranSferencias a Univ. Nac.
p/finahciar Gastos Corrientes
54.599.782 •
o o 6 3 11 5 6 806 Unlve~idad de Buenos Aires 40.290.170
o o 6 3 11 5 6 806 2 Capit~I Federal ~ Ciudad de 40.290.170
Buends Aires ·
o o 6 3 11 5 6 809 Univer\;.idad NaC,ional del 250.000
1 Coma~ue
o o 6 3 11 5 6 1 809 2 Capital Federal -.Ciudad de 250.000
1 Bueno$ Aires
o o 6 3 11 5 6 1 810 UniverSidad Nacional de
1
11.559.612
Cordoba
o o 6 3 11 5 6 810 2 Capilal !Federal - Ciudad de
1
11.559.612
Buenos Aires
o o 6 3 11 5 6 811 Universidad Nacional de Cuyo
' .
500.000
o o 6 3 11 5 6 811 2 Capltal Federal - Ciudad de 500.000
Buenos \Aires
o o 6 3 11 5 6 819 Unlversif ad Nacional de La 500.000
Plata
o o 6 3 11 5 6 819 2 Capital Ffderal - Ciudad de 500.000
Buenos ires
o o 6 3 11 5 6 825 Universidad Nacional del
1
500.000
Nordeste
o o 6 3 11 5 6 825 2 Capltal FMeral - Ciudad de 500.000
Buenos ~ires
o o 6 3 11 5 6 829 Universidad Nacional de 500.000
Rosario \
o o 6 3 11 5 6 829 2 Capital Fe·deral - Ciudad de 500.000 _.
Buenos Aires
o o 6 3 11 5 6 836 Universid~d Nacion8l de 500.000
Tucuman \
o o 6 3 11 5 6 836 2 Capital Fetlerat - Cilidad de 500.000
Buenos Ai~es
1
1
1
1
1
'
l
- Presupuesto Nacioilal 2000 - 307
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
l ¡
IMPORTE
p iR e 1 u F. N p A G 1 '
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o
B
R
1
o o 7 3 4 11 5 3 Becas 206.746
o o 7 3 4 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de 206.746
Buenos Aires 1
o o 7 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades 840.000
Nacionales 1
o o 7 3 4 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 840.000
p/financiar Gastos Corrientes 1
o o 7 3 4 11 5 6 848 Universidades sin Oiscrim(nar 840;000
o o 7 3 4 11 5 6 848 2 Capital Federal - Ciudad de 840.0ÓO
Buenos Aires 1
o o 7 3 4 22 Credito Externo 21.560:050
o o 7 3 4 22 5 Transferencias 21.560.0SO
o o 7 3 4 22 5 6 Transferencias a Universidades 21.560.oso
Nacionales 1
o o 7 3 4 22 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 21.560.j
p/financiar Gastos Corrientes
o o 7 3 4 22 5 6 848 Universidades sin Discriminar 21.560.0,50
o o 7 3 4 22 5 6 848 2 Capital Federal - Ciudad de 21.560.050
• Buenos Aires
~
••
308 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
LISTAD\O DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS ••,
1 '
:f
CODIGO DENOMINACION UNIIDAD EJECUTORA CREDITO
01 l
Conducción Apoyo a las
Políticas de Educación
1
Secktaría de
Edudación Superior
1.406.113
1 '
Superior
04 Financiamie~to
'
de Secr~taría de 1.603.414.436
Acciones de Educación y Educación Superior
Cultura en Urliversidades. 1 .
Nacionales 1
TOTAL 1.828.232.224
1
1
I' . 1 ¡
- Presupuesto Nacional 2000 - · 309
1 '
AGTIVIDAD 01
CONDUCCION y APOYO A LAS POLITICAS DE EDUCACIO~ SUPERIOR
. 'I
1
UNIDAD EJECUTORA
'1
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
¡
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1
,
Se continuará con el desarrollo y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión e
Información Universitaria compuesto por los módulos económico-financiero, persdnal,
1
académico y de bibliotecas, con el fin de mejorar la gestión de las Universidades, la calidad
de la información y la transparencia del sector.
1
Se prepararán, analizarán y publicarán informes estadísticos, que permttan el
conocimiento, evaluación y s~guimiento de la Edu¿ación Superior.
1
...
l .
., '
1'
,. 1
•
-~
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
secretario
Subtotal Escalafón 1
A 4
B 7
c 15
D 13
E 3
Subtotal Escalafón 42
...
::;
TO'T'AL ACTIVIDAD 43
IACTIVIDADI 02
DESARROLLO, ARTICULACION Y CESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR
¡ 1
UNID{'D EJECUTORA
' 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
provisoria, etc.
312 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1
Efectuar el control y análisis de las \ solicit~des de convalidación de títulos
extranjeros dictaminando sobre ~u procedencia. I
1
1 .
PERSONAL PERMANENTE 1
A 4
B 4.
c 24
D 14
E 9
Subtotal Escalafón 55
TOTAL ACTIVIDAD 55
,,
..
.'
'
1
l 1· ·
i • •
- Presupuesto Nacional 2000 - 313
1
1
1
1
,_ AGTIVIDAD 03
•
.
s.
1
11ROGRAMACION Y COORDINACION INSTITUCIONAL Y ASIGNACION/DE BECAS Y¡
CREDITOS UNIVERSITARIOS
1 '/
1 '
UNIDA9 EJECUTOR~
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
1 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad tiene por objeto la articulación y planificación regional de la ofer;ta
de Educación Superior, particularmente en lo atinente a la sistematización y/difusión.de/la
extensión y la oferta educativa de nivel superior, así como la promoción de .la cooperación
1
1
1
1
1
1
''
¡ '
Tiene además a su cargo los progralnas de·, créditos y becas para la educación
superior, a fin de garantizar la igualdad de o~ortuni~ades y posibilidades en estudios
1
superiores. 1
1
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 1 '
CATEGO~A
1 CANTIDAD DE
CARGO O tARGOS< 1 HORAS DE
1 \ ', CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE \ 1
1
1
1
..
A 3 <
1
B 1
7
c 1 16
D 1 10
E 1 6
1
1
Subtotal Escalafón 42
1
1
1
TOTAL ACTIVIDAD 1 42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
¡, 1
r' , ;;. '
'
1
AGTIVIDAD 04
1 '•I
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACION Y CULTURA EN UNIVERSIDADES
NACIONALES ' 1
1 ti 1'
UNIDAd EJECUTOR.t ¡ ; ..
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
i 1
1
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 05
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CIENCIA Y TECNICA EN U~IVERSIDA~ES
, NACIONALES
-• : 1
UNIDtD EJECUT9RA
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR·
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
i UNIDAD EJECUTORA
\ SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1 '
\ ACTIVIDAD 07
~EFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR
1
..
\ UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ECONOMIA E INFORMACION UNIVERSITARIA
lC..,COON 0[ LA ~CTOVODAD
Esta actividad deb1á actuar en la articulación oon el BIRF en todo lo atinente a la
aplicación de los recursos del p)éstamo para la impl~mentac,:ión del Programa de Reforma de
la Educación Superior. \
1
Con este objetivo se llevarán a cabo lhs tareas necesarias para la adecuada
ejecución del citado programa, \que consistirá en rbalizar ·:su administración financiera, su
1 •
monrtoreo y su evaluación, así como mantener informado al Banco Mundial sobre el
cumplimiento de todos los acuerdos legales por parte be los entes participantes.
1
1
--
i
1
1
1
Cfü'iTIDAD DE
'
CARGO O CATEGORIA CARGOS l HORAS DE
CATEDRA
PER~ONALPERMANENTE
A 1
B 3
c 3
D 3
E 1
Subtotal Escalafón 11
TOT.t>IL ACTIVIDAD 11
'
AbTIVIDAO OB
REFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA NO U~IVERSITARI~
UNIDA~
EJECUTO¿
SECRETARIA DE EDUCACIJN SUPERldR
1 ·1
1
i
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD '
1
\ 1 CANTIDAD DE
CARGO o CATEGOIRÍA 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
1 1
A 1
B 4
c 2
D 4
E ' 2
1
1
Subtotal Escalafón '13
1
TOTAL ACTIVIDAD i 13
1
1
1
.
r '
¡
• PROGRIAMA 28
1
UNIDAD EJE(UTORA
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION y DESAIRROLLO
1
..... Atender y asistir las acciones específicas provinciales para el desarrollo ,curricular -
instttucional en sus respectivos terrttorios, con una localización en las necesidaaes básicas
de ~prendizaje, la promoción del mejoramiento de la calidad de vida y la intrJducción de
área~ y enfoques novedosos.
320 - Presupuesto Nacional 2000
. cooperat1vamen
Pro d ucir . tie con equipos
. provl.1nc1a1es,; tecnicos
. y docentes, desarro 11 os
curriculares e institucional~s en distintos soportes, en ~special para los contenidos básicos
1
'""~'' 00
,..,., ,J.,,rado •""•""' y de 1-oo m"''° ' '"'""'º""
investigaciones e innovacibnes, para la toma de decisiones curriculares e institucionales en
los distintos niveles de ge~ión educativa. !
vida.
--·
Los proyectos de transformación cur¡ricular y promoción del cambio institucional
se desarrollan desde 1995:. cubriendo la asistencia j técnica para la elaboración y la
implementación de los diseños curriculares, y nuetos modelos organizacionales para todos los
'
--
p l. -'!' . ',.
1
¡
- Presupuesto Naciondl 2000 - 321'
1,
1
'
El desarrollo de las actividades enumeradas conducirá a: ''
1
1
1
1
Satisfacer la demanda a través de la producción de insumos para la utilización y
mejoramiento de los currículos para el nivel inicial, los tres ciclos de la Educacibn General,
'
Básica, la Educación Polimodal, la Formación Docente y los Regímenes Especiales', por medio
de seminarios, congresos y reuniones de asistencia técnica y materiales específicos.
!
METAS:
1 1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS'l(PARTIDAS INDICATIVAS)
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 28
i
1 1
1
o o 1 !irección ly Coordinación 60.000
TOTAL' 460.000
TOTAL 1.998.876
!
'\.d'
. '.
ACTIVIDAD 01 f
DIRECCION Y COORDINACION
: UNIDAD EJECUTORA
' 1
DIRECCION GE1ERAL ¡E INVESTIGACION Y DESARROLLO
: 1
DESCRIPCION DE JA ACTlrlDAD
. .
As1m1smo se Ji>reve
1 , 1a puest a e¡1 f unc1onam1ento
l , d e un sistema
. .integra1
1
multimedia! de acceso masivb a publicaciones, investigaciones e innovaciones educativas.
!
'
i
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACilVIDtD 01
1 1
CANTIDAD DE
1
CARGO O CATErORÍA CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1
c 7
D 3
E 2
Subtotal Escalafón 13
TOTAL ACTIVIDAD 13
! ~,
i
- Presupuesto Naciorial 2000 - ·32S
.... AOTIVIDAD 02
•
TRANSFORMACION CURRICULAR Y PROMOCION DEL CAMBIO INStlTUCIONAJ
UNIDAD EJECUTOR~
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DfSARROLLdl
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Está previsto por la Ley Federal de Educación que este Ministerio asista a las
provincias y al GCBA en sus respectivos procesos de elaboración y aplicación de los diseños!
curriculares de todos los niveles educativos. De acuerdo con esto la Dirección, General dJ
nvesti~ación y Desarrollo Educativo apoyará la implementación de los diseños: curriculares¡
1
compatibles en la Educación General Básica para todos los niveles, asistirá a los procesos del
1 '
Formación Docente.
'
Educativa, asistida con el desarrollo de instrumentos de difusión y adopción de los¡ Contenidos
BásicoJ Comunes y demás transformaciones en marcha; materiales referidos !:i 1
la gestión
•
1nstituci,onal y a las renovaciones de las prácticas pedagógicas para satisfacer las demandas
. de numerosos gobiernos provinciales que los solicttan con el objeto de abas~ecer a los
establetirnientos bajo su dependencia.
1
De mismo modo apoyará la función investigación. desarrollo y promoc1on
.. d e1
'
cambio institucional en los lnstttutos Superiores de Formación Docente (IFSD).
'
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02
1 ;
~EJOR.PROC.TRANSJJORMACION
CURRICULAR
03 ELABORACION DE Oocumentb 75
DOCUMENTACION CURRICULAR
1s1on T'I .
1
07 MISIONES Y ASISTENCIAS M... ecnica 56
TECNICA PARA EL s~,GUIMIENTO
DE INSTITUCIONES >oXITOSAS 1
1 1
08 JNVESTIGCION COOPERATIVA 72
CON LOS ISFD S/CAMBIOS
caso Evardº
INSTITUTOS EXITOSOS
PROM.CALIDAD VIDA
·,~
¡
• ·' it' i:f. \. . lj
i1
' '
'
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 2
' B 4
c 16
D 7
E 3
Subtotal Escalafón 32
TOTAL ACTIVIDAD 32
--
328 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 29
1
&
. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE FORMjACldN, PERFECCIONAMIENTO
1 1
Y ACTUALIZACION
1
DOCENTE
Servicio
1 !
Administrativo Financiero
'
330
1 1
1
•
..
,, l .
.f , ·¡ -~ •. ~ 't'··n
:J
- Presupuesto Nacionál 2000 - 329
. 1
'
!
1
METAk:
j
11
1
330 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1 •
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD '
1 "~
l
1
Asistencia a lnst.de Formaci ·n Técnico Capacitado 1.200
1
Docente
Ciencia 1
P~OGRAMA
1 1 1
R o N c A R o 1
o y L N
G 1
'
1
.-
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 22.147.708
o o 3 11 Tesoro Naciohal 1 22.147.708
o o 3 11 1 Gastos en Personal : 797.600
o o 3 11 1 1 Personal Perhianente 1 762.163
o o
o
o
o
o
3
3
3
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
3
4
21
21
21
Retribucion del Cargo '.
Retribuciones que no h~cen al Cargo
1
Sueldo Anua1¡complen1entario
424.511
127.697
47.759
--
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patrona'les 146.630
o o 3 11 1 1 7 21 Complement~s 35.366
'
1
1
1 1
. ·~ l t
'I . . . .. 'J1l '
- Presupuesto Naciorial 2000 - 3;
"
¡
'
# '
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
.
J. 1
332 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1 1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS fPARTIDAS INDICATIVAS) •"
1 1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29
1 1 1
s p A F F F. SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 U F. G 1 !
R o T N N E
o o.
1
y
G o 1
B
R
1 :
o o 1 Dilección y[ Coordinación 4.150.000
~
Nabionales 1
o o 3 4 11 5 Tránsferencias a Univ. Nac. 1.070.000
~ i
p/Ítnanciar Gastos Corrientes
o o 3 4 11 848 Un\versidadés sin Discriminar 1.070.000
o o 3 4 11 848 97 Nabional 1 1.070.000
1
- Presupuesto Naciolial 2000 - 333
o y - L o. 1
G o 1
B ' '
.
1
R
12.450.000
o o 3 3 4 11 5 Transferencias 12A50.00.D
o 'º 3 3 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 580.000
Financiar Gastos Corrientes 1
o 'O 3 3 4 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o 580.000
Academicas
o o 3 3 4 11 5 1 6 9999 Sin discriminar '
1 580.000
o o 3 3 4 11 5 1 6 9999 97 Nacional 580.000
o o 3 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades
1
570.000
Nacionales
o 3 3 4 11 5 6 1 Transferencias a Univ. Nac.
·º p/financiar Gastos Corrientes
1
;
570.000
; 6.500.000
o o 3 3 4 11 5 7 4 Transferencias a Institutos de 4.800.000
Ense#anza Provinciales
o o 3 3 4 11 5 7 4 3119 Educacion sin discriminar 4.B00.000
o ó 3 3 4 11 5 7 4 3119 97 Nacional : 4.800.000
1
'
TOTAL ' 17.800.000
'
1
: 1
·.,,
334 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
:!
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
!!.
1 1 1
CODIGO DENOMINACION UNIOAD EJECUTORA CREDITO
01
1
Dirección y (j;oordinación Direccc1on ac1onal
1 .. ~ .
4.944.702
de FbrmaciÓn,
Perfeccionainiento y
Actualizacióh Docente
TOTAL 22.147.708
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION
•
.-
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE FORMACION, PE!RFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION
1
1 DOCENTE
1
i
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
• A 1
• c 3
D 2
Subtotal Escalafón 6
TOTAL ACTIVIDAD 6
336 - Presupuesto Nacional 2000
ACTIVIDAD 02 ••
1
1
FORMACION DOCENTE
1
( Uf~IDAO EJECUTORA
DIRECCION NACIONA
DE FORMACION, PERFECGIONAMIENTO Y ACTUALIZACION
) DOCENTE
1
1
li>ESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
i
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACllVIDAD 02
C.T.
DENOMINACION UNIDAD DE MEEJIDA
CANT.PROG
•
1
01 REALIACION DE DE SEMINARIOS Seminario 1
TALLERES, JORNADAS 10
SIFORMACION DOCENTE
PERS0NALPERMANENTE
B 1
c 5
D 1
E 1
Sub.lota! Escalafón 8
TOTAL ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 03
PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION DOCENTE
' 1
' : 1
UNIDADIEJECUTORA
; 1
DIRECCION NACIONAL DE FORMACION, PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION
1 DOCENT~
1 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1 :
VOLUMENES DE TAREA ()E LA AtTJVIDAD 03
1 1
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG
1 :
01 REALIZACION SEM NARIOS S em1nro 40
TALLERES JORNAÓAS
REGIONALES P/CAr·ACITACION
DOCENTE
1
03 SEGUIMIENTO Y M0NITOREO DE Misión ¡r écnica 3800
ACCIONES DE CAPACITACION
1
04 INTERVENCION EN\LAS Misión rcnica 1 50
COMISIONES EVALUADORAS DE
CAPACITACION 1
DISTANCIA 1
1
06 ELABORACION Y/O EVALUACION
DE MATERIALES P/EDUCAC.A
Documrtº 30
DISTANCIA 1
1
07 ASISTENCIA TECNIG:A A LAS Misión Técnica 30
INSTITUCIONES OFERENTES DE 1
CAPACITACION DO<i:ENTE
,
08
~~~~:~i ~:~e~~~~SDE
CAPACITACION DOclENTE 24
Informe\ 288
1
PROVINCIAS
1
1 1
RECURSOS HUMA\ NOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 '1
1 CA!NTIDAD DE
1 .
CARGO O CATEGORIA 1 CARGCiS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1
1
PERSONAL PERMANENTE 1
B 1
14
c "2
D 17
1
E 1 2
1
Subtotal Escalafón 25
1
1
1
~
'
TOTAL ACTIVIDAD 25
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 339
PROGRAMA 30
: 1
' 1
UNIDAD EJECUTOR,,¡\
SUBSECRETARIA DE COORDINACIO~
330
1
Y*OO~~. 1
342 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 '
LISTADO DE ACTIVIDADES ES~ECIFICAS
¡;_--
CODIGO DENOMINAlON UNl;AD EJECUTORA CREDITO
1 ' 1
TOTAL 9.476.353
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
DESCRIPCION DE LAiACTIVIDAD
1
CANTIDAD DE 1
l
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 2
c 2
D 2
Subtotal Escalafón 6
PERSONAL PERMANENTE EN EL
EXTERIOR
Subtotal Escalafón 3
TOTAL ACTIVIDAD 9
-·
'~
344 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 ACTIVIDAD 02 •
ACCIONES DE INTEGRACION REGIONAL E INTERNACIONAL EN LA EDUCACION, LA
,;.
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
l
1 1
~ 1
1 , UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION ACIONAL DE COOPERAclON E INTEGRACION EDUCATIVA
1 INTERNACIONAL
i 1
DESCRIPCION DE L~ACTIViDAD
1
PERSONAL PERMANENTE '
1
A 4
B 5
c 13
D 8
E 2
Subtotal Escalafón 32
TOTAL ACTIVIDAD 32
-
·,
1 ''I ! '
l PROGRAMA 31
i RED FEDERAL DE INFO~ACION
UNIDAD EJgCUTORA
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFOR[MACIO~ 1 '
330
1
Realizar el relevamiento anual, incorporando nuevas variables que posibiliten ampliar los
' 1
Realizar estudios por muestreo para recabar información sobre los aspectos específicos no
t;ubiertos por los relevamientos anuales.
346 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1
1 !
Elaborar informes analíticos sobre temas específicos ut,ilizando las fuentes de información
. . y secun danas.
pnmana . 1 1
1
Elaborar y difundir indicadores que den cuenta 1e la sLación del sistema educativo y de
los procesos de transformadión.
j .
'
\
1
\
1
i
Continuar con el desarrollo el sistema de comunicación ¡con las jurisdicciones
•
·1· 1 ·1· . 1 .. d t .1 : . d .
Rea izar e ana 1s1s, programac1on, ocumen ac1om y puesta operativa e sistemas.
1
1
• 1
Difundir las informaciones producidas a todas las instancias de gestión del sistema
ed1Jcativo, abarcando desde el nivel central hasta ios estiblecimientos.
1
1 1
Conocer los distintos tipos de educación no formal a ¡los que accede la población en
relación con su situación ocu~acional. 1
1 1
1
l ' .
- Presupuesto Nacional 2000 - 3'47
1
METAS: 1
1
G ¡ i
o o 3 SERVICIOS SOCIALES ¡ 2.226.300'
o o 3 11 Teso ro Nacional 1.778.580: 1
TOTAL! 2.226.3001
1
1 !
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
TOTAL 2.226.300
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION
•
1
1
DESCRIPCION DE LA 1\CTIVIDAD
l
CARGO O CARGOS 1 1 HORAS DE
1 \ CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE 1
1 ::-:-
A
B
11
e l
1
D 2
1
1
Subtotal Escalafón 5
1
TOTAL ACTIVIDAD 5
1
'
.· l
'' 11[ '
- Presupuesto Nacional 2000 - 3 9
1
~CTIVIDAD 02
PRODUCCION DE INFORMACIOi EDUCATl1A
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Las acciones de esta actividad apuntan a lograr la puesta en funcionamiento , e
una ied nacional de datos que permita integrar a todas las provincias con ell Ministerio ~e
Educación , con el objetivo de generar un vínculo único de conexión entre las jJrisdiccionesl y
' 1
todo~ los probables usuarios de información que existen dentro del Ministerio.
i '
La atención a insumos y respuesta a requerimientos específicos de información educativa.
C.T.
01'
DENOMINACION
ELABORACION Y PRODUCCION
UNIDAD DE MEIDIDA
Informe
CANT.PROG "
¡,,.,
DE INFORMACION 1 6
05 SOPORTE DE REDES N 1
Jurisdicción
24
JURISDICCIONES ~
06 MANTENIMIENTO DEL ISTEMA Jurisdicciól
DE COMUNICACIONES 1 24
1
07 INSTALACION DE REDES EN Jurisdicciól
JURISDICCIONES 1
12
PERSONAL PERMANENTE
A
B
e
D
E
Sublotal Escalafón
TOTAL ACTIVIDAD
''
'
i
PROGRIAMA 32
EVALUACION DE LA CALIDAD ED~CATIVA
1
UNIDAD EJECUTOR~
· DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION DE LA rtALIDAd
EDtlJCATIVÁ
1'
1
330
1
•
En el periodo 1993-1999, se llevaron a cabo Operativos N~cionales de
¡
"• ' 1
Evaluación, que en forma progresiva fueron abarcando una mayor cantidad de alumnos.
1
METAS: 1
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
-
(1
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Exthtordinarias 16.592
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Corhplementclrio 1.382
1
1
'
1
i
1
- Presupuesto Nacio'nal 2000 - 353
o o
1
-
o 2 3 4 7
1
TO,TAL 3.100.000
1
354 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
LISTAD! DE ACTIVIDADIES ESÍECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
CREDITO
01 el
· · y oo rd.inac1on
D.1recc1on ·· 1. · 1.
D.1rec<!:1on Nac1ona 1de
310.581
Evalu6ción de la
Calidad Educ'ativa
02 Desarrollo del, Sistema Direcdión Nabional de 4.250.006
Nacional de Evaluación Evaluación de la
de la Calidad Calidad Educativa
TOTAL
1 i 4.560.587
1
1
1
1 ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION
1
1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION rACIONAl DE EVAUUACT DE LA CALIDAD EDUCATIVA
DESCRIPCION DE LA AC!:TIVIDID
sus fases. j
determinación de los dispositivos técnicos para la lonstrulción de instrumentos en todas
1
1 1
1 1
1
1
1
1
CANTIDAD DE
CARGO O CA TEGORiA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 1
c 5
E 3
Subtotal Escalafón 10
TOTAL ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 02
DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDÁD
1
UNIDl'ID EJECUTORA
. 1
DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
-'
1
DENGMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1
METAS: !
""
¡:..,~;. Provisión de Libros(Texto,Lectura y Libro Provisto 1.800.000
~')··'º'"' Manual) para alumnos de EGB y
~'"'~
Poli modal
D<~"BUCION DE UMJm
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L N
G 1
o o 3 11 1 1 7 21 ComplemenlJ \ 42.370
o o 3 11 1 3 Servicios Extrabrdinarios 74.819
o o 3 11 1 3 1 21
.
1
Retribuciones Extraordin arias
' 55.697
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Oomplementario 4.641
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones\ Patronales 14.481
o o 3 11 1 4 Asignaciones P¡amiliares 1 12.116
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 182.000
o o 3 11 3 Servicios No ~ersonales 8.594.507
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos \ 273.000
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnibos y Profesionales 240.968
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y linancieros 6.897.539
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viatidos 1.183.000
o o 3 11 4 Bienes de Uso\ 400.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1 400.000
o o 3 11 5 TransferenciaS- 64.750.000
o o 3 11 5 1 Transf. al Sectof Privado para Financiar 3.050.000
Gastos Corrientes 1
o o 3 11 5 1 3 21 Becas \ 1.400.000
o o 3 11 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 250.000
o o 3 11 5 1 7 21 Transf. a Otras i-nstituc. c'utturales y Soc. 1.400.000
S/Fines de Lucr6 \
o o 3 11 5 6 Transferencias el Universidades 700.000 •
Nacionales \ )
o o 3 11 5 6 1 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 700.000
Gastos Corrient~s \
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Pfov. y Mun. para Fin. 61.000.000
Gastos Corrientek. \
o o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.000.000
o o 3 11 5 7 4 21 Transferencias a lnstitutos1de Ense#anza 60.000.000
Provinciales
o o 3 22 Credito Externo 62.165.254
o ó 3 22 3 Servicios No Personales 265.254
o o 3 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 265.254
o o 3 22 4 Bienes de Uso \ \ 400.000
o o 3 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 400.000
o o 3 22 5 Transferencias 61.500.000
o o 3 22 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 61.500.000
Gastos Corriente$ \
o o 3 22 5 1 3 21 Becas 61.500.000
1 !
TOTAL 137.773.373
1
1
1
1
1
1
\
.... • j
. ~ • lfij
,.
·,;,
~ '.~.
1··· . ..,.o ' ¡'
~- ... ¡
1
' ' 1
1 '
1
- Presupuesto Naciolz 2000 - 365
'
1
1
AGTIVIDAD O'.l 1
1 '(1
ASIGNACION DE BECAS ESTUDIANTILES 1
EJECUTOR~
1
UNIDAD.
1
DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIO~
1 ;¡
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD i
~-
366 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 35 ,.._
SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE MAESTROS
UNIDAD EJECUTORA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTRO
1
DESCRIPCION DEll. PROGRAMA .
Continuar con las acciones de desarrollo del sistem~ de Información sobre Mercosur en lo
l .dos cua l't1at'1vos de ..1cha .1n11ormac1on.
que respecta a 1os contern l. ..
Cooboo& """"'""' L~;, """"' 'I '°"""""' ' '" """= '~"~"
multimediales que se deharrollen en las escuelas.
1 do
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1.·1,
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'
· l
·'
- Presupuesto Naciomll 2000 - 36l
-
'
·"
de f'!,iaestros para albergar la mayor cantidad de información de educación y dksarrollar ur¡
enla;ce geográfico mayor.
Desarrollar capacitación de digttalización y carga on-line remota en los Centros del SNIE.
1
METAS Y PRODUGCION BRUTA
1
1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS: 1
1
1
40
24
Centros de Documentación
Provinciales y GCBA
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGNAl'ON DE CREDITOS DEL PRIOGRAMA 35
1
'i " ¡1
;
' 1 t
'1
! - Presupuesto Nacional 2000 - 369 1
........
1:-.
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 35 •
l
i
s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R
o
o
y
N e A
L
R o
N
t
l
G .
'
TOTAL 1.717.748 .'
1
.
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1
!
AG:TIVIDAD 01
DIRECCION y COORDINACIO~
! ·¡
UNIDAI~ EJECUTOR~
DIRECCION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTR0
1 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Fundamentalmente, se procurara extender los servicios in-situ y remotos del
consorcio de información Jan sus dos unidades básic~s ya consolidadas: biblioteca nacional
de maestros y centro nacioha1 de información JucativJ.
1 i
VOLUMENES DE TAREAloE LA kcr1v10Ao 01
1 1 1
C.T.
DENOMINACION UNIDAD DEIMEDIDA
CANTPROG
01
ELABORACION CtTERIOS Y Pieza¡ Bibliografica
SUPERVISION SELECCION 1 20000
ADQUISICION DE~ATERIALES i
02
CONCREC.COMUNIC.A TRAVES Centro
DE LINEADOS 1
24
NAC.P/SERV USUARIOS
1
RECURSOS HUIANOS DE LA ACÍIVIDtD 01
1
CARGOS 1
HORAS DE
1 CATEDR~
-
1
1 1
PERSONAL PERMANENTE
1
1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
A
B 1 1
1
2
1
Subtotal Escalafón 1
1
3
TOTAL ACTIVIDAD 1
1
1 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
ACTIVIDAD 02 1
1
UNIDAD EJECUTORA '
1
BIBLIOTECA NACIONAL DEL/MAESTRO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1
1 ~
Se consolidará la extensión de los servicios del centro nacional de multimedios y 1
de información para el docente en el organismo coordinador o "host" de un c~nsorcio de
información sobre educación, coordinado por la biblioteca nacional de maestros á través de 1
1 .
Es decir, a través de un consorcio de productores y proveedores de información
se desarrollará la nueva gestión de la información . educativa y curricular. P~ra ello se
implementarán las nuevas tecnologias para la comunicación de la información, lal instalación·
de prácticas de producción de materiales multimediales con los nuevos contenidos burriculares
en las escuelas, la formación de usuarios reflexivos críticos y actualizados, k1 apoyo a1
desarrollo de aulas virtuales y la educación a distancia, la continua promoción de I~ lectura y la
implementación de nuevas formas de aprendizaje y de comprensión del conocimiehto. ,
!
Sin perjuicio de lo precedente, se proseguirán con las acciones com!enzadas en
1997 para consolidar la calidad, la actualización, estandarización y velocidad de acceso de la
información educativa desde nuestro núcleo tecnológico y nuestras bases de datob y digitales!
para comenzar a conectar a los sub-sistemas mencionados y a coordinar esta infolmación conl
1
las demás redes de información federales como la red federal de información edudativa, la red
federal de formación docente continua, la red de información sobre evaluación ~ la Red dJ
1nformación Universttaria.
·•
372 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
PERSONAL PERMANENTE
1
B
c
D
E
Subtotal Escalafón
TOTAL ACTIVIDAD
. :'l
'
l
.- PROGRAMA 37 i
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EStOLAR j
UNIDAD EJECUTORAj
1 '
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARiJ
1 . i
Fi~anciero
1
Servicio Administrativo
330 1
En las metas previstas en cada uno de los componentes, está contimplada la;
creación, ampliación y/o sustitución de los inmuebles y la dotación del mobiliario¡ necesario: J
para que los distintos servicios educativos puedan cumplir con los objetivos expuestos. ,
1
i
i
Se pretende también dar cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 19:
de la Ley Nº 24049, cuyo objetivo es garantizar la terminación de los edificios, que 11 momentó
de la transferencia de servicios educativos, estaban en ejecución y/o reparació~,
1
según lo'.
convenido en las respectivas actas complementarias.
l.
1
1
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 1
Transferencias de Recursos para el Metro 8uadrado 130.000
Mejoramiento de la Infraestructura en 1
Escuelas 1
1
Transferencias de Recursos para el Escuela Reparada 416
Mejoramiento de la lnfraestf.uctura en
Escuelas
1
DllSTRIBUCION DE LlrlTES ¡EL GASTO
TOTAL 96.299.566
-
,l '' ' ''':' ·i l
' ' '¡
,
1 ' 1
' ,, - Presupuesto Naciolll112000 - 375
o y L O, 1
G o 1
B J
i R
' 1
'
o o 2 Equipamiento Pacto Federal 122.516.476
Educativo
o o 5 Mejoramiento de la 33.000.000¡ 1
lnfraestruct. Escolar.Plan
¡- o o 5 3
Social Educat.
11
i i
376 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 37
1 1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. D'ENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G 1
R o T N N e A R E
o y . L o.
G o
B
R 1
o o 5 3 4 ~
Ebucacion Cultura 33.000.000
o o 5 3 4 11 Tksoro NaCional 33.000.000
o o 5 3 4 11 5 rtansfererlcias 33.000.000
o o 5 3 4 11 5 8 Tiansf. a 1Mst. Prov. y Mun. 33.000.000
p ra FinanC. Gastos de Capital
o o 5 3 4 11 5 8 4 T~ansferenbias a Institutos de 33.000.000
EP.se#anzalProvinciales
o o 5 3 4 11 5 8 4 3119 Educacion sin discriminar 33.000.000
o o 5 3 4 11 5 8 4 3119 97
1
Nacional ' 33.000.000
1 1
TOTAL 93.886.998
1
02
1
Equipamiento Pacto Dl1recció~ General de
1 1
22.656.704
Federal Educativo Infraestructura Escolar
05 . 1
Me1oram1ento de 1a olreccióJ General de 33.168.245
1 1
lnfraestrupt. Escolar-Plan In raestructura Escolar
Social Educa!. 1
TOTAL 96.299.566
..
·1r \f'
.; 'l
.p 1¡: .. ·.- . '···-·
\
- Presupuesto Nacional 2000 - 377
ACTIVIDAD 01 '
1 1
DIRECCION Y COORDINACION
UNIDAD E)ECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTUR~ ESCOLAR '
1 !
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
' 1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 3
c 4
D 1
Subtótal Escalafón 9
TOTAL ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 02
EQUIPAMIENTO PACTO FEDERAL EDUCATIVO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1-----
DESCRIPCION DE LA AjTIVIDAD
1
PERSONAL PERMANENTE
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
c 6
Subtotal Escalafón 6
TOTAL ACTIVIDAD 6
- Presupuesto Naciona1l2000 - 379
1
1
1 1
AdlVIDAD 03
1
CONSTRUCCIONES PACTO FEDERAL EDUCATIVO
1
1 '
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTUR~ ESCOLA~
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
c 8
D 2
E 4
Subtotal Escalafón 14
TOTAL ACTIVIDAD 14
.....
, -
380 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 04
1
OBRAS DE ESCUELAS TRANSFERIDAS-LEY 24.049
1
1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1 i
e-~~~~--~~~~~~~
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
!
1 1 ACTIVIDAD 05
MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUGTURA ESCOLAR-PLAN SOCIAL EDUCATIVO
1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENE~L DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1
1
DESCRIPCION DE l.A ACTIVIDAD
Realiza el contr1 de avance de obra e invelón de los fondos sin perjuicio de las
responsabilidades que le co~peten a las respectivas Jnidades Coordinadoras Provinciales.
Efectúa la supervisión se1edtiva de los establee mientok a los cuales se les han asignado
fondos para obras. \
. ... •·'
. "H~~~ lt
j
:1
¡ - Presupuesto Nacional 200o- 38Jj
CARGO O CATEGORÍA
CANTIDAD DE 1
CARGOS 1 HORAS Dp
CATEDRA
i t~
PERSONAL PERMANENTE 111
l
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B 1
c 3
D 4
Subtotal Escalafón 8
TOTAL ACTIVIDAD 8
1 :;
382 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 39 !!'
1 1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), busca la integración y
articulación del sistema edubativo con el sistema produclivo, la transformación de la educación
técnico- profesional y la cap~citación de formadores en ,1 campo de la educación tecnológica.
••'
Desarrollar instrumentos y herramientas de planificación, organización y gestión i
.. institucional, para el fortalecimiento de las capacidades de las jurisdicciones en mhteria de
ofertas de lormación técnico - profesional. 1
Brindar asistencia técnica a las escuelas de cada una de las jurisdicciones, para
la elaboración de los proyectos institucionales correspondientes al ·área tecnolodía en la
Educación General Básica y la Educación Polimodal y a los Trayectos Técnico - ProfJsionales, ,
de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada zona. 1
METAS:
1
DENOMINACION
UNIDlD DE ~EDIDA CANTIDAD '..
Capacitación de Recursos Humanos /.t
C apaG1 ador c\ · d
apac1ta o
Del Sistema Educativo y del Sector 800
1
Productivo 1
Jurisdiccionalmente Consensuado 1
J11risdiccionalmente Consetsuado
1
·-
,, .
"';;'
.•. 11'
' " •'
., .
'
··. ~ l
. \"~
.
:/f'
. ,•
- Presupuesto Nacional 2000 - 385 1
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '
... '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39
1
s p p p E
''
F F. 1 SPAR DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G 1
'
'
-~·.
1
'
1
-· 1
1 1
1
'
1
1
'
1
386 - Presupuesto Nacwnal 2000 -
. 1 \
,
o o 3 lransfo..\,ación de la 4.241.699
Educacióli Técnico
Profesiorlal
1 1
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 4.241.699
o o 3 3 4 E:ducacion1.y Cultura 4.241.699
o o 3 3 4 11
' 1
1jesoro Nacional 4.241.699
o o 3 3 4 11 5 T¡ransferehcias 4.241.699
o o 3 3 4 11 5 7 Ti:nsf. a 1r1st Prav_ y Mun. 797.663
p ra Fin. Gastos Corrientes
o o 3 3 4 11 5 7 1 Transferenhias a Gobiernos 270.000
PÍovincialeS
o o 3 3 4 11 5 7 1 3009 dtros orgar\ismos provinciales 270.000
o o
1
TOTAL 1
4.371.699
1
1
1
1
1
1
1
1
' • - !•':...>-'
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 387 '
'•--
...
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1
TOTAL 8,?59.106
ACTllYIDAD 01
1
DIRECCION Y COORDINACION
UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR EJECUTIVO,DEL INET
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
388 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ¡CTIV\IDAD 01
--·
C~TEGORÍA
1 CANTIDAD DE
CARGO O CARGOS 1 HORAS DE
1 1 '1 CATEDRA
PERSONALPERMANElTE
Subtotal Escalafón 1
A 1
1
1
B 2
c 1
10
D 5
F 1
6
.
Subtotal Escalafón 1 24 ;:
TOTAL ACTIVIDAD 25
1
1 ACTIVIDAD 02
ARTICULACION DEL SISTEMA EDUCtTIVO CON EL SISTEMA PRODUCTIVO
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INET
¡------
1
DESCRIPCION DE LA AdTIVIDAD
1 1
La actividad principal es el desarrollo de la\formación profesional y de la formación ·-
post-técnica. Para ello se \requiere el aporte de consultores particulares y de entidades del
sector productivo, asi como de actores del siste~a edubativo.
1 1
--
1
1
; ., u.,,, .. "'.:I
- ' ~ ,· ....: ' \ ~ ·
,. ,. ¡. 1 i
-\ • ·,' • • ' ¡
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 1
c 2
D 4
E 7
Subtotal Escalafón 14
TOTAL ACTIVIDAD 14
ACTIYIDAD 03
TRANSFORMAGON DE LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL· i
1 .
UNIDAD EJECUTORA .
DIRECTOR EJECUTIVd DEL INET ;
1 '
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Proyectos institucionales de transformación de la Educación Técnico fi'rofesional:
elaborados con las provincias. La profundización del subsistema de capacitación db docentes'
y directivos para la educación Técnico Profesional. Avance y finalización de los dis~ños de las
i
nuevas ofertas educativas y la incorporación de nuevos perfiles técnicos profesionales.
1
--.
1
1
RECURSOS Hl!JMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 1 \
1 CANTIDAD DE
1 ,
CARGO O CATEGOR!A CARGOS 1 HORAS DE
1 1 1 CATEDRA
1
1 1
PERSONALPERMANEN~E
1
A 1
B 1
c 11
D 7
E 4
F 1 7
Subtotal Escalafón 1 31
1
TOTAL ACTIVIDAD 1 31
1
1 •_':
1
1 ACTIVIDAD 04
DESARROLLO DEL CENTRO NACIOIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA
1 UNIDAD EJECUTORA
\ DIRECTOR EJECUTIVO DEL INET
1
1
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Para ello, los lursos del CENET a trjlés de sus laboratorios instalados,
constituirán una red de educkción tecnológica con\juntamFnte con los SILOSE y las unidades
de cultura tecnológica. \ \
'¡
:
1
-
1 :
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 391
PERSONAL PERMANENTE
1
A
2
B
4
c 5
D
3
E
Subtotal Escalafón 15
TOTAL ACTIVIDAD 15
392 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 41
REFORMA INSTITUCIONAL DE LAS PROVINCIAS Y GOBIERNO DE
1
LA CilUDAD DE BUENOS AIRES
1
11 i\ UNIDAD EJECUTORA
SECRlff ARIA. DE EDUCACION BASICA
1 \
Servicio Administrativo Financiero
1 1
330
1 \
. .
Opt1m1zar 1a as1gnac1on
. l ! .
.. de recursos en f unc10n de 1as pnon'd ades de ca da ¡uns
. . d'1cc1on,
..
. \ 1 :
Encarar el desarrollo de los recursos humanos, llevando a cabo, oaralelamente, las
actividades de capacrtació~ que posibiliten el bambio \en el modelo ~e gestión en ese
ámbito. 1 1
. 1
1
;'·'!f.
\f H
'
j
1
Instalar un sistema de planificación e información ejecutiva que posibilite, a los directivos de l
;
más alto rango en el área educación. incrementar la calidad del proceso de toma de
decisiones.
i
Mejorar la formación de profesionales localizados en todas las provincias. orientados a la
gestión de transformaciones educativas a través de programas de posgrado de elcelencia.
1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA c¡NTIDAD
METAS:
Realizacion de Cursos de \
Funcronano cl ·apacrta d o 200
Capacitacion Para Funcionarios y 1
Personal 1 1
1 1
o y L N 1
G 1
o o 3
1
SERVICIOS¡ SOCIALES
! 44.579.223
o o 3 11 Tes oro Nacional 7.481.811
o o 3 11 1 Gastos en P¡ersonal 523.611
o o 3 11 1 1 Personal Per1manente 479.373
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion IDel Cargo 274.751
o o 3 11 1 1 3 21 Retrtbucione~ que no ~acen al Cargo 60.671
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo AnualComplementario 29.618
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuc\on s Patron!iles 94.333
o o 3 11 1 3 Servicios Ext~aordinaribs 39.126
o o 3 11 1 3 1 21 RetribucioneS Extraordinarias 29.124
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anuai Complefiientario 2.427
o o 3 11 1 3 3 21 Contribucionés Patronales 7.575
o o 3 11 1 4 Asignaciones! Familiares 5.112
o o 3 11 2 21 Bienes de cbnsumo \ 57.837
o o 3 11 3 Servicios NO Personales 558.106
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y derechos \ 4.300
o o 3 11 3 3 21 Mantenimientb, Reparacion y limpieza 76.584
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tednicos y Pfafesionales 73.710
o o 3 11 3 5 21 Servicios corherciales YFinancieros 70.748
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 1 259.966
o o 3 11 3 9 21 Otros ServiciÓs 1 70.798
o o 3 11 4 Bienes de U~o 170.035
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria _Y ~quipo 1 134.265
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 2.000
Coleccionabl~ 1
o o 3 11 4 6 22 Activos lntandibles \ 33.750
o o 3 11 5 TransferenciBs 6.172.222
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst.I Prov. y Mun. para Fin. 2.005.062
Gastos corriebtes j
a o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.005.062
o o 3 11 5 8 Transf. a lnst.\Prov. y Mun. para Financ 4.167.160
Gastos de Capital \
a o 3 11 5 6 1 22 TransferenciaS a Gobiernos Provinciales 4.167.160
1
1 1
. -
' ' j
' ·r
11
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 395
1 1
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 41 1
1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMi:ORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G :
1
1
TOTAL 44.579.223
'
G o '
B i
R
-- o
o
o
o
2
2 3
Reforma del Sistema de
Gestión Administrativa
SERVICIOS SOCIALES
5.755.000
1
1
5.755.000
o o 2 3 4 Educacion y Cultura 5.755.ooo
o o 2 3 4 11 Tesoro Nacional 1.110.ooo
o o 2 3 4 11 5 Transferencias 1.710.000
o o 2 3 4 11 5 7 Transf. a !nst. Prov. y Mun. 1-210.000
"""" para Fin. Gastos Corrientes 1
o o 2 3 4 11 5 7 Transferencias a Gobiernos
Provinciales 1.2r000
1
3% - "''"""'"" No•;,,.¡ 2T \ \
\
DETALLE DE TRANSFERENCIAS\(PARTl¡DAS INDICATIVAS)
~ROGRAMA 41
s
p
p A
e
F F
u
ASIGNlCION DE CREDITOS DEL
F. 1
1
p SPAR u.
1
DENOMINACION
1
1
IMPORTE
R
R
o T
1
N N
F. N
e 1:' A
R
G
E
1
1
o y - L o. 1
o
G
B
R
\ 1
1
1
o o 2 3 4 11 5
1
\ 3009
i 1
ºt rps organismos prov1nc1ales
..
1.210.000
o o 2 3 4 11 5 7¡ 3009 97 Nacional \ 1.210.000
o o 2 3 4 11 5 8 Tr~sf. a lnst. Prov. y Mun. 500.000
par~ Financ. Gastos de Capital
o o 2 3 4 11 5 81 Trahsferenci~s a Gobiernos 500.000
Pro~inciales \
o o 2 3 4 11 5 8 3009 Otrós organismos provinciales 500.000
o o 2 3 4 11 5 8 3009 97 Naclanal \ 500.000
o o 2 3 4 22 Cr~ito Externo 4.045.000
o o 2 3 4 22 5 Trahsferenci~s 4.045.000
o o 2 3 4 22 5 7 Trahsf. a lnst.\Prov. y Mun. 1.620.000
para\Fin. Gastos Corrientes
o o 2 3 4 22 5 7 TransferenciaS a Gobiernos 1.620.000
Provinciales \
o o 2 3 4 22 5 7 3009 Otro~ organismos provinciales 1.620.000
o o 2 3 4 22 5 7 3009 97 NaciÓnar \ 1.620.000
o o 2 3 4 22 5 8 TranSt. a lnst. Prov. y Mun. 2.425.000
para Financ. G~stos de Capital
o o 2 3 4 22 5 8 Tran¿ferencias\a Gobiernos 2.425.000
'"'
Provihciales •
/
\ \
.. '1 l '
1
'!~
s u.
l:
p A F F F. 1 p p SPAR DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1 l 1
o y - L o.
G o 1
B \
R 1
o o 6 PRISE-845/0C/AR ÜOB.000
1
1
o o 6 3 SERVICIOS SOCIALES 1.908.000
o o 6 3 4 Educacion y Cultura 1.S08.000
o o 6 3 4 11 Tesoro Nacional 1.908.000
o
o
o
o
6
6
3
3
4
4 ,,
11 5
5 8
Transferencias
Transf. a lnst. Prov. y Mun.
1.ilos.000
1.908.000
para Financ. Gastos de Capital ¡
o o 6 3 4 ,,,, 5 8 3009
Provinciales
Otros organismos provinciales 1.9oe.ooo
o o 6 3 4 5 8 3009 97 Nacional 1.Soe.000
'
TOTAL 3U04.530
1
1
·I
398 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
LISIADO DE ACTIVI ADEI ESPECIFICAS
1
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINAC/ON
'
UNIDAD EJECUTORA
SECRETAR/A IDE EDUCACION BASICA
1
1
1 '
DESCRIPCION DE LA ¡cTIV/DAD
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
D 1
E 1
Subtotal Escalafón 2
TOTAL ACTIVIDAD. 2
ACTIVIDAD 02
1
REFORMA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA•
UNIDAD E)ECUTOR/\
SECRETARIA DE EDUCAc1dN BASICA
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
•1
400 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
RECURSOS HllJMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1
1 1 1
1 CANTIDAD DE
1 .
CARGO o CAFEGORIA CrGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
1
1 1
PERSONAL PERMANENTE
1
E 2
Subtotal Escalafón 2
TOTAL ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 03
FORMACION Y CAPACITACION OE FUNbONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO
1 :
I UNIDAD EJECUTORA
\SECRETARIA DE EDUCACION BASICA
1
DESCRIPCION DE LA AGflVIDAD
1
' !J l '
í
1
1 - Presupuesto Nacional 2000 - 401 ·
lj
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
'.
CARGO O CATEGORÍA
CANTJDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE 1
-¡
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 2
c 16
D 3
E 2
Subtotal Escalafón 23
TOTAL ACTIVIDAD 23
ACTIVIDAD
'
04
1
PRODYMES 11-3971 /AR
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad es la Unidad Ejecutora del Préstamo BIRF 3971/AR y realiza la
administración y ejecución financiera, brindando asistencia técnica a las !Provincias
participantes y realizando el monrtoreo y control de las actividades previstas en las' escuelas,
según lo especificado en el Convenio de Préstamo_ i
402 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 06
PRISE-845/0C/AR
UNIDAD EJECUTORA
1
SECRETARIA DE EDUCACION BASICA
1
DESCRIPCION DE LA ACTÍVIDAD
Esta actividad es la Unidad Ejecutorl del Ptstamo BID 845 - OC/AR y realiza la
administración y ejecució~ financiera, brindahdo atstencia técnica a las Provincias
participantes y realizando elmonitoreo y control be las bctividades previstas en las escuelas,
según lo especificado en el 1 onvenio de Préstamr. 1
:·¡
'i
- Presupuesto Nacional 2000 -
'
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARllAS 99:
CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRAuzÁoos:y i
1 . . - '
TRANSFERENCIIA ·1
'.·.:
..
1
... 2 o 9 11 9 2
P!Transacciones Corrientes
Contribucion a Instituciones
Descentralizadas
2.239.801
i 1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1
: 1
3 Ley Nº 25.053-Fondo Nacional de 660.000.000
lncentivb Docente
1 1
3 o 3 SERVICIOS SOCIALES 660.000.000
3 o 3 11 Teso ro N'acional 1 542.000.000
3 o 3 11 5 Transfetincias 542.000.000
3 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 542.000.000
Gastos Corrientes j
3 o 3 11 5 7 1 21 Transferéncias a Gobiernos Provinciales 542.000.000
3 o 3 13 Recurso~ con Afettacion Especifica 118.000.000
3 o 3 13 5 ' . '
Transferencias 118.000.000
1
3 o 3 13 5 7 Transf. allnst. Prov. y Mun. para Fin. 118.000.000
Gastos dorrientes I
3 o 3 13 5 7 1 21 Transfer~ncias a Gobiernos Provinciales 118.000.000
1 1
TOTAL 868.181.151
;
1 :
DETALL E DE TRANSFERENCIAS (PARiflDAS INDICATIVAS)
1 1
ASIGNACION DE \CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1
G p s F F F. 1¡ p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
IR R u 1 u F. t¡I p A G
u o B N N e A R E
1
'
:P y G L o.
o R 1
u
p
o 1
1 A ca d em1as
1 .
Nacionales e 205.795.350
lnstltutOs Terciarios
1
1 o 1 Acadeniias Nacionales e 205.795.350
lnstitutOs Terciarios
.
205.795.350
1 o 1 3 4 11 5 Transfe~encias 205.795.350
1 o 1 3 4 11 5 1 Transf. a1 Sector Privado para 15.324.406
1 Financia'r Gastos Corrientes
1 o 1 3 4 11 5 1 3 Becas 1 180.000
1 o 1 3 4 11 5 1 3 2 Capital F¡ ederal - Ciudad de 180.000
1
Buenos Aires
1 o 1 3 4 11 5 1 5 Transfer~ncias a Instituciones:. 1.500.000
1 de Ense#anza
1 o 1 3 4 11 5 1 5 2 Capital f¡ ederal - Ciudad de 678.360
1 Buenos Aires
1 o 1 3 4 11 5 1 5 6 Provinci~ de Buenos Aires 521.640
1 o 1 3 4 11 5 1 5 97 Naciona\ 300.000
1
- Presupuesto Nacional ÍOOO - 405
-
~-
o
o
o
o
3
3
3
3
4
4
4
4
11
11
11
11
5
5
5
5
7
7
7
7
3009
3009
3009
3009
50
54
58
62
Provincia de Mendoza
Provincia de Misiones
Provincia del Neuquen
Provincia de Ria Negro
5.884.804
1.201.179
1.131.000
923.000
o 3 4 11 5 7 3009 66 Provincia de Salta 4.658.889
o 3 4 11 5 7 3009 70 Provincia de San Juan 5.518.904
o 3 4 11 5 7 3009 74 Próvincia de San Luis 1.393.932
o 3 4 11 5 7 3009 78 Provincia de Santa Cruz 572.000
o 3 4 11 5 7 3009 82 Provincia de Santa Fe 15.127.261
o 3 4 11 5 7 3009 86 Prav·1ncia de Santiago del 3.233.051
408 - Presupuesto Nacional 2000 -
330
APLICACIONES FINANCIERAS
p y L N '
o 1 ¡
o o 9 1
, .355.989
o o
1
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1
1
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. ~¡ ~· 1¡ . .• ·' .'· "' '1 l .
1
! •
JURISDICCICDN 75'
1
1
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACl9N DE
RECURSOS HUM! NOS
'!.
•
'
....
··'
.. ¡1' • 11·
'
Los objetivos de política presupuestaria para el año 2000 son los siguientes:
'
1
'
Reducir el fraude laboral y previsional, potenciando la acción de los servicios nacionales y'
1
provinciales de inspección, con la finalidad de optimizar la utilización de 1Js recursos
1
humanos y materiales en un esquema de cooperación y coordinación operativa. 1
'
1
-
412 - Presupuesto Nacional 2000 -
Llevar a cabo las acciones tendientes a potenciar la integración regional en el ámbito del
MERCOSUR, a través della implementación dfll Cent;o de Información y Documentación
del mismo y del Observatorio del Empleo y la Capacitación Laboral.
1
- Presupuesto Nacionol 2000 - 413
f' 1
1 -GASTOS
1
3 SERVICIOS SOCIALES 265.856.537
3 6 Trabajo 265.856 .537
SUBTOTAL 265.856.537
Gastos Figurativos 5.7f9.330.593
TOTAL 6.0,15.187.130
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1
F.de F. INCISO DENOMINACION IMPORTE
1
11 Tesoro Nacional 4.5~3.014.807
11 1 Gastos en Personal ·27.548.131
11 2 Blenes de Consumo 1 541.450
11 3 Servicios No Personales 6.800.133
11 4 Bienes de Uso 1 958.000
11 5 Transferencias 14.926.500
11 g Gastos Figurativos 4.522.240.593
13 Recursos con Afectacion Especifica 8.832.703
':;.i
13 1 Gastos en Personal 1.341.659
• 13 2 Bienes de Consumo 519.61 o
13 3 Servicios No Personales 4.887.834
13 4 Bienes de Uso 1
150.000
13 5 Transferencias 11.543.600
13 g Gastos Figurativos 390.000
14 Transferencias Internas 1,46.265.820
14 1 Gastos en Personal i 4.335.900
14 2 Bienes de Consumo 518.247
14 3 Servicios No Personales 112.778.659
14 4 Bienes de Uso 1 80.000
14 5 Transferencias 1128.553.014
21 Transferencias Externas 373.800
21 3 Servicios No Personales 313.100
21 4 Bienes de Uso 8.800
21 5 Transferencias 1
51.900
22 credito Externo 1.296.700.000
22 5 Transferencias 110.000.000
22 g Gastos Figurativos 1.226.700.000
1
TOTAL 6.015.187 .130
-
414 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 CLASIFICACION¡ECONOMICA
11 - RECURSOS
TOTAL 156.048.620
-
l' ¡; 11
- Presupuesto Nacional 2000 - 415.
1
1
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
-~
- /
1 !
DllSTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREOITOk DE
·1
l~ CATEGORIA 01
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L N
G i
o o
o
3 SERVICIO~ SOCIALlES 17 .074.321
o 3 11 Tesoro Nadional ' 15.102.402
o o 3 11 1
'
Gastos en Personal
1
7.625.808
o o 3 11 1 1 Personal P~rmanentb 6.278.886
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion1Del Carg'o 2.982.056
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucionbs que nd hacen a! Carga 1.043.052
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo AnJa1 Complementario 345.006
o o 3 11 1 1 6 21 Contribucior,es Patrdnales 1.068.224
•
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 1 840.548
o o 3 11 1 2 Personal Témporario
' 1
209.813
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Bspeciales 209.813
o o 3 11 1 3 Servicios E:ktraordin~rios 739.956
o o 3 11 1 3 1 21 Retribucionbs Extrao~dinarias 548.625
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anu~I Complementario 45.718
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciopes Patrdnales 145.613
o o 3 11 1 4 Asignaciones Famiti~res 97.892
'
o o 3 11 1 5
'
Asistencia Social al P¡ersonal 11.640
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 11.640
o o 3 11 1 7 Gabinete dé autorida'des superiores 287.621
o o
o
o
o
o
3
3
3
11
11
11
2
3
3 1
21
21
Servicios 1º
Bienes de Consumó
Persoilales
Servicios B sicos 1
388.588
5.572.006
3.009.446
o o 3 11 3 2 21 Alquileres yi Derecho~ 505.050
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 1.182.090
o o 3 11 3 4 21 Servicios Técnicos y 'Profesionales 211.120
o o 3 11 3 5 21 Servicios ~merciale s y Financieros
1
260.260
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y 11aticos 1 92.820
o o 3 11 3 B 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 5.460
o o 3 11 3 9 21 Otros Servi9ios 1 305.760
o o 3 11 4 Bienes de Uso . 898.000
o o 3 11 4 2 22 Construccidnes j 200.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria ~ Equipo 618.000
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 30.000
Colecciona~les 1
o o 3 11 4 8 22 Activos lntahgibles 50.000
o o 3 11 5 Transferenbias ¡ 618.000
o o 3 11 5 1 Transf. al S~ctor Privado para Financiar 540.000
Gastos C orhentes )
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 1 1 540.000
o o 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 78.000
o o 3 11 5 9 2 21 1
Transf.a Or9anismos ·1nternac. 76.000
p/Financiar Fastos cf
rrientes
• • f
",.
1
¡
A
' '!'
'.
·~-
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
:
•
.
1
418 - Presupuesto Nacional 2000 I
G o
B
R
3
6
6
11
11
5
5
9
9, 2
2 1446
1446 2
Organizacion! Internacional del
Trabajo
CaP,ital Federal - Ciudad de
68.000
68.000
..
Bu~nos Aires
o o 3 6 11 5 9 2 1574 Cer{tro Interamericano de 10.000
lnvestigacion y
DoO:umentaclOn sobre
o o 3 6 11 5 9 2 1574 2 CaP.ítal Fede~al - Ciudad de 10.000
1
Bue nos Aires·
o o 3 6 13 Redursos con Afectacion 150.000
EsPecifica
o o 1 3 6 13 5 Trahsferencias 150.000
o o 1 3 6 13 5 Trapsf. al Se6tor Privado para 150.000
Financiar GaStos Corrientes
o o 3 6 13 5 1 3 Sedas 150.000
o o 3 6 13 5 3 2 caP.ital Federal· Ciudad de 150.000
11 Bu~nos Aires
TOTAL 768.000
1 1
TOTAL 17.074.321
- Presupuesto Nacional 2000 - 419
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORM CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subsecretario
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Subtotal Escalafón 2
Subtotal Escalafón
- "
e PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
~
A 7
B 26
c 69
D 98
E 127
F 19
METAS:
i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16
'
1
s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e !
R o N e A R o
o y L N
G
o o 3 SERVICIOS SOCIALES : 113.000.012'
o o 3 11 Tesoro Nacional 1.521.698
o o 3 11 1 Gastos en Personal 1.426.148.
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 1.402.302 ¡
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo i 696.266
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 205.045
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 59,573.
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales
1
237.614 .
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 193.504
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 9.728
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 7.214
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario ' 600'
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 1.914
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 11.204.
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Persona! 2.914•
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal ' 2.914
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 22.750 .
o o 3 11 3 Servicios No Personales 72.800
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos 13.650
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 1.820:
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 4.550,
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 4.550,
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 48.230
o o 3 14 Transferencias Internas 111.104.514'
o o 3 14 1 Gastos en Personal '' 2.613;180·1
o o 3 14 1 2 Personal Temporario 2.613.180
o o 3 14 1 2 7 21 Contratos Especiales 2.613.180
o o 3 14 2 21 Bienes de Consumo 257.987 ¡
o o 3 14 3 Servicios No Personales ' 5.372.844'
o o 3 14 3 1 21 Servicios Basicos 512.902.
o o 3 14 3 2 21 Alquileres y Derechos ! 277.883.
o o 3 14 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza ' 171.361'
o o 3 14 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 443.17Ó
o o 3 14 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 3.167.863 1
o o 3 14 3 7 21 Pasajes y Viaticas 789.712.
o o 3 14 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 9.953
o o 3 14 4 Bienes de Uso 50.000
o o 3 14 4 3 22 Maquinaria y Equipo 50.000
o o 3 14 5 Transferencias 102.810.503
o o 3 14 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 102.810.503
Gastos Corrientes
o o 3 14 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 102.810.503
o o 3 21 Transferencias Externas 373.800
o o 3 21 3 Servicios No Personales 313.100
o o 3 21 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 313.100
o o 3 21 4 Bienes de Uso 8.800
o o 3 21 4 3 22 Maquinaria y Equipo 8.800
o o 3 21 5 Transferencias 51.900
o o 3 21 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 51.900
Gastos Corrientes
o o 3 21 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 51.900
TOTAL 113.000.012
---
424 - Presupuesto Nacional 2000
s p A F F F. 1 ~
p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N P, A G
1
R o T N N e A R E
o y - t.! o 1
G o
B
R 1
TOTAL 102.862.403
1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1 1
01 Conducc1on y
.1 Setretaría de Empleo 3.072.301
1 '
Coordinación
1
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION Y COORDINACION .
1 '1
UNIDAD EJECUTORA
1 •
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
••
de los programas públicos de Empleo y Capacttación Laboral, coordina con las f erencias• j
Regionales y Provinciales las tareas relacionadas con el mercado de trabajo, llevando así la
presencia de la Jurisdicción a todo el país. 1 .
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Secretarip 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
A 2
E 3
~
Subtotal Escalafón 5
TOTAL ACTIVIDAD 7
426 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 02
i
ACCIONES DE EMPLEO Y CAPACITACION
1
UNIDAD EJECUTORA
1 1
DIRECCION NACIONAL DE POLITICA.S DE EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad prevé dentro de las¡ politic~s de empleo realizar los siguientes
programas: Programa de ¡servicios Comunitarios, Programas Especiales de Empleo y
Programa Forestar. Las políticas de capacJación bstán destinadas a dos sectores:
Trabajadores de determinJdos sectores o ra~a de .actividad y a la capacitación para
incrementar la empleabilida1 de los trabajadores.l 1
1
.
PERSONALPERMANENTl !
A 4
B 9
e 13
D 12
E 3
Subtotal Escalafón 41
TOTAL ACTIVIDAD 41
. •'~t •, ~I ¡.1
"il·
' 1
1
ACTIYIDAD 03 l
FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL DE MUJERES DE BAJOS 'IGRESOS , j
UNIDAD EJECUTORA )
1
SECRETARIA DE EMPLEO
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMA 17
TERCER PROYECTO DE PROT1ECCION SOCIAL(TRABAJAR 111)
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECLIJTORA CENTRAL- BIRF 4366-AR
Para asegurar una mejor localización de las acciones, una mayor eficiencia en el
gasto público y una opt+ización de la inversión social, el programa Trabajar 111 se
complementará con otros 11rogramas sociales que financien asistencia técnica, capacitación
y/o insumos para realizar edras de infraestructura.
A los efectos dl atender a los munil(ipios que presenten dificultades para realizar
inversiones en obras de infrbestructura prioritarias para la comunidad, el Programa Trabajar 111
prevé un componente que i~corpora el aporte económico para la provisión de materiales.
para el pago del 100% de las ayudas ecorn;,micas por beneficiario (mano de obra del
programa) y hasta el 80% del costo de los materiales necesarios para la ejecución de los
proyectos.
-.
Para el año 2000 se prevé atender a un total de 76.000 beneficiarios.
~ ir-
.l ''
.
'j
:
'
1
::,
'1
1 1
1 1
1 :
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1' '•
METAS:
' '•
t
1 ¡ '
Empleo Transitorio Beneficiario ¡s.ooo ' j ,,
f
..
Empleo Transitorio Beneficio 274.000. f¡
! ~
'
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
\ PROGRAMA 18
1 ' .
FORMULACION
1
Y EJECUCl©N
1
DE POLITICAS PREVISIONALES
1
1
1 UNIDAD EJECUTORA
1
SECRETARIA
1
DE SEGURIDAD SOCIAL
1
1
1
1
350
1
1
1
1
1
\ DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
1 1
Las acciones tjrevistas en el progratna son las siguientes:
1
1 1
Asistir en el di¡;eño de políticas de¡ Seguridad Social, elaborar su programación •
económica, a fin de optimizkr la obtención y asignación de los recursos, y aportar información
prospectiva y reflexión estr~tégica 1
necesarias Jara la toma de decisiones por parte de las
1
acciones: \
1
1
Evaluar
•
y analizar
1
la factibilidad eccrmom1ca de los proyectos referidos a la
seguridad social que se gener,n y/o se presenten e'ri la Jurisdicción. -.
1
1
1
1
1
1
'
'
- Presupuesto Nacional 200Ó - 431
1
1
1
·•
-¡;,._,
Evaluar y analizar la factibilidad económica de los proyectos referidos a la
.,
seguridad social que se generen y/o se presenten en la Jurisdicción_
los 1
METAS:
-
. \ ,, ' 1
1
1
DISTRIBUCION DE LIMIT\ES DEL GASTO
1 1
R o N c A R o
1
o y L N
:
1
G 1
1 1,
1.192.278
o o 3 13 1 Gastos en Personal 118.728
o o 3 13 1 2 Personal~emporatio 118.728
o o 3 13 1 2 7 21 Contratos Especiales 118.728
o o 3 13 2 21 Bienes de
Consufno 13.650
o o 3 13 3 Servicio$ No PerSonales 27.300
o o 3 13 3 3 21 Manteniniiento, ReParacion y Limpieza 4.550
o o 3 13 3 7 21 Pasajes YViaticas i 22.750
1
o o 3 13 5 Transferencias 1 1.032.600
o o 3 13 5 Transr. al !sector Ptivado para Financiar 900.000
Gastos C¿rrientes ~
o o 3 13 5 1 4 21 Ayudas sbciales a personas 900.000
o o 3 13 5 9 Transfereficias al Ei<terior 132.600
o o 3 13 5 9 2 21 Transf.a drganismds lnternac.
pJFinanc\af Gastos orrientes f 132.600
TOTAL 1.784.148
r:
1, ' ' , . . . . ;·· _..,.
G o • •
B 1
R, 1
1
1
o o Conducción y Coordinación 1.032.600
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.032.600
o o 3 6 Trabajo 1.032.600
o o 3 6 13 Recursos con Afectacion 1.032.600
Especifica 1
o o 3 6 13 5 Transferencias 1.032.600
o o 3 6 13 5 Transf. al Sector Privado para 900.000
Financiar Gastos Corrientes 1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Secretario
Subt0tal Escalafón 1
Subtotal Escalafón 15
TOTAL ACTIVIDAD 16
\' ' '
\
434 - Presupuesto Nacional 2000 - 1
1 ' · PROGRAMA 19
PROGRAMA DE kPo~o A LA PRODUCTIVIDAD
1
y
EMPLEABILIDAD DE JOVENES
1
UNIDAD EJECUTORA
'
UNIDAD EJE<CUTqRA CENTRAL - BID 1031-0C
1 ':
DESCRIPCION DEL PR'OGRAMA
quienes han sido expulsa~os tempranamente be la J,ducación formal, sino también porque
.
'
ofrece contención social a Jno de los sectores ~ás vuln erables de la población.
1
1
La inversión total según el contrato de présiamo asciende a U$S 300 millones y
1 1 1
las principales líneas de acción y metas del programa son::
1 '
1 111
~ . h- ~ '· • '.
' 1
. i
- Presupuesto Nacional 2000 - 435
1 1
1 , I
Capacttación laboral de jóvenes, con una inversión prevista de $ 254 millones. La nleta es 1
capacitar a 180.000 jóvenes de bajos recursos y escasa experiencia lab0Ja1, en i · 1. 1·
especialidades demandadas por los sectores productivos. Los cursos se seledcionah ' ·1
1
periódicamente mediante procedimientos de licitación pública nacional o internacidnal, de"'' · 1 1
acuerdo con criterios de pertinencia, calidad técnica y precio, y se ejecutan a parti~ de su l· •
inicio en forma ininterrumpida independientemente del año calendario. La capacitabión es
1
intensiva y eminentemente práctica, incluye una pasantía en empresas y una beca diaria
que los beneficiarios reciben durante el tiempo en que dura el curso (aproximada~ente 4
meses).
1
apoyo para la búsqueda de empleo de los grupos más afectados por la problerr\ática del
desempleo. 1
mejorar sustantivamente la calidad de los cursos b1recidos, y disminuir sus costos y tiempos
de evaluación. Adiciohalmente, estos móbulos danstituyen una contribución importante al
desarrollo del Sistema be Formación ProfeJional dJI país.
. 1 1 i
Desde 1994 hasta la fecha, el coml>onente principal del programa -Proyecto
Joven- brindó capacitJción laboral en seJmta eJpecialidades diversas a más de 112.000
·• 1
d e ambos sexols
Jovenes en todo e1pa1s.
' 1:
1
. 1
1
METAS y PROouccioN BRUTA
•
DENOMINACION 1 i
UNIDAD DE MEDIDA
'
CANTIDAD
METAS:
1
1 •
1
1
- Presupuesto Nacional 200¡- 437
~~
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1
o y - L o
G 0 '
B
R 1
438 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 20 ·'!!·
1 _,~
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TRABAJO
1
1
Servicio Administrativo Financiero
350
empresa.
1
1
Además, se intensificará la coordinación de su gestión con las administraciones
provinciales, garantizán1ose la prestación d~ los sJrvicios esenciales definidos en el Decreto
N2 2184/90. Se abordar~ también la gestión de la ne6ociación colectiva en el ámbito docente y
del empleo público nacibnal, y se promove~á el fuhcionamiento de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario. En ~ateria de informacibn, se \desarrollará una base de datos sobre
convenios colectivos de \rabajo y conflictividab laborJL
1
iJ , 1 •• 1 ~. ' ,
1
·1 ' '1
" 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 439
•
El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) tiene por función primaria ,•l l
.,
~
recibir y gestionar todos los reclamos individuales y pluriindividuales que versen/ sobr\l '.
conflictos de derecho, correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del T¡rabajo. fl
El servicio tiene carácter obligatorio y previo a la demanda judicial. 1 ! ·
. ¡'
La Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo tiene a su cargo j
'
¡
coordinar y ejercer el servicio de inspección del trabajo en la ciudad de Buenos Aires, ¡
'
fiscalizando el cumplimiento de la legislación laboral vigente. En todo el país, tiene a Ju cargo
la habilrtación y fiscalización de las empresas de servicios eventuales, empresas prov~edoras
1
de ticket canasta y alimentario, paradas de diarios y revistas.
licencias ordinarias fuera del período legal, la reducción de la pausa horaria del personal
femenino. Además, lleva el registro de habilrtación y fiscalización de régimen de trabajo a
1
1
domicilio.
!
~
La Coordinación de lnvestigaciLes y Análisis Laborales, es la encargada de
1
prestar asistencia técnica y de recopilar, sistem~tizar y analizar información sobre las
. 1 d
relaciones de trabajo en to o e pa1s.
1 • 1
1 · T. . b
La Coor d1nac1on ecrnca so re
\ií1 ra ba10;
. ,! d
e
M . . .. 1·
enores, tiene como m1s1on rea izar
acciones tendientes a e~adicar el trabajo infantil, y á verificar el nivel de cumplimiento de las
1 1
normas que regulan el trabajo de menores. 1
,.,.. 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 441
1
o o 3 11 5 3 21 Becas 1 121 :500
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica : 3.098.896
- o o 3 13 1 Gastos en Personal l 1.0SB.031
o o 3 13 1 1 Personal Permanente 582.000
o o 3 13 1 1 7 21 Complementos 1 582.000
o o 3 13 1 2 Personal Temporario 476.031
. :•
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
1 1 1 •
R o T N N e A R E 1
o y - L o '
G o
B 1
R 1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES
1
278.500
o o 1 3 6 Traba jo 278.500
o o 1 3 6 11 Tesor'o Nacional 121.500
o o 1 3 6 11 5 TranSferencias 121.500
o o 1 3 6 11 5 1 Trans'f. al Sector Privado para 121.500
Finanbar Gastos Corrientes
o o 1 3 6 11 5 1 3 BecaS 121.500
o o 1 3 6 11 5 1 3 2 Capital Federal. Ciudad de 121.500
BuenOs Aires
o o 1 3 6 13 RecurSos con Afectaclon 157.000
Espedifica
o o 1 3 6 13 5 Transferencias 157.000
o o 1 3 6 13 5 1 Transf. al Sector Privado para 157.000
FinanClar Gastos Corrientes
o o 1 3 6 13 5 1 3 Becas¡ 157.000
o o 1 3 6 13 5 1 3 2 Capita_I Federal . Ciudad de 157.000
Buends Aires
''
1
TOTAL 278.500
'
--
'
'
-. ' 1
01 Conducción y
Coordinación
Secretaría de Trabajo 17.14~.612 it
02 Negociaciones Colectivas Subsecretaría de
1 1
i
1.822.586
Relaciones Laborales 1 '.
1
03 Servicio de Conciliación Dirección Nacional de 926.320
Laboral Obligatoria Relaciones del Trabajo '
1
TOTAL 19.897.518
1
'
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION y COORDINACION ;
UNIDAD EJEGUTORA
1 i
1
SECRETARIA DE TRABAJO
1
CAXTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
1
1
444 - Presupuesto Nacional 2000 -
'
CARGO J 1
CATEGOR!A
1
1
1
CARGOS
CANTIDAD DE
1 HORAS DE
CATEDRA
'
1
'
Subtotal Escalafón 1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1 31
B 43
c 1 81
D 273
E 285
F 8
ACTIVIDAD 02
NEGQCIACIONES COLECTIVAS
UNIDAD EJECUTORA
'
SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES
1
DESCRIPCION\ DE LA IACTIVIDAD
'
CARGO O el 1
TEGOR!A
1
1
CARGOS
1
CANTIDAD DE
1 HORAS DE
CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL
- Presupuesto Nacional 2001- 445
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1.
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
1
¡
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 4
B 1
e 20
D 23
E 7
F 1
Subtotal Escalafón 56
PERSONAL TEMPORARIO
e 9
D 23
Subtotal Escalafón 32
TOTAL ACTIVIDAD 89
1
'
1
ACTIV¡IDAD 03
SERVICIO DE CONCILIACION LABORAL OBLIGATORIA
UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
REC\ URSOS HUMAlllJOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 ,
CATEGO~
1 CANTIDAD DE
CARGO O CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
PERSONAlPERMANENTE
1 :
PERSONAU DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
B 1
Subtotal Escalafón 1 1
1
TOTAL AClilVIDAD 1
- Presupuesto Nacional 20001 - 447
1
1
PROGRAMA! 21 1
UNIDAD EJECUTcDRA
SECRETARIA DE EM~LEO
1
1
350
1
1
i
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
l
Este programa tiene como prioridad apoyar activamente la creación de tuevos
puestos de trabajo y el mejoramiento de la productividad y la calidad del empleo, atendiendo
1
a
aquellos sectores sociales que presentan mayores dificultades ocupacionales.
'"'":!·
1
Entre Jos efectos que se procura generar a partir de la aplicación del Programa de
1
Apoyo al Empleo Privado, cabe señalar: 1
El ·incremento del nivel y calidad del empleo, alentando al sector privado a increméntar su
1
capacidad para crear nuevos empleos, y reconvertir mediante la capacitación en el puesto
de trabajo a desocupados o trabajadores pertenecientes a sectores vulnerables, mJjorando
1
su empleabilidad.
,,... '
448
i
1
La reducción de costos laborales en el sector privado junto, con el consecuente impacto
sobre el nivel de prbductividad y el mejoramienlo de la competitividad de empresas micro,
- y med"1anas,as1
pequenas 1 . como so bre 1as1 econom1as
1
• 1oca1es y reg1ona
. 1es.
DOSTI!,.UCION
1 1
R o N e A R o 1
o y L N
1
G 1
1
'
o o 3 sERvlc1os sdc1ALES 4.187.000
o o 3 11 Tesoro' Nacional' 4.187.000
o o 3 11 5
'
Transferencias
1
4.187.000
o o 3 11 5 1 Transr! al Secta} Privado para Financiar 4.187.000
GastoS Corrient~s
o o 3 11 5 1 4 21 AyudaS SocialeS a Personas 4.187.000
1 1 1
TOTAL 4.187.000
'
1
1
DETALUE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICA1TIVAS)
1
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS D~L PROGRAMA 21
1 1 1
~
Financiar Gastos Corrientes
1
o o 1 3 6 11 1 4 Ayudas Sociales a Personas 4.187.000
o o 1 3 6 11 's 1 4 2 CapítailFederal - Ciudad de 4.187.000
Buenos' Aires
1 1
TOTAL ' 4.187.000
1
'
f '~ -1·
' '
1' ' f
i
PROGRAM/\ 22
SERVICIO INTEGRAL DE CONTJLOR ¡
UNIDAD EJECUTPRA
1
SECRETARIA DE TRA~AJO
1 '
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1
'METAS:
1
- Presupuesto Nacional 200Q - 451
o y L N
G
TOTAL 7.715.282
454 - Presupuesto Nacional 2000 -
CANTIDAD DE
1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS OE
1 1 CATEDRA
!
PERSONjLPERMANENTE
1
PERSONAli DEL SINAPA DECRETO 993/91
1 :
D 25
E 31
1
Subtotal Escalafón 1
56
1
TOTAL AClilVIDAD 56
1
l
!t •' 1
,j
- Presupuesto Nacional 2000 - 455
PfTransacciones Corrientes
o o 9 11 9 3 Contribucion a Instituciones de 4.522.24o.593
Seguridad Social '
o o 9 11 9 1 3 850 21 Administracion Nacional de la Seguridad 4.522.24o.593
Social '
o o 9 22 Credtto Externo '
1.226.700.000
o o 9 22 9 Gastos Figurativos 1.22s.7po.ooo
o o 9 22 9 Gastos Fig. de Ja Adm. Nac. 1.226. 700.000
Pffransacciones Corrientes
1
1
o o 9 22 9 1 3 Contribucion a Instituciones de 1.226.7,00.000
Seguridad Social
o o 9 22 9 1 3 850 21 Administracion Nacional de la Seguridad '
1.226. 7,00.000
Social
TOTAL 5.748.940.593
1
,
.--
456 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 '
OTRAS OATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 '
COMUNICACION
1
u o N e A k o
p y L N
o 1
o o 9 R 1 ' l 390.000
o o 9 13 ecursos con Afectac1on Espec1 1ca 390.000
o o 9 13 9 Gasto.S Figurativos 390.000
o o 9 13 9 1 Gasto$ Fig. de 1a Adm. Nac.
1
390.000
PfTran accioneS Corrientes
o o 9 13 9 1 Contri!ucion a 1a Administracion Central 390.000
o o 9 13 9 i 337 21 Secretaria de CÜltura y Comunicación 390.000
1 1 1
TOTAL 390.000
1
1
1
1: ¡
- Presupuesto Nacional 2000 - 457
•'
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 .
l.
1
ACTIVOS FINANCIE~OS 1
APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL 576.297
1
'
458 - Presupuesto Nacional 2000 -
CONTRIBUCIONES Al ANSES
APLICACIOJES FINANCIERAS
'.I u o N c A 'R o
p y L N
1 o 1
o o 9 1 :
370.362. 767
o o 9 11 Tesoro Nacional 5.662.767
o o 9 11 9 Gastok Figurativos 5.662.767
o o 9 11 9 3 Gasto$ Figurat.de la Admin. Nac.para 5.662.767
Aplic.F:inancieraS
'
•
o o 9 11 9 3 3 ContriJucion a Instituciones de 5.662.767
o
o
o
o
9
9
11
15
9 3 1 850 23
SeguriCad Social
ANSES
Creditd Interno ;
' 5.662.757
354.700.000
o o 9 15 9 Gasto~ Figurativos 364.700.000
o o 9 15 9 3 GastoS Figurat.de la Admin. Nac.para 364.700.000
Aplic.FlnancieraS
o o 9 15 9 3 3 Contritlucian a lhstituciones de 364.700.000
1 Seguridad Socia'!
o o 9 15 9 3 3 650 23 ANSES ' 364. 700.000
1
TOTAL 370.362.767
1 '
FUENTES FINANCIERAS
1 1
37
37 9
1
oblencion Prestamos ~e 70.000.000
70.000.000
Del\ Sector EXterno
37 9 2 Del Sector E~erno a Largo Plazo 70.000.000
TOTAL 70.000.000
1
'
1
'
1
; . . '· .-,·-~ . ,' '
.,., .; ~ 1
MINISTERIO DE SALUD
¡. ¡'
'1
- Presupuesto Nacional 2000 - 461
1
promoción y protección de la salud, la prevención de las enfermedades y la asistencia,.
1
recuperación y rehabilitación de la salud.
1 1¡
Asimismo, mantiene actualizado el Sistema de Estadísticas de Salud y cobrdina,
' 1'
1
en el ámbito Nacional, las relaciones institucionales con el Poder Legislativo, con los
Ejecutivos Nacional, Provinciales, Municipales y con instituciones privadas del sector.
1
A su vez, normaliza y promueve el desarrollo de los recursos humanos para la
salud, así como la docencia y la investigación inherente a tal propósito otorgando, por uh lado,
contratos personales en el marco del Programa Nacional de Residencias Médicas y p6r otro.•
becas para capacitación y formación de personal auxiliar y técnico y de educación médica.
'
continua.
1
Finalmente, dentro de sus actividades esenciales se encuentran aquellas ique se
1
vinculan con la ejecución de controles sanitarios en materia de infraestructura, drogas,
'
medicamentos y alimentos utilizados en los establecimientos de salud.
Los objetivos de política presupuestaria para el año 2000 son los siguiente~:
Brindar asistencia técnica a los sectores público y privado para el diseño de organización y
funcionamiento de si~temas y recursos dJ salud, teniendo como eje la descentralización y
1
:
Proseguir la tarea iniciada con el fin de mejorar lal capacidad instalada del sector mediante
la ampliación de nuevbs hospitales y centrÓs de sJlud, el reacondicionamiento de otros y el
1
f • ·i .... -t. ~
1
"bl es
Rea1,izar acciones de contro 1 de la morbilidad atribuible a enfermedades transm1s1
prevalentes, en el marco de la política nacional de salud, a través de la normatizdción, la
capacitación, la educación sanitaria y el apoyo a las jurisdicciones con insumos críti~s.
' 1
-. Consolidar, profundizar y extender las acciones de lucha contra el mosquito aedes aegypti,
vector del dengue y la fiebre amarilla en todo el territorio nacional, ante la presentdción de
los primeros brotes epidémicos de dengue en las provincias de Salta y Misiones. I
¡
.\
'
464 - Presupuesto Nacional 2000 -
co~trol
l'
Incrementar la apliclión de mecanismos de y fiscalización sanitarias competentes
al Ministerio, especilalmente sobre establec1mi~ntos sanitarios, equipamientos, ejercicio
profesional y tecnolo~ía médica.
1 ! •
,-
1
i
1- GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES
TOTAL 414.048.147'
~
1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ;
TOTAL 414.048.147
1
1
CLASIFICACION ECONOMICA
.
i
2150 Impuestos Directos 31.850
2170 Transferencias Corrientes 127,086.570
2171 Al Sector Privado "678.000
2172 Al Sector Público 107!883.498
2173 Al Sector Externo 18!525.072
2180 Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes 62!101.085 .¡
2181 A la Administracion Nacional 62!101.085 1
,., 2200
2210
Gastos de Capital
Inversión Real Directa
47~038.429
4~.296.290
1
466 - Presupuesro Nacional 2000 -
CLASIFICACl0N ECÓNOMICA !P
1 J'.
1
2211
2214
Formación alta
1
Activos lntang ibles
de Capital Fijo 4.071.342
224.948
2220 Transferencia$ de Capital 33.863.139
2222 Al Sector Pübiico 32.616.147
1
2223 Al Sector Exte mo 1.246.992
2240 Gastos Figuraiivos para Transacciones e Capital 8.879.000
2241 A la Administrtcion Nacional 1 · 8.879.000
TOTAL 414.048.147
1
11 - RECURSOS 1
1 •
12 Ingresos No¡ Tributarlos 2.300.000
12 Tas~s 2.300.000
12 9 Otras 2.300.000
41 Co~tribuciones Figurativas 21.587.000
41 Corttribucionés para Financiar
Ga&¡t~s Corrientes
21.587.000 .•
~~
41 2 Contnb. de Org. Dese. para 21.587.000
Financiar GaStos Corrientes
41 2 905 INSTITUTO NACIONAL CENTRAL 90.000
UNICO COORDINADOR DE
AB0>.CION El IMPLANTE
41 2 910 INStlTUTO NACIONAL DE 28.000
REHABILITACION PSICOFISICA
DELISUR '
41 2 912 '
SERVICIO '
NACIONAL DE 30.000
REHABILITACION Y PROMOCION
DE ilA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
41 2 914 suf'!:RINTENDENCIA DE 21.439.000
SERYICIOS DE SALUD
'
1
TOTAL 23.887.000
1
1
,- _.,....
¡
' 1
..
,
LilSTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
e'"·
1
Salud
99 Contribuciones a 134.79~.817
Organismos
Descentralizados, Hospital
Garrahan y Transferencias
Varias
TOTAL 414.048.147
'
'
,..
468 - Presupuesto Nacional 2000 -
CATEGORIA 01
ACTIVH}ADES CENTRALES
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 469
TOTAL 50.3~2.433
i 1
o o 1 Fonnulación y Conducción 13.600.000 :I
de la Política Sectorial
1
"
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 13.600.000
o o 1 3 1 Salud 13.600.000
o o 1 3 1 22 Credito Externo 13.600.000
o o 1 3 1 22 5 Transferencias 13.600.000
o o 1 3 22 5 B Transf. a lnst. Prov. y Mun. 13.600.000
para Financ. Gastos de '
Capital 1
o o 3 22 5 B Transferencias a Gobiernos 13.60~.ooo
Provinciales 1
TOTAL 13.600.000
"
~
1
-
470 - Presupuesto Nacional 2000 -
.,;
ACTIVIDAD 01
FORMULACION Y COND!.JCCION DE LA WLITICA SECTORIAL
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO
'
-..
,, ¡ ¡¡
1
CANTIDAD DE 1 1
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HO~ DE • 1
CATEli>RA
PERSONAL PERMANENTE
Ministro 1
Subtotal Escalafón 1
Su btota 1Escalafón 1
B 1
• e 22
D 27 l
E 10 l
Subtotal Escalafón 60
TOTAL ACTIVIDAD 62
•.-
l
j
472 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 02
¡
PLANIFICACION, ESTADIS'flCA Y RELACIONES INTERNACIONALES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE Í'OLITICAS Y REGULACION SANITARIA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 2
ACTIVIDAD 03
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRnARIA DE COORDINACION
'
RECURSOS HUMANOS (}E LA ACTIVIDAD 03
1 1
1 CANTIDAD DE 1
1 CARGOOCATEGOt CARGOS 1 ~~~
1 1
PERSONAL PERMAI NENTE 1
1 '
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL 1
Subsecretario. 1
Subtotal Escalafón 1
Subtotal Escalafón 1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 5
B 51
c 132
D 284
E 98
F 8
·~
CATEGORll 02
,• 1
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 16, 17, 20, 22 Y\ 26
' 1
3,10
o y L N 1 '\
G 1
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 397.084\
- o o 3 11 Tesoro Nacional 397.084\
o o 3 11 1 Gastos en Personal 351.584\
•' o
o
o
o
3
3
11
11
1 1
1 1 1 21
Personal Permanente
Retribucion Del Cargo
351.584 \
95.5201
" o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 173.639 1
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 5.050
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 16.071 1
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 61.304'
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 2.730
o o 3 11 3 Servicios No Personales 42.770 \
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 10.920
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 31.850
1
TOTAL 397.084 1
ACTIVIDAD 01
CONTROL D~ NORMAS Y PROGRAMAS .•
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE ATENCION SANITARIA
1
DESCRIPCIQN DE LA ACTIVIDAD
•
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGbRIA
CARGOS 1 ~~~
1
1
PERSONAL PERMANENTE
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Secretario 1
Subtotal Escalafón 1
1
PERSONAL DEJ SINAPA DECRETO 993191.
1
A 1 •
Subtotal Escalafón 1
1
TOTAL ACTIVIIDAD 2
1 1
l 1
'1
¡
- Presupuesto Nacional ~000 - 477 ,
¡
-~ PROGRAMA 161 '
APOYO AL DESARROLLO DE LA ATENCION ~EDICA /; ·i
1 ' i
UNIDAD EJEGUTORA
1
i
SUBSECRETARIA DE ATENCION PRIMARIA DE L1 SALUD 1
'
Servicio Administrativo Fi/hanciero
. 310
vinculada con el fortalecimiento del hospital público, sobre todo como elemento 1importante de
la red de prestadores de salud, en cuyo ordenamiento se centra esta linea de pro~ramas.
'
!'
Su ejecución se traduce en acciones normativas y de evaluación /en materia éle
funcionamiento, equipamiento y ordenamiento de los recursos, de ¡ios servicihs
1
descentralizados o dependientes de otras administraciones del sector público y en brindar
garantía de calidad en las prestaciones a todo nivel.
1 . ' 1
"' -"·-=--1-
METAS Y PRODUCCIO~ BRUTA
'
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
MÉTAS:
,_,~.,,.....
Complejidad
Capacitación 90
Elaboración y Distribución de Normas Publicación 18
s.•~~ 1
1
1
1¡ 'I ...
- Presupuesto Naciomú 2000 - 479
TOTAL '3.722.815
ACTIVIDAD 01
APOYO Y CONDUCCION
UNIDAD:EJECUTORj
. 1
SUBSECRETARIA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
1 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Promover el desarrollo de los recursos humanos para la salud, así como la! docencia y la
investigación inherentes a tal propósito.
02 PUBLICACIONES \ Publilción 20
1 1
RECURs¡s HUMANOS \E LA ACTIVIDAD 01
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
1 1 CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE 1
Subtotal Escalafón 1
B 2
c 2
D 5
Subtotal Escalafón 9
TOTAL ACTIVIDAD 10
·~
1 •
¡ ! • 1 '
i¡
1
ACljlVIDAD 02
\ COORDINACION DE ACCIONES NORMATIVAS 1
DE ESTABLECIMIENTOS ASls¡ENCIALES
1 . ¡
1
t
UNIDAD EJECUTORA¡
DIRECCION NACIONAL DE NORMATIZACION DE/SERVICIOS'. 1
¡ 1
r
'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02
1
- Presupuesto Nacional !2000 - 483 J
1 .
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG
¡
'
1
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 11~~~
PERSONAL PERMANENTE
A 1
e 6
D 8
Subtotal Escalafón 15 .
TOTAL ACTIVIDAD 15 1
¡>((TIVIDAD 03
1
GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENGION MEDICA
1 ·¡
UNIDAD EJECUTORA
; 1
DIRECCION DE PROGRAMAS DE ATENCION MEDIGA
! 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
484 - Presupuesto Nacional 2000 -
1.
-~ \
l! f
1
' t ,,
1
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 485 :
1
¡
¡
'
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANf-PROG ·1
03 REVISTA TEMAS DE SALUD Ejemplar Impreso 5600
1
MENTAL 1
'
04 EPIDEMIOLOGIA EN SALUD Formulario Procesado 20000
MENTAL
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1 ~~~~ ·
1 1
PERSONAL PERMANENTE
B 31
c 22
D 12
E 2:
F 1
Subtotal Escalafón 40
1
TOTAL ACTIVIDAD 40
1
•
1
PROGRAMA 17
ATENCION DE LA MADRE Y EL NIÑO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE ATENCION SANITARIA
1
El programa de Atención de la Madre Y. el Niño tiene como propósito la promoción
de actividades e inversiones o~ientadas a la salud de madres, niños y adolescentes de todo el
país. 1
1 '
Por último, se promoverán y coordinarán los controles y auditorías que describa~ 1
'
1
1
1
Gastos de clpital
o 3 11 5 8 1 1 22 Transferenci~s a Gobiernos Provinciales 186.169
o 3 14 Transferenci$s Internas 8.200.000
o 3 14 5 1
Transferencias 8.200.000
o 3 14 5 7
1
Transf. a lnsL Prov. y Mun. para Fin. 8.200.000
Gastos Corrientes
o 3 14 5 7 21 Transferencir a Gobiernos Provinciales 8.200.000
2
2
o
o
3
3 22
SERVICIOS
Credito Externo
~OCIALES 7.596.765
7.596.765
2 o 3 22 5 Transferencilis 7.596.765
2 o 3 22 5 8 Transf. a lnst.I Prov. y Mun. para Financ. 6.723.326
Gastos de Capital
2 o 3 22 5 8 22 Transferencia& a Gobiernos Provinciales 6.723.326
2 o 3 22 5 9 Transferencia& al Exterior 873.439
2 o 3 22 5 9 2 21 Transf.a Orgahismos lnlemac. 873.439
p/Financiar Géstos Coriientes
'
3 PROMIN 11 • JRF 4164/AR 17.181.297
R o T N N e A R E i
o y - L o '
G o
B
1
R
1
2 PROMIN - BIRF 3643/AR 7.596.765
i
1
¡¡ l' '
;t
i1
i
- Presupuesto Nacional 2000 - 491 '.:
1
L
.::. DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
·•-
L
-~
2
'o° 3 3 22 5 9 2 1395
p/Financiar Gastos Corrientes
P.N.U.D.-Proyecto de 633.439
Cooperacion Tecnica
• 2 o 3 3 1 22 5 9 2 1395 2 Capital Federal - Ciudad de 633.439
l
ehenos Aires
1
1
3 PROMIN 11 - BIRF 4164/AR 17.181.297
1
'1
- Presupuesto Nacioniú 2000 - 493
•
1
¡
TOTAL ; 61.321.318
1
494 - Presupuesto Nacional 2000 -
...··
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
~
1 1
1 1 CANTIDAD DE 1
CAR10 OCATEGORIA 1 CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1
B 2
c 5
D 8
Subtotal Escalafón 16
TOTAL ACTIVIDAD 16
LISTADO DE suJPROGRAMAS
1
1
SUBPROGRAMA 01
,1 •
PLAN NACIONAL EN FAVOR DE LA MADRE Y EL NIÑO.
UNIDAD EJECJTORA ·
'
DIRECCION DE MATERNIDAD E INF!ANCIA '
'
El accionar de la Dirección de Salud Materno Infantil contribuye a preservar y 1
'
Elabora el diagnóstico de salud materno infantil del país, diseña las políticas a
1
Niño" hasta el año 2000, en las cuales se enmarcan los planes elaborados para ~I presente·
ejerciciQ.
1
adolescente .
•
496 - Presupuesto Nacional 2000 -
Valorar el estado nutricional de las embarkadas y prevenir las consecuencias del bajo
peso al nacer. \
1
Disminuir la morbi-mortalidad infantil de niiios de hasta 6 años, mediante acciones que
apunten hacia las c~usas más importJntes: enfermedades diarreicas, infecciones
respiratorias agudas y abcidentes. \
1 '
Vigilar el crecimiento y desarrollo de los niñJ menores de 6 años.
\
Detectar precozmente los trastornos de la nutrición para instrumentar acciones de
prevención, promoción y rehabilitación. \
Dado que las Jrovincias son los efLtores de las acciones tendientes a cumplir
estos objetivos, a través del \Plan Nacional y de l~s metas del Compromiso Nacional en Favor
de ,1a Madre y el Niño, las acciones de nivel nacio~al se concentran en las siguientes áreas:
Elaborar propuestas noJativas sobre todos los temas involucrados en los objetivos
señalados.
1
'¡·1
Distribuir fondos a las provincias para la compra de leche en polvo entera y lodificada , ¡
destinada a embarazadas y niños, para cumplir los objetivos nutricionales. ¡ 1
1 1
Fortalecer la capacidad instalada de los niveles de atención de las embarazad~s. niños y. f
adolescentes mediante la distribución de fondos a las provincias para identificar f~ctores de ¡
riesgo, comprar equipamiento médico de mediana y baja complejidad para fdrtalecer la
capacidad instalada de los servicios de atención, capacitar recursos humanos del equipo de
salud y de las áreas administrativas contables, adquirir leche entera y enriquecida y
distribuir medicamentos básicos para la atención de las enfermedades prevalentes de la
infancia y atención del parto y recién nacido.
Información complemen1ria.
1
. . .
Benef 1c1anos, 1 bl
po . . de re f erenc1a
ac1on . y obº¡et1vo:
.
1 1
' 1
i'
- Presupuesto Nacional 2000 - 499
'
~
Asistencia con Medicamentos Tratamiento Realizado 1.135.783
i
Cobertura Asistencial mediante Persona Asistida/Mes 886.654
Entrega de Leche
'
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEG<ilRIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
PERSONALPER¡ANENTE
B 1
e 16
D 7
E 2
Subtotal Escalafón 26
TOTAL ACTIVIDAJ 26
·; • .• t'
. 1
SUBPROGRAMA 02
PROMIN · BIRF 13643/A~
1 '
'
UNIDAD EJECUTOR,Ai 1
1 ·I 1
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (BIRF 3643 ·AR)
! 1
'
Salud: fortalecer la capacidad institucional del sistema de salud (centros de salud y
hospitales).
.1
Inversión Íocalizados 11
TOTAL 7.596.765
·~.
•.
í , 'I !J
1
' - Presupuesto Naciorlal 2000 - 503
1
SUBPROGRAMA 03
PROMIN 11- BIRF¡4164/~R
1 1
UNIDAD EJECUTORA
1
En el diseño del PROMIN 11 se realizará una revisión en la mitad del período para
todos los subproyectos. a ser implementada por la unidad coordinadora central.
.¡
r
proyecto incrementará el desarrollo y crecimiento !!Je niño~ menores de 6 años, de modo que
reducirá las consecuencias dJ las condiciones des~entajo~as que están asociadas con la talla
1
investigada.
Aires, Catamarca, Corrientes! Chaco, Chubut, Córdoba¡ Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, ~isiones, Neuquén, ~ío Nebro, Salta, San Juan, Santa Cruz,
1 1
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
1
1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1
METAS: i
Capacitación Persona Capacita~a 37.266
1
i
CODIGO DENOMINACION UNll»AD EJECUTORA CREDITO
02
1
Programación y Ejecución Unidld Ejec~tora 1
12.039.000
de Subproyectos de Central
1
1nversión F obalizados
TOTAL 17.181.297
•
l
1
¡
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
Infraestructura: reforma, mejora y/o ampliación. No se contempla la construccipn de ningú~
nuevo efector.
Equipamiento: provisión de los equipos faltantes en cada uno de los efectores mencionados
ylo reemplazo de los que estén tuera de uso. Equipo para el procesamiento d~ datos y park
la capacitación a nivel de provincia y municipios participantes.
'
Capacitación: desarrollo de los recursos humanos que intervienen en el programa a través
de una metodología participativa centrada en el análisis de la realidad y la fesolución 1cÍ~
d~
1
problemas, comprometiéndolos con los objetivos del programa y conformand o equipds
trabajo que garanticen su desempeño en términos de calidad y productividad.
Comunicación social: opera sobre las aristas socio-culturales de la ejecución !del PROMIN,
facilitando la incorporación por parte de su población objetivo, de conocimientos, actitudes'~
prácticas coherentes con las pautas programáticas que promueve. Vehiculizatsus acciora~s
a través de la articulación de estrategias de comunicación masiva, comunitaria b
institucional, orientadas a favorecer cambios de actitud en la población objetivo y person~I
de efectores.
506 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02
1
1 . ACTIVIDAD 03
PROGRAMACION Y EJECUCION D~ SUBPROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA
DESCRIPCION DE L ACTIVIDAD
1
1
información y metodologías facilitadoras del análisis del 1os problemas y de la búsqueda e
implementación de estrategi1s y actividades trahsform~doras de las políticas y prácticas
sociales.
Para ello el PROMIN, desde la Unidad Coordinadora del Programa, cuenta con
recursos profesionales, articulbdos en la Gerencia 6e Asislencia Técnica, con el objetivo de dar
apoyo a las áreas institucionales provinciales y muhicipales involucradas en la implementación
1
de programas materno-infantilks. \
1
VOLUMENES DE TAREA DE LA AOTIVIDAD 03
1
.;! .
' 11
PROGRAMA 1¡8
.
¡_ 1 ;¡
NORMATIZACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
1
H~MANdS
l
1 !J
Continuar con el análisis de la situación y tendencias del desarrollo del recursb humano de
salud, con perspectiva integral, enfoque estratégico, en relación con las polític~s nacionalek
de·salud, determinación, definición y priorización de las problemáticas y áreas críticas, lak
' 1
que serán abordadas interjurisdiccionalmente.
relación coh los modelos de atención y los procesos de trabajo en el sector. Evaluar las
acciones y programas quel se desarrollan. Co~plem~ntar la formación a través de un
programa de residencias ~e salud, increment1r el nbmero de recursos humanos con
formación orientada a la bromoción y protecdión. C?laborar en la racionalización de
programas de post grado bn función de neceJidades ¡nacionales, calidad de proceso y
resultados de formación. 1
1 .
Residencias de salud, técnicos medios y au¡¡iliares de la salud, educación continua,
evaluación de la calidad de 1k formación del recu~o humano de salud.
Desarrollar una base de datos hipertextual sobrel legisl'\ción en el marco de los recursos •
humanos de salud.
1
METAS Y PRODUCCION BRUTA
1 '
METAS:
20.328
1
R o N c A R o
o y L N
G
TOTAL 18.919.144
1
51 O - Presupuesto Naci anal 2000 -
1 1 :
ASIGNAICION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18
1 :
Si P A F F F. 1 P P SPAR U. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 U F. N P A G 1 '
'!'
R O T N N E
o
~ :1 y o
B
R
TOTAL 628.000
y
VOLl!JMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01
'"
¡
1
04 ARTICULACION 1 Encuentro 20
INTERSECTORIAL E
INTERJURISDICCIONAL
1
05 ASISTENCIA TECNlb A Institución Asistitta 150
INSTITUCIONES 1 '
09
10
11
ACREDITACION DE
RESIDENCIAS
CONVALIDACION Di CURSOS
PARTICIPACION EN CAMBIOS
CURRICULARES
-r Curso
Documento
200
150
4
.(
;
;l¡
PERSONAL PERMANENTE
B 1
c 9
D 6
Subtotal Escalafón 16
OTROS REGIMENES
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DOCENTE
1
512 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 PROGRAMA 20 ,..il
1
PREVENCION Y CONTROL DE ENrERMEDADES Y RIESGOS
ESPECIFICOS
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE PROGR.\\MAS DE PREVENCION Y
1 : PROMOCION
El objetivo de las ttividades del progrla es ;,a protección de las personas frente
al riesgo de enfermar y mdrir por enfermedad~s agu~as prevalentes, prevenibles por
inmunizaciones, emergentes.\ transmisibles pof vedores, infecciones hospitalarias,
enfermedades crónicas no transmisibles como cáncJr. diabJtes, cardiovasculares, tabaquismo,
alcoholismo, riesgos y enfermJdades del trabajado/ • accidlmtes, intoxicaciones y riesgos por
1 1
condiciones del medio ambient e. La base del programa la lconstituye el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SIN~VE).
1
• '·-. --. -'
·11
··_,
.-
"' '
1
1
Se brindará apoyo y fortalecimiento a los sistemas de atención primaria de la
salud, generando efectivas estrategias para su promoción y protección. f
Durante el año 2000 se intensificarán las acciones para la prevención del dengue
1 •
1 i
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 274.271
o o 3 11 Teso ro Nacional 1 274.271
o o 3 11 1 Gastos en Per'sonal 183.936
o o 3 11 1 1 Personal Perm~nente 163.664
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo · 106.392
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones ~ue no haCen al Cargo 22.618
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complem0ntario 10.917
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones\ Patronal~s 34.773
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos, 6.964
o o 3 11 1 4 Asignaciones F1ammares 252
o o 3 11 2 21 Bienes de Co115umo 1
13.056
o o 3 11 3 Servicios No Personales 58.697
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento) Reparaclon y Limpieza 1.656
o o 3 11 3 4 21 Servicios TecniCos y Profesionales 9.614
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comérciales y :Financieros 10.936
o o 3 11 3 7 21 Pesajes y ViatiCos 1 36.291
o o 3 11 4 Bienes de Usd 18.580
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y ErPº :
16.580
2.337.281
1 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Ptov. y Muh. para Fin. 2.337.261
Gastos Corrientes 1
1
r
i '
- Presupuesto Naciorlal 2000 - 51!5
1
' 1
; DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '
1
'1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 it
,..¡
s p· F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
i
R o N e A R o
o y L N
G
s p F F. 1 p p SPAR E
1
DENOMINACION
'
1 IMPORTE
p R 1 F. N p A c
R o N c A R o
o y L N
G
'
'
'
!
- Presupuesto Nacional 2000 - 51,7
""'
1
i
¡
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G '
1
1 1
R o T N N e A R E 1
o y - L o '
¡
G o '
'
B
R 1
1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS ,PARTIDAS INDICATIVAS)
1
1 1
ASIGN¡CION DE CREDITO¡ DEL P~OGRAMA 20
G
¡
o
B
1
R 1 1
1
1 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 1.241.681
1 o 2 3 1 Salud 1.241.681
1 o 2 3 1 11 ' Nacional
Tesoro ' 1.241.681
1 o 2 3 1 11 5 Tr3nsferenCias 1.241.681
o 2 3 11 5 7 Tr3nsf. a lnst. Prov. y Mun. 1.241.681
1 pafa Fin. GSstos Corrientes
o 2 3 11 5 7 Trénsferendas a Gobiernos 1.241.681
1 Prbvinciale~
o 2 3 11 5 7 3001 Adíninistracion central 1.241.681
1
prÓvincial ¡
o 2 3 11 5 7 3001 2 Ca\,ital Federal - Ciudad de 13.184
1 Bu'enos Air8s
1 o 2 3 1 11 5 7 3001 6 PrÓvincia dé Buenos Aires 81.750
1 o 2 3 1 11 5 7 3001 10 PrOvincia de Catamarca 36.445
~
1 1
•...
::_
2 Promoción y Protección de 657.947
laSalud ·
1
2 o 1
1
2 o 3
1 i
SERVICIOS SOCIALES 482.652
1 1
.,"
1 ''
· Presupuesto Nacio,J,,l 2000 - 51,c}
1
' '
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
i.
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1
o y . L o
G o 1
B
R
1
2 o 1 3 1 Salud 482.652
2 o 1 3 1 11 Tesoro Nacional 482.652'
2 o 1 3 1 11 5 Transferencias 482.652° ,.
2 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 415.000'
para Fin. Gastos Corrientes
2 o 3 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 415.oobl
2 o 3 11 5 7 3001
Provinciales
Administracion central
,'I
415.000
provincial
2 o 3 11 5 7 3001 2 Capital Federal . Ciudad de 415.ooJ
67.65~
Buenos Aires
2 o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun.
para Financ. Gastos de
Capital
2 o 3 11 5 8 Transferencias a Gobiernos 67.65J
Provinciales
2 o 3 11 5 8 3001 Administracion central 67.65J
•
~
provincial
~.
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 2.95J
~
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 14 Provincia de Cardaba 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 26 Provincia del Chubut 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 42 Provincia de la Pampa 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 46 Provincia de La Rioja 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 50 Provincia de Mendoza 2.941,
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 2.941,
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquen 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 70 Provincia de San Juan 2.941'
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 74 Provincia de San Luis 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 2.94i
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 86 Provincia de Santiago del 2.94i
Estero 1
2 o 3 11 5 8 3001 90 Provincia de Tucuman 2.941
2 o 3 11 5 8 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 2.94i
Antartida e Islas del Atlantico
1
2 o 2 Educación Sanitaria de la 175.29¡
Población
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMIN~CION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
1 1
2 o 2 3 11 5 Transf. a ln'st Prov. y Mun.
1
175.295
pa ra Fin. Gastos Corrientes
2 o 2 3 11 5 rransferen6ias a Gobiernos 175.295
P~vinciaieS
2 o 2 3 11 5 3001 Administradion central 175.295
provincial 1
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 6 Prbvincia de Buenos Aires 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 10 P~vincia de Catamarca 7.633
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 14 Provincia de Corooba 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 18 Prbvincia dla Corrientes 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 22 Prbvincia del Chaco 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 26 Prbvincia de1 Chubut 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 30 Prbvincia d& Entre Rios 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 34 Prf>vincia de
Formosa 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 38 Provincia de
Jujuy 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 42 Prbvincia de La Pampa 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 46 Prbvincia de
La Rioja 7.621
!
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 50 Prbvincia de Mendoza 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 54 Prbvincia de Misiones 7.621 ~
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 58 Prbvincia del Neuquen 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 62 Prbvincia de
Ria Negro 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 66 Prbvincia de
Salta 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 70 Prbvincia de
San Juan 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 74 Prbvincia de
San Luis 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 78 PrOvincia de
Santa Cruz 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 82 Provincia de
Santa Fe 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 86 Prbvincia de
Santiago del 7.621
Estero 1
2 o 2 3 11 5 3001 90 PrOvincia de Tucuman 7.621
2 o 2 3 11 5 3001 94 PrOv. de T.erra del Fuego. 7.621
Anlartida e islas del Atlantico
1 I¡
3 Prevención, Control y 175.296
Asistencia de Enfennedades
Crbnicas No Transmisibles
1 1
3 o 1 Prevención, Control y 175.296
Ndrmatizadión de
Erffennedades Crónicas
1
¡~
1
1
:
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '
1
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 1
1
J
s p; A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
"'í
p R c 1 u F. N p A G 1
1 l
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R
1
provincial
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 1
12.450
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 9.296
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 24.900
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 90 Provincia de Tucuman l2.450
3 o 1 3 1 11 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 116.200
Municipales
3 o 1 3 1 11 5 7 6 9999 Sin discriminar 116.200
3 o 1 3 1 11 5 7 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 66.400
3 o 1 3 1 11 5 7 6 9999 38 Provincia de Jujuy 49.800
¡
DETALLE DE TRANSFERENCIAS ~PARTIDAS INDICATIVAS)
1
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20
1 1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DÉNOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N ¡. A G
o
R
G
o
y
T
-
o
N N e
tR E
o 1
B
R 1 i
4 o 2 3 11 5 i rJnsferendas
1
PrOvinciales
a Gobiernos 482,748
4 o 2 3 11 5
1
7 3001 Administradon central 482.748
prÓvincial 1
4 o 2 3 1 11 5
+ 3001 22 Prbvincia del Chaco 146,863
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 34 Prbvincia d0 Formosa 118,549
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 38 PrOvincia d0 Jujuy 56.523
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 54 Prbvincia dé Misiones 39.010
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 66 Prbvincia d8 Salta 112,673
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 90 Prbvincia dS Tucuman 9,130
1
1 1
TOl'AL 6.030.041
¡ ·-¡---· 1
J
'
¡' •
. '
¡' '1
~ -•
'
- Presupuesto Nacio~al 2000 - 52:3
TOTAL 274.271
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION Y COORDINACION
UNIDAD 'EJECUTORA
•·' '
SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad tiene como ámbito de aplicación a todo el país desarrollando
acciones de coordinación y planificación con los niveles centrales, provinciales y ,organismos
de carácter público y privado; de evaluación de las propuestas planteadas por l1os niveles
técnicos de los distintos subprogramas y actividades a su cargo; análisis de la información; .
evaluación de las acciones realizadas y respuesta ante las eventualidades surgidas en
aspectos inherentes a la salud de la población en temas vinculados a sµ área de
responsabilidad.
524 - Presupuesto Nacional 2000 -
CANTIDAD DE
1 1
PERSONALPERMANENTJ
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1
B 1
D 4
Subtotal Escalafón 5
TOTAL ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 03 f
•
MUJER, SALUD Y DESARROLLO ;:.
. UNIDAD EJECUTORA
S BSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION
1
'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
1
Esta actividad tiene como objetivo generJ1 articular líneas de acción con otros
programas y actividades, con los demás organismos Jstatales, en el marco del compromiso
contraído por nuestro país Jn la Cuarta Confere~cia Muhdial
!
sobre la M11jer realizada en Beijin
en septiembre de 1995. ·
recurso clave al fomentar en ella conductas preventivas para solucionar las causas qJe
provocan patologias evitables a través de la instalación en la comunidad de conductds
' 1
preventivas.
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
Crónicas No Transmisibles 1
TOTAL 57.090.898
526 - Presupuesto Nacional 2000 -
SUBPROGRAMA 01
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCl<DN DE EPIO:EMIOLOGIA
1 '
1 '
de vacunaciones y control de enfermedades transm~idas
1
por vectores.
Proveer los insumos estratégicos necesarios y que no puedan ser adquiridos por las
1
jurisdicciones, así como colaborar con éstas para el control de las enfermedades
transmisibles.
Difundir la información necesaria para la prevención y control.
528 - Presupuesto Nacional 2000 -
DENOMINACION 1 1
UNIDA[) DE MEDIDA CANTIDAD
METAS: 1 1
Capacitación
Curso
5
Capacitación
Persona Capac,itada 220
Capacitación de Agentes Comunitario PersonJ Capadtada
! 3.150
1
Distribución de Vacunas (PAi y otras) Dosis 28 000.000
1
lnmunizacipn Menores de 1 Alño- Persona Vacunada
Vacuna B.C.G. 700.000
1 .
•
Inmunización Menores de 1 Al ño- Persona Vacunada
Vacuna Sabin 700.000
TOTAL 43.017.793
1
ACTIVIDAD 01
ACCIONES EPIDEMIOLOGICAS Y DE CONTROL DE ENFERMEDADES¡ AGUDAS
UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES PREVALENTES!AGUDAS
...
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
donantes de sangre. 1 .
enfermedad.
i
~
1
1
CT DENDMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTPROG
1
1
01 ELABORACION DE NORMAS Publicación
1
5000
'
'
'
CANm>ADDE : •I
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORASDE11
CATEDRA~
1
1
PERSONAL PERMANENTE
c 6.
D 6
E 1
Subtotal Escalafón 13
• TOTAL ACTIVIDAD 13
1
532 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 02
NORMATIZACION, SUMINISTRO Y SUPERVISION DE VACUNACIONES
UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES
'"
RECURSOS HUMANOS DE lA'ACTIVIDAD 02
1 1
CANTIDAD DE 1
CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
e 4
D 5
Subtotal Escalafón 9
TOTAL ACTIVIDAD 9
' 1;
1 !'
i f ' 1 ¡
- Presupuesto Nacional 2100 - 533 ,
'
¡
'
' I'
ACTl~IDAD 03 j t
l ''
{ CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ~ECTORÉS '
1 '
1:
1 ' •
03 SUPERVISION A Inspección 24
JURISDICCIONES
, SUBPROGRAMA 02
PROMOCION y PROTECCION DE LA SALUD
1
, UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE PROMOCIO~ Y PROTECCION DE LA SALUD
1 1
1 i .
METAS Y PRODUCCION BRUTA
1 1
METAS:
Capacitación Curso I
12
Investigaciones Publicatión 14
1
i
. !
1j
i 1
TOTAL 4.003.332
ACTIVIDAD
1
oi~
: 1
ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE RIESGOS ESPECIFICOS
: . ; 1
UNIDA~ EJECUTOR.j-
DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD
' 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
__/
Prevención de riesgos por sustancias químicas: reducir los riesgos para la sal.Ud humana a
todas las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas.
través del mejoramiento de la calidad del agua a la que pueda acceder la población.
·,
•
Calidad del aire: disminuir el riesgo de exposición a contaminantes ambientales urbanos y ~
la radiación solar ultravioleta con posible asociación a enfermedades.
¡_
536 - Presupuesto Nacional 2000 -
Tratamiento y disposición lde residuos y excre~s: disminuir los riesgos a los que se halla
expuesta la población a través de la promodión de ; procedimientos adecuados para el
!;atamiento y disposición db residuos domésticds y patológicos.
- Presupuesto Nacional
.
2ro - •
537
'
!
¡
¡
:t
-
_.:::;
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01
i 1'
:t
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG il '
1' <.
; j .·
01 REUNIONES NACIONALES Y
PROVINCIALES
Taller 8
: j.
02 INVESTIGACION APLICADA Linea de Investigación 5 '
·-
l..
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HpRAS DE
1
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
e 38
D 9
E 1
Subtotal Escalafón 48
TOTAL ACTIVIDAD 48
•
538 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 02
EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION
1 UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA SALUD
1 .
~~~~~~~~~~~~~~
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Investigación y normalizalión.
Formación y capacitació~ de recursos humanos.
Producción y difusión de ~aterial educativo.
Comunicación social. 1
Relaciones institucionales.
1
Las principales líneas de coordinación se prevén en relación a:
1 .
;i .. 1
. 1 !
i'
- Presupuesto Nacional 2000 - 539,.!
1 1
! 1
:¡
1
!
l
1
.!
•
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02 ' '~
"" 1! '' ¡¡
CANT.~ROG . · :¡
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
• l¡
it
02 REUNION NACIONAL DE Taller
AUTORIDADES EDUCACION
06
PARA LA SALUD
EXTRASECTORIALES
PERSONAL PERMANENTE
c 5
D 6
E 2
Subtotal Escalafón 13
TOTAL ACTIVIDAD 13
540 - Presupuesto Nacional 2000 -
SUBPROGRAMA 03
1
En los últimos 1ez años se han proLcido profundos cambios en las condiciones
de salud de las poblaciones,¡ pasando las enferm~dades crónicas no transmisibles a ocupar los
primeros lugares de causa de morbimortalidad. 1
Disminuir la morbimortallidad general por cáLer a través del control de los factores de
riesgo y del diagnóstico /emprano y oportuno y garantizar la atención adecuada mejorando
la calidad de vida de los ¿acientes.
,, i .•, lJ ll
' 11 '.¡
- Presupuesto Naci oni:ll 2000 - 5.41
Mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas diabéticas. evitar o 6isminuir l~s
complicaciones causadas por esta patología y procurar el descenso de sus cobtos d.ire~tb~ ! 1
e indirectos a través de un programa prioritariamente preventivo y de 1 control: cb~ ¡ •
111 '
intervenciones adecuadas sobre factores de riesgo de esta enfermedad y sus t '
complicaciones.
1
1
1
r.
'
Mejorar la salud y la calidad de vida de la población y procurar la reducción de la mortalidad
y morbilidad causada por las principales enfermedades no transmisibles, imediante Id
organización de acciones de prevención de las enfermedades y promoción de I~ salud.
1
Disminuir el riesgo que significa el consumo de tabaco, las conductas adictivas que genera
y sus efectos nocivos sobre la salud de la población; disminuir la morbimbrtalidad p~)
enfermedades asociadas al tabaquismo y consecuentemente mejorar la calidab de vida dJ
1 '
::: la población. 1
Prestar ayuda técnica a las jurisdicciones en los programas de control y prev~nción de las
enfermedades mencionadas.
riesgo.
!
'
!
1 •
""ETAS Y PRODUOCION¡ BRUTA
! •
!
METAS:
1
,·t
~'
l'I
,,~<
:lt '
'1
1 ¡
1 . ij • }
t
¡l·t
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1
1
1 '
1 1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
C~EDITO ', !
1 f'
01 Prevención, Control y Dirección Nacional de 358,120
,
1
,1 1
' 'fr
Normalización de Medicina Sanitaria '
Enfermedades Crónicas i
:1
1
TOTAL 5.490.790
1
ACTl~IDAD 01
PREVENCION, CONTROL Y NORMATIZACION DE ENFERMEDADES CRONICAS
1
1
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA S~NITARIA
1
1 !
PERSONAL PERMANENTE 1
D 4
E 2
Subtotal Escalafón 6
TOTAL ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 02
ASISTENCIA CON DROGAS ONCOLOGICAS
•
UNIDAD EJECUTORA
B NCO NACIONAL DE DROGAS ONCOLOGICAS
DESCRIPCION ~E LA ACTIVIDAD
Esta actividad tiene como Jjetivo 1realizar las tares vinculadas con la
programación, normati~ación y fiscalizabión tjel empleo y distribución de los
oncoquimioterápicos, a tin de garantizar el kcceso de la población al uso correcto de los
1
mismos. j
i
·~ ,,~,,,..!, "'"' 1
Efectuar las actividad~s que correspondan para asegurar la distribución y contralor de las
citadas drogas. \ .
Ejecutar las actividadr inherentes para la Implementación de filiales.
i
íj
1
- Presupuesto Nacionál 2000 - 545
1
1·
CARGO O CA TEGORlA CARGOS l
CANTIDAD DE
J;IORAS DE
• CATEDRA \
PERSONAL PERMANENTE
c 4
D 3
Subtotal Escalafón 7
TOTAL ACTIVIDAD 7
·I
546 - Presupuesto Nacional 2000 -
SUBPROGRAMA 04
PREVENCION Y CONTROL DEL COLERA Y SALUD CON
PUEBLOS ABORIGENES
UNIDAD EJECUTORA
DIRECJCION NACIOIAL QE MEDICINA SANITARIA
Disminuir la morbilidad y lortalidad por cólera y diarreas de toda la población del país,
enfatizando las actividades en las áreas con cólJra o con riesgo de aparición.
Capacitar y actualizar de Janera continua a todos los agentes del sistema de salud.
'
1 1 '
'
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 547
1
Mejorar las condiciones de salud de los pueblos aborígenes de nuestro país, prorhoviendo 1
su desarrollo integral a partir del respeto de sus particularidades culturales. A~istir con
! 1 ¡
acciones de APS a comunidades aborígenes.
i
1
Mejorar la satisfacción de los equipos locales de salud. Revalorizar la cultura aborigen en (
las comunidades, en el sistema de salud y en la sociedad civil.
Desarrollo del trabajo binacional en el marco del Convenio Argentino-Boliviano "Arbol 11", en
reuniones nacionales y locales a través de comités de fronteras: Salvador Mazza,1 Yacuiba
(Bolivia), Orán, Bermejo (Bolivia), La Quiaca, Villazón (Bolivia) que funcionan cómo
1
nivel
operativo.
Trabajo conjunto con áreas de epidemiología para la vigilancia intensificada y con el área
de laboratorio en la implementación y fortalecimiento de la red nacional de laboratorios,
'
para diagnóstico oportuno.
Asesoramiento, monitoreo en terreno con permanencia continua en los periodos tje brotes
epidémicos y desarrollo de talleres de capacitación, actualización y evaluación e'n toda la
jurisdicción nacional.
1
Análisis y evaluación de las transferencias de fondos enviadas a las provincias.
Asegurar la continuidL del programa Sa ud con Pueblos Aborígenes para afianzar las
actividades de promodión, prevención y prdtección de la salud que se están ejecutando en
las comunidades.
Mejorar las actuales condiciones de precariedad laboral de los agentes sanitarios, a fin de
asegurar la permanendia del recurso huma~o ya capacitado e integrado al sistema.
Fortalecer en otras Jgiones del pafs, qul tienen población de riesgo sociosanitario, la
estrategia de APS, a~pliando la cobertur1 en el primer nivel de atención, aplicando la
experiencia y metodo/ogía de gestión intJrsectorial del subprograma Fortalecimiento de
Atención Primaria de 1J Salud en comunidades aborígenes.
METAS:
1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
¡¡;1 1
TOTAL 4.578.983
ACTl\jlDAD 01
PREVENCION Y CONTROL DELICOLERA
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DEICOLERA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
l
CT DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CAN:r.PROG
CANTIDAD DE 'I
CARGO O CATEGORlA
CARGOS 1 ~~~ •
PERSONAL TEMPORARIO
B 8
,;
Subtotal Escalafón 8
TOTAL ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 02
ATENCION PRIMARIA Y SALUD CON PUEBLOS ABORIGENES
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA 1SANITARIA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Esta Dirección Nacional implementa a través del Programa Salud con Pueblos '
Aborígenes, Programas de Cooperación lntersectorial con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos de la Nación orientados al fortalecimiento de ,la atención
primaria de la salud en áreas de riesgo socio sanitario.
1
CANTIDAD DE
CARbo O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
1
A 1
e 3
D 11
1
Subtotal Escalafón 15
TOTAL ACTIVIDAD 15
'
1
.' )' } 11 1
1+ ' t
'
. if1
•
\
.. •.
PROGRAMA 211
CONTROL Y FISCALIZACION SA~ITARI~;
'•
'
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, CONTROL, REGULACION
Y FISCALIZACION
1
Los objetivos del programa son fiscalizar los recursos sanitarios, administrar yt
regular la normatización correspondiente y entender en el cumplimiento de la regulación de
1
obras sociales.
METAS:
Odontológico y Otros
154.722
o o 3 11 3 Servicios iNo Personales 369.554
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos ' 117.508
o o 3 11 3 2 21 Alquileres IY Derechos 5.460
o o 3 11 3 3 21 Mantenimrento, Reparacion y Limpieza 35.454
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 76.868
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1.729
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y ~iaticos : 61.100
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 71.435
o o 3 11 4 Bienes d~ Uso 192.556
o o 3 11 4 3 22 Maquinan& y Equipo 192.556
1
TOTAL S.347.180
i
1
03 Salud Ocupacional Dirección Nacional de 1.354.963
Fiscalización Sanitaria
1
TOTAL 1
5,347.180
1
ACTl,VIDAD 01
1
;
APOYO Y CONDUCCION
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, CONTROL, REGULACION Y FISCALIZACION.:
'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1
1
La Subsecretaría tiene bajo su responsabilidad planificar y coordinar las 1acciones
inherentes a la misma fijadas por estructura. Audita la ejecución de las actividades y resultados
1
1
referidos a las distintas dependencias que la componen, con el fin de garantizar la eficiencia y 1
1
A través de sus dependencias se realizan registros y controles sanitarios
relacionados con la infraestructura, equipamiento, aparatos, drogas, medicamentos y
alimentos; entiende en la fiscalización de los aspectos administrativo - contables de 1ks Obras
556 • Presupuesto Nacional 2000 ·
Sociales y el cumplimiento
controles sanitarios en el
t las obligaciones de la medicina prepaga. Asimismo se efectúan
ár~a de terminales de flonteras y transporte, y también fiscalización y
registro del ejercicio profes1Jnal y de los establecimientos asistenciales.
CANTIDAD DE
cJGo o CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
PERSONALPERMANENiE
Subtotal Escalafón 1
TOTAL ACTIVIDAD 1
" !f
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 557
1
1
1 .. i
ACTIVIDAD 02 j
CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS Y DEL EJERCICIO PRdFESIONAL1,
1. . . 'I
UNIDAD EJECUTORA'\
1
DIRECCION DE CONTROL DEL EJERCICIO PR0 FESIONAL l
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
CARGOS 1 ~~~
PERSONALPERMANENTJ
B 1
e 19
D 15
E 3
Subtotal Escalafón 38
TOTAL ACTIVIDAD 38
ACTIVIDAD 03
SALUD OCUPACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION SANITARIA
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
eorno organismo
1 de registro,
. ¡·1sca1·1zac1on
. , y contro 1 de 1os profes1ona
. 1es e
- Elaborar estadísticas.
- Controlar establecimientos.
Otorgar matrículas nacionales. Esta tarea se realiza a nivel nacional (36 centros en el ,
interior del país).
.
560 - Presupuesto Nacional 2000 -
CAR~ O CATEGORJA
CANTIDAD DE
1 CARGOS 1 ~ORAS DE
_ CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
1
A 1
B 3
e 23
D 23
E 5
Subtotal Escalafón 55
TOTAL ACTIVIDAD 55
1 ACTIVIDAD 04
CONlROL SANITARIO DE FRONTERAS Y TERMINALES DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCl0N DE SANIDAD DE FRONTERAS Y TERMINALES DE TRANSPORTE
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Las zonas de mayor riesgo se dan en los límites de las provincias de ~ujuy, Salt~i
1
Formosa, Misiones, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; siendo ¡1a zonas de
.,
menor riesgo el resto del país, sin descartar situaciones de riesgos estacionales o eventuales
• 1 • '
brotes epidémicos. · i
como función mantener el medio ambiente en puertos, aeropuertos y zonas de frontera. Con
relación a los aeropuertos la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales deiTransporte
tiene como función hacer cumplir lo expresado en el Reglamento Sanitario lnterna'.cional, con
1
relación a los 400 metros alrededor del área de tránsito de pasajeros.
Se hace notar que la mayoría de las unidades sanitarias del sur y algunas del
resto de nuestro país efectúan los controles de los barcos que llegan a puerto desde el
exterior, siendo el personal de salud el primeros en ingresar al barco.
certificado emitido por una Autoridad Sanitaria Nadional para permitir el ingreso a los viajeros.
1 1 .
El ámbito de aplicación de las actividades asignadas a esta Dirección comprende
las áreas programáticas a niJe1 nacional en todo ~I territorio del país, contemplando los pasos
de frontera, puertos,aeropu~rtos, estaciones de: ferrocarril y parques nacionales; como así
también las acciones de sup~rvisión, coordinación y análisis de distintas situaciones en áreas ;
de frontera. 1
El propósito es:
CANTIDAD UE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 2
c 53
D 54
E 30
F 5
1
METAS Y PRODUCCION BRUTA
METAS:
1 '
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
G 1
1
o o 3 SERVICIG>S SOCIALES 63.404.071
o o 3 11 Tesoro Nacional 43.858.167
•
o o 3 11 1 Gastos eh Personal 415.739
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 189.411
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucidn Del Cargo · 79.851
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucidnes que no hacen al Cargo 29.170
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Ahual Complementario 9.085
o o 3 11 1 1 6 21 Contribudones Patronales 28.935
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 42.370
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 225.067
o o 3 11 1 2 1 21 Retribucidnes del Cargo 166.871
o o 3 11 1 2 3 21 Sueldo Arlual Complementario 13.906
o o 3 11 1 2 5 21 Contribucjones Patronales 44.290
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 1.261
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 39.665.388
o o 3 11 3
1
1 '¡
'1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO :'
-, 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22 ¡
¡
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
'
p R 1 F. N p A c 1
.1
R o N c A R o
o y L N
G
TOTAL 63.404.071
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R
'
o o 3 Asistencia con 1.795.290
Medicamentos a Pacientes
con SIDA
,,
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 1.795.290
o o 3 3 Salud 1.795.290 .·
o o 3 3 11 Tesoro Nacional 1.795.290
o
o
o
o
3
3
3
3
1
1 ,,
11 5
5 6
Transferencias
Transferencias a
1.795.290
1.795.290
o o 3 3 ,, 5 6
Universidades Nacionales
Transferencias a Univ. Nac. , .795.290
p/financiar Gastos Corrientes
o
o
o
o
3
3
3
3 ,,
,1 5
5
6
6
806
806 2
Universidad de Buenos Aires
Capital Federal - Ciudad de
1.202.844
1.202.844
Buenos Aires
o o 3 3 11 5 6 829 Universidad Nacional de 592.446
o o 3 3 ,, 5 6 829 2
Rosario
Capital Federal - Ciudad de 592.446
Buenos Aires
o
o
o
o
4
4
3
3 , ,, SERVICIOS SOCIALES
Salud
5.814.896
5.814.896
o o 4 3 1 Tesoro Nacional 1.865.992
o
o
o
o
4
4
3
3 ,
1 11
11
5
5 9
Transferencias
Transferencias al Exterior
1.865.992
1.865.992 '
1
*e Cap~I
o o 4 3 11 5 9 7 1395 ~rog.de las Naciones Unidas 1.246.992
para el Desarrollo-
~roy.Coop.Te
o o 4 3 11 5 9 7 1395 2 eapital Federal - Ciudad de 1.246.992
Buenos Aires
o o 4 3 1 22 <i:redtto Externo 3.948.904
o o 4 3 1 22 5 Transfere'ncias 3.948.904
o- o 4 3 1 22 5 9 Transfereílcias al Exterior 3.948.904
o o 4 3 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 3.948.904
¡}!Financiar Gastos Corrientes
o· o 4 3 1 22 5 9 2 1395 ~.N.U.D.-Proyecto de 3.948.904
Gooperacion Tecnica
o o 4 3 22 519 2 1395 2 <i:apnal Fe.doral - Ciudad de 3.948.904
Buenos Aires •
TOTAL 7.610.186
1
01 Vigilancik Epidemiológica
e Investigaciones en SIDA
~rograma Nacional de
SIDA
387.668
1 1
02 Prevención y Control de !Departamento de 152.566
Enfermedades de Enfermedades de
Transmi~ión Sexual Transmisión Sexual
1 1
03 Asistencia con IDirección Nacional de 57.048.941
Medicamentos a NormatiZación de
Paciente's con SIDA Servicios
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
12 ASESORAMIENTO Visita 6
LABORATORIOS DE ANALISIS
CLINICOS
1
PERSONAL PERMANENTE
A 1
Subtotal Escalafón 1
PERSONAL TEMPORARIO
A 1
B 8
Subtotal Escalafón 9
TOTAL ACTIVIDAD 10
ACllVIDAD 02
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL
UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES DE liRANSMISION SEXUAL
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1i
1
1
1
1
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS
CATEDRA
D~ 1
PERSONAL PERMANENTE
c 4
D 1
Subtotal Escalafón 5
TOTAL ACTIVIDAD 5
572 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1 ACTIVIDAD 03
ASISTENCIA CON MEDICAMENTOS A PACIENTES CON SIDA
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NAGIONAL DE NORMATIZACION DE SERVICIOS
DESCRIPCION DE lA ACTiVIDAD
1 1
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03
02 ::~::::~::~;~~:~~::
A JURISDICCIONES E
1
Jurisdicción/Entidad Integrada 28
~:ci~~¡~~~i:ti:
06 SUPERVISION CO~VENIOS UBA Auditoria Realizada 12
Y UNIVERSIDAD DE ROSARIO
(CARGA VIRAL) 1
1
' 1 !
1
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 573 '
1
1
ACTltDAD 04 ¡l'
LUSIDA j 4168/AR 1
1
1¡ 1
UNIDAD EJECUTORA : i
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (BIRFi4168/AR) . j
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
de la asistencia técnica prevista por el respectivo contrato de préstamo, a través de: acciones
de preverición que tienen como objetivo disminuir la prevalencia del HIV/SIDA y enfetmedades
' '
1 PROGRAMA 26
COBERTURA DE EMERGENCIAS SANITARIAS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS
1
Servicio Administrativo Financiero
310
1 1
El programa está sustentado en acciones básicas y contingentes. Las básicas son
las necesarias para estar p/leparados y respond~r oportunamente para satisfacer la demanda
de atención a individuos o grupos de personJs afectadas por emergencias, accidentes y
desastres que comprometah la supervivencia de algunos de ellos, posibilitando la rápida
atención de los mismos.
Este es el único organismo nacional con competencia y medios para atender las
situaciones de emergencias derivadas de desastres, accidentes u otras causas que implican
riesgos y consecuencias graves para la población. Para poder satisfacer esta demanda en
tiempo y forma compatibles con la gravedad, magnitud y/o persistencia de cada evento, es
imprescindible contar con una organización y los recursos necesarios disponibles durante las
24 horas en los 365 días del año, facilitando así una adecuada y racional utilización de la
capacidad operativa propia, y la coordinación con otros organismos gubernamentales y no
gubernamentales que puedan prestar apoyo.
METAS:
, 1
PROGRAMA 29
REFORMA DEl SECTOR SALUD (BIRF 3931 . AR y 4004 . AR)
1 1
UNIDAD EJECUTORA
1 1
1
1
1
1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
El Programa de Reforma del Secior Salud (BIRF 3931-AR) tiene por objeto
contribuir a la reforma dJI sector en los ámbitos público, privado y de obras sociales.
reformulando los mecanis~os de gestión e inte~elación, generando un modelo que promueva
la complementariedad y cdmpetencia entre dicnos ámbitos, y proporcione herramientas para
lograr eficiencia y equidad Jsegurando la calidad en la prestación de los servicios de salud.
1
El programa Ltá estructurado en tres componentes: Estudios Nacionales del
Sector Salud; experiencia biloto de Hospital P~blico de Autogestión para tres jurisdicciones
elegibles y difusión nacionJ1 de la reforma y cap~citación.
'
TOTAL 7.941.432 1
•• 1
580 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
o o 1 Refonna del Sector Salud 5.627.136
(BIRF 3931 • AR)
o o 1 3
1
TOTAL 7.941.432
.. . _,,. ·.f..~ -•..~·:·¡··:'·-~-'·¡¡," "!~i~f-~-.1.-~
' - ·. ·.¡; •
~- - .
. ·. '1.·
Wi~F.·11
. • . ;l
- Presupuesto Naciorial 2000 :: 581
11
. 1;•'
1.1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1¡' ~
I•
it
¡
;1 >
CODJGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITG>
11
01 Reforma del Sector Salud Unidad Ejecutora 5.627.136
(BIRF 3931 -AR) Central (BIRF 3931 -
AR) 1
1
1
02 Reconversión Obras Unidad Ejecutora 2.314.296
Sociales e INSSJP (BIRF Central (BIRF 4004 -
4004 -AR) AR)
TOTAL 7.941.432
--
;
582 - Presupuesto Nacional 2000 -
2 o 9 70.980.085
2 o 9 11 Tesoro Nacio1 70.980.085
l
1
l'
. '
¡'
- Presupuesto Naciorial 2000 - 583
1
,1
! i
'
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO i1
'
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
p y L N
o
2 o 9 11 9 Gastos Figurativos 70.980.085
2 o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 62.101.085
P/Transacciones Corrientes
2 o 9 11 9 2 Contribucion a Instituciones 62.101.085.
Descentralizadas
2 o 9 11 9 2 902 21 Centro Nacional de Reeducación Social 4.562.034
2 o 9 11 9 2 903 21 Hospital Nacional Dr. Baldomero 12.843.505
Sommer
2 o 9 11 9 1. 2 904 21 Adm. Nac. de Medicamentos. Alimentos 3.677.522
y Tecn. Medica
2 o 9 11 9 2 905 21 lnst. Nac. Central Unico Coordinador de 4.194.753
Ablacion e Implante
2 o 9 11 9 2 906 21 Adm. Nac. de Lab. e lnst. de Salud Dr. 22.488.809
Carlos Malbran
2 o 9 11 9 2 909 21 Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de 9.523.592
Oca
2 o 9 11 9 2 910 21 Instituto Nacional de Rehabilltacion 4.810.870'
Psicofislca del Sur
2 o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 8.879.000
PITransacciones de Capital
~
2 o 9 11 9 2 2 Contribucicn a Instituciones 8.879.000
Descentralizadas
= 2 o 9 11 9 2 2 902 22 Centro Nacional de Reeducacion Social 446.000
2 o 9 11 9 2 2 903 22 Hospital Nacional Dr. Baldomero 4.135.000 ~
Sommer
2 o 9 11 9 2 2 905 22 Instituto Nacional Central Unico 180.000
Coordinador de Ablacion e Implante
2 o 9 11 9 2 2 906 22 Administración Nacional de Laboratorios 4.049.000
e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán
2 o 9 11 9 2 2 910 22 Instituto Nacional de Rehabilitacion 69.000
Psicofislca del Sur
3 Transferencias 50.000
~
4 o 3 SERVICIOS SOCIALES 24.420.412
~
4 o 3 11 Tesoro Nacional 24.420.412
4 o 3 11 5 Transferencias 24.420.412
4 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 24.420.412
Gastos Corrientes
4 o 3 11 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 24.420.412
TOTAL i 134.798.817
1
i
1
584 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
p y G L o
o R
u
p
o
1 Fujcionamlento Hospital 39.348.320
Garl-ahan
1 o 1 Fu~cionamiento
Garbhan
Hospital 39.348.320
1
1 o 1 3 SE~VICIOS SOCIALES 39.348.320
1 o 1 3 1 Salud 39.348.320
1 o 1 3 1 11 Tespro Nacional 39.348.320
1 o 1 3 1 11 5 Transferencias 39.348.320
1 o 1 3 11 5 r ' a lnst. Prov. y Mun.
Tra?sf. 39.348.320
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 11 5 7 Tra6sterencías a Gobiernos 39.348.320
Pro~inciales
o 3 11 5 7 3001 Adn'iinistracion central 39.348.320
proVincial
o 3 11 5 7! 3001 2 Ca~ital Federal - Ciudad de 39.348.320 ~
Bue'nos Aires
-•
1
3 Transferencias 50.000
3 o 1 Tralferencias 50.000
3
3
o
o
1
1
3
3 1
SE~VICIOS
Salod
SOCIALES 50.000
50.000
3 o 1 3 1 11 Tesbro Nacional 50.000
3 o 1 3 1 11 5 Trahsferenclas 50.000
3 o 1 3 1 11 5 Trahsf. al Sector Privado para 50.000
Fin~nciar Gastos Corrientes
3 o 3 11 5 3 Sedas 48.000
3 o 3 11 5 3 2 Capftal Federal - Ciudad de 48.000
Bu0nos Aires
3 o 3 11 5 6 Trahsf.para Activ. Cientificas o 2.000
Ac8demicas
3 o 3 11 5 6 2033 Asdciacion Argentina de 2.000
PreSupuesto (ASAP)
3 o 3 11 5 6 2033 2 caPital Federal ~ Ciudad de 2.000
Bu$:nos Aires
-~
4 TraLerencias al Hospital 24.420.412
PoSadas
t 1¡
- Presupuesro Nacionill 2000 ·• 585
t
1
'
1
'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
l
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS l99 t
1
'
G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G !
u o B N N e A R E
p y G L o
o R
u
p
o '
4 o 1 3 1 Salud 24.420.412
4 o 1 3 1 11 Tesoro Nacional 24.420.412
4 o 1 3 1 11 5 Transferencias 24.420.412
4 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 24.420.412
para Fin. Gastos Corrientes '
4 o 1 3 1 11 5 7 Transferencias a Gob iemos ' 24.420.412
Provinciales
4 o 3 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 24.420.412
4 o 3 11 5 7 3009 6 Provincia de Buenos Aires 24.420.412 .
TOTAL 63.818.732
GRUPO 01
i
FUNCIONAMIENTO HOSPITAL GARRAHAN
·1 1
¡
1
586 - Presupuesto Nacional 20001-
GRUPO 02
CONTRIBUClf NES A ORGAllSMOS DESCENiTRALIZADOS
i
En este subprograma se contemplan los gastos figurativos que tienen como
finalidad financiar gastos de loJ siguientes Organis~os Descentralizados:
1
Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO).
1 1
Malbrán.
~ 1
Instituto Nacional Central Unico Coordinador de ¡blación e Implante (IN.CU.CA.I).
1
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
1 1
" ' lf 1
1 ' t \ '1
l
1
- Presupuesto Nacion'al 2000 - 587
1
1
.1
•. GRUPO ©J
1 '11
TRANSFERENCIAS
1 í1
GRUPO 04
. 1
1 1
FUENTES FINANCIERAS
·I
1
. '
1
1,
1
11d
1'
1· - Presupuesto Nacional 2000 - 59Jj
"
"l.
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional; entender en todo lo relativo
a la actividad deportiva y recreativa del país, en todas sus formas y entender en lb relativo al
1
"Programa Arraigo".
asistencial para responder a las urgencias, como políticas de promoción destinadas a generar:
1
y fortalecer las capacidades humanas. En unas, la entrega de bienes es su base.de acción Y'
en las otras, la educación, la capacitación y la organización social, resultan herramientas!
fundamentales en un plan estructurado de combate contra la pobreza.
·1
- Asistir directamente las necesidades vitales de las personas que se encuentran en
·1
592 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
't ' d l. 1
s1 uac1ones e emergen~1a o de vulnerabilidad social, cubriendo la faz alimentaria, de
vivienda y vestimenta básica.
.
Apoyar económica, técnil y financieramente a los proyectos sociales, a fin de lograr una
correcta aplicación de 1J capacitación y el ~esarrollo de actividades por parte de las
personas, grupos y organikaciones beneficiariab.
' 1
1 1
1
¡ 11.,
' !
- Presupuesto Nacional 2000 - 593
1
1
-·
'
Desarrollar y consolidar las relaciones de la Secretaría con otros organismos· del Poder
Ejeclllivo Nacional, Provincial y Municipal y participar activamente en el Foro
lntergubernamental especial y de composición abierta sobre bosques.
1
• '
.. l
.y
1¡
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 595
1
fomento y desarrollo de las disciplinas deportivas en todos sus niveles, con alcancl naciónal, '
regionalie internacional, favoreciendo el intercambio y optimizando la participación sbcial. .
. 1
Promover el desarrollo de 1os deportes de al~ rendimiento, con miras a formar deportistas
que demuestren un ópti~o desempeño, tanto a nivel nacional como internacional.
1
Mejorar el nivel cualitati1 de los recursos hulanos responsables del desarrollo deportivo,
crear y registrar en una ibase de datos a loJ profesionales más destacados en el ámbito
nacional y provincial e i~crementar el númerJ de profesionales y voluntarios debidamente
1
capacitados que se dese mpeñen en el deportl infante-juvenil.
brindar el apoyo econón\[ ico que fuera necesario a las jurisdicciones provinciales para su
normal desenvolvimiento y capacitación de prbfesores, técnicos y entrenadores.
1
1
Completar la inversión en equipos y apajologla para el servicio médico del Centro
Nacional de Alto Rendi+ento Deportivo (CErARD), a efectos de a~mentar la cantidad y
mejorar la calidad de las prestaciones brindadas a los deportistas federados, con la
posibilidad de ampliarlas \a otros deportistas q~e no lo son.
1 1
Continuar con la aplicación del convenio celebrado con el Servicio Penitenciario Federal
para la realización, en fofma conjunta, de un ~rograma de acciones deportivas como medio
para la resocialización dJ los reclusos.
1
i !.
Fomentar una política deportiva, especialmente dirigida a los países que conforman el
bloque del MERCOSUR, con el objeto de faci itar su integración mediante la celebración de
convenios para tal fin.
' 1
'
Completar el equipamiento de alta tecnología del laboratorio de antidoping, conl el objeto d~
que su funcionamiento acredite máximas garantías de seguridad y confiabilidad, . ¡
' 11
Organizar y promover la campaña de prevención, difusión y capacitación en materia de
doping, mediante la aplicación de programas educativos y campañas de divulgación.
1-GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES
TOTAL 1.~09.160.241
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
"'
21 3 Servicios No Personales 600.000
21 5 Transferencias !13.650.000
598 - Presupuesto Nacional 2000
CLASIFICACION ECONOMICA
1
CODIGO ! DENOMINACION 1 IMPORTE
TOTAL 1.209.160.241
11-RECURSOS
1.701.000
12 1 9 Otras 1 1.701.000
12 5 Alquileres 300.000
12 5 De lnihuebles 300.000
.;,~ 'l
'I !t
~
''
- Presupuesto Nacional 2000- 599,'
!
'
..... _
RECURSOS POR RUBROS
TOTAL 8,10.934.173
1
CODIGO DENOMINACION UNlbAD EJECUTORA CREDITO
20 .
Acerones eompensatonas
1 . 1
Secretarla de Tercera 16.266.792
1 Eda~ y Acción Social
21
!
Desarrollo de Capital Social Sec~etaría de Desarrollo 56.445.491
Social
1
Sec~etarla de Pollticas
1
1
24 Desarrollo Local 4.939.522
1
Sociales
1
TOTAL 1.209.160.241
.'
- Presupuesto Nacional 2000 - 601 ·
i
'
CATEG9RIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES 1 .
311.¡
DISTRIBUCION
'
DE LIMITES DEL GASTO
: 1
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01
1 1
s p F F. 1 p p ISPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L
1
N
G ' 1
o o 4 13 5 Transferencias 105.000
o o 4 13 5 Transferencias al Sector Privado para 50.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 13 5 6 21 Transferencias para Activ. Cientificas o 40.000
Academicas
o o 4 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 10.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 4 13 5 6 Transferencias a Universidades 27.500
Nacionales
o o 4 13 5 6 21 Transferencias a Univ. Nac. plfinanciar 27.500
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 27.500
~ Gastos de Capital
o o 4 13 5 8 6 22 Transferencias a Gobiernos Municipales 27.500
1
TOTAL 25.374.169
: 1
DETALLE DE FNSFERENCIAS (P¡RTIDAS INDICATIVAS)
1
Fina~ciar Gaslos Corrienles
o o 4 4 4 11 5 1
1
7 Transf. a Otras lnslituc. 3.500
' Cult~.1rales y Soc. S/Fines de
Lucrb
o o 4 4 4 11 5 ' Sin discriminar 3.500
1' 7 9999
o o 4 4 4 11 5 11 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 3.500
Buenos Aires
o o 4 4 4 13
1
RecLrsos con Afectacion 105.000
Especifica
o o 4 4 4 13 5 Tra~sferenclas 105.000
o o 4 4 4 13 5 Trahsf. al Sector Privado para 50.000
Findnciar Gastos Corrientes
o o 4 4 4 13 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 40.000
AcaHemicas
o o 4 4 4 13 5 6 9999 Sin ~iscriminar 40.000
o o 4 4 4 13 5 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 40.000
Buehos Aires
o o 4 4 4 13 5 1 7 TraOsf. a Otras lnstituc. 10.000
Cult'urales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 4 4 4 13 5 7 9999 Sin ~iscriminar 10.000
o o 4 4 4 13 5 7 9999 2 Ca~ttal Federal - Ciudad de
Buenos Aires
10.000 "
o o 4 4 4 13 5 6 Trahsferencias a 27.500
Uni~ersidades Nacionales
o o 4 4 4 13 5 6, Trahsferencias a Univ. Nac. 27.500
p/fi~anciar Gastos Corrientes
o o 4 4 4 13 5 J 1
649 Otr&s Universidades no
esPecificadas
27.500
o o 4 4 4 13 5 s 1
649 2 Capital Federal - Ciudad de
Buénos Aires
27.500
TOTAL 128.000
'
GREDITO
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
.. 01 Conducción Superior Unidad Ministro de 13.964.491
Desarrollo Social y 1
'
Medio Ambiente
- TOTAL 25.374.169
606 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
ACTIVIDAD 01
C:ONDUCCION SUPERIOR
1 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
~ARGOOCATEGORIA
CANTIDAD DE
1 CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANEINTE
1
Ministro 1
Secretario 1
Subsecretario 2
Subtotal Escalafón I 4
Subtotal Escalafón 7
1
PERSONAL DEL MINISIERIO DE SALUD 1
'
1¡
f
'
'·
- Presupuesto Nacionill 2000 - 607
1
CANTIDADDE ·. l •11
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~~1
/
! 1
PERSONAL DEL SI NAPA DECRETO 993/91 1
A 9
B 33
c 48'
D 95 !
E 24'
F 4
PERSONAL TEMPORARIO
B 9,
c 14
D 5'1
Subtotal Escalafón 28
•
608 - Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 02
CONDUCCION DEPORTES
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1 ~~;:;
1
1
PERSONAL PERMANENTE
1
Secretario 1
Subtotal Escalafón 1
1
Subtotal Escalafón 1 1
1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
A 2
8 7
c 27
D 28
E 10
Subtotal Escalafón 74
TOTAL ACTIVIDAD 76
.
1
\
;t
1
'
- Presupuesto Nacionhl 2000 - 609
. '
!
1
1 \
ACITIVIDAD 04
...'I
CONDUCCION RECURSOS NATURALES
EJECUTOR~
/
'
UNIDAD,
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
. •I i
'
t
. ·¡
CANTID:AD DE 1
CARGO O CATEGORlA CARGOS 11 HORAS DE
1 CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1
• Subtotal Escalafón 1
Subtotal Escalafón 1
A 1
B 5
c 2
D 3
E 6
F 1
Subtotal Escalafón 18 .
TOTAL ACTIVIDAD 20
1 ACTIVIDAD OS
~LANEAMIENTO Y C©ORDINACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTEi
1
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL
Subsecretario 1
Subtotal Escalafón 1 -·
1
A 6
B 13
c 32
D 21
E 21
F 8
1
ACITIVIDAD 06
1 .1
DESARROLLO DE LAS RELACIONES INSTIT¡UCIONALES
. . . ![
UNIDAD¡ EJECUTO~~ 'f·
SUBSECRETARIA DE COORDINACION ·1
1 l\
11~~~:
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS
PERSONAL PERMANENTE
A 2
B 2
e 7
• D 3
E 4
Subtotal Escalafón 18
TOTAL •ACTIVIDAD 18
1
612 - Presupuesto Nacional 2000 ~
'
1
1
j PROGRAMA 16 •
FOMENfO DEL DEPORTE SOCIAL y LA RECREACION
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
1 1
/
.· :'l
- Presupuesto Nacional 2000 - 613
METAS:
'
DISTRJBUCION DE LIMITES DEL GASTO
TOTAL 4.759.207
. , :-
1 1
TOTAL 4.759.207
ACTIVIDAD
'
01,'
CAMPAMENTOS Y ALBERGUES NA~IONALES
UNIDAD EJECUTORA
1
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Esta actividad intenta afirmar la conciencia sobre la importancia del cuidado del
1
medio ambiente, participando de actividades de vida en la naturaleza con contenidos de
1
campismo, y a través del juego, la recreación y el deporte como herramientas para sentar
bases de federalización.
616 - Presupuesto Nacional 2000
ACTIVIDAD 02
1 ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y ESCUELA DE VERANO
1
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
1 DESCRIPCION DE L ACTIVIDAD
'
1
CARGOS 1 HORAS DE
1 1
CATEDRA
1
PERSONAL PERMANENTE
'
B 2
c 3
D 4
E 6
Subtotal Escalafón 15
TOTAL ACTIVIDAD 15
'
'
i
1
- Presupuesto NacionaJ 2000 - 6_17
1 '
! 1
; '
PROGR~MA
1
1 Y;
1 ¡ j '
DESARROLLO DEL DEPORTE DE Al TO RENDIMIENT0 ' .
1 1
UNIDAD EJEC::UTORA'
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION \
' 1
------\
'
Este programa tiene como finalidad la promoción del deporte federado y de alto
1
rendimiento. Para ello se propicia la participación de los atletas en competencias d.e carácter
nacional, regional e internacional.
Para los fines expuestos se cuenta con infraestructura de alto rendimiento que
brinda un adecuado marco para la práctica del deporte, abarcando todas las manifestaciones
. '
deportivas. Asimismo se prevé un apropiado mantenimiento y operación de instalaciones y la
coordinación de las actividades a efectos de optimizar su uso.
1
618 - Presupuesto Nacional 2000 ¡
. 1
METAS: 1
1 1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGN¡ ACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17
1 • 1
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 7.779.290
o o 3 11 Tesoro NBcional 7.475.090
o o 3 11 1 Gastos ert Personal 998.465
o o 3 11 1 1 Personal[Permanente 815.509
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 371.549
o o 3 11 1 1 3 21 RetribuciOnes que no hacen al Cargo 117.727
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 41.565
o o 3 11 1 1 6 21 ContribuCiones Patronales 129.716
o o 3 11 1 1 7 21 '
Complen;ientos 154.952
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 145.500
o o 3 11 1 2 7 21 ContratoS Especiales 145.500
o o 3 11 1 3 Servicio$ Extraordinarios 29.240
o o 3 11 1 3 1 '
1 21 Retribucjones Extraordinarias 21.680
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.806
o o 3 11 1 3 3 21 Contribu~iones Patronales 5.754
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 2.396
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 5.820
o o 3 11 1 5 91 21 Otras A$istencias Sociales al Personal 5.820
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 54.600
o o 3 11 3 ServiciOs No Personales 2.154.025
o o 3 11 3 4 21 Servicio$ Tecnicos y Profesionales 403.312
o o 3 11 3 9 21 Otros servicios . 1.750.713
o o 3 11 4 Bienes icfe Uso
1
77.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 77.000
o o 3 11 5 Transt&rencias 4.191.000
o o 3 11 5 1 Transf. ~I Sector Privado para Financiar 4.191.000
Gastos ¡corrientes
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 1.200.000
o o 3 11 5 1 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 2.991.000
Soc. S/Fines de Lucro
1
1
!~
!
- Presupuesto Nacional 2000 - 619'1
1
:}
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
TOTAL '7,779.290
l 1
DETALL~ DE TRANSFERENCltS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
o o 1 3 4 13 5 1 7 Transf. a Otras lnstituc. 154.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 1 3 4 13 5 1 7 2073 Federaciones Deportivas 154.000
o o 1 3 4 13 '5 1 7 2073 2 Capltal Federal - Ciudad de 154.000
Buenos Aires
o o 1 3 4 13 5 6 Transferencias a 41.000
Universidades Nacionales
o o 1 3 4 13 ,5 6 1 Transferencias a Univ. Nac. 41.000
p/financiar Gastos Corrientes
o o
1
TOTAL 7.779.290
ACTIVIDAD 01
ASISTENCIA AL DEPORTE FEDERATIVO Y OTRAS INSTITUCIONES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
1 PROGRAMA 18
PREVENCION Y CONTROL ANTIDOPING
UNIDAD EJECUTORA
SECRET ARI~ DE DEPORTES Y RECREACION
1
ME1"AS:
1
l
o y L N 1 i
G
o
oº·
3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 188.607
o 3 11 4 Bienes de Uso 217.000 1
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 217.000
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 269.000
o o 3 13 3 Servicios No Personales 91.000
o o 3 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 45.500
o o 3 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 22.750
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 22.750
o o 3 13 4 Bienes de Uso 178.000
o o 3 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 178.000
TOTAL ; 1.002.834
1
626 ·· Presupuesto Nacional 2000 1
-
• PROGRAMA 19
PROGRA~A NACIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO
'
UNIDAD EJECUTORA
SECRET ARI DE DEPORTE Y RECREACION
'
i
IDESCRIPCION DEL PROGRAMA
1 1
METAS:
TOTAL 1.473.284
TOTAL 1.070.000
630 - Presupuesto Nacional 2000 -
R o N c A R o
o y L N 1
G 1
o o 3
1
'
1
'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
·-
.
;..
!
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20
1 ''
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMP,ORTE
p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R
TOTAL :7.200.000
1
1
632 - Presupuesto Nacional 20oq -
1
1
' 1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO
01
DENO~INACION
Asistencia a Poblaciones
lNIDAD EJECUTORA
1
Secretaria de Tercera
CREDITO
7.261.376
en Situación de Edad y Acción Social
Emerge'ncia
'
1
1
TOTAL 16.266.792
ACTIVIDAD 01
ASISTENCIA A PCi>BLACIONES EN SITUACION DE EMERGENCIA
SEC l
1
UNIDAD EJECUTORA
TARIA DE TERCERA EDAD Y ACCION SOCIAL
DESCRIPCION JE LA ACTIVIDAD
1
1 '
1. - Presupuesto Nacional 2000 · 633
1
\1
1
;~ .. RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
·"'
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 ~ORAS DE
·
'¡
r
-
• \CATEDRA • ¡
PERSONAL PERMANENTE
1
B 1
c 2 1
D 6
E 2 '¡
Subtótal Escalafón 11
1
TOTAL ACTIVIDAD 11 1
'- ACTl.VIDAD 02 1
UNIDAD EJECUTORA ,
SECRETARIA DE TERCERA EDAD Y ACCIO~ SOCIAL ·
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
1
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1
! CANTIDAD DE
CARGIO o CATEGORIA CJ>iRGOS HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 2
c 3
D 2
·E 2
Subtotal Escalafón 9
TOTAL ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 03
SUBSIDIOS INSTITUCIONALES
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TERCERA EDAD Y ACCION SOCIAL
, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 4
c 6
D 5
E 1
Subtotal Escalafón 17
TOTAL ACTIVIDAD 17
i
636 - Presupuesto Nacional 2000 - '
PROGRAMA 21
DES_A¡RROLLO DE CAPITAL SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETA!RIA DE DESARROLLO SOCIAL
1
'
1
: :... Dentro de estas líneas generales, las acciones específicas del prJgrama se i
1
dirigen a:
1
Financiar pequeños proyectos que responden a las necesidades expresadas por los
'
beneficiarios.
1
Fortalecer la capacidad de iniciativa de los jóvenes en la formulación y ejecución de
proyectos, y apoyar la consolidación de una red de jóvenes voluntarios capacit~dos sobre
'
la problemática de la pobreza y el desarrollo social.
1
Mejorar las condiciones de socialización y ampliar las oportunidades de integración social y
'
laboral de niños y jóvenes en situación de riesgo.
Crear ámbitos para la utilización del tiempo libre de los sectores desprotegidos,
estimulando sus capacidades afectivas y creativas.
1
638 ·· Presupuesto Nacional 20oq -
METAS:
1
Asistencia Técnica y Financibra a Proyect0 495
Proyectos de Atención de Gr upos
1
Vulnerables 1
Capacitación Seminario 58
!
Capacitación a Organizaciones Persona Capacitada 29.352'
Gubernamentales de Niñez y
Adolescencia
l
Capacitación de Promotores y Persona Capacitada 2.860
Técnicos
¡ 1
o y L 1
N
G '
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 641
1
¡
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
'
'1 '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21 1 ·''·
1
i t ¡ '
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE ,
p R c 1 u F. N p A G 1 -
:11
R o T N N c A R E
o y . L o
G o
B
R
o o 2 Fortalecimiento de la 1.614.000
Sociedad Civil
1
o o 3 Atención a Poblaciones 3.000.000
Indígenas 1
o
G
,Y -o L o
B
R 1
provincial
o o 3 3 2 13 5 7 3001 22 Prbvincia del Chaco 500.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 34 Prbvincia de Formosa 700.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 58 PrOvincia del Neuquen 200.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 62 Prbvincia de Ria Negro 400.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 66 PrOvincia de Salta 600.000
o o 4 3 2 13 5
,, 7
Financiar Gastos Corrientes
T[ansf. a Otras lnstrtuc, 450,000
Ciulturales y Soc. SIFines de
Lucro
o o 4 3 2 13 5 :1 7 9999 ~in discriminar 450.000
o o 4 3 2 13 5 '1 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 150.000
Buenos Aires
o o 4 3 2 13 5 :1 7 9999 6 P¡rovincia de Buenos Aires 150.000
o o 4 3 2 13 5 1 7 9999 14 P¡rovincia de Cordoba 75,000
o o 4 3 2 13 5 ;' 1 7 9999 82 ¡rovincia de Santa Fe 75,000
: .i
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMP,ORTE '
¡
p R e 1 u F. N p A G l ' (
R o T N N e A R E 1
' 'f ~
o y - L o d i
G o
B
R 1
o o 5 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 152.000
Culturales y Soc. SJFínes de
Lucro
o o 5 3 2 13 5 7 9999 Sin discriminar 152.000
o o 5 3 2 13 5 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 152.000
Buenos Aires
o o 5 3 2 21 Transferencias Externas 2.250.000
o o 5 3 2 21 5 Transferencias 2.250.000
o o 5 3 2 21 5 Transf. al Sector Privado para 2.250.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 5 3 2 21 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 2.250.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 Sin discriminar 2.250.000
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 500.000
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 600.000 t
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 300.000
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 34 Provincia de Formosa 200.000
- o
o
o
o
5
5
3 2
3 2
21
21
5
5
1 7
1 7
9999
9999
38
66
Provincia de Jujuy
Provincia de Salta
250.000
200.000
o o
• 5 3 2 21 5 1 7 9999 90 Provincia de Tu cu man 200.000
'
o o 6 Atención a Grupos 1.260.000
Prioritarios
o
o
o
o
7
7
3
3 2
SE~VICIOS
SOCIALES
Prdmocion y Asistencia Social
13.783.000
13.783.000
o o 7 3 2 13 Rebursos con Afectacion 5.000.000
EsPecifica
o o 7 3 2 13 5 Tr3nsferencias 5.000.000
o o 7 3 2 13 5 Tr.3nsf. al Sector Privado para 3.750.000
Fir1anciar Gastos Corrientes
o o 7 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 3.750.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lubro
o o 7 3 2 13 5 1' 7 9999 Sirl discriminar 3.750.000
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 6 PrÓvincia de Buenos Aires 800.000
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 38 PrOvincia de Jujuy 500.000
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 42 PrOvincia de La Pampa 500.000
•
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 58 PrÓvincia del Neuquen 450.000
o o 7 3 2 13 5 1 7 9999 82 Prbvincia de Santa Fe 800.000
o o 7 3 2 13 5 1 7 9999 90 PrOvincia de Tucuman 700.000
o o 7 3 2 13 5 7 Tr3nsf. a lnst. Prov. y Mun. 1.250.000
pafa Fin. Gastos Corrientes
o o 7 3 2 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 1.250.000
Prbvinciales
o o 7 3 2 13 5 7 3001 Administracion central 1.250.000
1 prOvincial
o o 7 3 2 13 5 7 1 3001 6 Prbvincia de Buenos Aires 400.000
o o 7 3 2 13 5 1 1 3001 10 Prbvincia de Catamarca 200.000
o o 7 3 2 13 5 '¡ 1 3001 18 Prbvincia de Corrientes 300.000
o o 7 3 2 13 5 '¡ 1 3001 22 Prbvincia del Chaco 150.000
o o 7 3 2 13 5 ~ 1 3001 90 Prbvincia de Tucuman 200.00Ó
o o 7 3 2 21 Trhnsferencias Externas 2.500.000
o o 7 3 2 21 5 1 T~nsferencias 2.500.000
o o 7 3 2 21 5 ¡7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 2.500.000
i pSra Fin. Gastos Corrientes
o o 7 3 2 21 5 17 Transferencias a Gobiernos 1.900.000
1
P,Pvinciales
o o 7 3 2 21 5 ,7
' 3001 Adminlstracion central 1.900.000
'
¡ p~vincial
o o 7 3 2 21 5 ;7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 700.000
o o 7 3 2 21 5 :7 1 3001 14 Ptovincia de Cordoba 700.000
o o
1~
7 3 2 21 5 1 3001 90 Pfovincia de Tucuman 500.000
o o 7 3 2 21 5 6 TÍansferencias a Gobiernos 600.000
MUnicipales
o o 7 3 2 21 5 i1 6 9999 sin discriminar 600.000
o o 7 3 2 21 5 17 6 9999 2 Cap~al Federal - Ciudad de 600.000
o o 7 3 2 22
BE
1
enos Aires
C edito Externo 6.283.000
o o 7 3 2 22 5 T nsferencias 6.283.000
1
1,
''
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
: 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21
1 1
s A F F p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
I~
F. 1
p e u
R 10 T
1
N N
F. N
e :1 A
R
G
E
o ·v - LI
o
G o
8
R 1 1
I' !
' 1
s p A F F
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21
F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
i
IM,ORTE
;l 1
p R e 1 u F. N p A G ''
R o T N N e A R E
1
o y - L o
G o
B
R
o o 12 3 2 13 5 Transferencias 1.500.000
o o 12 3 2 13 5 1 Transf. al Secior Privado para 1.500.000
Financiar Gastos Cornentes
o o 12 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 1.500.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 1.500.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 100.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 300.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 200.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 34 Provincia de Formosa 500.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 54 Provincia de Misiones 400.000
o o 12 3 2 21 Transferencias Externas 3.705.000
o o 12 3 2 21 5 Transferencias 3.705.000
o o 12 3 2 21 5 Transf. al Sector Privado para 3.705.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 12 3 2 21 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 3.705.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 Sin discriminar 3.705.000.
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 700.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 34 Provincia de Formosa ·800.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 38 Provincia de Jujuy 705.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 82 Provincia de Santa Fe 900.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 90 Provincia de Tucuman 600.000
o o 12 3 2 22 Credrto Externo ' 3.662.000
o o 12 3 2 22 5 Transferencias 3.662.000
o o 12 3 2 22 5 Transf. al Sector Privado para 3.662.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 12 3 2 22 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 3.662.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 Sin discriminar 3.662.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 18 Provincia de Corrientes 600.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 900.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 900.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 38 Provincia de Jujuy 462.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 66 Provincia de Salta 800.000
TOTAL 49.626.000
648 · Presupuesto Nacional 2000 -
~
'
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS =
1
CODIGO DENOMINACION
'
UJIDAD EJECUTORA CREDITO
1
1
08 Fondo Participativo de PRODESO 12.930.000
lnversione$ Social
(FOPAR) BIRF 3957/4398
AR
'
09 Sistema de Evaluación y PRODESO 3.877.510
Monitoreo :de Políticas
Sociales -SIEMPRO-BIRF
395714398 AR
U~idad de
i
11 Proyecto Integral de
Comunidades Aborígenes cdordinación Nacional
2.690.000
--
en Departamento Ramón
Lista CEE?010/IBl951152
)
1111/1008) 1
1
TOTAL 56A45A911j
! ' .
ACTIVIDAD 01
1
INTERACCION CON ORGANIZACIONES CO"')UNITARIAS
1
UNIDAD EJECUTORA'
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
social.' Actividades que mejoren su capacidad de gestión, sus prácticas, su efec\ividad en el.
logro de objetivos, su capacidad de involucrar a otros en procesos de desarrollo comunitario.1
Partiendo de lo local (el municipio), para llegar a instancias superiores de arti~ulación quel
hagan posible la implementación de políticas descentralizadas y de respohsabilidade~
compartidas en un modelo de gestión donde la transparencia del gasto y la efecti~idad de la~I
acciones están garantizados.
650 - Presupuesto Nacional 2000 -
CANTIDAD DE
CARGO'O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 5
c 6
D 4
E 1
Subtotal Escalafón 16
TOTAL ACTIVIDAD 16
ACTIVIDAD 02
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDAD DE · . 1 1
CARGO O CATEGORIA ·
CARGOS · 11~~~~1
1 '1
'
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 2
c 5
D 2
E 1
Subtotal Escalafón 11
TOTAL ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 03
1
ATENCION A POBLACIONES ~NDIGENAS
1 '
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROULO SOCIAL
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Registro de Personería Jurldica: tiene como propósito promover y ejecutar las ~ollticas que
aseguren el derecho de los pueblos indlgenas al reconocimiento de la personería jurídica
de sus comunidades respetando sus costumbres y organización propias, a lin 1 de adquirir
'
derechos y contraer obligaciones en forma colectiva.
652 - Presupuesto Nacional 2000
Regularización Dominial ~e Tierras: este área ¡tiene como propósito promover y ejecutar las
políticas que aseguren el derecho de los pueblos indígenas a la posesión y propiedad
comunitarias de las tierr~s que tradicionalmehte ocupan o a la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano. 1
Por otra parte, 1as condiciones de i:lesprotección en las que se encuentran los
¡
aborígenes, hace necesaria la difusión y aseso~amiento sobre los derechos que tienen los
aborígenes como ciudadands de la Nación en el área previsional, trabajar en la interrelación
' 1
con los sistemas sanitaribs institucionales, la tramitación de pensiones asistenciales
co~unidades rurales a este tipo de actuaciones,
considerando la inaccesibiliJad propia de las
asistencia en la obtención d~ documentación ide~tificatoria personal (DNI, etc.).
1
- Presupuesto Nacionlú 2000 - 653
CANTIDADDE · 111
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE ·
CATEDRA.
PERSONAL PERMANENTE
A 1
B 2
c 7
D 4
E 5
Subtotal Escalafón 19
TOTAL ACTIVIDAD 19
AOTIVIDAD 04'
1
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO JUVENIL
UNIDAD EJECUTORA
' SOCIAL
SECRETARIA DE DESARROLLO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 05
ATENCION A MENORES BID ATN/SF 4862/AR
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL
DESCRIPCION DE LA 1\CTIVIDAD
,_ 1
ACTIVIDAD06
1
ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS
1 1
1 '
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROL~O SOCIAL!
1 '~
' '
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
CARGO O CATEGORIA CARGOS l
CANTIDAD DE
l:IORAS DE . '
<i:ATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 2
c 3
D 2
Subtotal Escalafón 7
TOTAL ACTIVIDAD 7
i
656 -- Presupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 07 .-
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES BID 1021 OC/AR Y 996 SF/AR
1
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCION DE Lt ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 08
FONDO PARTICIPATIVO DE INVERSION SOCIAL (FOPAR) BIRF 3957/4398 AR
1
'
UNIDAD EJECUTORA
PRODESO
DESCRIPCION DE L~ ACTIVIDAD
!
- Presupuesto Nacional 2000 - '657 ,
1
l•
'~ Fondo ha trabajado en las provincias de: Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago 1
del Estero y Tucumán. Hasta el año 2003 está previsto previsto desarrolla~ acciones·¡·
nuevamente en las provincias mencionadas, a las que se agregarían: Formosa, Catamarca, La
1
Rioja y la Región Sur. :
ACTIVIDAD 09
SISTEMA DE EVALUACION Y MONITOREO DE POLITICAS SOCIALES
'
- SIEMPRO - BIRF395,7/4398 AR .
1
UNIDAD EiECUTORA
·PRODESO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
. 1 ACTIVIDAD 10
APOYO INTEGRAL A LA SOOIALIZACION DE MENORES MARGINADOS
1
EN, GRAN BUENOS AIRES CEE/3010/18/95/154
11 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL
IDESCRIPCION DE Lt ACTIVIDAD
1
1
Apoyará técnica
proyectos en las zonas
~s~leccionadas (equip~miento,
IL
financieramente a organizaciones que ya estén ejecutando
infraestructura y capacitación)
destinados a niños y adoles¿entes en riesgo sobial de o a 18 años tales como Jardines
maternales y de infantes, ca~as centro~ de
del niño, día, hogares con formación laboral,
trabajo de calle, asistencia legil y capacitación labo~al.
' 1
1
'
1
I•
t,
1'
. ,
i - Presupuesto Nacional ZOOO - 659 ·
1
1
1
ACTl VIDAD 11
1 1
,_ PROYECTO INTEGRAL DE COMUNIDADES ABORIGENES EN DEPARTAMENTO 'J.
RAMON LISTA CEE3010f¡IB/95/152,
1
UNIDAD EJECUTORA'
1
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
La actividad tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de 6.840 é.borígenes
'
'
del departamento Ramón Lista, provincia de Formosa, a través de proyectos de asistencia y
. promoción social integral.
Apicultura: se prevé continuar con el apoyo técnico a los apicultores del departamento y
lograr la inclusión de 52 apicultores nuevos a los 69 ya existentes.
Refuerzo de la educación bilingüe a través de la promoción de 230 becas para el nivel EGB ,
3 y 130 para el nivel medio además de continuar con la financiación de los talleres que se
realizan dentro del Plan de Mejoramiento Educativo de Ramon Lista.
660 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
Artesanía: Luego de fina~ciar los cursos de capacitación que se han realizado tanto en El
Potrillo como en Capital ,ederal, se espera inbarporar a 34 artesanos más al grupo de 60
que hoy se dedican a esta actividad.
i
Reforestación: se construirá un vivero más de lo previsto en San Martín, comunidad que
1
cuenta con 350 personas'. Se continuará con los trabajos de reorganización del bosque
1
nativo. ·
'
Recursos hídricos: Junto' con la construcción de las 200 viviendas está prevista la
instalación de 200 aljibes[ correspondientes, Jdemás de la instalación de tanques que
faciliten y aseguren el con+mo de agua potablJ.
- Presupuesto Nacional 2000 - 661
PROGRAMA 22
PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL !
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
Organizaciones no Gubernamentales).
664 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E 1
o y - L o
G o
B 1
R
'
1
Culturales y Soc. S/Fines de
L1cro
o o 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 744.414
o o 3 2 13 5 1 7 9999 6 P¡rovincia de Buenos Aires 200.000
(1 o 3 2 13 5 1 7 9999 14 ilrovincia de Cordoba 144.000
o o 3 2 13 5 1 7 9999 30 P¡rovincia de Entre Rios 200.414
o o 3 2 13 5 1 7 9999 58 P1rovincia del Neuquen 200.000
o o 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.811.600
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 2 13 5 7 1 TÍansferencias a Gobiernos 911.600
P.rovinciales
o o 3 2 13 5 7 3001 ~ministracion central 911.600
provincial
o o 1 3 2 13 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 300.000
o o 1 3 2 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 250.000
o o 1 3 2 13 5 17 1 3001 46 PÍovincia de La Rioja 361.600
o o 1 3 2 13 5 7 6 T~ansferencias a Gobiernos 900.000
~unicipales
o o 1 3 2 13 5 7 6 9999 Sin discriminar 900.000
o o 1 3 2 13 5 7 6 9999 14 Ptovincia de Cardaba 300.000
o o 1 3 2 13 5 ~7 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 300.000
o o 1 3 2 13 5 7 6 9999 86 Provincia de Santiago del 300.000
'
E~tero
'
o o 2 Prohuerta 8.000.000
'
o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 8.000.000
o o 2 3 2 PÍomocion y Asistencia Social 8.000.000
o o 2 3 2 13 Recursos con Afectacíon 8.000.000
Especifica
o o 2 3 2 13 5 Ttansfereneias 8.000.000
o o 2 3 2 13 5 Ttansf. al Sector Privado para 8.000.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 13 5 7 T fansf. a Otras lnstituc. 8.000.000
C~lturales y Soc. S/Fines de
L~cro
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 sin discriminar 8.000.000
o o 2 3 2 13 5 '1 7 9999 2 cbpital Federal - Ciudad de 8.000.000
BUenos Aires
1
•
1
.
'!
1
o y - L o
G o
B
R
'
"
1
666 - Presupuesto Nadonal 2000 -
1
-
1
CODIGO '
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
01 Asistencia NLitricional Secre,taria de Políticas 29.201.379
Alimentaria (~RANI) Sociales
TOTAL 58.589.788
1
. 1 ACTIVIDAD 01
ASISTENCIA NUTRICIONAL ALIMENTARIA (PRANI)
1
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POUTICAS SOCIALES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
i
;•. de los servicios, fortalecimiento de las instituciones locales, gubernamentales y no ¡
~.
gubernamentales mejorando su capacidad de programación y gestión a través de la/asistencia, .
técnica y del acceso a la información en forma oportuna y adecuada a sus necesidades '.
¡ '
impulsando la transferencia de responsabilidades y de ejecución del programa.
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
• CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
B 2
c 4
D 2
E 1
Subtotal Escalafón 9
TOTAL ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 02
PROHUERTA
UNIDAD EJECUTORA
' 1
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES '
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Grupos familiares (hogares) urbanos y rurales que se encuentran con necesidades básicas
'
insatisfechas y/o bajo la denominada línea de pobreza; y
1 '
l
668 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
Niños en escuelas en árfas críticas, prioriza¡do escuelas con comedor escolar en áreas
críticas y/o localizadas en' áreas deprimidas, marginales o rurales dispersas.
! 1
\ · ACTIVIDAD 03
1APOYO SOLIDARIO A MAYORES (ASOMA)
UNIDAD EJECUTORA
1 SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
IDESCRIPCION DE ll ACTIVIDAD
1
Está dirigida a la asistencia técnica y !lnanciera de organizaciones de la sociedad
1 1
civil, provincias y municipios 'para el desarrollo de actividades de promoción social de los
adultos mayores, tales com~: talleres de confebción y/o arreglo de ropa, refacción y/o
1 1
construcción de hogares de día, refacción y/o construcción de salones de usos múltiples para
el desarrollo de actividades r~creativas y cultural~s y otras iniciativas identificadas por los
mismos beneficiarios como netesidades prioritarias!
! 1
1
•~
. ..r . • !'
l
!
- Presupuesto NacionOI 2000 - 669
'
1
1
11~~~.
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS
PERSONAL PERMANENTE
A 3
B 2
e 11
D 2
E 2
F 1
Subtotal Escalafón 21
TOTAL ACTIVIDAD 21
670 - Presupuesto Nacio7!fll 2000
PROGRAMA 23
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
1
• . 1 UNIDAD EJECUTORA
COMISIO~ NACIONAL IDE PENSIONES ASISTENCIALES
METAS:
TOTAL 877.261.862
s p F F F. p SPAR u.
I~
A 1 DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N A G
R o T N N e R E
o
G
y -o IL o
B
R 1
o
o
o
o
2
2
3
3 3
¡::::·:OC~LES
Seguridad Social
654.800.000
654.800.000
~
1·
1
I'. DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23
i
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IM,ORTE
p R e 1 u F. N p A G
i
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
;
1
R 1 1
!
B
R
'
1
CODIGO DENOMINACION UNIIDAD EJECUTORA CREDITO
1
'1
1
i
- Presupuesto Nacional; 2000 - 677
1
ACT¡IVIDADOli
COORDINACION,
.
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
1 . •
'
1
UNIDAD EJECUTORA
1
COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES
1 .
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDAD DE · 1
CARGO O CATEGOR!A CARGCS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
Subtotal Escalafón 1
A-O 1
B-1 3
C-1 1
C-0 4
D-1 3
E-1 3
F-1 5
F-0 1
Subtotal Escalafón 21
Subtotal Escalafón 1
TOTAL ACTIVIDAD 23
1
1
678 - Presupuesto Nacional 2000 -
'
ACTIVIDAD 02
ATENCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
1 DESCRIPCION DE UA ACTIVIDAD
RECURSOS HUMANOS
'
E LA ACTIVIDAD 02
1 1
' CANTIDAD DE
CARGb O CATEGORIA CAIRGOS 1 HORJ\S DE
1 1 CATEDRAi
1
'
PERSONAL PERMANENTE
A-1 2
B-1 1
4
C-1 2
C-0 5
D-1 1
9
D-0 1
E-1 6
E-O 1
F-1 i 9
F-0 2
Subtotal Escalafón 41
1
TOTAL ACTIVIDAD 41
1
'
1
, ll ' .
l
l
H - Presupuesto Nacio'4 2000 - .679.
.i
ACTIVIDAD 031 ¡
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
i .
Esta actividad consiste en brindar asistencia médica a los beneficiarios de' ·,
pensiones no contributivas y su grupo familiar. Dicha atención, contratada conl¡ efectores
públicos, privados o mixtos, se basa en la conformación de una red de presta6ores que
1
permita la atención de los beneficiarios con una estructura calificada, equitativa y solidaria. Los
1
efectores facturan sus servicios en general en base al modelo de pago por cápita. Comprende
1
programas de pacientes renales crónicos, discapacitados psico-físicos, cirugía cardiovascular
de alta complejidad (incluido transplante), neurología y neurocirugía de alta cdmplejidad,
ciertas prótesis, órtesis y aparatos ortopédicos (no incluidos en las cápitas),1 estudios,
tratamieratos especializados (no incluidos en la cápita). El padrón de beneficikrios está
1
compuesto por los pensionados titulares afiliados a este programa de atención médica y su
1
CANTIDAE>DE 1
CARGO O CA TEGORIA
CARGOS 1 ~~~
PERSONAL PERMANENTE
A-O 1
B-1 1
B-0 3
C-1 2
C-0 4
D-1 6
D-0 3
680 ·· Presupuesto Nacional 2001) -
'
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
E-1 3
E-O 2
F-1 9
F-0 1
Subtotal Escalafón 35
TOTAL ACTIVIDAD 35
ACTIVIDAD 04
ATENCION ¡soc1AL A BENEFIC1IR1os DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS
i DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 681
1
,
V-. PROGR~MA 24 .
DESARROLLO LOCAL:
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
ME"FAS:
1
G 1
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 4.939.522
o o 3 11 Tesoro Nacion~I 257.498
o o 3 11 1 Gastos en Pel-sonal 257.498
o o 3 11 1 1 Personal Pemlanente 257.498
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion oe'1 Cargo 107.228
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 29.007
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual G::omplementario 11.353
o o 3 11 1 1 6 21 ContribucioneS Patronales 36.159
o o 3 11 1 1 7 21 ComplementoS 73.751
o o 3 13 Recursos con ~fectacion Especifica 2.682.024
o o 3 13 3 Servicios No Personales 661.024 ,_
o o 3 13 3 1 21 Servicios Besitos 18.200
o o 3 13 3 3 21 Mantenimientd. Reparacion y Limpieza 34.580
o o 3 13 3 4 21 Servicios Tecn'icos y Profesionales 459.732
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticos 148.512
o o 3 13 5 TransferenciaS 2.021.000
o o 3 13 5 1 Transf. al Sectbr Privado para Financiar 330.000
Gastos Corrierltes
o o 3 13 5 1 7 21 Transf. a OtraS lnstituc. Culturales y 330.000
1
.. • ' li
"
1
'
'
rt DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
R o N e A R o
o y L N
G
TOTAL 4.939.522
R o T N N e A R E
o y . L o
G o
B
R
o o 3 2 13 5 7 6 9999
Id, ..
.
S 1n 1scnm1nar 1. 170.000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 14 PrOvincia de Cordoba 200.000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 42 PrOvincia de La Pampa 180.000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 46 PrÓvincia de La Rioja 250,000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 70 PrOvincia de San Juan 300,000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 82 Prdvincia de Santa Fe 240.000
CRÉDITQ;
:i
11
·01 Promoción del Desarrollo Secretaría de Políticas 2.418.522;
., 1 l
Local Sociales 1t ~ i
il -~ ;'
: , IJ •
02 Financiamiento a Unidad Ejecutora 12.521.000'
Municipios BIRF 3860- Nacional
BID 830/0C -AR y
932/SF -AR
TOTAL 4.939.522
1
ACTIVIDAD 01
PROMOCION DEL DESARROLLO LOCÁ~
UNIDAD!
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
EJECUTOR~
1 . 1
1 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDADDE . ·1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 11 ~~~ .·
PERSONAL PERMANENTE
B 1
c 7
E 2
Subtotal Escalafón 10
TOTAL ACTIVIDAD 10
1 .
"
686 - Presupuesto Nacional 2000 \_
ACTIVIDAD 02
FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS BIRF 3860 - BID 830/0C - AR Y 932/SF - AR
Ul~IDAD
- 1
1
! 1 EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA NACUONAL
~ESCRIPCION DE lj ACTIVIDAD
•
' ¡
j
•
1
- Presupuesto Naciondl 2000 - 687,
'. 1
PROGR~MA 25;
INFRAESTRUCTURA'¡ 1 .
i
UNIDAD EJECjUTORAj
SECRETARIA DE POLITICAS SQCIALES'
. ¡
l
Servicio Administrativo Financiero
311
,.
•
; .
1
- Presupuesto Nacionill 2000 - 689
1
¡'i' ;
''
f~,.
¡.J,~, DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
IMPORTE
p
R
R
o
c
T
1 u F.
N N
N p A
c A R
G
E
1
'
1¡
' .
o y . L o
G o
B
R
¡
o o 1 Acciones para el 23.050.000
Mejoramiento Barrial. Lotes.
BID/940
- o
o
0;
o
4
4
3
3 2
SERVICIOS SOCIALES
Promocion y Asistencia Social
6.700.000
6.700.000
~
o o 4 3 2 13 Recursos con Afectacion 1.700.000
Especifica
o o 4 3 2 13 5 Transferencias 1.700.000
o o 4 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.700.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 4 3 2 13 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 1.700.000
,_, • J~- • •
1
DETALLE DEITRANSFERENCIAS (l!ARTIDAS INDICATIVAS)
'
ASIGNAflON DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25
G ' o Li
B
R
'
Mulicípales
o o 4 3 2 13 5 7 6 9999 Sin ~iscriminar 1.700.000
o o 4 3 2 13 5 7 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 1.700.000
Bue'nos Aires
o o 4 3 2 22 Crebito Externo 5.000.000
o o 4 3 2 22 5 Trahsferencias 5.000.000
o o 4 3 2 22 5 71 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 5.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 4 3 2 22 5 7 TraRsterencias a Gobiernos 5.000.000
ProVinciales
o o 4 3 2 22 5 7 3001 Adrhinistracion central 5.000.000
pro~incial
o o 4 3 2 22 5 7 1 3001 18 Pro~incia de Corrientes 540.000
o o 4 3 2 22 5 7 1 3001 22 ProVincia del Chaco 480.000
o o 4 3 2 22 5 7; 1 3001 30 ProVincia de Entre Rios 900.000
o o 4 3 2 22 5 7' 1 3001 34 ProVincia de Formosa 1.000.000
o o 4 3 2 22 5 71 1 3001 38 ProVincia de Jujuy 900.000
o o 4 3 2 22 5 7' 1 3001 54 ProVincia de Misiones 600.000
o o 4 3 2 22 5 71 1 3001 66 ProVincia de Salta 580.000
TOTAL
1
29.750.000
,
TOTAL 29.750.000
1
- Presupuesto Nacio'nal 2000 - 1691
1
A<i:TIVIDAD 01
1 ·I
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL LOTES BID/940
1
UNIDAD \EJECLJT0Rl
UNIDAD DE COORDINACION NACIONA~
1 i¡
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad es un instrumento de financiación que contribuirá ª' mejorar la
'
calidad de vida de las familias del primer quintil de ingresos posibilitando el acceso a los
servicios de urbanización.
Las principales actividades previstas para 2000 son aquellas necesarias para
1
1
692 - Ptesupuesto Nacional 2000 -
ACTIVIDAD 04
DESARROLLO SOCIA~ EN AREAS FRONTERIZAS DEL NOA Y NEA (FONPLATA-7/94)
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL
D•SCRn•ooN
1
º' LwmAo
L<
..:
:¡
i
PROGRAMA 27
... LEGALIZACION Y OTORGAMIENTO DE TIERRAS
1 .. 1
i \
1' ' '1\ 1
1 't
UNIDAD EJEFUTO~
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
1 1
, 3111
TOTAL 1.093.218
694 - Presupuesto Nacional 2000 -
!¡-
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1 1
CANTIDAD DE
CARGO lo CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1
1'
PERSONAL PERMANENTE I
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL 1
Secretario 1
Subtotal Escalafón 1
Subtotal Escalafón ¡ 8
1 '
1
"
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
A 1
B 5
c 8
D 15
E 4
Subtotal Escalafón 33
TOTAL ACTIVIDAD 42
.· -!
- Presupuesto Nacio~ 2000 - 695
PROGR\.\MA 29
1
·FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA COMliJNIDAD. '
'
'
UNIDAD EJECLUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLo\soCIA~:
1
Se instrumentarán acciones en conjunto con las fuerzas del orden y de seguridad,
con el fin de ampliar las acciones referidas a la prevención e informacióri, dirigida
1
especialmente a niños, jóvenes y población en riesgo.
1
·¡
1
Se real.izaran,
. en coord"1nac1on
., con o11ros organismos
. .
con competencia en e1tema,
1
ASIGNACION DE
'
CREDITO~ DEL PROGRAMA 29
1
R o N e A R o
o y L N
G 1
TOTAL 2.018.238
\ \~ '1\
- Presupuesto Nacional 2000 - r7
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
11
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION 'MPORTE. 1
p R c 1 u F. N p A G 1
1
R o T N N c A R E '
o y - L o
G o
B
R '
1
o o 1 Fortalecimiento de las 495.000
Relaciones con la '
Comunidad 1
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 495.ooo¡
o o 1 3 2 Promocion y Asistencia Social 495.0001
o o 1 3 2 11 Tesoro Nacional 495.000
o o 1 3 2 11 5 Transferencias 495.000
o o 1 3 2 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 495.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 2 11 5 3 Becas 495.000 1
o o 3 2 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de 495.000.
Buenos Aires
1
-:::":':""""~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-"""':"!"::==-1
" TOTAL 495.000 1
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1
CANTIDAD DE 'I
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE ,
tATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
1
D 7
E 4 1
F 1 1
Subtotal Escalafón 35 1
TOTAL ACTIVIDAD 35
1
698 · Presupuesto Nacional 2000 .
PROGRAMA 30
PROTECCION A LA VEJEZ
UNIDAD EJECUTORA
1
1
' i1
'
\' 1
PERSONAL PERMANENTE
Secretario 1 1
Subtotal Escalafón 1 1
TOTA~ ACTIVIDAD 1
11
1
1
~
1
1
700 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 31
1
. UNIDAD EJECUTORA 1
AMBIENTAL
~. METAS:
DENOMINACION
1
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD •
Programa de Bosques Modelo~ (de
1
Proyecto Promovido 2
-
gestión sustentable) '
1
Programa de Lucha contra la · Proyecto Promovido 4
Desertificación 1
1
Programas de Acción Subregibnal Proyecto Promovido 8
1
1
Publicación Separatas Estadistica Ejempla} Impreso 400
Forestal
.-
1
1''
'
- Presupuesto Naciohal 2000 - 703
'
'
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '
1
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31 1
1 1• '
s p, F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMf"ORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G
TOTAL 12.935.987
704 - Presupuesto Nacional 2000 -
o o 1 Co~ducción 1.000
1
o o 1 4 SE~VlCIOS ECONOMICOS 1.000
o o 1 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 1.000
o o 1 4 4 11 T e~oro Nacional 1.000
o o 1 4 4 11 5 Trahsferenclas 1.000
o o 1 4 4 11 5 1: Trahsf. al Sector Privado para 1.000
Fin~nciar Gastos Corrientes
o o 4 4 11 5 1 3 BeCas 1.000
o o 4 4 11 5 1, 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1.000
Bu¡nos Aires
Rioja
o o 2 4 4 11 5 6 837 2 Capital Federal - Ciudad de 2.000
Buenos Aires
o o 2 4 4 13 ~ecursos con Afectacion 80.000
Especifica
o o 2 4 4 13 5 Transferencias 80.000
o o 2 4 4 13 5[ transf. al Sector Privado para 80.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 4 13 5. 6 transf.para Activ. Cientificas a 30.000
1 Academicas
o o 2 4 4 13 5 6 9999 Sin discriminar 30.000
o o 2 4 4 13 si 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 30.000
iBuenos Aires
o o 2 4 4 13 5 7 iTransf. a Otras lnstituc. 50.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 2 4 4 13 5 7 9999 Sin discriminar 50.000
o o 2 4 4 13 5 7 9999 2 Caprtal Federal - Ciudad de 50.000
1
Buenos Aires
1
l 'I
i 1 '¡
f - Presupuesto Nacional 2000 - 705
1
o
B
R
o o 4 Mejoramiento y 17.000
Construcción Areas
Protegidas de Bosques
Naturales BIRF 4085-AR
-
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
'
CODIGO DENOMINACION NIDAD EJECUTORA CREDITO
1
04 Mejoramiento y Secretaria de 3.022.402
Construdción Areas Desarrollo Sustentable
Protegidas de Bosques y; Politica Ambiental
Naturales BIRF 4085-AR
TOTAL 12.935.987
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION
1 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL
1 CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
1
A 1
c 4
D 3
E 4
F 1
Subtotal Escalafón 13
PERSONAL TEMPORAf110
TOTAL ACTIVIDAD 14
'¡
1
1
- Presupuesto Nacionai 2000 - 707
1
1
'
1
ACTIVIDAD 02
i ..
DESARROLLO SUSTENTABLE:
1
1 . \
UNIDAD EJECUTORA~
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA .4!MBIENTAL \
1
'
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
En el marco de esta actividad se prevé continuar con las tareas vinculfdas a los \
planes, programas y proyectos tendientes a la protección, conservación, recu~eración y \
manejo sustentable de la flora, la fauna marina y dulceacuícola, al conocimiento y valoración
de los recursos naturales y a la conservación y mejoramiento del suelo, siguiendo1asimismo
' 1
1
1
PERSONAL PERMANENTE
A 2
B 5
c 30
D 13
E 7
F 1
Subtotal Escalafón 58
TOTAL ACTIVIDAD 58
; ''
•
\
- Presupuesto NacioAaJ 2000 - 709
1
AGTIVIDAD
.
03. 1
MANEJO\DEL FUEG~
1 '1
UNIDAD \EJECUTOR,~
UNIDAD EJECUTORA PLAN NACIONAL MANEJO DEL FUEGO
1 .
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 04
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS PROTEGIDAS DE BOSQUES NATIVOS
BIR:F 4085-AR
UNIDAD EJ~CUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL
'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
protejan eficazmente los bosques nativos y áreas protegidas que refuercen el flujo de bienes y '¡
- 1'
710 - Presupuesto Nacional 2000 -
PROGRAMA 32
ORDENAMIENTO AMBIENTAL
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAll.
1
IDESCRIPCION DEL PROGRAMA
."'" '"'" -r r
1
1
: ' '1 \
1
2000.
1
lnspeccion.es a Generadores de Inspección 100
1
Residuos Peligrosos
•·:' 1
DISTRIBUCION
'
DE LIMITES DEL GASTO
..•
1
1
1. i
'' 1 \
1 • j
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e ' 1
1
R o N e A R o
o y L N '
G
TOTAL 11.239.800
~-
o-
o y L o
G
B
R
o o 1 Conducción 26.000
'
DETALLE li>E TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 1
1
ASIGl'¡ACION DE CREDIT~S DEL PROGRAMA 32
1
o o 4 4 11 5 6 835 Universidad Tecnologica 5.000
Nacional
o o 4 4 11 51 6 835 2 Capital Federal - Ciudad de 5.000
Buenos Aires
o o 4 4 11 5 6 849 Otras Universidades no 15.000
especificadas
o o 4 4 11 5 6 849 2 Capltal Federal - Ciudad de 15.000
Buenos Aires
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE·
p R c 1 u F. N p A G 1
R o T N N c A R E
o
G
y -o L o
B
R
o o 3 Gestión de la 3.482.120
1
Contaminación BIRF 4281-
AR
1
TOTAL 3.643.120
~
¡
1
1
1
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ~UBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAL
I DESCRIPCION DE l~ ACTIVIDAD
La actividad responde a las siguiente~ líneas programáticas:
1 1
,,
l
1
. ''
'
1
'
- Presupuesto Nacionlu 2000 - 717
' •
1
'
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE
\CATEDRA
l 1
1
1
PERSONAL PERMANENTE
1
A 1 1
B 4
c 7 1
D 7 1
E 4
Subtotal Escalafón 23 1
PERSONAL TEMPORARIO
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1
1
B 4
c 1
1
TOTAL ACTIVIDAD 28
ACTIV.IDAD 02
'
ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAL
1
'¡
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
1
Gestión de exportaciones de residuos peligrosos (Convenio de Basilea) y autorización para
la importación de residuos no peligrosos.
! .
!
Asesoramiento en la formulación de normas armbientales.
1
1 CANTIDAD DE 1
1 ~~~
1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS
1
i
PERSONAL PERMANENTE
A '
2
B 6
c 12
D 4
E 6
Subtotal Escalafón 30
TOTAL ACTIVIDAD 30
1
'
ACTIVIDAD 03:
GESTION DE LA CONTAMINACION Bl~F 4281-AR, 1
1 1
'i
UNIDAD EJECUTORA:\
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAL• 1
1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1
1
El objetivo es fortalecer a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental para: \
El proyecto está formado por las siguientes partes, sujeto a modificacio(les que
pudieran realizarse:
1
Municipalidades de Campana y Zárate, mejorar la gestión ambiental municipal, realizando
1
diagnósticos ambientales, estudios técnicos e implementación de sus recomendaciones,
1
diseño e iimplementación de programas de comunicación, capacitación y equipamierto de
1
instalaciones para laboratorio de control de la calidad ambiental, gestión integral i de la
contaminación en una cuenca fluvial local, apoyo a la iniciativa industrial en la gestión de la
contaminación, capacitación de emisiones vehiculares y centro técnico.
1
1
1
720 - Presupuesto Nacional 2000
:
Gestión de la calidad del aire en el Gran Buenos Aires.
!
- Presupuesto Naciondl 2000 - .721
'
1
'
1
PROGRAMA 90' 11
1
'
SECRETARIA DE TERCERA EDAD Y ACCION SOCIAL
1
311 1
,,
722 - Presupuesto Nacional 2000/-
1
o o 81 Atención del Estado de 7.739.168
Ehiergencia por
l~undaclones, Inclemencias
Climáticas
1
o o 81 3 SERVICIOS SOCIALES 7.739.168
o o 81 3 2 P¡romocion y Asistencia Social 7.739.168
o o 81 3 2 11 líesoro Nacional 1.000.828
o o 81 3 2 11 5' Transferencias 1.000.828
o o 81 3 2 11 5 ' 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.000.828
Para Fin. Gastos Corrientes
o o 81 3 2 11 5¡ 7 Transferencias a Gobiernos 1.000.828
Provinciales
o o 81 3 2 11 5 7 3001 ~dministracion central provine. 1.000.828
o o 81 3 2 11 5j 7 3001 6 t;rovincia de Buenos Aires 1.000.828
o o 61 3 2 22 redito Externo 6.738.340
o o 81 3 2 22 5 ~ransferencias 6.738.340
o o 81 3 2 22 5 7 ITransf. a lnst. Prov. y Mun. 6.738.340
1
para Fin. Gastos Corrientes
o o 81 3 2 22 5 7 iTransferencias a Gobiernos 6.738.340
Provinciales •
o o 81 3 2 22 5 7 3001 Adrninistracion central provine. 6.738.340
o o 81 3 2 22 5' 7 3001 6 Provincia de Buenos Aires 6.738.340
TOTAL 16.783.295
'
t '
' - Presupuesto NaciondI 2000 - 723
1 .
CODIGO .j
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
s'1 GREDITÓ ,¡ 1
Atención del Estado de
Secretaria de Tercera 1 '
Emergencia por 7¡. 739.168 '¡ ,i
Inundaciones, Edad y Acción Social
Inclemencias Climáticas. 1
82 '
Atención del Estado de
Emergencia por Comisión Programa
Arraigo - Tierras 9)299.106
Inundaciones,
Fiscales
Inclemencias Climáticas.
TOTAL
17.038.274
1
•
724 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
OTRAS CA!fEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97
coNTR1BLc10NEs AL TESORO NACIONAL
1
'
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97
1 1
G p F F. 1 p :p SPAR E DENdMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p IA e
u o N e A ¡R o
p y L ' N
o
o o 9 6.746.000
o o 9 13 Reculos con Afectacion Especifica 6.746.000
o o 9 13 9 Gastbs Figurativos 6.746.000
o o 9 13 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 6.746.000
PfTriinsacciones Corrientes
o o 9 13 9 Contfibucion a la Administracion Central 6.746.000
o o 9 13 9 999 21 Tesoreria General de la Nación 6.746.000
1
TOTAL 6.746.000
1
•
1
1
¡
¡
1
- Presupuesto NacioJd 2000 - 725
1
Servicio Administrativo Financiero
311
1 o 9 72.846.485
1 o 9 11 Tesoro Nacional 72.449.485
1 o 9 11 9 Gastos Figurativos 72.449.485
1 o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 71.662.485 1
P/Transacciones Corrientes
o 9 11 9 2 Contribucion a Instituciones 71.662.485
1
Descentralizadas
o 9 11 9 2 111 21 Consejo Nacional del Menor y la Familia 69.469.565
o 9 11 9 2 114 21 Instituto Nacional de Accion Cooperativa '2.192.920 1
y Mutual
o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 787.000 1
P!Transacciones de Capital
~
o 9 11 9 2 2 Contribucion a Instituciones 787.000
• 1 o 9 . 11 9 2 2 111 22
Descentralizadas
Consejo Nacional del Menor y la Familia 787.000
1
1
1
1
2
2
o
o
3
3 13
SERVICIO~ SOCIALES
Recursos don Afectacion Especifica
1,600.000
1.600.000
2 o 3 13 5 Transferencias 1.600.000
2 o 3 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1,600.000
Gastos Cohientes
2 o 3 13 5 3 21 Becas 1 · 200,000
2 o 3 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 1.400.000
Soc. S/Fines de Lucro
TOTAL 74.446.485
1'
GRUPO 01
1 '.
CONTRIBUCION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS~
SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNltACIO.N
'
1
En este programa se incluyen gastos figurativos a favor del Consejo "!acional del
Menor y la Familia y a la Secretaría de Cultura y Comunicación.
GRl,:.JPO 02
TRANSFERENCIAS yARIAS
1
728 - Presupuesto Nacional 2000 -
. 1
PROGRAMA 24
DESARROLLO LOCAL
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
APLICACIONES FINANCIERAS
o y L 1 N
IG
'
o o 9 98.962.000
o o 9 13 RecursL con Afectacion Especifica 20.219.000
o o 9 13 6 Activo$ Financieros 20.219.000
o o
:~~~~~!~ ~: ~~~t~su:n~:~habrar a
9 13 6 6 20.219.000
o o 9 13 6 6 7 23 20.219.000
Largo Plazo
o o 9 22 CreditO Externo 78.743.000
o o 9 22 6 Activds Financieros 78.743.000
o o 9 22 6 6 lncre~ento de Cuentas a Cobrar 78.743.000
o o 9 22 6 6 7 23 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a 78.743.000
Largo /Plazo
TOTAL 98.962.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 729
1
APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL '4.794.891
1
1
¡
730 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
. APLICACIONES\ FINANCIERAS
o o 9 7.332.000
o o g 13 Recursoslcon Afectacion Especifica 7.332.000
o o 9 13 9 Gastos F¡gurativos 7.332.000
o o g 13 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para 7.332.000
Aplic.Finaincieras
o o g 13 9 3 Contribudan a la Administracion Central 7.332.000
o o 9 13 9 3 999 23 Tesoreria¡General de la Nacion 7.332.000
TOTAL 7.332.000
1
1
FUENTES FINANCIERAS
1
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DEN~MINACION IMPORTE
CEDENTE
1 .
37 Obtencion de Prestamos 146.585.862
37 9 Del Séctor Externo 146.585.862
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 146.585.862
1
TOTAL 146.585.862
1 ~
,-
1
11
i
l'
1
1
•
JURISDICCIÓN 90 ' \
--
1
. f'
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 733
.¡.
1
,. otros componentes del Sector Público Nacional y Provincial, que están a cargo del Tesoro
Nacional.
En este rubro se contemplan los créditos necesarios para atender loo pasivos
'
correspondientes a la deuda pública de las Empresas y Sociedades del Estado privatizadas
y/o concesionadas. 1
734 - Presupuesto Nacional 2000 -
1-GASTOS
FINALIDADES. Y FUNCIONES
1
TOTAL 8.943.934.000
1
FUENTES DE FltANCIAMIENTO
TOTAL 8.943.934.000
CLASIFICACIOt ECONOMICA
TOTAL 8.943.934.000
91.607.000
99
~~~~~~~~~~~~!~,~~~ s¡cretaría de Hacienda
TOTAL 8.943.934.000
1
1
·'·'
¡'. 1. ,.
1
''1
, .. '
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 735
TOTAL 8.852.327.000
1
1
1 : '!
''
¡·
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 737
1
'
·-
3 Deudas CNEA (ln1ereses) 72.044.000
t
. i
738 - Presupuesto Nacional 2000 -
. 1
1
3 o 5 DEUDA PUBLICA 72.044.000
3 o 5 22 Cred~o Externo 72.044.000
3 o 5 22 7 Servicio\de la Deuda y Disminucion de 72.044.000
Otros Pasivos
3 o 5 22 7 3 1
Intereses par Prestamos Recibidos 72.044.000
3 o 5 22 7 3 9 21 lnlereses de Prestamos del Sector 72.044.000
Externo
TOTAL 91.607.000
•
i
- Presupuesto Naci ol1lll 2000 - 739
1
'
UNIDAD EJECUTORA
1 .f
SECRETARIA DE HACIENDA ll
1 ¡
APLICACIONES FINANCIERAS
p p
G
R R ,,F F.
F.
1
N p
p
A
SPAR E
e
DENOMINACION IMPORTE
1
u o N e A R o
p y L N
o
3 Servicio de la Deuda Pública 16.89Ü18.000
(Aplicaciones Financieras) i
3 o 9 16.891.. 318.000
3 o 9 11 Tesoro Nacional 2.843.541.000
3 o 9 11 6 Activos Financieros 1.36~-ººº·ººº
3 o 9 11 6 4 nulos y Valores 1.35\.000.000
3 o 9 11 6 4 6 23 nulos y Valores a Largo Plazo 1.35\.000.000
3 o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 1.48~.541.000
Otros Pasivos
3 o 9 11 7 2 Servicio de la Deuda en Moneda 5Hi.615.000
Extranjera '
3 o 9 11 7 2 7 23 Amortizacion de la Deuda en Moneda '
51 ~.615.000
Extranjera a Largo Plazo
3 o 9 11 7 5 Disminucion de Prestamos a Largo Plazo 655.306.000
3 o 9 11 7 5 9 23 Prestamos Recibidos del Sector Extemo 655.306.000
3 o 9 11 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos a 31j.620.000
Pagar
3 o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a '
311.620.000
Largo Plazo
3 o 9 15 Credito tntemo 36Ó.000.000
" 3 o 9 15 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 36Ó.OOO.OOO
otros Pasivos
3 o 9 15 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos a 360.000.000
Pagar
740 - Presupuesto Nacional 2000 -
APLICACIONES FINANCIERAS
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
1
1 1
p V L N
o 1
4 o 9 1
1.222.187.000
4 o 9 11 Tesoro Naclonal 9.507.000
4 o 9 11 7 Serviciolde la Deuda y Disminucion de 9.507.000
Otros Pasivos
4 o 9 11 7 5 Disminudion de Prestamos a Largo Plazo 9.507.000
4 o 9 11 7 5 9 23 PrestamOs Recibidos del Sector Externo 9.507.000
4 o 9 22 Credito EXtemo 1.212.680.000
4 o 9 22 7 Servicio: de la Deuda y Oisminucion de 1.212.680.000
otros Pasivos
4 o 9 22 7 5 Oisminudion de Prestamos a Largo Plazo 1.205.984.000
4 o 9 22 7 5 9 23 Prestamós Recibidos del Sector Externo 1.205.984.000
4 o. 9 22 7 6 Oisminudion de Cuentas y Documentos a 6.696.000
Pagar \
4 o 9 22 7 6 7 23 Disminuct'on de Otras Cuentas a Pagar a 6.696.000
Largo Plazo
1
TOTAL 18.113.505.000
"L-, •_.o' ' •
:r ,1
ll¡
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 741
'·
j
' ' ¡
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARJJ.\S 99, .,
DEUDAS INDIRECTAS DE LA ADMINISTRACION CEtTRAL ;¡ t
'
UNIDAD EJECL_1TORA
SECRETARIA DE HACiENDA
APLICACIONES FINANCIERAS
4 o 9 33!1.879.000
4 o 9 11 Tesoro Nacional ~.800.000
4 o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 4.800.000
Otros Pasivos
4 o 9 11 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos a 4.soo.000
Pagar
4 o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de otras Cuentas a Pagar a 4.800.000
Largo Plazo
4 o 9 22 Credito Extemo 330.079.000
4 o 9 22 7 Servicio de la Deuda y Oisminucion de 330.079.000
Otros Pasivos
4 o 9 22 7 5 Disminucion de Prestamos a Largo Plazo 102.079.000
4 o 9 22 7 5 9 23 Prestamos Recibidos del Sector Externo 102.079.000
4 o 9 22 7 6 Dtsminucíon de Cuentas y Documentos a tis.000.000
Pagar
4 o 9 22 7 6 6 23 Disminucion de Cuentas a Pagar 228.ooo.ooo
comercRates a Largo Plazo
5 o 9 307.649.000
742 - Presupuesto Nacional 2000 -
APLICACIONE, FINANCIERAS
o N e A R' o
"p y L N 1
o 1 1
5 o 9 22 CredltoE~emo 307.649,000
5 o 9 22 6 Activos f¡inancieros 306.102.000
5 o 9 22 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 306.102.000
5 o 9 22 6 6 7 23 lncrementO de otras Cuentas a Cobrar a 306.102,000
Largo Plalo
5 o 9 22 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 1.547.000
otros Pa~ivos
5 o 9 22 7 5 Oisminucibn de Prestamos a Largo Plazo 1.547.000
5 o 9 22 7 5 9 23 Prestamoi Recibidos del Sector Externo 1.547.000
6 o 9 134.442.000
6 o 9 11 Tesoro N1onal 9.500.000
'6 o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 9.500.000
Otros Pa~vos
6 o 9 11 7 6 Disminución de Cuentas y Documentos a
Pagar j
9.500.000 .
6 o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de otras Cuentas a Pagar a 9.500.000
Largo Plazb •
6 o 9 22 Credito Exiemo 124.942.000
6 o 9 22 7 Servicio de la Deuda y Oisminucion de 124.942.000
otros Pasivos
6 o 9 22 7 5 Oisminucidn de Prestamos a largo Plazo 124.942.000
6 o 9 22 7 5 9 23
1
Prestamos Recibidos del Sector Externo 124.942.000
7 o 9 39.000.000
7 o 9 11 Tesoro NaLnal 39.000.000
7 o 9 11 7 Servicio d~ la Deuda y Disminucion de 39.000.000
Otros Pasivos
7 o 9 11 7 6 Disminucioh de Cuentas y Documentos a 39.000.000
Pagar \
7 o 9 11 7 6 7 23 Oisminucior de Otras Cuentas a Pagar a 39.000.000
Largo Plazo
1
TOTAL 815.970.000
•.
1
1
. :1
rt
i
1
- Presupuesto Nacional 2qoo - 743
1
.'
<'~'
FUENTES FINANCIERAS
' •
36 Endeudamiento Publico 23.183.568.621
36 Deuda en Moneda Nacional 739.858.000
36 2 Colocación de Deuda eri Moneda 739.858.000
Nacional a Largo Plazo
36 2 Deuda en Moneda Extranjera 22.443.710.621
36 2 2 Colocación de Deuda en Moneda 22.443.710.621
Extranjera a Largo Plazo
TOTAL 23.183.568.621
-.
!f
l
.j
j
1 ¡
' 1
: .1
~j,
JURISDICCIÓN 91
•.
' l l,1
......¡ ¡:
- Presupuesto Nacional 2~00 - 747
Por este Grupo 01, de acuerdo con Jo dispuesto por el articulo 1° del loecreto
Nº 699/98 se atienden las bonificaciones en las tasas de interés para las líneas de créCito que
se otorgan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) ubicadas en zonas de emérgencia
climática por inundaciones.
-~
.1
Asistencia Financiera para Gasto Soclal Provincial '
Por el Grupo 02, se incluyen las transferencias dispuestas por la Ley Nr 24.621
de Impuesto a las Ganancias, que se destinan a las Provincias. Las mismas se distribuyen a la
Provincia de Buenos Aires para obras de carácter social, y a las demás provincias de acuerdo
con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para obras de infraestructura básica
social.
...
También está previsto el subsidio al consumo de gas residencial en las provincias
patagónicas, que se otorga desde el año 1993. Las provincias destinatarias del beneficio
748 - Presupuesto Nacional 2000
'
-
mencionado son: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén y Tierra
del Fuego, Antártida e lsl~s del Atlántico Sur.
. 1
El artículo Bº de la Ley N2 23.54B de Coparticipación Federal de Impuestos
establece que, la Nación ~de la parte que le cdrresponde conforme a dicha ley, entregará una
participación al Gobierno ~de la Ciudad de BuJnos Aires y a la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. \
1
Por el Grupo 03, se prevé la atención de las bonificaciones en las tasas de interés
de los créditos a los p;oductores agropecJarios otorgados por el Banco de la Nación
Argentina, y asimismo, se, promueve brindar abistencia financiera a productores a efectos de
atender el Régimen de Promoción Forestal.
actividad minera a través 1del financiamiento del déficit operativo de la empresa Yacimientos
. 1
Por último, en el Grupo 05, se prevé la atención de las tasas de interés de los
créditos bancarios destinados a brindar asistencia financiera para la promoción ' de las
economías ;regionales.
establecido en los respectivos Artículos B.3 de cada uno de los Decretos aprobatorios de los
•
contratos d~ concesión mencionados anteriormente.
En este Grupo 01, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 23.370, se atienden
1
.
compensaciones a d"1stºint as ent"d
1 ad es fº1nanc1e~as.
. 1
1-GASTOS
FINALIDADES Y FUNCIONES
TOTAL 2.392.722.968
1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL 2.392.722.968
·~
,.
1
1
CLASIFICACIJN ECONOMICA
1
CODIGO ! DENOMINACION IMPORTE
TOTAL 2.392.722.968
11 - RECURSOS
i
RECURSOS POR RUBROS
1
TIPO CLASE CONC~PTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE
CEDENTE 1
1 . .
11 Ingresos Tnbutanos 1.606.110.000
11 1 Sobre los Ingresos 1.176.700.000
11 1 Ga~ancias 1.176.700.000
11 2 So~re el Patrimonio 4.550.000
11 2 Activos 4.550.000
11 6 So~re la Producción, el Consumo y 424.860.000
las fransacciones
11 6 3 CoTbustibles Líquidos 424.860.000
TOTAL 1.606.110.000
f ''.,. 'l
.l 11
.
1·
'
¡,
- Presupuesto Nacional 2000 - 753
.
,.
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
•,· .-.
"
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO l
- 96 Atención Servicios
Financieros y Gastos
Secretaría de Hacienda 3.358.300
Judiciales
TOTAL 2.392.722.968
-.
754 - Presupuesto Nacional 2000 -
!
PROGRAMA 90
1
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
s p Al F F F.
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90
e: l ¡
p R 1 u F. N p A G 1 ,:.J
o e A R '¡
R
o y
T N N
L
E
o. '
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l'. 1
G
-
o
1
·¡
B
R
inundac.,inclem.climáticas
-~
o 4 6 11 5 9 2020 Pequeña y Mediana Empresa 3.956.000
o 4 6 11 5 9 2020 96 lnterprovincial 3.956.000
1
TOTAL 3.956.000
'
1
=-
1 ;~
1 1·
1
756 - Presupuesto Nacional 2000 -
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
·º 1 1
'
TOTAL 1-281~372.900
1
.1
758 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
•
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92
1
TG p s F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o 1
I'
TOTAL 1.281.372.900
•
•
11
\i 1
!:
- Presupuesto Nacional 2o¡m- 761 .· , 1
1 1
...
,¡'
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARL~S 93 ·1 ; !
COPARTICIPACION FEDERAL A TIERRA DEL FUEGO Y l'
1 :·
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1 : '
1 ¡'
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
TOTAL 297.o16.000
1
!
762 - Presupuesto Nacional 2000 -
o ADMINISTRACION 297.016.000
GUBERNAMENTAL
1 o 1 1 5 Relaciones Interiores 297.016.000
1 o 1 1 5 11 Tesoro Nacional 297.016.000
1 o 1 1 6 11 5 Transferencias 297 .016.000
1 o 1 1 5 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 297.016.000
para Fin. Gastos Corrientes
o 5 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 297.016.000
Provinciales
o 5 11 5 7 3001 Administracion central 297.016.000
provincial
o 5 11 5 7 3001 2 Capltal Federal - Ciudad de 157.000.000
Buenos Aires
o 5 11 5 7 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 140.016.000
Antartida e Islas del Atlantico
UNIDAD EJECUTORA ,,
SECRETARIA DE HACIENDA
'
2 Apoyo a Operadores Privados de la 1.040.000
Industria
3 l1
Apoyo Sector Rural y Promoción 15.449.000
Forestai
5 o 1
Apoyo l 1
Economías Regionales
ADMINISTRACION GUBERNAMENT.~L
10.000.000
10.000.000
5 o 1 11 Tesoro Nacional 10.000.000
5 O 1 11 5 Transfe'rencias 10.000.000
5 o 1 11 5 Transf. a1 Sector Privado para Financiar 10.000.000
Gastos Corrientes
5 o 11 5 9 21 Transfe~encias a Empresas Privadas 10.000.000
1
TOTAL 170.809.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 765
1
. r'
.- o 4 3 11 5 9 2024 2
FE MESA
Capital Federal - Ciudad de
Buenos Aires
42.620.000
I
766 - Presupuesto Nacional 2()00 -
o '
'I
1
u o B N N e A R E ' 1
p y G L o. ¡
o R i
u
p
o
4 o 1 Apoyo a Operadores 22.500.000
Privados de la Minería
5 o ADMINISTRACION 10.0oo.000
5 o 1 1 5
GUBERNAMENTAL
Relaciones Interiores
1
10.000.000
1
5 o 1 1 5 11 Tesoro Nacional 10.tjoo.000
5 o 1 1 5 11 6 Transferencias 10.000.000
5 o 1 1 5 11 5 Transf. al Sector Privado para 10.0oo.000 ' ¡'
Financiar Gastos comentes 1 1
5 o 5 11 5 9 Transferencias a Empresas 10.000.000 1
Privadas '' 1
5 o 5 11 5 9 2137 General Motors de Argentina 10.000.000
S.A. 1
5 o 5 11 5 9 2137 82 Provincia de Santa Fe 10.000.000
1
TOTAL 170.~09.000
1
1
¡,
' 1
1
'
1
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
u o N e A R o
p y L N
o '
,, ,,
1
o 4 SERVIGIOS ECONOMICOS 1.647.000
o 4 Teso ro Nacional , .647.000
1
1
o
o
4
4 ,,
11 5
5 5
Transtérenclas
Transfeíencias al Sector Publico
1.847.000
1.847.000
EmpresBrial
o 4 11 5 5 2 21 Transr.é Emp. Pub.No Fina. para 106.000
Financiar Gastos Corrientes
o 4 ,1 5 5 7 22 Transf.~ Emp. Pub. No Finan. p/Financiar 1.741.000
Gastos de Capital
3 o 4 ,1 5 5 2 21
Empresarial
Transf.é Emp. Pub.No Fina. para 4.000.000 •.
Financlclr Gastos Corrientes
1
1
1 i¡ !1
I· '
- Presupuesto Nacional 2000 - 769
1
p y
1
L N
1
! '
o 1
.•.
p --.
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTR¡s CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 95
•
::'!°· DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
4
6
6
11
11 5 5
2
2
509
509 2
Aeroespaciales
Capltal Federal. Ciudad de 84.000
Buenos Aires
TOTAL 5:931.000
-.
. 1
1
OTRAS t:ATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96
. 1
1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
1
1
Servicio Administrativo Financiero
356
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1
1 Servilios Financieros 3.121.300
1
1
o
o
4
4 11
SER~ICIOS
Tesoro Nacional
ECONOMICOS 3.121.300
3.121.300
1 o 4 11 3 ServiCios No Personales 3.121.300
1 o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 3.121.300
1 •
1
.- i''1
i¡
t - Presupuesto Nacional 2000 - 773
UNIDAD EJECLl!TORA
SECRETARIA DE HACIENDA
TOTAL 17.587.000
¡·
o ADMINISTRACION 3.622.000
GUBERNAMENTAL
1 o 1 4 Relaciones Exteriores 3.622.000
1 o 1 1 4 11 Tesoro Nacional 3.622.000
1 o 1 1 4 11 5 Transferencias 3.622.000
1 o 1 1 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 3.622.000
o 1 1 4 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 3.622.000
p!Financiar Gastos Corrientes
o 4 11 5 9 2 1526 Instituto para la lntegracion de 510.000
America Latina
o 510.000
o
4
4
11
11
5
5
9
9
2
2
1526
1n5
99 No Clasificado
Facilidad Ampliada de Ajuste 3.088.000 =
Estructural (ESAF)
o 4 11 5 9 2 1n5 99 No Clasificado 3.088.000
o 4 11 5 9 2 1932 Grupo de los 24 24.000
o 4 11 5 9 2 1932 99 No Clasificado 24.000
TOTAL 3.622.000
..
[i''i' '· ' '¡
t''
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 775
1
"
'
1
1
UNIDAD EJECqTORA
1
SECRETARIA DE HACl.ENDA '
TOTAL 569.860.000
1
1
776 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
; 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
: 1
1 o 1 '
!Asistencia a Provincias 100.000.000
o lDMINISTRACION 100.000.000
GUBERNAMENTAL
1 o 1 1 5 Relaciones Interiores 100.000.000
1 o 1 1 5 11 Tesoro Nacional 100.000.000
1 o 1 1 5 11 5 Transferencias 100.000.000
1 o 1 1 5 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 100.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
o 5 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 100.000.000
Provinciales
o 5 11 5 7 3001 Administracion central 100.000.000
provincial
o 5 11 5 7 3001 46 Provincia de La Rioja 100.000.000
TOTAL 669.860.000
'
'"·
.~
i.'
778 - Presupuesto Nacional 2000 -
!
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
o 4 11 5 5 , 21
Empresarial
Transf.a [lnst.Pubticas Financ. p/Financiar 543.000
Gastos Uorrientes
3 o 9 1
25.695.368
3 o 9 11 Tesoro Nacional 25.695.368
,
'
it
TOTAL 301238.368
•
780 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
DETALLE DE TRANSFERENCI¡ (PARTIDAS INDICATIVAS)
TOTAL 4.543.000
1
¡¡ '1
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' '1
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 j
OTRAS ASISTENCIAS FINANCIERAS
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
1 1
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' i
•· ~I .
APLICACIONES FINANCIERAS
' ,¡;;. '
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
• 4 o 9 688.021.330
'.~'\·~' 4 o 9 11 Tesoro Nacional 688.021.330
)' .'• )
4 o 9 11 6 Activos Financieros 688.0:i1.330
4 o 9 11 6 s Incremento de Disponibilidades 688.02'1.330
4 o 9 11 6 s 1 23 Incremento de Caja y Bancos 302.921 .330
4 o 9 '11 6 s 2 23 Incremento de Inversiones Financieras 385.100.000
Temporarias
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. TOTAL 688.021.330
1
... 1 1
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1