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PRESUPUESTO
NACIONAL 2000

TOMO 111

Jurisdicciones

Ley Nº 25.237 distribuida por la


Decisión Administrativa Nº 1
de 12 de Enero de 2000
INDICE
TOMOI

LEY 25.237 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

DECRETO DE PROMULGACIÓN Nº 6/2000 DEL 6 DE ENERO DE 2000 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y


RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 39

CAPITULO 1PLANILLAS ANEXAS- ADMINISTRACIÓN NACIONAL 47


TITULO 11 PLANILLAS ANEXAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 85
TITULO 111 PLANILLAS ANEXAS - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 103
TITULO 111 PLANILLAS ANEXAS - INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 129

DECISIÓN ADMINISTRATIVA 141

TOMO 11

Jurisdicción 01 - Poder Legislativo Nacional


PROGRAMA 16 - FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LEYES NACIONALES 7
PROGRAMA 17- FORMACIÓN Y SANCIÓN LEGISLATIVA 11
PROGRAMA 18-ASISTENCIA BIBLIOGRÁFICA 16
PROGRAMA 19 - IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS 20
PROGRAMA 20 - ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL PERSONAL DEL CONGRESO 23
PROGRAMA 21 - DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 25
PROGRAMA 22 - PROGRAMA DE REVISIÓN DE CUENTAS NACIONALES 29
PROGRAMA 23 - PROGRAMA DE REVISIÓN DE CUENTAS NACIONALES 31
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- RESERVA EN CONCEPTO DE APLICACIONES FINANCIERAS 33

Jurisdicción 05 - Poder Judicial de la Nación 35


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 41
CATEGORÍA 04 - MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES 50
CATEGORÍA 05 - PERICIAS JUDICIALES 53
CATEGORÍA 06 - BIBLIOTECA Y JURISPRUDENCIA 56
CATEGORÍA 07 - ARCHIVO GENERAL 58
CATEGORÍA 08 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 61
PROGRAMA 21 - JUSTICIA DE MÁXIMA INSTANCIA 64
PROGRAMA 22 - JUSTICIA DE CASACIÓN PENAL 69
PROGRAMA 23 - JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL FEDERAL 71
PROGRAMA 24 - JUSTICIA FEDERAL 86
PROGRAMA 25- ASISTENCIA SOCIAL 136
PROGRAMA 26 -ATENCIÓN DE PASIVIDADES 139
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -APLICACIONES FINANCIERAS 141
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96- JUlCIOS DE MAGISTRADOS POR INTANGIBILIDAD DE SALARIOS 142
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - JUICIOS DE MAGISTRADOS POR INTANGIBILIDAD DE SALARIOS 143
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS 144

Jurisdicción 10 - Ministerio Público 145


PROGRAMA 16 - EJERCICIO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y DEFENSA DE LA LEGALIDAD 151
PROGRAMA 17- REPRESENTACIÓN, DEFENSA Y CURATELA PÚBLICA OFICIAL 158

Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación 165


Jurisdicción 20-01- Secretarla General 180
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 182
PROGRAMA 20 - ASISTENCIA LEGAL Y TÉCNICA 188
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES A LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 191
Jurisdicción 20-06- Secretaria de Turismo 192
CATEGORiA 01 - ACTIVIDAD CENTRAL 195
PROGRAMA 16 - DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 198
PROGRAMA 17- PRESTACIONES TURiSTICAS 206
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - APORTES AL TESORO NACIONAL Y A LA ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES 210
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 211
OTRAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS 99- APORTES AL TESORO NACIONAL Y A LA ADMINISTRACIÓN DE
PARQUES NACIONALES 212

Jurisdicción 20-08- Secretaría de Inteligencia del Estado 213


PROGRAMA 16- INFORMACIÓN E INTELIGENCIA 214

Jurisdicción 20-10- Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 215


PROGRAMA 40- FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CIENCIA Y TÉCNICA 217
PROGRAMA 42 - PROMOCIÓN CIENTiFICA Y TECNOLÓGICA 222
OTRAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 233
OTRAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 234

Jurisdicción 20-11 - Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 235

PROGRAMA 16- PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE ADICCIONES Y CONTROL Y LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN 237

Jurisdicción 20-14 - Secretaría de Cultura y Comunicación 246


PROGRAMA 17 - TRASMISIÓN RADIOFÓNICA INFORMATIVA Y CULTURAL 249
PROGRAMA 38 - ACCIÓN CULTURAL 252
PROYECTO 01 - CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 278
PROYECTO 02 - REMODELACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL JUAN DOMINGO PERÓN 280
OTRAS CATEGOR(AS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A VARIOS ORGANISMOS 281
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - ACTIVOS FINANCIEROS 282

Jurisdicción 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros 283


PROGRAMA 16- CONDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PA(S 289
PROGRAMA 17 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 294
PROGRAMA 18- POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 302
PROGRAMA 19- POLfTICAS PUBLICAS DE LA MUJER 306
PROGRAMA 90 - ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES 308
OTRAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AL
TESORO NACIONAL 310
OTRAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 312
OTRAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AL
TESORO NACIONAL 313

Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior 315


Jurisdicción 30-01 - Ministerio del Interior (Gastos Propios) 328
CATEGORÍA 01 -ACTIVIDADES CENTRALES 331
PROGRAMA 16 - FOMENTO E IMPULSO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO 337
PROGRAMA 17 - COOPERACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA MUNICIPIOS 345
PROGRAMA 18- EJECUCIÓN DE POLÍTICAS POBLACIONALES Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 350
PROGRAMA 19 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A PROVINCIAS 353
PROGRAMA 23 - ATENCIÓN DE PASIVIDADES 356
PROGRAMA 26 - CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA NACIÓN 361
PROGRAMA 28 - ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, XENOFOBIA Y EL RACISMO 366
PROGRAMA 33 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD INTERIOR 368
PROGRAMA 35 - POLfTICAS DE DESARROLLO REGIÓN PATAGÓNICA 378
OTRAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS 99 - TRANSFERENCIAS A PROVINCIAS Y COMISIONES
INTERJURISDICCIONALES 381
PROGRAMA 19 - ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA A PROVINCIAS 384
OTRAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS 96 - TRANSFERENCIAS ATN 386
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - OTRAS CATEGORiAS PROGRAMÁTICAS 387
Jurisdicción 30-02 - Poi/cía Federal Argentina 388
CATEGORÍA 03 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA (PROGRAMAS
21 y 22) 391
PROGRAMA 21 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PERSONAS Y BIENES 394
PROGRAMA 22 - ASISTENCIA MEDICA SANITARIA A LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 404
OTRAS CATEGORfAS PRESUPUESTARIAS 97 - CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 409
OTRAS CATEGORfAS PRESUPUESTARIAS 98 - TRANSFERENCIAS A INTERPOL 410
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 -APLICACIONES FINANCIERAS 412

Jurisdicción 30-03 - Gendarmería Nacional 413


PROGRAMA 40 - CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 415
PROGRAMA41 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 431
PROGRAMA 42 - ASISTENCIA SANITARIA 435
PROGRAMA 43 - PASIVIDADES DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 440
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -APLICACIONES FINANCIERAS 443

Jurisdicción 30-04 - Prefectura Naval Argentina 444


CATEGORÍA 05 -ACTIVIDADES COMUNES DE PROGRAMAS DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 447
PROGRAMA 29 - SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 460
PROGRAMA 30 - SERVICIO COMUNICACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO PARA LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 467
PROGRAMA 31 - SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN Y DE POLICÍA Y SEGURIDAD Y JUDICIAL 473
PROGRAMA 32 - ATENCIÓN A PASIVIDADES 493
PROGRAMA 36 - ASISTENCIA SANITARIA 497
PROGRAMA 37 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 503
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95-APLICACIONES FINANCIERAS 512

Jurisdicción 35 - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 513


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 521
PROGRAMA 16 - ACCIONES DIPLOMÁTICAS DE POLÍTICA EXTERIOR 532
PROGRAMA 17 - REGISTRO Y SOSTENIMIENTO DE CULTOS 541
PROGRAMA 18- COMISIÓN CASCOS BLANCOS 545
PROGRAMA 19 - MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 547
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES 554
PROGRAMA 16-ACCIONES DIPLOMÁTICAS DE POLITICA EXTERIOR 555
OTRAS CATEGORfAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 556
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES 557

Jurisdicción 40 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 559


Jurisdicción 40-01 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Gastos Propios) 568
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 571
PROGRAMA 18 - POlÍTICA E INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA 580
PROGRAMA 19 - REGULACIÓN Y CONTROL REGISTRAL 598
PROGRAMA 20 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS 603
PROGRAMA 21 - DEFENSA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y NOTARIAL DEL ESTADO 614
PROGRAMA 23 - MEDIACIÓN 620
PROGRAMA 26 - PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 623
PROGRAMA 27 - OFICINA ANTI CORRUPCIÓN 626
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN
Y AL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 629
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - APLICACIONES FINANCIERAS 630
OTRAS CATEGORfAS PRESUPUESTARIAS 99 - APLICACIONES FINANCIERAS 631

Jurisdicción 40-02 - Servicio Penitenciario Federal 632


CATEGORfA04-ACTIVIDADES COMUNES AL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (PROGRAMAS 16,17 Y 25) 635
PROGRAMA 16 - SEGURIDAD Y REHABILITACIÓN DEL INTERNO 638
PROGRAMA 17- PAGOS A RETIRADOS Y PENSIONADOS 645
PROGRAMA 24 - COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA LABORTERAPIA DE INTERNOS 650
PROGRAMA 25- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 653
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96 -APLICACIONES FINANCIERAS 656
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 -APLICACIONES FINANCIERAS 657

Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa 659


Jurisdicción 45-20 - Ministerio de Defensa 672
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 675
PROGRAMA 17 - DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA 680
PROGRAMA 19- DESARROLLO DEL PLAN ANTÁRTICO 684
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95- CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 687
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - TRANSFERENCIAS VARIAS 688
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL IGM 690
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94- EXCEDENTES FINANCIEROS 691
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL IAF 692
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - EXCEDENTES FINANCIEROS 693
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS AL IGM 694

Jurisdicción 45-21 - Estado Mayor General Del Ejercito 695


PROGRAMA 16 - CAPACIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO 698
PROGRAMA 17 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 715
PROGRAMA 18 - ASISTENCIA SANITARIA 725
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - EXCEDENTES FINANCIEROS 730

Jurisdicción 45-22- Estado Mayor General de la Annada 731


PROGRAMA 16 - CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA ARMADA 734
PROGRAMA 17- SANIDAD NAVAL 742
PROGRAMA 18 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 746
PROGRAMA 19- HIDROGRAFÍA NAVAL 752
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 756
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- EXCEDENTES FINANCIEROS 757

Jurisdicción 45-23 - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 758


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDAD CENTRAL 761
PROGRAMA 16-CAPACIDAD OPERACIONAL DE LA FUERZA AÉREA 769
PROGRAMA 17 - TRANSPORTE AÉREO DE FOMENTO 779
PROGRAMA 18 - APOYO A LA ACTIVIDAD AÉREA NACIONAL 785
PROGRAMA 19 - ASISTENCIA SANITARIA DE LA FUERZA AÉREA 793
PROGRAMA 20 - CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LA FUERZA AÉREA 798
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIÓN A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN Y
APORTES AL TESORO NACIONAL 806
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 807

Jurisdicción 45-24 - Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Annadas 808


PROGRAMA 16 - PLANEAMIENTO MILITAR CONJUNTO 810

TOMO 111

Jurisdicción 50 - Ministerio de Economía


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 17
CATEGORÍA 08 - ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA 23
CATEGORÍA 10 - ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
DEL CONSUMIDOR 27
PROGRAMA 17- DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 29
PROGRAMA 18- POLÍTICA ECONÓMICA 37
PROGRAMA 19- SERVICIO ESTADÍSTICO 43
PROGRAMA 22 - FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS 50
PROGRAMA 23 - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN, HOGARES Y VIVIENDAS 55
PROGRAMA 24 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 58
PROGRAMA 26 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 63
PROGRAMA 29 - PROMOCIÓN DE INVERSIONES 84
PROGRAMA 30 - DEFINICIÓN DE POLíTICAS DE COMERCIO INTERIOR 87
PROGRAMA 31 - DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA 93
PROGRAMA 32 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLíTICA GEOLÓGICO - MINERA 98
PROGRAMA 33 - ANÁLISIS Y REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL 110
PROGRAMA 36 - FORMULACIÓN DE POLíTICAS DEL SECTOR PRIMARIO 116
PROGRAMA 39- PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO- PROINDER- BIRF- 4212 136
PROGRAMA47- PROGRAMA REGIONAL Y RELACIONES CON PROVINCIAS 140
PROGRAMA 56 - FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE POLíTICAS PARA LA INDUSTRIA 144
PROGRAMA 76 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLíTICA ENERGÉTICA 154
PROGRAMA 90 - ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES 166
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - EROGACIONES FIGURATIVAS 169
PROGRAMA 24 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 171
PROGRAMA 36 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DEL SECTOR PRIMARIO 172
PROGRAMA 47 - PROGRAMACIÓN REGIONAL Y RELACIONES CON PROVINCIAS 173
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - APLICACIONES FINANCIERAS 174
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS Y GASTOS FIGURATIVOS PARA
APLICACIONES FINANCIERAS 175
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- EROGACIONES FIGURATIVAS 176

Jurisdicción 55 - Ministerio de Infraestructura y Vivienda 177


CATEGORÍA 01 -ACTIVIDADES CENTRALES 187
CATEGORÍA 07 -ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS 189
CATEGORÍA 09 - ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE 192
PROGRAMA 16 - HIDROVIA PARAGUAY - PARANÁ 195
PROGRAMA 17-PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA- RIACHUELO 198
PROGRAMA 18-ASISTENCIA Y COORDINACIÓN DE POLíTICAS DE COMUNICACIONES 202
PROGRAMA 19 - RECURSOS HÍDRICOS 204
PROGRAMA 20 - PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, AYUDA SOCIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO 219
PROGRAMA 25 - EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA 221
PROGRAMA 26 - FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA- FO.NA.VI. 226
PROGRAMA 27 - MEJORAMIENTO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA 230
PROGRAMA 30 - PREVENCIÓN SÍSMICA 234
PROGRAMA 34 - ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 239
PROGRAMA 49 - EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 242
PROGRAMA 50 - FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS 245
PROGRAMA 55 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE TRASPORTE TERRESTRE 253
PROGRAMA 60 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, FLUVIAL Y
MARÍTIMO 260
PROGRAMA 90- ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES 264
PROGRAMA 91 - FORMULACIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLíTICAS PORTUARIAS Y DE VÍAS NAVEGABLES 266
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA INTERESES DEL PRÉSTAMO
BIRF 2997 FONAVI 274
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 275
PROGRAMA 17 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA- RIACHUELO BID 1059-0C/AR 276
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA AMORTIZACIONES DEL
PRÉSTAMO BIRF 2997 FONAVI 277
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -APLICACIONES FINANCIERAS 278
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 279

Jurisdicción 70 - Ministerio de Educación 281


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 290
CATEGORÍA09-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAM. DE EDUCACIÓN (28, 29, 31, 32, 35, 37 Y 41) 294
PROGRAMA 26 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 296
PROGRAMA 28 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO 319
PROGRAMA 29 - FORMACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 328
PROGRAMA 30 - COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL 339
PROGRAMA 31 - RED FEDERAL DE INFORMACIÓN 345
PROGRAMA 32 - EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 351
PROGRAMA 33 - ACCIONES COMPENSATORIAS EN EDUCACIÓN 357
PROGRAMA 35 - SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE MAESTROS 366
PROGRAMA 37 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR 373
PROGRAMA 39- INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA 382
PROGRAMA 41 - REFORMA INSTITUCIONAL DE LAS PROVINCIAS Y G.C.B.A. 392
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
TRANSFERENCIA 403
PROGRAMA 41 - REFORMA INSTITUCIONAL DE LAS PROVINCIAS Y G.C.B.A. 407
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - ACTIVOS FINANCIEROS 408

Jurisdicción 75 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 409


CATEGORÍA 01 -ACTIVIDADES CENTRALES 416
PROGRAMA 16- POLfTICAS DE EMPLEO Y CAPACITACIÓN LABORAL 420
PROGRAMA 17-TERCER PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL (TRABAJO 111) 428
PROGRAMA 18 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLfTICAS PREVISIONALES 430
PROGRAMA 19 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y EMPLEABILIDAD DE JÓVENES 434
PROGRAMA 20 - FORMULACIÓN Y REGULACIÓN DE LA POLÍTICA LABORAL 438
PROGRAMA 21 - PROGRAMA DE EMPLEO PRIVADO 447
PROGRAMA 22 - SISTEMA INTEGRAL DE CONTRALOR 449
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - CONTRIBUCIONES AL ANSES 455
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 456
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97-ACTIVOS FINANCIEROS 457
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - CONTRIBUCIONES AL ANSES 458

Jurisdicción 80 - Ministerio de Salud 459


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 468
CATEGORÍA 02-ACTIVIDADES COMUNES LOS PROGRAMAS 16, 17, 20, 22 Y 26 475
PROGRAMA 16 -APOYO AL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN MEDICA 477
PROGRAMA 17 -ATENCIÓN DE LA MADRE Y EL NIÑO 486
PROGRAMA 18- NORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 507
PROGRAMA 20 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y RIESGOS ESPECÍFICOS 512
PROGRAMA 21 - CONTROL Y FISCALIZACIÓN SANITARIA 553
PROGRAMA 22 - LUCHA CONTRA EL SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 564
PROGRAMA 26 - COBERTURA DE EMERGENCIAS SANITARIAS 574
PROGRAMA 29 - REFORMA DEL SECTOR SALUD (BIRF 3931 - AR Y 4004 - AR) 578
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, HOSPITAL
GARRAHAM Y TRANSFERENCIAS VARIAS 582

Jurisdicción 85 - Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente 589


CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 601
PROGRAMA 16- FOMENTO DEL DEPORTE SOCIAL Y LA RECREACIÓN 612
PROGRAMA 17 - DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 617
PROGRAMA 18- PREVENCIÓN Y CONTROL ANTI DOPING 624
PROGRAMA 19- PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO 626
PROGRAMA 20 - ACCIONES COMPENSATORIAS 628
PROGRAMA 21 - DESARROLLO DE CAPITAL SOCIAL 636
PROGRAMA 22 - PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL 661
PROGRAMA 23 - PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 670
PROGRAMA 24 - DESARROLLO LOCAL 681
PROGRAMA 25 - INFRAESTRUCTURA 687
PROGRAMA 27 - LEGALIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE TIERRAS 693
PROGRAMA 29 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD 695
PROGRAMA 30 - PROTECCIÓN A LA VEJEZ 698
PROGRAMA 31 - DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES 700
PROGRAMA 32 - ORDENAMIENTO AMBIENTAL 710
PROGRAMA 90 -ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES 721
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 724
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIAS VARIAS 725
PROGRAMA 24 - DESARROLLO LOCAL 728
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96 - ACTIVOS FINANCIEROS 729
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 - CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 730
Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública 131
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 735
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- DEUDAS INDIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 737
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 739
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- DEUDAS INDIRECTAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 741

Jurisdicción 91-0bligaciones a Cargo del Tesoro 745


PROGRAMA 90 -ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS Y
DESASTRES NATURALES 754
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92 - ASISTENCIA FINANCIERA PARA GASTO SOCIAL PROVINCIAL 756
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 93 - COPARTICIPACIÓN FEDERAL A TIERRA DEL FUEGO Y GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 761
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 94 -ASISTENCIA FINANCIERA A SECTORES ECONÓMICOS 763
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 95- ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PUBLICAS Y
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 768
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 96 - ATENCIÓN SERVICIOS FINANCIEROS Y GASTOS JUDICIALES 772
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - APORTES AL SECTOR EXTERNO 773
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - ASISTENCIA FINANCIERA A PROVINCIAS 775
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - OTRAS ASISTENCIAS FINANCIERAS 778
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - OTRAS ASISTENCIAS FINANCIERAS 781

TOMO IV

Organismos Descentralizados

ENTIDAD 001 - AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN


PROGRAMA 16 - CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 7
ENTIDAD 102 - COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN 25
PROGRAMA 27 - CONTROL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN 29
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES A DIFERENTES ORGANISMOS 32
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 33
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A DIFERENTES ORGANISMOS 34
ENTIDAD 103 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 35
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 40
PROGRAMA 16 - FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 43
PROGRAMA 17 - EXHIBICIÓN PUBLICA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS NATURALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 48
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - SERVICIO DE LA DEUDA Y TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO
DE LA CIENCIA Y TÉCNICA 51
ENTIDAD 104- INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 53
PROGRAMA 16- CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PUBLICO 60
ENTIDAD 105 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 11
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 84
PROGRAMA 16- DESARROLLO DE TECNOLOGÍA NUCLEAR Y PROVISIÓN DE INSUMOS 90
PROGRAMA 18 - INVERSIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN CIENCIAS BASES DE LA TECNOLOGÍA
NUCLEAR 104
PROGRAMA 19 - ESTUDIO DE RADIACIÓN CÓSMICA ALTA ENERGÍA "PROYECTO AUGER" 114
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 117
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA AUTORIDAD REGULADORA NUCLEAR 118
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 92- INVERSIÓN FINANCIERA Y DISMINUCIÓN DE CUENTAS 119
ENTIDAD 106 - COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 121
CATEGORÍA01 -CONDUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 127
CATEGORÍA 02 - IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LfNEAS DEL PLAN ESPACIAL NACIONAL 129
PROGRAMA 16 - GENERACIÓN DE CICLOS DE INFORMACIÓN ESPACIAL COMPLETOS 131
PROGRAMA 17 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE MEDIOS DE ACCESO AL ESPACIO 160
PROGRAMA 18 - RECONVERSIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL FALDA DEL CARMEN 167
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99-APLICACIONES FINANCIERAS 171
ENTIDAD 107 -ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 173
CATEGORÍA 01 - GESTIÓN, MANEJO Y FISCALIZACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 179
PROGRAMA 17 - CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 183
PROGRAMA 19- CAPACITACIÓN 242
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 244
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 245
ENTIDAD 108 - INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE 247
PROGRAMA 16 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TÉCNICA DEL AGUA Y EL AMBIENTE 253
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - APLICACIONES FINANCIERAS 261
ENTIDAD 109- SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 263
PROGRAMA 16 - CONTROL INTERNO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 269
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 274
ENTIDAD 111 - CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA 275
PROGRAMA 16- PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA 281
ENTIDAD 112 -AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR 295
PROGRAMA 16 - REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES 302
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - EXCEDENTES FINANCIEROS 311
ENTIDAD 113-TEATRO NACIONAL CERVANTES 313
PROGRAMA 16-TEATRO NACIONAL CERVANTES 317
ENTIDAD 114- INSTITUTO NACIONAL DE ACCIÓN COOPERATIVA Y MUTUAL 321
PROGRAMA 16 - ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD COOPERATIVA Y MUTUAL 327
ENTIDAD 115- COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES 339
PROGRAMA 16- REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 344
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 360
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- EXCEDENTES FINANCIEROS 361
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 362
ENTIDAD 116- BIBLIOTECA NACIONAL 363
PROGRAMA 25 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 368
ENTIDAD 117- INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 379
PROGRAMA 16- FOMENTO, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DEL TEATRO 384
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 388
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- INVERSIÓN FINANCIERA 389
ENTIDAD 200 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 391
PROGRAMA 16 - IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL POTENCIAL HUMANO NACIONAL 396
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- RESERVA POR APLICACIONES FINANCIERAS 403
ENTIDAD 201 - DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES 405
PROGRAMA 16- CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y PERMANENCIA DE PERSONAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 411
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL, A LA SECRETARIA DE
CULTURA Y COMUNICACIÓN Y APLICACIONES FINANCIERAS 420
ENTIDAD 450 - INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 421
PROGRAMA 16 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA BÁSICA NACIONAL 426
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - AMORTIZACIONES 438
ENTIDAD 451 - DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES 439
PROGRAMA 16- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 444
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 449
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS 450
ENTIDAD 602 - COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 451
PROGRAMA 16- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA OFERTA PUBLICA 456
ENTIDAD 603 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 465
PROGRAMA 16- CONTROL, FISCALIZACIÓN ACTIVIDAD ASEGURADORA Y REASEGURADORA 471
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 482
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS 483
ENTIDAD 604 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 485
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 492
CATEGORÍA 04 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 22, 23 Y 24 497
CATEGORÍA OS-ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 16, 22, 23, 24 Y 26 499
CATEGORÍA 06 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 16 Y 26 500
CATEGORÍA 07 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 22, 23, 24 Y 26 503
PROGRAMA 16- CONSERVACIÓN VIAL 508
PROGRAMA 22 - CONSTRUCCIONES VIALES 555
PROGRAMA 23- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RUTAS 592
PROGRAMA 24 - REPOSICIONES Y RECONSTRUCCIONES DE RUTAS 596
PROGRAMA 25 - CONCESIONES DE CORREDORES VIALES 606
PROGRAMA 26- SISTEMA DE CONTRATOS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 612
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN EN RUTAS Y SERVICIO DE LA
DEUDA 691
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 -ACTIVOS FINANCIEROS 693
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - SENTENCIAS JUDICIALES ART. 67 LEY Nº11,662 694
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN EN RUTAS Y SERVICIO DE LA
DEUDA 695

TOMO V

ENTIDAD 606 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 1


PROGRAMA 16 - INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 7
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 23
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 24
ENTIDAD 607 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 25
PROGRAMA 16 - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO 30
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 42
ENTIDAD 608 - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 45
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 51
PROGRAMA 16 - DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 58
PROGRAMA 17 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 63
PROGRAMA 18- CALIDAD 73
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-APLICACIONES FINANCIERAS 79
ENTIDAD 609 - INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 81
PROGRAMA 16 - CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA 86
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 102
ENTIDAD 612-TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN 103
PROGRAMA 54-TASACIÓN DE BIENES 107
ENTIDAD 613- ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO 113
PROGRAMA 20 - ASISTENCIA TÉCNICO-FINANCIERA PARA SANEAMIENTO 119
PROGRAMA 90- ATENCIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES 129
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS Y AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 131
PROGRAMA 20 -ASISTENCIA TÉCNICO-FINANCIERA PARA SANEAMIENTO 132
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-APLICACIONES FINANCIERAS 133
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 99- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS Y AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS 134
ENTIDAD 614 - INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 135
PROGRAMA 16 - PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 140
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 147
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-APLICACIONES FINANCIERAS 148
ENTIDAD 620 - TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 149
PROGRAMA 16- RESOLUCIÓN DE CUESTIONES DUDOSAS Y LITIGIOSAS 154
ENTIDAD 621 - INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMISTAS DE GOBIERNO 157
PROGRAMA 16- CONDUCCIÓN DE LA CARRERA DE LOS ECONOMISTAS DE GOBIERNO 164
ENTIDAD 622 - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) 169
PROGRAMA 16 - PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 174
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIÓN AL TESORO NACIONAL 180
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -APLICACIONES FINANCIERAS 181
ENTIDAD 623 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 183
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 190
PROGRAMA 16- PROTECCIÓN VEGETAL 197
PROGRAMA 17 - SERVICIOS DE LABORATORIOS 206
PROGRAMA 18- APROBACIÓN DE AGROQUÍMICOS, PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS Y VETERINARIOS 215
PROGRAMA 19- FISCALIZACIÓN AGROALIMENTARIA 221
PROGRAMA 20 - SANIDAD ANIMAL 229
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 238
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -APLICACIONES FINANCIERAS 239
ENTIDAD 624 - SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO 241
CATEGORÍA 01 -ACTIVIDADES CENTRALES 247
PROGRAMA 16- DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MINERA 252
PROGRAMA 19 - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE BASE 258
ENTIDAD 625 ·ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 267
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 276
PROGRAMA 16 - RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS Y APORTES SOBRE LA NOMINA SALARIAL 288
PROGRAMA 25 - RENTA Y CONTRALOR ADUANERO 303
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-APLICACIONES FINANCIERAS 312
ENTIDAD 651 • ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 313
PROGRAMA 16- REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS 319
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIÓN A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 323
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-APLICACIONES FINANCIERAS 324
ENTIDAD 652 - ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 325
PROGRAMA 16- REGULACIÓN Y CONTRALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO 331
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 335
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS 336
ENTIDAD 656 - ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS 337
PROGRAMA 17 - CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS 343
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS . 355
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 -APLICACIONES FINANCIERAS 356
ENTIDAD 659 - ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES 357
PROGRAMA 16 - CONTROL CONCESIONES RED DE ACCESOS CIUDAD DE BUENOS AIRES 362
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- APLICACIONES FINANCIERAS 367
ENTIDAD 661 - COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE 369
PROGRAMA 37 - FISCALIZACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 376
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES AL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA, A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN Y AL TESORO NACIONAL 380
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-ACTIVOS FINANCIEROS 381
ENTIDAD 664 - ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 383
PROGRAMA 16 - CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 389
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 97 - CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 392
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-APLICACIONES FINANCIERAS 393
ENTIDAD 801 - INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES 395
PROGRAMA 16- FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA 400
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES AL TESORO NACIONAL 404
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98- INVERSIÓN FINANCIERA 405
ENTIDAD 802 - FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 407
PROGRAMA 16- FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES 412
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - ACTIVOS FINANCIEROS 419
ENTIDAD 804 - COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 421
PROGRAMA 16- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 426
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS 432
ENTIDAD 852 - SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 433
PROGRAMA 16 - FISCALIZACIÓN-CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO 437
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 -ACTIVOS FINANCIEROS 443
ENTIDAD 902 - CENTRO NACIONAL DE PREEDUCACIÓN SOCIAL CENARESO 445
PROGRAMA 52 - ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCIÓN EN DROGADICCIÓN 449
ENTIDAD 903- HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER 459
PROGRAMA 53 - ATENCIÓN A ENFERMOS CON MAL DE HANSSEN 464
ENTIDAD 904 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA
MEDICA 475
PROGRAMA 54 - GARANTÍA DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y MATERIAL BIOMÉDICO 481
ENTIDAD 905 - INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E
IMPLANTE 493
PROGRAMA 55 - REGULACIÓN DE LA ABLACIÓN E IMPLANTES 499
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIONES AL MINISTERIO DE SALUD 507
ENTIDAD 906 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR.
CARLOS MALBRAN (ANLIS) 509
PROGRAMA 56 - PREVENCIÓN, CONTROL E INVESTIGACIÓN DE PATOLOGÍAS EN SALUD 515
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - ACTIVOS FINANCIEROS 590
ENTIDAD 909 - COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA 591
PROGRAMA 59 - ATENCIÓN DE PACIENTES 595
ENTIDAD 910- INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR 599
PROGRAMA 60 - ATENCIÓN A DISCAPACITADOS PSICOFÍSICOS 604
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES AL MINISTERIO DE SALUD 610
ENTIDAD 912- SECRETARIA NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD 611
PROGRAMA 62 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS DISCAPACIDADES 617
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES AL MINISTERIO DE SALUD 625
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98-ACTIVOS FINANCIEROS 626
ENTIDAD 913 - ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 627
PROGRAMA 63 - ASISTENCIA FINANCIERA A AGENTES DEL SEGURO DE SALUD Y PROGRAMAS ESPECIALES 632
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIÓN A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 638
ENTIDAD 914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 639
PROGRAMA 50- REGULACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE SALUD 645
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99 - CONTRIBUCIONES AL MINISTERIO DE SALUD Y A LA
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 652
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 -AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 653

Instituciones de Seguridad Social

ENTIDAD 250 - CAJA DE RETIROS, PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA POLICIA FEDERAL


ARGENTINA 655
PROGRAMA 16-ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS PREVISIONALES 660
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIÓN A LA SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN 667
ENTIDAD 470- INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA EL PAGO DE RETIROS Y PENSIONES
MILITARES 669
PROGRAMA 16- PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL 674
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - SENTENCIAS JUDICIALES ART.67 LEY NR0.11662 682
ENTIDADES 850 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 683
CATEGORÍA 01 - ACTIVIDADES CENTRALES 689
PROGRAMA 16- PRESTACIONES PREVISIONALES 704
PROGRAMA 18- SEGURO DE DESEMPLEO 710
PROGRAMA 19 - ASIGNACIONES FAMILIARES 713
PROGRAMA 20 - ATENCIÓN EX CAJAS PROVINCIALES 716
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIÓN PARA SEGURIDAD SOCIAL, TRANSFERENCIAS Y
APLICACIONES FINANCIERAS 720
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98 - APLICACIONES FINANCIERAS 726
OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99- CONTRIBUCIÓN PARA SEGURIDAD SOCIAL, TRANSFERENCIAS Y
APLICACIONES FINANCIERAS 727

TOMO VI

Anexo Estadístico
CUADROS COMPARATIVOS 1999/2000 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 3
CUADROS COMPARATIVOS 1999/2000- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 15
CUADROS COMPARATIVOS 1999/2000 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL 23
PLANILLAS ANEXAS - ADMINISTRACIÓN NACIONAL 33
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 87
PLANILLAS ANEXAS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 119
PLANILLAS ANEXAS - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS E INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 131
JURISDICCION SO

MINISTERIO DE ECONOMIA
- Presupuesto Nacional 2000 - 3

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION

El Ministerio de Economía es, en el ámbito nacional, la autoridad encargada de la


formulación de políticas atinentes a los sectores económicos, como así también, de la
implementación de programas tendientes a alcanzar mejores estadios de desarrollo en dichos
sectores.

Asimismo, es competencia de la Jurisdicción, supervisar las actividades de


regulación de servicios privados y ,en particular, aquellos privatizados y concesionados, a los
efectos de asegurar la calidad en la prestación de los mismos a los ciudadanos.

Por otra parte, en cada una de las áreas de su competencia, se generan


estadísticas e informes sobre niveles de actividad y producción, como así también, censos y
encuestas que permiten elaborar los indicadores sociales y económicos de mayor relevancia.

A continuación, se detallan los objetivos de política presupuestaria que se prevén


implementar en cada una de las áreas en el ejercicio 2000.

En materia de Administración Financiera Pública, se prevé el desarrollo de las


siguientes acciones:

- Confeccionar el presupuesto plurianual 2001-2003 de la Administración Nacional,


perfeccionando las técnicas de proyección de mediano plazo, con lo cual se posibilita la
evaluación del impacto macroeconómico de las medidas gubernamentales.

- Perfeccionar la gestión del Sistema de Cuenta Unica del Tesoro Nacional (CUT), por cuya
aplicación ingresan los recursos y se ordenan los pagos presupuestarios y
extrapresupuestarios de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

- Implementar integralmente la Boleta Unica de Ingreso, instrumento que servirá de soporte a


los efectos del ingreso al Tesoro de todos los recursos (excepto los impositivos) que
efectúen los organismos de la Administración Nacional, que operan dentro del Sistema de
Cuenta Unica del Tesoro.
4 - Presupuesto Nacional, 2000 -

- Intensificar el desarrollo y análisis de las investigaciones contables específicas, optimizando


la información financiera expuesta según lo establecido por Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, a los
efectos de garantizar la validez del proceso decisorio y la absoluta transparencia de la
gestión del Sector Público.

- Desarrollar y poner en funcionamiento el Sistema Local Unificado (SLU) y el Sistema de


Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), en el marco de la reingeniería del
Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF), a fin de alcanzar la mayor eficacia y
eficiencia del gerenciamiento público en todos sus niveles.

- Instrumentar las políticas necesarias para llevar a cabo la administración y seguimiento de


la ocupación y salarios a través de la adopción de medidas sectoriales que estén
estrechamente vinculadas al desarrollo de la política económica global.

- Completar, a través del Sistema de Contrataciones del Estado, la elaboración de los


instrumentos normativos e informáticos necesarios para que las Jurisdicciones y Entidades
efectúen la programación de los requerimientos de créditos para gastos en bienes de
consumo, servicios no personales y bienes de uso.

- Reducir los riesgos derivados de las fluctuaciones por tipo de cambio y de tasas de interés,
para lo cual es necesario desarrollar un sistema integral de manejo de la cartera de pasivos
del Gobierno, tendientes a mejorar el perfil de vencimientos de los próximos años.

- Consolidar el proceso de integración total del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda


(SIGADE) con el resto de los componentes de la Administración Financiera Gubernamental.

- Consolidar los procedimientos para lograr una mayor eficiencia en la administración,


seguimiento y control de los avales otorgados por el Gobierno Nacional, previamente
autorizados por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto o Ley Especial.

- Continuar la implementación de acciones vinculadas con las prácticas de transparencia


fiscal en el marco del modelo impulsado por el Fondo Monetario Internacional. En ese
sentido, se proseguirá con la difusión de información económica y financiera según el
Sistema Estándar de Divulgación de Datos.
- Presupuesto Nacional 2000 - 5

Coordinar estudios e investigaciones respecto a la incidencia de la política fiscal en la


economía nacional, evaluando los efectos que producen ciertas modificaciones en las
condiciones económicas locales e internacionales sobre los recursos tributarios, en
particular referidos al seguimiento del desempeño del sistema tributario, aduanero y de los
recursos de la seguridad social, resultante de la reforma enviada al Parlamento.

En materia de Programación Económica y Regional, se prevé desarrollar las


siguientes acciones presupuestarias:

Concluir y difundir la Matriz de Insumo Producto con datos referidos a 1997 y el programa
de Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales.

Fortalecer la presencia argentina en los organismos financieros internacionales y coordinar


los convenios financieros bilaterales, destinados a financiar los proyectos del Sector Público
en el marco de los acuerdos y tratados internacionales.

- Contribuir a la programación de las políticas públicas y a la obtención del financiamiento de


proyectos y programas considerados prioritarios para la Nación.

Elaborar estudios respecto a la magnitud, composición y evolución del gasto público


consolidado de Nación, Provincias y Municipios, elaborando proyecciones plurianuales y
analizando las políticas sociales adoptadas.

Continuar con la difusión de la información económica editada por la Secretaría de


Programación Económica y Regional.

A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), prevé desarrollar


las siguientes acciones en el marco de las directivas impartidas por la Secretaría de
Programación Económica y Regional:

Incrementar la oferta de estadísticas económicas referidas al sector comercial y de


servicios, a las condiciones de vida de la población y a la situación del medio ambiente y
del nivel educativo.
6 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Concluir la reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares en su aspecto


metodológico.

- Cambiar la base del actual Indice de Precios al Consumidor, conforme a la estructura de


consumo de 1998.

- Consolidar el proceso de redefinición de la organización productiva del organismo, a fin de


alcanzar un nuevo estadio organizacional, que permita el uso más eficiente de los recursos
humanos, materiales y financieros.

- Realizar tareas precensales correspondientes al Censo de Población del Año 2000.

Los objetivos de política presupuestaria en el área de Energía son los siguientes:

- Iniciar los procesos complementarios a la privatización de los mercados convencionales de


distribución de energía eléctrica.

- Distribuir el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Fondo Subsidiario


Compensador de Tarifas.

- Actualizar la reglamentación de la actividad del transporte de hidrocarburos.

- Elaborar acuerdos, normas y reglamentos en el marco de los procesos de integración.

- Reglamentar, en el caso de ser promulgadas por el Congreso Nacional, la Ley de


Hidrocarburos y la Ley de Gas Licuado de Petróleo.

- Profundizar la aplicación de normas en materia de preservación del medio ambiente y


rediseñar las normas vinculadas al aventamiento de gas.

El Sector Industrial, cuyo objetivo básico es definir la política en esta materia y


diseñar los instrumentos que contribuyen a promover el desarrollo del sector, prevé desarrollar
las siguientes acciones:
- Presupuesto Nacional 2000 - 7

- Consolidar el mejoramiento de la competitividad de la industria nacional, en un marco


institucional de mercado y un modelo de organización industrial que permita integrarse
competitivamente en el mundo.

Especializar la industria en materia de elaboración de productos de mayor valor agregado,


acorde con el escenario internacional vigente.

- Procurar el desarrollo de nuevas conductas, en el empresariado y en los agentes asociados


a los procesos de producción, que tiendan a garantizar incrementos de productividad
genuinos y sostenibles en el tiempo.

Intensificar las herramientas existentes, enfatizando el Régimen Automotriz, el Régimen de


Importación de papel de uso editorial y el Régimen de Reconversión Ovina.

Incorporar, al Registro Industrial de la Nación (R.l.N.), todos los establecimientos que


ejecutan en el territorio nacional una actividad vinculada a la industria, y en función de esta
información, producir estudios de alcance sectorial o general, a los efectos de brindar un
adecuado fundamento a la toma de decisiones en el campo de la industria.

Facilitar, a través de la Red de Información Industrial, el acceso a la información existente,


favoreciendo el desarrollo industrial armónico del país, promoviendo una labor coordinada y
coherente y logrando una optimización de recursos humanos, económicos y tecnológicos.

En materia de Desarrollo de Inversiones, los objetivos de política presupuestaria


son los siguientes:

- Continuar con la promoción de la República Argentina con el fin de promover una corriente
de flujo continuo y sistemático de inversiones.

- Coordinar con las provincias, las actividades vinculadas a la promoción de inversiones en


su jurisdicción, ya sea en el ámbito interno como en el externo.

- Realizar estudios sectoriales que posibiliten al inversor un amplio conocimiento de la


situación en que se encuentran los sectores en donde potencialmente se pueda invertir,
como así también, la localización, evaluación y promoción de proyectos específicos.
8 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Perfeccionar el Area de Asistencia al Inversor, en materia legal, impositiva y económica,


desarrollando una base de conocimientos y hechos de los planes que se realizan en la
administración central y provincial, a los efectos de agilizar la relación con el inversor.

Implementar un sistema continuo de programas que faciliten la formación de joint-ventures


o emprendimientos conjuntos, entre empresarios argentinos y extranjeros.

- Promover una campaña tendiente a difundir la imagen de la Argentina, enfatizando las


condiciones macroeconómicas, institucionales y jurídicas del mismo.

Promover la generación de acuerdos de colaboración y cooperación internacional con


distintas instituciones y países, a los efectos de obtener acciones tendientes a la
internacionalización de nuestros empresarios.

Los objetivos de política presupuestaria en materia comercial, ya sean a escala


interna como externa, se centrarán en las siguientes acciones:

- Desarrollar acciones tendientes a profundizar las políticas de desregulación en el ámbito


sectorial y regional, liberando a los mercados, de restricciones que disminuyen la oferta y
elevan artificialmente los precios finales de productos con impacto directo en la calidad de
vida de la población.

- Avanzar en la consolidación del funcionamiento del Sistema Nacional de Arbitraje de


Consumo.

- Continuar con las acciones vinculadas a la difusión de informes y estudios de interés


comercial, analizando la problemática del comercio interior en todos sus sectores.

- Realizar la coordinación nacional de las directivas de la Organización Mundial del Comercio


y participar en las distintas comisiones del MERCOSUR.

- Continuar, con la implementación de las políticas tendientes a asegurar el correcto


funcionamiento de los mercados, a los efectos de permitir la participación de todos los
agentes económicos en las transacciones comerciales con total libertad y transparencia.
- Presupuesto Nacional 2000 - 9

- Aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, intensificando las acciones vinculadas con la
transparencia de los mercados respecto a la compra de bienes y contratación de servicios,
cláusulas abusivas en contratos de adhesión, publicidad engañosa y otras cuestiones
perjudiciales para el consumidor.

Establecer y proponer los lineamientos estratégicos en materia de Comercio Exterior y


Promoción Comercial, definiendo programas, normas, procedimientos e instrumentos
comerciales, que permitan contribuir a cumplimentar el objetivo nacional de incrementar la
inserción de las transacciones argentinas en el mercado internacional.

- Coordinar acciones con las Fundaciones Invertir y Exportar, procediendo a la difusión y


capacitación del sector privado, en aspectos vinculados al Comercio Externo.

Profundizar la apertura económica, apoyando la estrategia de integración definida en la


política económica, a través de propuestas y cursos de acción, que permitan el
fortalecimiento del MERCOSUR y las áreas establecidas de libre comercio.

En el Sector Minero, las políticas presupuestarias previstas son las siguientes:

- Diseñar y formular la política minera nacional y difundirla a nivel provincial, municipal e


internacional.

- Asegurar la adecuada aplicación de la normativa legal vigente para el sector minero, a los
efectos de aumentar la producción, las exportaciones sectoriales, movilizar capitales de
riesgo y promover la implementación de nuevos proyectos mineros productivos,
preservando siempre, la calidad del medio ambiente.

Integrar el sector minero a las economías regionales, generando polos productivos de


desarrollos mineros y de proveedores, con la consecuente creación de fuentes laborales
mediante tres líneas básicas de acción. Una estará referida al desarrollo de las pequeñas y
medianas unidades productivas mineras, otra se centrará en la inserción competitiva de las
empresas mineras nacionales en el nuevo escenario nacional e internacional y la restante
se basará en el desarrollo integral de las regiones.
10 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Consolidar el mecanismo ambiental minero preventivo, que logre el equilibrio entre los
intereses del Estado, la comunidad, los sectores económicos y el ecosistema.

- Continuar la ejecución del Programa de Apoyo al Sector Minero Argentino (PASMA), a fin
de lograr un adecuado fortalecimiento institucional acorde a las exigencias y demandas del
sector minero privado.

- Implementar el Sistema Nacional Unificado de Catastro Minero.

- Diseñar e implementar el Sistema Nacional de Mercadotecnia y Estadística Minera.

Insertar internacionalmente al sector minero argentino ante diversos organismos afines y


países productores y consumidores de productos minerales, a los efectos de incrementar
sus oportunidades en cuanto a transferencia de tecnologías, inversión, producción y
comercialización de productos e insumos.

En el marco de las acciones que el área de Agricultura, Ganadería, Pesca y


Alimentación desarrolla, los principales objetivos estarán destinados a continuar con el proceso
de reconversión productiva, tendiendo a la expansión económica sana y sostenida de la
misma. En este orden de ideas, las principales acciones a desarrollar, son las siguientes:

Elevar la rentabilidad de la empresa agropecuaria y promoción de la inversión en el sector,


promover la reconversión productiva de la pequeña y mediana empresa rural y la
diversificación de la oferta agropecuaria y consolidar la competitividad del complejo
agropecuario y agroindustrial.

Mejorar la situación socio-económica de los pequeños productores minifundistas.

- Incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos agropecuarios, para


aumentar la calidad y sanidad de la producción agropecuaria y su competitividad en los
mercados externos.

Promover la competencia en los mercados externos y atenuar el impacto de riesgos


climáticos sobre la actividad agropecuaria.
- Presupuesto Nacional 2000 - 11

Desarrollar una política que permita un adecuado crecimiento de la actividad forestal y


pesquera, contemplando el manejo racional de los recursos.

Se prevé desarrollar las siguientes acciones en materia de Bancos y Seguros:

Establecer un nexo permanente con los mercados del seguro y de capitales y fortalecer la
Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Diseñar nuevas políticas alternativas para el sector asegurador en especial en los


segmentos de vida previsional, vida individual, retiro y riesgos de trabajo.

Estudiar y promocionar el mercado de futuros y opciones en la República Argentina.

- Culminar el proceso de post-privatización, colocando en los diferentes mercados de


capitales, los paquetes accionarios remanentes en poder del Estado Nacional.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), se prevé llevar a cabo


las siguientes acciones:

l. Promover el crecimiento de las Pymes en todo el país, interviniendo en los


lineamientos estratégicos dentro de las definiciones de políticas globales y sectoriales
dispuestas por el Gobierno Nacional.

11. Diseñar, impulsar, dirigir, ejecutar y evaluar nuevos programas y acciones de fomento,
asistencia y promoción que atiendan a la problemática de dichas empresas, dentro del
marco de la política general.

111. Intervenir en el apoyo a la modernización, reestructuración, reconversión y


reingeniería de las pequeñas y medianas empresas, alentando su productividad y
competitividad, preservando siempre el medio ambiente.

IV. Intervenir en la celebración de Convenios Internacionales que promuevan a las


Pymes, faciliten su acceso al crédito, su modernización tecnológica, la formación y
capacitación de sus cuadros gerenciales, técnicos y profesionales.
12 - Presupuesto Nacional 2000 -

V. Promover el financiamiento de las Pymes y aplicar las normas previstas en la Ley de


la Pequeña y Mediana Empresa Nº 24.467.

VI. Entender en la elaboración y ejecución de acciones y programas destinadas a


promover las exportaciones de bienes y servicios de las Pymes, facilitando los trámites
necesarios para la realización de las mismas.

1- GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN 1FUN l DENOMINACION IMPORTE

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 172.628.733


1 3 Direccion Superior Ejecutiva 92.577.651
1 6 Administracion Fiscal 33.258.177
1 8 lnformacion y Estadistica Basicas 46.792.905
3 SERVICIOS SOCIALES 16.043.004
3 2 Promocion y Asistencia Social 16.043.004
4 SERVICIOS ECONOMICOS 577.152.839
4 1 Energia, Combustibles y Mineria 276.771.116
4 5 Agricultura 232.183.238
4 6 Industria 46.568.386
4 7 Comercio, Turismo y Otros Servicios 20.722.202
4 8 Seguros y Finanzas 907.897
SUBTOTAL 765.824.576
Gastos Figurativos 384.233.355

TOTAL 1.150.057.931

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F. INCISO 1DENOMINACION IMPORTE

11 Tesoro Nacional 597.796.748


11 1 Gastos en Personal 119.016.548
11 2 Bienes de Consumo 4.155.855
11 3 Servicios No Personales 72.082.333
11 4 Bienes de Uso 5.778.286
11 5 Transferencias 12.647.371
11 6 Activos Financieros 1.345.000
11 9 Gastos Figurativos 382.771.355
13 Recursos con Afectacion Especifica 468.802.000
13 1 Gastos en Personal 3.036.498
13 2 Bienes de Consumo 701.602
- Presupuesto Nacional 2000 - 13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.deF. INCISO l DENOMINACION IMPORTE

13 3 Servicios No Personales 10.550.798


13 4 Bienes de Uso 40.500
13 5 Transferencias 446.508.000
13 6 Activos Financieros 6.502.602
13 9 Gastos Figurativos 1.462.000
21 Transferencias Externas 16.233.850
21 2 Bienes de Consumo 27.027
21 3 Servicios No Personales 1.915.823
21 5 Transferencias 14.291.000
22 Credito Externo 67.225.333
22 2 Bienes de Consumo 18.200
22 3 Servicios No Personales 10.085.444
22 4 Bienes de Uso 1.112.685
22 5 Transferencias 56.009.004

TOTAL 1.150.057.931

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO l DENOMINACION IMPORTE

2100 Gastos Corrientes 978.479.103


2120 Gastos de Consumo 221.478.379
2121 Remuneraciones 122.053.046
2122 Bienes y Servicios 99.418.621
2123 Impuestos Indirectos 6.712
2150 Impuestos Directos 91
2170 Transferencias Corrientes 377.653.375
2171 Al Sector Privado 47.272.625
2172 Al Sector Público 292.362.350
2173 Al Sector Externo 38.018.400
2180 Gastos Figurativos Para TransaccionesCorrientes 379.347.258
2181 A la Administracion Nacional 379.347.258
2200 Gastos de Capital 171.578.828
2210 Inversión Real Directa 7.043.129
2211 Formación Bruta de Capital Fijo 6.487.358
2214 Activos Intangibles 555.771
2220 Transferencias de Capital 151.802.000
2221 Al Sector Privado 2.192.000
2222 Al Sector Público 136.140.000
2223 Al Sector Externo 13.470.000
2230 Inversión Financiera 7.847.602
2236 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 7.847.602
2240 Gastos Figurativos para Transaccionesde Capital 4.886.097
2241 A la Administracion Nacional 4.886.097

TOTAL 1.150.057.931
14 - Presupuesto Nacional 2000 -

11 - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE


CEDENTE

11 Ingresos Tributarlos 402.351.000


11 6 Sobre la Produccion, el Consumo y 215.551.000
las Transacciones
11 6 3 Combustibles Liquidos 46.000.000
11 6 6 Consumo de Energia Electrica 169.551.000
11 9 Otros Impuestos 186.800.000
11 9 9 Otros 186.800.000
12 Ingresos No Tributarios 99.502.000
12 1 Tasas 650.000
12 1 9 Otras 650.000
12 6 Multas 950.000
12 6 Multas por Infracciones 950.000
12 9 Otros 97.902.000
12 9 2 Especificados 97.902.000
14 Venta de Bienes y Servicios de 756.000
Administraciones Publicas
14 Venta de Bienes 284.000
14 Bienes Varios de la Administracion 284.000
Nacional
14 2 Venta de Servicios 472.000
14 2 Servicios Varios de la 472.000
Administracion Nacional
16 Rentas de la Propiedad 1.962.000
16 Intereses por Prestamos 1.962.000
16 Intereses por Prestamos en Moneda 1.962.000
Nacional
17 Transferencias Corrientes 16.926.000
17 3 De Instituciones Publicas 500.000
Financieras
17 6 Del Sector Externo 16.426.000
17 6 1 De Gobiernos Extranjeros 12.989.000
17 6 2 De Organismos Internacionales 3.437.000
34 Recuperacion de Prestamos de 4.930.000
Largo Plazo
34 Del Sector Privado 4.930.000

TOTAL 526.427 .000


- Presupuesto Nacional 2000 - 15

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Actividades Centrales 68.016.764

08 Actividad Común a los 3.882.955


Programas de la Secretaría
de Industria, Comercio y
Minería

10 Actividad Común a los 227.739


Programas de la Secretaría
de Defensa de la
Competencia y del
Consumidor

17 Definición de Políticas de Secretaría de Industria, 8.261.560


Comercio Exterior Comercio y Minería

18 Política Económica Secretaría de 17.487.213


Programación Económica
y Regional

19 Servicio Estadístico Instituto Nacional de 39.329.040


Estadística y Censos

22 Finanzas, Bancos y Seguros Secretaría de Finanzas 4.625.790

23 Censo Nacional de Instituto Nacional de 7.463.865


Población, Hogares y Estadística y Censos
Vivienda

24 Fomento a la Pequeña y Secretaría de la Pequeña 30.543.132


Mediana Empresa y Mediana Empresa

26 Administración Financiera Secretaria de Hacienda 33.945.452

29 Promoción de Inversiones Secretaría de Industria, 336.260


Comercio y Minería

30 Definición de Políticas de Secretaría de Defensa de 3.521.453


Comercio Interior la Competencia y del
Consumidor

31 Defensa de la Libre Secretaría de Defensa de 1.479.501


Competencia la Competencia y del
Consumidor
16 - Presupuesto Nacional 2000 -

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

32 Formulación y Ejecución de Secretarla de Industria, 13.234.671


la Política Geológico-Minera Comercio y Minería

33 Análisis y Regulación de la Secretaría de Industria 3.012.734


Competencia Comercial Comercio y Minerfa
Internacional

36 Formulación de Políticas del Secretaría de Agricultura, 232.183.238


Sector Primario Ganadería, Pesca y
Alimentación

39 Programa Social Secretaría de Agricultura, 11.000.000


Agropecuario - PROINDER- Ganadería, Pesca y
BIRF4212 Alimentación

47 Programación Regional y Subsecretaría de 2.668.506


Relaciones con Provincias Relaciones con las
Provincias

56 Formulación y Aplicación de Secretaría de Industria, 16.025.254


Políticas para la Industria Comercio y Minerfa

76 Formulación y Ejecución de Secretaría de Energía 263.536.445


la Política Energética

90 Atención del Estado de Secretaría de Agricultura, 5.043.004


Emergencia por Ganadería, Pesca y
Inundaciones Alimentación

99 Erogaciones Figurativas 384.233.355

TOTAL 1.150.057 .931


- Presupuesto Nacional 2000 - 17

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero


357

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 68.016.764


o o 1 11 Tesoro Nacional 68.016.764
o o 1 11 1 Gastos en Personal 28.232.397
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 22.459.275
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 11.442.924
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 3.192.204
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 1.253.353
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 3.704.316
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 2.866.478
o o 1 11 1 2 Personal Temporario 2.530.894
o o 1 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 503.053
o o 1 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 41.922
o o 1 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 130.794
o o 1 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 1.855.125
o o 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 1.917.601
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 1.427.494
o o 1 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 118.958
o o 1 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 371.149
o o 1 11 1 4 Asignaciones Familiares 372.751
o o 1 11 1 5 Asistencia Social al Personal 211.286
o o 1 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 211.286
o o 1 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 43.377
o o 1 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 697.213
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 1.830.188
o o 1 11 3 Servicios No Personales 32.897.279
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos 4.701.453
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 1.113.742
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 4.257.294
o o 1 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 3.532.551
o o 1 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1.306.285
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 994.980
o o 1 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 15.189.559
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios 1.801.415
o o 1 11 4 Bienes de Uso 3.281.300
18 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 11 4 2 22 Construcciones 2.793.000
o o 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 469.300
o o 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 19.000
Coleccionables
o o 1 11 5 Transferencias 1.775.600
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.225.600
Gastos Corrientes
o o 11 5 1 3 21 Becas 1.225.600
o o 11 5 9 Transferencias al Exterior 550.000
o o 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 150.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 11 5 9 7 22 Transf.a Organismos Internacionales 400.000
p/Fín. Gastos de Capital

TOTAL 68.016.764

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o
G
y -o L o
B
R

o o 2 Coordinación 1.775.600

o o 2 ADMINISTRACION 1.775.600
GUBERNAMENTAL
o o 2 1 3 Direccion Superior Ejecutiva 1.775.600
o o 2 1 3 11 Tesoro Nacional 1.775.600
o o 2 1 3 11 5 Transferencias 1.775.600
o o 2 1 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 1.225.600
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 11 5 3 Becas 1.225.600
o o 2 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1.225.600
Buenos Aires
o o 2 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 550.000
o o 2 3 11 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 150.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 11 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 150.000
Desarrollo-PNUD
o o 2 3 11 5 9 2 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 150.000
Buenos Aires
- Presupuesto Nacional 2000 - 19

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o
G
y -
o
L o
B
R

o o 2 1 3 11 5 9 7 Transf.a Organismos 400.000


Internacionales p/Fin. Gastos
de Capital
o o 2 1 3 11 5 9 7 1445 Plan Naciones Unidas para el 400.000
Desarrollo-PNUD
o o 2 1 3 11 5 9 7 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 400.000
Buenos Aires

TOTAL 1.775.600

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Conducción y Dirección Gabinete Ministerial 10.521.867


Superior

02 Coordinación Subsecretaría de 57.494.897


Coordinación

TOTAL 68.016.764
20 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y DIRECCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
GABINETE MINISTERIAL

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORASD~ 1
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Ministro 1

Subtotal Escalafón 1

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

24 3

Subtotal Escalafón 3

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 11
B 23
c 47
D 67
E 36
F 2
Asesores de Gabinete 9
- Presupuesto Nacional 2000 - 21

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS
CATEDRA
D~ 1
Subunidad Secretaría Privada 4

Subtotal Escalafón 199

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

8 2
c 5
D 1
E 2

Subtotal Escalafón 10

PERSONAL CONTRATADO

Horas de Cátedra Nivel Superior - Mensuales 160


Subtotal Escalafón 160

PERSONAL PERMANENTE EN EL EXTERIOR

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 2


Consejero de Embajada y Cónsul General - Consejero Económico y 2
Comercial

Subtotal Escalafón 4

TOTAL ACTIVIDAD 218 160


22 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 32
B 113
c 179
D 258
E 274
F 109

Subtotal Escalafón 965

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 16
c 4

Subtotal Escalafón 20

TOTAL ACTIVIDAD 986


- Presupuesto Nacional 2000 - 23

CATEGORIA 08
ACTIVIDAD COMUNA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

Servicio Administrativo Financiero


357

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 08

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.882.955


o o 4 11 Tesoro Nacional 3.882.955
o o 4 11 1 Gastos en Personal 2.543.173
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 1.328.838
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 900.780
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 80.730
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 81.793
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 255.193
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 10.342
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 1.179.483
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 122.546
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 10.212
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 31.862
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 1.014.863
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 19.796
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 14.736
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.228
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 3.832
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 6.053
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 9.003
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 46.683
o o 4 11 3 Servicios No Personales 965.599
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 60.400
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 24.570
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 666.503
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 34.778
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 144.552
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 34.796
o o 4 11 4 Bienes de Uso 22.500
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 22.500
o o 4 11 5 Transferencias 305.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 39.600
24 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 08

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

Gastos Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 39.600
o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 265.400
o o 4 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 265.400
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 3.882.955

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 08

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Formul. de Poi. Nac. de lnd. 265.400


Comercio, Mineria e
Inversiones

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 265.400


o o 4 7 Comercio, Turismo y Otros 265.400
Servicios
o o 1 4 7 11 Tesoro Nacional 265.400
o o 1 4 7 11 5 Transferencias 265.400
o o 1 4 7 11 5 9 Transferencias al Exterior 265.400
o o 1 4 7 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 265.400
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 7 11 5 9 2 1822 organazacion internacional de 265.400
migraciones
o o 4 7 11 5 9 2 1822 2 Capital Federal - Ciudad de 265.400
Buenos Aires

o o 3 Centro de Estudio para la 39.600


Producción

o o 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 39.600


o o 3 4 7 Comercio, Turismo y Otros 39.600
Servicios
o o 3 4 7 11 Tesoro Nacional 39.600
o o 3 4 7 11 5 Transferencias 39.600
- Presupuesto Nacional 2000 - 25

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 08

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 3 4 7 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 39.600


Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 7 11 5 3 Becas 39.600
o o 3 4 7 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 39.600
Buenos Aires

TOTAL 305.000

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Formulación de Políticas Unidad Secretario de 3.162.773


Nacionales de Industria, Industria, Comercio y
Comercio, Minería e Minería
Inversiones

03 Centro de Estudio para la Secretaría de 720.182


Producción Industria, Comercio y
Minería

TOTAL 3.882.955
26 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01
FORMULACION DE POLITICAS NACIONALES DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERIA E
INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1 ~~:':
PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 7
B 6
c 30
D 13
E 9

Subtotal Escalafón 65

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 4

Subtotal Escalafón 6

TOTAL ACTIVIDAD 73
- Presupuesto Nacional 2000 - 27

CATEGORIA 1O
ACTIVIDAD COMUNA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR

Servicio Administrativo Financiero


357

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 1 O

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 227.739


o o 4 11 Tesoro Nacional 227.739
o o 4 11 . 1 Gastos en Personal 112.763
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 112.763
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 112.762
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 5.187
o o 4 11 3 Servicios No Personales 107.289
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 107.289
o o 4 11 4 Bienes de Uso 2.500
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2.500

TOTAL 227.739

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Administración y Unidad Secretario 227.739


Conducción

TOTAL 227.739
28 - Presupuesto Nacional 2000 -

CATEGORIA 1O
ACTIVIDAD COMUNA LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR

Servicio Administrativo Financiero


357

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 1O

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 227.739


o o 4 11 Tesoro Nacional 227.739
o o 4 11 1 Gastos en Personal 112.763
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 112.763
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 112.762
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 5.187
o o 4 11 3 Servicios No Personales 107.289
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 107.289
o o 4 11 4 Bienes de Uso 2.500
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2.500

TOTAL 227.739

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Administración y Unidad Secretario 227.739


Conducción

TOTAL 227.739
- Presupuesto Nacional 2000 - 29

PROGRAMA 17
DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Las acciones a desarrollar para el año 2000 están relacionadas directamente con
la política de crecimiento implementada por el gobierno nacional, buscando promover la
expansión de todas las actividades productivas internas, y poniendo un especial énfasis en
· atender las tareas específicas del comercio exterior, promoviendo el desarrollo de las
exportaciones argentinas.

En esta ultima área, la acción estará dada por la profundización de la apertura


económica, el incremento del comercio internacional, la definición y consolidación de
estrategias en el marco del MERCOSUR, y la verificación y perfeccionamiento del
funcionamiento de instrumentos de comercio exterior, aplicadas tanto a las exportaciones,
como a las importaciones.

En este sentido las acciones previstas para el ejercicio 2000 son:

- Administrar el proceso de integración al MERCOSUR.

- Administrar los instrumentos que tienden a incrementar las exportaciones.

- Diseñar los lineamientos e instrucciones con organismos multilaterales.


30 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Contribuir a la mayor apertura externa de la economía argentina en base a un crecimiento


sostenido en el largo plazo de la competitividad.

- Participar en la Unidad Coordinadora de Política de Fomento a las Exportaciones en los


aspectos de ejecución de las disposiciones vinculadas al comercio exterior.

- Apoyar la estrategia de integración definida en la política económica, a través de


propuestas y cursos de acción que permitan el fortalecimiento del MERCOSUR, y de las
áreas de libre comercio establecidas, y el desarrollo con otros emprendimientos regionales.

- Coordinar acciones con las fundaciones Invertir y Exportar, y proceder a la difusión y


capacitación del sector privado, especialmente el dirigido a las pequeñas y medianas
empresas, como así también a los organismos públicos provinciales y municipales.

El programa de acción, contempla también, asegurar la administración eficiente


de los instrumentos de política comercial referentes al incremento del comercio internacional,
detección de competencia desleal y aperturas de zonas francas, atender los requerimientos del
sector privado en lo referente a la interpretación de las normas pertinentes al comercio exterior,
y brindar toda la información disponible sobre temas vinculados a las transacciones
comerciales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Control Cumplimiento Régimen Empresa Controlada 20


Plantas Llave en Mano

Emisión de Certificados de Origen Certificado Expedido 350.000


Nacional para Productos de
Exportación

Habilitación de Zonas Francas Zona Franca 7

Promoción a Empresas Régimen de Certificado Expedido 5.000


Admisión Temporaria de Insumos
Importados
- Presupuesto Nacional 2000 - 31

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Reintegros a Empresas Empresa Beneficiada 80


Resolución Casos de Dumping Caso Resuelto 30
Régimen Financiamiento IVA Bienes Empresa Promovida 40
de Capital

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 8.261.560


o o 4 11 Tesoro Nacional 6.661.560
o o 4 11 1 Gastos en Personal 4.646.910
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 3.203.395
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 1.629.755
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 468.576
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 178.142
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 538.652
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 388.270
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 1.341.722
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 52.147
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 4.346
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 13.559
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 1.271.670
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 58.541
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 43.580
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 3.631
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 11.330
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 40.856
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 2.396
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 152.880
o o 4 11 3 Servicios No Personales 861.770
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 91.000
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 10.920
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 36.400
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 669.942
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 53.508
o o 4 11 5 Transferencias 1.000.000
o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 1.000.000
o o 4 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 1.000.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 22 Credito Externo 1.600.000
o o 4 22 5 Transferencias 1.600.000
o o 4 22 5 9 Transferencias al Exterior 1.600.000
o o 4 22 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 1.600.000
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 8.261.560
32 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 9 Programa de Fortalecim. 2.600.000


lnstituc. de la Política
Comercial Exterior

o o 9 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.600.000


o o 9 4 7 Comercio, Turismo y Otros 2.600.000
Servicios
o o 9 4 7 11 Tesoro Nacional 1.000.000
o o 9 4 7 11 5 Transferencias 1.000.000
o o 9 4 7 11 5 9 Transferencias al Exterior 1.000.000
o o 9 4 7 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 1.000.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 9 4 7 11 5 9 2 1793 Banco Interamericano de 1.000.000
Desarrollo (BID)
o o 9 4 7 11 5 9 2 1793 2 Capital Federal - Ciudad de 1.000.000
Buenos Aires
o o 9 4 7 22 Credito Externo 1.600.000
o o 9 4 7 22 5 Transferencias 1.600.000
o o 9 4 7 22 5 9 Transferencias al Exterior 1.600.000
o o 9 4 7 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 1.600.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 9 4 7 22 5 9 2 1793 Banco Interamericano de 1.600.000
Desarrollo (BID)
o o 9 4 7 22 5 9 2 1793 2 Capital Federal - Ciudad de 1.600.000
Buenos Aires

TOTAL 2.600.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Coordinación y Secretaria de 2.225.884


Conducción Superior Industria, Comercio y
Minería

02 Economía y Negociación Secretaría de 2.149.401


Internacional Industria, Comercio y
Minería
- Presupuesto Nacional 2000 - 33

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

03 Programación de la Secretaría de 1.286.275


Integración Económica Industria, Comercio y
Minería

09 Programa de Unidad Ejecutora del 2.600.000


Fortalecimiento Préstamo BID
Institucional de la Política 1206/0C-AR
Comercial Exterior

TOTAL 8.261.560
34 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01
COORDINACION Y CONDUCCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

1 CAN1IDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~:;1

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 3
c 5
D 11
E 8

Subtotal Escalafón 27

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2

Subtotal Escalafón 2

TOTAL ACTIVIDAD 29
- Presupuesto Nacional 2000 - 35

ACTIVIDAD 02
ECONOMIA Y NEGOCIACION INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

1~~ci
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGOS

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 16
e 26
D 32
E 12

Subtotal Escalafón 88

TOTAL ACTIVIDAD 88
36 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 03
PROGRAMACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDADDE
CARGOS 1 ~~~ 1
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 3
B 10
c 12
D 6
E 4

Subtotal Escalafón 35

TOTAL ACTIVIDAD 35
- Presupuesto Nacional 2000 - 37

PROGRAMA 18
POLITICA ECONOMICA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo elaborar los instrumentos para la programación


de la política económica, junto con el seguimiento de la situación de la economía global,
sectorial y regional, y establecer prioridades para los proyectos de Inversión pública y de los
programas con financiamiento externo, lo mismo que el seguimiento actualizado del plan anual
de inversión.

Asimismo, tiene como objetivo programar y evaluar las políticas de gasto social
consolidado, su financiamiento y su impacto sobre la población.

Las principales acciones que se proponen llevar a cabo mediante la ejecución del
programa consisten en:

- Elaborar y difundir las cuentas nacionales e internacionales, y los análisis y estudios que
deriven de ellos.

- Coordinar las tratativas vinculadas con las relaciones y negociaciones referidas a los
organismos financieros internacionales de crédito.
38 - Presupuesto Nacional 2000 -

Implementar un sistema de información, para aumentar la participación de empresas del


país en las licitaciones internacionales de proyectos financiados por organismos
internacionales de crédito.

Evaluar los proyectos sociales, y medir los resultados que dicha inversión produce en la
sociedad, efectuar un seguimiento de dichos gastos, y de los indicadores de los niveles de
vida y de pobreza.

- Analizar los proyectos de inversión pública y programas con financiamiento externo, y


actualizar los planes anual y plurianual de inversión.

Producir informes y/o publicaciones de las perspectivas macroeconómicas.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 17.487.213


o o 1 11 Tesoro Nacional 11.947.343
o o 1 11 1 Gastos en Personal 7.407.796
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 6.725.436
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 3.198.998
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.142.729
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 365.126
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 1.129.008
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 889.575
o o 1 11 1 2 Personal Temporario 653.295
o o 1 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 653.295
o o 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 9.898
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 7.368
o o 1 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 614
o o 1 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 1.916
o o 1 11 1 4 Asignaciones Familiares 19.167
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 31.849
o o 1 11 3 Servicios No Personales 4.308.359
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos 606.978
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 6.552
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 24.570
o o 1 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 2.553.314
o o 1 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 578.625
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 337.028
o o 1 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 31.850
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios 169.442
o o 1 11 4 Bienes de Uso 56.539
o o 1 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 52.659
o o 1 11 4 8 22 Activos Intangibles 3.880
- Presupuesto Nacional 2000 - 39

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 11 5 Transferencias 142.800
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 142.800
Gastos Corrientes
o o 11 5 3 21 Becas 92.800
o o 11 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 50.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 1 22 Credito Externo 5.539.870
o o 1 22 3 Servicios No Personales 5.511.870
o o 1 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 5.511.870
o o 1 22 4 Bienes de Uso 28.000
o o 1 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 28.000

TOTAL 17.487.213

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Política Económica 142.800

o o ADMINISTRACION 142.800
GUBERNAMENTAL
o o 1 1 3 Direccion Superior Ejecutiva 142.800
o o 1 1 3 11 Tesoro Nacional 142.800
o o 1 1 3 11 5 Transferencias 142.800
o o 1 1 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 142.800
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 3 Becas 92.800
o o 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 92.800
Buenos Aires
o o 3 11 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 50.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 1 3 11 5 7 2145 Fundacion lvertir 50.000
o o 1 3 11 5 7 2145 2 Capital Federal - Ciudad de 50.000
Buenos Aires

TOTAL 142.800
40 - Presupuesto Nacional 2000 -

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Política Económica Secretaría de 11.564.327


Programación
Económica y Regional

04 Consolidación de la Unidad Ejecutora del 1.019.317


Reforma Administrativa y Préstamo B.I.D.
Financiamiento {B.I.D. 826/0.C.
826/0C)

06 Inversión Pública {B.l.R.F. Unidad Ejecutora del 972.943


3958/A.R.) Préstamo BIRF
3958/AR

08 Programa Multisectorial Unidad Ejecutora del 3.930.626


de Preinversión 11 (B.I.D. Préstamo BID 925/0C
925/0.C.)

TOTAL 17.487.213

ACTIVIDAD 01
POLITICA ECONOMICA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y REGIONAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Elaborar instrumentos para la programación de la política económica y efectuar el


seguimiento de la situación de la economía global, sectorial y regional. Establecer prioridades
para los proyectos de inversión pública y los programas con financiamiento externo y realizar el
seguimiento constante del plan anual de inversiones. Programar y evaluar las políticas de
gasto social consolidado, su financiamiento y su impacto sobre la población.
- Presupuesto Nacional 2000 - 41

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

1 CANTIDADDE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1'¿'i~~

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 18
B 122
c 32
D 9
E 11

Subtotal Escalafón 192

TOTAL ACTIVIDAD 194

ACTIVIDAD 04
CONSOLIDACION DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (B.I.D. 826/0C)

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO B.I.D. 826/0.C.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Fortalecer el Sistema de Cuentas Nacionales e Internacionales en el marco del


Programa de Consolidación de la Reforma Administrativa y Financiera del Sector Público, cuyo
objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos financieros,
humanos y físicos de que dispone el sector público.
42 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 06
INVERSION PUBLICA (B.l.R.F. 3958/A.R.)

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO BIRF 3958/AR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Contribuir a aumentar la efectividad y sustentabilidad de la inversión pública, y a


crear una cultura de análisis y evaluación de inversiones y de gasto público mediante la
capacitación y asistencia técnica brindada tanto a los organismos del gobierno nacional
integrantes del Sistema Nacional de Inversión Pública como a las Provincias que incorporen
sistemas afines.

ACTIVIDAD 08
PROGRAMA MULTISECTORIAL DE PREINVERSION 11 (B.I.D. 925/0.C.)

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO BID 925/0C

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Elaborar estudios generales y específicos de preinversión y asistir al proceso de


organización y consolidación del Sistema Nacional de Inversión Pública ( SNIP ) incluyendo el
apoyo a los sistemas de inversión de los gobiernos provinciales.

Preparar estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños finales para proyectos


en concordancia con la planificación establecida por las autoridades nacionales y estudios
generales que faciliten la identificación de proyectos específicos, el análisis de alternativas
para tomar decisiones sobre la oportunidad y conveniencia de realizar una inversión acorde, y
la programación sectorial.
- Presupuesto Nacional 2000 - 43

PROGRAMA 19
SERVICIO ESTADISTICO

UNIDAD EJECUTORA
1NSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Servicio Administrativo Financiero


321

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El marco provisto por la Ley de Estadística 17.622, orienta los objetivos y las
acciones correspondientes a este programa. La actividad básica es la generación de datos
estadísticos, que permitan a la sociedad conocer la realidad socioeconómica con la mayor
exactitud posible. El Estado está obligado a generar este servicio, a fin de que la ciudadanía se
encuentre informada sobre la evolución de las principales variables económicas y sociales.

A continuación se detallan las principales actividades en ejecución:

- En agosto de 1999, se cumplen cuatro años de utilización de Calendario de Difusión de


Datos con un grado de cumplimiento del mismo del 91 %.

- Desarrollo y ejecución de Proyectos de Modernización de los Sistemas Estadísticos


Provinciales (Catamarca, Tierra del Fuego, San Luis, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires).

- Finalización de la primera etapa de generación de estadísticas municipales. Se trabajará en


la última etapa con las provincias que no tienen aún definidos los límites municipales.

- Elaboración de nuevas estadísticas económicas: estadística hotelera, indicadores del sector


energía, estadística de comercios mayoristas, estadísticas de turismo.
44 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Continuación del proceso de incorporación de nuevas tecnologías en el INDEC:


Reconocimiento óptico de caracteres, uso de laptop y palmtop para captura de datos, uso
de imágenes satélitales para la producción de estadísticas.

- Continuación del programa de estadísticas sociodemográficas a nivel nacional y provincial.

Se detallan a continuación los principales programas nuevos:

- Matriz de Insumo Producto. En forma conjunta con la Subsecretaría de Programación


Macroeconómica, en el año 2000 se completarán los ajustes finales de la matriz y
comenzará su utilización como instrumento de análisis y cuatificación de efectos.

- Nuevo Indice de Precios al Consumidor, que permitirá cambiar la base de la actual IPC al
año 1998, estando previsto su puesta en funcionamiento a partir de enero del año 2000.

- Reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares. En el año 2000 finalizará la etapa


experimental de la reformulación.

- Armonización de las Estadísticas del MERCOSUR. Este proyecto cuenta con asistencia
técnica de la Unión Europea y en el MERCOSUR será coordinado por el INDEC, siendo su
duración tres años. En el año 2000 se completará el primer año de ejecución de este
proyecto.

- Mejoramiento de las Encuestas de Condiciones de Vida (MECOVI). El proyecto cuenta con


financiamiento parcial del BID y el Banco Mundial.

El programa produce estadísticas básicas para el conocimiento de la situación económica y


social del país, en su conjunto y de las provincias. La ejecución se lleva a cabo
coordinadamente con las provincias y los municipios.
- Presupuesto Nacional 2000 - 45

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Producción y Difusión de Estadísticas Ejemplar Impreso 192.000

Producción y Difusión de Estadísticas Publicación 240

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 39.329.040


o o 1 11 Tesoro Nacional 37.464.790
o o 1 11 1 Gastos en Personal 24.272.496
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 18.076.879
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 7.893.648
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 4.663.544
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 1.046.432
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 3.264.870
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 1.208.385
o o 1 11 1 2 Personal Temporario 4.440.617
o o 1 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 2.551.920
o o 1 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 212.660
o o 1 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 663.499
o o 1 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 1.012.538
o o 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 1.128.000
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 840.000
o o 1 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 70.000
o o 1 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 218.000
o o 1 11 1 4 Asignaciones Familiares 171.000
o o 1 11 1 5 Asistencia Social al Personal 456.000
o o 1 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 456.000
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 621.574
o o 1 11 3 Servicios No Personales 12.004.720
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos 1.125.670
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 718.900
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 2.093.000
o o 1 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 5.291.650
o o 1 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1.656.200
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y V1aticos 773.500
o o 1 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 9.100
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios 336.700
o o 1 11 4 Bienes de Uso 472.000
o o 1 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 432.000
o o 1 11 4 8 22 Activos Intangibles 40.000
o o 1 11 5 Transferencias 94.000
46 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 90.000


Gastos Corrientes
o o 11 5 1 3 21 Becas 90.000
o o 11 5 9 Transferencias al Exterior 4.000
o o 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 4.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 1 13 Recursos con Afectacion Especifica 886.000
o o 1 13 1 Gastos en Personal 201.500
o o 1 13 1 3 Servicios Extraordinarios 201.500
o o 1 13 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 151.545
o o 1 13 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 12.125
o o 1 13 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 37.830
o o 1 13 2 21 Bienes de Consumo 47.500
o o 1 13 3 Servicios No Personales 637.000
o o 1 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 637.000
o o 1 21 Transferencias Externas 978.250
o o 1 21 2 21 Bienes de Consumo 27.027
o o 1 21 3 Servicios No Personales 951.223
o o 1 21 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 821.575
o o 1 21 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 51.870
o o 1 21 3 7 21 Pasajes y Viaticos 77.778

TOTAL 39.329.040

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Servicio Estadístico 94.000

o o ADMINISTRACION 94.000
GUBERNAMENTAL
o o 8 lnfonnacion y Estadistica 94.000
Basicas
o o 1 1 8 11 Tesoro Nacional 94.000
o o 1 1 8 11 5 Transferencias 94.000
o o 1 1 8 11 5 Transf. al Sector Privado para 90.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 11 5 3 Becas 90.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 47

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 8 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 90.000


Buenos Aires
o o 8 11 5 9 Transferencias al Exterior 4.000
o o 8 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 4.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 8 11 5 9 2 1381 Instituto Interamericano de 2.000
Estadistica-lnter American
Sta!
o o 8 11 5 9 2 1381 2 Capital Federal - Ciudad de 2.000
Buenos Aires
o o 8 11 5 9 2 1386 Asociacion Internacional para 500
las Estadísticas Oficiales
o o 8 11 5 9 2 1386 2 Capital Federal - Ciudad de 500
Buenos Aires
o o 8 11 5 9 2 1479 lnternational Statistical 500
lnstitute lsi
o o 8 11 5 9 2 1479 2 Capital Federal - Ciudad de 500
Buenos Aires
o o 8 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 1.000
o o 8 11 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 1.000
Buenos Aires

TOTAL 94.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Servicio Estadístico Instituto Nacional de 38.350.790


Estadística y Censos

03 Mejoramiento de las Instituto Nacional de 978.250


Encuestas, Condiciones Estadística y Censos
de Vida en América Latina
y el Caribe

TOTAL 39.329.040
48 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01
SERVICIO ESTADISTICO

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Producir el análisis y la publicación de estadísticas económicas y sociales


implementando metodologías y procedimientos basados en operativos censales, relevamientos
y encuestas de las actividades productivas y de servicios, sectores sociales y grupos
poblacionales , todos ellos a nivel nacional y regional.

Los operativos en el interior del país se concretan mediante la celebración de


convenios con los Institutos Estadísticos Provinciales y Municipales y otros con Servicios
Estadísticos Internacionales.

Las áreas administrativas, legal y de operativa censal prestan apoyo a todas las
demás áreas del Instituto.

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 ENCUESTA DE PRECIOS DE Consumidor Encuestado 3360000


CONSUMO

02 ENCUESTA A HOGARES Hogar Encuestado 105000


03 ENCUESTA PRECIOS AL POR Empresa Encuestada 16800
MAYOR

04 ENCUESTA PRECIOS DE LA Empresa Encuestada 8600


CONSTRUCCION

05 ENCUESTA PRECIOS MERCADO Empresa Encuestada 26400


CENTRAL
- Presupuesto Nacional 2000 - 49

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

1~~~
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGOS

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Director del INDEC 1


Director Asistente del INDEC 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 19
B 52
e 206
D 320
E 250
F 1

Subtotal Escalafón 848

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 5
c 55
D 90
E 210
Subtotal Escalafón 360

TOTAL ACTIVIDAD 1.210


50 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 22
FINANZAS, BANCOS Y SEGUROS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE FINANZAS

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo, formular y realizar el seguimiento de las políticas


relacionadas con el financiamiento del Estado Nacional, la deuda pública, y los mercados de
seguros y de capitales.

Las principales acciones previstas, consisten en:

- Supervisar el desarrollo de los servicios de seguros en función de las políticas de apertura


externa y desregulación.

- Fomentar el ahorro interno, y la expansión del mercado de capitales, a través de cambios


normativos o de implementación de nuevos instrumentos.

- Asistir en la coordinación de los aspectos administrativos entre la banca oficial y el Poder


Ejecutivo Nacional.

- Coordinar las relaciones entre la Comisión Nacional de Valores, y la Superintendencia de


Seguros de la Nación, con el Poder Ejecutivo Nacional.

- Coordinar la venta de paquetes accionarios minoritarios en jurisdicción del Estado Nacional.


- Presupuesto Nacional 2000 - 51

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3.717.893


o o 1 11 Tesoro Nacional 3.717.893
o o 1 11 1 Gastos en Personal 2.526.561
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 1.962.986
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 894.835
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 70.529
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 80.447
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 250.995
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 666.180
o o 1 11 1 2 Personal Temporario 552.205
o o 1 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 552.205
o o 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 2.252
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 1.676
o o 1 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 140
o o 1 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 436
o o 1 11 1 4 Asignaciones Familiares 7.566
o o 1 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 1.552
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 30.712
o o 1 11 3 Servicios No Personales 638.836
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 13.742
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 10.145
o o 1 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 343.405
o o 1 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 21.476
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 196.560
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios 53.508
o o 1 11 4 Bienes de Uso 310.000
o o 1 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 310.000
o o 1 11 5 Transferencias 211.784
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 211.784
Gastos Corrientes
o o 1 11 5 3 21 Becas 211.784
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 907.897
o o 4 11 Tesoro Nacional 907.897
o o 4 11 1 Gastos en Personal 636.726
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 356.629
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 232.065
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 7.529
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 19.966
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 62.294
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 34.775
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 274.995
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 274.995
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 504
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 4.598
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 13.651
o o 4 11 3 Servicios No Personales 257.520
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 1.859
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 3.949
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 2.323
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 131.640
52 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 38.718


o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 25.523
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 53.508

TOTAL 4.625.790

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 3 Política y Administración del 211.784


Financiamiento

o o 3 ADMINISTRACION 211.784
GUBERNAMENTAL
o o 3 1 6 Administracion Fiscal 211.784
o o 3 1 6 11 Tesoro Nacional 211.784
o o 3 1 6 11 5 Transferencias 211.784
o o 3 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 211.784
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 6 11 5 3 Becas 211.784
o o 3 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 211.784
Buenos Aires

TOTAL 211.784
- Presupuesto Nacional 2000 - 53

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Bancos y Seguros Secretaría de Finanzas 907.897

03 Política y Administración Secretaría de Finanzas 3.717.893


del Financiamiento

TOTAL 4.625.790

ACTIVIDAD 01
BANCOS Y SEGUROS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE FINANZAS

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~;:;
PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 3
c 1
D 2
E 1

Subtotal Escalafón 8

TOTAL ACTIVIDAD 10
54 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 03
POLITICA Y ADMINISTRACION DEL FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE FINANZAS

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~~

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 8
B 23
c 12
D 10
E 1

Subtotal Escalafón 54

TOTAL ACTIVIDAD 55
- Presupuesto Nacional 2000 - 55

PROGRAMA 23
CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDA

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Servicio Administrativo Financiero


321

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

De acuerdo con recomendaciones internacionales y legislación argentina vigente,


los censos de población se deben realizar en los años terminados en cero. El año 2000, fa
mayoría de los países del mundo ejecutarán un nuevo Censo de Población y Viviendas.

El Censo del año 2000 permitirá conocer la estructura sociodemográfica del país
en tres dimensiones básicas: La estructura de la población, la conformación de los hogares y
las características de la vivienda.

A continuación se detallan las principales actividades en ejecución:

- Continuación de los grupos de trabajo creados para la organización y planificación del


censo. Estos grupos, en los que participan organismos nacionales y provinciales, acuerdan
aspectos temáticos, organizativos, metodológicos, tecnológicos, etc., para el futuro censo.

- Elaboración de propuestas metodológicas y ejecución de pruebas piloto para determinar la


posibilidad de incorporar al censo las siguientes temáticas: discapacidad, población
indígena y posesión de equipos informáticos.
56 - Presupuesto Nacional 2000 -

Pruebas y evaluación de tecnologías alternativas para el ingreso de datos, el procesamiento


y la difusión de información. ..•

- Elaboración y actualización de la base cartográfica a utilizar en el censo.

- Elaboración de acuerdos técnicos con las direcciones provinciales de estadística, para la


preparación y capacitación del personal necesario para el censo.

- Realización de tareas de sensibilización en todo el país.

Impresión de materiales, entrenamiento de personal, elementos de comunicación y difusión,


etc.

- Adquisición de equipamiento, software y mobiliario.

Se detallan a continuación los siguientes programas nuevos:

- Elaboración de una Base de Datos de Población utilizando cartografía digital.

- Generación de estadísticas a nivel municipal referenciadas geográficamente.

Programa de capacitación en el uso de tecnologías moderna para el manejo de datos de


población.

El uso de mejores técnicas de organización y de instrumentos tecnológicos,


permitirá una más rápida elaboración y difusión de los resultados censales.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 7.463.865


o o 1 11 Tesoro Nacional 7.463.865
o o 1 11 1 Gastos en Personal 2.745.283
- Presupuesto Nacional 2000 - 57

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 11 1 2 Personal Temporario 762.798


o o 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 567.840
o o 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 47.320
o o 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 147.638
o o 11 1 3 Servicios Extraordinarios 1.982.485
o o 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 1.475.795
o o 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 122.983
o o 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 383.707
o o 11 2 21 Bienes de Consumo 159.482
o o 11 3 Servicios No Personales 4.559.100
o o 11 3 1 21 Servicios Basicos 45.500
o o 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 4.104.100
o o 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 45.500
o o 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 364.000

TOTAL 7.463.865

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 ENTREVISTA A HOGARES Hogar Encuestado 80000

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
• CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 10
c 20
D 15
E 5

Subtotal Escalafón 50

TOTAL ACTIVIDAD 50
58 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 24
FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Servicio Administrativo Financiero


357

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 30.543.132


o o 4 11 Tesoro Nacional 7.193.132
o o 4 11 1 Gastos en Personal 1.161.442
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 1.048.788
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 687.909
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 98.116
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 71.432
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 60.489
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 130.842
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 49.652
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 36.666
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 3.056
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 9.930
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 42.535
o o 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 20.467
o o 4 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 20.467
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 330.830
o o 4 11 3 Servicios No Personales 4.515.860
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 451.800
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 414.960
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 254.800
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnícos y Profesionales 2.775.500
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 175.630
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 264.810
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 91
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 178.269
o o 4 11 4 Bienes de Uso 335.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 247.500
o o 4 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 32.500
Coleccionables
- Presupuesto Nacional 2000 - 59

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 11 4 8 22 Activos Intangibles 55.000


o o 4 11 5 Transferencias 850.000
o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 850.000
o o 4 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lntemac. 850.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 13 Recursos con Afectacion Especifica 500.000
o o 4 13 2 21 Bienes de Consumo 45.000
o o 4 13 3 Servicios No Personales 440.000
o o 4 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 440.000
o o 4 13 4 Bienes de Uso 15.000
o o 4 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 15.000
o o 4 22 Credito Externo 22.850.000
o o 4 22 5 Transferencias 22.850.000
o o 4 22 5 9 Transferencias al Exterior 22.850.000
o o 4 22 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 22.850.000
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 30.543.132

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 2 Programa de 17.750.000
Reestructuración
Empresarial-PRE-BID 989
OC/AR

o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 17.750.000


o o 2 4 6 Industria 17.750.000
o o 2 4 6 22 Credito Externo 17.750.000
o o 2 4 6 22 5 Transferencias 17.750.000
o o 2 4 6 22 5 9 Transferencias al Exterior 17.750.000
o o 2 4 6 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 17.750.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 6 22 5 9 2 9999 Sin discriminar 17.750.000
o o 2 4 6 22 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 17.750.000
Buenos Aires
60 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 3 Programa de 3.800.000
Reestructuración
Empresarial-PREX BIRF
3960-AR

o o 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.800.000


o o 3 4 6 Industria 3.800.000
o o 3 4 6 11 Tesoro Nacional 200.000
o o 3 4 6 11 5 Transferencias 200.000
o o 3 4 6 11 5 9 Transferencias al Exterior 200.000
o o 3 4 6 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 200.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 6 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 200.000
o o 3 4 6 11 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 200.000
Buenos Aires
o o 3 4 6 22 Credito Externo 3.600.000
o o 3 4 6 22 5 Transferencias 3.600.000
o o 3 4 6 22 5 9 Transferencias al Exterior 3.600.000
o o 3 4 6 22 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 3.600.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 6 22 5 9 2 9999 Sin discriminar 3.600.000
o o 3 4 6 22 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 3.600.000
Buenos Aires

o o 5 Programa de Apoyo 1.670.000


Reconversión Empresarial-
FONPLATAARG 10/9

o o 5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.670.000


o o 5 4 6 Industria 1.670.000
o o 5 4 6 11 Tesoro Nacional 170.000
o o 5 4 6 11 5 Transferencias 170.000
o o 5 4 6 11 5 9 Transferencias al Exterior 170.000
o o 5 4 6 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 170.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 5 4 6 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 170.000
o o 5 4 6 11 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 170.000
Buenos Aires
o o 5 4 6 22 Credito Externo 1.500.000
o o 5 4 6 22 5 Transferencias 1.500.000
o o 5 4 6 22 5 9 Transferencias al Exterior 1.500.000
o o 5 4 6 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 1.500.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 5 4 6 22 5 9 2 9999 Sin discriminar 1.500.000
o o 5 4 6 22 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 1.500.000
Buenos Aires
- Presupuesto Nacional 2000 - 61

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 6 Proy.Desarr.Reg.y Reforz.de 480.000


Estr.Prov.de Apoyo a las
PYMES

o o 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 480.000


o o 6 4 6 Industria 480.000
o o 6 4 6 11 Tesoro Nacional 480.000
o o 6 4 6 11 5 Transferencias 480.000
o o 6 4 6 11 5 9 Transferencias al Exterior 480.000
o o 6 4 6 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 480.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 6 4 6 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 480.000
o o 6 4 6 11 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 480.000
Buenos Aires

TOTAL 23.700.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Promoción de la Pequeña Secretaría de la 6.843.132


y Mediana Empresa Pequeña y Mediana
Empresa

02 Programa de U.A.P. BID 989 OC/AR 17.750.000


Reestructuración
Empresarial-PRE-BID 989
OC/AR

03 Programa de U.A.P. BIRF 3960-AR 3.800.000


Reestructuración
Empresarial-PREX BIRF
3960-AR

05 Programa de Apoyo U.E. FONPLATAARG 1.670.000


Reconversión 10/96
Empresarial-FONPLATA
ARG 10/9
62 - Presupuesto Nacional 2000 -

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

06 Proyecto de Desarrollo Secretaría de la 480.000


Regional y Reforzamiento Pequeña y Mediana
de Estructuras Empresa
Provinciales de Apoyo a
las PYMES

TOTAL 30.543.132

ACTIVIDAD 01
PROMOCION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA
1
l 'gi~~ 1
CANTIDAD DE
CARGOS

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 5
B 7
c 17
D 14
E 14
F 3

Subtotal Escalafón 60

TOTAL ACTIVIDAD 61
- Presupuesto Nacional 2000 - 63

PROGRAMA 26
ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Programa de la Secretaría de Hacienda tiene como objetivo la administración


financiera del Estado, renovando permanentemente las tecnologías aplicadas a la optimización
de recursos.

Debe atender la generación de información oportuna para la toma de decisiones


financieras, y su relación con los sistemas de control interno y externo, de modo de garantizar
transparencia en la gestión de la hacienda pública, en el marco normativo de la Ley Nº 24.156
de Administración Financiera y Sistemas de Control.

Durante el año 2000 el programa continuará con el seguimiento global del gasto
público, a los efectos de que se cumplan las metas presupuestarias, procurando también el
objetivo de que el instrumento presupuestario sirva para la eficiencia y la calidad de los bienes
y servicios que provee el Estado Nacional.

En materia de formulación del presupuesto, se prevé perfeccionar las técnicas de


proyección de mediano plazo de los límites financieros presupuestarios, elaborar los
documentos útiles para la aplicación de esta metodología, e incentivar y coordinar la
capacitación en los organismos de la Administración Nacional.
64 - Presupuesto Nacional 2000 -

La justificación de la programación plurianual, radica en la necesidad de


planeamiento del accionar del Estado a mediano plazo, evaluando el impacto macroeconómico
de las medidas gubernamentales, previendo el financiamiento global y, por último, propender al
equilibrio presupuestario.

En los aspectos de la Contabilidad Gubernamental de manera relevante se


tenderá a:

- Optimización de la información financiera expuesta, según los avances previstos en el


marco de la reforma iniciada con la sanción de la Ley Nº 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, a los fines de
garantizar la validez del proceso decisorio y la absoluta transparencia de la gestión del
Sector Público.

- Pleno desarrollo del proceso de Reingeniería del Sistema Integrado de Información


Financiera (SIDIF).

- Actualización permanente del proceso de digitalización en el ámbito del Archivo Modelo por
Imágenes de Documentación Financiera de la Contaduría General de la Nación

En relación al Sistema de Tesorería, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- Perfeccionamiento de la gestión del Sistema de Cuenta Única del Tesoro Nacional(CUT),


por cuya aplicación ingresan los recursos y se ordenan los pagos presupuestarios y
extrapresupuestarios de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional.

- Implementación Integral de la Boleta Unica de Ingreso, instrumento que servirá de soporte a


los efectos del ingreso al Tesoro de todos los recursos (excepto los impositivos) que
efectúen los organismos de la Administración Nacional, que operan dentro del Sistema de
la Cuenta Unica del Tesoro.

- Participación en el desarrollo y puesta en marcha del SLU(Sistema Local Unificado) y en la


reingeniería del SIDIF, en lo que respecta a su ámbito de competencia.
- Presupuesto Nacional 2000 - 65

En los aspectos vinculados con los recursos humanos del sector público, de
acuerdo con las pautas específicas establecidas para el programa, se instrumentarán durante
el año 2000 las políticas necesarias para llevar a cabo la administración y seguimiento de la
ocupación y salarios, a través de la adopción de medidas sectoriales, que estén estrechamente
vinculadas al desarrollo de la política económica global.

En lo que respecta a las negociaciones colectivas, se desarrollarán programas de


participación en las negociaciones colectivas de la Administración Pública Nacional,
especialmente en cada una de las tratativas que se definan en forma sectorial, según la
articulación dispuesta por la Ley Nº 24. 185, y el Convenio Colectivo de Trabajo General
homologado por Decreto Nº 66/99.

En la actividad relacionada con el Sistema de Contrataciones del Estado, se prevé


completar la elaboración de los instrumentos normativos e informáticos necesarios para que
las jurisdicciones y entidades efectúen la programación de los requerimientos de créditos para
gastos en bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso.

Asimismo se desarrollarán las acciones necesarias para la implementación y


puesta en marcha del sistema de compras con base de precios en toda la Administración
Pública Nacional; del sistema de identificación de bienes y servicios de utilización común, y del
sistema destinado a la identificación, evaluación, calificación y régimen sancionatorio de
proveedores.

Se instrumentarán, además, pliegos tipo marco para la contratación de bienes y


servicios, para su utilización obligatoria por los organismos, y se recopilará, procesará y
difundirá información sobre órdenes de compra, sobre la base de una orden de compra
estándar como mecanismo para dar transparencia a las contrataciones.

Con relación al aspecto del financiamiento público, se ha establecido la política de


hacer uso del crédito público por un monto equivalente al de los vencimientos de capital que
operan en el período, junto con la financiación del déficit previsto en el mismo.

A tales efectos, el financiamiento en el mercado de capitales se basa en cuatro


pilares fundamentales:
66 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Extender los plazos de vencimiento de las colocaciones.


Diversificar la base inversora para las colocaciones del gobierno.
- Mantener una activa política de manejo de la liquidez.
- Continuar con el desarrollo del mercado local.

Así se procura consolidar la presencia del país en los mercados internacionales


de crédito, para lo cual es necesario mantener el Programa de Euronotas a Mediano Plazo y la
registración ante la Securities and Exchange Commission (SEG) de los Estados Unidos, como
así también, profundizar y mantener en forma activa los vínculos con las agencias calificadoras
de riesgo.

Otro aspecto sustantivo consiste en reducir los riesgos por fluctuaciones por tipo
de cambio, y de tasas de interés, para lo cual es necesario desarrollar un sistema integral de
manejo de la cartera de pasivos del Gobierno, tendientes a mejorar el perfil de vencimientos de
los próximos años.

Por otra parte, durante el ejercicio 2000, se dará continuidad al proceso de


instrumentación de deudas preexistentes, pero cuya legitimidad permanecía en discusión en
estrados judiciales, o aún no reconocidas legalmente.

En el Ejercicio 2000 se consolidarán también los procedimientos para una más


eficiente administración, seguimiento y control de los avales otorgados por el Gobierno
Nacional, previamente autorizados por el Congreso a través de la ley de Presupuesto o Ley
especial. En ese sentido, se dará continuidad a la política restrictiva con respecto al papel que
corresponde al Estado Nacional, en su función de avalar operaciones de crédito público
efectuadas por otras jurisdicciones, o por el sector privado.

Por otra parte, se continuará el desarrollo de las normas y procedimientos, como


así también, los programas informáticos necesarios, que harán posible la utilización del
SIGADE como herramienta de control de "las cuentas a cobrar" por el Gobierno Nacional.

En lo que hace a la materia tributaria, durante el año 2000 se llevarán a cabo


acciones tendientes a:
- Presupuesto Nacional 2000 - 67

La coordinación de estudios e investigaciones sobre la incidencia de la política


fiscal en la economía nacional; como así también, la evaluación de los efectos de cambios en
las condiciones económicas locales e internacionales sobre los recursos tributarios, en
particular referidos al seguimiento del desempeño del sistema tributario, aduanero, y de los
recursos de la seguridad social, resultante de la reforma enviada al Parlamento.

La negociación de acuerdos internacionales en materia tributaria y aduanera, con


el fin de armonizar la aplicación de las normas nacionales con las vigentes internacionalmente.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 33.945.452


o o 1 11 Tesoro Nacional 28.723.993
o o 1 11 1 Gastos en Personal 18.209.369
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 14.378.194
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 6.174.491
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.037.452
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 606.896
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 1.873.556
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 4.685.799
o o 1 11 1 2 Personal Temporario 3.592.783
o o 1 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 157.073
o o 1 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 13.089
o o 1 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 12.117
o o 1 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 3.410.504
o o 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 139.695
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 103.991
o o 1 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 8.666
o o 1 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 27.038
o o 1 11 1 4 Asignaciones Familiares 66.077
o o 1 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 32.620
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 508.614
o o 1 11 3 Servicios No Personales 6.007.790
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos 474.418
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 144.832
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 660.962
o o 1 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 3.123.103
o o 1 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 354.259
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 832.188
o o 1 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 150.032
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios 267.996
o o 1 11 4 Bienes de Uso 1.139.413
o o 1 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 940.163
o o 1 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 18.359
68 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

Coleccionables
o o 1 11 4 8 22 Activos Intangibles 180.891
o o 1 11 5 Transferencias 1.513.807
o o 1 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.102.807
Gastos Corrientes
o o 11 5 1 3 21 Becas 862.807
o o 11 5 1 9 21 Transferencias a Empresas Privadas 240.000
o o 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 411.000
Gastos Corrientes
o o 1 11 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 411.000
o o 1 11 6 Activos Financieros 1.345.000
o o 1 11 6 3 Prestamos a Largo Plazo 1.345.000
o o 1 11 6 3 22 Prestamos a Largo Plazo al Sector 1.345.000
Privado
o o 1 22 Credito Externo 5.221.459
o o 1 22 2 21 Bienes de Consumo 18.200
o o 1 22 3 Servicios No Personales 4.118.574
o o 1 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 4.100.374
o o 1 22 3 7 21 Pasajes y Viaticos 18.200
o o 1 22 4 Bienes de Uso 1.084.685
o o 1 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 834.685
o o 1 22 4 8 22 Activos Intangibles 250.000

TOTAL 33.945.452

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Conducción del Sistema de 76.031


Administración Financiera

o o ADMINISTRACION 76.031
GUBERNAMENTAL
o o 1 1 6 Administracion Fiscal 76.031
o o 1 1 6 11 Tesoro Nacional 76.031
o o 1 1 6 11 5 Transferencias 76.031
o o 1 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 76.031
Financiar Gastos Corrientes
- Presupuesto Nacional 2000 - 69

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 6 11 5 3 Becas 76.031
o o 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 76.031
Buenos Aires

o o 2 Dirección y Coordinación 131.915


del Proceso Presupuestario

o o 2 ADMINISTRACION 131.915
GUBERNAMENTAL
o o 2 1 6 Administracion Fiscal 131.915
o o 2 1 6 11 Tesoro Nacional 131.915
o o 2 1 6 11 5 Transferencias 131.915
o o 2 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 131.915
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 6 11 5 3 Becas 131.915
o o 2 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 131.915
Buenos Aires

o o 3 Generación y Análisis de 224.295


Información Financiera

o o 3 ADMINISTRACION 224.295
GUBERNAMENTAL
o o 3 1 6 Administracion Fiscal 224.295
o o 3 1 6 11 Tesoro Nacional 224.295
o o 3 1 6 11 5 Transferencias 224.295
o o 3 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 224.295
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 6 11 5 3 Becas 224.295
o o 3 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 224.295
Buenos Aires

o o 4 Programación y 53.344
Administración de Ingresos
y Pagos

o o 4 ADMINISTRACION 53.344
GUBERNAMENTAL
o o 4 1 6 Administracion Fiscal 53.344
o o 4 1 6 11 Tesoro Nacional 53.344
o o 4 1 6 11 5 Transferencias 53.344
o o 4 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 53.344
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 6 11 5 3 Becas 53.344
o o 4 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 53.344
Buenos Aires
70 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 5 Instrumentación de Política 87.782


Salarial para el Sector
Público

o o 5 ADMINISTRACION 87.782
GUBERNAMENTAL
o o 5 1 6 Administracion Fiscal 87.782
o o 5 1 6 11 Tesoro Nacional 87.782
o o 5 1 6 11 5 Transferencias 87.782
o o 5 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 87.782
Financiar Gastos Corrientes
o o 5 6 11 5 3 Becas 87.782
o o 5 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 87.782
Buenos Aires

o o 6 Coordinación lnfonnática de 96.000


la Administración Financiera

o o 6 ADMINISTRACION 96.000
GUBERNAMENTAL
o o 6 1 6 Administracion Fiscal 96.000
o o 6 1 6 11 Tesoro Nacional 96.000
o o 6 1 6 11 5 Transferencias 96.000
o o 6 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 96.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 6 6 11 5 3 Becas 96.000
o o 6 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 96.000
Buenos Aires

o o 8 Administración de Politica 529.816


Tributaria

o o 8 ADMINISTRACION 529.816
GUBERNAMENTAL
o o 8 1 6 Administracion Fiscal 529.816
o o 8 1 6 11 Tesoro Nacional 529.816
o o 8 1 6 11 5 Transferencias 529.816
o o 8 1 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 118.816
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 6 11 5 3 Becas 118.816
o o 8 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 118.816
Buenos Aires
o o 8 6 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 411.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 8 6 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 411.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 71

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y . L o
G o
B
R

Provinciales
o o 8 6 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 411.000
o o 8 6 11 5 7 3009 2 Capital Federal - Ciudad de 411.000
Buenos Aires

o o 10 Consolidación de la Ref.del 240.000


Sector Pub.Nac.(BID
826/0C-AR)

o o 10 ADMINISTRACION 240.000
GUBERNAMENTAL
o o 10 6 Administracion Fiscal 240.000
o o 10 6 11 Tesoro Nacional 240.000
o o 10 6 11 5 Transferencias 240.000
o o 10 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 240.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 10 6 11 5 9 Transferencias a Empresas 240.000
Privadas
o o 10 6 11 5 9 2117 Unidad Ejecutora Prestamo 240.000
BID 826/0C-AR
o o 10 6 11 5 9 2117 2 Capital Federal - Ciudad de 240.000
Buenos Aires

o o 11 Política y Normativa de 74.624


Contrataciones de Bienes y
Servicios

o o 11 ADMINISTRACION 74.624
GUBERNAMENTAL
o o 11 6 Administracion Fiscal 74.624
o o 11 6 11 Tesoro Nacional 74.624
o o 11 6 11 5 Transferencias 74.624
o o 11 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 74.624
Financiar Gastos Corrientes
o o 11 6 11 5 3 Becas 74.624
o o 11 6 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 74.624
Buenos Aires

TOTAL 1.513.807
72 - Presupuesto Nacional 2000 -

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Conducción del Sistema Secretaría de 2.710.365


de Administración Hacienda
Financiera

02 Dirección y Coordinación Oficina Nacional de 5.068.772


del Proceso Presupuesto
Presupuestario

03 Generación y Análisis de Contaduría General de 3.878.017


Información Financiera la Nación

04 Programación y Tesorería General de 2.815.929


Administración de la Nación
Ingresos y Pagos

05 Instrumentación de Dirección Nacional de 1.290.202


Política Salarial para el Ocupación y Salarios
Sector Público

06 Coordinación Informática Unidad de Informática 4.107.960


de la Administración
Financiera

08 Administración de Política Subsecretaria de 2.897.409


Tributaria Política Tributaria

10 Consolidación de la Unidad Ejecutora del 6.283.791


Reforma del Sector Préstamo B.I.D.
Público Nacional (BID 826/0C-AR
826/0C-AR)

11 Política y Normativa de Oficina Nacional de 487.839


Contrataciones de Bienes Compras y
y Servicios Contrataciones

12 Normalización Patrimonial Dirección Nacional de 4.405.168


Normalización
Patrimonial

TOTAL 33.945.452
- Presupuesto Nacional 2000 - 73

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~f:J;.

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 4
B 12
e 15
D 6
E 4

Subtotal Escalafón 41

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL CONTRATADO

Horas de Cátedra Anuales - Anuales 5.248

Subtotal Escalafón 5.248

TOTAL ACTIVIDAD 43 5.248


74 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
DIRECCION Y COORDINACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

En función de las competencias asignadas por la Ley NO 24.156 y de los


propósitos establecidos por la Secretaría de Hacienda para la reforma del sistema
presupuestario, la Oficina Nacional de Presupuesto prevé cumplir los objetivos siguientes para
el ejercicio 2000:

- Confeccionar el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional


para el ejercicio fiscal 2001 y su proyección para los años 2002 y 2003 y asistir
técnicamente a las autoridades de la Secretaría de Hacienda durante el tratamiento
parlamentario del mismo.

- Confeccionar o dictaminar sobre los proyectos de presupuesto para el ejercicio 2001 de las
empresas públicas, entidades financieras y administradoras de fondos de pensiones
oficiales.

- Formular o dictaminar, según el caso, los proyectos de modificación del presupuesto 2000.

- Confeccionar el Presupuesto Consolidado del Sector Público no Financiero del ejercicio


2000.

Confeccionar los proyectos trimestrales de aprobación de cuotas de compromiso y


devengado de la Administración Nacional y formular las reprogramaciones que fueren
necesarias.

- Realizar la evaluación físico-financiera de la ejecución del Presupuesto General de la


Administración Nacional, informando trimestralmente a las entidades, de acuerdo a lo
- Presupuesto Nacional 2000 - 75

dispuesto por el artículo 45 del Reglamento Parcial Nº 3 (Decreto Nº 1.361/94), de la Ley Nº


24.156.

Promover las acciones conducentes a la implementación, en las jurisdicciones y entidades


seleccionadas, del sistema de presupuesto por programas.

Preparar los boletines fiscales trimestrales de la Secretaría de Hacienda correspondientes a


la ejecución del ejercicio 2000.

Presentar en forma cuatrimestral los indicadores para la alta gerencia.

- Efectuar las proyecciones mensuales, trimestrales, anuales o plurianuales del esquema


Ahorro-Inversión-Financiamiento, base Caja del Sector Público no Financiero, y registrar su
ejecución.

- Asesorar y capacitar en los contenidos de la reforma del sistema presupuestario nacional y


en los procedimientos presupuestarios al personal técnico de la Administración Nacional y
de las administraciones provinciales.

- Elaborar estadísticas presupuestarias varias.


Impulsar la elaboración del presupuesto preliminar.

- Producir informes de evaluación de programas presupuestarios.

- participar en la elaboración de la Cuenta de Inversión en lo que se refiere a la evaluación


del cumplimiento de las metas presupuestarias.

- Administrar la Oficina Nacional de Presupuesto.

Revisar y adecuar los aspectos conceptuales del modelo de programación, ejecución y


evaluación presupuestarios.

- Ajustar la estrategia de implementación de la reforma del sistema presupuestario.


76 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Elaborar y poner en marcha convenios - programas de jurisdicciones y entidades de la


Administración Nacional.

- Dictaminar acerca de actuaciones que inciden directa o indirectamente en el Presupuesto


del Sector Público Nacional.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE
CARGOS 1 ~~~ 1
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 10
B 27
c 27
D 8
E 6

Subtotal Escalafón 78

TOTAL ACTIVIDAD 78
- Presupuesto Nacional 2000 - 77

ACTIVIDAD 03
GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~~

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 11
B 22
c 27
D 30
E 15

Subtotal Escalafón 105

TOTAL ACTIVIDAD 105


78 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 04
PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS Y PAGOS

UNIDAD EJECUTORA
TESORERIA GENERAL DE LA NACION

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

CANTIDAD DE 1
CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 11
B 18
e 17
o 25
E 9
F 1

Subtotal Escalafón 81

TOTAL ACTIVIDAD 81
- Presupuesto Nacional 2000 - 79

ACTIVIDAD 05
INSTRUMENTACION DE POLITICA SALARIAL PARA EL SECTOR PUBLICO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y SALARIOS

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 05

1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS j '¿'i~~ 1
CANTIDAD DE

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 5
B 14
e 5
D 5
E 1

Subtotal Escalafón 30

TOTAL ACTIVIDAD 30
80 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 06
COORDINACION INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE INFORMATICA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 06

1~~~
CARGO O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE 1
CARGOS

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 5
B 10
e 22
D 8

Subtotal Escalafón 45

TOTAL ACTIVIDAD 45
- Presupuesto Nacional 2000 - 81

ACTIVIDAD 08
ADMINISTRACION DE POLITICA TRIBUTARIA

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE POLITICA TRIBUTARIA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 08

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 17
B 12
c 11
D 8
E 6
F 2

Subtotal Escalafón 56

TOTAL ACTIVIDAD 57
82 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 11
POLITICA Y NORMATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA
OFICINA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La propuesta de políticas generales o de cursos de acción para contrataciones en


particular; el estudio, elaboración, discusión en distintos niveles del proyectos de ley de
contrataciones del Estado, del reglamento de contrataciones destinado a sustituir al vigente
(Decreto Nº 5.720n2), la elaboración de los programas necesarios para la implementación del
nuevo régimen de compras abiertas funcionales, la difusión entre los diversos organismos y la
capacitación de los usuarios, tanto en materia normativa como en el uso de las herramientas
informáticas diseñadas para cada componente del sistema.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 11

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
. CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 3
c 5
D 1

Subtotal Escalafón 10

TOTAL ACTIVIDAD 10
- Presupuesto Nacional 2000 - 83

ACTIVIDAD 12
NORMALIZACION PATRIMONIAL

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE NORMALIZACION PATRIMONIAL

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 12

1 CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 11¿';,~!'J;

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 3
e 3
D 1

Subtotal Escalafón 8

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
e 1

Subtotal Escalafón 3

TOTAL ACTIVIDAD 11
84 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 29
PROMOCION DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo el mantenimiento y afianzamiento del país en los


mercados internacionales, a fin de fortalecer el flujo de las inversiones extranjeras, como así
también, la obtención de las herramientas e información necesaria que permita cumplir con el
objetivo de promoción.

El mantenimiento y afianzamiento mencionado, exigirá un accionar potenciado


con todas las provincias del país, lo mismo que de los sectores regionales.

Los lineamientos del programa pueden ser sintetizados como sigue:

- Promoción del país en el exterior.

- Generación de programas de promoción con las provincias y regiones del interior del país.

- Desarrollo de herramientas y obtención de información, a fin de facilitar la toma de


decisiones de los inversores.

- Desarrollo de programas que faciliten la formación de emprendimientos conjuntos entre


empresarios argentinos y extranjeros.
- Presupuesto Nacional 2000 - 85

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia al 1nversor Consulta 240

Evaluación de Empresas p/asociarse Empresa Evaluada 110


con Inversores del Exterior

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 336.260


o o 4 11 Tesoro Nacional 336.260
o o 4 11 1 Gastos en Personal 198.850
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 198.850
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 198.850
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 13.650
o o 4 11 3 Servicios No Personales 123.760
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 19.110
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 6.097
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 98.553

TOTAL 336.260

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades específicas a desarrollar en el programa promoción de


inversiones para el año 2000 serán las siguientes:

Selección de los países o regiones del mundo donde se realizarán misiones.

- Análisis y selección de los sectores económicos coyunturales que se encuentran atractivos


para su promoción.
86 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Adecuación, análisis, selección y diseño de materiales de promoción y presentación.

- Actualización y mantenimiento de una base de datos con oportunidades de recursos


financieros o de capital a la que puedan acceder las empresas argentinas.

- Estudios sectoriales con un criterio de apoyo a la toma de decisiones del inversor.

- Actualización y mantenimiento de una base de datos para internet con oportunidades de


negocio de las ofertas argentinas de inversiones.

- Asistencia a las provincias en el diseño e implementación de proyectos de programas de


inversiones.
- Presupuesto Nacional 2000 - 87

PROGRAMA 30
DEFINICION DE POLITICAS DE COMERCIO INTERIOR

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo la formulación, seguimiento y control de la


aplicación de la política de comercio interior y su desregulación de la actividad económica.

Se prevé continuar con la identificación y renovación de los marcos regulatorios


que rigen distintas actividades económicas, y que afectan la liberación de los mercados
internos a la competencia interna y externa, restringen la oferta, constituyen barreras al
ingreso, otorgan privilegios especiales o limitan el funcionamiento de las reglas de mercado.

En el marco de los compromisos asumidos por las provincias en el Pacto federal


para el Empleo, la Inversión y el Crecimiento, está previsto continuar con las tareas de
asistencia técnica a diversas jurisdicciones, tendientes a uniformar las normas desregulatorias
locales con las adoptadas a nivel nacional. Se procurará continuar con los procedimientos de
verificación respecto de la exhibición del precio, cumplimiento del contenido neto expresado en
el rotulado, condiciones de seguridad eléctrica de acuerdo a la normativa vigente, correcta
identificación de mercaderías y evitar la publicidad que induzcan a error, engaño, o confusión.

El objetivo de uniformidad de los usos metrológicos, lealtad en las relaciones


comerciales y en la prestación de servicios y seguridad de las personas y de las cosas, se
88 - Presupuesto Nacional 2000 -

ejecuta y controla por aplicación de la Ley N2 19.511 de metrología legal. Por ejercicio de lo
establecido en ella, se aprueban modelos de instrumentos de medición, una vez comprobado
que cumplen con la normativa vigente.

Asimismo, en concordancia con la aprobación de modelos, se efectúan


verificaciones con el objeto de certificar que los instrumentos de medición que se van a
comercializar cumplen íntegramente con el modelo aprobado.

Las actividades respecto de la Ley de Defensa del Consumidor y del decreto


reglamentario, se han intensificado ·como consecuencia del mayor conocimiento de los
consumidores de los alcances de la reglamentación. Las denuncias recibidas se tratan de
acuerdo al procedimiento establecido que prevé una instancia conciliatoria, las que se hacen
efectivas por medio de audiencias celebradas con la presencia de partes. Este procedimiento
tiene su fin en la conciliación de las partas en conflicto, o bien, continúa la prosecución del
sumario administrativo por presunta infracción a la Ley, que en caso de comprobarse, podrá
significar una sanción al infractor.

Se prevé seguir adelante con las encuestas periódicas de los precios efectuadas
en los distintos canales de comercialización, con la frecuencia acorde a la relevancia del
producto o servicio en la canasta familiar. Esto permite proyectar la evolución de los precios al
consumidor, y mantener una base de datos actualizada para todo tipo de análisis
comparativos, cualitativos y cuantitativos que permiten incluso, la estimación de la variación de
los precios mayoristas.

Dentro del Programa de Reconversión para las Exportaciones está previsto la


ejecución de propuestas tendientes a simplificar los trámites e intervenciones que requiere el
proceso exportador argentino, optimizando las etapas que los conforman, los tiempos que
demanda el cumplimiento de los controles y la consecuente reducción de costos en las
operaciones de comercio exterior, con particular énfasis en los sectores exportadores.

En cuanto a la desreglamentación y desburocratización del Sector Público la


actividad tiene como objetivo, emprender la reformulación y optimización de una amplia gama
de tramitaciones, que deben realizar el público y las empresas ante diversos organismos.
Incluye la elaboración de propuestas de cambios normativos, la incorporación de la informática
- Presupuesto Nacional 2000 - 89

en cada una de las etapas, el entrenamiento del personal y la elaboración y difusión de


manuales para el usuario.

También se prevé la adopción de un modelo de contralor del sistema de


información, integrando todas las bases de datos administradas por el sector público, y la
creación de una unidad facilitadora de trámites similar al Paperwork Reduction Act de Estados
Unidos, por la cual se establecen normas comunes para el requerimiento de información al
público.

En materia de calidad las acciones se orientan a generar distintas iniciativas, tanto


en la producción de bienes, como en servicios, todas las cuales tendrán un efecto positivo en
términos del aumento de la competitividad de la economía y la superación de restricciones
para acceder a mercados externos particularmente exigentes en materia de certificaciones de
calidad de los productos importados. Los ejes del plan serán la difusión de criterios de calidad,
el diagnóstico, la autoevaluación y la promoción de los sistemas de calidad, la orientación del
poder de compra del estado, la creación de un centro de información, y el desarrollo y
perfeccionamiento de la calidad.

Se prevé la institucionalización de una Unidad de Coordinación del Sistema


Nacional de Arbitraje de Consumo, en el ámbito de la Subsecretaría de Comercio Interior.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia Técnica a Provincias Provincia Asistida 12

Distribución Bimensual de Gacetillas Publicación 12


referidas al Comercio Interior

Instrucción de Sumarios a Empresas Sumario 3.100

Intervención en Conflictos de Caso Resuelto 3.720


Consumidores/Empresas

Promoción de la Capacitación de Comerciante Capacitado 4.260


Comerciantes Minoristas
90 - Presupuesto Nacional 2000 -

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Realización de Operativos sobre Operativo 8.500


Lealtad Comercial

Subsidios a Entidades de Entidad Beneficiada 12


Consumidores

Verificación y/o Aprobación de Instrumento Verificado 710.000


Instrumentos de Medición

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 30

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.521.453


o o 4 11 Tesoro Nacional 3.521.453
o o 4 11 1 Gastos en Personal 3.075.490
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 2.423.754
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 1.267.878
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 321.636
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 137.490
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 413.200
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 283.550
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 576.003
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 172.086
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 14.340
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 44.742
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 344.835
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 29.929
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 22.279
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.857
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 5.793
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 37.830
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 7.974
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 8.191
o o 4 11 3 Servicios No Personales 315.272
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 52.509
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 26.390
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 865
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 182.000
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 53.508
o o 4 11 4 Bienes de Uso 1.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1.000
o o 4 11 5 Transferencias 121.500
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 121.500
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 3 21 Becas 121.500

TOTAL 3.521.453
- Presupuesto Nacional 2000 - 91

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 30

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o
G
y -o L o
B
R

o o 1 Coordinación y Conducción 121.500


Superior

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 121.500


o o 4 7 Comercio, Turismo y Otros 121.500
Servicios
o o 4 7 11 Tesoro Nacional 121.500
o o 4 7 11 5 Transferencias 121.500
o o 4 7 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 121.500
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 7 11 5 3 Becas 121.500
o o 4 7 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 121.500
Buenos Aires

TOTAL 121.500

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Coordinación y Secretaría de Defensa 3.429.406


Conducción Superior de la Competencia y
del Consumidor

02 Sistema Nacional de Secretaría de Defensa 92.047


Arbitraje de Consumo de la Competencia y
del Consumidor

TOTAL 3.521.453
92 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01
COORDINACION Y CONDUCCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORASDE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 5
B 14
c 27
D 59
E 16
F 1

Subtotal Escalafón 122

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 2
c 6
D 2

Subtotal Escalafón 12

TOTAL ACTIVIDAD 135


- Presupuesto Nacional 2000 - 93

PROGRAMA 31
DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL
CONSUMIDOR

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como propósito apoyar el logro de los objetivos de la Comisión


Nacional de Defensa de la Competencia, que consisten en asegurar el correcto funcionamiento
de los mercados garantizando la libre competencia, sancionando aquellos actos o conductas
relacionadas con la producción e intercambio de bienes y servicios, que limiten, restrinjan o
distorsionen la competencia, o que constituyan abuso de posición dominante en los mercados.

Las acciones que se impulsan, son las siguientes:

- Perfeccionamiento del nuevo reglamento de funcionamiento.

- Mayor agilidad en los procedimientos, como resultado de la aplicación del nuevo


reglamento interno.

- Mayor calidad de los dictámenes, como resultado de fijar pautas investigativas y criterios de
resolución, para los casos en tratamiento.

- Mayor cobertura en el monitoreo del nivel de competencia de los mercados.


94 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Informatización de los procedimientos de instrucciones de sumarios.

- Incremento de la capacitación y consolidación del cuerpo de profesionales de la comisión.

La nueva ley antimonopolio, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados


de la Nación, contempla la incorporación de una nueva actividad para la Comisión, que
consiste en el control previo de las principales operaciones de concentración económica por
medio de fusiones y adquisiciones.

Dicha actividad implicará para el organismo la evaluación de una importante


cantidad de operaciones anuales, muchas de las cuales requerirán de estudios de mercado y
análisis financiero-contables y econométricos, para evaluar el impacto competitivo de las
operaciones.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Análisis de Fusiones y/o Adquisiciones Caso Resuelto 5


Audiencias Públicas Audiencia Realizada 3

Auditorías a Empresas Auditoría Realizada 15

Autorizaciones de Prácticas Autorización Otorgada 2


Comerciales Determinadas

Capacitación Profesional Persona Capacitada 15

Dictámenes Complejos Dictamen 19

Dictámenes Simples Dictamen 10

Estudios de Mercado Estudio Elaborado 19


- Presupuesto Nacional 2000 - 95

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.479.501


o o 4 11 Tesoro Nacional 1.119.501
o o 4 11 1 Gastos en Personal 831.710
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 608.977
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 254.792
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 63.782
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 26.548
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 67.698
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 196.157
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 219.097
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 17.600
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 1.467
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 4.575
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 195.455
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 2.627
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 1.956
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 163
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 508
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 1.009
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 18.928
o o 4 11 3 Servicios No Personales 135.863
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 24.570
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 9.100
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 5.460
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 18.200
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 5.005
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 65.520
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 8.008
o o 4 11 4 Bienes de Uso 9.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 9.000
o o 4 11 5 Transferencias 124.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 24.000
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 24.000
o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 100.000
o o 4 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 100.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 21 Transferencias Externas 360.000
o o 4 21 5 Transferencias 360.000
o o 4 21 5 9 Transferencias al Exterior 360.000
o o 4 21 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 360.000
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 1.479.501
96 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Defensa de la Libre 484.000


Competencia

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 484.000


o o 4 7 Comercio, Turismo y Otros 484.000
Servicios
o o 1 4 7 11 Tesoro Nacional 124.000
o o 1 4 7 11 5 Transferencias 124.000
o o 1 4 7 11 5 Transf. al Sector Privado para 24.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 7 11 5 3 Becas 24.000
o o 4 7 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 24.000
Buenos Aires
o o 4 7 11 5 9 Transferencias al Exterior 100.000
o o 4 7 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 100.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 7 11 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 100.000
Desarrollo-PNUD
o o 4 7 11 5 9 2 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 100.000
Buenos Aires
o o 1 4 7 21 Transferencias Externas 360.000
o o 1 4 7 21 5 Transferencias 360.000
o o 1 4 7 21 5 9 Transferencias al Exterior 360.000
360.000
o o 1 4 7 21 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac.
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 7 21 5 9 2 9999 Sin discriminar 360.000
o o 4 7 21 5 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 360.000
Buenos Aires

TOTAL 484.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 97

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Vocal de la Comisión Nacional de la Defensa de la Competencia 4

Subtotal Escalafón 4

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 8
c 4
D 2
E 1

Subtotal Escalafón 15

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1

Subtotal Escalafón 1

TOTAL ACTIVIDAD 20
98 - Presupuesto Nacional, 2000 -

PROGRAMA 32
FORMULACION Y EJECUCION DE LA POLITICA GEOLOGICO-
MINERA

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa a cargo de la Subsecretaría de Minería a través de sus organismos


dependientes (Dirección Nacional de Minería y SE.GE.MAR) ejecuta planes y programas, y
como responsable de la política minera nacional, cumplimenta directamente las siguientes
acciones:

- Diseño y formulación de la política minera nacional.

- Coordinación y compatibilización con las distintas áreas del gobierno nacional, para el
desarrollo de programas específicos, de vinculación o soporte, de las actividades mineras.

- Ejecución de las acciones requeridas para consolidar a la institución como interlocutora


válida ante el sector privado de nivel nacional e internacional.

- Coordinación y evaluación de la implementación de planes y programas a ejecutar por


sus organismos dependientes, en particular, aquellos vinculados con el fortalecimiento y
reconversión competitiva de las empresas del sector.

- Difusión de la política minera nacional a nivel internacional, nacional, provincial y municipal.


- Presupuesto Nacional 2000 - 99

Diseño y aplicación de un Sistema Integral de Comunicación Institucional.

- Asesoramiento a las Unidades Ambientales Provinciales sobre la aplicación de la ley


ambiental para el sector minero.

Continuación de la ejecución del Programa de Asistencia al Sector Minero Argentino


(P.A.S.M.A.) a fin de lograr un adecuado fortalecimiento institucional de nivel nacional y
provincias.

En función de los requerimientos del sector minero y a fin de satisfacer su demanda, se


intensificarán las tareas de capacitación para el sector público.

La Dirección Nacional de Minería tiende a lograr los siguientes objetivos:

- Aplicar la normativa legal nacional vigente que reglamenta el sector, a los fines de
incrementar las inversiones en el país.

Monitorear el accionar del sector, los impactos que provoca, su desarrollo respecto al
contexto regional e internacional, y elaborar propuestas para sus eventuales adecuaciones.

Favorecer el desarrollo del sector mediante la ejecución de planes y programas


específicos, que incluyen la elaboración de información referida a estadísticas, mercados,
comercialización, demanda y oferta de productos minerales, equipos, insumos, etc., como
parte del Sistema Integral de Información del Sector Minero Argentino.

- Armonizar con los gobiernos provinciales la uniformidad en los criterios de aplicación de las
normativas legales provinciales que rigen el sector minero, con especial relevancia las
referidas a derechos mineros y a la protección del medio ambiente.

Posibilitar la reconversión de las empresas mineras para su competitividad, a través de la


implementación de programas propios, y el uso de otros de nivel nacional y provinciales.

Coordinar con otros sectores del gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipales,
el accionar adecuado para el desarrollo de la infraestructura del país, la cual resulta
100 - Presupuesto Nacional 2000 -

indispensable para la expansión, tanto vertical como horizontal, de la actividad minera en


relación con el transporte, el agua, la energía, vías de comunicación, etc.

- Sostener el monitoreo del accionar del sector minero y los impactos socio - económicos que
provocan. Para ello se formulan los indicadores pertinentes a los fines de mantener una
continua evaluación del accionar del sector, su evolución y proyecciones.

Para ello desarrollará las siguientes acciones:

- Se profundizará el Nuevo Modelo Institucional Público Minero para el nivel nacional y el de


las provincias involucradas, mediante la ejecución de las acciones necesarias de
reestructuración, reingeniería, modernización, interacción telemática, equipamiento y la
capacitación de sus recursos humanos, para brindar servicios públicos modernos y
eficientes acordes con la demanda selectiva.

- Se extenderá a todas fas provincias el Sistema Nacional Unificado de Catastro Minero, de


modo que otorgue seguridad jurídica y brinde transparencia operativa a los derechos
mineros peticionados y otorgados.

- Se elaborará y difundirá, en tiempo y forma, la información geológica de base, dispuesta por


la Ley Nº 24.224 de Reordenamiento Minero.

- Se continuará con el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Mercadotecnia y


Estadística Minera, que facilite el acceso a nuevos mercados, y en particular, contribuya a
orientar y modernizar con información oportuna las PyMES mineras.

- Coordinará y optimizará la oferta científica y tecnológica aplicada a la minería y a otras


industrias conexas, con atención preferente a los requerimientos de asistencia técnica de la
minería a pequeña y mediana escala.

- Ampliará el Banco Unico de Datos del Sector Minero Argentino con memorias sectoriales
interactivas e interconectado a nivel nacional, provincial e Internacional que obtenga,
procese, y difunda en tiempo real, información procesada del sector minero y otros conexos
a través de sus redes generales y la Red Interactiva Ambiental Minera (RAM).

'

- Presupuesto Nacional 200p - 101


1

La Dirección Nacional de Coordinación Regional representará a la Subsecletarfa


!!.
'1 de Minería en las provincias por medio de cinco centros regionales. Fomentará y coordi~ará la
participación de las reparticiones mineras, y de otros organismos afines provincialeJ en la
ejecución de los planes y programas de la Subsecretaría de Minería y del SE.GE.MAR.

También coordinará con las reparticiones mineras provinciales la promoción de


las relaciones con los productores privados en cada región, canalizará sus requeri~ientos,
necesidades de servicios y de información acerca de los productos y servicios institucidnales a
1 1 disposición del sector y monitoreará los proyectos integrados de la Subsecretarí~ y del
SEGEMAR desarrollados en las Provincias. /

METAS Y PRODUCCION BRUTA 1

1
1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANiflDAD


1

1
METAS:

Control de Empresas Inscriptas en el Auditoría Realizada 370


Régimen Minero
1 ¡e 4.018
Exenciones Impositivas y Arancelarias Beneficio
a Inscriptos Régimen Inversiones
1 Mineras
1 1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32

s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1

R o N c A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS :13. 123.013


o o 4 11 Tesoro Nacional 1 3.499.013
o o 4 11 1 Gastos en Personal 1 1.673.272
o
o
o
o
4
4
11
11 ,
1 1
1 1 21
Personal Permanente
Retribucion Del ca,go
1 1.310.532
1 581.108
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 1 285.216
o
o
o
o
4
4
11
11 ,
1 1
1
4
6
21
21
Sueldo Anual Complementario
Contribuciones Patronales
72.821
225.375
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 146.012
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 331.651
o o 4 ,1 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 97.776
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 8.148
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 25.422
;1" o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 200.305

'
... -
\1102 - Presupuesto Nacional 2000 -
' 1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32


1
p F F. p p
I~
1 SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R 1 F. N p A e
1

\~
o N e A R o
y L N
1

o o 4 11 1 3 ..
Serv1cios \Ext rao rd".
manos 14.401
o o 4 11 1 3 1 21 Retribudones Extfaordinarias 10.721
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Conlplementario 893
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Pa'tronales 2.787
.o o 4 11 1 4 AsignaciOnes Farrliliares 12.610
o o 4 11 1 6 Beneficids y ComPensaciones 4.078
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 55.097
o o 4 11 3 ServicioS No PerSonales 724.110
.o o 4 11 3 1 21 Servicios \Besicos · 122.924
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Oerectíos 42.606
o o 4 11 3 3 21 Mantenirrliento, ReParacion y Limpieza 24.970
¡g oo 4
4
11
11
3
3
4
5
21
21
Servicios irecnicos (y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
32.260
15.186
\O o 4 11 3 7 21 Pasajes y\Viaticos 419.182
'oº oo 4
4
11
11
3
3
8
9
21
21
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
otros Sen.licios
13.474
53.508
o o 4 11 4 Bienes d~ Uso 9.034
b o 4 11 4 3 22 Maquinari~ y Equipo 9.034
b o 4 11 5 Transferer'i.cias 1.037.500
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 157.500
~
Gastos Col-rientes
ó o 4 11 5 1 3 21 Becas \ 157.500 -~

ó o 4 11 5 5 Transferencias al Sector Publico 80.000


EmpresariSI '
o o 4 11 5 5 21 Transf.a lnSt.Publicas Financ. 80.000
p/Financiar \Gastos Cprrientes
o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 800.000
O! o 4 11 5 9 2 21 Transf.a orQanismos 1ntemac.1

1
800.000
pJFinanciar Gastos Corrientes
o o 4 13 Recursos cOn Afectacion Especifica 650.000
o o 4 13 5 TransferenCtas ' 650.000
o o 4 13 5 9 Transferencias al Exterior
'
650.000
o o 4 13 5 9 2 21 Transf.a Organismos .
lntemac. 650.000
p/Financiar Gastos COrrientes
o o 4 22 Credito Extel-no 8.974.000
o o 4 22 5 Transferencias 8.974.000
o o 4 22 5 9 TransferenciBs al Exterior 8.974.000
o o 4 22 5 9 2 21 Transf.a Org9.nismos i'ntemac. 8.974.000
p/Financiar Gastos Co'rrientes
1
'
o 2 Construcclóh Huellas Mineras 111.658
1 .
o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 111.658
o 2 4 11 Tesoro Naciohal 111.658
o 2 4 11 2 22 Bienes de Cónsumo 2.n6
o 2 4 11 3 Servicios No\Personales 108.882
o 2 4 11 3 2 22 Alquileres y Derechos ' 92.092
o 2 4 11 3 7 22 Pasajes y Via\icos 16.790
1
TOTAL 13.234.671
- Presupuesto Nacional 2000 - 103
1
. 1

1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32 1


s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORÍE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o 1
G o '
1
B
R 1

'
o o 1 Dirección y Coordinación 1
1157.500
Superior
1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1157.500
o o 4 Energia, Combustibles y 157.500
Mineria
o o 1 4 1 11 Tesoro Nacional 1
1
157.500
' 1 o o 1 4 1 11 5 Transferencias 1 157.500
o o 1 4 1 11 5 Transf. al Sector Privado para 1
157.500
Financiar Gastos Corrientes 1
o o 4 11 5 3 Becas 1 157.500
o o 4 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de
1
157.500
Buenos Aires

o o 2 Evaluación y Promoción de 730.000


Inversiones y Desarrollo
¡,e
. "
Minero

i ';!
o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 730.000
I' o o 2 4 Energla, Combustibles y
Mineria
730.000
1
o o 2 4 11 Tesoro Nacional 80.000
o o 2 4 1 11 5 Transferencias 80.000
o o 2 4 1 11 5 5 Transferencias al Sector 80.000
Publico Empresarial
o o 2 4 11 5 5 Transf.a lnst.Publicas Financ. 80.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 11 5 5 991 Banco de la Nacion Argentina 80.000
o o 2 4 11 5 5 991 97 Nacional 80.000
o o 2 4 13 Recursos con Afectacion 650.000
Especifica
o o 2 4 1 13 5 Transferencias 650.000
o o 2 4 1 13 5 9 Transferencias al Exterior 650.000
o o 2 4 1 13 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 650.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 13 5 9 2 1484 Organizacion de las Naciones 650.000
Unidas para el Desarrollo
lndus
o o 2 4 13 5 9 2 1484 2 Cap~al Federal - Ciudad de 650.000
Buenos Aires

o o 3 Reing. Modem. Capacit.


1
1.250.010
lnsl Pública Minera 1 BIRF
3927/AR

o o 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.250.000


-~·

_,,, 1
"
t~
1
- Presupuesto Nacional 2000 -
\' ;
1

1
1
DETALLE DE TRANSFERENOIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
\
ASIGNACION DE CREDiTOS DEL PROGRAMA 32
1
p p p

\~
~-\
A F F F. ,I SPAR OENOMINACION IMPORTE
R e 1 u F. ;N p A
o T N N e A R E
y - ~ o
o
1 B
R
'
o o 3 4 Energia, Combustibles y 1.250.000
Mineria
o o 3 4 1 11 Tesoro Nacional 350,000
,o o 3 4 1 11 5 Transfer8nclas 350.000
o
\º \ Transfere ncias al Exterior
1

3 4 1 11 5 9 350.000
,o o 3 4 1 11 5 9 2 ~ransf.a Organismos lntemac. 350.000
1 p/Financiar Gastos Corrientes
b o 3 4 11 5 9 2 1445 Plan Nacibnes Unidas para el 350,000
besarroll¿-PNUD
o o 3 4 11 5 9 2 1445 2 Capltal F.>cieral - Ciudad de 350.000
Buenos Aiíes
ó o 3 4 1 22 Credlto Eitemo 900.000
ó o 3 4 1 22 5 l\ransfereilcias 900.000
6 o 3 4 1 22 5 9 TransferenCias al Exterior 900.000
ci o 3 4 1 22 5 9 2 T{ansf.a OÍganismos lnternac. 900.000
p/FinanciarjGastos Corrientes
O', o 3 4 22 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 900.000
oesarrollo-PNUD
o o C8pital Fed~ral - Ciudad de
.,,=
3 4 22 5 9 2 1445 2 900,000
sUenos Aires
1
1
o o 5 Re¡ng.Modem.CapacillnslP 8.524.000
ública Minera 11 BIRF
4202/AR
1
o o 5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 8.524.000
o o 5 4 Energía, con\bustibles y 8,524.000
Min9ria
o o 5 4 1 11 Tesbro Nacional 450.000
o o 5 4 1 11 5 Tratisterencias 450.000
o o 5 4 1 11 5 9 Tra~sferenciaS al Exterior 450.000
o o 5 4 1 11 5 9 2 Transf.a Orgahismos lntemac. 450.000
p!Firianciar G8stos Corrientes
o o 5 4 11 5 9 2 1445 Plan\NacioneS, Unidas para el 450.000
Desarrollo-PNUD
o o 5 4 11 5 9 2 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 450,000
Buerips Aires .
o o 5 4 22 Credlto Externo
' .
8.074.000
o o 5 4 1 22 5 TranSferenclas 8.074.000
o o 5 4 1 22 5 9 Trans'terencias':at Exterior B.074.000
o o 5 4 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 8.074.000
p/Fin2.nciar GaStos Corrientes
o 5 4 22 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para el 8,074,000
'º Desar[ollo-PNUD
o o 5 4 22 5 9 2 1445 2 Capital Federal e Ciudad de 8.074.000
Buends Aires
1
TOTAL' 10.661.500
1 .,,,
.•
~
''.
'
' 1

- Presupuesto Nacional 2000 - 105


1

.... ~' LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS


~I
¡'"'-11 1

UNIDAD EJECUTORA CREDITO


CODIGO DENOMINACION 1
1

Actividades:
Secretaría de 1.271.459
01 Dirección y Coordinación '
Superior Industria, Comercio y
Minería 1
1

Secretaría de 1.965.623
02 Evaluación y Promoción '
de Inversiones y Industria, Comercio y
1
Desarrollo Minero Minería
1

Unidad Ejecutora del 1.250.000


03 Reingeniería, 1
Modernización y Préstamo BIRF 3927-
1
Capacitación Institucional AR/4282-AR
Publica Minera 1BI RF
3927/AR
1

Coordinación Minera Secretarla de r11.931


04
Provincial Industria, Comercio y
M.inerla
1
Unidad Ejecutora del 8.,524.000
05 Reingenieria,
1!; Modernización, Préstamo BI RF 3927- 1

1f' Capacitación Institucional AR/4282-AR 1

Publica Minera 11 BIRF


4282/AR

Proyectos:
Secretaría de 1111.658
02 Construcción Huellas
Mineras Industria, Comercio y
Minería
13.234.671
TOTAL

h"

Ir
1
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
'
1
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1
1
'

ltECURSOS HUMJNOS C!>E LA ACTIVIDAD 01


1

~I ~~~ 1
1
1 CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
. CARGOS 1

1
IPERSONALPERMANENTE
1

PERSONAL DEL SI NAPA DECRETO 993/91


' .

B 3
c 7
b 4
i: 3

Subtotal Escalafón 17

PERSONAL TEMPORARIO
'
1
1
1
RERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1

1
A 2
d 1
3

Subtotal Escalafón 5

TOTAL ACTIVIDAD 22

\
1
; 'I

- Presupuesto Nacional 2000 - 107

1
fCTIVIDAD 2
..., 1
EVALUACION Y PROMOCION DE INVERSIONES Y DESARR(i)LLO MINERO
'

UNID~D EJECUTO~A
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERGIO Y MINERIA
1 1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

. '
'

'-. ~-1
1 . 1 1'1
1 ¡11
1 1

108 - Pr~supuesto Nacional 2000 - i


i
!
1
:
PROYECT002
1 CONSTRUCCION HUELLAS MINERAS

1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE' INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1

"¡¡
¡¡

j,,¡
¡¡
LISTAQO DE ACTIVIDADES Y OBRAS :¡'
1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD \EJECUTORA CREDITO


1

Activida'des:
'
01 Relevamiento de ,Costos e Secretarí~
de 19.566
Infraestructura lndustria,¡comercio y 1
Minería
1
Obras:
;

53 Construcción Vari,as Secretad de 92.092


Huellas Mineras Industria, ¡comercio y
Minería
1 "
TOTAL '
111.658

:
' -

- Presupuesto Nacional 2000 - 109


1

ACTIVIDAD 01
RELEVAMIENTO DE COSTOS E INFRAESTRUCTdRA

UNIDlD EJECuTdRA
1 1
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1 . 1

1 OBRA 53
1

CONSTRUCCION VARIAS HUELLAS MINERAS


1 1
UNIDAD EJECUTCDRA
1 1
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
1 1

AVANCE FISICO DE LA OBRA 53


1
FECHA FECHA ET EJEC. PROG. PROY. RESTO U.MEDIDA 1
CANTIDr
INICIO TERMIN. AL 2000 2001 DELOS
31/12/ AÑOS
1999 1

01101/199
3
31/12/200
4
4 30 7 8 55 KILOMETRO ioo
' \ 1

1JO - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 33
i
ANALISIS Y REGUl.ACION DE LA COMPETENCIA COMERCIAL
1

INTERNACIONAL

• \ UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA
1 1

Servicio Administrativo Financiero


1

323

DESGRIPCION DEL PRbGMMA


1 1

El programa, que fuera creado en 1994 co~o respuesta a los requerimientos de la


creciente integración de la Argenti.na en la economía i~ternacional, tiene por objetivo conducir
las acti~ridades de análisis y ~egulación de los efectos de la competencia comercial
internacibnal sobre la producció~
nacional, bien seJ como autoridad de aplicación de la
1 ' 1
legislación sobre la materia, o corho órgano asesor de la Secretaria de Industria, Comercio y
' 1 1
Minería.

En los aspectos técni~os durante los ejerdicios 1995, 1996 y 1997, el organismo
dedicó la¡ mayor parte de su capacJidad operativa a des1rrollar las investigaciones de daño a la
industria ¡nacional en casos de du¡mping, subvencione~ y salvaguardias que, conforme a los
acuerdos• internacionales firmados ipor nuestro país y hbchos ley de la Nación, rigen nuestras
1
normas de competencia en el com~rcio internacional. \

En 1996 se atendió la demanda de investig~ciones en el marco de los artículos VI,


XVI y XI~( del GATT 1994, se ha: activado el progra~a de investigaciones y publicaciones
1
relativas al comercio internacional :en general, se parti cipó en los estudios de actualización
1
legislativa en el ámbito de su competencia, además de besarrollarse un plan de divulgación a
' 1
- Presupuesto Nacipnal 2000 - L
nivel de organismos provinciales y sectores privados, de los diversos aspectos de comercio
1
internacional en los se desempeña como autoridad de aplicación. [

En el ejercicio 1999 se intensificó el programa de publicaciones conlla finalidad de


dar mayor difusión a los trabajos realizados, se acrecentó el uso de Internet pare! la dttusión be
los trabajos de la comisión, y el programa de pasantías de estudiantes y jóvenes lprofesionalJs.

Asimismo, se continua con el análisis de las restricciones a las ex~ortaciones L


otros mercados, ampliándose a otras áreas geográficas. Esta actividad seinici~ en 1998 cbn
EEUU y Canadá, también se continuará con la colaboración técnica con la lnte~ational TrJde
1 1

Commission de los Estados Unidos y se fortalecerán los vínculos institucionales con los
1
órganos competentes del MERCOSUR, Aladi y resto del hemisferio. ·

Para el año 2000 se continuará con la atención de la demanda de investigacio11es


en el marco de los Artículos VI, XVI y XIX del GATT 1994, que incluye gestione~ bilaterales ~/o
multilaterales y el programa de publicación de investigaciones antidumpirlg, subsidioJ y
salvaguardias realizados.

Se profundizará la colaboración existente con la Secretaria de Industria, Comercio


y Minería en su carácter de órgano de asesoramiento, tanto en materia de análisis del impJcto
en los procesos de integración comercial y de desarrollos institucionales requ~ridos por t~les
procesos, y la participación activa y conducente en los organismos intemacionJles.

Asimismo, se continuará con el análisis de las restricciones a las exportaciones


argentinas impuestas por la Unión Europea que se iniciara a finales de 1999, ~ la actualizabión
permanente de la base de datos de los países del Nafta.

El organismo participará en los estudios de actualización legislativa en el ámbito


de las competencias, y realizará las revisiones por vencimiento de medid~s definitival, y,
eventualmente, a pedido de partes, revisiones intermedias o de nuevos export~dores, comb así
también, se analizará el impacto producido en las importaciones con aplicabión de medidas
vigentes y su relación con la producción nacional.

Se incrementarán las tareas de divulgación de la comisión en las provincias,


1
sectores privados de la producción, académicos, profesionales, regionales y en organismos de
112 - P1¡esupuesto Nacional 2000 - ,

1
i
defens:a de los consumidores, y se
intensificará la bomunicación al interior del país con los
organismos
:
de comercio en las distintas
1
Provincias. 1
1

1
1

' 1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 33
1 1
s p F F. 1 p p SPAR \ E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A c 1
R o N c A R 1
o
o y L
1
N 1
G 1 1

1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.012.734
o o 4 11 Tesoro Nacional \ 3.012.734
o º'o 4 11 1 Gastos en Personal 2.437.604
o 4 11 1 1 Personal Pennanénte 2.435.712
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del C9rgo 1.604.923
o o 4 11 1 1 3 21 1
Retribuciones que no hacen a.1 Cargo 30,823
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Conltplementano · 136.312
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 430.610
o o 4 11 1 1 7 1 21 Complementos 1 233,044
o o 4 11 1 4 Asignaciones Fam'i\iares 1.892
o o 4 11 2 ' 21 Bienes de Consulno 93.730
o o 4 11 3 Servicios No Per$onales 400.400
o o 4 11 3 1 1 21 Servicios Basicos \ 142.779
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 182
o o 4 11 3 3 ' 21 Mantenimiento, ReParacion y Limpieza 147,602
o o 4 11 3 4 : 21 Servicios Tecnicosl y ProfesiOnales 7.462
o o 4 11 3 5 ' 21 Servicios Comerciéles y Financieros 25.134
o o 4 11 3 7 1 21 Pasajes y Viaticos \ 67.777
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 364
o o 4 11 3 9 1 21 Otros Servicios 1 9.100
o o 4 11 4 ' Bienes de Uso 81.000
o o 4 11 4 3 ' 22 Maquinaria y Equipo 55,000
o o 4 11 4 8 '22 Activos Intangibles 1 26.000

TOTAL 3.012.734
1
1
1

' 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
' 1

La representación leg~I, conducción de la ihstitución y administración de la misma


es ejercida por la Presidencia d~ la Comisión la quJ continuará con el desarrollo de una
política d·e personal acorde con el objetivo de especialikación y de profesionalización con que
' ' 1
se creara la institución, mientras. que a través del Directorio se dictamina acerca de la
' 1
existencia de daño material a 'la producción nacional por dumping, subvenciones y
salvagua;dias, ejecutando las políticas definidas, la plknificac:ón estratégica y el control de
gestión d~I organismo y proponiendo los aspectos regulitorios que se consideren adecuados.
' 1

-,.
- Presupuesto Nacional 2000 - Y13

Para el logro de los objetivos y acciones, el Directorio estará asistido por un área
1
de Secretaría General, que procesará toda la información y documentación del área.
1

El Servicio Administrativo Financiero efectuara la gestión de' Jos recursos


1 '
materiales, humanos y financieros necesarios para el funcionamiento de Ja Comisión en
concordancia con Jos lineamientos y políticas de las autoridades superiores del jorganismo.

La Gerencia General tiene como responsabilidad primaria dirigir las


'

investigaciones realizar los estudios técnicos y efectuar Jos requerimientosj de informa ión
necesarios para la determinación de Ja existencia de daño a la producción nacional cauJado
por las importaciones y/o por las condiciones en que éstas se realizan 1como practicas
desleales de comercio. Asimismo propondrá al Directorio las normas referidas li Ja metodoibgía
de trabajo e investigación, Ja forma de presentación de informes, y las fuentes de informacibn a
utilizar. La Gerencia de Normas Comerciales actuara respecto de los aspecto~ normativoJ del
comercio internacional y coordinará las relaciones institucionales del Organis~o. La GerJncia
de Investigaciones asistirá a la Gerencia General en todo lo relativo a las inJestigacioneJ por
denuncias de dumping o subsidios y a Ja determinación del daño a la probucción nacional
poniendo especial énfasis en el cumplimiento de los plazos y formas est~blecidas po/ las
normas vigentes.

La Gerencia General realizará por otra parte, estudios sistemáticos de las


variables que inciden sobre Ja estructura y funcionamiento de la industria y s~ correlato cbn el
comercio internacional argentino, analizará regularmente las medidas addptadas sobfe el
comercio desleal e informará en el ámbito de competencia de la Comisión, sJbre la
1
nece~idad1

de su continuidad o discontinuidad, poniendo a disposición de los usuarios de Ja CNGE la


información recopilada y actualizada periódicamente de las normativas ~elevantes ~obre
1
comercio internacional y toda la legislación de uso habitual en la Comisión' así como de los
indicadores comerciales más relevantes. Mantendrá el enlace con los organismos nacionJles e
1 1

internacionales, públicos y privados que resulten de interés a la política institucional,


proponiendo acuerdos de cooperación bilateral con los mismos, e implementará las deciJiones
del Directorio en materia de relaciones institucionales. Asimismo emitirá informes ~obre
cuestiones legales relacionadas con el comercio internacional, en el ámbito del dJrecho
internacional, público y privado. Asimismo, preparará el proyecto de inforn)e anual pJra su
tratamiento por parte del Directorio y producirá los informes ad hoc solicitados por el mis~o.
114 - Presupuesto Nacional 2000 - ,

La Unidad de Estudios de la corrJpetencia y del Comercio Internacional


dependiente de la Gerencia de investigaciones reali~ará informes periódicos de los efectos de
la co~petencia externa sobre ;a producción nacio~al, identificando las situaciones de daño
actual!o potencial y considerando para ello, tanto la tbndencia del comercio internacional como
' ! 1
los asj:>ectos coyunturales del mismo, también lo hara sobre medidas y restricciones existentes
en terberos mercados que obstaculizan el acceso be productos de exportación argentinos;
aseso;ará además en los aspec;os técnicos relativoJ a su competencia, en los temas que son
objeto\de tratamiento en distinto~ foros económicos ~ultilaterales, regionales'º internacionales.
Asimis'mo incluirá en el lnforme 1 Anual el estado de lsituaci6n de las distintas investigaciones
por prácticas desleales o salvagiardias en que se enLentren involucradas la, exportaciones de
la Repµblica Argentina. , 1

1
RECURSOS HUMANOS IDE LA ACTIVIDAD 01
1 1

CARGO O CATEGORIA
1
~GOS ~~~~ 1
CANTIDAD DE
1

PERS0NALPERMANENTE

FUNCl0NARIOS FUERA DE NIVEL 1


1 1

Presidehte de la Comisión Nacional de Comercio Exte~or 1


Vocales de la Comisión Nacional de Comercio Exteriot¡ 4
Secreta'rio General de la Comisió~ Nacional de Comeri:io Exterior 1
' 1

Subfotal Escalafón 6
' 1

1
PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE COMERCIO
EXTERÍOR , 1
' 1

Gerente, A i 1
Gerente' B 1 3
Coordinador A 1 2
Coordinador B 1 2
Senior¡!, 4
Senior B. 1 6
Semi Senior A 3
Semi Se'nior B 1 5
Junior 1 5
Junior 11 6
Administrativo 1 6 ..:
·-'
'l . -~-

- Presupuesto Nacional
1
2000 - H 5
'

'!.1 1

CANTIDAD DE 1

CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS. DE


1 CATEDRA

Administrativo 11 13
1
Subtotal Escalafón 46
,
'
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


1

A 12
1
Subtotal Escalafón '2
1

1
TOTAL ACTIVIDAD 54
1
1
1
1

'
1
1

'

. 1

;
1
I

'

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'
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i
1
. -1
1
116 - Presupuesto Nacional 2000 - :

¡
[ PROGRAMA 36
1

FORMULA910N DE POLITllCAS ,DEL SECTOR PRIMARIO


'
1

I UNIDAD EJECUTORA
1

SECRETAR!~ DE AGRICUL~URA, GANADERIA, PESCA Y


ALIMENT ACION

Ser\~icio Administrativo Financiero


1
357

' 1
DESCRIPCION DEL PROGRJ\MA
. 1

Este programa que conduce la SecretÁria de Agricultura, Ganadería, Pesca y


Alimen'tación, se desarrolla a tra~és de la elaboració~ y seguimiento de políticas y estrategias
de apl\cación macro y microecdnómicas en el ordet agropecuario, forestal, pesquero y de
alimentación, operadas mediante la administración central y organismos descentralizados.
. . 1

En el ejercicio próximo se consolidará~ y profundizarán las medidas de orden


crediticio fiscal, y las dirigidas al ~ejoramiento de los bstánd~res de calidad, productividad, y la
diversiJicación de la producción, 1con el objetivo de cbntinuar con un proceso de reconversión
producliva microeconómica del sbctor. [
'

En este marco se elaboran las siguientes políticas:


'

Nue:vos programas de financiamiento y de rbfinanciación para las situaciones de


em~rgencia de productores agropecuarios y promdción de'la inversión.
1

Proinoción de la reconversión productiva de la ~queña y mediana empresa rural dirigida


a 30.000 PyMES agropecu~rias. En el mismo bentido, se impulsará un programa de
bonificación de tasas de interés en préstamos para\ fines específicos.
. 1

1
; -~

. 1
- Presupuesto Naóonal 2000 - 117

'
1
Aumentar y consolidar la competitividad del complejo agroindustrial contemplando la
1
promoción de exportaciones no tradicionales y cárnicas.

Asistencia social, técnica, financiamiento, organización y capacitación para llos productores


minifundistas y pequeños productores con financiamiento interno e internaci6nal.
1

Promoción de la competencia en los mercados agropecuarios.

1
Aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos agropecuaiios. Durante el

l
año 2000 seguirá en funcionamiento el Programa de Servicios Agrícolls Provinciales
(PROSAP), con financiamiento de BID/BIRF para completar la reforma sbctorial en Jse

ámbito.

Desarrollo y promoción de instrumentos de cobertura de riegos climáticos y económicos e


la producción primaria.

- Continuación de la ejecución del Programa de Desarrollo Forestal.

·"· Coordinar la administración del recurso pesquero y promover el desarrollo de la actividad,


continuando con la implementación de acciones destinadas a mejorar; el tamaño \ y
condiciones de la flota nacional. Se fomentará el crecimiento del valor agregado a las
exportaciones a través de reintegros fiscales y se buscará la preservación y utilización
' 1

racional de los recursos pesqueros del mar argentino, mediante el mayor control y
regularización de la pesca.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia Financiera a Productores Productor Asistido 700

Asistencia Financiera a Productores Hectárea Forestada 120.000


·Forestales

f

'
'l ' ., .. ' 1

118 - Pr~supuesto Nacional 2000 - 1

DENOl\'11NACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD "'



Asistencia de Comunidades Comunidad tsistida 11
1
Aborigenes

Capacitación Productores y Técnicos Persona caJacitada 150

Capacitación de Personal TécniJ y Técnico CaJacitado 30


Admini~trativo ' 1

Capacitación de Productores Productor 2.500


Agrope'cuarios
'
1
Control de Tráfico Pesquero Maritimo Buque Moniloreado · 400
1 1
Difusión de Alternativas de Prodúcción Productor As1st1do 300

Extensión e Investigación de 1
Proyecto 1 54
Plantaciones ¡'

Fiscaliiación de Buques Pesque~os Inspección 4.000


: 1

lnventiirio de Plantaciones Forestales Porcentaje de Avance 5


' 1

Pago a Productores por Kgfrabaco Kilogramo 110.000.000


Acopiéldo ·
,
Prestamos a Productores Productor 1.800
'
Publicaciones Publicación 7

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 1
ASIGNACION DE CREDITOS ºtl PROGRAMA 36

s P, F F. 1 p p SPAR E DENOMINACIÓN IMPORTE


p R 1 F. N p A 1 c 1
R ó N c A R o 1
o y L N
G ! 1

1
o o 4 SERVICIOS EGONOMICOS 232.183.238
o o 4 11 Tesoro NacionSl 13.751.236
o o 4 11 1 Gastos en PerSonal 10.960.005
o o 4 11 1 1 Personal Perm~nente 10.076.588
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Dei Cargo 5.686.931
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.297.657
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 588.529
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones: Patrona!Bs 1.654.248
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 849.223
o o 4 11 1 2 Personal TemPorario 539.731
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 70.399
o o 4 11 1 2 2 21 Retribuciones Que no haCen al Cargo 7.170
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 6.464
1

"

- Presupuesto Nacional
1
2000 -

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1

i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G
1
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 20.168
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 435.530
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 226.666
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 168.733
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 14.0611
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 43.872
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 117.020'¡
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 95.971
o o 4 11 3 Servicios No Personales 1.975.260
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 144.795
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 33.124
o o 4 11 3 3 21 Mantenimtento, Reparacion y Limpieza 347.529
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionates 453.799
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 43.225
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 42L876
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 530.912
o o 4 11 5 Transferencias 720.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 720.000
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 720.000
Academicas
"
'.: o
o
o
o
4
4
13
13 2
Recursos con Afectacion Especifica
21 Bienes de Consumo
209.140.002
602.002
o o 4 13 3 Servicios No Personales 4.200.000
o o 4 13 3 1 21 Servicios Basicos 2.209.000
o o 4 13 3 2 21 Alquileres y Derechos 65.000
o o 4 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 378.900
o o 4 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 327.100
o o 4 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 109.000
o o 4 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 1.111.000
o o 4 13 5 Transferencias 204.338.000
o o 4 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 17.846.650
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 4 21 Ayudas Sociales a Personas 9.308.650
o o 4 13 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 8.038.000
Academicas
o o 4 13 5 1 9 21 Transferencias a Empresas Privadas 500.000
o o 4 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 186.491.350
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 7 21 Transferencias a Gobjernos Provinciales ' 186.491.350
o o 4 22 Credito Externo 9.292.000
o o 4 22 5 Transferencias 9.292.000
o o 4 22 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 9.292.000
Gastos Corrientes
o o 4 22 5 6 21 Transf.para Activ. Clentificas o 9.292.000
Academices

TOTAL ' 232.183.238

1;:

-h.
1
120 - Presupuesto Nacional 2000 -

i 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1 1
s PI eA F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE
p R: 1 u F. N p A G
R O¡ T N N e A k E 1

o Y> - L o
G o
B
R
'

o 'º 1 Condlcción, Administración 216.000


y ConÍrol
1
o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 216.000
o 'º 1 4 5 AgricJttura 216.000
o
o 'º
•O
1
1
4
4
5
5
11
11 5
Tesorb Nacional
Transferencias
216.000
216.000
o o 1 4 5 11 5 Transf. al Sector Privado para 216.000
Finanbiar Gastcis Corrientes
o o 4 5 11 5
i
s Transf.para Activ. Cientificas o 216.000
Academicas
o o 4 5 11 5 Is 1429 lnstitJto Interamericano de
Coopéracion para la
216.000

AgricUltura
o o 4 5 11 5 1 is 1429 2 Capi!Jil Federal - Ciudad de 216.000
euenJ"Aires

'; o o 2 Planlficación de la Polltica 500.000


'
Agropecuaria y Forestal
'

1
o o 2 4 SER&1c1os ECONOMICOS 500.000
o o 2 4 5 AgricLltura 500.000
o o 2 4 5 13 RecJrsos con Afectacion 500.000
Espetffica
o o 2 4 5 13 5 Tran$terencias 500.000
o o 2 4 5 13 5 Transf.
'
al Sector
'
Privado para 500.000
Finar\ciar Gastos Corrientes
o o 2 4 5 13 5 19 TranSferenciaS a Empresas 500.000

1~
Priva'das
o o 2 4 5 13 5 1 2086 Hipodromos 500.000
o o 2 4 5 13 5 1 2086 2 Capi\al Federal - Ciudad de 500.000
euder· Aires.

o o 5 A m1n1strac1 6n y 17.038.000
Coohiinaci6ri de la
Acti~idad PeGquera

o o 5 4 SEJVICIOS ECONOMICOS 17.038.000


o o 5 4 5 Agributtura 17.038.000
o o 5 4 5 13 Recursos con Afectacion 17.038.000
Especifica
o o 5 4 5 13 5 Trar'lsferencias 17.038.000
o o 5 4 5 13 5 1; Tra~sf. al Sedar Privado para 8.038.000
Fin~nciar GaStos Corrientes
o o 5 4 5 13 5 6 TraÍlsf.para Activ. Cientificas o 8.038.000
Aca'demicas
o o 5 4 5 13 5 6 1429 Instituto Interamericano de 1.607.600
1

1
1
l ... ' .,
\
1 '
- Presupuesto Nacional 2000 - 121
1
1

1
1

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1

1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION iMPORTE
p R e 1 u F. N p A G 1

R o T N N e A R E 1
'
o y - L o
G o 1
B
R
1

Cooperacion para la
Agricultura '

o o 5 4 5 13 5 6 1429 2 Capital Federal - Ciudad de 1.607.600


Buenos Aires 1
o o 5 4 5 13 5 6 9999 Sin discriminar 6.430.400
o o 5 4 5 13 5 6 9999 2 Caprtal Federal - Ciudad de 6.430.400
Buenos Aires
o o 5 4 5 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 9.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 5 4 5 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 9.000.000
Provinciales
o o 5 4 5 13 5 7 3001 Administracion central 9.000.000
provincial
o o 5 4 5 13 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 5.000.400
o o 5 4 5 13 5 7 1 3001 26 Provincia del Chubut 1.299.600
o o 5 4 5 13 5 7 1 3001 62 Provincia de Ria Negro 700.200
o o 5 4 5 13 5 7 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 1.299.600
o o 5 4 5 13 5 7 1 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 700.200
•,, Antartida e Islas del Atlantico
.
o o 8 Apoyo a la Reconversión del 186.800.000
Sector Tabacalero

o o 8 4 SERVICIOS ECONOMICOS ' 186.800.000


o o 8 4 5 Agricultura . 186.800.000
o o 8 4 5 13 Recursos con Afectacion ' 186.800.000
Especifica
o o 8 4 5 13 5 Transferencias ' 186.800.000
o o 8 4 5 13 5 Transf. al Sector Privado para 9.308.650
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 4 5 13 5 1 4 Ayudas Sociales a Personas 9.308.650
o o B 4 5 13 5 1 4 2 Capital Federal - Ciudad de 9.308.650
Buenos Aires
o o 8 4 5 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 177.491.350
para Fin. Gastos Corrientes
o o 8 4 5 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 177.491.350
Provinciales
o o 8 4 5 13 5 7 3001 Administracion central 1n.491.350
provincial
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 10 Provine~ de Catamarca 2.106.928
'. 10.761.652
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 2.073.037
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 56.903.530
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 54 Provincia de Misiones 39.819.505
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 66 Provincia de Salta 50.908.895
o o 8 4 5 13 5 7 1 3001 90 Provincia de Tucuman 14.917.803

o o 12 Programa de Servicios 9.496.000


""
1
·~

'
1

-\ 1
'. ' '!
1
. '
122 - Pr~supuesto Nacional 2000 - /

1 1
DETALLE DE ~RANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 36
1 1
s p A F F F. 1 P IP SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p ¡¡ c 1 u F. N p ;A G
., R 6 T N N c A R E 1
o y - L o
G o
. B 1
R
"' ' 1

Agrbp.(BID 899 PROSAP y


BIRF 4150)
1
o o 12 4 SE~VICIOS ECONOMICOS 9.496.000
o o 12 4 5 Agricultura 9.496.000
o o 12 4 5 11 Tesbro Nacional 504.000
·I o o 12 4 5 11 5 Transferencias 504.000
1
o o 12 4 5 11 5 11 Traps!. al Sector Privado para 504.000
Financiar GaStos Corrientes
o o 12 4 5 11 5 11 6 Trahsf.para Áctiv. Cientificas o 504.000
Addemicas
o o 12 4 5 11 5 11 6 2031 Unidad de Coord. del 504.000
Prdgrama de Seivicios
Agficolas Prov.
o o 12 4 5 11 5 6 2031 2 Capital Federal - Ciudad de 504.000
Buenos Aires
o o 12 4 5 22 Crédito Exteíno 8.992.000
j o
o
o
o
12
12
4
4
5
5
22
22
5
5
Tr8nsferenCias
' al Sector
Transf. ' Privado para
8.992.000
8.992.000
' Firlanciar Gastos Corrientes
j o o 12 4 5 22 5 6 Tr$nsf.para Activ. Cientlficas o 8.992.000
Adademicas
o o 12 4 5 22 5 ,1 6 2031 Unidad de Coord. del 8.992.000
PÍograma deServicios
1 A9ricolas PÍov.
o o 12 5 22 1 2031 2 Capttal Federal - Ciudad de 8.992.000
¡
4 5 6
1 BÜenos Aires

o o 14 lístencla a Pequeños 300.000


Productores del NEA(FIDA
4r7)
o o 14 4 SERVICIOS ECONOMICOS 300.000
Ci o 14 4 5 Agricultura 300.000
ci o 14 4 5 22 Credtto Ex1emo 300.000
(1 o 14 4 5 22 5¡ iransfer&ftcias 300.000
ó o 14 4 5 22 5 1 Transf. a1 Sector Privado para 300.000
¡ lfinanciar Gastos Corrientes
o o 14 4 5 22 5' 1 6 Transf.par'a Activ. Cientificas o 300.000
1 Academicils
o o 14 4 5 22 5
1
6 1429 instituto Interamericano de 300.000
Cooperadon para la
Agricultura
'º o 14 4 5 22 5 6 1429 2 Capital F6deral - Ciudad de 300.000
Buenos Aires
1

T•OTAL 214.350.000
·¡
\
1

- Presupuesto National 2000 - 123


'


LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


1
01 Conducción, Unidad Secretario 11.065.288
Administración y Control
1
02 Planificación de la Politica Secretaria de 3.544.220
Agropecuaria y Forestal Agricultura,
Ganaderfa, Pesca y
Alimentación

03 Estudios, Seguimiento y Secretaria de 3.068.384


Promoción de Mercados Agricultura,
Agropecuarios, Ganadería, Pesca y
Agroindustriales y Alimentación
Alimentario

05 Administración y Secretaria de .17.909.346


Coordinación de la Agricultura,
Actividad Pesquera Ganadería, Pesca y
Alimentación

08 Apoyo a la Reconversión Secretaría de 186.000.000


del Sector Tabacalero Agricultura,
'' Ganaderia, Pesca y
<
Alimentación

12 Programa de Servicios Unidad Ejecutora del 9.496.000


Agricolas Provinciales Préstamo BID 899
(BID 899 PROSAP y BIRF PROSAP Y BIRF 4150
4150)

14 Asistencia a Pequeños Unidad Ejecutora del 300.000


Productores del NEA Préstamo FIDA
(FIDA 417)

TOTAL 2~2.183.238
'
·.' !

124 - Pre~upuesto Nacional 2000 -

1 ACTIVIDAD 01
CONDUCCION, ADMINISTRACION Y CONTROL
1
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD SECRETARIO

dESCRIPCION DE LA kcr1v1DAD
1

En esta actividad desarrollan su accionar los equipos que coordinan las acciones
centrales de la Secretaría, en 110 que hace a conducción y control de la programación de
' 1 1
políti1as destinadas al sector y ar seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades
1
de seNicios
.
públicos concesioriados
'
o privatizados.

. 1
Asimismo, se cbordina la administración de los recursos destinados al
mantenimiento y mejoramiento/ de las condiciones denerales y de equipamiento de los edificios
centr~ales de la SAGPyA. , 1

Durante el año 2000, se prevé intenJificar el programa de mantenimiento de la


infraestructura edilicia, a efectbs de revertir la tendkncia a su degradación producida a lo largo
de 1Js últimos años, como pa~e de un programa a ~ediano plazo.

' Por otra parte si comenzará el reeqlipamiento tecnológico de las unidades de


i administración y control, dentro de la política geheral especificada, a efectos de atender al
. 1
mejbramiento de la productivi~ad de los recursos ~umanos .
. 1 1

RECiliRsos HUMANds DE LA ACTIVIDAli> 01


1 1

1 CANTIDAD DE
1
CARGÓ O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

PÉRSONAL PERMANENTE

' 1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL 1

1
Secretario 1
. >·
.\
\ \ 1
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 125


1

CANTIDADDE 1

CARGO O CATEGORIA CARGOS\ 1 HORAS.D.


CATED~
¡E
1

Subsecretario ~
Subtotal Escalafón ?
'
'
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Consejero de la Oficina Nacional de Control comercial Agropecuario ~

Subtotal Escalafón 5

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 12·
e 67
D 24'
E 75
F 5

Subtotal Escalafón 184 '

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 4

Subtotal Escalafón 4

TOTAL ACTIVIDAD 195

r
' -¡

'
1 1

1 ¡,
1 1
1
l 1

126 - Pr~supuesto Nacional 2000 -

1 : ACTIVIDAD 02
PLANIFICACION DE LA POLITICA AGROPECUARIA Y FORESTAL
1 1

i f UNIDAD EJECUTORA
SECRETARli DE AGRICULTURAl GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
1 1
i

. 1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se continúa con ; las actividades cjrespondientes al Programa Desarrollo


Forestal, que incluye componentes de subsidios pard la implementación de especies forestales
para ¿I desarrollo institucional,/ continuando con la~ tareas de identificación de cooperación
exter~a para la actividad. Por btra parte se diseñalá un sistema de protección de incendios
1
forestales a través de la fonnaci ón de consorcios priJados.
' ' 1
1 1 .

Se coordina todo 1b relativo a la obtención y difusión de las informaciones básicas


en n)ateria agropecuaria y ¡agroindustrial, se ~repone potenciar diferentes software
admiÁistrando el sistema de computación y las bas~s de datos para el manejo de estadísticas
e indicadores sobre producció~, exportaciones, pre/bios, costos, etc., de todas las actividades
vinculadas.

.
Se opera asimislno el sistema de
1
i~formación documental, la imprenta de la
1
SAG'PyA y se difunde la información de todo tipo referida al sector.
. 1 1

' 1

i Se prevé en el /ejercicio 2000 inten~ificar el relevamiento de datos realizado


mediante encuestas en la zcina pampeana y ext~a pampeana e impulsar y coordinar la red
feddral de la información mediante convenios con l~s provincias.
11
.
i . 1 1

1
1 Mediante la ampliación del espectro de informaciones suministradas a la
1 1
1 actiYidad privada empresariali se propone mejorar la transparencia de los mercados.
1 '
incluy~n la elaboración de propuestas de política
1

Los objetivos d! la actividad


sedtorial, la realización de ektudios e investigacibnes aplicadas en el campo de la economía
• ; 1

:
',¡
'

- Presupuesto Nadional 2000 - 127


1
1
1

agropecuaria y forestal y la coordinación de proyectos sectoriales con financiaJento externo,


consolidando la planificación del sector público agropecuario. 1
1

Las acciones previstas para el año 2000 consideran las siguientes cuestiones:

Colaborar en el diseño de políticas sectoriales y su compatibilización económica a nivel

~~. ' 1

Coordinar la preparación de planes, programas y proyectos de inversión de desarrollo


1

sectorial y rural identificando fuentes de financiamiento nacionales e internacioriales.


1

'
i
Actuar como Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (ley
1

N° 22.913).

Coordinar con las provincias la obtención y evaluación de la información básicd en materia


de emergencias agropecuarias y realizar el seguimiento de la evolución del e~tado de las
'
emergencias.

Realizar el seguimiento de las líneas de crédito de reconversión ovina y emprendimientos


'
agroindustriales.

Se espera que las diferentes políticas sectoriales implementadas por la\Secretaría


de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, tiendan a la disminución de los'' costos de
'
producción y al aumento de la rentabilidad a través una gradual disminución de los precios de
los insumos y bienes de capital y otros considerados de importancia estratégica. ~simismo,
1

mediante la ampliación del financiamiento directo del sector se espera lograr un aum,ento de la
inversión productiva, con el consiguiente incremento de la productividad de los factores.
'

Asimismo mediante esta actividad se elaboran las políticas nacionales de


producción estableciendo mecanismos permanentes de consulta y concentración con los
1

gobiernos provinciales y entidades representativas.

Se realizan en forma rutinaria el seguimiento de los resultados físicos y


1

económicos en las producciones agrícolas, pecuarias y forestales, realizando el a~álisis de


coyunturas sectoriales y brindando información a los interesados.

1 1'

' . \ 1L
e __ ,
,. '

128 - Prhsupuesro Nacional 2000 -

Se estudia la adecuación de normas de calidad en los mercados internos e


internacionales, asr como las tdrmas asociativas y de integración vertical de los participantes
1 ' 1
de la producción de las distintas1 actividades.
. 1

1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1

'
1
CARGO b
1
CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGoS 1 ~~~~
1
1

i PERSONAL PERMANENTE 1
1
1

1
PERSONAL DEL SINAPA DEG:RETO 993/91
1 . 1

A 3
B 16
e 81
D 27
E 17
F 1

1 !Subtotal Escalafón 145

1
1
TO!fAL ACTIVIDAD 145
1 1

1
1

1
- Presupuesto Nai:ional 2000 - 129

1
ACTIVIDAD 03
" ESTUDIOS, SEGUIMIENTO Y PROMOCION DE MERCADOS AG~OPECUAR16s,
1

' 1
AGROINDUSTRIALES Y¡ ALIMENTARIO

UNID~D 1
EJECUTdRA
1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
'

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Los objetivos de la actividad incluyen la elaboración y ejecución de políticas


nacionales e internacionales de seguimiento, promoción evaluación y desarrollo\ de mercadJis
agropecuarios y forestales.

Acciones previstas:

1
Promoción de mercados agrícolas y ganaderos en el ámbito nacional e internacional.

Diseño e instrumentación de políticas para meiorar el desempeño y la transparencia de los


mercados agropecuarios. 1
Elaboración de indicadores conducentes para lograr un conocimiento prol~ndo de los
mercados nacionales e internacionales.

Participación en programas de extensión y promoción de exportaciones.

- Administración de cuotas de exportación de carnes (Hilton).

Programa de desarrollo y promoción de nuevos instrumentos comerciales y finanpieros.

Se proseguirá, mediante utilización de fondos internos, la ejecución del Programa


de Asistencia Técnica para la Reconversión Productiva, implementándolo a través del INTA.
Se constituirán más de 1.800 grupos de productores que recibirán asesoramiento 1técnico en
materia de mercados, comercialización, diversificación productiva, asociativismo y análisis
económico financiero de las explotaciones y negocios agropecuarios .

.·~r
i'

j
1 1
'1 \
1

130 - Presupuesto Nacional 2000 -

Se apoyará a los productores agropecukrios y especialmente a las PYMES, con


1
"
líneas !de crédito con tasas de/ interés bonificadas Jn un porcentaje variable entre 25 y 50%
para lf1
adquisición de biene~ de capital, capital 1de trabajo,
. proyectos de reconversión
produlitiva, reconocimiento de emergencias en actividades específicas y adversidades
: 1 1
climáticas. , I

1
RECU~SOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
1
1

CARGO b
i
CATEGORIA
1

1
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PE~SONALPERMANENTE

PER'SONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
' B 11
1 c 52 ;
D 30
1
E 15
1 F
1
1
1

1 1
Subtotal Escalafón 111
1
1
1 PE!RSONAL
;
PERMANENTE EN EL EXTERIOR 1
1

1
1
• 1

PsRSONAL DEL SERVICIO¡ EXTERIOR


1
Mihistro Plenipotenciario de 2da. Clase - Ministro Consejero 2
Edonómico y Comercial 1 /

Cc/nsejero de Embajada y Cónsul General - Consejero Económico y 2


Comercial i
Sécretario de Embajada y c'ónsul de 1ra. Clase - Secretario 3
Comercial de 1ra. ;

Subtotal Escalafón 7

-nOTALACTIVIDAD 118
- Presupuesto Nacional 2000 - J31
'

" ADMINISTRACION Y COORDINACION DE LA ACTIVIDtD PESQUEiiA


tCTIYIDAD 05

UNIDAb EJECUTOl
' 1
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
. .1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La unidad ejecutora elabora y ejecuta políticas de fomento y reg~lación de la


pesca, la acuicultura y la industrialización y comercialización de sus productos, J través de 11
preservación y utilización racional de los recursos pesqueros y acuícolas. Uas accione~
previstas para esta actividad son:

Evaluar propuestas y proyectos en materia de pesca y acuicultura con fines comerciales, de


captura y transformación, investigación y educación. Otorgar permisos de pese~. 1

Realizar inspecciones, controles y vigilancia de las actividades pesqueras.

Intervenir en la exportación de los productos pesqueros y acuícolas a través de la


tipificación y control de calidad.

Intervenir en la evaluación de proyectos de promoción de las actividades pesqueras tales


como la construcción de puertos y la instalación de diques secos y construcció~ de granjas
ictícolas.

Intervenir en la instrumentación y administración del convenio con la CEE para ~I desarrollo


de la pesca argentina y promover otros acuerdos bi o multilaterales.

Intervenir en la gestión y eventual implementación de los proyectos de la Ley de 'pesca y de


la Ley de promoción de la actividad acuícola.

Potenciar el sistema integrado de información pesquera, a efectos de ' lograr la


transparencia de los mercados.

-\· \·'
1. 'I
.1 1

132 - Presupuesto Nacional 2000 - 1

1 1

Se espera durante 2000, en función de la concreción de los instrumentos de


política adoptados, la obtencibn de nuevos recolds en los volúmenes y valores de las
l . 1
l.
expo, ,ac1ones pesqueras argent'1nas y e1 me1oram1ento
' de 1as acciones
' de .mvest1gac1on
. .. y

presJrvación de los recursos m~rinos. /


' 1

REcuksos HUMANOS! DE LA ACTIVIDAD 05


¡ 1

CANTIDAD DE 1
CARGO:OCATEGORIA 1 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA

!
PERSONAL PERMANENTE 1

1
. 1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
A 2
B 4
c 11
D 16
E 16

Subtotal Escalafón 49

TOifAL ACTIVIDAD 49

¡
ACTIVIDAD 08
1
' APOYO A LA RECONVERSION DEL SECTOR TABACALERO
1
1
. 1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
r 1
: i
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Mediante esta¡ actividad se continúa la distribución de los recursos específicos


para el apoyo directo e iridirecto del sector,
.
J fin de promover el desarrollo, tecnificación,
1

diversificación y reconversi~n productiva de las áreas tabacaleras.


1
1
' ¡ 1

- Presupuesto Nacional 20qo - 1


133

1
Entre la acciones que se implementarán a lo largo del ejercicio, se incluyen;:

La asignación mensual por provincias de los recursos de apoyo directo en funciórl de los
parámetros del año anterior y posterior ajuste y compensación a partir del mes de adosto.
1

Recepción, análisis y aprobación de planes por provincias y distribución de apoyo inbirecto.


1

Recepción de planes de reconversión de las provincias y elaboración de una plopuesta


conjunta. 1

Promover la diversificación, obteniendo nuevas alternativas de producción, tales como la


frutihorticultura o la sustitución por variedades de mayor valor económico.

Mediante la implementación detallada más arriba, se pretende brindar apoyo


técnico y financiero a más de 30 mil productores tabacaleros de 8 provincias del norte del país
para mejorar la infraestructura de producción y comercialización, la reconversión prod,uctiva de
productores y lograr mayor eficiencia operativa de las cooperativas de tabacaleros.

1"
1

ACTIVIDAD 12
1
PROGRAMA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS (BID 899 PROSAP Y B,IRF 4150)

UNIDAD EJECUTORA
'
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO BID 899 PROSAP Y BIRF 4150

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'
1

El objetivo global es el aumento de eficacia de los servicios agropecuarios


1

provinciales de apoyo al desarrollo de productos competitivos en los mercados.

Los objetivos específicos son:

,'!°'

! ~·

~¡ ¡
. ' . ·-
~··' ;f

·. 1
J34 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

1
1

1 1

El mejoramiento de la \infraestructura públic!a para la producción (sistema de riego y drenaje,


1
electrificación rural, caminos vecinales).
1
1

1 '

El apoyo para transferéncia de servicios de lriego y drenaje a los us~arios.


1 1

El fortalecimiento de ~los servicios de sa~idad y calidad de productos agropecuarios y


' 1
alimentos. 1

1 1
1 1

La generación y transf~rencia de técnicas aJrrcolas con procedimientos participativos.


' 1
1

La regularización de lbs títulos de propiJad de la tierra y desarrollo de la estructura


comercial interna y de ~xportación. \
' 1

\ 1
Se proseguirá\ durante 2000, con l'a ejecución de proyectos con participación del
E!,anco Interamericano de Rrconversión y Fomel'o (BIRF).

1 1

1 i
1

1 \ ACTIVIDAD 14
ASISTENCIA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL NEA(FIDA 417)
1
: UNIDAD EJECUTORA
' UNIDAD EJECUTORA DEL PRESTAMO FIDA
1
!
1

: 1
: DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Los objetivos eltratégicos de la política de Desarrollo Rural de la Secretaria están


1
dirigidos a la consolidación , y expansión econdmico - productiva del sector de pequeños
1
prdductores, a su desarrollcl organizativo e inse rción en los mercados, y al fomento de su
vinculación con las institucio~es públicas y privad~s de nivel nacional, provincial y local.
', 1

Para desarrollal¡ esos objetivos estl¡atégicos el PNEA (Programa de Crédito y


Apóyo Técnico para Pequeños Productores de NI oreste Argentino) desarrolla sus acciones
. 1
orientadas a incrementar el ingreso y la capacidad de organización empresarial de los
pequeños productores de Cc~rientes, Formosa,
.
Mi~iones
1
y Chaco.
·:!'

1
j_
r t 'j
1
- Presupuesto Nacional 20qo - 135

Servicios Financieros de Apoyo a la Producción (diversas líneas de crédito de inversión y


operación, innovaciones y actividades rurales no agropecuarias). l.
·-
1

Servicios Técnicos de Apoyo a la Producción (transferencia tecnológica, capacitación


1
diversificación productiva, agroindustria, apoyo al mercado)

- Continuar con la ejecución del PRODERNEA segunda fase.

i.

:..
/ !:·

.1
f
'I

1
136 - Presupuesto Nacional 2000 -
• 1

1
1
1
1
1 \ PROGRAMA 39
PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO - PROINDER BIRF4212
1

\ 1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE AGR~CULlURA, GANADERIA, PESCA Y
\
1 \ \ ALIMENTACION
1 1
1
Servicio Administrativo Financiero
1

1
357
1

1
1
1

1 1
\ DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Proyecto dl Desarrollo de Peqleños y Medianos Productores Agropecuarios


(PROINDER) es un proyedo de cobertura nacidnal, y será ejecutado en forma descentralizada
=
eii todas la provincias del ~aís. Se propone ate1der a 4.ooo familias de pequeños productores
n\inifundistas pobres, y en ~enor medida, a trabajadores transitorios agropecuarios.
. 1 1
Los objetivos del programa son: mejorar las condiciones de 1la vida de la población
b(;neficiaria en un marco q~e promueva la participación organizada de dicha población en la
tohia de decisiones que Ja dfecten.

Garantiza, asi1smo, la participación de mujeres, jóvenes y aborígenes, y cuenta


cO:n la posibilidad de que 1Js potenciales benelibiarios, generen iniciativas de desarrollo rural
aptas para convertirse en pr~yectos productivos ~rupales. Además, fomenta la participación de
lo~ beneficiarios y de las i~stituciones de apoyh en las diversas instancias de preparación,
ej~cución y evaluación del p~oyecto. \

i 1
El financiamie7to de los proyectos productivos agropecuarios, adopta la
modalidad de donación, suj¡9ta al aporte de cottraparte de beneficiarios e instituciones de

\ 1

\
1
i
el
1
'!
- Presupuesto Nacional 20QO - 137
'

¡;.
1 apoyo. Es canalizado a través del componente de Apoyo a las Iniciativas Rurales, ej~cutado
:~1 '
'
por el Programa Social Agropecuario (PSA). 1

El PROINDER procura fortalecer la capacidad institucional de las prchvincias,


municipios e instituciones participantes, a través de la capacitación, la realizació~ de los ,
estudios n.ecesarios para el desarrollo rural y asesoramiento a las oficinas provi~ciales .; · l
1 1
locales de desarrollo rural.

Este componente de fortalecimiento institucional es ejecutado por la Dirección de


Desarrollo Agropecuario de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a
través de su área Desarrollo Rural.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CAljlTIDAD

METAS:

Asistencia Financiera a Grupos de Productor Asistido 3.000


f. Pequeños Productores
I'
¡· Asistencia Financiera a Grupos de Proyecto Promovido 400
Pequeños Productores

Capacitación de Agentes Rurales Persona Capacitada 500

CapacitaCión de Productores Productor ' 5.000


Agropecuarios

Estudios e Investigaciones Investigación Realizada 20

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1
1 F. N p A e 1
R o ' N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 11.000.000


o o 3 11 Tesoro Nacional 3.000.000
o o 3 11 5 Transferencias 3.000.000

1
'
-, ·~- f ~~'
'!

j 38 - Presupuesto Nacional ZOOO -


; 1

DISTRIBUCION D~ LIMITES DEL GASTO


ASIGNACION DE CRED\ITOS DEL PROGRAMA 39
1 1
s p F F. 1 p
li' SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A c
R o N c A R o
o y L N
G 1
1 o o 3 11 5 1 Transf. \al Sector Privado para Financiar 3.000.000
Gastos \Corrientes
o o 3 11 5 1 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 3.000.000
Academicas
o o 3 22 Cred~o Externo 8.000.000
o o 3 22 5 Trans'fetenclas 8.000.000
o o 3 22 5 1 Transf. Ji1 Sector Privado para Financiar 8.000.000
Gastos Corrientes
o o 3 22 5 1 6 21 Transf.p~ra Activ. Cientificas o 8.000.000
\ Academ¡cas

iTOTAL 11.000.000
1

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARllDAS INDICATllVAS)
1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39
1 1
s p A F F F. 1\ p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
i> R c 1 u F. N p A G
R o T
.
N N e A R E
b y L o
G o
B
1 R

1
;o o rrogram'.1 Social 2.000.000
Agropecuario
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.000.000
b o 1 3 2 Promocioíl y Asistencia Social 2.000.000
b o 1 3 2 11 Tesoro Nacional 2.000.000
o(J o 1 3 2 11 5
1
transferc ncias 2.000.000
o 3 2 11 5 Transf. al Sector Privado para 2.000.000
F¡inanciar Gastos Corrientes
o o 1 3 2 11 5¡ 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o 2.000.000

o o 3 2 11 5
1
1 6 2009 ~~~~~:~~~ 2.000.000
(¡ o 3 2 11 5 1 6 2009 2 Capital Feeeral • Ciudad de 2.000.000
Buenos Aires

o o 2 1

1
ji~-_.,,,~" 9.000.000

o o 2 3 1
SERVICIOS SOCIALES 9.000.000
o o 2 3 2 1
Promocion 1y Asistencia Social 9.000.000
o o 2 3 2 11 rescro Nacional 1.000.000
1
1

1
1

1
1
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 139

!
,:!.',
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1·¡
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39

s
p
p
R
A
e
F F F.
1 u F.
1 p
N p
p
A
SPAR u.
G
DENOMINACION IMPORTE
l
1
R o T N N e A R E '
o y - L o
G
º'B 1 •
R

o o 2 3 2 11 5 Transferencias 1.000.000
o o 2 3 2 11 5 Transf. al Sector Privado para 1.boo.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 11 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 1.000.000
Academicas
o o 2 3 2 11 5 6 9999 Sin discriminar 1.boo.000
o o 2 3 2 11 5 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 1.'000.000
Buenos Aires
o o 2 3 2 22 Credito Externo a:ooo.ooo
o o 2 3 2 22 5 Transferencias s!ooo.ooo
o o 2 3 2 22 5 Transt. al Sector Privado para a!ooo.ooo
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 22 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o alooo.ooo
1
Academicas
o o 2 3 2 22 5 6 9999 Sin discriminar a:ooo.ooo
o o 2 3 2 22 5 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 81000.000
Buenos Aires
1

TOTAL 11 .000.000
1

·~

r
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

'
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Programa Social Secretarla de 2.000.000


Agropecuario Agricultura,
Ganaderla, Pesca y
Alimentación

02 PROINDER - BIRF 4212 Secretaría de e.poo.ooo


Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Alimentación

TOTAL 11.000.000


1 1
r
1

1 1
' .' '1 .

1
140 - Presupuesto Nacional 2000 -
'

PROGRAMA 47
1 PROGRAMACION REGIONAL Y RELACIONES CON PROVINCIAS
1 1 .

\ UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS
1

Servicio Administrativo Financiero


357

DESCRIPCION ¿EL PROGRAMA


1
En este programa la Subsecretaría de Programación Regional, a través de las
Direcciones Nacionales dJ Programación Eco~ómica Regional y de Coordinación Fiscal con
1ás Provincias, se
1
propo~e
lograr una efectiL compatibilización entre los programas de
desarrollo provincial y la polftica nacional, bspecialmente en lo que hace a obras de
=
i~fraestructura económica.
'
Para alcanzar estos objetivos la Dirección Nacional de Programación Económica
R~gional deberá: 1

- Elaborar propuestas y \alternativas para la fijación de políticas y medidas de carácter


· i regional. · \
- Brindar asistencia técnica a las provincias para la preparación de sus programas de

desarrollo. . . . \ . . . . .
· Efectuar analis1s y evaluaciones de las actividades estrateg1cas para las economfas
provinciales, desde una berspectiva sectorial\- regional, estimando el' impacto de la política
económica nacional y prÓvincial sobre las mismas.

abocará a:
Por su parte J Dirección Nacional le Coordinación Fiscal con las Provincias se

1 1

1 1

1 1
1
1
1 1

! 1
1

1
1 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 141
1

Lograr una adecuada coordinación fiscal y financiera entre la Nación, las provinciás, y los
mun~. 1 1
1 '1
Efectuar un seguimiento, análisis, y evaluación permanente, respecto a las cuentas públicas ¡'
provinciales, que permita su compatibilización y/o consolidación con las cuentas y bolfticas •
fiscales de la Nación. !
Llevar a cabo el análisis del endeudamiento provincial, mediante el mecanismo de
autorización de endeudamiento que establece la Resolución MEyOSP N° 1.075/93,
interviniendo, además, en la elaboración y seguimiento de programas provinciales y/o
municipales, financiados por organismos internacionales.
1 1

Desarrollar un sistema integrado de información fiscal y financiera provincial y muni,Cipal.

Asistir a las provincias en la implementación de las Oficinas Provinciales de Presupuesto de


acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 24.156 a efectos de generar acciones presup~estarias
1

conjuntas.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 47

s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e :
R o N e A R o
o y L N '
G '

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL :2.668.506


o o 1 11 Tesoro Nacional :2.668.506
o o 1 11 1 Gastos en Personal ¡2.306.836
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 2.074.870
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo ,1.027.812
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 1 229.738
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 104.796
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 326.964
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 385.560
o o 11 1 2 Personal Temporario 228.435
o o 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 228.435
o o 11 1 4 Asignaciones Familiares 3.531
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 10.920
o o 1 11 3 Servicios No Personales 222.950
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos 20.020
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 6.552
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 910
''!:'.,;
.1-

J 1:,

;J.
!142 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

1 1
1 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO •
1 1
AS\IGNACION DE CREllTOS DEL PROGRAMA 47

!l s p F F. 1 p p SPAR E DENClMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p f. e 1
R o N e A R o
o y L N 1

G ''

1

' 1 '
1
o o 11 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 34.671
o o 11 21 Servicibs Comerciales y Financieros 41.678
o o 1 11 21 PasajeS y Viaticos 65.611
o o 1 11 21 Otros Servicios 53.508
o o 1 11 Biene~ de Uso 9.000
o o 1 11 22 Maquiharia y Equipo 9.000
o o 1 11 Trans!l.rencias 118.800
o o 11 Transf.\al Sector Privado para Financiar 118.800
Gastos Corrientes
o o 11 21 Becas 118.800
1
TOTAL 2.668.506
1

DETALL~ DE TRANSFERENClks {PARTIDAS INDICAT1IVAS)


1. 1

1 '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 47
1 1
·s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. 'N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
1

o o 1 \ Planificación y 118.800
1 Programación Regional

o o 1 AOMINISTRACION 118.800
GUBERNAMENTAL
o o 1 3 1
Direccion Superior Ejecutiva 118.800
o o 1 3 11 1
Tesoro Nacional 118.800
o o 1 3 11 5 Transferencias 118.800
o o 1 3 11 5 Transf. a'I Sector Privado para 118.800
i' Financiar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 3 Becas 118.800
o o 3 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de 118.800
Buenos Aires
1

TOTAL 118.800
- Presupuesto Nacional 2000 - 143
1

fl DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
·!"Ji
Comprende el conjunto de acciones necesarias para compatibilizar los prJgramas
1
de desarrollo provincial y la política nacional, especialmente en lo que hace a obras de
¡ l. ,;1,'
i

! • j i
infraestructura económica. '•
1 ~

Estas acciones se realizan a través de las Direcciones Nacionales de


Programación Económica Regional y Coordinación Fiscal con las Provincias.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGOOCATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HOjlAS
CATEDRA·
D~
1

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Subsecretario

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 16
B 15
e 16
D 10
E 5

Subtotal Escalafón 62

TOTAL ACTIVIDAD 63
r
' - Presupuesto.Nacional 2000 -
144

PROGRAMA 56
FORMULACIÓN Y APLICACION DE POLITICAS PARA LA
1
1 INDUSTRIA
1

1 UNIDAD EJECUTORA
1

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA


1

\ Servicio Administrativo Financiero


1 357
1
1

1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este programa conliste en afianzar la mejora de la competitividad


de la industria nacional, Jn un marco institucibnal de mercado y un modelo de organización •
industrial que debe integjarse en el mundo. htal efecto, se tratará de poner énfasis en la
especialización, cuyo basamento tratará db desarrollar patrones de conducta en el
~mpresariado argentino, Jue garanticen incre~entos de productividad genuinos y sostenibles
én el tiempo. \

Se pretende incrementar la lleglda del programa a toda la industria, con el


propósito de modificar los problemas de gere~ciamiento, tratando de generar una importante
reconversión industrial, incrementar las exportbciones y dar mayor ocupación a la mano de
dbra. [

Los principales regímenes que adjinistra son los siguientes:

Un régimen de importatones del sector edlrial que se aplica a importaciones de carácter


excepcional y consiste kn la eximición del pJgo de los derechos de importación de diversos
papeles relacionados c6n la impresión de di~rios, libros, revistas y publicaciones de interés
general, con la finalidad última de promover 1k cultura nacional.

1 .

1 1
1
1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 145

·~'
El régimen de reconversión ovina consiste en facilitar el financiamiento dirigido a la

'l reconversión productiva, y al desarrollo de nuevos sectores económicos en la' región


'

patagónica. / f
Los objetivos del régimen automotriz, establecidos en la Ley Nº 21.932, pueden sinLtizarse
1

en los siguientes:

Insertar al sector automotor en el marco del orden económico general.

- Posibilitar el mejoramiento tecnológico del sector.

Permitir la ampliación y apertura de mercados de exportación a través de nuevos


mecanismos de intercambio.

Inducir a una creciente competitividad, tanto interna como externa, con el cbnsiguiente ·
1
mejoramiento de precios al usuario. '

1
1 El régimen ex-tarifaría local consiste en realizar aperturas a las posiciones arancelarias,
I• l de acuerdo a las distintas características particulares de las mercaderías pre~entadas en
t cada solicitud de reducción arancelaria. Para tal propósito se ha ideado un mkcanismo de/
consulta a los diferentes sectores, y particularmente, a la Dirección Nacional/de Aduanas

' fio d• qoo ~"''~" • g'oo' """'""' ''" """ ~""'"· ; 1


Dentro del Consejo Federal de la Industria el Gobierno Nacional comparte con los
gobierno provinciales y municipales la política industrial, en la medida que i1os integra /y
participa en los niveles de decisiones. Las provincias, dentro del consejo, dejan¡ de ser meras
receptoras de las políticas nacionales, para ubicarse como un actor con igual grado ~e
1
responsabilidad. Ellas transmiten a la Nación sus necesidades y problemáticás, y en form/ a
conjunta, elaboran las acciones conducentes a la superación de las mismas.

La unidad de parques industriales tiene como objetivo asesorar, planificar,


establecer, mejorar, difundir y promover los parques, zonas, y áreas industri~les planificabas
: 1
en todo el país, para que estén en condiciones de ofrecer infraestructura, :equipamiento y
servicios comunes públicos necesarios, no sólo para la radicación de empresas y para que

1
\ '1 1
146 - Presupuesto Nacional 2000 -
1 1
1 1

éstas interactúen, sino tkmbién para


1
solucio~ar1 los problemas de planificación urbana y medio
ambiente, y constituir el espacio propicio para la formación y consolidación de polos de
desarrollo. 1 \
1
1

En materia\ de integración y ipolíticas industriales, se tiende a coordinar


1
,técnicamente a las seccipnes nacionales cor respondientes de los organismos MERCOSUR
l~s posiciones negociadGres de la Subsecretaria
atinentes a la integración industrial y formular
de Industria, tanto en el ~ERCOSUR, con ot~os paises y espacios económicos, como en la
r,elación con los organis~os internacionales.\ Se procederá a efectuar el seguimiento del
desempeño de los diferentes sectores industriales, a fin de proponer acciones destinadas a
mejorar su competitividad don vistas a una mejo~ inserción internacional.
1 1
1
1
1 '

D\STRIBUCION DE Ll~ITES DEL GASTO


ASIGNlCION DE CREDITO~ DEL PROGRAMA 56
\ \
p F F. 1 p p
sp \ E DENOMINAtlON IMPORTE
R 1 F. N p A

T e
I;
1

1
R
o
o
y
N e A R
L
o
N
J
G 1
\ o
o
o
o
4
4 11 \ SERVICIOS ECONOMICOS
Tesoro Nacional
1
16.025.254
3.036.254
\ o o 4 11 1 1 Gastos en P~rsonal 2.036.133
i o o 4 11 1 1 1 Personal Pem\anente 1.671.231
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion DE!! Cargo
1 21 Retribuciones gue no ha,cen al Cargo 852.436
o o 4 11 1 1 3 281.115
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 98.666
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones\ Patronales 294.492
o 'ºo 4 11 1 1 7 i 21 Complementos
1
144.522
o 4 11 1 2 Personal Temporario 321.282
o o 4 11 1 2 1 \\ 21 Retribuciones del Cargo 52.147
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anual CÓmptementario 4.346
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 13.559
o 10 4 11 1 2 7 21 Contratos EspeCiales 251.230
o o 4 11 1 3 Servicios Extraofdinarios 18.905
o
o
o
o
4
4
11
11
1
1
3 1
1 21 Retribuciones EXtraordinarias 14.073
1.173
~~
3 2 Sueldo Anual Cdmplementario
o o 4 11 1 3 3
1\
Contribuciones Patronales 3.659
o o 4 11 1 4 Asignaciones Fainmares 24.715
o o 4 11 2 21 Bienes de Cons~mo 81.900
o o 4 11 3 Servicios No Pehtonales 402.221
o o 1

1 ~~21
4 11 3 1 Servicios Basicos 116.480
o o 4 11 3 2 Alquileres y Oereclios 36969
o o 4 11 3 3 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 16.107
o o 4 11 3 4 21 Servicios TecnicoS y Profesionales 21.168
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerci~les y Financieros 12.541
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas\ 133.618
o o 4 11 3 8 \ 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1.365
o o 4 11 3 9 1 21 Otros Servicios \ 63.973

1
1
''
1

\ -·
't ~
: '1
.
'' 1
1 '
'
'
- Presupuesto Nacional 2000' - 147
'

., DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


' '

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 56


1
s p F.1 F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 1 F. N p A e 1 •
R o N' e A R o '
o y L N
1
'

o o 4 11 4 Bienes de Uso 20.000


o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 12.000
o o 4 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos
1
8.000
Coleccionables 1
o o 4 11 5 Transferencias 1 496.000

o o 4 11 5 9 Transferencias al Exterior ' 496.000


o o 4 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lntemac. ' 415.000
p/Financiar Gastos Corñentes
o o 4 11 5 9 7 22 Transf.a Organismos Internacionales 81.000
p/Fin. Gastos de Capital
o o 4 21 Transferencias Externas 12.989.000
o o 4 21 5 Transferencias 12.989.000
o o 4 21 5 9 Transferencias al Exterior i2.989.000
o o 4 21 5 9 7 22 Transf.a Organismos Internacionales 12.989.000
1
p/Fin. Gastos de Capital
1
TOTAL ,16.025.254
'

../.:ll DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


/;
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 56 '
'

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
1

R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Dirección y Coordinación 415.000


Superior

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 415.000


o 'ºo 1 4 6 Industria 415.000
o 1 4 6 11 Tesoro Nacional 415.000
o o 1 4 6 11 5 Transferencias 415.000
o o 1 4 6 11 5 9 Transferencias al Exterior 415.000
o o 4 6 11 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 415.0001
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 6 11 5 9 2 1445 Plan Naciones Unidas para e1 146.500
Desarrollo-PNUD 1
o o 4 6 11 5 9 2 1445 2 Capital Federal - Ciudad de 146.500
Buenos Aires 1
o o 4 6 11 5 9 2 1484 Organizacion de las Naciones 200.000
Unidas para el Desarrollo
lndus
~

..
\
\Y\ \
148 - Presupuesto Nacional 2000 -

\
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
i

\ \
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 56
1 . 1
" sp R
p A F F F. ' 1 p p SPAR Ul DENOMINACION IMPORTE
c 1 u F. N p A
\ R oy T N N c A R
o
G
-
o
L
i\
B
R \
o o 1 4 6 11 5 9 2 1484 2 Capltal Federal - Ciudad de 200.000
Buenos Aires
o o 1 4 6 11 5 9 2 1584 Organizacion Internacional de 45.000
Standardizacion
o o 1 4 6 11 5 9 2 1584 2 Capital Federal - Ciudad de 45.000
Buenos Aires
o o 1 4 6 11 5 9 2 1736 Comision Panamericana de 15.000
Normas
Tecnicas(C.O.P.AN.T.)
o o 1 4 6 11 5 9 2 1736 2 Capital Federal - Ciudad de 15.000
1 Buenos Aires
o o 1 4 6 11 5 9 2 9999 Sin discriminar 8.500
o o 1 4 6 11 i; 9 2 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 8.500
Buenos Aires
1

o o 6 \Programa de Ozono
Donaci6n BIRF OTF 22031
13.070.000
,_
o o 6 4 \,SERVICIOS ECONOMICOS 13.070.000
•O o 6 4 6 tndustria 13.070.000
'O o 6 4 6 11 ~esoro Nacional 81.000

'oº o 6 4 6 11 Jransferencias 81.000


o 6 4 6 11 Transferencias al Exterior 81.000
o o 6 4 6 11 7 Transf.a
1
Órganismos 81.000
1rternaciohales p/Fin. Gastos
1 de Capital
\ o o 6 4 6 11 7 9999 Sin discriminar 81.000
' o o 6 4 6 11 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 81.000
Buenos Aii'es
o o 6 4 6 21 Tlransferen·cias Externas 12.989.000
o o 6 4 6 21 Transferencias 12.989.000
o o 6 4 6 21 TÍansferencias al Exterior 12.989.000
o o 6 4 6 21 7 Thtnsf.a OÍganismos 12.989.000
1rltemacion'ales p/Fin. Gastos
dé Capital
o o 6 4 6 21 7 9999 shi discriminar 12.969.000
o o 6 4 6 21 7 9999 2 capital Federal - Ciudad de 12.989.000
Buenos Aires
1
TOTAL
! 13.485.000

1
1
1

1
1

1
1
ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

,,
1

UNIDAD EJEGUTORA
'
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
'~ '
1i
1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad tiene como objetivo la formulación de programas, a¿ciones y


herramientas que tiendan a reconvertir el sector industrial, poniendo énfasis en acentuar la
competitividad del mismo.

Además se pondrá especial interés en hacer llegar todas las herramientas de que
dispone esta Subsecretaría al interior del país; a través de; Consejo Federal de la Industria, y
de la Red de Información Industrial.

Por otra parte se implementará la Unidad de Parques Industriales, a fin de


asesorar, planificar, establecer, mejorar, difundir y promover los parques, zon~s y áreas
industriales planificadas en todo el país.
\ 150 P="J'""'°""dl2000 1 .
"'"' "J '""º
textil, industria del
oo ol

cal~ado, etc.
1"'~
do w ro ......

\
~.
oo • MERCOSUR. mojio
de sus comisiones téJnicas, particularmenle en los temas referidos a los sectores automotriz,
"°'
'

'
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1
1

~GOOCATEGORIA\
' CANTIDAD DE
l. CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
i

PERSONAL PERMANJNTE

PERSONAL DEL SINAPl DECRETO 993/91 '\

c 8
D 8
E 6

Subtotal Escalafón 22

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA \DECRETO 993/91 l


1
A '
2
Subtotal Escalafón 2

TOTAL ACTIVIDAD 24

\
1
1
1

\
\
1 1

1 ' ' 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 151
1

1' 1

ACTIVIDtD 02
1J
1
IMPLEMENTACION Y CONTROL DE LA POLITICA INDUSTRIAL

1
..
UNIDAD EJECUTORA ¡l
'
DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Tiene a su cargo la aplicación, administración y control de los regímenes


especiales sectoriales y de los programas de asistencia a la industria en general, a fin de lograr
'
una reconversión industrial tendiente a aumentar la compet'ltividad de las mismas,
administrándose los siguientes regímenes:

Régimen automotriz.
Régimen de importaciones del sector editorial.
Régimen de reconversión ovina.
Ley de tránsito.
Régimen de importación de bienes integrantes de plantas llave en mano .
••
I~ Régimen ex-tarifario local.
1 Régimen ex-tarifario brasileño.
Régimen de especialización industrial.
Reintegro fiscal por ventas locales de bienes de capital.
Reembolsos fiscales para licitaciones internacionales.
Exención arancelaria de bienes importados por organismos nacionales.
Ley de tránsito.
Importación temporaria.
Régimen de compre nacional.
Plan canje.
Régimen de renovación y modernización de maquinarias de uso agropecuario.

1 rea 1·izan
Asimismo se continuará con el registro de todos los establecimientos que
'
una actividad considerada como industrial, a través del Registro Industrial de la Na\:ión, como
1 •

así también el de empresas de insumos para armas químicas.


' , ' ' .

1
.J52 - Presupuesto Nacional 2000 -
\

'

. Por otra parte se llevará un ~gresivo programa de control y auditoría de los


regímenes vigentes y d~ aquellos otros residGales con operatoria pendiente.
1

1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1 \
CANTIDAD DE
1
CARGO OCATEGORIA 1 CARGOS 1 HORAS DE
l 1 1 CATEDRA

PERSONALPERMANElTE

!PERSONAL DEL SINAPj DECRETO 993/91

1A. 1 2
a 1 7
e 30
D 21
i: 1
3
1

Subtotal Escalafón 1 63
1
1
TOTAL ACTIVIDAD 63
1
1

\ ACTIVIDAD 06
PROGRAMA DE OZONO DONACION BIRF OTF 22031
\ 1
1
UNIDAD EJECUTORA
1 1
UNIDAD EJECUTORA DE LA DONACION BIRF OTF 22031
1
1

1
DESCRIPCION DE l.A ACTIVIDAD
1

El objetivo de este programa es el \cumplimiento de los compromisos asumidos


por el Gobierno nacional al~uscribir el Protocolo be Montreal con el fin de evitar los daños que
algunos procesos industriale~ generan a la capa be ozono, consiste en la asistencia técnica y
financiera para reconvertir didhos procesos. \

1
!
1
1
1

1
1

' 1
1 ·'.:f t·rr
.- t 1
' - '

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 153

r¡. La República Argentina ratificó el Protocolo de Montreal relativo a las sustkncias


:=¡
'
;'
que agotan la capa de ozono el 16 de septiembre de 1990 mediante Ley N• 23.776/96 y se
'' comprometió al controlar y por último eliminar el consumo de esas sustancias.

Contribuir o eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono en ei'


territorio argentino. Este proyecto financia Subproyectos con carácter de SubdonJción a
~ . 1
empresas que hayan presentado Subproyectos y que sean aprobados para convertir las
tecnologías ,que se utilizan en actividades comerciales o de fabricación a fin dedis~inuir o
eliminar el uso de sustancias que agotan la capa de ozono. Se prevé que el proyecto ~ducirá
'
entre el veinte y el cuarenta por ciento el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono.

Proponer los criterios a seguir para el otorgamiento de licencias para la produ'cción e


1
importación de las sustancia que agotan la capa de ozono.

- FormulB;ción de medidas regulatorias.

Organizar y coordinar las tareas de capacitación técnica, difusión de inforjación y


1
sensibil'ización del público sobre el tema de ozono. 1

l4l 1

¡ /l '
1 •
Relevamiento de la producción, importación y exportación y los usos de las susta¡c1as que
agotan la capa de ozono. i
1
1. :
154 - Presupuesto Nacionayooo - 1

\ I PROGRAMA 76
FORMULACION Y EJECUCION IDE LA POLITICA ENERGETICA
1 1

1
UNIDAD EJECUTORA
1

1 SECRETARIA DE ENERGIA

1
1
Servicio Administrativo Financiero
1 357
1
\ ~~I~~~~~~~~~~~

1 1

1 \

1 DESCRIPCION ?EL PROGRAMA

La formulacióh de una política enJrgética tiene como objetivo básico completar el


proceso de transformació~ sectorial, en cumpli~iento de los objetivos superiores del gobierno
rtacional de "abandonar la actividad empresariJ del Estado, y reasumir su rol en la fijación de
1
políticas y regulación". i

En el sector ellctrico, en una primJa etapa, los objetivos estuvieron centrados en


la creación de un marco rebulatorio, el dictado ~e normativa para la organización del mercado
eléctrico mayorista, la cre~ción del Ente Regulador de la Electricidad. y la privatización de
uhidades de negoCio de las empresas eléctricas hacionales.
' 1

Hoy, el grado \de avance del pro~so está dado por la transformación de los
sectores eléctricos provinciales, los proceso~ de integración con países limítrofes, la
implementación de conductJs de eficiencia energktica y el uso de recursos renovables.
1 1
1 ;
En el sector hidrocarburífero, las transformaciones del mismo, llevaron a una
mayor concurrencia de pr~uctores de gas J petróleo y la diversificación creciente de
comercializadores. Los requ~rimientos para el ejercicio 2000, son la protección al consumidor Y
1
1
el crecimiento económico su stentable del sector, \por lo cual, se hace necesario la aprobación
1
de 'lla nueva ley de hidrocarb uros, actualmente analizada en el Congreso Nacional.
1 1

i
'
!
1
¡1 ....
\'-' 11
' '
- Presupuesto Nacional 2000 ¡- 155

';-1 DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


~
'
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76

s p F F: 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L N 1
G 1

1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 263.536.445
o o 4 11 Teso ro Nacional 3.760.847
o o 4 11 1 Gastos en Personal 3.001.733
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 2.25i1.469
o o 4 \1 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 938.705
o o 4 ,11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 349.792
o o 4 '11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 1 Ú.667
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 335.905
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 51;1.400
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 695.800
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 695.800
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 11.539
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 18.590
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1 715
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 2.234
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares ,4.539
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 35.386
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 43.041
o
o
o 4
o 4
11
11
3
3 1· 21
Servicios No Personales
Servicios Besicos ~~:~~~
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos ,57.944
.,el o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 24.943
o o 4
,"[: o
o
o 4
o 4
11
11
11
3
3
3
4
5
7
21
21
21
Servicios Tecnicos y Profesionales
Servicios Comerciales y Financieros
Pasajes y Viaticos
59.021
/49.923
160.229
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 106.431
o o 4 11 4 Bienes de Uso 130.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 10.000
o o 4 11 4 5 22 libros. Revistas y Otros Elementos 20.000
Coleccionables 1
o o 4 11 5 Transferencias 136.580
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar ~36.580
Gastos Corrientes '
o o 4 11 5 3 21 Becas ¡136.580
1 o o 4 13 Recursos con Afectacion Especifica 256 ..163.998
1

o o 4 13 1 Gastos en Personal 2:834.998


o o 4 13 1 2 Personal Temporario 2!834.998
o o 4 13 1 2 7 21 Contratos Especiales 2!834.998
'' 7.100
o o 4 13 2 21 Bienes de Consumo
o o 4 13 3 Servicios No Personales s!273.798
o o 4 13 3 1 21 Servicios Basicos 4.600
o o 4 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 100
o o 4 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 4.438.500
o o 4 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros ' 2.598
o o 4 13 3 7 21 Pasajes y Viaticos ¡ 828.000
o o 4 13 4 Bienes de Uso 25.500
o o 4 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 25.500
o o .¡ 13 5 Transferencias 241.520.000
o o 4 13 5 7 Transf. a lnst Prov. y Mun. para Fin. 105.380.000
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 82.500.000
o o 4 21 Transferencias a Empresas Publicas No 22.880.000

••
1_3 5 7 3

t:J
I~
r"t'
!

Jl ~
11
156 - Presupuesto Nacionizl 2000 -

1
1
1
DISTRIBUCION \E LIMITES DEL GASTO
:

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76


1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A c 1
R o N c A R o 1
o y L N 1

1 G 1

1
Fina. Provinciales
o o 4 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 136.140.000
Gasto~ de Capltal
o o 4 13 5 8 22 Transferencias a Gobiernos Provrncrales 136.140.000
o o 4 13 6 Activds Financieros 6.502.602
o o 4 13 6 3 Presta'mos a Largo Plazo 6.502.602
o o 4 13 6 3 22 Presta'mos a Largo Plazo al Sector 6.502.602
Privadb
o o 4 21 Transf0rencias Externas 1.906.600
o o 4 21 3 Servic~ios No Personales 964.600
o o 4 21 3 4 21 Servicibs Tecnicos y Profesionales 964.600
o o 4 21 5 Transf&renclas 942.000
o o 4 21 5 2 Transf.\ al Sector Privado para Financiar 942.000
Gastos Capital
o o 4 21 5 2 6 22 TransfEl.rencias a Empresas Privadas 942.000
o o 4 22 Credito\ Externo 1.705.000
o o 4 22 3 Servicios No Personales 455.000
o o 4 22 3 4 21 ServiciÓs Tecnicos y Profesionales 455.000
o o 4 22 5 Transférencias 1.250.000
o o 4 22 5 2
1
Transf. al Sector Privado para Financiar 1.250.000
Gastos Capital
o o 4 22 5 2 6 22 Transfe~encias a Empresas Privadas 1.250.000
1
TOTAL 263.536.445

1
DETALL¡ DE TRANSFERENClr (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76


1 1
'S p A F F F. 11 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 u F. N p A G
'R o T N N e: A R E
b y - L o
G o
B
.
R \
1
o o \oirección General y 26.734.800
1 coordinación Superior
1
o o 4 1 !SERVICIOS ECONOMICOS 26.734.800

'º o 4 1
ie.nergia, Combustibles y 26.734.800
Mine ria
o o 1 4 1 11 1 Tesoro Nacional 34.800
o
o
o
o
1
1
4
4
1
1
11
11
s¡ TransterGncias
Transf. al 'sector Privado para
34.800
34.800
51
1 F¡inanciar Gastos Corrientes
.1 1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 157

., DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


'
r-1 ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76
1

s p A; F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R CI 1 u F. N p A G
1
R o T N N e A R E
o y - L o 1

G o 1

B'
R 1

o o 4 11 5 3 Becas 1 34.800
o o 4 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 34.800
Buenos Aires
o o 4 13 Recursos con Afectacion 26'.700.000
Especifica 1
o o 1 4 1 13 5 Transferencias 26.700.000
o o 1 4 1 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 26.700.000
para Financ. Gastos de 1
Capital 1
o o 4 13 5 8 1 Transferencias a Gobiernos 26.700.000
Provinciales 1

o o 4 13 5 8 3001 Administracion central 26.100.000


provincial 1
o o 4 13 5 8 3001 18 Provincia de Corrientes 7.342.500
o o 4 13 5 8 3001 30 Provincia de Entre Rios 18.022.500
o o 4 13 5 8 3001 54 Provincia de Misiones ¡1.335.000

o o 2 Ejecución de la Politica de 21~.900.000


<11--1 Energia Eléctrica

¡. o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS
1
1
214.900.000
o o 2 4 Energia, Combustibles y 2i4.900.000
Mineria 1
o o 2 4 11 Tesoro Nacional 80.000
o o 2 4 1 11 5 Transferencias 80.000
o o 2 4 1 11 5 Transf. al Sector Privado para 1 80.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 1 11 5 3 Becas 11 80.000
o o 2 4 1 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1 80.000
Buenos Aires 1
o o 2 4 13 Recursos con Afectacion 214.820.000
Especifica 1
1 1
1 o o 2 4 1 13 5 Transferencias 214.820.000
o o 2 4 1 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 105.380.000
para Fin. Gastos Corrientes 1

o o 2 4 13 5 7 Transferencias a Gobiernos i 82.500.000


Provinciales
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 Otros organismos provinciales '82.500.000
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 6 Provincia de Buenos Aires 2.507.116
o º'o 2 4 1 13 5 7 1 3009 10 Provincia de Catamarca 4.012.077
o 2 4 1 13 5 7 1 3009 14 Provincia de Cordoba 3.897.548
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 18 Provincia de Corrientes 3.226.837
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 22 Provincia del Chaco 3.551.159
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 26 Provincia del Chubut 3.495.830
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 30 Provincia de Entre Rios 3.952.466
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 34 Provincia de Formosa 2.754.803
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 38 Provincia de Jujuy 3.429.633

...I!
'"
o
o
o
o
o
o
2
2
2
4
4
4
1
1
1
13
13
13
5
5
5
7
7
7
1
1
1
3009
3009
3009
42
46
50
Provincia de La Pampa
Provincia de La Rioja
Provincia de Mendoza
3.726.617
4.546.849
4.650.264

1~

JI
r158 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
1

1
DETALLE DE TRANSFERENGIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 \
ASiGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR U.I DENOMINACION
p R e 1 u F. IMPORTE
N p A G
R o T N N 1C A R E
o y - L o
G o 1
B
R 1

o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 54 Provincia de Misiones 4.478.018


o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 58 Provincia del Neuquen 3.295.835
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 62 Provincia de Rio Negro 3.221.074
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 66 Provincia de Salta 3.027.748
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 70 ProvinCia de San Juan 3.892.854
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 74 Provincia de San Luis 4.197.252
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 78 Provincia de Santa Cruz 3.350.257
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 82 Provincia de Santa Fe 2.244.155
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 86 Provincia de Santiago del 2.537.354
Estero
o o 2 4 1 13 5 7 1 3009 90 Provincia de Tucuman 6.187.068
o o
~
2 4 1 13 7 1 3009 94 Prov. de Tierra del Fuego, 2.317.186
Antartida e Islas del Atlantico
o o 2 4 1 13 7 3 Transferencias a Empresas 22.880.000
Publicas No Fina. Provinciales
o o 2 4 13 b7 3 79 Empresa Electnca de Santa 22.880.000
Cruz S.A.
o
o
o 2 4 13 b 7 3 79 78 Provincia de Santa Cruz 22.880.000
o 2 4 13 5 8 Transf. a lnst Prov. y Mun. 109.440.000
para Financ. Gastos de
1 Cap~al
o o 2 4 13 5 8 Transferencias a Gobiernos 109.440.000
1 Provinciales
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 Otros organismos provinciales 109.440.000
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 6 Provincia de Buenos Aires 2.839.839
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 10 Provinci8 de Catamarca 4.168.329
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 14 Provincia de Cardaba 2.839.840
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 18 Provincia de Corrientes 4.873.473
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 22 Provincia del Chaco 5.289.888
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 26 Provincia del Chubut 5.550.977
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 30 Provincia de Entre Rios 4.552.028
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 34 Provincia de Formosa 6.118.562
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 38 Provincia de Jujuy 4.937.986
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 42 Provincia de La Pampa 4.381.753
o o 2 4 1 13
;: 8 1 3009 46 Provincia de La Rioja 5.766.659
o o 2 4 1 13 8 1 3009 50 Provincia de Mendoza 4.483.919
o o 2 4 1 13 5' 8 1 3009 54 Provincia de Misiones 5.789.363
o o 2 4 1 13 5' 8 1 3009 58 Provincia del Neuquen 5.142.317
o o
o o
2
2
4
4
1
1
13
13 ;\ 8
8
1
1
3009
3009
62
66
Provincia de Rio Negro
Provincia de Salta
4.779.063
4.892.579
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 70 Provincia de San Juan 4.529.325
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 74 Provincia de San Luis 4.438.512
o o 2 4 1 13 5 8 1 3009 78 Provincia-de Santa Cruz 6.243.431
'º o 2 4 1 13 5 8 1 3009 82 Provincia ,de Santa Fe 3.939.037
'º o 2 4 1 13 5 8 1 3009 86 :Provincia de Santiago del 5.244.482
\Estero
o o 2 4 13 5 8 3009 90 Provincia de Tucuman 4.041.203
'º o 2 4 13 5 8 3009 94 IProv. de Tierra del Fuego, 4.597.435
l<lntartida e Islas del Atlantico

1
1
~
1
¡
1

\
1
- Presupuesto Nacional 2000,- 159
¡

=1 1 DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


~ 1

'
1 ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 76

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE/


p R e 1 u F. N p A G
1
R o T N N e A R E
o y . L o 1
G o '
B 1

R 1

o o 3 Ejecución de la Política de k1.780


Hidrocarburos
1

o o 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 121.780


o o 3 4 Energia. Combustibles y 21.780
Mineria
o o 3 4 11 Tesoro Nacional 21.780
o o 3 4 11 5 Transferencias 21.780
1 1 o o 3 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 21.780
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 11 5 3 Becas 121.780
o o :l 4 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 21.780
Buenos Aires
1

o o 5 Energlas Renovables en 2!192.000


Mercados Rurales GEF 1
28473 ARG
,.a '
'¡:
1

! o o ·5 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2l.1s2.ooo


• -¡ o o 5 4 Energia. Combustibles y 2'.192.000
Mine ria
o o ,s 4 1 21 Transferencias Externas 1942.000
o o 5 4 1 21 5 Transferencias 942.000
o o 5 4 21 5 2 Transf. al Sector Privado para 1942.000
Financiar Gastos Capital
o o 5 4 21 5 2 6 Transferencias a Empresas 942.000
Privadas '
o o 5 4 21 5 2 6 9999 Sin d¡scriminar 1942.000
o o 5 4 21 5 2 6 9999 2 Capttal Federal - Ciudad de 1 942.000
Buenos Aires 1
o o 5 4 22 Credito Externo L2so.ooo
o o 5 4 1 22 5 Transferencias ,1.250.000
o o 5 4 1 22 5 2 Transf. al Sector Privado para ¡1.250.000
Financiar Gastos Capital
o o 5 4 22 5 2 6 Transferencias a Empresas /1"250.000
Privadas
o o 5 4 22 5 2 6 9999 Sin discriminar 1.250.000
o o 5 4 22 5 2 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de '1.250.000
Buenos Aires

TOTAL 243.848.580
1

i 'f,
J ir
'
'. 1

'

:Ji
·1. 1

1
1

160 · Presupuesto Nacionhl 2000 ·

1
LIÍTADO DE ACTIYIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 DirecJión General y : Secretaría de Energía 31.669.026


Coordinación Superior !
02 Ejecu4ión de la Politica de 1 Secretaría de Energía 222. 985. 599
Energía Eléctrica 1

03 Ejecudión de la Política de : Secretaría de Energía 5.270.220


Hidrocarburos 1

1 1

05 Energías Renovables en '¡ Dirección Nacional de 3.156.600


Mercados Rurales GEF Promoción
28473i.4RG

06 ProyeJo Energías Dirección Nacional de 455.000


Renovables en Mercados Promoción Unidad
Rurales (BIRF 4454) Coordinadora del
Préstamo BIRF

TOTAL 263.536.445

ACTIVIDAD 01

1
DIRECGION GENERAL Y COORDINACION SUPERIOR
1

UNIDAD EJECUTORA
SE€RETARIA DE ENERGIA

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

Dirección General y Coordinación Superior ha estado orientado al cumplimiento


de las siguientes actividade~ centrales: !

Implementación de la nuLa estructura orgánib de la Secretaría de Energía.

Culminación del proceso \de privatización de Js empresas nacionales.


1 1

1
' 1

1
'.
1
¡ • f r
- Presupuesto Naciolllll 2000 - 161
1
1
'

Transformación del sector eléctrico provincial de las empresas eléctricas en esa


jurisdicción.

Supervisión de la marcha de los Programas de Asistencia Financiera Internacional. i


1

- Administración de Fondos Sectoriales.

i
1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 1

1
1 1

1 ~~~~
1 1 CARGO O CATEGORIA
CARGOS
1
1
PERSO~ALPERMANENTE 1

1
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL
. 1
1 .....
Secretario

?¡T; 1'
Subtotal Escalafón 1
,
,
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 6
c 7
D 8
E 2
1
1 Subtotal Escalafón 24 1

TOTAL ACTIVIDAD 25

1 .
1
1 . \ '
; 162 - Presupuesto Nacional 2000 - \

ACTIVIDAD 02
1
EJECUCION DE LA POLITICA DE ENERGIA ELECTRICA
1

UNIDAD EJECUTORA
SECTERIA DE ENERGIA

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

La actividad de formulación y ejelución de la política de energfa eléctrica estará


orientada al cumplimientJ\ de las funciones ~efinidas por Decreto Nº 1.500/93 y Decreto
tllº 1.011 /95. !\

En el marco del proceso de transferencia al sector privado de las unidades de


negocio creado a partir de\ las empresas nacio~ales, resulta necesario fortalecer el rol de la
sÜbsecretaría en cuanto a la fijación de crite~ios normativos que permitan una adecuada
relación con los Entes regulkdores y con los dife)\entes actores del sistema energético.

La actividad 2 Jstará orientada por l¿s siguientes ejes:


1

Elaboración de los planJ de orientación para Jos diferentes sectores.


11

Actualización e interpretjión de normas. \

1
Promoción de conductJ de uso racional

"•m••u \
t\ la energfa y de desarrollo de fuentes

\ 1
! Implementación de la estructura definitiva de la Subsecretaría de Energía Eléctrica.
i
1 1

\
- Presupuesto Nacional 20oq - 163
'

~I RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


'~ I,
CANTIDAD DE
CARGO OCATEGORIA CARGOS 1 HOJ!.AS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 11
c 5
D 5
E 3
1 1
Subtotal Escalafón 26

. ' TOTAL ACTIVIDAD 26


1

: 1

1 1


,j(l_
)1 ,, '
; 1
AcTIVIDAD 03
EJECUCION DE LA POLITICA DE HIDRqtARBUROS
.1J j
¡. ' UNIDAD iEJECUTORA
' ENERGIA
SECRETARIA DE
: 1
li
1
1.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad de formulación y ejecución de la política de combustibles estará


orientada en forma transitoria al cumplimiento de las funciones del Decreto ~º 1 .500/93 y
posteriormente de las que se definan mediante la Ley Nº 17.319.

Apuntará a los siguientes objetivos:

Desarrollo de normativas de seguridad, promoción y comercialización.

- Diseño y puesta en marcha del organismo regulador de los Hidrocarburos Líquidos.


\
. \ \
164 - Presupuesto Nacional 2000 - :·,:

Control de Calidad de los Combustibles Uíquidos y G.L.P:


RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03


\ \
1 1
1 CAN1IDAD DE 1
c¡GOOCATEGORIA '
• CARGOS 1 ~~~~

PERSONALPERMANEJJE

PERSONAL DEL SI NAPA\DECRETO 993/91

A 4
B 4
c 3
D 8
E 1

Subtotal Escalafón 20 ~'


'
TOTAL ACTIVIDAD 20
1
1
'1
1 ACTIVIDAD 05
1
ENERGIAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES GEF 28473 ARG
1

l:INIDAD EJECUTORA
\ DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION
'

'1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

. La meta princip1 en la implementabión de este proyecto conjunto entre el


Gobierno Argentino, el Banco ~undial, el Fondo Muhdial del Medio Ambiente y los Particulares
Interesados, es el abastecimiknto de Energía El~ctrica a la Población Rural dispersa en
concordancia con los siguiente~ objetivos: \

\
1

1
\
'
\
1

\
•! .. ,:, . ""'
1. ' :1 '
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 165
1
1
1
1

~ 1 Suministro de Energía Eléctrica en forma económica y ambientalmente sostenible1 a los


•' .
r 1
grupos dispersos existentes en el país y que actualmente no cuentan con ella. :
1

1
Reforzaí la capacidad reguladora de los Entes Provinciales para poder llevar a cabo la meta
1
principal: considerando que las provincias son las unidades ejecutoras de este proye cto.
1
¡
1
Establecer un Mercado Rural abastecido por el Sector Privado. 1
¡
1
1

Constitución

de una Unidad Coordinadora Central Nacional, a los efectos de poder operar
1
el ·
préstarr)o y hacer el seguimiento de los fondos de contrapartida. /

1
1
ACTIY¡IDAD 06
PROYECTO ENERGIAS RENOVABLES EN MERCADOS RURALES (BIRF 4454)
1
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCION UNIDAD COORDINADORA DEL PREST~MO BIRF
!'
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El proyecto tiene como objetivo central de desarrollo mejorar la calidad ~e vida de


la pobla~ión
'
rural que no ha sido alcanzada por el Programa de Transformació~ Eléctrico,
1

contribuyendo de esta manera a la mitigación de la migración rural, a través de:

'
la provisión de un servicio eléctrico que satisfaga sus necesidades básicas de i'luminación
'
y comunicación social , con fuentes descentralizadas de suministro basadas en tecnologías
que 'mayoritariamente usen recursos renovables según las disponibilidade~ de cada
provincia (solar, eólica, hidráulica).

Facilitar la participación del sector privado en la provisión de este suministro.

Reforzar la capacidad institucional de los entes reguladores.


1

1
- Mejorar la información sobre fuentes de energía renovables existentes en el país.
l \ 1·

166 - Presupuesto Nacwntil 2000 -

1 PROGRAMA 90
1
ATENCION DEL ESTADO DE E1f1ERGENCIA POR INUNDACIONES

. UNIDAD EJECUTORA
SECREJARIA DE AGRllCULTURA, GANADERIA, PESCA Y
I ALIMENT ACION

1Servicio Administrativo Financiero


1

' 357

1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
1'

En este programa se consideran 1Js tareas de reconstrucción y rehabilitación de


infraestructura rural extraprkdial y de servicios Jgropecuarios. Tiene como Unidad Ejecutora a
la.Secretaría de Agricultura,\Ganadería, Pesca y \\limentación.

Los objetivos principales de esta kctividad proponen financiar las inversiones


rurales extraprediales ide~tificadas como pri/iritarias por los gobiernos provinciales y
múnicipales y por las organiJaciones de producto!es.

Al mismo tiempl, se tenderá a que \a infraestructura rehabilitada sea operada y


mahtenida por las organizaciones de usuarios qJe soliciten y participen en su reconstrucción
y/o . _mejora, de manera quJ las i_nversiones no\ representen para las provincias un gasto
1
\ ad1c1onal que incremente el déficit fiscal. ,
1
1

\
.. ·~" ~ " ~· ·~
·( 1 ·I .• . ' '

1
i
- Presupuesto Nacional 2000 - 167
1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE!


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N 1

G
1

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 5.043.004


o o 3 11 Tesoro Nacional 1.0Ó0.000
o o 3 11 5 Transferencias 1.000.000
o o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.000.000
Gastos Corrientes
. 1
o o 3 11 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 1.000.000
Academicas 1

o o 3 22 Credno Externo '


4.0~3.004
o o 3 22 5 Transferencias 4.0jl3.004
o o 3 '22 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 4 Ojl3.004
Gastos Corrientes 1
o o 3 22 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 4.°i'3004
Academicas

TOTAL 5.043.004
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G 1 .1
R o r· N N e A R E
o y - L o
G o •
B, •
R'

o o 80 Atención del Estado de


l
5 ..043.004
Emergencia por
Inundaciones

o o 80 3 SERVICIOS SOCIALES 51043.004


o o 80 3 2 Promocion y Asistencia Social 5!043.004
o o 80 3 2 11 Tesoro Nacional 11000.000
o o 80 3 2 11 5 Transferencias 1!000.000
o o ~o 3 2 11 5 Transf. al Sector Privado para 1!000.000
Financiar Gastos Corrientes '
1
o o 80 3 2 11 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 1:000.000
Academicas
o o 80 3 2 11 5 6 9999 Sin discriminar 1.000.000
o o 80 3 2 11 5 6 9999 97 Nacional 1.000.000
o o 80 3 2 22 Credito Externo 4.043.004

~·1
-~
' "i " 1

168 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90
1 1
1 s p A F F F. 1 p p SPAR
j
p R e 1 u F. N p A
u¡. OENOMINACION
IMPORTE
G
!o G
R o
y
T
-
o
N N e A
L
R E
o
1 B
1 R !¡

o o 80 3 2 22 s
o o 80 3 2 22 5 1 1
Transferencias
4.043.004
Transf. al Sector Privado para 4.043.004
o o 80 3 2 22 5 1 6
Financiar Gastos Corrientes
1 Transf.para Activ. Cientificas o 4.043.004
o
J
o 80 Academices
3 2 22 5 1 6 9999
o o 80 3 2 22 5 1 6 9999
Sin discriminar
4.043.004
Nacional
4.043.004
1
TOTAL
5.043.004

1
1

1
1

1
:~ " ¡.' 'ilJ
1 1
'
- Presupuesto Nacional 2000;- 169

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


1

EROGACIONAES FIGURATIVAS
1

Servicio Administrativo Finan tiero


1

1 357
1
1

Incluye contribuciones figurativas del Ministerio de Economía a la cbmisión


1
Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, al Instituto Nac¡onal de ·
Investigación y Desarrollo Pesquero, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, al Instituto
1

Nacional de Vitivinicultura, al Tribunal Fiscal de la Nación, al Instituto Superior de Econ'omistas


' 1

de Gobierno, al Servicio Geológico Minero Argentino, a la Administración Federal de Ingresos


Públicos y al Tesoro Nacional. /
'

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 !


1
G p ~ F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1, F. N p A e
u o f;I e A R o 1
p y L N
o 1
1

'
1 .
o o 9 384.233.355
o o 9 11 Tesoro Nacional 382.771.355
o o 9 11 9 Gastos Figurativos 382.771.355
o o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 37f.949.258
P!Transacciones Corrientes 1
o o 9 11 9 1 2 Contribucion a Instituciones 37'7.949.258
Descentralizadas
o o ,9 11 9 1 2 602 21 Comision Nacional de Valores
i
,5.909.644
o o 9 11 9 1 2 606 21 Instituto Nacional de Tecnologia ~0.924.885
Agropecuaria
o o 9 11 9 1 2 607 21 Instituto Nacional de lnvest. y Desarrollo '8.644.662
Pesquero
o o 9 11 9 1 2 608 21 Instituto Nacional de Tecnologia 26.586.560
Industrial
o o 9 11 9 2 609 21 Instituto Nacional de Vitivinicultura 12.936.998
o o 9 11 9 2 620 21 Tribunal Fiscal de la Nacion 16.425.029
o o 9 11 9 2 621 21 Instituto Superior de los Economistas de 1.958.051
Gobierno
o o 9 11 9 2 624 21 Servicio Geologico Minero Argentino 11.672.457
o o 9 11 9 2 625 21 Administracion Federal de Ingresos 212.890.972
Publicos
o o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. ' 4.822.097
P/Transacciones de Capital

ll.
!~
I'
'
1
'

/'
. '
\ .
- Presupuesto NacioTUil 2000 -

1
1
1 •
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
•'
ASIGNACION DE CREDITO DE OTiS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1
G p F F. 1 p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
1 R R 1 F. N p e

11 o
u
p

o
o
y

o
N

9 11
e A

9
L

2
f
~
o
N 1
1
1

1
Contribucion a Instituciones 4.822.097
Descehtralizadas
o o 9 11 9 2 k 602 22 Comis\on Nacional de Valores 149.823
o o 9 11 9 2 2 606 22 lnstttuio Nacional de Tecnologia 22.752
1 Agro?8cuaria
o o 9 11 9 2 2 607 22 lnstttuto Nacional de lnvest. y Desarrollo 365.000
1 Pesqu~ro
o o 9 11 9 2 2 608 22 lnstitut? Nacional de Tecnologia 800.000
1 Industrial
o o 9 11 9 2 2 620 22 Tribun91 Fiscal de la Nacion 137.000
o o 9 11 9 2 2 621 22 lnstitutb de Econ·omistas de Gobierno 28.000
o o 9 11 9 2 :i 624 22 Servicíb GeologiCo Minero Argentino 3.319.522
o o 9 13 Recursbs con Afectacion Especifica 1.462.000
o o 9 13 9 Gastos' Figurativos · 1.462.000
o o 9 13 9 Gastos \Fig. de la Adm. Nac. 1.398.000
P/Transacciones Corrientes
o o 9 13 9 1 1 ContribÚcion a la Administracion Central 500.000
o o 9 13 9 1 1 999 21 Tesorer\a Geneml de la Nación 500.000
o o 9 13 9 1 2 Contribucion a Instituciones 898.000
Oescenlranzadas
o o 9 13 9 2 607 21 lnstttuto\Nacional de lnvest. y Desarrollo 898.000 p.
Pesquerp
o o 9 13 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 64.000
P!Transclcciones de Capital
o o 9 13 9 2 2 Contribubion a Instituciones 64.000
Oescentl-alizadas ·
o o 9 13 9 2 2 607 22 Instituto Nacional de lnvest. y Desarrollo 64.000
Pesquer6
1
TOTAL 384.233.355

\
1

1 1

\ 1 1
·,,,... -~' ......,. : ~.

- Presupuesto Nacional 2000J- 171

PROGRAMA 24 1

FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.


! 1 !
'
UNIDAD EJECUT<bRA
- 1
SECRETARIA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.
1

Servicio Administrativo Financi:iero.


357

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE'


p R 1 IF. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
1
G 1 1

1
o o 9 20.700.000
o o 9 22 Credlto Externo 20.700.000
o o 9 22 6 Activos Financieros 20.700.000
o o 9 22 6 5 Incremento de Disponibilidades 20.700.000
o o 9 22 6 5 1 23 Incremento de Caja y Bancos 20.700.000
1
TOTAL

,,
"'·li>'
.;¡¡
'
'I

172 - Presupuesto Nacionlil 2000 -

1 PROGRAMA 36 ~·
FORMULACION DE \POLITICAS DEL SECTOR PRIMARIO
1

: UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE AGRICUl..TURA, GANADERIA, PESCA Y
\ ALIMENT ACION
1

Servicio Administrativo Financiero


357

1
APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREJnos DEL PROGRAMA 36

1
s
p
R
p
R
o
F F.
1
N
F.
1 p
N p
e A
1
p SPAR
A
R
E
e
o
OENOMINACION
1
IMPORTE
,.
'I
o y L N 1
G 1 1

1
o o9 21.153.000
o o9 22 CredttJ Externo 21.153.000
o o9 22 6 Activo's Financieros 21.153.000
o o9 22 6 6 lncren\ento de Cuentas a Cobrar 21.153.000
o 0922667 23 lncrerriento de Otras Cuentas a Cobrar 21.153.000
a Largo Plazo
1 1
TOTAL 21.153.000

1
'•

- Presupuesto Nacional 200¡- 173 _

PROGRAMA 47 ,,
'
1

PROG~MACION REGIONAL Y RELACIONES CON PROVIN<i:IAS i

UNIDAD EJECUT<DRA 1 -

SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON LAS PROVIN<tlAS


1

i
Servicio Administrativo Finandiero · 1¡·_
1
1357
1

1'

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 47

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
4_,
1

o y ' L N
-:r G 1

1
o o9 40.000.000
o o9 '22 Credlto Externo 40.000.000
o o9 22 6 Activos Financieros 40.000.000
o 092266 Incremento de Cuentas a Cobrar 40.000.000
o 0922667 23 Incremento de otras Cuentas a Cobrar 40.000.000
1
a Largo Plazo

TOTAL 40.000.000
'
·1

l
1174 -Presupuesto Nacional 2000 -

OTRAS CCATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 r


~

APLICACIONES FINANCIERAS

1 UNIDAD EJECUTORA
INISTITUTO NAúlONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Servicio Administrativo Financiero


321

APLICACIOJES FINANCIERAS
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97
1 1
G p F F. 1 p p SPAR E DENéMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e 1
u o N e A R o
p y L N
o 1

1
o o 9 96.750
o o 9 21 Tran~ferencias Externas 96.750
o o 9 21 6 Activbs Financieros 96.750
o o 9 21 6 5 lncrerhento de Disponibilidades 96.750
o o 9 21 6 5 1 23 lncrelnento de Caja y Bancos 96.750
1
TOTAL 96.750

1
'
1
I'
·r 1
1 1
'
- Presupuesto Nacionni 2000 - 175
•.,'l~l ' '---~1\~-';t")¡'¡;·, 1

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTA~IAS 98,


APLICACIONES FINANCIERAS Y GTOS FIGURATIVOS PARA•
1

APLICACIONES FINANCIERAS
1

Servicio Administrativo Financiero


'
357, 1

1
;

APLICACIONES FINANCIERAS
1

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS ~8


1

G P' F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e '
u o· N e A R o 1
1
'
p y L N '
o 1

o o 9 1 192.293.661
o o 9 11 Tesoro Nacional 150.000.000
o o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Oisminucion 1 150.000.000
de Otros Pasivos
o o 9 11 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos 150.000.000
a Pagar !

o o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de Otras Cuentas a Pagar '; 150.000.000


a Largo Plazo '
o o 9 13 Recursos con Afectacion Especifica 41.199.000
o o 9 13 6 Activos Financieros 41.199.000
o o 9 13 6 5 Incremento de Disponibilidades ' 41.199.000
o o 9 13 6 5 1 23 Incremento de Caja y Bancos 41.199.000
o o 9 21 Transferencias Externas 95.400
o o 9 21 6 Activos Financieros 95.400
o o 9 21 6 5 Incremento de Disponibilidades 95.400
o o 9 21 6 5 23 Incremento de Ca1a y Bancos 95.400
o o 9 22 Credito Externo 999.2611
o o 9 22 6 Activos Financieros 999.261
o 092265 Incremento de Disponibilidades 999.261
o 092265 23 Incremento de Caja y Bancos 999.261
1
TOTAL 192.293.661
.'

'
OTRAS CATf:GORIAS PRESUPUESTARIAS 99
\EROGACIONAES FIGURATIVAS

S~rvicio Administrativo Financiero


357

Incluye contribu1iones figurativas del \Ministerio de Economía al Instituto Nacional


de Investigación y Desarrollo Pesquero para aplicaciones financieras.
1

APLICACIONES FINANCIERAS
1

1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUEST,ARIAS 99
1 1
G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R 'R 1 F. N p A c 1
u o N c A R o
p y L N
o '1
o o 9 ' 1.545.000
o o 9 11 Teso ro NacionBI 1.545.000
o o 9 11 9 Gastos Figurativos 1.545.000
o o 9 11 9 3 Gastos Figurat!de la Admin. Nac.para 1.545.000
Aplic.Financier~s
o o 9 11 9 3 2 Contríbucion a 1nstituciones 1.545.000
Descentralizadiis
o o 9 11 9 3 2 23 Instituto Naciorlal de lnvest. y Desarrollo 1.545.000
Pesquero \

TOTAL 1.545.000

1
FUENTES FINANCIERAS
1
TIPO 1 CLASE 1 CONCEPTO 1 SERVICIO 1 DENOMINACION IMPORTE
1 i::EDENTE \ 1 1
'
1
37 Obtenclon de Prestamos 150.077.594
37 9 Del Sector El.temo 150.077.594
37 9 2 Del Sector Ektemo a Largo Plazo 150.077.594
1
TOTAL 150.077.594
l1 i ·.. '!

JURISDICCION 55

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAr

1
184 - Presupuesto Nacional 2000 -

CLASIFICACION ECONOMICA -
..,

CODIGO 1 DENOMINACION IMPORTE

2100 Gastos Corrientes 253.910.621


2120 Gastos de Consumo 55.196.022
2121 Remuneraciones 31.138.030
2122 Bienes y Servicios 22.901.425
2123 Impuestos Indirectos 1.156.567
2130 Rentas de la Propiedad 5.005
2132 Arrendamiento de Tiefras y Terrenos 1.365
1
2133 Derechos sobre Biene s Intangibles 3.640
2150 Impuestos Directos \ 2.730
2170 Transferencias Corrientes 55.635.002
2171 Al Sector Privado 1.642.260
2172 Al Sector Público 53.627.742
2173 Al Sector Externo 365.000
2180 Gastos Figurativos Para TransaccionesCorrientes 143.071.862
2181 A la Administracion Nácional 143.071.862
2200 Gastos de Capital 1 1.403.284.345
2210 Inversión Real Directa 137.917.945
2211 Formación Bruta de Capital Fijo 137.772.345
2214 Activos Intangibles \ 145.600
2220 Transferencias de Capital 1.105.910.000
2221 Al Sector Privado 1 176.888.000
2222 Al Sector Público 929.022.000
2240 Gastos Figurativos para Transaccionesde Capital 159.456.400
2241 A la Administracion Nabonal 159.456.400
1
1.657.194.966
·""-,1
TOTAL

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Actividades Centrales 1.812.300

07 Actividades Comuhes a los 1.659.566


Programas de Obrlas
Públicas

09 Actividad Común a los 1.667.995


Programas de Trahsporte

16 Hidrovía Paragua) - Parana Subsecretaría de 853.364


Recursos Hídricos

17 Plan de Gestión Ar¡nbiental Comité Ejecutor Plan de 21.778.924


Matanza-Riachuelo BID la Cuenca Hidrica
1059-0C/AR Matanza-Riachuelo
'·¡
11

1
1

1
- Presupuesto Nacional 12000 - 185
1

!.

~ 1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA C,REDITO
'
1

~·+ 18 Asistencia y Coordinación de Secretaría de '147.120
Políticas de Comunicaciones Comunicaciones
1
19 Recursos Hidricos Subsecretaría de 60.685.877
1
Recursos Hidricos

20 Provisión de Agua Potable, Subsecretaría de '


8.592.326
Ayuda Social y Saneamiento Recursos Hídricos
Básico

25 Ejecución de Obras de Dirección Nacional de 20.002.159


Arquitectura Arquitectura '

26 Fondo Nacional de la Subsecretaría de '


898.195.966
1
Vivienda - FO.NA.VI - Desarrollo Urbano y
Vivienda
1

27 Mejoramiento Habitacional y
i
Subsecretaría de 3.922.449
de Infraestructura Básica Desarrollo Urbano y
Vivienda
1
30 Prevención Sísmica Dirección de Prevención 3.048.185
Sísmica

'
~- 34 Administración de Bienes del Dirección Nacional de · 1.584.638
Estado Administración de Bienes

49 Evaluación y Programación Dirección Nacional de 1.018.904


de Proyectos Evaluación y
Programación de
Proyectos

50 Formulación, Programación, Secretaría de Obras 1!13.244.176


Ejecución y Control de Públicas
Proyectos de Obras Públicas

55 Formulación y Conducción Secretaria de Transporte 22.753.336


de Políticas de Transporte
Terrestre

60 Formulación y Conducción Secretaría de Transporte 2.161.890


de Políticas de Transporte
Aerocomercial, Fluvial y
Marítimo

90 Atención del Estado de Secretaria de Obras 52.235.030


Emergencia por Públicas
Inundaciones

.~

"
186 - Presupuesto Nacional 2000 -

CODIGO DENOMINACION 1
UNIDAD EJECUTORA
1
1 CREDITO
91 Formulación y Gonducción •
1 Secrbtaría de Transporte
de Políticas Portuarias y de 1 139.302.499
Vias Navegable~

96 1
Contribuciones Figurativas
para intereses d~I Préstamo 494.000
BIRF 2997 FONJ\v1

99 1
Contribuciones Rigurativas
302.034.262
TOTAL
1.657.194.966
- 1
¡
1
1
1

- Presupuesto Nacional ~000 - 187


1

CATEGORIA

01
ACTIVIDADES CENTRALES 1

Servicio Administrativo Financiero


1 358

1

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO •

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G • 1

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 1.812.300


o o 1 11 Tes oro Nacional

1.812.300
o o 1 11 1 Gastos en Personal 609.285
.; o
o
o
o
1
1
11
11
1
1
1
1 1 21
Personal Permanente
Retribucion Del Cargo
!
167.648
124.800
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 10.400
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 32.448
o o 1 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 441.637
o o 11 2 21 Bienes de Consumo 96.326
o o 11 3 Servicios No Personales 933.98~
o o 11 3 1 21 Servicios Basicos 933.989
o o 11 4 Bienes de Uso 172.700
o o 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 172.700
1
TOTAL 1.812.300

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


1
01 Conducción y Dirección Unidad Ministro 1.812.300
1
TOTAL 1.812.300
1 . ' - • \

188 · Presupuesto Nacional 2000 -

RECURSOS HUMANOS DE\LA ACTIVIDAD 01


1 1

CANTIDAD DE
1 1
CARGO O lATEGORlA CARGOS 1 HORAS DE
'
1 CATEDRA

PERSONALPERMANJNTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER\


EJECUTIVO NACIONA~ ,

Ministro 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

TOTAL ACTIVIDAD .2
1 1

- Presupuesto Nacional 2000 - 189

CATEGORIA 07
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DE OBRAS
PlJJBLICAS

Servicio Administrativo Financiero


358

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 07

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.659.566


o o 4 11 Tesoro Nacional 1 659.566
o o 4 11 1 Gastos en Personal 1.105.615
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 430.508
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 221 .858
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 61.340
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 25.169
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 73.964
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 48.177
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 659.600
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 659.600
o o
~~;;,
4 11 3 SeN1c1os Extraord1nanos
o o 4 11 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias
o o 4 11 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 469
1

o o 4 11 3 3 21 Contribuciones Patronales 1 462


o o 4 11 4 Asignaciones Familiares 5.044
o o 4 11 1 6 Beneficlos y Compensaciones 2.910
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 24.570
o o 4 11 3 Servicios No Personales 380.3Bi
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 4.56i
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 18.242
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 172.429
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 20.612
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 90.291~
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 91'2
o o
;~:~a~
4 11 3 9 21 Otros Servicms
o o 4 11 4 Bienes de Uso
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 21 .odo
o o 4 11 4 8 22 Activos Intangibles 9.0ÓO
o o 4 11 5 Transferencias 119.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar
Gastos Corrientes 6210

'

1
\
192 - Presupuesto Nacional 2000 -

CATEGORIA 09
.::
ACTIVIDAD COMUN A LO,S PROGRAMAS DE TRANSPORTE

;Servicio Administrativo Financiero


358

DISTRIBUCION DE Ll~ITES DEL GASTO

ASIGNA~ION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 09

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.667.995


o o 4 11 Teso ro Naciohal 1.667.995
o o 4 11 1 Gastos en P¿rsonal 1.249.895
o o 4 11 1 1 Personal Pertiianente 455471
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 292.583 l
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones\que no hacen al Cargo 46477
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 28.255
o o 4 11 1 1 6 21 Contribucione~ Patronales 88.156
o o 4 11 1 2 Personal TemPorario 782.063
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Esp'eciales 782.063
o o 4 11 1 3 Servicios Extr~ordinarios 11.352
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 8451
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Gomplementario 704
o o 4 11 1 3 3 21 Contr\bucione~ Patronales 2.197
o o 4 11 1 4 Asignaciones F¡ammares 1.009
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 13.650
o o 4 11 3 Servicios No Personales 277.550
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basidos 11.366
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Oetechos 15001
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecni'cos y Profesionales 35.667
o o 4 11 3 5 21 Servicios Com~rciales y Financieros 4477
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viatidos 145.348
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Der~chos, Tasas y Juicios 1.197
.. '
o o 4 11 3 9 21 Otros Serv1c1os 64.494
o o
1

4 11 4 Bienes de Uso 9.000


o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y EO:uipo 9.000
o o 4 11 5 TransferenciaS: 117.900
o o 4 11 5 1 Transf. al Sectof Privado para Financiar 117.900
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 117.900

TOTAL 1.667.995

11
r
'' 'I ¡J
• •
- Presupuesto Nacional 2000 - 193
1

'
1
: ·~
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
¡ '~
' ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 09
1

s p
1
F F, 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R '
1 F, N p A e
R o N e A R o
o y L N ' 1

G
' '

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) i


!

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 09 1

s p A F F F, 1 p p SPAR U, DENOMINACION IMPORTE


p R, e 1 u F. N p A G 1 1
R o T N N e A R E
o y - L o. 1

G o
B
R
'
1

o o 1 Conducción de la Política de 117.900


Transporte

o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 117.900,


o 'º'º 1 4 3 Transporte 117.900
o o 1 4 3 11 Tesoro Nacional 117,900
o o 1 4 3 11 5 Transferencias 117.900
o o 1 4 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 117.900
Financiar Gastos Corrientes
o o 1 4 3 11 5 1 3 Becas 117,900
o o 1 4 3 11 5 1 3 2 Capltal Federal· Ciudad de 117.900
Buenos Aires

TOTAL 117.900

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

80DIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDIT©


1
01 Conducción de la Política Secretaria de 1.667.99¡5
de Transporte Transporte

TOTAL 1.667.995
í'

\
194 - Presupuesto Nacional 200l0 -
11

. 1

R :CURSOS HUMA~OS DE LA ACTIVIDAD 01


1 ''
CA~TIDADDE
\CARGO O CATEGORIA \ CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

1
PERSONAL PrRMANENTE

1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO N!A.CIONAL 1

Secretario \

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DJL SINAPA DECRETb 993/91

A 1 2
B 3
e 7
D
E
F

Subtotal Escalafón
3
4
1

20
J
'

TOTAL ACTIVIDlD 21


1

- Presupuesto Nacion# 2000 - 195


1

~
PROGRiAMA 16
1

HIDROVIA PARAGUAY - PARAN~


'

UNIDAD EJECUTORA!
' 1

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HllDRICOS


1

Servicio Administrativo ~inanciero ·


. 1

' 358
1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

'
Este organismo técnico - administrativo con independencia de las( delegaciones
1 1
diplomáticas de los países intervinientes posee una directa vinculación co~ el proyecto
Hidroyía Paraguay - Paraná, en búsqueda del desarrollo e integración de l~s economíJs
. regionales y en vista de un marcado carácter integrador dentro del Mercado Qomún del sLr
(MERCOSUR).

Entre sus funciones se encuentran, entre otras, las de coordinar las acciones de
los distintos organismos de la Administración Pública Nacional y demás entidad~s involucrad~s
en el proyecto señalado, celebrando los acuerdos necesarios para la prosebución de ~us
misión y consecución de sus objetivos.
196 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNAblON DE CREDITOS\DEL PROGRAMA lb


1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N ,
G

o o 1 ADMINISTRAblON GUBERNAMENTAL 1.227.811


o o 1 11 Te soro Naciorial 1.227.811
o o 1 11 1 Gastos en Pe~sonal 593.666
o o 1 11 1 1 Personal Per~anente 534.088
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion D~I Cargo 325.872
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones Que no hacen a\ Cargo 71712
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual domplementario 33.132
o o 1 11 1 1 6 21
1
Contribuciones Patronales 103.372
o o 1 11 1 3 Servicios Extrabrdinarios 50.778
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias so.ns
o o 1 11 1 4 Asig~aciones Fiamiliares 8.800
o o 1 11 2 21 Bienes de Consumo 19.147
o o 1 11 3 Servicios No P¡ersonales 614.998
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos 42.955
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Defechos 60.736
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, reparacion y Limpieza 38.352
o o 1 11 3 4 21 Servicios T ecni os y Profesionales 308.490
o o 1 11 3 5 21 Servicios Come'rciales y Financieros 13.650
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y Viatidos 143.859
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios 1 6.956
1

TOTAL 1.227.811
1 '1

DESCRIPCION DE LAIACTIVIDAD

Este organismo téLico - administrativ~ con independencia de las delegaciones


diplomáticas de los países inte+inientes posee una birecta vinculación en el proyecto Hidrovía
Paraguay - Paraná, en búsqueda del desarrollo e int~gración de las economias regionales y en
vista de un marcado carácter inlegrador dentro del Jercado Común del Sur (Mercosur).
1

Entre sus funcion1 se encuentran entl-e otras las de coordinar las acciones de
los distintos organismos de la A~ministración Pública\ Nacional y demás entidades involucradas
en el proyecto señalado, celebrJndo los acuerdos necesarios para la prosecución de su misión
1
y consecución de sus objetivos. 1
,
• 1
- Presupuesto Nacional ~000 - 197
1
1
:
¡r
< VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01
1
"
1

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 SOLICITUD DE APOYO Solicitud 550


ECONOMICO

02 ASESORAMIENTO LEGAL Caso 1600

03 BANCO DE DATOS NACIONAL Consulta 320

! RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01


1

11
1 CARGO O CATEGORJA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS Df
''
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
• c
• D
11
4
E 3

Subtotal Escalafón 19

TOTAL ACTIVIDAD 19


,. \
198 - Presupuesto Nacional 2000 -

, PROGRAMA 17
PLAN DIE GESTION AM~IENTAL
'
MATANZA-RIACHUELO
BID 1059-0C/AR

UNIDAD EJECUTORA
CON11TE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA
1
MATANZA-RIACHUELO

Servicio Administrativo Financiero


1
358

DISTRIBUCION DE LIMlTES DEL GASTO

ASIGNAklON DE CREDITOS\ DEL PROGRAMA 17


1 1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N '
G \ 1

o o 4 SERVICIOS eboNOMICOS 10.141.272


o o 4 11 Teso ro Nacionl:ll 2.490.352
o o 4 11 2 21 Bienes de Co~sumo 17.108
o o 4 11 3 '
Servicios No Personales 2.473.244
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basidos 41.041
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y oetechos 10.010
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento,\Reparacion y Limpieza 74.848
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 1.375.920
o o 4 11 3 5 21
1
Servicios Come rciales y Financieros 56.420
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viatidos 18.564
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Oerhchos, Tasas y Juicios 832 741
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 1 63.700
o o 4 22 Credito Externo 7.650.920
o o 4 22 3 Servicios No Personales 3.650.920
o o 4 22 3 1 21 Servicios BasicÓs 10.920
o o 4 22 3 4 21 Servicios TecniÓos y Profesionales 3.640.000
o o 4 22 5 Transferencias
1
4.000.000
o o 4 22 5 8 Transf. a lnst. P~ov. y Mun. para Financ. 4.000.000
Gastos de Capit~I
o o 4 22 5 8 1 22 Transferencias i Gobiernos Provinciales 4.000.000
1

p Jan de Gestlon
.. IAmb1ental
.
o 1 Matanza- 11.637.652
1

'

1
' ' 1 '1
i'
' '
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 199


1

i
'

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17


i
s P' F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R O, N e A R o '
o
1

y L N
G 1 .

Riachuelo BID 1059-0C/AR

o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 11.637.652


o 1 4 11 Teso ro Nacional 3.975.000
o 1 4 11 4 Bienes de Uso 3.975.000
o 1 4 11 4 2 22 Construcciones i 3.975.000
o 1 4 22 Credito Externo 7.662.652·
o 1 4 22 4 Bienes de Uso 7.662.6521
o 4 22 4 2 22 Construcciones 7.662.652
1
TOTAL 21.778.924

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 '

s ¡p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
,IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o
B
1

1
o o Plan de Gestión Ambiental 4.000.000
Matanza-Riachuelo BID 1059-
OC-AR

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.ooo.opo


o o 1 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 4.ooo.qoo
o o 1 4 4 22 Credito Externo 4.000.000
o o 1 4 4 22 5 Transferencias 4.000.000
o o 1 4 4 22 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 4.000.000
para Financ. Gastos de Capital 1
o o 4 4 22 5 8 Transferencias a Gobiernos 4.000.000
Provinciales 1
o o 4 4 22 5 8 3001 Administracion central 4.000.000
provincial 1
o o 4 4 22 5 B 1 300\ 2 Capital Federal. Ciudad de
4.000rO
Buenos Aires

TO.TAL 4.000!000
j•' l
200 - Presupuesto Nacional 200 -

1
LISTADO DE ACLTIVIDADES ESPECIFICAS
1
Y PROYECTOS

CODIGO DENOMINACION UNID'.o.D EJECUTORA CREDITO


'
1

Actividades:

01 P"odeGe1 '
Ambiental Matanza-
Comit é Ejecutor Plan
'
de la Cuenca
1

Hidrica
10.141.272

Riachuelo BID' 1059-0C- Matan!za-Riachuelo


AR '

Proyectos:

01 Plan de Gestión Comité Ejecutor Plan 11.637.652


Ambiental Matbnza- '
de la Cuenca Hidrica
Riachuelo BID 1059- Matanh-Riachuelo
OC/AR 1

TOTAL 21.778.924

I PROYECTO 01
PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA-RIACHUELO BID 1059-0C/AR
1

UNIDAD EJECUTORA
COMITE EJECUTOR PLAN DE LA CUE~CA HIDRICA MATANZA-RIACHUELO

1
LISTADO DE OBRAS
1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD\ EJECUTORA CREDITO

52 Tratamiento de tertidos Comité Ejecutor Plan 5.809.652


Domésticos e ln~ustriales de la cuenca Hidrica
MatanzajRiachuelo

53 Ordenamiento Jpacial Comité Ejecutor Plan 5.828.000


de la Cuenca de la Cuenca Hidrica
Matanza~Riachuelo
1

TOTAL 11.637.652

-.
I' .,
'

l 1
'
j
- Presupuesto Naciona\ 2000 - 201

OBRA 52
TRATAMIENTO DE VERTIDOS DOMESTICOS E IN~USTRIALES,

. UNIDAD JJECUTORA
1
COMITE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA MATANZA-R 1ACHUELO
1
1
1

1
AVANCE FISICO DE LA OBRA 52

FECHA FECHA ET EJEC. PROG. PROV. RESTO U.MEDIDA 'CANTIDAD


INICIO TERMIN. AL 2000 2001 DELOS
311121 AÑOS 1
1 1999 1

0110111996 3111212002 1 1 2 2 95 % DE AVANCE 100

'
OBRA 53 1
1
ORDENAMIENTO ESPACIAL DEjLA CUENCA
' .1

UNIDAD EJECUTORt
COMITE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA MATANZAJ RIACHUELG>
., 1
1
!

AVANCE FISICO DE LA OBRA 53


!

FECHA FECHA ET EJEC. PROG. PROV. RESTO U.MEDIDA !


CANTIDAD,
INICIO TERMIN. AL 2000 2001 DE LOS '
311121 AÑOS 1
1 1999 1

01 /01/i995 31112/2002 1 3 2 1 94 % DE AVANCE B

'
1
202 - Presupuesto Nacional 2000 -

'
PROGRAMA 18
1

ASISTENCIA Y COORDINACION DE POLIT~CAS DE


1

COMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA
1

SEC¡RETARIA DE COMUNICACIONES

1Servicio Administrativo Financiero


358

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNlCION DE CREDITJS DEL PROGRAMA 18


1 \
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N 1
G
'
1

o o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 147.120


o o 1 11 Tesoro Nacibnal 147.120
o o 1 11 1 Gastos en P¡ersonal B3.B24
o o 1 11 1 1 Personal Permanente 83.824
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion IDel Cargo 62.400
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 5.200
o o 1 11 1 1 6 21 Contribucionbs Patronales 16.224
o o 1 11 3 Servicios Nb Personales 63.296
o o 1 11 3 1 21 Servicios Ba$icos 18.200
o o 1 11 3 9 21 Otros ServiciOs 45.096
1
'
TOTAL 1
147.120

'

'

1
p
1
I' - Presupuesto Naciona1¡2000 - 203

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Secretario 1

Subtotal Escalafón

TOTAL ACTIVIDAD

!
204

PROGRAMA 19 •
RECURSOS HIDRICOS

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRE\TARIA DE RECURSOS HIDRICOS
i
$ervicio Administrativo Financiero
358

DISTRIBUCION DE Lli\¡ITES DEL GASTO

1 1
ASIGNtCION DE CREDITO¡ DEL PROGRAMA 19

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINAt:JON IMPORTE


e
1

p R 1 F. N p A 1
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOs\soCIALES 22.340.511
o o 3 11 Tesoro Nacional 21.826.691
o o 3 11 1 Gastos en P~rsonal 1.802.203
o o 3 11 1 1 Personal Per¡nanente 1.470.321
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 738.558
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciond que no hacen al Cargo 225.063
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 58.396
o o 3 .11 1 1 6 21 Contribucionés Patronales 234.842
o o 3 11 1 1 7 21 Complement6s 213.462
o o 3 11 1 2 Personal T erriporario 194.543
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Esbeciales 194.543
o o 3 11 1 3 Servicios Extr'aordinarios 90.710
o o 3 11 1 3 1 21 Retribucione~ Extraordinarias 67.529
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo AnualjComplementario 5.625
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 17.556
o o 3 11 1 4 Asignaciones\ Famlliares 25.095
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 21.534
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistenbas Sociales al Personal 21.534
o o 3 11 2 21 Bienes de CÓnsumo 31.676
o o 3 11 3
1
Servicios No Personales 1.604.312
o o 3 11 3 1 21 Servicios Bas\cos 6.230
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 32.487
o o 3 11 3 3 21 MantenimlentÓ, Reparacion y Limpieza 30.977
o o 3 11 3 4 21 Servicios Techicos y Profesionales 1.D79.150
o o 3 11 3 5 21 Servicios corrierciales y Financieros 73.847
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 251.570
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Dérechos, Tasas y Juicios 67.661
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicids 62.390
o o 3 11 4 Bienes de Us!o 19.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y équipo 14.000
'
'

'

1
¡
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 205


1
1

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ¡

'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19 1
;
s p
1
F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R ' 1 F. N p A c 1

R o N c A R o
o y L N
G
1

o o 3 11 4 5 22 libros, Revistas y Otros Elementos 2.000


Colecciona bles
o o 3 11 4 8 22 Activos Intangibles 3.000
o o 3 11 5 Transferencias ' 18.369.500
o O' 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 1
4.500
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 1 3 21 Becas
' 4.500
o o 3 11 5 6 Transferencias a Universidades 15.000
Nacionales
o o 3 11 5 6 1 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar '
'
15.000
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ.
1
18.000.000
Gastos de Capital
o o 3 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 18.000.000 '
o ci 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 350.000
o o 3 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 350.000
p!Financiar Gastos Corrientes
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 513.820
o o 3 13 3 Servicios No Personales 365.820
o ó 3 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 1
273.000
o o
• 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 92.820
., o o 3 13 4 Bienes de Uso 68.000
o o 3 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 36.000
o o 3 13 4 5 22 libros, Revistas y Otros Elementos 16.4oo
Co!ecclonables
o o 3 13 4 B 22 Activos Intangibles 13.600
o o 3 13 5 Transferencias 80.000
o o 3 13 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 67.000
Gastos Corrientes
o o 3 13 5 1 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 1
67.000
Academicas
o o 3 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 13.000
Gastos de Capital
o o 3 13 5 8 6 22 Transferencias a Gobiernos Municipales 13.000

o 2 Desagües Pluviales Red de Acceso a 21.306.000


la Capital Federal

o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 21.306.000


o 2 3 11 Tesoro Nacional
i 21.306.000
o 2 3 11 4 Bienes de Uso 21.306.000
o 2 3 11 4 2 22 Construcciones 1
21.306.000

o 4 Sistema 01stnbu1dor sobre el R10 2.000.0001


Pilcomayo

o 4 3 SERVICIOS SOCIALES 2.000.000


o 4 3 11 Teso ro Nacional 2.000.000
o 4 3 11 4 Bienes de Uso 2.000.ooó
_,
A o 4 3 11 4 2 22 Construcciones 2.000.00Ó
'•
206 . Pre'""""' Nowmm ,J·
1
llSTRIBUCION DE
1
~IMITES DEL GASTO

ASIGIACION DE CREDITIS DEL PROGRAMA 19

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N 1
G

o 7 Bajos Su~meridionales 13.894.000


1
o 7 3 SERVICIOS SOCIALES 13.894.000
o 7 3 11 Tes oro Nabional 894.000
o 7 3 11 4 Bienes de!, Uso 894.000
o 7 3 11 4 2 22 Construccibnes 894.000
o 7 3 15 Credito lntérno 13.000.000
o 7 3 15 4 Bienes de¡uso 13.000.000
o 7 3 15 4 2 22 Construcciones 13.000.000
'
1
o 10 Obras de ¡rotección sobre Arroyo 147.366
Trabunco

o 10 3 SERVICIO~
'
SOCIALES 147.366
o 10 3 11 Teso ro Nacional 147 366
o 10 3 11 4 Bienes de Uso 147.366
o 10 3 11 4 2 22 ConstrucciÓnes 147.366
i'
1

o 12 Defensa cqntra Crecidas Arrollo 998.000


Saravia y P\ichanal

o 12 3 SERVICIOS SOCIALES 998.000


o 12 3 11 Tesoro Naci'onal 998.000
o 12 3 11 4 Bienes de Uso 998.000
o 12 3 11 4 2 22 Construcciohes 998.000
1
1
TOTAL 60.685.877

1 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19
!
1 1
s p F F F. p u.
~'
A 1 SPAR DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N A G 1
R o T N N e A R E
o y - L o. 1

G o
B 1

R 1

o o 1 e onducc1on
1 ..
80.000
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 80.000
'
1

'

1
t
j 1
'

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 207
1
1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p 'F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R :1 F. N p A e
R o 'N e A R o
o y L N
G

o o 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 80.000


o o 3 8 13 Recursos con Afectacion 80.000
Especifica
o o 3 8 13 5 Transferencias 80.000
o o 3 8 13 5 Transf. al Sector Privado para 67.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 8 13 5 6 Transf.para Activ. Científicas o 67.000
Academicas
o o 3 8 13 5 6 9999 Sin discriminar 67.000
o o 3 8 13 5 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 67.000
Buenos Aires
o o 3 8 13 5 8 Transf. a !nst. Prov. y Mun 13.000
para Financ. Gastos de Capital
o o 3 8 13 5 8 6 Transferencias a Gobiernos 13.000
Municipales
o o 3 8 13 5 8 6 9999 Sin discriminar 13.000
o o 3 8 13 5 8 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 13.000
Buenos Aires

t'¡" o o 2 Coordinación y Política de 19.500


los Recursos Hídricos

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 19.500


o o 2 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 19.500
o o 2 3 8 11 Tesoro Nacional 19.500
o o 2 3 8 11 5 Transferencias 19.500
o o 2 3 8 11 5 Transf. al Sector Privado para 4.500
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 8 11 5 3 Becas 4.500
o o 2 3 8 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 4.500
Buenos Aires
o o 2 3 8 11 5 6 Transferencias a Universidades 15.000
Nacionales
o o 2 3 8 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 15.000
p/financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 8 11 5 6 849 Otras Universidades no 15.000
especificadas
o o 2 3 8 11 5 6 849 2 Capital Federal - Ciudad de 15.000
Buenos Aires

o o 4 Aprovechamiento de los 1
' 18.350.000
Recursos Hídricos

o o 4 3 SERVICIOS SOCIALES 18.350.000


o o 4 3 8 Agua Potable y Alcantarillado 18.350.000
o
o
o
o
4
4
3
3
8
8
11
11 5
Tesoro Nacional
Transferencias
i 18.350.000
18.350.000
o o 4 3 8 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 18.000.000
para Financ. Gastos de Capital
...n
..
1
o o 4 3 8 11 5 8 Transferencias a Gobiernos ! 18.000.000
208 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1
'
ASIGNACION DE CREDITOS
'
DEL PROGRAMA 19
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOIMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p !A. e
R o N e A 'R o
o y L N
G 1 1

1
Provinciales
o o 4 3 8 11 5 8 1 3001 Administracion centra! 18.000.000
provincial
o o
1

4 3 8 11 5 8 1 3001 42 Provincia de La Pampa 18.000.000


o o 4 3 8 11 5 9 ! Transferencias al Exterior 350.000
o o 4 3 8 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 350.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 4 3 8 11 5 9 2 1805 Comision Mixta del Ria 350.000
1
1
Pilcomayo
o o 4 3 8 11 5 9 2 1805 2 Capital Federal - Ciudad de 350.000
i Buenos Aires
1

TOTAL 18.449.500
1 : .
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

Actividades:

01 Conducción Unidad Subsecretario 1.596.275

02 t.
Coor mac1on y PoIT11ca i. Dirección Nacional de
de los Recursos Hídricos · Política Hídrica
de Recursos Hídricos

1.013.634

1
03 Planificación Hídríca Dirección Nacional de 163.800
Política Hídrica

04 AproLchamiento de los Dirección Nacional de 19.566.802


Recutsos Hídricos Administración de
Recursos Hídricos

Proyectos:

02 Desagües Pluviales Red Dirección Nacional de 21.306.000


de Acceso a la Capital Administración de
Fedetal Recursos Hídricos
ft . < '

- Presupuesto Nacional 2000 - 209


!
1
1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
04 Sistema Distribuidor Dirección Nacional de 2.opo.000
sobre el Río Pilcomayo Administración de 1

Recursos Hídricos
1

07 Bajos Submeridionales Dirección Nacional de 13.8 94.000


Administración de 1
Recursos Hidricos

10 ' Obras de Protección Dirección Nacional de 1:47.366


sobre Arroyo Trabunco Administración de
Recursos Hidricos

12 Defensa Contra Crecidas Dirección Nacional de 9!98.000


Arrollo Saravia y Pichanal Administración de
Recursos Hidricos

TOTP\L 60.J85.877

1
ACTIV¡IDAD 01
CONDUCCION
1

UNIDAD EJEtUTORA
1

,.,,
-1~.
H
UNIDAD SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS
1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORASDE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

Al!JTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 1
210 - Presupuesto Nacional 2000 -

CANTIDAD DE

!
CAJGO O CATEGOR!A CARGOS '·· HORAS DE
1 l. CATEDRA

D 4
E 4
F 1

Subtotal Escal fón 12

TOTAL ACTIVIDJD 13

ACTIVIDAD 02
1

COORDINACl<DN Y POLITICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS


1

UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE POLITICA HIDRICA
1

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Formular objetivos, los instrument1 para alcanzarlos, sus efectos y los criterios a
utilizar para evaluarlos, m~diante un conjunto ~e reglas básicas, principios de organización y
procedimientos fundame~tales, de acuerdo lean la realidad física, social, ambiental y
económica, con el propósi\o de controlar el usb adecuado, aprovechamiento, y conservación
del recurso hidrico, con la Jinalidad de contribuir\ al desarrollo integral del país.

Al respecto L elaborará un doc~mento 1


de política hídrica dónde se fijen los
objetivos generales y espkcificos, coherentes ¡y completos, estableciendo prioridades y las
pautas de ordenamiento administrativo, técnico y legal para cumplirlos en los plazos
1
establecidos.

Estos objetivos generales y priorit~rios comprenden las acciones emprendidas


sobre los ríos Pasaje - JJramento · Salado y Salí · Dulce y Abaucán · Colorado · Salado a
través de reuniones con a~plia participación d~ organismos de las provincias involucradas y
en estrecha coordinación bon áreas especificab del Ministerio del Interior (Subsecretaría de
Asistencia a las Provinci~s), de Economía, labras y Servicios P~iblicos (Secretaria de

!!
'
- Presupuesto Nací onal 2000 - 211
1

1 .\

Agricultura, Pesca y Alimentación ) y de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Subsecretaría.


de Control), a efectos de refuncionalizar los Comités de Cuencas.

Se analizan y priorizan los principales problemas de cada una de las cuencas y se


identttican formas de implementación de soluciones, se adoptan medidas concretas para la
solución concertada de diferendos entre provincias por el aprovechamiento de caudalbs (Salta
' .
- Santiago del Estero - Santa Fe, sobre el río Pasaje - Juramento - Salado) y se prbmueven
1

y llevan a cabo estudios de evaluación y formulación de alternativas de manejo de aguas


1

excedentes (Laguna La Picasa y Áreas bajas del río Quinto).

Asimismo se estudian distintas alternativas a fin de concretar la conforrrlación de


organismos de cuenca en un plano jurídico instttucional consensuado entre las distintks partes
1
involucradas.
Se incorporan a este programa, las actividades emergentes ' de las
representaciones de nuestro país ante las comisiones multilaterales constituidas para los ríos
Pilcomay¿, Bermejo, para la Cuenca del río de la Plata, para el tratamiento de losl recursos
hídrícos compartidos con Chile, etc.

Se encuentran asimismo, las representaciones ante asociaciones técnicas


nacionales e internacionales específicas tales como la Asociación Internacional dé Riego y
1
Drenaje, la Red de Investigación y Gestión Ambiental de la Cuenca del Plata (RIGt), la Red
lnternacio'nal de Organizaciones de Cuencas (RIOC), de la Global Water Partnership 1(GWP) el
Programa Hidrológico Internacional (PHI), etc.

Están en proceso de conformación, en el marco jurídico institucional de cada


1

cuenca hidrográfica como unidad de planificación, ordenamiento y gestión terrhorial, los


'
siguientes Organismos de Cuenca : Pasaje - Juramento Salado ; Salí - Dulce;Abaucán
Colorado• Salado; Areas Bajas del Río V y Laguna La Picasa. Dentro de esta uhidad que
' 1
conforma el ambiente se considera que existe una estrecha relación entre el agua y los demás
recursos naturales, el hombre y su organización socio-cultural.
l'

212 - Presupuesto Nacional 2000 -

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02


1

C.T. DENOMINAG:ION UINIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

ELABORACIO~
1

1
01 BASE DATOS lr¡iforme
INFORMACION HIDRICA DE TODO
El PAIS 1

02 ELABORACIOt¡J DE PLAN tílforme 2


GESTION AMBIENTAL CUENCIA 1

RIO SALI DULCE

03 ASPECTOS D~
CALIDAD DE AGUA rrirorme
'
5
DE CUENCAS

04 ESTUDIOS DE CUENCAS obcumento 2


1
ALUVIONALES TERMINOS DE
REFERNCIA 1

05 PARTICIPACION COMITES DE Elicuentro 18


CUENCAS
1
1 .
RECl!JRSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1 1
CANTIDAD DE
c.lGo o CATEGORJA 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
'

PERSONALPElMANENTE

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1

A 3
8 4
e 8
D 6
E 4

Subtotal Escalafón 25

TOTAL ACTIVIDJD 25
: f
;

- Presupuesto Nacional 2000 - 213


1

ACTltDAD 03
!\ PLANIFICACION HIDRICA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE POLITICAIHIDRICA
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Con el Plan Maestro de Gestión de los Recursos Hídricos, se persigue el planteo


del aprov:echamiento racional y la preservación de los recursos hídricos, teniendo en cuenta el, 1

armónico; y sustentable mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la poblabión.


!
. El objetivo del Plan es constituir en lo social económico y ambiental dél país, un, .
instrumer;ito que permita orientar decisiones de los poderes políticos de laJ distintas. •
jurisdicci6nes. Se pretende lograr la optimización del uso del agua teniendo en ~uenta las ,
disponibilidades, las demandas de sus habitantes y sus distintos sectores produdtivos, con. i
1 • 1

proyección al año 2020. '

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA


'
C.T. CANT•PROG

01 ELABORACION DEL PLAN Documento 4


MAESTRO GESTION RECURSOS
HIDRICOS

111
1
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS
ACTIVIDAD 04
1
1

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCI ' N NACIONAL DE ~DMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
1

'
!

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 04

C.T. DENOMINACIOJ
1
UNl~AD 1
DE MEDIDA CANT.PROG

02 PARTICIPACION PROGRAMACION Obra 1· 6

g~~~r~~CB~~~ ~IDRA 1

RECURlos HUMANOS
1
~E :
LA ACTIVIDAD 04

CANTIDAD DE
CARGd O CATEGORIA 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

PERSONALPERMlNENTE

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1 1
8 7
e 6
D 1
6
E 4
F 1
1
Subtotal Escalafó 25

TOTAL ACTIVIDAD 1 25

1
'
- Presupuesto Nacional ~000 - 215

1
.. PR0 YECTO 02
1
DESAGUES PLUVIALES RED DE ACCESO A LA CAPITAL FEDERAL
!
1'
UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS
1

LISTADO DE OBRAS

1
CODl.GO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

51 Aliviador Cildañes Dirección Nacional de 91106.000


Administración de '
Recursos Hídricos

52 Aliviador Holmberg-Villa Dirección Nacional de


Martelli Administración de
Recursos Hídricos

TOTAL 21.306.000

¡oBRA_Sl
ALIVIADOR CILDANES
1

'
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS ~IDRICOS í

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA 1 FECHA ET EJEC. PROG. PROY. RESTO U.MEDIDA CANTIDAD


INICIO 1 TERMIN. AL 2000 2001 DE LOS '
31/12/ AÑOS
1 1999
'
i

14/04/1997 01/11/2002 4 30 20 25 25 % DE AVANCE 100

''
I'

216 - Presupuesto Nacional 20 o-

OBRA 52
ALIVIADOR HOLMBERG-VILLA MARTELLI

UNIDAD EJECUTORA
DIRECC ON NACIONAL DE ¡ADMINISTRACION DE !RECURSOS HIDRICOS
1

AVANCE FISICO OE LA OBRA 52


'
1
FECHA FECHA ET EJEC. PROG, P1ROY. RESTO U.MEDIDA CANTIDAD
INICIO TERMIN. AL 2000 2001 DELOS
311121 AÑOS
1999 1
1
09/0411997 0510312000 4 68 32 o o % DE AVANCE 100

PROYECTO 04
SISTEMk DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO
1

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DEIADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

1 OBRA 51
SISTEMA DISTRIBUIDOR SOBRE EL RIO PILCOMAYO
'
UNIDAD EJECUTORA
DIRECC ION NACIONAL DEIADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

'
1

'
1
AVANCE FISICO DE LA OBRA 51
1
1

FECHA FECHA ET EJEC. PROG. PROV. RESTO U.MEDIDA CANTIDAD


INICIO TERMIN. AL 2000 DE LOS
12001
311121 AÑOS
1999
1
0110111995 01101/2003 4 37 7 1
34 22 % DE ~VAN CE 100
;. ¡
·1t ~' ;

1 - Presupuesto Nacional lOOO - 217


i'

PRCjYECTO 1O
OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROYO T~ABUNCO

UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIORICOS

I OBRA 51
OBRAS DE PROTECCION SOBRE ARROLLO TRABUNCO ·
1

UNIDAD E)ECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIORICOS,
i

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA FECHA ET EJEC. PROG. PROY. RESTO U.MEDIDA CANTIDAD


INICIO TERMIN. AL 2000 2001 DELOS
311121 AÑOS
1999 1
'
0110111999 0110212000 4 74 26 o O % DE AVANCE 100

'
~
:v
218 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROYECTO 12
DEFENSA CONTRi\ CRECIDAS ARROLLO SARAVIA Y PICHANAL
1

UNIDAD EJECUTORA
DIRECOION NACIONAL DEIADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

OBRA 51
DEFENSA CONTRt CRECIDAS ARROLLO SARAVIA Y PICHANAL

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE l4DMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51


1
1

FECHA FECHA ET EJEC. PROG. PROV. RESTO U.MEOIDA CANTIDAD


INICIO TERMIN. AL 2000 2001 DELOS
31/12/ 1 AÑOS
1999 '
1
01/0711999 31/1212000 4 23 77 o o % DE AVANCE 100

'

'
'
'

1'

'

1
11
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 219
i
1

PROGRAIMA 20
PROVISION DE AGUA POTABLE, AYUDA SÓCIAL Y
SANEAMIENTO BASICO
1
1

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIIDRICOS
1
1

Servicio Administrativo Firianciero


358

DISTRIBUCJON DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20


.
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e '
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 8.592.326


o o 3 11 Teso ro Nacional 8.592.326
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 85.771
o o 3 11 3 Servicios No Personales 1.556.555
o o 3 11 3 1 21 Ser.iicios Basicos 178.815
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 72.800
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento. Reparacion y Limpieza 298.480
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 819.000
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 41.860
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 113.750
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 31.850
o o 3 11 4 Bienes de Uso 175.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 175.000
o o 3 11 5 Transferencias 6.775.000
o o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 6.775.000
Gastos de Capital
o o 3 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6.775.000

TOTAL 8.592.326

14
HJ

·I

·I
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIG~ACION DE CREDIT6s DEL PROGRAMA 20


1 \

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G 1

R o T N N e A R E
o y - L o.
G o 1

B
R
'
1

o o 1 ~rovisión de Agua Potable, 6.775.000


f.yuda Social y Saneamiento
Básico

o o 1 3 '
~ERVICIOS SOCIALES 6.775.000
o o 1 3 8 ~gua Potable y Alcantarillado 6.775.000
o o 1 3 8 11 1:esoro Nacional 6.775.000
o o 1 3 8 11 5 i:ransferencias 6.775.000
o o 1 3 8 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 6.775.000
P,ara Financ. Gastos de Capital
o o 1 3 8 11 5 8 1 1íransferencias a Gobiernos 6.775.000
P¡rovinciales
o o 1 3 8 11 5 8 1 3009 qtros organismos provinciales 6.775.000
o o 1 3 8 11 5 8 1 3009 2 qapital Federal - Ciudad de 6.775.000
Buenos Aires
1
'
TOTAL 1 6.775.000
1 •

1
'

'

1
11

- Presupuesto Nacional ~000 - 221


1
'
1

PROGRA1"1A 25 ,
;.1

EJECUCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA


1
'

UNIDAD EJEC~TORA
DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA
1

Servicio Administrativo Finánciero


1
358

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Dirección Nacional de Arquitectura, organismo dependiente de la


Subsecretaria de Obras Públicas, es la encargada de administrar el programa destinado a
preservar, conservar y restaurar monumentos y lugares históricos nacionales, a través de los
distritos ubicados en las distintas regiones del país, trabajando en forma coordinada con la
Comisión , Nacional de Museos y Monumentos Históricos. También tiene bajo su
responsabilidad la construcción, reciclaje, rehabilitación y/o preservación de edificios fiscales.

La clase, características, localización, estado de conservación y uso de los


edificios y.de los monumentos referidos, plantea la necesidad de implantar una acción de alto
contenido técnico - científico, y de ejecutar determinadas obras arquttectónicas destinadas a
lograr un adecuado nivel de recuperación y preservación del patrimonio económico: social y
cultural de la Nación.

El programa presupuestario comprende todas las acciones necesarias, desde el


punto de ·vista arquitectónico. orientadas a preservar, restaurar, mantener, funcionalizar,
poner en valor y reciclar edificios. que hacen al patrimonio cultural, y edilicio del Estado
Nacional.

1
222 - Presupuesto Nacional 2 'O -

Recuperación del Medio Arbiente de las Ruin~s Jesuíticas y Apuntalamiento y Protección en


la provincia de Misiones, Secretaria de Cultura 1e la Nación e Instituto Juan Manuel de Rosas.
1 1

[)ISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIG~ACION DE CREDnbs DEL PROGRAMA 25-


1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G
'
1
o o 4 SERVICl0S ECONOMICOS 3.402.159
o o 4 11 Tesoro N~cional 3.402.159
o o 4 11 1 Gastos e~ Personal 2.462.492
o o 4 11 1 1 Personal ~ermanente 2.309.356
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 1.035.292
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciohes que no hacen al Cargo 645.733
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo At,ual Complementario 152.899
o o 4 11 1 1 6 2\ Contribuciones Patronales 438.315
o o 4 11 1 1 7 21 Compleméntos 37.117
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 79.840
o o 4 11 1 3 1 21 Retribucidnes Extraordinarias 59.434
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Arl1uar Complementario 4.953
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 15.453
o o 4 11 1 4 Asignaciopes Familiares 64.058
o o 4 11 1 6 Beneficios y Compensaciones 9.238
o o 4 11 2 21 Bienes dé Consumo 49.156
o o 4 11 3 Servicio~ No Personales 692.511
o o 4 11 3 1 21 Servicios ~asicos 211.393
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 26.992
o o 4 11 . 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 60.475
o o 4 11 3 4 21 Servicios pecnicos y Profesionales 119.021
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 66.902
o o 4 \1 3 7 21 Pasajes yjViaticos 178.387
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 23.842
o o 4 11 3 9 21 Otros Serlvicios 5.499
o o 4 11 4 Bienes d~ Uso 150.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinarib y Equipo 70.000
o o 4 11 4 8 22 Activos Intangibles 80.000
o o 4 11 5 Transfer¿ncías 48.000
o o 4 11 5 1 Transf. allSector Privado para Financiar 48.000
Gastos C rrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 48.000
1

o 1 RestaurJción de Monumentos 9.000.000


Histórico's
1

o 1 4 SERVICl~S ECONOMICOS 9.000.000


o 1 4 11 Te soro N ciona! 9.000.000
o 1 4 11 4 Bienes db Uso 9.000.000
o 1 4 11 4 2 22 Construcbiones 9.000.000
1

1
> ·1
l '\
1
"

1
'
- Presupuesto Naciona1l2000 - 223
1

'

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL CASTO

ASICNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25


1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N 1

G
!

o 2 Construcción, Conservación y 6.600.000


Reciclaje de Edificios Fiscales
'
o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 6.600.000
o 2 4 11 Tesoro Nacional ' 6.600.000
o 2 4 11 4 Bienes de Uso 6.600.000 •
o 2 4 11 4 2 22 Construcciones i 6.600.000

o 6 CERIDE-Obras Complementarias 500.000


1

o 6 3 SERVICIOS SOCIALES 500.000


o 6 3 11 Tesoro Nacional 500.000
o 6 '3 11 4 Bienes de Uso 500.000
o 6 3 11 4 2 22 Construcciones 500.000
1

o B Basílica Nuestra Señora de Luján 500.000

o 8 4 SERVICIOS ECONOMICOS 500.000


o 8 4 11 Tesoro Nacional 500.000
o B 4 11 4 Bienes de Uso 500.000
o 8 4 11 4 2 22 Construcciones 500.000

TOTAL 20.002.159

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASICNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25

s p .A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION ·1MPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o.
G .O
B '
R

o o 1 Conducción y 48.000
Administración

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 48.000


o o 1 4 7 Comercio, Turismo y Otros 48.000
Servicios '
o o 1 4 7 11 Tesoro Nacional 48.000
o o 1 4 7 11 5 Transferencias 48.000

'\
'i

1
224 - Presupuesto Nacional 2000 -

L<RIBUCION DE jMm; DEL cmo


1 !
ASIG,ACION DE CREDITIS DEL PROGRAMA 25

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G
'
o o 1 4 7 11 5 1 !Transf. al Sector Privado para 48.000
!Financiar Gastos Corrientes
o o 1 4 7 11 5 1 3 !Becas 48.000
o o 1 4 7 11 5 1 3 2 1Capita! Federal - Ciudad de 48.000
1Buenos Aires

TQTAL ' 48.000

LISTADO llE ACTIVIDADESIESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO DENOMINACION jUNIDAD EJECUTORA CREDITO

Actividades:
!
01
Coo'"L"'
Adminiktración
Dirección Nacional de
Arquitectura
3.402.159

Proyectos:

01 Restauración de Dirección Nacional de 9.000.000


Monunlentos Históricos Arquitectura

02 e onstrucc1on,1 ..
Dirección Nacional de 6.600.000
Conse~ación y Reciclaje Arquitectura
de Edificios Fiscales
1
06 CERIDE-Obras Dirección Nacional de 500.000
Compl~mentarias Arquitectura

08 Basílicl Nuestra Señora Dirección Nacional de 500.000


de Luján Arquitectura

TOTAL 20.002.159
- Presupuesto Nacional, 2000 - 225

1
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION Y ADMINISTRACION

1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ARQ~ITECTURA
1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 .1

A 1
B 9
c 33
D 39
E 42
'i F 12

Subtotal Escalafón 136

TOTAL ACTIVIDAD 136


'.
226 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 26
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA - FO.NA.VI -
1

UNIDAD EJECUTORA
1

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBAINO Y VIVIENDA


1

Servicio Administrativo Financiero


358

'
[])ISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGlACION DE CREDITbs DEL PROGRAMA 26


1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMlr\IACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G i
'

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 898.195.966


o o 3 11 Teso ro Nécional 146.064.966
o o 3 11 1 Gastos eh Personal 476.869
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 469.807
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucidn Del Cargo 245.448
o o 3 11 1 1 3 21 RetribuciÓnes que no hacen al Cargo 71.707
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Ahual Complementario 26.429
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 83.853
o o 3 11 1 1 7 21 Complemkntos 42.370
o o 3 11 1 4 Asignaciohes Familiares 7.062
o o 3 11 3 Servicio~ No Personales 388.097
o o 3 11 3 1 21 Servicios IBasicos 13.650
o o 3 11 3 4 21 Servicios ~ ecnicos y Profesionales 308.490
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas
1 65.957
o o 3 11 5 Transferencias 145.200.000
o o 3 11 5 8 Transf. a inst. Prov. y Mun. para Financ. 145.200.000
Gastos dé Capital
o o 3 11 5 8 1 22
1
Transfere ncias a Gobiernos Provinciales 143.312.400
o o 3 11 5 8 6 22 Transfere ncias a Gobiernos Munlcipales
1

1.887.600
o o 3 13
1

Recursos con Afectacion Especifica 752.131.000


o o 3 13 5 Transfer~ncias 752.131.000
o o 3 13 5 8 Transf. ailnst. Prov. y Mun. para Financ. 752.131.000
Gastos de Capital
o o 3 13 5 8 1 22 Transfer~ncias a Gobiernos Provinciales 742.353.297
o o 3 13 5 8 6 22 TranSfer~ncias a Gobiernos Municipales 9.777.703
1
TOTAL 1
898.195.966

1
l _l_f -!
¡
1 • :¡ '
1
/¡ 1 '
1.
- Presupuesto Nacional /2000 - 227,

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26 '


1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
1
'
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o
B
R
' 1

o o 1 Fondo Nacional de la 897.331.0001


Vivienda

o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 897.331.0001


o o 1 3 7 Vivienda y Urbanismo 897 .331.000
o o 1 3 7 11 Te soro Nacional 145.200.ood
o o 1 3 7 11 5 Transferencias 145.200.000
o o 1 3 7 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 145.200.00Ó
para Financ. Gastos de Capital 1

::::::·1
o o 3 7 11 5 8 Transferencias a Gobiernos
Provinciales
o o 3 7 11 5 8 3001 Administracion central
provincial
o o 3 7 11 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 21.054.odo
o o 3 7 11 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 3.049.200
o o 3 7 11 5 8 1 3001 14 Provincia de Cardaba 8.203,8ÓO
o o 3 7 11 5 8 1 3001 18 Provinciá de Corrientes 7.187.400
o o 3 7 11 5 8 3001 22 Provincia del Chaco 6.679.200
o o 3 7 11 5 8 3001 26 Provincia del Chubut 4.646 4)xl
\ o o 3 7 11 5 8 3001 30 Provincia de Entre Rios 5.662.~00
o o 3 7 11 5 8 3001 34 Provincia de Formosa 5.808.000
o o 3 7 11 5 8 3001 38 Provincia de Jujuy 4.356.000
o o 3 7 11 5 8 3001 42 Provincia de La Pampa 2.904.QOO
o o 3 7 11 5 8 3001 46 Provincia de La Rioja 2.904.000
o o 3 7 11 5 8 3001 50 Provincia de Mendoza 5.808.000
1
o o 3 7 11 5 8 3001 54 Provincia de Misiones 6.824.,400
o o 3 7 11 5 8 3001 58 Provincia del Neuquen 6.243,600
o o 3 7 11 5 8 3001 62 Provincia de Ria Negro 6.5341000
o o 3 7 .11 5 8 3001 66 Provincia de Salta 5.so8 1ooo
o o 3 7 11 5 8 3001 70 Provincia de San Juan 5.299;.aoo
o o 3 7 11 5 8 3001 74 Provincia de San Luis 5.299.800
o o 3 7 11 5 8 3001 78 Provincia de Santa Cruz 4.64tj.400
o o 3 7 11 5 8 3001 82 Provincia de Santa Fe 8.203.800
o o 3 7 11 5 8 3001 86 Provincia de Santiago del 6.243.600
Estero 1
o o 3 7 11 5 8 3001 90 Provlncia de Tucuman 6.098.400
o o 3 7 11 5 8 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 3.847.800
Antartida e Islas del Atlantico 1
o o 3 7 11 5 8 6 Transferencias a Gobiernos 1.887.600
Municipales 1
o o 3 7 11 5 8 6 9999 Sin discriminar 1 887.600
o o 3 7 11 5 8 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 1.s81.600
Buenos Aires
o o 3 7 13 Recursos con Afectacion 752.1131.000
Especifica
o o 1 3 7 13 5 Transferencias 752.131.000
o o 3 7 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 752.131.000
para Financ. Gastos de Capital
o o 3 7 13 5 8 Transferencias a Gobiernos 742.b53.297

~
Provinciales
o o 3 7 13 5 8 3001 Administracion central 7421353.297

1
1

1
\ \
228 - Presupuesto Nacional 200¡- ',

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1

1 1

ASIONACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26


\ \
s p p p u.
~
A F F F. SPAR \ DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. p A G
R o T N N A R E
o y - L o. 1
G o
B
R
º\ 1
1
1
1
¡ . .
prov1nc1al
o o 1 3 7 13 5 8 1 3001 6 P,rovincla de Buenos Aires 109.058.992
o o 1 3 7 13 5 8 1 3001 10 ~rovincia de Catamarca 15.794.751
o o 1 3 7 13 5 8 1 3001 14 F¡rovincia de Cardaba 42.495.402
o o 1 3 7 13 5 6 1 3001 18 Provincia de Corrientes 37.230.485
o o 1 3 7 13 5 6 1 3001 22 '
Provincia del Chaco 34.598.026
o o 1 3 7 13 5 8 1 3001 26 P ovincia del Chubut 24.068.192
o o 1 3 7 13 5 8 1 3001 30 Ptovincia de Entre Rios
' . . 29.333.109
o o 1 3 7 13 5 6 1 3001 34
1
Pr ov~nc~a de Fo_rmosa 30.085.240
o o
o
o
o
o
1
1
1
3
3
3
7
7
7
13
13
13
;
5
~ ~
8 1
3001
3001
3001
38
42
46
Prov1nc1a de Ju¡uy
Prbvincia de La Pampa
Prbvincia de La Rioja
22.563.930
15.042.620
15.042.620
o o 1 3 7 13 5 8 1 3001 50 Prbvincia de Mendoza 30.085.240

~ ~
o o
o o
1
1
3
3
7
7
13
13 ; 3001
3001
54
58
PrÓvincia de Misiones
PrÓvincia del Neuquen
35.350.157
32.341.633

~ ~
o o
o
o
o
o
1
1
1
3
3
3
7
7
7
13
13
13
;
5 al
3001
3001
3001
62
66
70
Prdvincia de Ria Negro
Prdvincia de Salta
Pro~incia de San Juan
33.845.695
30.085.240
27.452.782
o o 1 3 7 13 5 8 3001 74 Pro~incia de San Luis 27.452.782
o o 1 3 7 13 5 6 3001 78 Pro~rincia de Santa Cruz 24.068.192 l-
.~

o o 3 7 13 5 8 3001 82 ProVincia de Santa Fe 42.495.402


o o 3 7 13 5 6 3001 86 ProJincia de Santiago del 32.341.633
Est~ro
o o 3 7 13 5 6 3001 90 Provincia de Tucuman 31.589.502
o o 3 7 13 5 8 3001 94 Provl de Tierra del Fuego, 19.931.472
Antahida e Islas del Atlantico
o o 3 7 13 5 8 6 Tran~ferencias a Gobiernos 9777.703
Munibipales
o o 3 7 13 5 8 6 9999 Sin discriminar 9.777.703
o o 3 7 13 5 8 6 9999 2 Capit~I Federal. Ciudad de 9.m.103
Buenbs Aires
1
1

TOTAL 897.331.000
- Presupuesto Nacional :iooo - 229
1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE ;
CATEDRA 1
l.

PERSONAL PERMANENTE \

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 1
e 8
D 3
\
Subtotal Escalafón 14 \
\
TOTAL ACTIVl8AD 15
\
1.

\
I
I
230 - Presupuesto Nacional 2000 -

d
MEJORAMIENTO HABITACldNAL Y DE INFAESTRUCTURA BASICA
PROGRAMA 27 w
!
SUBSECRETARIA DE
1
¡! UNIDAD EJECUTORA
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
'

Servicio Administrativo Financiero


358

DESCRIPCION DEL PROGRAMA


1
'

Este programa cof prende las siguientes líneas de acción: mejoramiento del
hábitat de los grupos vulnerables, completamiento de vivienda, acceso a vivienda básica e
m~diante acciones de asistencia técnica, capacitación e inversión
infraestrudtura social básica,
en la pobl~ción con necesidad~s básicas insatisfechas.
1
'
''
1
1'
tET AS Y PRODUCC!ON BRUTA

:
DEN 1 MINACION i UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

MET~S: /

Asi¡encia Técnica-FinaJciera para Beneficiario 6.005


soi'uciones Habitaciona1es
/
'

A
i
¡ '• ¡ 11
1 1
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 231


1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 27


1
s p F F, 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F, N p A e
R o N e A R o
o y L N
G
1
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 3.922.449
o o 3 11 Tesoro Nacional 3.922.449
o o 3 11 1 Gastos en Personal 1.130,477
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 1.108.313
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 1 536.464
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 226.514
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario
1
63.562
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 1 202.508
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 79.245
o o
1

3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 7.536


o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 1 5.587
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 466
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 1
1.483
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 14.628
o o 3 11 3 Servicios No Personales 582,400
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos 27.300
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 103_740,
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 364.000
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 87.360
o 3 11 5 Transferencias 2.209,572
o 'oº 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 888.860
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 1 6 21 Transf.para Activ. Cíentificas o 8.256
Academicas
o o 3 11 5 1 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y Soc. 880.604
S/Fines de lucro
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 1.320.712
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.025.832
o o 3 11 5 7 6 21 Transferencias a Gobiernos Municipales 294.880

TOTAL J,922,449

232 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE ll>E TRANSFERENCIAS' (PARTIDAS INDICATIVAS)


1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 27
i
1
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1
o y - L o. 1
G o
B
1
R

1
o o 1 Mejoramiento Habitacional y 2.209.572
d¿ Infraestructura Básica
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.209.572
o o 1 3 7 Vi~ienda y Urbanismo 2.209.572
o o 1 3 7 11 Tel soro Nacional 2.209.572
o o 1 3 7 11 5 Tr~nsferencias 2.209.572
o o 3 7 11 5 ' al Sector Privado para
Transf. 888.860
Fi~anciar Gastos Corrientes
o o 3 7 11 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 8.256
Acrdemicas
o o 3 7 11 5 6 9999 Sin discriminar 8.256
o o 3 7 11 5 6 9999 2 capital Federal - Ciudad de 8.256
Buenos Aires
o o 3 7 11 5 7 Tr~nsf. a Otras lnstituc. 880.604
~~Sr~rales y Soc. S/Fines de
o o 1 3 7 11 5 7 9999
1
Sin discriminar 880.604
o o 1 3 7 11 5 7 9999 6 Prdvincia de Buenos Aires 311 .000
o o 1 3 7 11 5 7 9999 22 Pro~incia del Chaco 50.000 •"
o o 1 3 7 11 5 7 9999 42 ProVincla de la Pampa 200.000
o o 1 3 7 11 5 7 9999 50 Proliincia de Mendoza 319.604
o o 1 3 7 11 5 TraMsf. a lnst. Prov. y Mun. 1 .320.712
paré Fin. Gastos Corrientes
o o 3 7 11 5 7 Tra~sferencias a Gobiernos 1.025.832
Pro.;,¡nciales
o o 3 7 11 5 7 3001 Adn\inistracion central 1.025.832
proJincial
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 18 ProJincia de Corrientes 200.000
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 22 ProJincia del Chaco 200.000
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 26 ProJincia del Chubut 150.000
o o 1 3 7 11 5 7 1 3001 42 ProVincia de La Pampa 100.000
o
o
o
o
1
, 3
3
7
7
11
11
5
5
7
7
1
1
3001
3001
54
78
Pro.Jincia de Misiones
Provincia de Santa Cruz
200.000
175.832
o o 3 7 11 5 7 6 Tran1sferencias a Gobiernos 294.880
Municipales
o o 3 7 11 5 7 6 9999 Sin discriminar 294.880
o o 3 7 11 5 7 6 9999 6 Pro0ncia de Buenos Aires 100.000
o o 3 7 11 5 7 6 9999 18 Provincia de Corrientes 100.000
o o 3 7 11 5 7 6 9999 86 Provincia de Santiago del 94.880
Este~o
1

TOTAL 2.209.572
'1' 'j
N:'"
~ '
l
/l
1
'
- Presupuesto Nacional 2000 -
I
'

1 ·t RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE 1
1
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE 1
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


1
'
A 3 1
B 4 1
c 29
1
1
1
D 7 1
1
'

Subtotal Escalafón 43
1

TOTAL ACTIVIDAD 43

.~,

.,
.·¡' 1
' : 1
·i 1
234 - Presupuesto Nacional 200(} -

i
1
1 PROGRAMA 30
1
1 PREVENCION SISMICA
1

:1 UNIDAD EJECUTORA
DIREOCION
1 DE PREVENCION SISMICA
1
1

Servicio Administrativo Financiero


1

358

1
METAS Y PRODUGCION BRUTA
1

1
DENOMINACION
UNIDAD bE MEDIDA
METAS: CANTIDAD
1
1
Actualización Mapas Regionales de 1

Zonificación Sísmica 1 Mapa i


1 6
Informe sobre el Comportamiento de 1
Materiales y Estructuras Informe Anual

1
iJ¡,
'- ' .
1
r 1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 235
1
'
1

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1
'1:
" 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 30 1
'

s P' p p
' ·.
F F. 1 SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o 1
o y L N.
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 2.561.9581


o o 3 11 Tesoro Nacional 2.561 958!
o o 3 11 1 Gastos en Personal 1.734.132
o o 3 11 1 Personal Permanente 1.704.21~
o o 3 11 1 1 21 Retribucion Del Cargo 582.745
o o 3 11 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 610.630
o o 3 11 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 99.811
o o 3 11 1 6 21 Contribuciones Patronales 310.365
o o 3 11 1 7 21 Complementos 100.663
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 29.915
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 79.9sll
o o 3 11 3 Servicios No Personales 259.5:12
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos 96.4BO
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 6.370
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 32.305
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 3.s¡fil
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 17.017
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaficos 69.160
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
1
9 10
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 33Ji?o
o o 3 11 4 Bienes de Uso 377.o'oo
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 336.ÓOO
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 21.000
Coleccionables
o o 3 11 4 8 22 Activos Intangibles 20.¿oo
o o 3 11 5 Transferencias 111.300
o o 3 11 5 TransL al Sector Privado para Financiar 96.iioo
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 961300

·¡
o o 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 1slooo
o o 3 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac.
p/Financiar Gastos Corrientes

o Ampliación Red Nacional de 486.227

~.~~~
Estaciones Sismologicas

o 1 3 SERVICIOS SOCIALES
o 1 3 11 Tesoro Nacional
o 1 3 11 2 22 Bienes de Consumo 50.133
o 1 3 11 3 Servicios No Personales 1J0.494
o 1 3 11 3 1 22 Servicios Basicos 45.500
o 1 3 11 3 7 22 Pasajes y Viaticas 84.994
o 1 3 11 4 Bienes de Uso 305.000
o 3 11 4 2 22 Construcciones ilo.ooo
o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2J5.000
1
TOTAL 3.048.185
!
,,;·_ ,,...,,_ N~;,..,¡ j _ 1

DETAUE lE TRANSFERENOl (,.UOOAS •ND<CATOVAS)

ASIG~ACION DE CREDITbs DEL PROGRAMA 30


1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 u F. N'P A G 1
o c ' ¡

1~
R T N N R E
o y - o. 1
G o 1
B 1
R 1

O O 1 P)¡vención Sísmica 111.300

o o 1 3 . SERVICIOS SOCIALES 111.300


o o 1 3 5 Ciéncia y Tecnica 111.300
o o 1 3 5 11 Teforo Nacional 111.300
O O 1 3 5 11 5 Transferencias 111.300
o o 3 5 11 5 1 ' a! Sector Pnvado para
Transf. 96.300
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 5 11 5 1 3 Sedas 96.300
o o 3 5 11 5 1 3 70 Prolrincia de San Juan 96.300
o o 3 5 11 5 9 Trahsferencias al Exterior 15.000
o o 3 5 11 5 9 2 Tra~sf.a Organismos rnternac. 15.000
plFihanciar Gastos Corrientes
o o 3 5 11 5 9 2 1507 Cenlro Regional de Sismología 15.000
-Cerksis
o o 3 5 11 5 9 2 1507 70 Pro1ncia de San Juan 15.000

TOTAL 111.300

1
1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
11

\
CODIGO UNldAo EJECUTORA CREDITO
1

Actividades: 11

DPENOM•NAOSC Gere n\c,·a de


01 revenc1on 1sm1ca 2.561.958
Sismcllogía Aplicada
11

Proyectos:
\
01 Ampliación Red Nacional DirecJión de 486.227
de Estaciones Preve~ción Sísmica
Sismologicas
1
1
TOTAL 1
3.048.185

1',. 1
¡: ,_ ·¡
' l

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 23:1
1

1
1
.,. ! '
11 ACrlVIDAD 01
PREVENCl0N SISMICA
1 1
UNIDAD/EJECUTORA
GERENCIA DE SISMOLOGIA APLICADA
1 1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01


.
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRJ'I 1

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191

A 2
B 7
c 12
D 22
E 11
F 12

Subtotal Escalafón 66

TOTAL ACTIVIDAD 66
1

1 PROYECTO 01
1
MPLIACION RED NACIONAL DE ESTACIONES SISMOLOGICAS
1
1
¡ UNIDAD EJECUTORA
1 DIRECCION DE PREVENCION SISMICA
1
1
1
1

1
\ OBRA 51
MONITOREO DE ACTIVIDAD SISMICt RESPUESTA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS

1
UNIDAD EJECUTORA
1
INSTITUTO DE PREVENCION SISMICA
1

AVANCE FISICO DE
1
J 1
OBRA 51

FECHA FECHA ET EJEC. PROG. RESTO U.MEDIDA CANTIDAD


PROY.\
INICIO TERMIN. AL\ 2000 2001 DELOS
311121 AÑOS
1999,

0110311979 3111212010 5 5 s\ 45 EQUIPO 24


1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
i
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
..

'i··.
1
l.
i 1 . !/ ,
- Presupuesto Nacional 2000 - 239
1

PROGRkMA 34
ADMINISTRACION DE BIENES DEL/ESTADO

UNIDAD EJECUTOR1
1
DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION DE
1
BIENES
'

Servicio Administrativo Financiero


35b

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Dirección Nacional de Administración de Bienes del E~tado, que es


1
responsable de coordinar las políticas, normas y procedimientos relacionados con la
administración de los bienes físicos del Estado Nacional y mantener el control /permanente de
l
' la actividad inmobiliaria estatal, instrumentará en el curso del año 2000,; las siguie~tes
acciones:

En función de los datos arrojados por el Inventario General de lnmuebles1de Uso Privado
se buscará tener un conocimiento cabal en relación al uso de los ¡,spacios fíJicos
1\endientes a encarar un programa integral de racionalización de dichbs espacioique
,permitan obtener economías adicionales por reducción de gastos improduptivos (ahorl¡o en
'alquileres, gastos de traslados de personal, dispersión geográfica de las dependencias,
comunicaciones, etc.) y contribuir al logro de la eficiencia y prodLctividad dJ los
organismos.

Acelerar aquellos procesos de enajenación, que involucran a los inmueb.les transferidos al


1

Estado Nacional por los entes en liquidación, cuyos gastos de mantenimientb son
afrontados a través de este programa. /
\
\ 1
· P~•"P-• Noc;"""' """\
240

Lograr el saneamiento idominial, catastral, y registra! de los inmt1ebles desafectados,


especialmente los ingresJdos en el marco del becreto Nº 1836/94.

Formular programas de r1ionalización en el u~o de los espacios físicos.

\ 1,

DISÍRIBUCION DE LIM1 TES DEL GASTO


1

ASIGNAí'ON DE CREDITOS \DEL PROGRAMA 34

s ,p F F. 1 p p SPÁR E DENOMINACJON IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G \ 1
'
1
o o 1 ADMINISTRAG,ION GUBERNAMENTAL 1.584.638
o o 1 11 Tesoro Nacional 1.584.636
o o 1 11 1 Gastos en Per~onal 1.280.958
o o 1 11 1 1 Personal Perma1nente 1 .239.274
o o 1 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 590.730
o o 1 11 1 1 3 21 Retribuciones qtlie no hacen al Cargo 188.462
o o 1 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Cdmplementario 65.518
o o 1 11 1 1 6 21 Contribuciones \atronales 202.717
o o 1 11 1 1 7 21 Complementos 191 .827
o o 1 11 1 3 Servicios Extraordinarios 18.482
o o 1 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 13.756
e-
o o 1 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Cohiplementario 1.147
o o 1 11 1 3 3 21 Contribuciones P6tronales 3.577
o o 1 11 1 4 Asignaciones Farhiliares 23.202
o o 1 11 2 21 Bienes de ConsÍ1mo 7.280
o o 1 11 3 Servicios No Petsonales 154.700
o o 1 11 3 1 21 Servicios Basicos\ 16.380
o o 1 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 12.103
o o 1 11 3 3 21 Mantenimiento, Réparacion y Limpieza 8.190
o o 1 11 3 4 21 Servicios T ecnico~ y Profesionales 20.566
o o 1 11 3 5 21 Servicios Comerci~les y Flnancieros 1.365
o o 1 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas\ 87.724
o o 1 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 5.642
o o 1 11 3 9 21 Otros Servicios
1
2.730
o o 1 11 4 Bienes de Uso 1 22.000
o o 1 11 4 3 22 Maquinaria y EquiPo 20.000
o o 1 11 4 8 22 Activos Intangibles\ 2.000
o o 1 11 5 Transferencias 119.700
o o 1 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 119.700
Gastos Corrientes \
o o 1 11 5 1 3 21 Becas l 119.700

'
TOTAL ' 1.584.638
1

'

'
'

'
' ••

1
... , - ... . ·-
t'T
. . ·~--·-··
I'1 1
f '

1
1

- Presupuesto Naciorui/ 2000 - 241

i
1
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
\-
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 34 '
'
..'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE i
p R e 1 u F. N p A G 1
!
R o T N N e A R E 1

o y - L o.
G o '
'
B 1
1
R
'
o o 1 Administración de Bienes del
Estado
119.70~
1
o o ADMINISTRACION 119.700
GUBERNAMENTAL 1
o o 1 1 3 Direccion Superior Ejecutiva 119.700
o o 1 1 3 11 Teso ro Nacional 119:700
o o 1 1 3 11 5 Transferencias 119.ióo
o o 1 1 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para i
1
119:700
Financiar Gastos Corrientes 1

o o 3 11 5 1 3 Becas
1
119.1,bo
o o 3 11 5 1 3 2 Capital Federal · Ciudad de
119Jº
Buenos Aires 1
1
TOTAL 119.700

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORA,S DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 10
e 22
D 11
E 11

Subtotal Escalafón 55

TOTAL ACTIVIDAD 55
\.
242 - Presupuesto Nacional 2000 -

\ PROGRAMA 49
EVALUACION Y PRfGRAMACION DE PROYECTOS

1 UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIO AL DE EVALUV\.CION Y PROGRAMACION DE
1
1 PROYECTOS
1
1

S~rvicio Administrativo Financiero


'1
1
358
1
'
1
1

1
1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tie~e por finalidad reatar la evaluación y programación de las


inversiones en obras públicas de infraestructura, prbcurando el cumplimiento de las políticas
trazadas por la Secretaría de O~ras Públicas. \

Se pretende aseg1ar una eficiente y ~ficaz implementación de la política de


inversión pública establecida por la Secretaría, media\te:

La evaluación y programación de los proyectos de inversión en obras.


1

La coordinación en la formulación, programación, Jjecución y control del presupuesto de la


Secretaría de Obras Públicas,~ sus organismos cehtralizados y descentralizados.

El mantenimiento de un regist1 actualizado de las ~mpresas constructoras de obra pública


y su capacidad contractual, e+cuando los requeri~ientos de información de los distintos
organismos de la Administración Pública Nacional. \

1
1

t
. I
1
1

- presupuesto N,acio
. nti1 2000 - 243

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 49 1

1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.018.90411


o o 4 11 Tesoro Nacional
~~1:i:
1
o .o 4 11 1 Gastos en Personal
o o 4 11 1 Personal Permanente 788.945
o o 4 11 1 1 21 Retribucion Del Cargo 398.298
o o 4 11 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 139.612
o o 4 11 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 46.951'
o o 4 11 1 6 21 Contribuciones Patronales 140.297
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 63.71Ít
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 11.8sS
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias e.835
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 136
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 2.297
o o 4 11 1 4 Asignaciones Fammares 3.531
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 9.100
o o 4 11 3 Servicios No Personales 187.460
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 547
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos e.981
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profeslonales 84.825
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 39.599
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 53.508
o o 4 11 4 Bienes de Uso 18.0ÓO
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 15.oOO
o o 4 11 4 8 22 Activos Intangibles 3.000

TOTAL 1.018.904

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE i
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS, DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


CANTIDAD DE
1
CARbo O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1

A i 3
B 1 7
e 1
6
o '
1
7
E 6
1

Subtotal Escala ón 1
29

TOTAL ACTIVIDAl 30
1

1
1

1
1

1

1 l
1

1
1
I

1
! . ~- r 'l
- Presupuesto Nacional 2000 - 245
1

·•
-.!
.
PROGR~MA
1

1 '
50
FORMULACION, PROGRAMACION, EJECUCION Y CONlilROL DE
PROYECTOS DE OBRAS Pl!JBLICAS
1 .

UNIDAD EJEG:UTORA
SECRETARIA DE OBRAS Pt!JBLICAS
1

Servicio Administrativo Fi'nanciero


1

358

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Subsecretaria de Obras Públicas es la encargada de implementar jel program~


destinado a ejecutar y controlar la política emergente de la obra pública, como así también,1
1
·elaborar normas rectoras sobre las obras y sus concesiones.

El programa comprende todas las acciones necesarias orientadas a: I

Coordinar la programación de la inversión en obra pública.

Elaborar los estudios, proyectos, pliegos, e intervenir en el proceso de contr~tación de la


obra pública.

Coordinar la planificación de las políticas de concesión de obras públicas, en particular, del


sistema vial nacional.

Ejercer funciones rectoras en lo concerniente a la prestación de servicios públi'cos viales.

Supervisar el accionar de los organismos descentralizados de su jurisdicción.


246 - Presupuesto Nacional 2000 •

Durante el ejerc¡;icio se continuará c¿n la ejecución de los proyectos ya iniciados :


construcción, concesión, y \explotación del PuJ nte Rosario-Victoria y la Autopista Rosario-
1

Córdoba, y se proseguirá bon el desarrollo de\ los estudios técnicos y económicos en los
siguientes puentes nacionalks y binacionales: Cbncordia-Salto, Alba Posse-Porto Maua, San
Javier-Porto Xavier, Alvear-1\aqui, Corrientes-Redistencia y Yacuiba-Salvador Mazza.

. 1 :
DllTRIBUCION DE Ll\ITES DEL GASTO

ASIGN¡CION DE CREDITOI DEL PROGRAMA 50

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p
1
R 1 F. N p A c 1

R o N e A R o 1
o y L N
G 1

'
o o 4 SERVICIOS IECONOMICOS 70.041.176
o o 4 11 Tesoro Nacional 19.041 .176
o o 4 11 1 Gastos en P~rsonal 849.671
o o 4 11 1 1 Personal Perhianente 800.628
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 270.224
o o 4 11 1 1 3 21 Retribucione¿ que no hacen al Cargo 262.259
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual' Complementario 48.023
o o 4 11 1 1 6 21 Contribucion~ Patronales 139.212
o o 4 11 1 1 7 21 ComplementÓS 80.910
o o 4 11 1 3 Servicios Extr aordinarios
1

34.008
o o 4 11 1 3 1 21 Retribucione~ Extraordinarias 25.317
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual\Complementario 2.109
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 6.582
o o 4 11 1 4 Asignaciones!Familiares 10.088
o o 4 11 1 6 Beneficios y aompensaciones 4.947
o o 4 11 2 21 Bienes de CÓnsumo
1
30.944
o o 4 11 3 Servicios No Personales 1.288.561
o o 4 11 3 1 21 Servicios Baslcos 41 .041
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y oerechos 44.590
o o 4 11 3 3 21 Mantenimient¿, Reparacion y Limpieza 21.294
o o 4 11 3 4 21 Servicios Techicos y Profesionales 527.800
o o 4 11 3 5 21 Servicios Corrierciales y Financieros 33.124
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 436.801
o o 4 11 3 B 21 Impuestos, oerechos, Tasas y Juicios 114.023
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicio~ 69.BBB
o o 4 11 4 Bienes de usb 50.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo
'
35.000
o o 4 11 4 8 22 Activos lntangjbles 15.000
o o 4 11 5 Transferencias 16.822.000
o o 4 11 5 1 Transf. al Seclor Privado para Financiar 54.000
Gastos Corrie~tes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 1
54.000
o o 4 11 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar 16.768 000
Gastos Capital
o o 4 11 5 2 6 22 Transferencia~ a Empresas Privadas 16.768.000
o o 4 15 Credito lnternd 51.000.000
o o 4 15 5 Transferenciás 51.000.000
o o 4 15 5 2 Transf. al Sect,'or Privado para Financiar 51.000.000
Gastos Capital
o o 4 15 5 2 6 22 Transferenciad a Empresas Privadas
1
51.000.000

:
1
( ¡
1
1 1
- Presupuesto Nacionaz/2000 - 247
'
1

1
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1

'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 50 ' ;
' 1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE 1


p R 1 F. N p A e 1 1
1
R o N e A R o
1
o y L N
G 1 I/ 1
' '
'
o 2 Obras Viales de Const.Conc.y Explot. 2.203.000
de Accesos y Puentes

o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS
1
2.20300~
'
o 2 4 11 Tesoro Nacional 2.zo3 ooq
o 2 4 11 4 Bienes de Uso 2.203.000
o 2 4 11 4 2 22 Construcciones 2.203.00Ó

o 4 Autopista Rosario-Córdoba 41.000.0j


1
o 4 4
:~ggg~
SERVICIOS ECONOMICOS
o 4 4 15 Credito Interno
o 4 4 15 4 Bienes de Uso 41.000.000
o 4 4 15 4 2 22 Construcciones 41.000.000
1
113.244.176
'

'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 50

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E
o y - L o. '
G o
B
R

o o Conducción Superior 67.82/000


1
o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 67.822.000
'oº o
o
1
1
4
4
3
3 11
Transporte
Tesoro Nacional
67.B22.ooo
16.82:2.000
.o o 1 4 3 11 5 Transferencias 1s.82iz.ooo
o o 4 3 11 5 Transf. al Sector Privado para sll.000
Financiar Gastos Corrientes 1
o o 4 3 11 5 3 Becas 54000
o o 4 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 54.000
Buenos Aires 1
o o 4 3 11 5 2 Transf. al Sector Privado para 16.768.000
Financiar Gastos Capital 1
o o 4 3 11 5 2 6 Transferencias a Empresas 16.768.000
Privadas 1
o o 4 3 11 5 2 6 2026 Empresa Ejecutora del Puente 15-rB.OOO
Rosario - Victoria
.\


Í• \ \

248 - Presupuesto Nacional 2000 - 1

J,TI<,,UCOON DE 1.m DC< GA<TO

ASIGNCCION DE CREDITjS DEL PROGRAMA 50


1
1 1

r
s p F F. 1 p p E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G 1

1 • •
o o 1 4 3 2026 96 lnt~rprov1nc1al 15.766.000
o o 1 4 3 9999 Sirl¡ discriminar 1.000.000
o o 1 4 3 9999 97 Nacional 1.000.000
o o 1 4 3 Crédito Interno 51.000.000
o o 1 4 3 Tr~nsferencias 51.000.000
o o 4 3 Trapsf_ al Sector Privado para 51.000.000
Financiar Gastos Capital
o o 4 3 15 5 2 6 Tralisferencias a Empresas 51.000.000
Priv~das
o o 4 3 15 5 2 6 2026 Em?resa Ejecutora del Puente 51.000.000
Rosario - Victoria
o o 4 3 15 5 2 6 2026 96 lnterProvincial 51.000.000
1

ES~ECIFICAS
TOTAL 67.822.000

LISTADO DE lCTIVIDADES Y PROYECTOS

\ 11

CODIGO D'NOMINA\'ON UNIO:D e.JECUTORA CREDITO

Actividades:

01 Conducción Superior Secretaria de Obras 69.588.734


Públitas

02 Planificación \ y Direc~ión Nacional de 452.442


Programació de Planificación y
Proyectos de Obras Progrkmación de
Públicas Proyebtos
1

Proyectos: 1

02 Obras Viales de Secret~ría de Obras 2.203.000


Construcción, poncesión Públicas
y Explotación de Accesos 1
y Puentes 1
1

04 Autopista Rosario- Coordi~ación de 41.000.000


Córdoba Proyec1os
1

TOTAL 113.244.176

I
1 ll
1
1• - Presupuesto Nacional 2000 - 249
i
'
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION SUPERIOR)
1 !
UNIDAD EJECUlORA 1
SECRETARIA DE OBRASIPUBU~AS!
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Comprende el conjunto de acciones y tareas relacionadas con la construcción.
concesión y explotación de los proyectos relativos a los puentes y accesos a grandks ciudades

y paso~ fronterizos.

y :a
Tiene por objeto obras de infraestructura destinadas al desarrollo¡ social
1 .

bienestar de la población.
!
. '
1
Durante el ejercicio se realizarán acciones tendientes a:

Proseguir con las obras relativas a la construcción. concesión y explotacióh del Puente
1
Rdsario-Victoria y las relativas a la autopista Rosario-Córdoba (tramo: Pilar-vl11a Maria).
1

Efectuar Jos estudios de factibilidad técnica y económica para proceder a 1Ós llamados· a
licitación internacional para la construcción. concesión y explotación dJ los puent s
Posadas-Encarnación. Concordia-Salto, Alba Posse-Puerto Mauá,San Javie~-Porto XaviJr.
Alvear-ltaquí. Corrientes-Resistencia y Yacuiba-Salvador.
250 - ' -""""""",l. \ 1

RECU\RSOS HUMANO~ DE LA ACTIVIDAD 01

CAR~O O CATEGORIA
1 CANTIDAD DE
1 CARGOS 1 HOR~SDE
1 CATEDRA

PERSONALPERiANENTE ,

AUTORIDADES SlPERIORES DEL PdDER


1
EJECUTIVO NAClcDNAL ¡

,
Subsecretano \ '
1

s"""''' "~"T
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


1
B 1 1
c 2
D 2
E 1

Subtotal Escalafón 6

TOTAL ACTIVIDAD 7

l ACTIVIDAD 02
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS
1

1 Ul-.JIDAD EJECUTORA

li>ESCRIPCION DE LAlACTIVIDAD

Esta actividad tie1 por objeto el estuJo, desarrollo y evaluación de todos y cada
uno de los proyectos que se I~ encomienden a la kecretaría dentro de la formulación de las
políticas nacionales en materia ~e obra pública, con¿esiones y explotación del bien, verificando
la bondad de los métodos de análisis y la obtención 1e los objetivos planteados.
1
¡: ¡· -~: 'l
''t ¡ '
•.
'.
- Presupuesto Nacional 2000 - 251
1

Análisisiy seguimiento de las concesiones viales.


Estudio ·,y evaluación de proyectos especiales.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 1
c 5
D 5
E 2

Subtotal Escalafón 15

TOiíAL ACTIVIDAD 15

PROYECTO 02
1
OBRAS VIALES DE CONSTRUCCION, CONCESION Y EXPLOTACION DE AC<i:ESOS Y
1

PI ENTES

UNIDAD EJEGUTORA
SECRETARIA DE OBRAS PJBUCAS
1
1

LISTADO DE OBRAS

1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
52 Puente Encarnación- Coordinación de los 300.000
Posadas Proyectos

53 Puente Concordia Salto Coordinación de 300.000


Proyectos
- '

252 - Presupuesto Nacional 2000 -

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


~
54 Puehte Binacional Alba Coordinación de 300.000
Pos$e-Porto Maua Proyectos

55 Pue~te Binacional San


Javier-Porto Xavier
Coordinación de 300.000
Proyectos

56 Pue~te Binacional
General Alvear-ltaqui
Coordinación de
Proyectos
300.000

58 Pue~te Corrientes-
Resistencia
Coordinación de 403.000
Proyectos

59 Puehte Binacional Coordinación de 300.000


Salvador Mazza-Yacuiba: Proyectos

TOTAL 2.203.000
I' 1
\

- Presupuesto Nacional 2boo - 253


1

PROGRA0A 55
FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICLAS DE
'
1

TRANSPORTE TERRESTRE
1

1
UNIDAD EJECJTORA i
1 ..

SECRETARIA DE TRANSPORTE 1 \ ~·
1 1 '.'
Servicio Administrativo Financiero
358

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

'
El Estado, a través de sus organismos competentes, deberá propor¿ionar la
formulación de políticas con un marco jurídico adecuado para que el operador privadJ actúe y
1

se desarrolle en competencia, mejorando también la seguridad en el transporte y preservando


1

el medio ambiente.

Entre las acciones a desarrollar se destacan:

Incrementar la eficiencia del sistema del transporte terrestre y subterráneo.

' de los
Instrumentar los medios necesarios, tanto desde el punto de vista del usuario, corri.o
prestadores, para disminuir los riesgos de accidentes y lograr un mayor nivel de seduridad.
!

Contribuir a la protección del medio ambiente, resolviendo las principales causa's de su


'
deterioro.

Crear conciencia a los distintos sectores, mediante la educación vial, la capacitació'.n de los
conductores y regulación de las condiciones de seguridad en la operación de los servicios

~·.

¡,
'
254 - Presupuesto Nacional 2000 -

Coordinar las polítiaas con los órgano$ reguladores del sector, especialmente en lo
referente al cumplimibnto sobre las norm~s de seguridad, estado y renovación del parque
1
automotor.

Continuar la renegociac1ón de los contraJs de las concesiones ferrov1anas

Proponer y/o dictar lormas necesarias plra el meioramiento del transporte automotor.

Participar en reuniLes ' congresos y tras multilaterales para facilitar la integración


1

nacional y regional.

DISTRIBUCION DE' LIMITES DEL GASTO


1
AS GNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 55
1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p 'A e
R o N e A R o
o y L N
G 1

1
o o 4 SERVlCIOS ECONOMICOS 3.119.336
o o 4 11 TesorÓ Nacional 2.496.895
o o 4 11 1 Gastds en Personal 1.808.950
o o 4 11 1 1 Persohal Permanente 1.355.377
o o 4 11 1 1 1 21 RetribÜcion Del Cargo 751.106
o o 4 11 1 1 3 21 RetribÜciones que no hacen al Cargo 200.213
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldb Anual Complementario 84.787
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 248.499
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 70.772
o o 4 11 1 2 Persopa1 Temporario 399.398
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 399.398
o o 4 11 1 3 Servidios Extraordinarios 25.425
o o 4 11 1 3 1 21 Retrib~ciones Extraordinarias 18.927
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldh Anual Complementario 1.577
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 4.921
o o 4 11 1 4 Asign~ciones Familiares 28.750
o 21 Bien~s de Consumo 73.706
o ·ºo 4
4
11
11
2
3 Servibios No Personales 513.239
o o 4 11 3 1 21 Servidios BasicOs 33.753
o o 4 11 3 2 21 Alquil~res y Derechos 16.037
o o 4 11 3 3 21 Mant~nimiento, Reparacion y Limpieza 6.033
o o 4 11 3 4 21 Servidios Tecnicos y Profesionales 68.715
o o 4 11 3 5 21 Servidios Comerciales y Financieros 97.981
o o 4 11 3 7 21 PasajS.s y Viaticas 214.857
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 10.994
o o 4 11 3 9 21 1
Otros Servicios 64.869
o o 4 11 4 Sienés de Uso 9.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 9.000
o o 4 11 5 Tran~ferencias 92.000
o o 4 11 5 1 Tran~f_ al Sector Privado para Financiar 92.000
GastÓs Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Beca~ 92.000
o o 4 14 Tran~ferencias Internas 622.441
1

1
., ""'!• •. .. '1
i 1
1

l
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 255
'
1¡l. 1

cq DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


~

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 55

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o
G
y 1 L N
·• 1 1'
'
l't!".·
1 .

o o '
o o
4
~
14
14
3
3 1 21
Servicios No Personales
Servicios Basicos
622.441
63.200 \1i
o o
~r
4
o o ~
14
14
3
3
2
3
21
21
Alquileres y Derechos
Mantenimiento, Reparacion y Limpieza
30.480
45.664 :j.. ~
o o 4 14 3 4 21 Servicios Tecn1cos y Profesionales 1 437.661 í !
o o 4 14 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 45.236

o 1 Proyecto de Transporte Urbano de '


19.634.000
Bs.As. BIRF 4163-AR
1
o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1/i 634 ooo
o 1 4 11 Tesoro Nacional 6.253.000
o 1 4 11 4 Bienes de Uso 6.253.000
o 1 4 11 4 2 22 Construcciones 6.246.571
o 1 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1 6.429
o 4 22 Credito Externo 13.381.000
o 4 22 4 Bienes de Uso 1l.381.000
o 4 22 4 2 22 Construcciones 1:l.366.000


'l
º· 4 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1
15.000

TOTAL 2~.753.336

!
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 55

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G 1

R o T1 N N e A R E
o y -1 L o.
G o 1
B
R 1

o o 1 Ejecución, Supervisión y 34.500


Evaluación

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 34.500


o o :1 4 3 Transporte 34.500
o o 1 4 3 11 Te soro Nacional 1 34.500
o o 1 4 3 11 5 Transferencias 34.500
o o \1 4 3 11 5 Transf_ al Sector Privado para i 34500
Financiar Gastos Corrientes
o o :1 4 3 11 5 3 Becas 134.500
o. o :1, 4 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de i 34500
Buenos Aires

1.

256 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


'

AS GNACION DE CREJJITOS DEL PROGRAMA SS


1 1

s p F F. 1 p p SPAR E DENÓMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 2 Ejecución de Políticas de 29.800


Transporte Automotor

o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 29.800


o o 2 4 3 Transporte 29.800
o o 2 4 3 11 Teso ro Nacional 29.800
o o 2 4 J 11 5 Transferencias 29.800
o o 2 4 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 29.800
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 3 11 5 1 3 Becas 29.800
o o 2 4 3 11 5 1 3 2 Capital Federal - Ciudad de 29.800
Bue~os Aires

o o J Ejecución de Políticas de 27.700


Tra~sporte Ferroviario

o o 3
.-•
4 SERVICIOS ECONOMICOS 27.700
o o 3 4 3 Tran:sparte 27.700
o o 3 4 3 11 Tesoro Nacional 27.700
o o J 4 J 11 5 Traiisferencias 27.700
o o 3 4 3 5 1 Transf. al Sector Privado para 27.700
111 Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 3 11 5 3 Becas 27.700
o o 3 4 3 11' 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 27.700
Buenos Aires
1
TOTAL 1
92.000

LISTADDEONIODMEINAACCTIOIVNIDADES ESPECIFICAS y PROYECTOS

CODIGO UNIDAD EJECUTORA CREDITO

Actividades:

01 Ejecución, Supervisión y Conducción Superior 1.541.024


Ev~luación ~

02 EjJcución de Políticas de Dirección Nacional de 975.541


Tr~nsporte Automotor ! Transporte Automotor
1
·~~-.
.,.
__ ·t_
·.· '
l'f -- ·¡,
,_-
·:· ·--~1- .
'
'
,. .
1
.'
- Presupuesto Nacional 2000 - 257
1

1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
03 Ejecución de Politicas de Dirección Nacional de 602.771
Transporte Ferroviario Politicas de 1
Transporte Ferroviario
1

Proyectos: 1

01 ! Proyecto de Transporte
Urbano de Bs.As. BIRF
Coordinación General
del Proyecto de
1
19.634.000 ¡
1
4163-AR Transporte Urbano de
1
Bs.As.
1
TOTAL 22.7r.336 ,¡
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 \
1
- 1 !
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
'

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL
1

Sub.secretario

Subtotal Escalafón

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191

B 1
D 2

Subtotal Escalafón 3

TOliAL ACTIVIDAD 4
1

258 - Presupuesto Nacional 2000 -

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


1 1

CANTIDAD DE
1
CARGO O CATEGOR!A CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

eERSONAL rRMANENTE I

PERSONAL DEL SINAPA DECRET¡O 993/91

A 2
B 6
e 9
D 16
E 8
F 1

Subtotal Escalafón 42

1
TOTAL ACTIVllDAD 42

1
ACTIVIDAD 03
i
EJECUCION DE POLITICAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO
1

;
·1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACION~L DE POLITICAS DE TRANSPORTE FERROVIARIO

R¡CURSOS HUMA¡os DE LA ACTIVIDAD 03

CANTIDAD DE
1 CARGO O CA TEGORJA 1 CARGOS 1 HORASDE
CATEDRA

2
3
4
11
- Presupuesto Nacional 2000 - 259

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

E 6
F 1

Subtotal Escalafón 27

TOTAL ACTIVIDAD 27
260 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 60
FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICAS DE
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, FLUVIAL Y MARITIMO

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


358

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 60

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.161.890


o o 4 11 Tesoro Nacional 2.077.260
o o 4 11 1 Gastos en Personal 1.477.670
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 1.452.595
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 816.127
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 192.570
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 85.452
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 261.414
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 97.032
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 13.978
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 10.406
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 867
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 2.705
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 11.097
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 27.299
o o 4 11 3 Servicios No. Personales 471.291
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 18.082
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 11.396
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 6.648
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 28.034
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 11.929
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 336.410
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1.092
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 57.700
o o 4 11 4 Bienes de Uso 9.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaría y Equipo 9.000
o o 4 11 5 Transferencias 92.000
o o 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 92.000
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 3 21 Becas 92.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 261

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 60

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 14 Transferencias Internas 84.630


o o 4 14 3 Servicios No Personales 84.630
o o 4 14 3 2 21 Alquileres y Derechos 10.920
o o 4 14 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 73.710

TOTAL 2.161.890

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 60

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o
G
y -
o
L o.
B
R

o o 1 Planif.,Ejec.,Superv. y Eval. 70.000


de Politicas de Transporte

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 70.000


o o 1 4 3 Transporte 70.000
o o 1 4 3 11 Tesoro Nacional 70.000
o o 1 4 3 11 5 Transferencias 70.000
o o 1 4 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 70.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 3 11 5 3 Becas 70.000
o o 4 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 70.000
Buenos Aires

o o 2 Ejecución de Política de 22.000


Transporte Aerocomercial

o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 22.000


o o 2 4 3 Transporte 22.000
o o 2 4 3 11 Tesoro Nacional 22.000
o o 2 4 3 11 5 Transferencias 22.000
o o 2 4 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 22.000
Financiar Gastos.Corrientes
o o 2 4 3 11 5 3 Becas 22.000
o o 2 4 3 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 22.000

- TOTAL
Buenos Aires

92.000
262 - Presupuesto Nacional 2000 -

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Planificación, Ejecución, Conducción Superior 1.618.563


Supervisión y Evaluación
de Politicas de Transporte

02 Ejecución de Política de Dirección Nacional de 543.327


Transporte Aerocomercial Transporte
Aerocomercial

TOTAL 2.161.890

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 3
B 4
e 15
D 17
E 17

Subtotal Escalafón 56

TOTAL ACTIVIDAD 57
- Presupuesto Nacional 2000 - 263

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 3
e 6
D 7
E 5

Subtotal Escalafón 22

TOTAL ACTIVIDAD 22
264 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 90
ATENCION DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Servicio Administrativo Financiero


358

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 52.235.030


o o 4 11 Tesoro Nacional 4.433.050
o o 4 11 5 Transferencias 4.433.050
o o 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 4.433.050
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 4.433.050
o o 4 22 Credito Externo 47.801.980
o o 4 22 5 Transferencias 47.801.980
o o 4 22 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 47.801.980
Gastos Corrientes
o o 4 22 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 47.801.980

TOTAL 52.235.030
- Presupuesto Nacional 2000 - 265

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o
G
y -
o
L o.
B
R

o o 81 Atención del Estado de 52.235.030


Emergencia por
Inundaciones

o o 81 4 SERVICIOS ECONOMICOS 52.235.030


o o 81 4 3 Transporte 52.235.030
o o &1 4 3 11 Tesoro Nacional 4.433.050
o o 81 4 3 11 5 Transferencias 4.433.050
o o 81 4 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 4.433.050
para Fin. Gastos Corrientes
o o 81 4 3 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 4.433.050
Provinciales
o o 81 4 3 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 4.433.050
o o 81 4 3 11 5 7 3009 97 Nacional 4.433.050
o o 81 4 3 22 Credito Externo 47.801.980
o o 81 4 3 22 5 Transferencias 47.801.980
o o 81 4 3 22 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 47.801.980
para Fin. Gastos Corrientes
o o 81 4 3 22 5 7 Transferencias a Gobiernos 47.801.980
Provinciales
o o 81 4 3 22 5 7 3009 Otros organismos provinciales 47.801.980
o o 81 4 3 22 5 7 3009 97 Nacional 47.801.980

TOTAL 52.235.030

-
266 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 91
FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICAS PORTUARIAS Y
DE VIAS NAVEGABLES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero


358

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Mediante este programa se ejecutan y controlan las políticas y planes referidos a


la actividada portuaria, de· las vías navegables y la concesión de los puertos y servicios
portuarios en función de las pautas emanadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

La actividad portuaria, y el mantenimiento operativo de las vías navegables, es


una unidad sistemática que actuando en armonía resulta unos de los factores principales de la
competitividad de la economía nacional.

La descentralización, desregulación y privatización de los servicios portuarios, se


efectuará a través de las siguientes acciones:

- Promover el desarrollo portuario de aquellos existentes, y efectuar las tarea.:: riecesarias


para la habilitación de nuevos.

- Propender a la privatización del servicio ferroviario del puerto de Buenos Aires (Puerto
Nuevo).

- Profundizar la aplicación del Decreto Nº 817/92 en lo atinente a desregulación de los


servicios portuarios.
- Presupuesto Nacional 2000 - 267

Favorecer la política de privatización de las operaciones en puertos provinciales.

Continuación del Programa de Modernización Portuaria, conjuntamente con los


gobiernos provinciales, a través de las siguientes acciones:

Propiciar obras que permitan la modernización de la infraestructura portuaria.

Realizar trabajos de consultoría que permitan mejoar la administración de las operaciones


portuarias y el manipuleo de cargas.

En materia de vías navegables se continuará con las tareas de concesión de los


sistemas de señalización y dragado, implementando las siguientes acciones:

Priorizar las medidas necesarias que permitan mantener el dragado y señalización de la vía
navegable Santa Fe - Océano (actualmente concesionada) en los niveles requeridos para
su mejor utilización.

Concretar la optimización del dragado, señalización y mantenimiento de las vías


navegables troncales, Santa Fe al Norte, Río Paraguay y Río Uruguay, mediante la
concesión de dichas tareas.

Cumplimentar el concesionamiento de los servicios de dragado y señalización de los


canales de acceso e interior del puerto de Buenos Aires.

Incrementar el fortalecimiento de los mecanismos de control, a través de la


implementación del órgano de control y el sistema de seguimiento y fiscalización de las
concesiones de dragado y señalización.

Continuar con las tareas de mantenimiento del dragado y señalización de las vías
navegables troncales, hasta tanto se concrete la concesión de las mismas.
268 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 91

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 139.302.499


o o 4 11 Tesoro Nacional 82.625.499
o o 4 11 1 Gastos en Personal 13.667.979
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 11.871.194
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 6.703.868
o o 4 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 2.063.576
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 739.475
o o 4 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 2.275.236
o o 4 11 1 1 7 21 Complementos 89.039
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 1.189.992
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 885.850
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 73.820
o o 4 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 230.322
o o 4 11 1 4 Asignaciones Familiares 606.793
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 1.784.510
o o 4 11 3 Servicios No Personales 3.650.010
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 357.994
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 123.760
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 268.450
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 1.244.880
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 182.000
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 908.180
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 268.996
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 295.750
o o 4 11 4 Bienes de Uso 4.403.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 4.403.000
o o 4 11 5 Transferencias 59.120.000
o o 4 11 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar 59.120.000
Gastos Capital
o o 4 11 5 2 6 22 Transferencias a Empresas Privadas 59.120.000
o o 4 15 Credito Interno 50.000.000
o o 4 15 5 Transferencias 50.000.000
o o 4 15 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar 50.000.000
Gastos Capital
o o 4 15 5 2 6 22 Transferencias a Empresas Privadas 50.000.000
o o 4 22 Credito Externo 6.677.000
o o 4 22 3 Servicios No Personales 1.274.000
o o 4 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 1.274.000
o o 4 22 4 Bienes de Uso 2.500.000
o o 4 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2.500.000
o o 4 22 5 Transferencias 2.903.000
o o 4 22 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 2.903.000
Gastos de Capital
o o 4 22 5 8 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.903.000

TOTAL 139.302.499
- Presupuesto Nacional 2000 - 269

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 91

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o
B
R

o o Conducción y Coordinación 109.120.000

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 109.120.000


o o 1 4 3 Transporte 109.120.000
o o 1 4 3 11 Tesoro Nacional 59.120.000
o o 1 4 3 11 5 Transferencias 59.120.000
o o 1 4 3 11 5 2 Transf. al Sector Privado para 59.120.000
Financiar Gastos Capital
o o 4 3 11 5 2 6 Transferencias a Empresas 59.120.000
Privadas
o o 4 3 11 5 2 6 9999 Sin discriminar 59.120.000
o o 4 3 11 5 2 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 59.120.000
Buenos Aires
o o 1 4 3 15 Credito Interno 50.000.000
o o 1 4 3 15 5 Transferencias 50.000.000
o o 1 4 3 15 5 2 Transf. al Sector Privado para 50.000.000
Financiar Gastos Capital
o o 4 3 15 5 2 6 Transferencias a Empresas 50.000.000
Privadas
o o 4 3 15 5 2 6 9999 Sin discriminar 50.000.000
o o 4 3 15 5 2 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 50.000.000
Buenos Aires

o o 4 Programa de Modernización 2.903.000


Portuaria BID 962 OC-AR

o o 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 2.903.000


o o 4 4 3 Transporte 2.903.000
o o 4 4 3 22 Credito Externo 2.903.000
o o 4 4 3 22 5 Transferencias 2.903.000
o o 4 4 3 22 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 2.903.000
para Financ. Gastos de Capital
o o 4 4 3 22 5 8 Transferencias a Gobiernos 2.903.000
Provinciales
o o 4 4 3 22 5 8 3009 Otros organismos provinciales 2.903.000
o o 4 4 3 22 5 8 3009 2 Capital Federal - Ciudad de 2.903.000
Buenos Aires

TOTAL 112.023.000
270 - Presupuesto Nacional 2000 -

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Conducción y Secretaría de 115.173.722


Coordinación Transporte

02 Ejecución y Control del Dirección Nacional de 14.831.578


Dragado y Balizamiento Vías Navegables

03 Formulación y Ejecución Dirección Nacional de 2.037.799


de la Política Portuaria Infraestructura
Portuaria

04 Programa de Unidad Coordinadora 7.259.400


Modernización Portuaria del Programa de
BID 962 OC-AR Modernización
Portuaria. Préstamo
BID 962 OC-AR

TOTAL 139.302.499

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
SECREARIA DE TRANSPORTE

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


.. .
j! -¡ l '1
~

· -; l ·.,I\
'
1

- Presupuesto Nacional 2\00 - 271
1 j
l' ·I
'
._
·.~
.... ,......;.. ,-
1 CANTIDAD DE
~\·,
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORASDE

~I CATEDRA

B 2

l
c 1
D· 2
E 4
F 3

Subtotal Escalafón 12

TOTAL ACTIVIDAD 13

ACTIVIDAD 02 i
EJECUCION Y CONTROL DEL DRAGADO Y BALIZArlENTO l
'
UNIDAD EJEG:UTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES
1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL EMBARCADO DE
co'NS.PORTUARIAS Y VIAS NAVEG

Capitán Fluvial Dragador 1ra. -Maquinista Naval 18


Superior
Capitán Dragador de 2da. -Maquinista Naval de 26
1raJ
Patrón Fluvial 1ra. Dragador -Maquinista Naval 26
de ida.
Patrón Fluvial 2da. Dragador -Patrón Fluvial de 50
1ra.1-Maquinista Naval
Patrón Fluvial de 2da. -Conductor Máquinas 82
Navales 2da.- Electricista Naval 1ra.
Patrón Fluvial 3ra.-Operador Dragador 1ra.- 82
Buio Mayor-Con- ductor Maquinas Navales
Operador Dragador 2da.- Buzo- Revisor 82

'
1
' CANTIDAD De
ckGo o CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 i CATEDRA

Operador de Ra6io Motorista 1

Contramaestre ibragador-Revisor Operador 6


Radio-Cocinero ~e 1ra-Mecánico Máquinas
~~~.~~~~~=~1~-~:rinero 1ra.- CocinJro de
21

Marinero de 1ral-Marinero- Cocinero¡Mozo de 116


1ra-Sereno de Cubierta-Auxiliar de ·
Marinero de 2dá.- Mozo de 2da.- AyJdante de 109
Cocina-Sereno de Cubierta-Auxiliar de
1 .

Subtotal Escalafón 618

1 :
PERSONAL DEL SINAPA DECRET8 993191
1

A 1
B 2
c 34
D 70
E 339
F 40

Subtotal Escalafón 486


J,
1
TOTAL ACTIVIDAD 1.104

I ACTIVIDAD 03
FORMULAdlON Y EJECUCION DE LA POLITICA PORTUARIA
'

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIONINACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

RECURSOS HUMAJos DE LA ACTIVIDAD 03


1 1
CANTIDAD DE
bARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

eERSONAJrRMANENTE I

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191


1
¡ •

- Presupuesto Nacional 2000 - 273

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
¡
¡
A 2
'
1 l :

l l:
B 6
e 14
D 18 1•
E 11 '
F 16

Subtotal Escalafón 67

TOTAL ACTIVIDAD 67

~'
OTRAS CIATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96
1

CON 1RIBUCIONES ~!CURATIVAS PARA INTERESES DEL


PRESTAMO BIRF 2997 FONAVI

Servicio Administrativo Financiero


358

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRls CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96


1 1
p p
I~
G F F. 1 SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p e 1
u o N e A o
p y L IR N
o 1
1

o o 9 494.000
o o 13
o
o
o
o
9
9
9
13
13
9
9 1
Recurk.os con Afectacion Especifica
Gastds Figurativos
Gasto!s Fig. de la Adm. Nac.
494.000
494.000
494.000
)
}
Pffra~sacdones Corrientes
o o 9 13 9 1 1 Contribucion a la Administracion Central 494.000
o o 9 13 9 1 1 999 21 Tesor6ria General de la Nación 494.000
1
TOTAL 494.000

'

'

- Presupuesto Nacional 2boo - 275 ,

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTA~IAS 99


1 :
_,. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS:

Servicio Administrativo Financiero·


!
358
¡
' ¡· .
- \.

Incluyen contribuciones figurativas del Ministerio de


Infraestructura y Vivienda a las siguientes entidades: lnstrtuto Nacional del Agua y del
Ambiente, (Entidad 108), Dirección Nacional de Vialidad (Entidad 604), al Tribunal de
Tasaciones de la Nación (Entidad 612), Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
(Entidad 613) y Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Entidad 656)-

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

G p F f_ 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPOR'l"E


R R 1! F_ N p A e 1

u o N e A R o
p y L N 1

o 1

1
o o 9 302_034.262
o o 9 11 Tesoro Nacional 302.034.262
o o 9' 11 9 Gastos Figurativos 302.034,262
o o g' 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 142_577.862
P!Transacciones Corrientes 1
o o 9 11 9 1 2 Contribucion a Instituciones 142.577,662
Descentralizadas 1
o o 9 11 9 2 106 21 lnst. Nac. del Agua y del Ambiente q.272_551
o o 9 11 9 2 604 21 Direccion Nacional de Vialidad 113.338,276
o o 9 11 9 2 612 21 Tribunal de Tasaciones de ra Nacion 2.415.164
o o 9 11 9 2 613 21 Ente Nacional de Obras Hidricas y 1:l_163.670
Saneamiento !
o o 9 11 9 2 656 21 Organismo Regulador de Seguridad de ¡ 386.001
Presas
o o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 159-456.400
1

P/Transacciones de Capital 1
o o 9 11 9 2 2 Contribucion a Instituciones 159 456.400
Descentralizadas
o o 9 11 9 2 2 106 22 Instituto Nacional del Agua y del Ambiente 4c994.000
o o 9 11 9 2 2 604 22 Direccion Nacional de Vialidad 151 !546.000
o o 9 11 9 2 2 612 22 Tribunal de Tasaciones de la Nacion 160.000
o o 9 11 9 2 2 613 22 Ente Nacional de Obras Hidricas y 2!756.400
Saneamiento

~

TOTAL 3021034-262
PROGRAMA 17 l
PLAN DE GESTION AMBIENTAL MATANZA- RIACHUELO "
BID 1059-0C/AR

1 UNIDAD EJECUTORA
C MITE EJECUTOR PLAN DE LA CUENCA HIDRICA
1
1

MATANZA- RIACHUELO

Servicio Administrativo Financiero


358

1
APLICACIONES FINANCIERAS
1

ASIGNACION DE CRED/TOS DEL PROGRAMA 17


r 1
s p F F. 1 p
~ SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G 1

o o 9 120.000.000
o o 9 22 Credlto Externo 120.000.000
o o 9 22 6 Activos Financieros 120.000.000
o o 9 22 6 6 lncrem~nto de Cuentas a Cobrar 120.000.000
o o 9 22 6 6 23 1ncremento de Cuentas a Cobrar 120.000.000
ComerÓiales a Corto Plazo
1
TOTAL 120.000.000

1 .,
1

'

1
j
1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 277

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 1


' 1
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA AMORTIZACIONES DEL
. PRESTAMO BIRF 2997 F6NAVI
1

Servicio Administrativo Finlnciero


1
358

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 1

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R
1 1
F. N p A e 1
u o N, e A R o :
p y L N
o
1
o o 9 2,,175,000
~
o o 9 13 Recursos con Afectacion Especifica 2.¡175.000
o o 9 13 9 Gastos Figurativos 2)75.000
;.,.;¡- o o 9 13 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para 2.175.000
" o o 9 13 9 3
Aplic.Financieras
Contribucion a la Admínistracion Central
1

2,175,000
o o 9 13 9 3 999 23 Tesoreria General de la Nacion 2.l75,000
1
1
TOTAL 2,175.000

7.
t
278 - Presupuesto Nacional 2000 -

OTRÁS C)TEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98



1 APLICACIONES FINANCIERAS

/ Servicio Administrativo Financiero


358

APLICACIONEk FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAIS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98


1 1
p p
G F F. 1 ~ SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e
u o N e A ' o
p
o
y L
í N

1
o o 9 487.080
o o 9 22 CreditJ Externo 487.080
o o 9 22 6 Activds Financieros 487.080
o o 9 22 6 5 !ncreniento de Disponibilidades 487.080
o 23 lncreniento de Caja y Bancos 487.080 ill. :
1 ;
TOTAL 487.080
1 \1
1

1 !
- Presupuesto Nacional 2600 - 279
1

1
1

..'"" OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


CONTRIBUCIONES FIGUR~TIVAS

Servicio Administrativo Financiero


358

Incluyen contribuciones figurativas del Ministerio de


Infraestructura y Vivienda a las siguientes entidades: lnstrtuto Nacional del Agua y del
Ambiente (Entidad 108) y Dirección Nacional de Vialidad (Entidad 604).

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 1

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A c 1
u o N c A R o 1
p y L N
o
1
o o 9 151.1,69.570
o o 9 11 Teso ro Nacional 151.1f9.570
o o 9 11 9 Gastos Figurativos 151.169.570
o o 9 11 9 3 Gastos Figurat.de la Admin_ Nac.para 1s1.169.57o
Aplic.Financieras
o o 9 11 9 3 2 Contrlbucion a Instituciones 151.169.570
Descentralizadas 1
o o 9 11 9 3 2 108 23 Instituto Nacional del Agua y del Ambiente 500.000
o o 9 11 9 3 2 604 23 Direccion Nacional de Vlalidad 150.669.570
1
TOTAL 151.169.570
1

FUENTES FINANCIERAS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTEI


CEDENTE

37 Obtencion de Prestamos 358.6do.632


37 7 De Instituciones Publicas Financieras 155.0ÓO.OOO
37 7 2 De Instituciones Publicas Financieras 155.000.000

~~;~~~;~
a Largo Plazo
37 9 Del Sector Externo
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo
1

TOTAL 358.660.632
. ' \, 'r
1

JURIS01cc1qN 70
1

'
MINISTERIO DE EDUCA<CION
1

\ .

.. ~
1'
!
1
'\
i 1
• 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 283
l'

.. " POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION

El Ministerio de Educación de la Nación se propone avanzar en el prdceso de


1
aplicación de la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. 1

A su vez, conjuntamente con las admin'1straciones provinciales y el Gobielno de la


Ciudad de Buenos Aires, continuará conduciendo las acciones necesarias para im~ulsar el 1
1 '

proceso de transformación total del sistema educativo contemplado en la Ley N• 24.195, el


1 ' ~
Pacto Federal Educativo y los acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación. \ · ,\
1

Las políticas presupuestarias previstas para el ejercicio 2000 son las sigui~ntes:
1
1

1
Desarrollar los programas educativos y científicos aprobados por las Cumbres
Iberoamericanas. de Presidentes y Jefes de Estados. \

Afianzar y ampliar las acciones destinadas a la integración educativa de los \paises


miembros del MERCOSUR, desarrollar políticas de cooperación educativa en los
... Organismos actuantes en el sistema americano (OEA, OEI) y fortalecer la acció~ de la
.a Comisión Argentina para la UNESCO en las áreas especificas del organismo .

Fortalecer el Programa de Becas para la formación de recursos humanos de alto nivel y


potenciar ila utilización de las residencias argentinas para graduados en el exterior. 1

'
Poner en marcha un programa destinado a fortalecer la equidad en la educación superior y
1
simultáneamente, un sistema de becas y créditos para quienes provienen de familias de
escasos recursos. i

Profundizar la reforma universitaria en marcha a través del Fondo de Mejoramiento\de la


Calidad (FOMEC).

Continuar con el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de Universidades


1

Nacionales y fortalecer el Programa de Becas Universttarias y Crédito Universttario.

Promover la articulación del sistema universttario con los disiintos sectores productivos y
sociales de la comunidad.
284 - Presupuesto Nacional 2000 -

Al""m' ""'~' .,J,,'" ~e="'· ol •mbHo del mi"""' le "'edfaoOo de"~'~


de grado y avanzar eh la producción de ihformación estadística oportuna, actualizada y
confiable sobre el sistdma universitario esta\a1 y privado.

Establecer rel~cionJ bilaterales y mul~ilaterales de cooperación entre países que


estén desarrollando pbrtiles formativos tédnico-profesionales y en particular, en el ámbito
del MERCOSUR, prolundizar los entendi~ientos regionales e implementar los Trayectos
Técnicos Profesiona1Js en distintas jurisdicbiones del país.
1

.
G arant1zar elf unc1onam1ento
1 de 1os espacios f edera1es d e cooperac1on,
.. as1stenc1a
. . tecrnca
.. y

capacitación de equiJos provinciales y dell Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la


promoción, seguimierto y mejoramiento 8e los procesos de transformación curricular e
institucional, con én1asis especial en 10J niños con necesidades especiales, educación
artística como régimen especial y adultos, en la gestación de EGB3 y la promoción del nivel
polimodaL

Promover, sistematizar y transferir innovkciones para la toma de decisiones en el sector


educativo, requeridai por la adopción de ruevos contenidos y metodologías de enseñanza,
la participación comlnitaria en las escuelas y el desarrollo de nuevos modelos de gestión,
con énfasis en las ~xperiencias a esca11 y masiva de EGB3 y las necesidades del nivel
1
polimodaL

Desarrollar la función de investigación, Lsarrollo y promoción del cambio institucional en


los 1nstitutos Superibres de Formación Dbcente.

Producir un sistela integrado multi~edial y de acceso masivo a publicaciones,


investigaciones e i~novaciones para la tbma de decisiones curriculares e institucionales en
los distintos niveles! de gestión educativJ

Desarrollar estratJias, metodologías e¡ instrumentos para el intercambio y la cooperación


horizontal entre pa[es interprovinciales, ¡en escuelas que desarrollan proyectos innovadores
específicos pertinentes y efectivos. ,

. 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 285 , j

1
1

Afianzar la capacidad de las provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos AirJs a fin de

hacer f. rente al proceso de reformas educacionales, alcanzar el funcionamiento plJno de. los \
mecanismos de monitoreo y auditoría y fortalecer el Sistema de Educación a Distdncia para .
. .
l '
la capacitación y actualización docente. \ •' , 1 ;'
' . '1 t ·i.
1
Iniciar ·las acciones de capacitación en lengua extranjera y continuar con el proceso de J
acreditación de Jos Institutos de Formación Docente, su reestructuración institucional y la
implernentación de nuevas carreras de formación docente para EGB3 y poli modal. 1
'

Evaluar una muestra nacional de aproximadamente 180.000 alumnos (de 3º, 6º: 7º y g•
años de la EGB) en lengua, matemáticas y ciencias, a efectos de obtener indicadores en
materia de logros académicos y efectividad del sistema educativo.

' í
Evaluar' a 285.000 alumnos a la finalización del secundario (5º y 6º año) acción 1 ésta de
'1 '
1 !' 1''
carácter censal, aplicando en este operativo pruebas de lengua, matemáticas y ciehcias. ! '

'

Realiza~ un censo de aproximadamente 500.000 alumnos de finalización de la EGB (grado


9º) para diagnosticar el estado de situación de los logros académicos de los alu~nos al
1
finalizar 1la etapa obligatoria de la escolaridad.
1

Ejecutar las acciones sistemáticas de evaluación que permitan continuar con la pro6ucción
de información sobre el rendimiento académico y los factores asociados que incidJn en el
de los al~mnos. \

Diseñar un Sistema de Evaluación de la Formación Docente.

'
Profundizar en la evaluación institucional de las escuelas, a partir de la aplicación de
estándares que permitan identificar brechas y metas a lograr para la asignación dtterencial
'
de recursos financieros.

Consolidar el Sistema Nacional de Información Educativa y Extender la Red de S~rvicios


de Consulta Pedagógica en Bibliotecas Jurisdiccionales, en asociaciones difusoras. y
productoras de información sobre educación consolidada y actualizada conectadps v1a
' .
'
remota.

,,''
286 - Presupuesto NacioT111l 2000 -

Continuar brindando sistencia técnica y capacitación a los centros de recursos


multimediales que se desarrollen en escuelbs y consolidar la Hemeroteca Digital sobre la
1
educación.

Desarrollar productos multimediales difusorL de información y de capacitación autoasistida


para bibliotecas escoldres y llevar a cabo abciones de difusión y extensión de los servicios
de consulta para el docente en escuelas¡ de Capital Federal y el Conurbano del Gran
Buenos Aires.

1
Mejorar las condicio1es para el desarro\lo de la tarea escolar, promover una mayor
autonomía en la gestión institucional, athmentar los niveles de retención del sistema
educativo y del nivel db logros acordes conj los estándares internacionales.

Continuar las inversi1es en la construccibn de edificios escolares, a fin de garantizar la


extensión de la oblig+oriedad; la constru+ión de aulas, salas de jardín y nuevos edificios
escolares, a fin de erradicar las escuelas precarias y la reparación y refacción general de
establecimientos edudativos, para generarjcondiciones adecuadas para la enseñanza.

'
Proveer material didáltico y útiles para loJ sectores más desprotegidos y libros para apoyo
f
a iniciativas pedagógibas de las escuelas, espetando los lineamientos de la Ley Federal de
Educación. 1

Otorgar becas en los niveles de educacióh EGB3 y polimodal, a estudiantes de familias de


escasos recursos y Jlos hijos de las víctimas en el conflicto de Malvinas, a fin de permitir
su acceso y permanJncia en el sistema e~ucativo.

Mejorar la formaciJ de profesionales loLlizados en todas las provincias orientados a la


gestión de transto!maciones educativab a través de programas de post grado de
excelencia. 1
1
\! '• .
~
..\
:f<
' • \ -

'
- Presupuesto Nacional 2000 - 287

1
1 - GASTOS
1

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUN 1 DENOMINACION IMPORTE

1
3 SERVICIOS SOCIALES 3.067.182.034
3 Salud 5~599.782
3 4 Educacion y Cultura 2.888.649.502
3 5 Ciencia y Técnica 1i.l.932.750
SUBTOTAL 3.067.182.034
Gastos Figurativos 2.385.801

TOTAL 3.069.567 .835

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F. INCISO DENOMINACION IMPORTE

11 Tesoro Nacional 2.820.236.996


11 1 Gastos en Personal 29.352.766
11 2 Bienes de Consumo 4:808.656
11 3 Servicios No Personales 441670.804
11 4 .Bienes de Uso 41305_535
11 5 Transferencias 2.733!712.433
11 6 Activos Financieros 1Jooo.ooo
11 9 Gastos Figurativos 2!385.801
13 Recursos con Afectacion Especifica 118.'449.000

;~~:~;:~~
13 5 Transferencias
22 Credito Externo
22 2 Bienes de Consumo 276.846
• 22
22
3
4
Servicios No Personales
Bienes de Uso
11.~12.001
q23.181
22 5 Transferencias 118.069.811
1
TOTAL 3.069.567.835
1

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO 1 DENOMINACION IMPORTE

2100 Gastos Corrientes 2.96s.6ss.148


2120 Gastos de Consumo 90.079.556
2121 Remuneraciones 29.352.766
2122 Bienes y Servicios 60.726.790
2130 Rentas de la Propiedad 441.517
2133 ' Derechos sobre Bienes Intangibles 441.517
2170 Transferencias Corrientes 2876gp4.874
2171 Al Sector Privado 98.7f!4.656
2172 Al Sector Públlco 2.774.130.218
2173 Al Sector Externo 4.030.000
2180 Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes 2.239.801
2181 A la Administración Nacional 2.239.801
2200 Gastos de Capital 99.902.087
2210 Inversión Real Directa 5.429.717
2211 ;Formación Bruta de Capital Fijo 4.987.241
2214 ·Activos Intangibles 4jl2.476
2220 Transferencias de Capital 93.326.370
2222 ,Al Sector Público 93.326.370
2230 Inversión Financiera 1.0Ó0.000
2236 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 1.000.000
2240 Gastos Figurativos para Transaccionesde Capital 146.ooo
2241 A la Administracion Nacional 146.000

TOTAL 3.069.567.835
288 - Presupuesto Nacional 2000 -

11 - RECURSOS

1
RECURSOS ÍOR RUBROS

TIPO CLASE CONCÉPTO SERVICIO DE~OMINACION IMPORTE


1 CEDENTE

1 . .
11 Ingresos Tnbutanos 118.449.000
11 2 SoDre el Patrimonio 118.000.000
11 2 4 vetculos 118.000.000
11 9 Otr s Impuestos 449.000
11 9 9 Otrbs 449.000
1

TOTAL ! 118.449.000

LISTADO rE PROGRAMAS r
1

CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


'
1

01 ActividadJ Centrales 37.099.793

09 Actividadeicomunes a los 6.515.827 J


Programa~ de Educación 28,
29, 31, 32, 33, 35, 37 y 41 •
26 Desarrollo de la Educación Secretaría de Educación 1.828.232.224
Superior Superior

28 lnvestigalón y Desarrollo Dirección General de 1.998.876


Educativo Investigación y Desarrollo

29 Formació , Dirección Nacional de 22.147.708


Perfeccio~amiento y Formación,
Actualizadión Docente Perfeccionamiento y
Actualización Docente

30 Cooperac ón e Integración ' Subsecretaría de 9.476.353


EducativJ Internacional Coordinación

31 R" F<dtl do 1mo~oc10, Dirección General Red


Federal de Información
2.226.300

32 Evaluación de la Calidad Dirección Nacional de 4.560.587 ,


Educativa Evaluación de la Calidad "
Educativa

33 Acciones Compensatorias en Dirección Nacional de 137.773.373


Educación Programas
-~
Compensatorios
,¡ , r - Presupuesto Nacional12000 - 289
l

'

CREDITOI
UNlDAD EJECUTORA
DENOM\NAC\ON
COD\GO 1.717 .748
} Biblioteca Nacional del '
1

¡, Servicio de la Biblioteca de 1
35 Maestro 1 1
Maestros ! 96.299.566
Dirección General de 1

37 Infraestructura y Infraestructura Escolar


1
Equipamiento Escolar

39
Innovación y Desarrollo de la
Formación Tecnológica
Director Ejecutivo del
INET

Secretaría de Educación
:7,::1
Reforma Institucional de tas
41 Básica
Provincias y Gobierno de la
Ciudad de Bs. As.
868.181.151

99 contribuciones a
Organismos
Descentralizados y
Transferencia
3.069.567 .835

TOTAL
.' i \
290 - Presupuesto Nacional 2000 - 1
1
1
1

CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

'
Srrvicio Administrativo Financiero
1
1
330

1
1

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNAC)ON DE CREDITOS dE LA CATEGORIA 01


1 1

"l
s p F F. 1 p p E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
1
R o N e A R o 1
o y L N 1
G 1

o o 3 SERVICIOS sob1ALES 37,099.793


o o 3 11 Teso ro Nacional \ 37,099.793
o o 3 11 1 Gastos en Personal 12.227.834
o o 3 11 1 1 Personal Permanénte 10,518.939
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cl:i.rgo 4.987.590
o o 3 11 1 1 3 21
1
Retribuciones que ¡no hacen al Cargo 2.424.619
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementatio 628.729
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Pafronales 2.006.535
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos \ 471.466
o o 3 11 1 2 Persona! Temporarto 262.897
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 262.897
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordi~arios 751.223
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 559.215
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual ComP!ementariO 46.610
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patrbnales 145,398
o o 3 11 1 4 Asignaciones FammBres 47.084
o o 3 11 1 6 Beneficios y Compehsaciones" 435.828
o o 3 11 1 7 Gabinete de autorid~des superiores 211.863
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo ' ' 3.034.690
o o 3 11 3 Servicios No Persohales 20.959.626
o o 3 11 3 1 21 Servicios Básicos
1 2.343.922
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Dere ehos 382.200
o o 3 11 3 3 1.<1 Mantenimiento, Repatacion y Limpieza 1.447.391
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesion81es 9.661.557
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comercia!eS. y Financieros 1.746.975
o
o
o
o
3
3
11
11
3
3
7
8
21
21
Pasajes y Viáticos
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios
1 ' 791 .700
2.938.601
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 1.645.280
o
o
o
o
o
o
3
3
3
11
11
11
4
4
4
3
8
1
22
Bienes de Uso
Maquinaria y Equipo
Activos Intangibles
1
1
1
877.643
852.917
24.726
1
1
1 •
TOTAL 37.099.793

1 'f'
! • ··- .. ~·- ~-.

I
- Presupuesto Nacional· 2000 - 291
1
1

1
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
'
• 1

'
1
1 ;
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA ICREDITO/ '

01 Conducción Política y Unidad Ministro ~1.652.112/ : !


Dirección Estratégica
1 j 1
1
02 Conducción de los Subsecretaria de :25.447.681'
Servicios de Apoyo Coordinación

TOTAL '37.099.7931
1

ACTIVIDAD
' 1
CONDUCCION POLITICA Y DIRECCION/ESTRATEGICA
t
UNIDAD EJECUTókA
' 1
UNIDAD MINISTRO
; 1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA t--C-A-RGOS 1 HORAS DE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Ministro

Subtotal Escalafón 1

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular


Secretario del Consejo Federal de Cultura y
Educación

Subtotal Escalafón 2
\

,CANTIDAD DE ti
1
CARGO O CATlGORÍA CARGOS 1 HORAS DE •
1 CATEDRA

PERSONAL DEL SINAPA JECRETO 993/91 1

1
A 1
B 4
c 17
D 1

1
23
E 1
15
F 1 4
'1

Subtotal Escalafón 1
64
1

TOTAL ACTIVIDAD 67

1
1

1 ACTIVIDAD 02
1
CONDUCCION DE LOS SERVICIOS DE APOYO
\ UNIDAD EJECUTORA
1 SUBSECRETARIA DE COORDINACION
1
1
1
1
1
1
RECURSOS HUMA\OS DE LAACTIV\DAD·02

CATEGORI~
1 CANTIDAD DE
CARGO O C)\RGOS ', 1 HORAS DE
1 \ , CATEDRA

1
1
PERSONAL PERMANENTE 1
1
1
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario
1
1
Subtotal Escalafón
1
1

1
PERSONAL DE TALLERES GRAFICOS 1
'1

1
Regente de Turno 1
Subregente 1
Encargado 2
Subencargado 5
1
'1

1
11

i'1
'

CANTIDAD DE 1
CARGO O CAfEGOR!A CARGOS 1 HORASDE 1

CATEDRAi

10 21 1
1

Subtotal Escalafón 30 i 1
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1


1
A 9 '
B 43
c 69
D 137
E 121
F 19

Subtotal Escalafón 398

PERSONAL DOCENTE

HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - 2.~00


Anuales

l Subtotal Escalafón 2.'400


'

TOTAL ACTIVIDAD 429 21.400
294 - Presupuesto Nacional 2000 -
\ \
1
1

1 CATEGORIA 09 .
tf
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS DIE EDUCACION
1

1 1

1 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37 y 41


1

Sérvicio
1
Administrativo Financiero
1

1
330
1

DISTRIBUCION DE LIMl-iEs DEL GASTO


\ 11

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 09


1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o 1
o y L N
G \ 1
1

1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 6.515.827
o o 3 11 Tesoro Nacional \ 6.515.827 1
o o 3 11 1 Gastos en Personal 2.746.330
o o 3 11 1 1 Personal Perman~nte 2.600.007
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del C~rgo 1.284.040
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que\no hacen,al Cargo 639.541
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 168.160
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Pahonales 508.266
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordi~arios 131.802
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extr 1ordinarias• 98.116
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 8.176
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 25.510
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 14.521
o o 3 11 2 21 Bienes de Consurho 423.150
o o 3 11 3 Servicios No Persbnales 3.186.347
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos \ 66.430
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 70.070
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Rep~racion y limpieza 228.410
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos )\ Profesiohales 946.963
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comercia!bs y Finan'~ieros 1.208.179
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Víatie-0s 1 549.635
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 1 , , 4.660
o o 3 11 4 Bienes de Uso \ 160.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 130.000
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 28.000
Coleccionables 1
o o 3 \1 4 B 22 Activos Intangibles 1 2.000
!
TOTAL 6.515.827
1
1
1

1
i
1

i
.·¡·' ' ~:
' r

- Presupuesto Nacional
1 '
rOO - 295
'f li ¡.
"
"
¡i 1
LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES 1 1
1
1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA i CREDITO.


'
01 Dirección de la Politica Secretaria de 1 6.515.827
Educativa Educación Básica
1
i
TOTAL 6.515.827' 1 •

1
'' ~

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01


1

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE 1
CATEDRA 1
1
PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

• Secretario 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 5
B 14
c 39
D 31
E 33
F 2

Subtotal Escalafón 124

.TOTAL ACTIVIDAD 126

"-
l· ' 1
296 - Presupuesto Nacional 20 O -
\

PROGRAMA 26
1

1
DESARROLLO DE L.A EDUCACION SUPERIOR
1 '

UNIDAD EJECUTORA
1

SECRETARIA DE EDUCACl'ON SUPERIOR


S~rvici~ Administrativo Financiero
1
330

'1

O ·SCRIPCION DEL \PROGRAMA

. \ como propos
El programa tiene • .. ' 1a transf ormac1on
" o promover
\ ., estructura1 y

modernización del sistema de bducación superior, incrementando su eficiencia, promoviendo


su adecuación a las necesidadJs económicas y soci~les de ,las regiones del país en las cuales
está inserto. buscando la excelencia en la calidad lcadémica, procurando formar egresados
con u~ sólido compromiso cd\n la sociedad, e illpulsahdo una mayor labor científico-

~oo~~ \

Este proceso comprende los siguientes objetivos específicos:

Garantizar crecientes nivele~ de calidad en j oferta de educación superior, tanto


universitaria, como no universilaria. \

Lograr crecientes niveles de e~uidad, tanto en laJposibilidades de acceso y continuación


de los estudios. como en la dislribución del crédito p1resupuestario.

Incrementar la eficiencia en el ~so de los recursos te se asignan al sistema. A tal efecto,


se utilizarán sistemas de asignÁción presupuestaria) que te~gan en cuenta la eficiencia, la
calidad, y equidad. \ \
1

Avanzar hacia una mayor coordinación y articulación ~el sistema.

Tales objetivos se plaJean en el marco de Jna política de:


1

''
r 'l ··¡:
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 297
,,
Respeto a la autonomía de las instituciones universrtarias.

1mpulso a una mayor responsabilidad de las universidades ante la sociedad.

1 1
Integración de los principales actores del sistema en el proceso de transformación. '
.

Este programa procurará, además, lograr una mayor


1

transpar~ncia en las
¡ 1

acciones, a partir de la puesta en marcha de un sistema integrado de


1
información de la
'I
1
educación superior.

METAS Y PRODUCCION BRUTA 1

1
DENbMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA /CANTIDAD

METAS:

Acrecentamiento Bibliográfico Libro Provisto 53.681


Bibliotecas
~

: Convalidación de Títulos Extranjeros Titulo 400

Cursos de Capacitacion de Personal


Do<iente, no Docente y Superior

Dis.tribución de Equipos Informáticos

Distribución de Equipos de Laboratorio


Cursante

Equipo Informático

Laboratorio Provisto
't
2.000
1
98
1
Fo'rmación Universitaria Egresado 46. 151

Guia Universitaria Ejemplar Impreso 4.doo


Guia Universitaria Guia 4

Incentivos a Docentes Universitarios Docente 1nvestigador 18.000


con Actividades de Investigación
1
Otorgamiento de Becas a Alumnos Becario 2.552
Universitarios

Otorgamiento de Becas a Docentes Becario 3.294


Wniversitarios 1

Otorgamiento de Créditos a Crédito Otorgado 1/.oso


¡=studiantes Universitarios
lti},
1

" 1
1
1

298 1
1
1

1 ,
-;.
DENOMINACIÓN UNIDAD \DE MEplDA CANTIDAD
.!
Otorgamiento de Pasantias a Pasantía 1 1.467
Docentes Universitarios
1
1
Publicaciones Universitarias Ejemplar Impreso 109.000
1
Publicaciones Universitarias Publicación 35
1
SeminariosfTalleres en Univer idades
Nacionales j Taller ¡
¡
1
20

Seminarios/Talleres en Unive idades Participante 1.000


Nacionales \ \
1
PROD. BRUTAS: 1

Alumnos Universitarios en Formación Alumno \ 945.447

DISTJBUCION DE LIMITl DEL GASTO


1 1
ASIGNACICi>N DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26
1 1 .
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A c 1
R o N c A R o 1
o y L N 1
G 1

1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.828.232.224
o o 3 11 Teso ro Nacional \ 1.797.013.081
o o 3 11 1 Gastos en Personal 3.936.925
o o 3 11 1 1 Personal Permanerlte 3.815.626
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Caf¡go 1.921.525
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que ~o hacen á1 Cargo 759.325
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 230.402
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patrbnales 712.267
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos ~ 192.107
o o 3 11 1 3 Serv·1cios Extraord\ rios 98.048
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones ExtraÓrdinarias 72.991
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 6.081
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuclones PatrÓnales 18.976
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 23.251
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumb 187.478
o o 3 11 3 Servicios No Persohales 3.265.514
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos \ : 16.382
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos . 13.650
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento,
• • •
Repatacion y• Limpieza
1
50.050
o o 3 11 3 4 !21 Servtctos Tecnicos y rrofesron~Jes 751.126
o o 3 11 3 5 Q1 Servicios Comerciales y Financieros 2.177.595
o o 3 11 3 7 2.1 Pasajes y Viaticos \ 232.050
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 91
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios \ 24.570
o o 3 11 4 \ Bienes de Uso 125.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo \ 119.940
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 5.060
Coleccionables \
o o 3 11 5 Transferencias ¡ 1.788.498.164
o o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 4.965.397
Gastos Corrientes \

1
/1
¡
'
'1
' ¡
1
1
'

- Presupuesto Nacional 2000 - 299


1

"• DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26


1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
'
R o N e A R o 1

o y L N 1

G
'
1
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 4.965.397¡
o o 3 11 5 5 Transferencias al Sector Publico 745.799
Empresarial
o o 3 11 5 5 21 Transr.a lnst.Publicas Financ. p/Financiar 745.79J
Gastos Corrientes 1
o o 3 11 5 6 Transferencias a Universidades 1.782.786,968
Nacionales 1
o o 3 11 5 6 21 Transferencias a UniV. Nac. pffinanciar 1,782,786.968
Gastos Corrientes 1
o o 3 11 6 Activos Financieros 1.000.000
o o 3 11 6 3 Prestamos a Largo Plazo 1.000.oob
o o 3 11 6 3 22 Prestamos a Largo Plazo al Sector rnoo.odo
Privado 1
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 449.000
o o 3 13 5 Transferencias 449.0ÓO
o o 3 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 449.000
Gastos Corrientes 1
o o 3 13 5 3 21 Becas 449.000
o o 3 22 Credno Ex1emo 30.no.1~3
o o 3 22 2 21 Bienes de Consumo 46.616
' o o 3 22 3 Servicios No Personales 2.989.1 143
~
o o 3 22 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 1
74.1,32
o o 3 22 3 4 21 Servicios T ecnicos y Profesionales 2.215,568
o o 3 22 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 188.548
o o 3 22 3 7 21 Pasajes y Viaticos 510.S95
o o 3 22 4 Bienes de Uso 2ss:8a1
o o 3 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 296.741
o o 3 22 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos
1\40
Coleccionables
o o 3 22 5 Transferencias 27.437.503
o o 3 22 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 5.8n 1453
Gastos Corrientes
o o 3 22 5 5 21 Transferencias a Instituciones de 5.8n/453
Ense#anza
o o 3 22 5 6 Transferencias a Universidades 21.5601.050
Nacionales 1
o o 3 22 5 6 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 21,560.050
Gastos Corrientes
1
TOTAL 1.828.232.224

'- 1

1
(~,
1

" 1
300 - "'"""'"' Nod~' ,J _ \
DETAfü 1
ASIGNlCION DE CREDITOS DEL
TRAN<ffRENCIM \PARTIDA' 'NDIW<VM)

~ROGRAMA 26
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINA!: ION IMPORTE
p R e 1 u F. N P, A G 1

o e 1

~
R T N N R E
o y . o. 1
G o 1

B 1
R \ 1

o o 3 Pro~ram. y Coord.lnst. y 5.953.450


Asi9. de Bec~s y Cred.
UniVersit.
1
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 5.953.450
o o 3 3 4 EduCacion y Cultura 5.953.450
o o 3 3 4 11
1 '
Teso ro Nacional 5.504.450
o o 3 3 4 11 5 Traiisferencicls
1 •
5.504.450
o o 3 3 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 4.758.651
Fina~ciar GastOs Corrientes
o o 3 3 4 11 5 1 3 Beca~ 4.758.651
o o 3 3 4 11 5 1 3 2 Capitl.I Federal - Ciudad de 4.758.651
Buenbs Aires '
o o 3 3 4 11 5 5 TranSterencias,a\ Sector 745.799
PubllÓo Empresaria!
o o 3 3 4 11 5 5 1 Transf.a lnst.PÜblicas Financ. 745.799
p!Fin~nciar Ga~tos Corrientes
o o 3 3 4 11 5 5 1 991 Bancd de la Na~ion Argentina 745.799
o o 3 3 4 11 5 5 1 991 2 Capit~I Federal ~Ciudad de 745.799
Bueno? Aires .
o o 3 3 4 13 Recursos con Afectacion 449.000
Espec~ca
o o 3 3 4 13 5 Transferencias 449.000
o o 3 3 4 13 5 1 Transf.~ al Sector: Privado para 449.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 3 4 13 5 3 Becas 1 449.000
o o 3 3 4 13 5 :l 2 Capital Federal - Ciudad de 449.000
Buenos Aires
1

o o 4 Financilmiento de Acciones 1.603.414.436


~::.dul yCultura
en Univ.

o o 4 3 SERVICIOS SOCIALES 1.603.414.436


o o 4 3 4
1 '
Educacion y Cultura 1.603.414.436
o o 4 3 4 11 Tesoro Nacional · 1.603.414.436
o o 4 3 4 11 5 Transfet.encias 1.603.414.436
o o 4 3 4 11 5 6 Transferéncias a Universidades 1.603.414.436
Nacionatés
o o 4 3 4 11 5 6 Transfer~ncias a Univ. Nac. 1.603.414.436
p/financi~r Gastos Corrientes
o o 4 3 4 11 5 6 806 Universid~d de Buenos Aires 247.310.735
o o 4 3 4 11 5 6 806 2 Capital Féderal - CiUdad de 247.310.735
Buenos A\res
o o 4 3 4 11 5 6 807 Universidad1
Nacional

de 20.633.637
Catamarca
o o 4 3 4 11 5 6 807 2 Capital Federal - Ciudad de 20.633.637
Buenos Aifes
o o 4 3 4 11 5 6 808 Universidad Nacional del Centro
1
25.739.605

i
1

1
¡
- Presupuesto Naciorial 2000 - 301

1
..... DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1

1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
.]
p R e 1 u F. N p A G 1
R o T N N e A R E ;
o ~ - L o. '
G o \
B
R

de la Provincia de Bs.As. 1
o o 4 3 4 11 5 6 808 2 Capital Federal - Ciudad de 25.739.605
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 809 Universidad Nacional del 39.9522511
Comahue
1'
o o 4 3 4 11 5 6 809 2 Capital Federal - Ciudad de 39.952.251
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 81 O Universidad Nacional de 107.785.494
Cardaba 1
o o 4 3 4 11 5 6 81 O 2 Capital Federal . Ciudad de 107. 785.494
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 811 Universidad Nacional de Cuyo 74.151.458
o o 4 3 4 11 5 6 811 2 Capital Federal - Ciudad de 74.151.458
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 812 Universidad Nacional de Entre 22.516.703
Rios 1
o o 4 3 4 11 5 6 812 2 Capital Federal - Ciudad de 22.516.703
Buenos Aires 1
• o o 4 3 4 11 5 6 813 Universidad Nacional de
Formosa
9.941.119
1
o o 4 3 4 11 5 6 613 2 Capital Federal - Ciudad de 9.941.119
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 814 Universidad Nacional de 12.615.935

12.615.9~5
General San Martin
o o 4 3 4 11 5 6 814 2 Capital Federal- Ciudad de
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 815 Universidad Nacional de 9.284.6188
General Sarmiento
o o 4 3 4 11 5 6 815 2 Capital Federal - Ciudad de 9.284.688
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 816 Universidad Nacional de Jujuy 16.125.467
o o 4 3 4 11 5 6 816 2 Capital Federal - Ciudad de 16.125.467
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 817 Universidad Nacional de La 26.679.633
Matanza 1
o o 4 3 4 11 5 6 817 2 Capital Federal - Ciudad de 26.679.633
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 818 Universidad Nacional de La 19.009.670
Pampa
1
o o 818

::::~::
4 3 4 11 5 6 2 Capital Federal-Ciudad de
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 819 Universidad Nacional de La
Plata
o o 4 3 4 11 5 6 819 2 Capital Federal - Ciudad de 94.221 J389
Buenos Aires
o a 4 3 4 11 5 6 820 Universidad Nacional del Litoral 41.9641565
o o 4 3 4 11 5 6 820 2 Capital Federal - Ciudad de 41.964!565
Buenos Aires 1
a a 4 3 4 11 5 6 821 Universidad Nacional de Lomas 30.087<283
de Zamora 1
o o 4 3 4 11 5 6 821 2 Capital Federal - Ciudad de 30.0871.283
Buenos Aires
a a 4 3 4 11 5 6 822 Universidad Nacional de Lujan 21.195.904

1
302 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE RANSFERENCIAS (PkRTIDAS INDICATIVAS)


1 '
. 1 1
ASIGNACION DE CREDITOS li>EL PR@GRAMA 26
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1
o
G
y -o L o.
1

B
R 1

o o 4 3 4 11 5 6 822 2 Capitl! Federal · Ciudad de 21 .195.904


Buends Aires
o o
t
4 3 4 11 5 6 1 823 Univeisidad Nacional de Mar 40.365.572
del Plata
o o 4 3 4 11 823 2 Capit~! Federal - Ciudad de 40.365.572
5 6 1
Buends Aires
o o 4 3 4 11 5 6 824 Unive~idad Nacional de 29.398.101
Misiones
r
o o 4 3 4 11 5 6 824 2 Caprtal Federal - Ciudad de 29.398.101
1 Buenob Aires
o o 4 3 4 11 5 6 1 825 Univer$idad Nacional del 48.303.217
Norde~te
o o 4 3 4 11 5 6 825 2 Caprtai Federal - Ciudad de 48.303.217
Buenos' Aires '
o
o
o
o
o
o
4

4
3

3
4

4
11

11

11
5

5
6

6
!
11
826

826

827
2
Untveréidad Nacional de la
Patag<T.ia

Buenos Aires
'
Capital¡ Federal - Ciudad de

Univer~idad Naci~na\ de
32.291.648

32.291.648

16.273.328 •
Ouilmes
o o 4 3 4 11 5 6 827 2 Capital[Federal - Ciudad de 16.273.328 '
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 828 UniverSidad NaciOnat de Ria 34.386.226
Cuarto 1
o o 4 3 4 11 5 6 828 2 Capital federal - Ciudad de
1
34.386.226
Buenos \Aires
o o 4 3 4 11 5 6 829 Univers dad Nacional de 65.723.063
Rosario¡
o o 4 3 4 11 5 6 829 2 Capital Federal - Ciudad de 85.723.063
Buenos \Aires
o o 4 3 4 11 5 6 830 Universidad Naciónal de Salta 29.113.005
o o 4 3 4 11 5 6 830 2 Capital 1':ederal - Giudad de 29.113.005
Buenos ~ires 1

o o 4 3 4 11 5 6 831 Universi~ad Nacional de San 60.641.853


Juan \
o o 4 3 4 11 5 6 831 2 Capital F¡ederal - Ciudad de 60.641.853
Buenos Aires 1

o o 4 3 4 11 5 6 832 Unlversibad Nacional de San 35.976.045


Luis \
o o 4 3 4 11 5 6 832 2 Capital F1ederat - Ciudad de 35.976.045
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 833 Universidad Nacional de 16.611.577
Santiago\ del Estero
o o 4 3 4 11 5 6 833 2 Capital F~eral - Ciudad de 16.611.577
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 834 Unlversldad Naclonal del Sur 35.545.284
o o 4 3 4 11 5 6 834 2 '
Capital Federal - Ciudad
' de 35.545.284
Buenos Áires ·
o o 4 3 4 11 5 6 835 Universidad Tecnologica 99.754.036
Nacional \ ·.
o o 4 3 4 11 5 6 835 2 Capital Federal · Ciudad de 99.754.036
Buenos /li11res'·
o o 4 3 4 11 5 6 836 Universidad Nacional de 95.179.455
1
..
~.'
11 i ' 1 .
1 1
· Presupuesto Nacional 2000 · 303
1

'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
1•
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26 1
1 t
1
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
'
p R e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E
o y . L o.
G o
8
R 1

Tucuman
o o 4 3 4 11 5 6 636 2 Capital Federal - Ciudad de 95.179.455
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 837 Universidad Nacional de La 13.012.808
Rioja 1
o o 4 3 4 11 5 6 837 2 Capital Federal - Ciudad de 13.012.808
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 839 Universidad Nacional de Lanus 5.109.434
o o 4 3 4 11 5 6 839 2 · Capital Federal - Ciudad de 5.109.,
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 840 Universidad Nacional de Tres 5.010.667
de Febrero 1
o o 4 3 4 11 5 6 840 2 Capital Federal - Ciudad de 5.010.667
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 641 Universidad Nacional de Villa 5.170.909
Maria 1
o o 4 3 4 11 5 6 841 2 Capital Federal - Ciudad de 5.170.909
Buenos Aires 1
• o o 4 3 4 11 5 6 842 Universidad Nacional de la 13.237.785
Patagonia Austral 1
" o o 4 3 4 11 5 6 842 2 Capital Federal - Ciudad de 13.237.785
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 11 5 6 843 Instituto Universitario Nacional 12.542.861
de Arte 1
o o 4 3 4 11 5 6 843 2 Capital Federal - Ciudad de 12.542.861
Buenos Aires
o o 4 3 4 11 5 6 848 Universidades sin Discriminar 10.552.oks
o: o 4 3 4 11 5 6 848 97 Nacional 70.552.0~6 .

1
o o 5 Finan. de Acciones de 123.932.150
Ciencia y Tecnica en Univ.
Nacionales

o o 5 3 SERVICIOS SOCIALES 123.932.750


Q. o 5 3 5 Ciencia y Tecnica 123.93Ú50
o 5 3 5 11 Teso ro Nacional 123.93Ú50
º'o. o 5 3 5 11 s Transferencias 123.932 ..750
o o 5 3 5 11 5 6 Transferencias a Universidades 123.932!750
Nacionales
o o 5 3 5 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 123.9321750
p/financiar Gastos Corrientes
o o 5 3 5 11 5 6 806 Universidad de Buenos Aires 8.751 564
o o 5 3 5 11 5 6 606 2 Capital Federal - Ciudad de 8.751 .564
-- Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 807 Universidad Nacional de 878.975
Catamarca 1
o o 5 3 5 11 5 6 807 2 Capital Federal - Ciudad de 878.975
Buenos Aires 1
o o 5 3 5 11 5 6 806 Universidad Nacional del Centro 1.378.776
.~. de la Provincia de Bs.As . 1
o o 5 3 5 11 5 6 808 2 Capital Federal - Ciudad de 1.378.776
i
304 Pre'""'"" Nocúmm ,J • \
DETALLE j 1'AN5'EREN0'5 iMRTID'5 'ND,CATIVAS)

ASIGNJCION DE CREDITOJ DEL PROGRAMA 26


1 1
s p A F F F. 1 Ft p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N 11 A G 1
R o T N N e A R E
o y - o. 1

G o L\ 1

B 1
R 1

1 .
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 1 809 Universidad Nacional del 1.352.065
cortiahue
o o 5 3 5 11 5 6 1 809 2 Capi\al Federal - Ciudad de 1.352.065
Bue~os Aires ~
o o 5 3 5 11 5 6 1 810 Universidad NÁcional de 3.765.869
Cordbba
o o 5 3 5 11 5 6 1 810 2 Capiful Federal' - Ciudad de 3.765.869
Buenbs Aires
o o 5 3 5 11 5 6 1 811 Univ~rsidad N~cionaf de Cuyo 1.806.140
o o 5 3 5 11 5 6 1 811 2 Capit1t Federat 1- Ciudad de 1.806.140
Buenbs Aires
o o 5 3 5 11 5 6 1 812 Unive\sidad Na~ional de Entre 617.226
Rios
o o 5 3 5 11 5 6 1 812 2 Capital Federal ~ Ciudad de 617.226
Buends Aires ,
o o 5 3 5 11 5 6 1 813 Unive~sidad Nacional de 186.760
Formdsa
o o 5 3 5 11 813 2 Capital Federal - Ciudad de 186.760 1
Bueno$ Aires
o o 5 3 5 11 5 6 814 Univer$idad NaC:ional de 108.571
Generál San MaÍtin
o o 5 3 5 11 5 6 814 2 Capital\ Federal - Ciudad de 108.571
Bueno~ Aires .
o o 5 3 5 11 5 6 816 Univer$idad Nacional de Jujuy 495.511
o o 5 3 5 11 5 6 816 2 Capital \Federal - ~Ciudad de 495.511
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 817 Universidad Nacibnal de La 359.699
Matanzé
o o 5 3 5 11 5 6 817 2 Capital Federal - Ciudad de 359.699
Buenos\Aires
o o 5 3 5 11 5 6 818 Universidad Nacional de La 684.931
Pampa\
o o 5 3 5 11 5 6 818 2 Capital F¡ederal - Ciudad de 684.931
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 819 Universi~ad Naclonal de La 5.500.140
Plata \ .
o o 5 3 5 11 5 6 819 2 Capital F1ederal - Ciudad de 5.500.140
Buenos Aires
o o 5 3 5 11 5 6 820 Universidad Nacional del Litoral 2.034.462
o o 5 3 5 11 5 6 820 2 Capital Fbderal - Ciudad de 2.034.462
Buenos 4ires ·
o o 5 3 5 11 5 6 821 Universidad Naciorial de Lomas 284.994
de Zamora
o o 5 3 5 11 5 6 821 2 Capital F~deral - Ciudad de 284.994 --
Buenos A~res
o o 5 3 5 11 5 6 822 Universidad Nacional de Lujan 647.932
o o 5 3 5 11 5 6 822 2 Capital Feideral - Cii.Jdad de 647.932
Buenos A¡res
o o 5 3 5 11 5 6 823 Universidad Nacional de Mar 2.144.370
del Plata \
o o 5 3 5 11 5 6 823 2 Capital Fe~eral - Ciudad de 2.144.370
Buenos Aites
1
1
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1
- Presupuesto Nacional '2000 - 305
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26 ~
j
s P' A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE .,
p R e 1 u F. N p A G
1
R o T N N e A R E
1
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o y - L o. '•
G o f l
8 1
R .,

o o 7 Reforma de la Educación 22.606.7961


Superior

o o 7 3 SERVICIOS SOCIALES 22.606796/


o ,o 7 3 4 Educacion y Cultura 22.606.796,
o o 7 3 4 11 Tesoro Nacional 1.046.746
o o 7 3 4 11 5 Transferencias 1.046.746
o o 7 3 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 206.746
Financiar Gastos Corrientes 1
o o 7 3 4 11 5 3 Becas 206.746
o o 7 3 4 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 206.746
Buenos Aires 1
o o 7 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades 840.0010
Nacionales
o o 7 3 4 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 840.000
plfinanciar Gastos Corrientes
o o 7 3 4 11 5 6 848 Universidades sin Discriminar 840codo
o o 7 3 4 11 5 6 848 2 Capital Federal - Ciudad de 840.oOO
~ Buenos Aires 1
e o o 7 3 4 22 Credito Externo 21.560.050
o o 7 3 4 22 5 Transferencias 21.560.0SO
o' o 7 3 4 22 5 6 Transferencias a Universidades 21.560.150
Nacionales
o o 7 3 4 22 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 21.560.050
plf1nanciar Gastos Corrientes 1
o o 7 3 4 22 5 6 848 Universidades sin Discriminar 21.560.050
O· o 7 3 4 22 5 6 848 2 Capital Federal. Ciudad de 21.560.050
Buenos Aires

o o B Reforma de la Educación
1
5.877c453
Superior Técnica no
Universitaria. 1
1
o o 8 3 SERVICIOS SOCIALES 5.877.453
o o 8 3 4 Educacion y Cultura 5.877.453
o o 8 3 4 22 Credito Externo 5.877.453
o o B 3 4 22 5 Transferencias 5.877.453
·o o 8 3 4 22 5 Transf. al Sector Privado para 5.Sr.453
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 3 4 22 5 5 Transferencias a Instituciones 5.8r453
de Ense#anza
o o 8 3 4 22 5 5 2 Capital Federal • Ciudad de 5.877453
Buenos Aires 1
1
<TOTAL 1.816.r4.667

-'
. . . - \ \
306 - Presupuesto Nacional 2000 -

\ 1\ .

DETALLE li>E TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) •


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ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26
\ 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E 1
o y - L o. 1

G o 1

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R 1

o o 5 3 5 11 842 1 .d ad.N ac1onal


Unrvers1 . de la 234.979
Pafagonia AUstral
o o 5 3 5 11 842 2 ca~ital Federal - Ciudad de 234.979
suenos AireS
o o 5 3 5 11 848 UniVersidadeS sin Discriminar
' . 70.000.000
o o 5 3 5 11 848 97 Nacional 70.000.000
1

o o 6 1 . - . d e Acc1ones
F.1nanc1am1ento . 54.599.782
de Salud en (lniv. Nacionales
1 .
o o 6 3 sER¡v1c1os SOCIALES 54.599.782
o o 6 3 Salud 54.599.782
o o 6 3 1 11 Tes~o Nacional 54.599.782
o o 6 3 1 11 5
'
Transferencias . 54.599.782
o o 6 3 1 11 5 6 TranSferencias' a Universidades 54.599.782
Nacidnales
o o 6 3 11 5 6 TranSferencias a Univ. Nac.
p/finahciar Gastos Corrientes
54.599.782 •
o o 6 3 11 5 6 806 Unlve~idad de Buenos Aires 40.290.170
o o 6 3 11 5 6 806 2 Capit~I Federal ~ Ciudad de 40.290.170
Buends Aires ·
o o 6 3 11 5 6 809 Univer\;.idad NaC,ional del 250.000
1 Coma~ue
o o 6 3 11 5 6 1 809 2 Capital Federal -.Ciudad de 250.000
1 Bueno$ Aires
o o 6 3 11 5 6 1 810 UniverSidad Nacional de
1
11.559.612
Cordoba
o o 6 3 11 5 6 810 2 Capilal !Federal - Ciudad de
1
11.559.612
Buenos Aires
o o 6 3 11 5 6 811 Universidad Nacional de Cuyo
' .
500.000
o o 6 3 11 5 6 811 2 Capltal Federal - Ciudad de 500.000
Buenos \Aires
o o 6 3 11 5 6 819 Unlversif ad Nacional de La 500.000
Plata
o o 6 3 11 5 6 819 2 Capital Ffderal - Ciudad de 500.000
Buenos ires
o o 6 3 11 5 6 825 Universidad Nacional del
1
500.000
Nordeste
o o 6 3 11 5 6 825 2 Capltal FMeral - Ciudad de 500.000
Buenos ~ires
o o 6 3 11 5 6 829 Universidad Nacional de 500.000
Rosario \
o o 6 3 11 5 6 829 2 Capital Fe·deral - Ciudad de 500.000 _.
Buenos Aires
o o 6 3 11 5 6 836 Universid~d Nacion8l de 500.000
Tucuman \
o o 6 3 11 5 6 836 2 Capital Fetlerat - Cilidad de 500.000
Buenos Ai~es
1

1
1
1

1
'
l
- Presupuesto Nacioilal 2000 - 307

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ! 1


' '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 26 ¡ ¡

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
l ¡
IMPORTE
p iR e 1 u F. N p A G 1 '
R o T N N e A R E
o y - L o.
G o
B
R

1
o o 7 3 4 11 5 3 Becas 206.746
o o 7 3 4 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de 206.746
Buenos Aires 1
o o 7 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades 840.000
Nacionales 1
o o 7 3 4 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 840.000
p/financiar Gastos Corrientes 1
o o 7 3 4 11 5 6 848 Universidades sin Oiscrim(nar 840;000
o o 7 3 4 11 5 6 848 2 Capital Federal - Ciudad de 840.0ÓO
Buenos Aires 1
o o 7 3 4 22 Credito Externo 21.560:050
o o 7 3 4 22 5 Transferencias 21.560.0SO
o o 7 3 4 22 5 6 Transferencias a Universidades 21.560.oso
Nacionales 1
o o 7 3 4 22 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 21.560.j
p/financiar Gastos Corrientes
o o 7 3 4 22 5 6 848 Universidades sin Discriminar 21.560.0,50
o o 7 3 4 22 5 6 848 2 Capital Federal - Ciudad de 21.560.050
• Buenos Aires
~

o o 8 Reforma de la Educación 5.877.453


Superior Técnica no
Universitaria.

o o 8 3 SERVICIOS SOCIALES 5.877.153


o o 8 3 4 Educacion y Cultura 5.877.')53
o o 8 3 4 22 Credito Externo 5.877.1153
o o 8 3 4 22 5 Transferencias 5.877.453
o o 8 3 4 22 5 Transf. al Sector Privado para 5.877.t53
Financiar Gastos Corrientes
o o 8 3 4 22 5 5 Transferencias a Instituciones 5.877.f53
de Enseñanza
o o 8 3 4 22 5 5 2 Capital Federa! - Ciudad de 5.877 .i.is3
Buenos Aires
1
TOTAL 1.816.3841667

••
308 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
LISTAD\O DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS ••,
1 '
:f
CODIGO DENOMINACION UNIIDAD EJECUTORA CREDITO

01 l
Conducción Apoyo a las
Políticas de Educación
1

Secktaría de
Edudación Superior
1.406.113
1 '
Superior

02 Desarrollo, '°'rticulación y Secr~taría de 1.524.785


Gestión de I~ Educación Edudación Superior
Superior
1

03 Programas y Secr~taría de 8.337.898


Coordinación Institucional Educlición Superior
y Asignación \de Becas y 1
Crédito Universitario

04 Financiamie~to
'
de Secr~taría de 1.603.414.436
Acciones de Educación y Educación Superior
Cultura en Urliversidades. 1 .
Nacionales 1

05 Financiamiento de Secnitaría de 123.932. 750


'
Acciones de CCiencia y Edudción Superior
Técnica en uhiversidades 1
Nacionales 1 •
Financiamiento de '
Secretaría de 54.599.782
06
'
Acciones de Salud en Edudción Superior
Universidaded Nacionales 1

07 Reforma de 1J Educación Direcclión Nacional de 25.948.601


Superior Econdmía e
1nforrnación
Univelsitaria

08 Reforma de la Educación Secretkría de 9.067.859


Superior Técn ca no Educabón Superior
1
Universitaria. '

TOTAL 1.828.232.224
1

1
I' . 1 ¡
- Presupuesto Nacional 2000 - · 309

1 '
AGTIVIDAD 01
CONDUCCION y APOYO A LAS POLITICAS DE EDUCACIO~ SUPERIOR
. 'I
1

UNIDAD EJECUTORA
'1
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

¡
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1

Esta actividad tendrá como objetivo general la promoción y cond~cción de lals


accio~es necesarias para el cumplimiento de la Ley de Educación Superior.

Se asistirá al señor Ministro en los temas relacionados con su participación én el Consejo


de Universidades, supervisando la coordinación de las actividades del cuJrpo y las dbl
Ministerio. 1

Se continuará con la nueva modalidad de asignación de recursos al SistemJ Universitario,


basados
,
en criterios y pautas objetivas de distribución en los cuales se tieneh, en cuenta el
desempeño de las instituciones frente a indicadores de eficiencia y equidad.

Se afianzará todo el sistema de Convenios con las Universidades Naciona1Js en el marco


1
del Programa de Asignación de Recursos.

Se continuará con la incorporación de las Universidades Nacionales en ;el Sistema de


Inversión Pública, incentivando la inversión de capital fisico para mejorar la calidad de la
oferta educativa del nivel superior.

Se realizará el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública de las Universidades


Nacionales.

,
Se continuará con el desarrollo y puesta en marcha de un Sistema Integrado de Gestión e
Información Universitaria compuesto por los módulos económico-financiero, persdnal,
1
académico y de bibliotecas, con el fin de mejorar la gestión de las Universidades, la calidad
de la información y la transparencia del sector.

Se continuará coordinando y supervisando el proceso de implementación en las


Universidades Nacionales de la Ley Nº 24.156 (Ley de Administración Financiera) y de los
1
1
aspectos económico-financieros de la Ley NQ 24.521 (Ley de Educación Superior) y su
1 '
Decreto reglamentario.
1

Se formulará el anteproyecto de presupuesto, sJ formulará la programación financiera y se


efectuará la evaluación fiJico-financiera del P/ esupuEisto de la Secretaria de Políticas
1

Urnvers1tarias y de las Univdrs1dades Nacionales.\

Se asesorará a las Un1Lrs1dades Nacionalles para el desarrollo de la reforma


administrativa. 1

Se hará un análisis, seguimiento y evaluación dJ la sttuación económico-financiera de las


Universidades Nacionales. 1
1

1
Se prepararán, analizarán y publicarán informes estadísticos, que permttan el
conocimiento, evaluación y s~guimiento de la Edu¿ación Superior.

Se continuará con el ProJama de Reforma L la Educación Superior Técnica No


Universitaria (PRESTNU), Jromoviendo la crekción de instituciones de enseñanza

tecnológica a partir de pro~ectos presentados\ por asociaciones o consorcios entre
provincias, municipios y repre~entantes de los sectores productivos.

Se coordinarán los programls de acciones qul tienden a instrumentar políticas de


desarrollo de la Educación suberior, el Fondo de ~ejora~iento de la Calidad Universttaria
(FOMEC), los Incentivos a los \oocentes lnvestigadbres (D~creto NQ 2427/93), la Reforma y
Reestructuración Laboral, la Cooperación lnternabional y todos aquellos que hagan al
cumplimiento de los objetivos de la Secretaría de P¿líticas Universitarias.
1 1 '

Se estimulará y promoverá la tfansformación y refo! ma de la enseñanza universitaria, tanto


1
de grado como de posgrado,\ a través del FondCI para ,el Mejoramiento de la Calidad
Universttaria (FOMEC); integratdo las actividades de docericia, investigación y vinculación
con los sectores sociales y protluctivos. También, Jtravés de este fondo se intensificarán
los programas de fortalecimientb institucional de las Gniversidades Nacionales.
--
1

1
...
l .
., '
1'

- Presupuesto NacioJm 2000 - 311


1

,. 1


-~
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 1

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTGRIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

secretario

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 4
B 7
c 15
D 13
E 3

Subtotal Escalafón 42
...
::;
TO'T'AL ACTIVIDAD 43

IACTIVIDADI 02
DESARROLLO, ARTICULACION Y CESTION DE LA EDUCACION SUPERIOR

¡ 1
UNID{'D EJECUTORA
' 1

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR


1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad tendrá a su cargo:

La atención de cuestiones relacionadas con la gestión universitaria ~ la


fiscalización del cumplimiento de la normativa referida a la Educación SuperiÓr, tales con\o el
1
redonocimiento oficial y la validez nacional de títulos, la autorización de la s Universid~des
Privadas nuevas. la aprobación de carreras de universidades privadas con autoriz~ción
1

provisoria, etc.
312 - Presupuesto Nacional 2000 -

La preparación Y. análisis de la inf¿rmación requerida por la Secretaría de


Educación Superior en todo lo ~tinente a la articula1ión y g~stión de la Educación Superior.
La asistencia a t Secretaría de Ed\ucación Superior en la coordinación del
sistema universitario nacional\ garantizando la p~rticipac,ión de los órganos competentes
establecidos por la Ley Nº 24.5k1 de Educación suJerior (GIN, CRUP, CU, CONEAU).

Proponer alternatiLs y prioridades pa1\ la ela.boración de propuestas a someter


al acuerdo del Consejo de Univbrsidades y conducir las acti'yidades del Ministerio relacionadas
con tal gestión.
1

Apoyar y evaluar la adecuación de los ~statutos de las Universidades Nacionales


y Privadas a las normas de la Lly de Educación Supbrior.
1

1 1
Efectuar el control y análisis de las \ solicit~des de convalidación de títulos
extranjeros dictaminando sobre ~u procedencia. I

AMi=' 00 ~,¡¡,, im~~o"'i~ fm- -•OOm~io ~tod•• oi


títulos profesionales existentes, bon miras a una renegociación de los mismos o los proyectos
do Y
·r

que incorporen esa temática acohsejando sobre el pa~icular.


1

1
1 .

RECURSOS HUMAN DS DE LA ACTIVIDAD 02


1 .
i
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORli CARGOS
1 .
'1
HORAS DE
CATEDRA
1

PERSONAL PERMANENTE 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 4
B 4.
c 24
D 14
E 9

Subtotal Escalafón 55

TOTAL ACTIVIDAD 55
,,
..
.'
'
1
l 1· ·
i • •
- Presupuesto Nacional 2000 - 313
1
1
1

1
,_ AGTIVIDAD 03

.
s.
1
11ROGRAMACION Y COORDINACION INSTITUCIONAL Y ASIGNACION/DE BECAS Y¡
CREDITOS UNIVERSITARIOS
1 '/
1 '
UNIDA9 EJECUTOR~
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad tiene por objeto la articulación y planificación regional de la ofer;ta
de Educación Superior, particularmente en lo atinente a la sistematización y/difusión.de/la
extensión y la oferta educativa de nivel superior, así como la promoción de .la cooperación
1

inte~nacional en el ámbrto universitario.

Al respecto y para faciHtar el entrenamiento y afianzar los lazos académicos con


otras naciones, se han puesto en marcha una serie de programas de cooperación orientadds a
captar y difundir las oportunidades de financiamiento y de intercambio de ·docenles,
' · investigadores y estudiantes con universidades de otros países. Especialmente/ se
profundizarán los lazos con el sistema universitario de las naciones vecinas ien el marc~ del
MERCOSUR.

Serán también objetivos de esta actividad:

Generar una vinculación más estrecha entre el sistema univerditario y el mundo


del trabajo y la producción, para lo cual se pondrán en marcha divers~s actividadJs de
vinculación orientadas a la difusión y el desarrollo de nuevas tecnologí~s a través :de la

~:::~: •::::;:::~:::::: :~,:::::•::::::: doc"''"'°' '°"" '' m"""¡' y •


Participar en el proceso de determinación de las orientaciones;nacionales ~ara la
aplicación de las políticas de Educación Superior derivadas de la Ley de Educación suJerior y
de las propias necesidades de la Secretaría. . /

1
1

1
1
1

''

Asesorar en la definición de estrktegias y acciones tendientes a entablar,


mantener y afianzar las r~laciones instiluciontles c~n los integrantes del Sistema de
Educación Superior. 1
1

¡ '
Tiene además a su cargo los progralnas de·, créditos y becas para la educación
superior, a fin de garantizar la igualdad de o~ortuni~ades y posibilidades en estudios
1
superiores. 1

1
1

1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 1 '
CATEGO~A
1 CANTIDAD DE
CARGO O tARGOS< 1 HORAS DE
1 \ ', CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE \ 1
1
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1


1

1
..
A 3 <
1
B 1
7
c 1 16
D 1 10
E 1 6
1
1
Subtotal Escalafón 42
1
1

1
TOTAL ACTIVIDAD 1 42
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

¡, 1
r' , ;;. '
'

- Presupuesto Nacional 2000 - 315


1
i

1
AGTIVIDAD 04
1 '•I
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACION Y CULTURA EN UNIVERSIDADES
NACIONALES ' 1

1 ti 1'
UNIDAd EJECUTOR.t ¡ ; ..
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
i 1
1

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1

La desagregación se ha efectuado por motivos cualitativos a fin de identificar 1ls


recursos públicos que se destinan a la Función Educación y Cuttura, de es¡a manera ~e
posibilitará la medición de resuttados ex post.

ACTIVIDAD 05
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE CIENCIA Y TECNICA EN U~IVERSIDA~ES
, NACIONALES
-• : 1
UNIDtD EJECUT9RA
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR·
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La desagregación se ha efectuado por motivos cualitativos a fin de identificar los


recursos públicos que se destinan a la Función Ciencia y Técnica, de esta
'
maner~ se
posibilitará la medición de resultados ex post.
t \

316 - Presupuesto Nacional 2000 -


\
: . ACTIVIDAD 06
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE SALUID EN UNIVERSIDADES NACIONALES
1

1
i UNIDAD EJECUTORA
\ SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1 '

La desagregació se ha efectuado po~ motiv9s cualitativos a fin de identificar los


recursos públicos que se dektinan a la Función\ Salud, de esta manera se posibilitará la
medición de resultados ex posl. 1
1

\ ACTIVIDAD 07
~EFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR
1
..
\ UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE ECONOMIA E INFORMACION UNIVERSITARIA

lC..,COON 0[ LA ~CTOVODAD
Esta actividad deb1á actuar en la articulación oon el BIRF en todo lo atinente a la
aplicación de los recursos del p)éstamo para la impl~mentac,:ión del Programa de Reforma de
la Educación Superior. \
1

Con este objetivo se llevarán a cabo lhs tareas necesarias para la adecuada
ejecución del citado programa, \que consistirá en rbalizar ·:su administración financiera, su
1 •
monrtoreo y su evaluación, así como mantener informado al Banco Mundial sobre el
cumplimiento de todos los acuerdos legales por parte be los entes participantes.
1

1
--
i
1

1
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 317


...
1
1

• , RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 07

Cfü'iTIDAD DE
'
CARGO O CATEGORIA CARGOS l HORAS DE
CATEDRA

PER~ONALPERMANENTE

PERSbNAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 3
c 3
D 3
E 1

Subtotal Escalafón 11

TOT.t>IL ACTIVIDAD 11

'
AbTIVIDAO OB
REFORMA DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNICA NO U~IVERSITARI~

UNIDA~
EJECUTO¿
SECRETARIA DE EDUCACIJN SUPERldR
1 ·1
1

i
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD '
1

Corresponde a esta actividad atender al cumplimiento del Program'a de Reforma


de la' Educación Superior Técnica no Universitaria conforme a lo dispuesto /xir la Ley 6e
1
Educrción Superior (Ley Nº 24.521), para lo que se cuenta con el financiamiento del BID, enlel
marcb de la Carta Acuerdo suscripta con este organismo por la Direcció~ Nacional de
Proy~tos
1
con Organismos Internacionales y el contrato suscrrto por el Gobierno¡ Argentino y la
1,

Presi,dencia del BID.


--.
Serán objetivos generales de esta actividad:
318 - Presupuesto Nacional 2000 -

El otorgamiento de estimulos e incJntivos ~ara la creación o transformación de •

institutos terciarios en institLciones de educaciJn supJrior técnica no universitaria, que se


deberán conformar como or~anizaciones flexiblet adaplables, orientadas a carreras cortas y
reconocidas por la demanda bomo relevantes: \ \

Acompañar las actividades de prepJación, \ejecución y supervisión de las áreas


de gestión, pianeamiento, ~valuación
y orientdción de la educación superior técnica no
1 1·
· · · por parte d1s
univers1tana 'dEd
e a ecretana e ucac1onL s upenor:
1 1 1

La formulación y,\ diseño de un


.
siste~a de e~aluación de proyectos e instituciones
1 '

de nivel superior técnico no universitario. \ 1

RECURSOS HUM•NOS DE LA AC~IVIDiD OH

\ 1 CANTIDAD DE
CARGO o CATEGOIRÍA 1 CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA

1 1

PERSONAL PERMANENTE ~'


1
' '

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 4
c 2
D 4
E ' 2
1
1
Subtotal Escalafón '13

1
TOTAL ACTIVIDAD i 13
1
1

1
.
r '
¡

1 - Presupuesto Nacioniil 2000 - 319


1

• PROGRIAMA 28
1

INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO


I' 1

UNIDAD EJE(UTORA
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION y DESAIRROLLO
1

Servicio Administrativo Financiero


330

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo prevé para el año


2000 la ejecución de tareas destinadas a proveer insumos y asistencia técriica para la
promoción, seguimiento, y mejoramiento de los procesos de transformación ¡curricular e
institucional de los distintos niveles de enseñanza.

Prevé también proveer al sector educativo de información actualizada acerca de


innovaciones e investigaciones para la toma de decisiones, y apoyar la función i~vestigativa,
'
de desarrollo y promoción del cambio instttucional en los Institutos Superiores dé Formación
Docente (IFSD).
'

Para desarrollar estas finalidades se procurará:

Garantizar el funcionam'1ento de espacios federales de cooperación, asistencia técnica y


capacitación, de equipos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, para \al promoción,
seguimiento y mejoramiento de los procesos de transformación curricular e ihstttucional,
con énfasis en los niños con necesidades especiales, educación artística, de kdultos y la
promoción del nivel polimodal.

..... Atender y asistir las acciones específicas provinciales para el desarrollo ,curricular -
instttucional en sus respectivos terrttorios, con una localización en las necesidaaes básicas
de ~prendizaje, la promoción del mejoramiento de la calidad de vida y la intrJducción de
área~ y enfoques novedosos.
320 - Presupuesto Nacional 2000

Promover, sistematizar y transferir innovaciones para la toma de decisiones en el sector


educativo, requeridas por lk adopción de nuevob contenidos y metodologías de enseñanza,
la participación comunitariÁ en las escuelas y J1 desarfollo de nuevos modelos de gestión,
. fas1s
con en . 1 . d e esca 1a y masivas.
. en 1as experiencias l. .
1

. t emat•izar y tirans f enr


Promover, sis . resu ltados di e 1nveslt.1gac1on
., para 1a toma de dec1s1ones
. .

en el sector educativo, reqLeridas por la adopcibn de n~evos contenidos y metodologías de


enseñanza, la participaciórnll comunitaria en las ~scuelak, y el desarrollo de nuevos modelos
de gestión, con énfasis en las necesidades del ~ivel po\imodal.

. cooperat1vamen
Pro d ucir . tie con equipos
. provl.1nc1a1es,; tecnicos
. y docentes, desarro 11 os
curriculares e institucional~s en distintos soportes, en ~special para los contenidos básicos
1

oom"""· y""" """"""' r"""'"""' _, ~ ,, !"""'"' ""'ro "' """'' oonm-


Potenciar la función de investigación, desarrolld y pron\oción del cambio institucional en los
Institutos Superiores del Formación Docefte, Helando a cabo cooperativamente
investigaciones cuanti-cualitativas, acerca de los proc~sos institucionales y de enseñanza-
aprendizaje de establecimibntos educativos. 1 '

'""~'' 00
,..,., ,J.,,rado •""•""' y de 1-oo m"''° ' '"'""'º""
investigaciones e innovacibnes, para la toma de decisiones curriculares e institucionales en
los distintos niveles de ge~ión educativa. !

Desarrollar estrategias, mltodologías e instrumentos para el intercambio y la cooperación


horizontal, entre pares 1 interprovinciales, ~n esduelas que desarrollan proyectos
innovadores específicos, ¡:iertinentes y electivoJ. :

Desarrollar cooperativajente con otras dependencias gubernamentales, y con


organizaciones no gubernÁmentales seleccionadas, mÓdalidades específicas de integración
del componente educativd en acciones con babe local, para la promoción de la calidad de
1

vida.
--·
Los proyectos de transformación cur¡ricular y promoción del cambio institucional
se desarrollan desde 1995:. cubriendo la asistencia j técnica para la elaboración y la
implementación de los diseños curriculares, y nuetos modelos organizacionales para todos los
'
--
p l. -'!' . ',.
1

¡
- Presupuesto Naciondl 2000 - 321'
1,
1

niveles de enseñanza, así como la sistematización y provisión de innoJaciones e


.¡¡
investigaciones relevantes, para el mejoramiento de la calidad, equidad, 1 eficacia y
participación en la educación.

'
El desarrollo de las actividades enumeradas conducirá a: ''
1
1

1
1
Satisfacer la demanda a través de la producción de insumos para la utilización y
mejoramiento de los currículos para el nivel inicial, los tres ciclos de la Educacibn General,
'
Básica, la Educación Polimodal, la Formación Docente y los Regímenes Especiales', por medio
de seminarios, congresos y reuniones de asistencia técnica y materiales específicos.
!

Facilitar la toma de decisiones del sector educativo a través de la bitusión de


1 '

innovaciones e investigaciones educativas.

En la formación de formadores, se impulsará la investigación, d:esarrollo y


promoción del cambio institucional en los 1nstitutos superiores de formación docente.

.. METAS Y PRODUCCION BRUTA


i
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CfNTIDAD

METAS:

Capacitación de Técnicos Provinciales Técnico Capacitado 2.000


para la ~eforma Educativa

Capacit~ción de Técnicos Provinciales Ejemplar Distribuido 30.000


para la Reforma Educativa

Capacitación para Promoción del Capacitador Capacitado 336


Cambio Institucional en los ISFD

Difusión del Conocimiento Informe 75


Difusión! del Conocimiento Ejemplar Distribuido ¡ 102.000
Difusión! del Conocimiento Técnico Capacitado '
1.396

Elaboración y Difusión de Material Video 40


1
para la G:apacitación Docente
322 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LTITES ~EL GASTO .•


ASIGNlCION DE CREDITOS DEL ~ROGRAMA 28

1 1 1
s p F F. 1 P P $PAR E DENOMIN¡CION IMPORTE
p R 1 F. N P A e
R o N C A R o
o y L N
G
1 :
o o 3 SERVICIOS SOCIAUES 1.998.876
o o 3 11 Tesoro Na~onal 1 1.998.876
o o 3 11 1 Gastos en !Personal 983.410
o o 3 11 1 1 Personal Pérmanent~ 963.075
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucionl Del Cargb 507.132
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucionbs que no: hacen al Cargo 174.567
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anubt Complementario 57.n7
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciopes Patrohales 181.229
o o 3 11 1 1 7 21 Compleme1tos 1 42.370
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 16.037
o o 3 11 1 3 1 21 Retribucionbs Extraotdinarias 11.939
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anu~I Compl~mentario 994
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciohes Patrohales 3.104
o o 3 11 1 4 Asignacion¿s FamiliaÍes 4.298
o o 3 2 21 Bienes de ConsumO 10.010
o o 3 11 3 Servicios No Persohales 493.456
o o 3 11 3 1 21 Servidos B~sicos 1 9.100
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiehto, Reparacion y Limpieza 5.460
o o 3 11 3 4 21 Servicios Técnicos y Profesionales 140.413
o o 3 11 3 5 21 Servicios chmerciale~ y Financieros 95.090
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 1 118.300
o o 3 11 3 9 21 Otros Servibios 125.093
o o 3 11 4 Bienes de Uso ·1 52.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria~ Equipo 52.000
o o 3 11 5 Transfererlcias , 460.000
o o 3 11 5 6 Transferendias a UniVersidades 460.000
Nacionales 1 .¡
o o 3 11 5 6 1 21 Transferencias a Umv. Nac. p/financiar 460.000
Gastos Car-tientes ]
1 :
TOTAL 1.998.876

1 1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS'l(PARTIDAS INDICATIVAS)
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 28
i
1 1

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1
o y - L o.
G o '
B 1
R 1

1
o o 1 !irección ly Coordinación 60.000

[I o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 60.000


o o 1 3 4 ~ducacioniy Cultura 60.000
o o 1 3 4 11 ~esoro Nacional 60.000
o o 1 3 4 11 5 ~ransfere~cias 60.000
1
- Presupuesto NacioÁai 2000 - 323

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 28

s p A F F F. 1 P P SPAR U. DENOMINACION IMPORTE


P R e 1 U F. N P A G
R q T N N C A R E 1
o y, L o 1
G o
1
B
R
O !O 1 3 4 11 5 6 Transferencias a 60.000
Universidades Nacionales
O IO 1 3 4 11 5 6 1 Transferencias a Univ. Nac. 60.000
p/financiar Gastos Corrientes
o o 1 3 4 11 5 6 1 848 Universidades sin Discriminar 60.000
o 10 1 3 4 11 5 6 1 848 2 Capital Federal - Ciudad de 60.000
Buenos Aires

o lo 2 Transformación Curricular y 400.000


Promoción del Cambio
Institucional

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 400.000


o o 2 3 4 Educacion y Cultura 400.000
o o 2 3 4 11 Tesoro Nacional 400.000'
o o 2 3 4 11 5 Transferencias 400.00~ ¡
o o 2 3 4 11 5 6 Transferencias a 400.000 '
Universidades Nacionales
o o 2 3 4 11 5 6 1 Transferencias a Univ. Nac. 400.000
p/financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 4 11 5 6 1 848 Universidades sin Discriminar 400.000
• o o 2 3 4 11 5 6 1 848 2 Capital Federal - Ciudad de
Buenos Aires
400.000

TOTAL' 460.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

UNIDAD EJECUTORA 1CREDITO


C0DIGO DENOMINACION
1

01 Dirección y Coordinación Dirección General de 594.943


Investigación y
Desarrollo

02 Transformación Curricular Dirección General de ' 1.403.933


y Promoción del Cambio Investigación y
Institucional Desarrollo

TOTAL 1.998.876

!
'\.d'
. '.

324 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01 f
DIRECCION Y COORDINACION

: UNIDAD EJECUTORA
' 1
DIRECCION GE1ERAL ¡E INVESTIGACION Y DESARROLLO

: 1

DESCRIPCION DE JA ACTlrlDAD

Esta actividad s propone optimizar


Investigación y Desarrollo Educativo a partir de
1
u~
funcidnamiento de la Dirección General de
esqudma de unidades técnicas de apoyo a
la Dirección y a los Directivbs de Planeamiento, Curric~lum o equivalente de las provincias
argentinas, para que produ~can desarrollos y promueLn los procesos de promoción de
cambios curriculares e instit~cionales en sus te~itorios ,con niveles crecientes de eficacia y
eficiencia, aquellos referidos ~currículum y cambib institJcional.

. .
As1m1smo se Ji>reve
1 , 1a puest a e¡1 f unc1onam1ento
l , d e un sistema
. .integra1
1
multimedia! de acceso masivb a publicaciones, investigaciones e innovaciones educativas.
!
'
i
1

1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACilVIDtD 01
1 1

CANTIDAD DE
1
CARGO O CATErORÍA CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
c 7
D 3
E 2

Subtotal Escalafón 13

TOTAL ACTIVIDAD 13
! ~,

i
- Presupuesto Naciorial 2000 - ·32S

.... AOTIVIDAD 02

TRANSFORMACION CURRICULAR Y PROMOCION DEL CAMBIO INStlTUCIONAJ

UNIDAD EJECUTOR~
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y DfSARROLLdl

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Está previsto por la Ley Federal de Educación que este Ministerio asista a las
provincias y al GCBA en sus respectivos procesos de elaboración y aplicación de los diseños!
curriculares de todos los niveles educativos. De acuerdo con esto la Dirección, General dJ
nvesti~ación y Desarrollo Educativo apoyará la implementación de los diseños: curriculares¡
1

compatibles en la Educación General Básica para todos los niveles, asistirá a los procesos del
1 '

elaboración de los lineamientos curriculares y a la implementación de estos para 1/:i Educación


' 1

Polimodal y coordinará la elaboración de un primer conjunto de itinerarios formativos para la


' 1

Formación Docente.

Como apoyo y sustento de la promoción del cambio instttucional se realizan


• tareas tendientes a generar un ámbtto de demostración e irradiación de la Transformación
1

'
Educativa, asistida con el desarrollo de instrumentos de difusión y adopción de los¡ Contenidos
BásicoJ Comunes y demás transformaciones en marcha; materiales referidos !:i 1
la gestión

1nstituci,onal y a las renovaciones de las prácticas pedagógicas para satisfacer las demandas
. de numerosos gobiernos provinciales que los solicttan con el objeto de abas~ecer a los
establetirnientos bajo su dependencia.

1
De mismo modo apoyará la función investigación. desarrollo y promoc1on
.. d e1
'
cambio institucional en los lnstttutos Superiores de Formación Docente (IFSD).

En este marco de la promoción del cambio institucional, la i¡vestigación


Educativa es el instrumento apto para orientar la toma de decisiones y la asistenc ia técnica a
1

las provincias y al GCBA.


'
326 - Presupuesto Nacional 2000 -

'
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02
1 ;

C.T. DENOMINACION UNIDAD IDE ME¿IDA CANT.PROG

01 ASISTENCIA TECNICA A Misión Técnica ! 20


PROVINCIAS PARA SEGUIMIENTO

~EJOR.PROC.TRANSJJORMACION
CURRICULAR

02 SEMINARIOS Y ENCU NTROS Seminario 6


NACIONALES P/PROMbCION
SEGUIMIENTO Y 1
MEJOR.PROC.TRANSfORMACION
CURRICULAR

03 ELABORACION DE Oocumentb 75
DOCUMENTACION CURRICULAR

04 SUPERVISION DE PROYECTOS Caso EvaLdo 635


CURRICULARES EN ESCUELAS
MEDIAS 1

05 ENCUENTROS BILATERALES DE Encuentro 48


ASISTENCIA TECNIC/>!

06 MISION DE ASISTENCIA TECNICA Misión Tjnica 5


P/TRANSF.INNOVACION E
INVESTIGACION EDUCATIVA 1

1s1on T'I .
1
07 MISIONES Y ASISTENCIAS M... ecnica 56
TECNICA PARA EL s~,GUIMIENTO
DE INSTITUCIONES >oXITOSAS 1

1 1
08 JNVESTIGCION COOPERATIVA 72
CON LOS ISFD S/CAMBIOS
caso Evardº
INSTITUTOS EXITOSOS

09 ESTADO DE LA MUES~RA DE Caso Evaluado 500


JNVEST.DE PRODUC.CURR.DE
ISFD 1

10 ASISTENCIA TECNICA Misión Técnica 5


PllNTEGRACION DEL 1
COMPON.EDUCATIVtl DE LA 1

PROM.CALIDAD VIDA
·,~
¡
• ·' it' i:f. \. . lj
i1
' '
'

- Presupuesto Nacioiwl 2000 - 327

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
' B 4
c 16
D 7
E 3

Subtotal Escalafón 32

TOTAL ACTIVIDAD 32

--
328 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 29
1
&

FORMACIO , PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION


1 ' DOCENTE

. UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE FORMjACldN, PERFECCIONAMIENTO
1 1

Y ACTUALIZACION
1
DOCENTE
Servicio
1 !
Administrativo Financiero
'

330

1 1

IDESCRIPCION DE~ PRO:GRAMA


Las prioridades] de la Dirección NJcional lde Formación, Perteccionamiento y
Actualización Docente, se xpresan en la necJsidad ~e ampliar los pertiles profesionales
docentes por medio de la ca~acitación en los dife!entes Jmbitos.
1 " ,
Para que 1a capac,.ac1on a1canee rnve
. 1es correctos
: de ca l"d
1 ad , sera, necesario.
.
establecer mecanismos d e monrtoreo 1, tafto
y au d'nona, 1 de las acciones
. espec1'f'1cas de
1
capacitación, como de la gestión misma del procJso.

Al mismo tiemJ. se avanzará con¡Jtamente con cada jurisdicción provincial y la


ciudad de Buenos Aires, enl las políticas de reoldenamlento de los sistemas provinciales de
formación docente, a efectob de consolidar la Rbd Fed~ral de Formación Docente Continua,
la co~fluencia de formación y capacitación
1
estructurando un sistema nacional que asegurJ
docente en un proceso únicd y permanente. !
1
;

Dentro de este marco, se establecerá una kgencia de educación a distancia que


1 1
permita unificar las estrategias del Ministerio de Educación en la materia, a fin de garantizar la
1
igualdad de oportunidades 1 de acceso a la folmación . La Red Electrónica de Formación
Docente Continua permitirá el establecimiento lde ca~ales permanentes de información, y
--
brindará soporte para la cJpacitación, y su certificacióh por medio del Registro Federal de
1
Proyectos, Evaluación y cehmcación (REFEPEc\.

1

..
,, l .
.f , ·¡ -~ •. ~ 't'··n
:J
- Presupuesto Nacionál 2000 - 329
. 1
'

A la profesionalización de los docentes, se contribuirá también por medio.'é:le la


biblioteba profesional, y por una serie de acciones tendiente a la capacttació~ en leng~~ ,
.extranj~ra de los mismos, en conjunto con la BBC de Londres.
1
.

1 ;~

1

En el ejercicio 2000 se procurará:

Afiahzar la capacidad provincial y de la ciudad de Buenos Aires para hacer frente al


proceso de reformas.
'

Gar~ntizar el funcionamiento pleno de los mecanismos de monitoreo y auditoría.


1 1

Fortalecer el sistema de educación a distancia para la capacitación y actualizadión docente.


1

!
1

Iniciar las acciones de capacitación en lengua extranjera.


'

Continuar el proceso de acreditación de los Institutos de Formación !Docente, su


reestructuración institucional, y la implementación de nuevas carreras de formabión.
' 1
1
1

METAS Y PRODUCCION BRUTA


1
'
1
DENOMINACION . UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAk:
j

Acreditación Institutos de Formación Instituto Acreditado s22:1


Docente

Asistencia Formulación y Desarrollo Curso 4".000,


Cursos de capacitación
i

Asistencia Formulación y Desarrollo Docente Capacitado 160.000


Cursos de Capacitación

Asistehcia a Cabeceras Prov.Red Equipo Informático 50


Feder~I Formación Docente
'
·~,

Asistencia a Cabeceras Prov.Red Técnico Capacitado 24


Federal Formación Docente
1

Asistehcia a lnst.de Formación Equipo Informático 500


Docente

11

1
330 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 1 •
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD '
1 "~

l
1
Asistencia a lnst.de Formaci ·n Técnico Capacitado 1.200
1
Docente

Asistencia a lnst.de Formacion Profesol Capadtado 12.000


Docente 1 !
Capacitacion Docente en Contenidos Docente Capacitado 30.000
Basicos Comunes 1
1 !
Capacitación de Capacitador¡es en Capacitador Capacitado 4.800
Distintas Areas del Conocimiento
1 !
Desarrollo de Actividades Cittíficas, Alumno Participante 100.000
Académicas, Olimpíadas, Ferias de 1 1

Ciencia 1

Desarrollo de Actividades Deportivas, Alumno larticip:ante 200.000


1
Colonias, Becas y Competenbas
Deportivas 1

Distribución de Publicacione~ Ejemplaf DistriJuido 250.000


referentes a la Ley Federal de
1 1
Educación 1
1 i
.
Formación y Capacitación de Técnico Capacitado 72
Recursos Humanos en Planificación 1 1

Educativa

Registro por Docente de Cursos


Realizados en el País l CertificaL Exp~dido 300.000
1 1

Seguimiento y Monitoreo de cciones Curso Mhnitore~do 1


600
de Capacitación 1

DISTRIBUCION DE LIM TES DEL GASTO

P~OGRAMA
1 1 1

ASIGNAbON DE CREDITOS DEL 29


1 1
' 1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINAÓION IMPORTE


p R 1 F. N p A c 1

R o N c A R o 1

o y L N
G 1
'
1
.-
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 22.147.708
o o 3 11 Tesoro Naciohal 1 22.147.708
o o 3 11 1 Gastos en Personal : 797.600
o o 3 11 1 1 Personal Perhianente 1 762.163
o o
o
o
o
o
3
3
3
11
11
11
1
1
1
1
1
1
1
3
4
21
21
21
Retribucion del Cargo '.
Retribuciones que no h~cen al Cargo
1

Sueldo Anua1¡complen1entario
424.511
127.697
47.759
--
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patrona'les 146.630
o o 3 11 1 1 7 21 Complement~s 35.366
'

1
1

1 1
. ·~ l t
'I . . . .. 'J1l '
- Presupuesto Naciorial 2000 - 3;
"
¡

'
# '
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
.

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29


.

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R d N e A R o 1
o y L N 1
G 1

o 'º 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 11.305


o 'ºo 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 8.418
o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 700
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 2.187
o
!o'º
3 11 1 4 Asignaciones Familiares ! 4.112
o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 1 129.129
o
1

:o 3 11 3 Servicios No Personales 1 2.240.76 1


o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 543.437
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 107.562
o ·o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 1 115.934
o ·o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 967,868
o :o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 187.460
o 'iOº 3 11 3 9 21 Otros Servicios 318.500
o 3 11 4 Bienes de Uso 1.180.218
o iO 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo
1
120.300
o 10 3 11 4 5 22 libros, Revistas y Otros Elementos 999.918
Coleccionables
o o 3 11 4 8 22 Activos Intangibles 60.000
o 'º 3 11 5 Transferencias 17.800.000
o 'º 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 3.960.000
Gastos Corrientes
-. o o 3 11 5 1 5 21 Transferencias a lnst~uciones de 50.000
Ense#anza
o o 3 11 5 1 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 1.500.000
Academicas
o o 3 11 5 1 7 21 Transf. a otras lnstituc. Culturales y Soc. 2.410.000
S/Fines de Lucro
o o 3 11 5 6 Transferencias a Universidades 1.640.000
Nacionales
o ,o 3 11 5 6 1 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 1.640.000
Gastos Corrientes
o :o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 11.300.000
Gastos Corrientes
o 'ºo 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6.500.000
o 3 11 5 7 4 21 Transferencias a Institutos de Ense#anza 4.800.000
Provinciales
o o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 900.000
Gastos de Capital
o o 3 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 900.000

TOTAL' ' 22.147.708


1

J. 1
332 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

1 1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS fPARTIDAS INDICATIVAS) •"
1 1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29
1 1 1
s p A F F F. SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 U F. G 1 !
R o T N N E
o o.
1

y
G o 1

B
R
1 :
o o 1 Dilección y[ Coordinación 4.150.000

o o 1 3 S8RVICIOS SOCIALES 4.150.000


o o 1 3 4 Ed~cacion ~¡cultura 4.150.000
o o 1 3 4 11 Tesoro Nacional 4.150.000
o o 1 3 4 11 5 TrcltnsferenCias 4.150.000
o o 1 3 4 11 5 Tránsf. al Sf!ctor Privado para 3.080.000
Firlanciar Gastos Corrientes
o o 3 4 11 5 Tránsferencias a Instituciones 50.000
de 1Ense#an.2:a
o o 3 4 11
; 1 5 97 Nacional 1 50.000
o o 3 4 11 6 Tr~nsf.para Activ. Cientificas o 620.000
Acbdemicasi
o o 3 4 11 5 6 9999 Si~ discriminar 620.000
o
o
o
o
3
3
4
4
11
11
5
5
j 6
7
9999 97 Nabional 1
Tránsf. a Otras 1nstituc.
620.000
2.410.000
cuhurales y Soc. S/Fines de
'
Lucro . ¡ ,
o o 3 4 11 5 7 9999 Sir~ dlscnminar 2.410.000
o o 3 4 11 5 7 9999 97 Nabional 1 2.410.000
o o 3 4 11 5 6 Tránsferencias a Universidades 1.070.000

~
Nabionales 1
o o 3 4 11 5 Tránsferencias a Univ. Nac. 1.070.000

~ i
p/Ítnanciar Gastos Corrientes
o o 3 4 11 848 Un\versidadés sin Discriminar 1.070.000
o o 3 4 11 848 97 Nabional 1 1.070.000

o o 2 Folación Lcente 1.200.000


1 1
o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 1.200.000
o o 2 3 4 Edpcacion ~\Cultura 1.200.000
o o 2 3 4 11 Tesoro Nacional 1.200.000
o o 2 3 4 11 5 Tr~nsferenbias 1.200.000
o o 2 3 4 11 Transf. al sector Privado para 300.000
Fi~anciar G3stos Corrientes
o o 2 3 4 11 6 Transf.para Acov. Científicas o 300.000
Ac'ademicasl
o
o
o
o
2
2
3
3
4
4
11
11
:5 1l 6
6
9999
9999 97
Sih discrimir\ar
N~ional 1
300.000
300.000
o o 2 3 4 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 900.000
pata FinancJ Gastos de Capital
o o 2 3 4 11 Tr~nsferendas a Gobiernos 900.000
Prbvinciales\
o o 2 3 4 11 : t 3009 ottos organismos provinciales 900.000
o o 2 3 4 11 5 8 3009 97 N~cional 1 900.000
1
'' . 11

1
- Presupuesto Naciolial 2000 - 333

-o;. DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29
1
s p: A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R' e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1

o y - L o. 1
G o 1
B ' '
.
1
R

o 'º 3 Perfeccionamiento y 1 12A50.000


Actualización Docente

o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 12.450.000


o 1ºo 3 3 4 Educacion y Cultura 12.450.000
o 3 3 4 11 Tesoro Nacional 1

12.450.000
o o 3 3 4 11 5 Transferencias 12A50.00.D
o 'º 3 3 4 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 580.000
Financiar Gastos Corrientes 1
o 'O 3 3 4 11 5 1 6 Transf.para Activ. Cientificas o 580.000
Academicas
o o 3 3 4 11 5 1 6 9999 Sin discriminar '
1 580.000
o o 3 3 4 11 5 1 6 9999 97 Nacional 580.000
o o 3 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades
1
570.000
Nacionales
o 3 3 4 11 5 6 1 Transferencias a Univ. Nac.
·º p/financiar Gastos Corrientes
1
;
570.000

o o 3 3 4 11 5 6 1 848 Universidades sin Discriminar 570.000


o o 3 3 4 11 5 6 1 848 97 Nacional 570.000
o o 3 3 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 11.300.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 3 4 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos 6.500.000
Provinciales
o o 3 3 4 11 5 7 1 3009 Otros organismos provinciales 6.500.000
o o 3 3 4 11 5 7 1 3009 97 Nacional
1,

; 6.500.000
o o 3 3 4 11 5 7 4 Transferencias a Institutos de 4.800.000
Ense#anza Provinciales
o o 3 3 4 11 5 7 4 3119 Educacion sin discriminar 4.B00.000
o ó 3 3 4 11 5 7 4 3119 97 Nacional : 4.800.000
1

'
TOTAL ' 17.800.000
'

1
: 1

·.,,
334 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
1

:!
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
!!.
1 1 1
CODIGO DENOMINACION UNIOAD EJECUTORA CREDITO

01
1
Dirección y (j;oordinación Direccc1on ac1onal
1 .. ~ .

4.944.702
de FbrmaciÓn,
Perfeccionainiento y
Actualizacióh Docente

02 Formación Docente D1reccc1on


1 .. . ~
ac1ona 1
1.716.992
de FbrmaciÓn,
Perféccionalniento y
Actualizacióh Docente

03 Perfeccionamiento y DireJcción ~acional 15.486.014


Actualizació~ Docente de FprmaciÓn,
Perfeccionalniento y
Actualizacióh Docente
1

TOTAL 22.147.708

ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION

.-
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE FORMACION, PE!RFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION
1
1 DOCENTE
1

i
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

G enerar 1as con di1c1ones necesarias


. y1 1a coor
! d'mac1on
. . d e 1as t areas para e1

desenvolvimiento de las acti~idades previstas en el PrJgrama. Desarrollo de las tareas


1

específicas. de Educación a Distancia, de la Red diectróniba Federal de Formación Docente


Continua, que son soporte in!Jrmático de la ejecu~ión de las actividades 02 y 03, y de las
actividades de educación fisical deportes y recreaciJn.

Coordinar el seguimiento y monitorJ de los cursos de capacrtación docente


brindados y financiados por 1J Red Federal de FJrmacióh Docente Continua en todas sus
modalidades. 1
--' i - ;
': · 11
• 'l
~ ¡
;
1
- Presupuesto Nacional 2000 - -335'

.• VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTPROG '


í

01, HABILITACllON DE LA RED Usuario en Red 1800


ELECTRONICA FEDERAL DE
FORMACION DOCENTE
CONTINUA

02· SERVICIO TELEMATICO DE LA Consulta sooo:


RED ELECTRONICA FEDERAL DE
FORMACION DOCENTE
CONTINUA

' RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

• A 1
• c 3
D 2

Subtotal Escalafón 6

TOTAL ACTIVIDAD 6
336 - Presupuesto Nacional 2000

ACTIVIDAD 02 ••
1

1
FORMACION DOCENTE
1

( Uf~IDAO EJECUTORA
DIRECCION NACIONA
DE FORMACION, PERFECGIONAMIENTO Y ACTUALIZACION
) DOCENTE
1

1
li>ESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Desarrollar acciols de formación dolnte mldiante el estimulo a los lnst~utos


de Formación Docente (IFD) pkra su transformacióh institJcional, llevar a cabo acciones para
el reordenamiento de los sisteras formadores proJincialeJ y continuar con la acreditación de
los IFD en la Red Federal de Formación Docentb Continua. Producciór,i y distribución de
documentos y asistencias técnibas a las provincias. 1

i
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACllVIDAD 02

C.T.
DENOMINACION UNIDAD DE MEEJIDA
CANT.PROG

1
01 REALIACION DE DE SEMINARIOS Seminario 1

TALLERES, JORNADAS 10
SIFORMACION DOCENTE

02 ASISTENCIA TECNICAI Misión Téc:nica


CABECERAS ( 60
PROVINCIALES.S/REFORMA
SISTEMA FORMADOR 1

03 CAPACITACION INTERNA DEL Seminario


EQUIPO TECNICO DEU M.E. 5
:1

- Presupuesto Nacionlil 2000 - 33Z


1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


.-,.·
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERS0NALPERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
c 5
D 1
E 1

Sub.lota! Escalafón 8

TOTAL ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 03
PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION DOCENTE
' 1

' : 1

UNIDADIEJECUTORA
; 1
DIRECCION NACIONAL DE FORMACION, PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION
1 DOCENT~
1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Desarrollar acciones de perfeccionamiento y actualización docente mediante el


estímulo a las cabeceras provinciales de la Red Federal de Formación Docente ContinuJ.
0

lnstitulos de Formación Docente, universidades, gremios y otras instituciones oferentes db


capacitación a través del financiamiento de los Planes Globales Provinciales de iCapacitacióh
1 ' 1

Docente (convocatorias públicas, acciones centrales, prioridades provinciaieJ, Circuito E,


Prociencia, Forciencias, etc.) aprobados dentro del marco de la Red Federal de Formacidn
Doce~te Continua prevista en la Ley Federal de Educación. Fomentar la modalid~d a distancia
1
para cubrir con éxrto el universo total de la demanda de capacitación docente. Desarrolla r,
medi~nte la distancia, la capacitación de equipos de conducción provinciales, !supervisión ly
directivos de lnstrtutos de Formación Docente. y capacitación a distancia en lenguas
extra~jeras. Producción y distribución de documentos y asistencias técnicas a i1as provinciJs
realizadas por especialistas disciplinares.
338 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 :
VOLUMENES DE TAREA ()E LA AtTJVIDAD 03
1 1
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG
1 :
01 REALIZACION SEM NARIOS S em1nro 40
TALLERES JORNAÓAS
REGIONALES P/CAr·ACITACION
DOCENTE

02 ASISTENCIA TECNICA PARA


CAPACITACION DOrENTE
r
1

Misión écnica 200

1
03 SEGUIMIENTO Y M0NITOREO DE Misión ¡r écnica 3800
ACCIONES DE CAPACITACION
1
04 INTERVENCION EN\LAS Misión rcnica 1 50
COMISIONES EVALUADORAS DE
CAPACITACION 1

05 ELABORACION Y/O EVALUACION Documknto 25


DE MATERIALES P/i::APAC.A 1

DISTANCIA 1
1
06 ELABORACION Y/O EVALUACION
DE MATERIALES P/EDUCAC.A
Documrtº 30

DISTANCIA 1
1
07 ASISTENCIA TECNIG:A A LAS Misión Técnica 30
INSTITUCIONES OFERENTES DE 1
CAPACITACION DO<i:ENTE
,
08
~~~~:~i ~:~e~~~~SDE
CAPACITACION DOclENTE 24
Informe\ 288

1
PROVINCIAS

1
1 1
RECURSOS HUMA\ NOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 '1

1 CA!NTIDAD DE
1 .
CARGO O CATEGORIA 1 CARGCiS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1
1

PERSONAL PERMANENTE 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1


'

B 1
14

c "2
D 17
1
E 1 2
1
Subtotal Escalafón 25
1

1
1
~
'
TOTAL ACTIVIDAD 25
1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 339

PROGRAMA 30
: 1

COOPERACION E INTEGRACION EDUCATIVA INTERNl\CIONAL

' 1
UNIDAD EJECUTOR,,¡\
SUBSECRETARIA DE COORDINACIO~

Servicio Administrativo Financierb


1

330
1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene por objetivos:

Diseñar políticas de la educación, la ciencia y la tecnología en el nivel internacional.

Identificar áreas específicas para la cooperación y el desarrollo de programas, teniendo en


1
cuenta el papel estratégico desempeñado por la educación, la ciencia y la tec~ología en el
proceso de integración, y para alcanzar el desarrollo económico, social, científico JI
tecnológico y cultural de la región.

Contribuir a la definición de políticas y estrategias comunes para el desarrollo educativo]


1

científico y tecnológico en el contexto del Mercosur.

Asegurar la difusión y tramitación de las ofertas de becas en el área de educación, ciencia

Y*OO~~. 1
342 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 '
LISTADO DE ACTIVIDADES ES~ECIFICAS

¡;_--
CODIGO DENOMINAlON UNl;AD EJECUTORA CREDITO
1 ' 1

01 Dirección y Coordinación Subsecretaria de 1,453.571


Coordinació~

02 Acciones de Integración O, N. de Coóperación 8.022.782


Regional e Integración en e lntégración
la Educació~. la Ciencia y Educativa
la Tecnologib lnter~acional
1

TOTAL 9.476.353

ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION

DESCRIPCION DE LAiACTIVIDAD

Esta actividad tenLá como objetivo g~neral el diseño y coordinación de políticas


de integración con estados extjanjeros, organismos linterna~ionales y apoyar al desarrollo de la
educación, la ciencia y la tecnología de los paises, con especial énfasis en los del
MERCOSUR.
'l .
t.- .

- Presupuesto Nacional 2000 - 3 3

-• RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 1

1
CANTIDAD DE 1

l
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 2
D 2

Subtotal Escalafón 6

PERSONAL PERMANENTE EN EL
EXTERIOR

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR

.. Ministro Plenipotenciario de 2da. Clase -


Ministro Consejero Económico y Comercial
2

Consejero de Embajada y Cónsul General -


Consejero Económico y Comercial

Subtotal Escalafón 3

TOTAL ACTIVIDAD 9

'~
344 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 ACTIVIDAD 02 •
ACCIONES DE INTEGRACION REGIONAL E INTERNACIONAL EN LA EDUCACION, LA
,;.
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

l
1 1

~ 1

1 , UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION ACIONAL DE COOPERAclON E INTEGRACION EDUCATIVA
1 INTERNACIONAL

i 1

DESCRIPCION DE L~ACTIViDAD

Esta actividad tenlrá como objetivo geleral inltrumentar la política de integración


que se relacione con la eduJación, la ciencia y la tecnblogía, mediante la celebración de
convenios bilaterales con esta6os extranjeros, partibipandd en el proceso de integración de los
países del MERCOSUR, interiniendo en la adminlstracióh de la Secretaría permanente de la
Comisión Nacional de Cooperación con la UNES<i:O, en l la tramitación v difusión de becas
ofrecidas desde el sector ext~rno en educación, diencia y tecnología y e~ la supervisión del
funcionamiento de las residentas para graduados, depen~ientes del Ministerio y radicados en
el exterior. 1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAb 02


1 1
C1'NTIDAD DE
CARGO O CATEGbRÍA CARG<¡>S 1 HORASDE
1 1 CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE '
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 4
B 5
c 13
D 8
E 2

Subtotal Escalafón 32

TOTAL ACTIVIDAD 32
-
·,
1 ''I ! '

- Presupuesto Nacionhl 2000 - 345

l PROGRAMA 31
i RED FEDERAL DE INFO~ACION
UNIDAD EJgCUTORA
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFOR[MACIO~ 1 '

Servicio Administrativo Financier0


1

330
1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Dirección General Red Federal de Información Educativa está d~sarrollando y


administrando un sistema integrado de información, con el objeto de brindar insumos
indis~ensables para la planificación, gestión y evaluación de la política educativa! en general, y
de la aplicación de la Ley Federal de Educación en particular.

Este programa está rediseñando el sistema de información, tanto e~ los aspectos


..• metodológicos, como tecnológicos y operativos, de manera de posibilitar la obte~ción oportu~a
'
y confiable de los datos requeridos por los diversos actores involucrados en la Eliaborac;ón de
los programas educativos.

Los objetivos del programa son:

Apoyar el desarrollo de un sistema integrado de producción de información ¡estadística en


cada una de las jurisdicciones, que articule los datos que se capturan en divérsas áreas ~e
lds ministerios de educación provinciales, y consolidar la información est~dística a niJe1
nacional.

Realizar el relevamiento anual, incorporando nuevas variables que posibiliten ampliar los
' 1

conocimientos sobre el sistema educativo.

Realizar estudios por muestreo para recabar información sobre los aspectos específicos no
t;ubiertos por los relevamientos anuales.
346 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 1

Capacitar a las áreas de estadística provinciall en el \análisis y gestión de información, y


-

.
acerca de estudios de cohdrtes de control de calidad informativa.

Brindar asistencia técnica pll" " ''"'rollo d• L•iffi•~~ do iol0<mooióo pro'i~~"·


Avanzar en la construcc· n de un mapa slio-edu,cat1vo que permita monitorear la
eficiencia y eficacia del sist~ma educativo. \ \

Elaborar y difundir indicadots e informes sobre lnfraest;uctura escolar.


1 1

1 !
Elaborar informes analíticos sobre temas específicos ut,ilizando las fuentes de información
. . y secun danas.
pnmana . 1 1
1

Elaborar y difundir indicadores que den cuenta 1e la sLación del sistema educativo y de
los procesos de transformadión.

j .
'
\

1
\
1

i
Continuar con el desarrollo el sistema de comunicación ¡con las jurisdicciones


·1· 1 ·1· . 1 .. d t .1 : . d .
Rea izar e ana 1s1s, programac1on, ocumen ac1om y puesta operativa e sistemas.
1
1

• 1
Difundir las informaciones producidas a todas las instancias de gestión del sistema
ed1Jcativo, abarcando desde el nivel central hasta ios estiblecimientos.
1

Producir y analizar información para conocer os perfiles de la población que recibe


educación no formal, como tlmbién profundizar eh la vinbulación entre la educación formal
y no formal. 1 \

1 1
Conocer los distintos tipos de educación no formal a ¡los que accede la población en
relación con su situación ocu~acional. 1

Caracterizar las historias educativas 'f erenc1a


d1 1 . 1 :
es de los distintos estratos
1 1
socioeconómicos.
'

1 1

Avanzar en el conocimiento de los perfiles de los¡ docenles, generando indicadores de su


1
inserción social e institucional\ 1

1
l ' .
- Presupuesto Nacional 2000 - 3'47
1

METAS Y PRODUCCION BRUTA


·-
1
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA GANTIDAD
1

METAS: 1
1

Capacitacion en Unidades Estadisticas Técnico Capacitado 48


ProvinbiaJes

Difusiqn Cifras Actualizadas Folleto 70.000


Relevamiento Anual

Divulgación de Información Educativa Ejemplar Impreso 55.000

lmplerilentacion de Sistemas de Ju risd icci ón/Entid ad 24


Comunicacion en Provincias Integrada

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31


i
s p' F F. 1 p p SPAR E DENOMINACIÓN IMPORTE
p RI 1 F. N p A c ~
R o: N c A R o
o Y' L N !

G ¡ i
o o 3 SERVICIOS SOCIALES ¡ 2.226.300'
o o 3 11 Teso ro Nacional 1.778.580: 1

o o 3 11 1 Gastos en Personal 858.342 1

o o 3 11 Personal Permanente 852.181' 1

o b 3 11 1 21 Retribucion Del Cargo 439:992'


o o 3 11 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 163.596
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 52.522
o b 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 160.685
o b 3 11 1 1 7 21 Complementos 35.386
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 4.764
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 3.547
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 295
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 922
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 1,397
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 140.764
o o 3 11 3 Servicios No Personales 378.474
o o 3 11 3 1 21 Servicios Básicos 45.500
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 6.106
o 'o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 78.453
o 'o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros '137,632
o :o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viáticos 9U57
,-.._ o !o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 19.626
o
o 'oº 3
3
11
11
4
4 3 22
Bienes de Uso
Maquinaria y Equipo
401.000
401.000
o :o 3 22 Credito Externo 447.720
o
o 'º
10
3
3
22
22
2
3
21 Bienes de Consumo
Servicios No Personales
69.706
378.014
... o
o
'0

3
3
22
22
3
3
4
7
21
21
Servicios Tecnicos y Profesionales
Pasajes y Viáticos
339,976
38.036

TOTAL! 2.226.3001

1
1 !
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINJC\ON UN\bAD EJECUTORA CREDITO

01 Dirección y baardinación Direbción deneral Red 346.462


Fedbral de [
lnfotmación

02 Producción de Direbción G\eneral Red 1.879.838


Información Educativa Fedbral de [
lnfotmación
1

TOTAL 2.226.300

ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION


1
1
DESCRIPCION DE LA 1\CTIVIDAD

Coordinar y supeJ isar el desarrollo y J implelentación del sistema integrado de


información educativa y la insta 1ación de la Red Fed~ral de 1
1ntormación.

RECURSOS H UMAl°S DE LA ACTllDAD\, 01


CATEGO~A
1 CANo!DAD DE

l
CARGO O CARGOS 1 1 HORAS DE
1 \ CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE 1

PERSONAL DEL SINAPA DEC ETO 993/91 1

1 ::-:-
A
B
11
e l
1
D 2
1
1
Subtotal Escalafón 5
1
TOTAL ACTIVIDAD 5
1
'
.· l
'' 11[ '
- Presupuesto Nacional 2000 - 3 9
1

~CTIVIDAD 02
PRODUCCION DE INFORMACIOi EDUCATl1A

' UNIDAb EJECUTóRA


1
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE IN FORMACION
1 'I

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1
Las acciones de esta actividad apuntan a lograr la puesta en funcionamiento , e
una ied nacional de datos que permita integrar a todas las provincias con ell Ministerio ~e
Educación , con el objetivo de generar un vínculo único de conexión entre las jJrisdiccionesl y
' 1
todo~ los probables usuarios de información que existen dentro del Ministerio.

Para el año 2000 se prevé:

La adaptación de metodologías de captación, elaboración y análisis d~ información


i .
e,ducat1va.

Lió! planificación y relevamiento de información para estudios especial~s del sector


educativo.

i '
La atención a insumos y respuesta a requerimientos específicos de información educativa.

La articulación de las áreas de gestión jurisdiccionales relacionadas con la ¡producción


estadística educativa y asistirlas en el mejoramiento de sus condiciones operativas.
L
El desarrollo, la instalación y la puesta operativa de sistemas de la Direcció~ (instalación y
soporte de
1
elementos de hardware y software requeridos para opera~ '
los sistembs
instalados).
1
.1 '.,_-,:.:..,

350 - Presupuesto Nacional 2000 -

VOLU ENES DE TAREA DE LA ACTllVIDAD 02 ~

C.T.

01'
DENOMINACION

ELABORACION Y PRODUCCION
UNIDAD DE MEIDIDA

Informe
CANT.PROG "
¡,,.,

DE INFORMACION 1 6

02 DESARROLLO DE CARTOGRAFIA Informe


TEMATICA DEL SECTÓR 48
EDUCATIVO -SIG 1

03 ATENCION A USUARIOS Y Usuario


500
DISEMINACION DE INtRMACION 1

04 EVALUACION RELEVA IENTO Misión Técnica 1 5


1999 Y PREPARACIONrEL
RELEVAM.2000 1

05 SOPORTE DE REDES N 1
Jurisdicción
24
JURISDICCIONES ~
06 MANTENIMIENTO DEL ISTEMA Jurisdicciól
DE COMUNICACIONES 1 24

1
07 INSTALACION DE REDES EN Jurisdicciól
JURISDICCIONES 1
12

08 INSTALACION DE HAROWARDE Equipo


30
1
09 INSTALACION NUEVOS MODELOS Jurisdicción
DE COMUNICACIONES'
PROVINCIALES
12 .•
-

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIV1IDAD 02


1 1
1 1 CANTIDAD DE
CARGO O CATEGOR!A cilARGOS 11 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A
B
e
D
E

Sublotal Escalafón

TOTAL ACTIVIDAD
''
'
i

- Presupuesto Nacionhl 2000 - 351


!

PROGRIAMA 32
EVALUACION DE LA CALIDAD ED~CATIVA
1

UNIDAD EJECUTOR~
· DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION DE LA rtALIDAd
EDtlJCATIVÁ
1'
1

Servicio Administrativo Financiero 1


' 1

330
1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En el año 1993 se inició la tarea de implantación del Sistema [Nacional de


Evaluación en los términos que establece la Ley Federal de Educación.


En el periodo 1993-1999, se llevaron a cabo Operativos N~cionales de
¡
"• ' 1
Evaluación, que en forma progresiva fueron abarcando una mayor cantidad de alumnos.
1

El desarrollo de acciones sistemáticas de evaluación, permite co~tinuar con la


producción de información sobre el rendimiento académico y los factores asociados qJe
inciden en el rendimiento de los alumnos. Se señala la incorporación en el Jño 1997 y b1
sostenimiento en el 2000, de una medición censal de rendimiento
'
estudia~til,
1
donde Je
evaluará lengua, matemática y conocimientos generales.

En el año 2000 se llevarán a cabo acciones de carácter muestra! que alcanzarán


a los alumnos de 6' y 7° grado, y 2' año, en lengua, matemática, ciencias natur~les y cienci~s
sociales. 1

La producción de material derivado de las acciones de eval~ación, estará


destinadas a la difusión de resultados, a la capacitación de los actores del sist~ma educati~o
en el uso e interpretación de dicha· información, y a la asistencia técnica permanente a 1bs
'
jurisdicciones, para el mejoramiento de la implantación del Sistema Nacional de Evaluación.
'
..
352 - Presupuesto Nacional 2000 -

METAS Y PRODUC , ION BRUTA


.,
..
1 1
DENOMINACION UNIDAD IDE MEDIDA CANTIDAD

METAS: 1

Aplicación de Instrumentos de Alumno 1 498.500


Evaluación Nivel Medio
1
Aplicación de Instrumentos de Prueba 1.840.000
Evaluación Nivel Medio 1

Aplicación de Instrumentos de Alumno 1 190.000


Evaluación Nivel Primario

Aplicación de Instrumentos de Prueba 760.000


Evaluación Nivel Primario

Aplicación de Prototipos de Prueba Alumno 7.500


para Validación de Evaluación 1

Aplicación de Prototipos de Prueba Prueba 30.000


para Validación de Evaluación 1

Elaboración y Edición de Informes de Informe 12


Rmu~do 1 '
Elaboración y Edición de Videos con Video 4
Estrategias de Mejoramiento
Educativo

'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACt~N DE CREDITOS D~l PRobRAMA 32


1 1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACIOlll
1
IMPORTE
p R 1 F. N p A c
R o N e A R o
o y L N
G 1
1 1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 4.560.S87
o o 3 11 Tesoro Nacional \ 4.159.277
o o 3 ·11 1 Gastos en Personal 1 652.436
o o 3 11 1 1 Personal Permanknte 1 626.111
o o 3 11 1 1 1 21 Retr!buc!on Del C~rgo 346.453
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 91.256
o o 3 11 1 1 4 21 '
Sueldo Anua\ Co:flplementano '. 37.418
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales l 115.598
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos j 1 35.386
o 3 11 1 3 Servicios Extraer inarios 22.289

-
(1
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Exthtordinarias 16.592
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Corhplementclrio 1.382
1

1
'
1

i
1
- Presupuesto Nacio'nal 2000 - 353

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32
' 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION
'
IMPORTE
p R 1 F. N p A e '
j
R o N e A R o
1
'
o ~ L N
'
G
o o 3 11 1 3 3 21 Contnbuc1ones Patronales 4.315
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 4.036
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 26.674
o o 3 11 3 Servicios No Personales 290.527
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 34.676
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 184.002
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 53.649
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 18.200
o o 3 11 4 Bienes de Uso 89.640
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 89.640
o o 3 11 5 Transferencias 3.100.000
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 3.100.000
Gastos Corrientes 1

o o 3 11 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3.100.000


o o 3 22 Credito Externo 401.31p
o o 3 22 2 21 Bienes de Consumo 18.200
o o 3 22 3 Servicios No Personales 383.110
o o 3 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 32B.s1¡o
o o 3 22 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 9.100
o o 3 22 3 7 21 Pasajes y Viaticas 45.500
TOTAL 4.560.587

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E '
1
o y - L o.
G o
B
R

o o
1

2 Desarrollo del Sistema 3.100.000


Nacional de Evaluación de la
Calidad

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 3.100.000


o o 2 3 4 Educacion y Cultura 3.100.ÓOO
o o 2 3 4 11 Tesoro Nacional 3.100.ÓOO
o. o 2 3 4 11 5 Transferencias 3.100.000
·~
o o 2 3 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov_ y Mun. 3.100.0oo
para Fin. Gastos Corrientes 1
o o 2 3 4 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 3.100.000
Provinciales 1
o 11 5 7 Otros organismos provinciales 3.100.000
oº'
2 3 4 3009
11 5 3009 97 Nacional 3. 100.boo

-
o 2 3 4 7
1

TO,TAL 3.100.000
1
354 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
LISTAD! DE ACTIVIDADIES ESÍECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
CREDITO
01 el
· · y oo rd.inac1on
D.1recc1on ·· 1. · 1.
D.1rec<!:1on Nac1ona 1de
310.581
Evalu6ción de la
Calidad Educ'ativa
02 Desarrollo del, Sistema Direcdión Nabional de 4.250.006
Nacional de Evaluación Evaluación de la
de la Calidad Calidad Educativa
TOTAL
1 i 4.560.587
1

1
1

1 ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINACION
1

1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION rACIONAl DE EVAUUACT DE LA CALIDAD EDUCATIVA

DESCRIPCION DE LA AC!:TIVIDID

Se refiere a las acttdades sustantivJ del Sistema Nacional de Evaluación.


eonst1•tuyen e1 eie. d e1 programa era tanto son 1as acciones
1
. 1 1 • .
. t emat1cas
sis d e eva 1uac1on,
.• a sa b er:

sus fases. j
determinación de los dispositivos técnicos para la lonstrulción de instrumentos en todas
1

producción de investigación ev luativa y producción de infoLación de resultados.

edición e impresión de los matlales de evaluación, y su Jsterior distribución.


' 1 1

edición e impresión de los materiales para capacitac ón de lpervisores y directores.

edición, impresión y distribucióJ de los informes de resultadL a las escuelas.

1 1

1 1
1
1

1
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 355


1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CA TEGORiA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 1
c 5
E 3

Subtotal Escalafón 10

TOTAL ACTIVIDAD 10

ACTIVIDAD 02
DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDÁD

1
UNIDl'ID EJECUTORA
. 1
DIRECCION NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Lleva adelante el montaje del Sistema Nacional de Evaluación. Esta actividad


incluye las actividades vinculadas a la generación de acuerdos y concertaciones parJ el
desarrollo de las tareas de evaluación, la capacitación de los diferentes actores del sistJma
1

educativo en el uso y aprovechamiento de la información producida por el sistema de


evaluación. Comprende además las tareas de asistencia técnica y capacitación de los
recursos humanos de las unidades ejecutoras jurisdiccionales (administrativos y técnicos).
358 - Presupuesto Nacional 2000 -

En tal sentido, se mantendrá la providión de libros, el equipamiento didáctico, la


ampliación de la red TELAR, \la provisión de útileb para alumnos de EGl3 y Polimodal, y el
otorgamiento de becas destinadas a estudianteb pertenecientes a familias de escasos
1
recursos que se encuentren cLrsando el nivel med io, y a alumnos de nivel primario, hijos de
los combatientes del conflicto de Malvinas o ahijado~ presidenciales.

La actividad "Mejj Educación para To~os" co~tinúa avanzando en el logro de los


objetivos propuestos: mejorar \1a calidad de la ed~cación que reciben los niños, jóvenes y
adultos en situación de desventaja socio-económica, incrementando también los niveles de
escolaridad a los que acceden.\ Se dará continuidad, a las acciones de apoyo en escuelas de
todos los niveles y modalidades, con la provisión ~e libros de texto, útiles para alumnos y
aportes para la adquisición de ~aterial didáctico. '

En el año 2000 se impulsará a la línea de acción destinada a ofrecer a los jóvenes


del medio rural, la oportunidad ~e cursar el tercer ciblo de la EGB en la escuela a la que han
asistido los años anteriores, p~ra así lograr comJletar su escolaridad obligatoria con los
niveles de calidad exigidos por I~ Ley Federal de Edu cación.,
1

-'

Se cumple de Jte modo con el principio·, de igualdad de oportunidades


1
educativas, atendiendo a las necesidades de los sectores poblacionales históricamente
postergados.

Esta es una propuesta integral que articula componentes de infraestructura,


1 '
materiales curriculares, equipamiento didáctico, aport~s para .el desarrollo de proyectos locales
sobre mejoramiento de la calidld de vida. Se prevf que estas acciones llegarán a 3.500
escuelas del ámbito rural.

La actividad que desarrolla el Programa Nacional de Becas Estudiantiles, cuenta


con financiamiento externo, y prdvé, durante el período de vi.gencia del mismo, la asignación
de becas a 170.000 jóvenes del \tramo final de la Eds y el ,Nivel Polimodal, que cursan sus
estudios en aproximadamente 2.000 escuelas.

Las acciones relacjnadas con el Componente, de Equipamiento Didáctico del


Pacto Federal Educativo, tiene pbr objetivo el equipa~iento progresivo de la totalidad de las
escuelas estatales del país, incluJendo en ciencia y !etnología a 2.000 escuelas de EGB en el
próximo ejercicio.
t 1 .,..

i
·f
1. - Presupuesto NacionaJ 2000 - 359
1

Todas estas acciones se llevan a cabo en forma descentralizada, Jntregando a


cada escuela, perfectamente identificada, los bienes materiales o los recursos fináncieros par~
su administración y utilización, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cad~
1
establecimiento.
1

METAS Y PRODUCCION BRUTA

1
DENGMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1
METAS: !

Aplicación Tercer Ciclo de la Escuela Atendida 2.400


Educación General Básica en
Escuelas Rurales

Aporte para la Adquisición de Material Escuela Equipada


16.111
DidáCtico
'

Beca,s p/Estud.Nivel Primario Hijos Becario 2.000


Combatientes en Malvinas
1
Bec~s para Estudiantes Secundarios Becario 102.000
\. Pertenecientes a Familias de Escasos
Recursos
"
~

""
¡:..,~;. Provisión de Libros(Texto,Lectura y Libro Provisto 1.800.000
~')··'º'"' Manual) para alumnos de EGB y
~'"'~
Poli modal

Provisión de Utiles Escolares para Alumno Atendido 2.000.000


Alurhnos de EGB y Polimodal

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 33

5 p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION ! IMPORTE


p R 1 F. N p A c
R o N c A R o
o y L N '
GI

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 137.773.J73


o o 3 11 Tesoro Nacional 75.608.i 19
o o 3 11 1 Gastos en Personal 1.681.612
o o 3 11 1 Personal Permanente 1.594.677
o o 3 11 1 1 21 Retribucion Del Cargo 852.j 18
o o 3 11 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 297.216
·~ o o 3 11 4 21 Sueldo Anual Complementario 97.796
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 305.177
360
- h•ru,,_, Nodo,,,; WOO 1·--

D<~"BUCION DE UMJm

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 33


J 1
GMTO

1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L N
G 1

o o 3 11 1 1 7 21 ComplemenlJ \ 42.370
o o 3 11 1 3 Servicios Extrabrdinarios 74.819
o o 3 11 1 3 1 21
.
1
Retribuciones Extraordin arias
' 55.697
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Oomplementario 4.641
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones\ Patronales 14.481
o o 3 11 1 4 Asignaciones P¡amiliares 1 12.116
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 182.000
o o 3 11 3 Servicios No ~ersonales 8.594.507
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos \ 273.000
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnibos y Profesionales 240.968
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y linancieros 6.897.539
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viatidos 1.183.000
o o 3 11 4 Bienes de Uso\ 400.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1 400.000
o o 3 11 5 TransferenciaS- 64.750.000
o o 3 11 5 1 Transf. al Sectof Privado para Financiar 3.050.000
Gastos Corrientes 1
o o 3 11 5 1 3 21 Becas \ 1.400.000
o o 3 11 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 250.000
o o 3 11 5 1 7 21 Transf. a Otras i-nstituc. c'utturales y Soc. 1.400.000
S/Fines de Lucr6 \
o o 3 11 5 6 Transferencias el Universidades 700.000 •
Nacionales \ )
o o 3 11 5 6 1 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 700.000
Gastos Corrient~s \
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Pfov. y Mun. para Fin. 61.000.000
Gastos Corrientek. \
o o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.000.000
o o 3 11 5 7 4 21 Transferencias a lnstitutos1de Ense#anza 60.000.000
Provinciales
o o 3 22 Credito Externo 62.165.254
o ó 3 22 3 Servicios No Personales 265.254
o o 3 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 265.254
o o 3 22 4 Bienes de Uso \ \ 400.000
o o 3 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 400.000
o o 3 22 5 Transferencias 61.500.000
o o 3 22 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 61.500.000
Gastos Corriente$ \
o o 3 22 5 1 3 21 Becas 61.500.000
1 !
TOTAL 137.773.373
1

1
1
1
1
1

\
.... • j
. ~ • lfij
,.
·,;,
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1··· . ..,.o ' ¡'
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1
' ' 1
1 '
1
- Presupuesto Naciolz 2000 - 365
'
1

1
AGTIVIDAD O'.l 1
1 '(1
ASIGNACION DE BECAS ESTUDIANTILES 1

EJECUTOR~
1
UNIDAD.
1
DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS COMPENSATORIO~
1 ;¡

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD i

En esta actividad se registran presupuestariamente los 1


aportes netos'
B.eca~
1 '
correspondientes a las becas. otorgadas a los .alumnos (Programa Nacional! de
Estud1ant1les). Dichos aportes solo pueden materializarse en la medida en que se cumplan las
1 1
exigencias previas de información, y se continúan a partir del relevamiento y seguimiento de
informa~ión, tareas que se encuentran descriptas en la Actividad 01- Dirección y cdordinación..',
1 ' ¡
1RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

~-
366 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 35 ,.._
SERVICIO DE LA BIBLIOTECA DE MAESTROS

UNIDAD EJECUTORA
BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTRO

Servici0 Administrativo Financiero


1
330
i
1

1
DESCRIPCION DEll. PROGRAMA .

La Dirección de la Biblioteca Nacionll de jaestros tiene como objetivo para el


ejercicio 2000, potenciar la Biblioteca y el CentrJ Nacioha1 de Información Educativa, como
una Institución líder en la gJstión y producción de infor~ación sobre educación, tanto en la
1 1 1
extensión y calidad de servicios para la consulta docente, como en la innovación constante de
sus soportes tecnológicos, prbpendiendo a que laJ consu~as se expandan a la mayor cantidad
de docentes posibles.
1 1

Las acciones procuran:

Consolidar el Servicio NLional de Informad ·n Educativa (SNIE), y extender la Red de


Servicios de Consulta Pebagógicas en BibliotJcas Juiisdiccionales, en consorcios difusores
y productores de informJción sobre educacióh cons¿lidada y actualizada, conectados por
vía remota.

Continuar con las acciones de desarrollo del sistem~ de Información sobre Mercosur en lo
l .dos cua l't1at'1vos de ..1cha .1n11ormac1on.
que respecta a 1os contern l. ..

Extender las acciones dl consulta a docentL y esLelas de todo el país, a través de la


1
Biblioteca Digital para el Docente.

Cooboo& """"'""' L~;, """"' 'I '°"""""' ' '" """= '~"~"
multimediales que se deharrollen en las escuelas.
1 do
,.
":r ·~
~ -,
1.·1,
''
i :.-.: lj
'
· l

·'
- Presupuesto Naciomll 2000 - 36l

Consolidar la Hemeroteca Digital sobre la educación.

Desarrollar productos multimediales difusores de información y de capacitación autoasis\id~


para· bibliotecas escolares.

Convertir al Centro de Información Educativa en un producto de valor ag~egado a l¡j


intor·mación educativa cualitativa.

Desarrollar acciones de difusión y extensión de los servicios de consulta para el docerite;


en e·scuelas de Capital y el Conurbano Borarense

Conservar, restaurar el patrimomio, y desarrollar acciones de investigación de colecciones


' '
valiosas de la institución.

Potenciar el proyecto de biblioteca, museo y archivo: "Ricardo Levene".

Potenciar la capacidad de almacenamiento de la Red INTRANET de la Biblioteca Nacional

-
'
·"
de f'!,iaestros para albergar la mayor cantidad de información de educación y dksarrollar ur¡
enla;ce geográfico mayor.

Incrementar la cantidad y calidad de información digitalizada en documentos de legislación,


1 •
vide.os y audio, para que se pueda acceder en un texto completo desde consultas remotas
de las escuelas.
1

Organizar el taller de restauración.

Dedarrollar la expansión del CITE· (Centro de Información para la TrJnsformación


Edu.cativa) en un centro integral de asesoramiento para la conversión de la informació~
docente y la gestión educativa en la escuela autónoma.

Desarrollar capacitación de digttalización y carga on-line remota en los Centros del SNIE.

Desarrollar acciones como miembro en el consorcio piloto de módulos de tliblioteca del


' 1 '
s.1.l.J. ,
!
1
Desarrollar redes internas y remotas con la tecnología WEB-PC.
368 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
METAS Y PRODUGCION BRUTA
1
1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS: 1

Apoyo Técnico y Equipamiento a


Bibliotecas de Educación

Apoyo Técnico y Equipamien o a


l Centro
. 'di a
Bibliotec As1st1

1
1
40

24
Centros de Documentación
Provinciales y GCBA

Servicio de Difusión y Publicación a Lector 80.000


Usuarios de Educación

Servicios Bibliográficos y Lector 160.000


Audiovisuales para el Usuario de la
Educación 1

Servicios de Consulta Documental y Lector 50.000


Legislativa a Usuarios de la Ebucación

Servicios de Información Edubativa a Lector 10.000


la Comunidad :r
,...

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGNAl'ON DE CREDITOS DEL PRIOGRAMA 35

s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A c
R o N e A R o 1
o y L N
G 1

o o 3 SERVICIOS JoclALEÁ 1.717.748


o o 3 11 .
Tesoro Nac1o~al ' 1.717.748
o o 3 11 1 Gastos en Personal 765.734
o o 3 11 1 1 Personal Perrr\anente 737.S02
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Dél Cargo 388.822
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 138.999
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Compleméntario 47.399
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciond Patronalb 140.864
o o 3 11 1 1 7 21 Complemento$ \ 21.418
o o 3 11 1 3 Servicios ExtréÍordinarios 24.885
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones 'extraordirlarias 18.S25
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.544
o o 3 11 1 3 3 21 Contribucioneá Patronares 4.816
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiare$ 3.347
o o 3 11 2 21 Bienes de Corsumo 1 184.184
o o 3 11 3 Servicios No Personales 227.830
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento', Reparadion y Limpieza 41.496
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecriicos y PrOtesionales 94.424
o o 3 11 3 5 21
1
Servicios Com ~rclales ylFinancieros 45.500
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas
1 .
37.310

1
'i " ¡1
;
' 1 t
'1
! - Presupuesto Nacional 2000 - 369 1

.., DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


''
\

........
1:-.
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 35 •
l
i
s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R
o
o
y
N e A
L
R o
N
t
l
G .

o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios . 9.100 ~ 1


o o 3 11 4 Bienes de Uso 1 540.000 :
.1 ''{
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 240:000
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 150.0ÓO : ¡ ·~
o o 3 11 4 8 22 Activos Intangibles 150.000' , ' '

'
TOTAL 1.717.748 .'
1

.
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA bREDITO'

01 Dirección y Coordinación Dirección de la 218.547 .


Biblioteca Nacional del .
Maestro !
02 Servicios Bibliográficos y Biblioteca Nacional del 1.499.201 .
Documentales en Maestro
Educación
'
TOTAL / 1.717.748

!
AG:TIVIDAD 01
DIRECCION y COORDINACIO~
! ·¡
UNIDAI~ EJECUTOR~
DIRECCION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTR0
1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Coordinación y dirección de todas las acciones encaminadas para ¡1a concreción


de los objetivos fijados por la biblioteca nacional de maestros y el consorcio de informacióh,
para el presente ejercicio. 1 !
1

370 - Presupuesto Nacional 20


l -
1

1
Fundamentalmente, se procurara extender los servicios in-situ y remotos del
consorcio de información Jan sus dos unidades básic~s ya consolidadas: biblioteca nacional
de maestros y centro nacioha1 de información JucativJ.

1 i
VOLUMENES DE TAREAloE LA kcr1v10Ao 01
1 1 1
C.T.
DENOMINACION UNIDAD DEIMEDIDA
CANTPROG
01
ELABORACION CtTERIOS Y Pieza¡ Bibliografica
SUPERVISION SELECCION 1 20000
ADQUISICION DE~ATERIALES i
02
CONCREC.COMUNIC.A TRAVES Centro
DE LINEADOS 1
24
NAC.P/SERV USUARIOS

1
RECURSOS HUIANOS DE LA ACÍIVIDtD 01

CARGO O CATE~ORÍA GANTIDAD DE

1
CARGOS 1
HORAS DE
1 CATEDR~

-
1
1 1
PERSONAL PERMANENTE
1

1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1

A
B 1 1
1
2
1
Subtotal Escalafón 1
1
3

TOTAL ACTIVIDAD 1
1

1 3
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
'1

- Presupuesto Nacional ¡2000 - 371

1
ACTIVIDAD 02 1

SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS Y DOCUMENTALES EN EDUCACION 1

1
UNIDAD EJECUTORA '
1
BIBLIOTECA NACIONAL DEL/MAESTRO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1

1 ~
Se consolidará la extensión de los servicios del centro nacional de multimedios y 1
de información para el docente en el organismo coordinador o "host" de un c~nsorcio de
información sobre educación, coordinado por la biblioteca nacional de maestros á través de 1

redes de acceso remoto desde diferentes subsistemas jurisdiccionales 1 como el


1 '
S.N.l.E.(sistema nacional de información educativa); las bibliotecas pedagógicas, otras'
unidades de consulta a docentes; adicionalmente a centros de recursos multi~ediales
1
o
bibliotecas escolares en escuelas E.G.B. y Polimodal.

1 .
Es decir, a través de un consorcio de productores y proveedores de información
se desarrollará la nueva gestión de la información . educativa y curricular. P~ra ello se
implementarán las nuevas tecnologias para la comunicación de la información, lal instalación·
de prácticas de producción de materiales multimediales con los nuevos contenidos burriculares
en las escuelas, la formación de usuarios reflexivos críticos y actualizados, k1 apoyo a1
desarrollo de aulas virtuales y la educación a distancia, la continua promoción de I~ lectura y la
implementación de nuevas formas de aprendizaje y de comprensión del conocimiehto. ,
!
Sin perjuicio de lo precedente, se proseguirán con las acciones com!enzadas en
1997 para consolidar la calidad, la actualización, estandarización y velocidad de acceso de la
información educativa desde nuestro núcleo tecnológico y nuestras bases de datob y digitales!
para comenzar a conectar a los sub-sistemas mencionados y a coordinar esta infolmación conl
1
las demás redes de información federales como la red federal de información edudativa, la red
federal de formación docente continua, la red de información sobre evaluación ~ la Red dJ
1nformación Universttaria.

·•
372 - Presupuesto Nacional 2000 -

JUMENES DE TAREA b, LA lcTIVIOAO 00


CT
DENOMINACIOl UNIJAD DE !MEDIDA
CANTPROG
01 1
MAGNETIZACION MATERIAL
i
Pieza Bibliográfica
BIBLIOG.Y AUD101V1suAL NUEVO 1 20000
02 ENCUADERNACIJN DE LIBROS Pieza Bibliográ;,ca
5000
1 1
03 RESTAURACION DE LIBROS Pieza Bibliográfica
~oooos 1 1
50
04 CATALOGACIDN ON-LINE DE Pieza Bibliográfica
PIEZAS BIBL\OGRtFICAS ) 15000

05 ACTUALIZACION EQUIPOS Equipo


INFORMATICOS Y RECREATIVOS 1 40

06 DIGITALIZACION Y VERIFICACION Pieza kibliográfica


DE DOCUMENTOS 1 )
25
07
ACTUALIZACION Y AMPLIACION Central 1
SERVICIOS RED A¡TRAVES DE 24
COMPRA DE SOFTrARE

os PRODUCCION DE MATERIALES Pieza Bibliográfiba


HIPERMEDIALES [ 1 10
S/CONTEN.CURRICULARES 1

09 CONSOLIDACION 1cclONES Pieza Bibliográfica


CONSERV.BIBLIOTECA MUSEO 1 1 5000
RICARDO LEVENE

RECURSOS HUM NOS DE LA ACilV1olo 02


1 1 1
1 CANTIDAD DE
CARGO O CATEGfRlA CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
1

1
PERSONAL PERMANENTE
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1

B
c
D
E

Subtotal Escalafón

TOTAL ACTIVIDAD
. :'l
'
l

- Presupuesto Nacional '2000 - ·373.

.- PROGRAMA 37 i
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EStOLAR j

UNIDAD EJECUTORAj
1 '
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLARiJ
1 . i

Fi~anciero
1
Servicio Administrativo
330 1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Programa de Infraestructura está orientado a asegurar la capacidad! edilicia de i


los servicios educativos establecidos en la Ley Federal de Educación. Los esfuerzos se'
concentran en brindar espacios de calidad y mobiliario escolar necesariJ para .la -
impleme'ntación del nivel inicial, niveles E.G.B. 1, 2 y 3 y nivel polimodaL 1
1

En las metas previstas en cada uno de los componentes, está contimplada la;
creación, ampliación y/o sustitución de los inmuebles y la dotación del mobiliario¡ necesario: J
para que los distintos servicios educativos puedan cumplir con los objetivos expuestos. ,
1
i
i
Se pretende también dar cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 y 19:
de la Ley Nº 24049, cuyo objetivo es garantizar la terminación de los edificios, que 11 momentó
de la transferencia de servicios educativos, estaban en ejecución y/o reparació~,
1
según lo'.
convenido en las respectivas actas complementarias.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOf\'.JINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD


'
METAS:

'Transfe'rencia de Recursos para Aula Equipada 6.000 J


Equipalniento de Mobiliario para Aulas l
:..;. i!
';
'

l.
1

1
DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 1
Transferencias de Recursos para el Metro 8uadrado 130.000
Mejoramiento de la Infraestructura en 1

Escuelas 1

1
Transferencias de Recursos para el Escuela Reparada 416
Mejoramiento de la lnfraestf.uctura en
Escuelas

1
DllSTRIBUCION DE LlrlTES ¡EL GASTO

ASIGNIACION DE CREDITIS DEL ÍROGRAMA 37

s p F F. 1 P P SPAR E DENOMINACION 1 IMPORTE


P R 1 F. N P A e
R O N C A R o
o y L N
G. 1

o o 3 SERVIC1ok SOCIAJEs 96.299.566


o o 3 11 Tesoro Nadonal 1 96.299.566
o o 3 11 1 Gastos en Personal, 832.155
o o 3 11 1 1 Personal Pérmanent~ 819.574
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion \Del Cargb 404.467
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no\ hacen al Cargo 171.183
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anu~I Complementario 49.063
o o 3 11 1 1 6 21 Contribucior'les Patrohales 152.491
o o 3 11 1 1 7 21 Complemen\os 1 42.370
o o 3 11 1 3 Servicios E>1raordinarios 9.739
o o 3 11 1 3 1 21 Retribucionés ExtraoÍdinarias 7.249
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Comple'mentario 603
o o 3 11 1 3 3 21 Contribucio~es Patro~ales 1 .887
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiafes 2.842
o o 3 11 2 21 Bienes de d:onsumd 40.931
o o 3 11 3 Servicios No Perso~ales 1.539.482
o o 3 11 3 1 21 Servicios B~sicos 1 2.354
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiehto, Reparacion y Limpieza 75.584
o o 3 11 3 4 21 Servicios T~nicos y Profesionales 119.483
o o 3 11 3 5 21 Servicios CÓmercia\e$ y Financieros 990.801
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 1 351.260
o o 3 11 5 Transferentias 93.886.998
o o 3 11 5 7 Transf. a lnét. Prov. y Mun. para Fin. G.C. 22.516.476
o o 3 11 5 7 1 21 Transferenc/as a Gobiernos Provinciales 22.516.476
o o 3 11 5 8 Transf. a ln~t. ~rov. y¡Mun. para Financ. 71 .370.522
Gastos de Oapita1
o o 3 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobjernos Provinciales 6.000.000
o o 3 11 5 8 4 22 Transferenc as a Institutos de Ense#anza 65.370.522
Provinciales 1

TOTAL 96.299.566

-
,l '' ' ''':' ·i l
' ' '¡
,
1 ' 1
' ,, - Presupuesto Naciolll112000 - 375

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '.


.,

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 37 i



!
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p c u F. p i
R 1 N A G '
R o T N N e A R E '

o y L O, 1
G o 1

B J
i R
' 1

'
o o 2 Equipamiento Pacto Federal 122.516.476
Educativo

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 22,516.476


o o 2 3 4 Educacion y Cultura 22.516.476
o o
o o'
2
2
3
3
4
4
11
11 5
Teso ro Nacional
Transferencias
22.516A76
22.516.476 ! '
o o 2 3 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 22.516.476 '1
para Fin. Gastos Corrientes
o o 2 3 4 11 5 7 1 Transferencias a Gobiernos 22.516.476 '
Provinciales
1
o o 2 3 4 11 5 7 1 3009 Otros organismos provinciales 22.516.476
o o 2 3 4 11 5 7 1 3009 97 Nacional 22.516.476

o o 3 Construcciones Pacto 32.370.522


Federal Educativo 1
'
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES ' 32.370.522
o o 3 3 4 Educacion y Cultura 32.370.522
o o 3 3 4 11 Tesoro Nacional 32.370.522
o o 3 3 4 11 5 Transferencias 32.370.522
o o 3 3 4 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 32.370.522
1

para Financ. Gastos de Capital :


o o 3 3 4 11 5 8 4 Transferencias a Institutos de 32.370,522
Ense#anza Provinciales
o o 3 3 4 11 5 8 4 3119 Educacian sin discriminar 32,370.522
o o 3 3 4 11 5 8 4 3119 97 Nacional 32.370.522

o o 4 Obras de Escuelas 6.000.000


Transferidas-ley 24.049

o o 4 3 SERVICIOS SOCIALES 6.000,000


o o 4 3 4 Educacion y Cultura 6.000.000
o o 4 3 4 11 Tesoro Nacional 6.000,000
o o 4 3 4 11 5 Transferencias 6.000.000
o o 4 3 4 11 5 8 Transf. a lnst. Prov_ y Mun. 6.000.000
para Financ. Gastos de Capital
o O' 4 3 4 11 5 8 Transferencias a Gobiernos 6.000.000
Provinciales
o o 4 3 4 11 5 8 3009 Otros organismos provinciales 6.000.000 '
o o 4 3 4 11 5 8 3009 97 Nacional 6.000,000

o o 5 Mejoramiento de la 33.000.000¡ 1
lnfraestruct. Escolar.Plan

¡- o o 5 3
Social Educat.

SERVICIOS SOCIALES 33.000,000 •

11

i i
376 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTljDAS INDICATIVAS)

1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 37
1 1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. D'ENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G 1
R o T N N e A R E
o y . L o.
G o
B
R 1

o o 5 3 4 ~
Ebucacion Cultura 33.000.000
o o 5 3 4 11 Tksoro NaCional 33.000.000
o o 5 3 4 11 5 rtansfererlcias 33.000.000
o o 5 3 4 11 5 8 Tiansf. a 1Mst. Prov. y Mun. 33.000.000
p ra FinanC. Gastos de Capital
o o 5 3 4 11 5 8 4 T~ansferenbias a Institutos de 33.000.000
EP.se#anzalProvinciales
o o 5 3 4 11 5 8 4 3119 Educacion sin discriminar 33.000.000
o o 5 3 4 11 5 8 4 3119 97
1
Nacional ' 33.000.000
1 1

TOTAL 93.886.998
1

LIST¡DO DE ACTIVID(DES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Dirección\ y Coordinación Df recció~General de


Infraestructura Escolar
1.827.834

02
1
Equipamiento Pacto Dl1recció~ General de
1 1
22.656.704
Federal Educativo Infraestructura Escolar

03 ConstruJiones Pacto .. 1 Genera Id e


DIirecc1on 32.646.783
1 1
Federal Educativo Infraestructura Escolar

04 Obras de\ Escuelas


Transferidas-Ley 24.049
D\recció~ General de
Infraestructura Escolar
6.000.000

05 . 1
Me1oram1ento de 1a olreccióJ General de 33.168.245
1 1
lnfraestrupt. Escolar-Plan In raestructura Escolar
Social Educa!. 1

TOTAL 96.299.566

..
·1r \f'
.; 'l
.p 1¡: .. ·.- . '···-·

\
- Presupuesto Nacional 2000 - 377

ACTIVIDAD 01 '
1 1
DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD E)ECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTUR~ ESCOLAR '
1 !

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad es la encargada de gestionar, administrar y controlar los recursos y ·


erogaciones destinados al cumplimiento de los programas de infraestructura y equipamiento
que se hallan bajo la responsabilidad de la Dirección General de lnfraestructu~a Escolar, ·
manejando los fondos necesarios para el adecuado funcionamiento de la citada Direbción.

' 1

Tiene también por función efectuar el seguimiento y control de la utilización de


los fondos transferidos por la Nación a las Provincias y Ciudad de Buenos Aires dJstinados a :
mejorar la eficiencia operativa de las Unidades Coordinadoras Provinciales, anali~ando sus ;
ingresos y erogaciones. 1

Efectúa el control de pagos correspondientes a contratos suscriptol entre la


Dirección General de Infraestructura Escolar y Consultores, para el seguimiento de dbras. .

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 3
c 4
D 1

Subtótal Escalafón 9

TOTAL ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 02
EQUIPAMIENTO PACTO FEDERAL EDUCATIVO

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

1-----
DESCRIPCION DE LA AjTIVIDAD

Esta actividad es la encargada le elJorar los criterios para la selección y


caracterización de las adqLisiciones a realizar ~n cadJ Provincia. Defirae y difunde las pautas
para la ejecución de las\ acciones. Asigna ~ transfi1ere los fondos. Establece políticas y
procedimientos para la registración y el control que dbbe ser ejercido por los Responsables
Provinciales. Efectúa la Jupervisión selectiva de los establecimientos a los cuales se ha
asignado equipamiento.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


1 1 1
1 CANTIDAD DE
1 .
CARGO O CATrGORJA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

c 6

Subtotal Escalafón 6

TOTAL ACTIVIDAD 6
- Presupuesto Naciona1l2000 - 379
1

1
1 1
AdlVIDAD 03
1
CONSTRUCCIONES PACTO FEDERAL EDUCATIVO
1
1 '
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTUR~ ESCOLA~
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad es la encargada de establecer los criterios para la !selección y


caracterización de las obras a realizar en cada Provincia. Define y difunde las pautas para la
ejecución de las acciones. Establece políticas y procedimientos para la registraciórl y el control
que debe ser ejercido por los Responsables Provinciales. Asigna y transfiere llos fondos.
Realiza el control de avance de obra e inversión de los fondos sin perjuicio de las
1
reponsabilidades que le competen a las respectivas Unidades Coordinadoras rrovinciales.
Efectúa la supervisión selectiva de los establecimientos a los cuales se les han asignado
fondos para obras.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

c 8
D 2
E 4

Subtotal Escalafón 14

TOTAL ACTIVIDAD 14

.....
, -
380 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 04
1
OBRAS DE ESCUELAS TRANSFERIDAS-LEY 24.049
1

1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1 i
e-~~~~--~~~~~~~

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

Esta actividad es la encargada de cumplJ con los compromisos fijados en los


convenios de transferencia donforme a las actas omple~entarias definidas en los artículos 1B
y 19 de la Ley 24.049, pJra lo cual se realiz1 la gJstión de transferencia de los fondos
1
comprometidos. 1

!
1 1 ACTIVIDAD 05
MEJORAMIENTO E LA INFRAESTRUGTURA ESCOLAR-PLAN SOCIAL EDUCATIVO

1 UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENE~L DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
1

1
DESCRIPCION DE l.A ACTIVIDAD

Esta actividad es la encargada de establ1er los criterios para la selección y


caracterización de las obras \a realizar en cada PirovinciJ. Define y difunde las pautas para la
ejecución de las acciones. Establece políticas y pjocediJientos para la registración y el control
que debe ser ejercido por los Responsables ProvinciJles. Asigna y transfiere los fondos.
Controla a través de las Coo1dinaciones Provinciales la fJrmulación de los compromisos de las
Unidades Ejecutoras Locales para la administraciJn de oJras.

Realiza el contr1 de avance de obra e invelón de los fondos sin perjuicio de las
responsabilidades que le co~peten a las respectivas Jnidades Coordinadoras Provinciales.
Efectúa la supervisión se1edtiva de los establee mientok a los cuales se les han asignado
fondos para obras. \
. ... •·'
. "H~~~ lt
j
:1
¡ - Presupuesto Nacional 200o- 38Jj

.• RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 05

CARGO O CATEGORÍA
CANTIDAD DE 1

CARGOS 1 HORAS Dp
CATEDRA
i t~
PERSONAL PERMANENTE 111
l
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
c 3
D 4

Subtotal Escalafón 8

TOTAL ACTIVIDAD 8

1 :;
382 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 39 !!'

INNOVACION Y DESARROLLO DE LA FORMACION


1 TECNOLOGICA
1
'
l I UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INET

~erviJio Administrativo Financiero


1 330
'

1 1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A través de la Ly Federal de Edu1ción, le pone de manifiesto la necesidad de


proceder a la transformacidn educativa en sus lcontenibos, y la actualización de estrategias
metodológicas de la infraestfuctura, el equipamiehto, y 1J capacitación docente. •
,f ,JJ

E' Gob•mo NL.,., "M d'do ;mpo'oo' '' ""ook>g;o, ramo " •
educación inicial, como en 1J educación general oásica en la educación polimodal, encarando
una profunda transformació~ de la educación techológica en todo el territorio nacional.
1

1
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), busca la integración y
articulación del sistema edubativo con el sistema produclivo, la transformación de la educación
técnico- profesional y la cap~citación de formadores en ,1 campo de la educación tecnológica.

El INET, en fJción de lo descripto, ha disbñado, en el marco del Plan Nacional


de Educación Tecnológica, lel Centro Nacional ~e Edubación Tecnológica, cuyas actvidades
principales son la capacitación docente y la invJstigaci6n y desarrollo en el área del proceso
de la enseñanza-aprendizaj~ de la tecnología. 1

El programa imllementa los cursos de acciln que se exporn~n a continuación:


.-
Constituirse en referente para la edLación tecnológica y técnico profesional para
las distintas iurisdicc1ones. 1
.•, ,. .. 11
•.
¡ 1,1· '

- Presupuesto Nacional 2000 - 383


•'

••'
Desarrollar instrumentos y herramientas de planificación, organización y gestión i
.. institucional, para el fortalecimiento de las capacidades de las jurisdicciones en mhteria de
ofertas de lormación técnico - profesional. 1

Proveer equipamiento y brindar asistencia técnica para el diseño, desarrollo y


puesta en marcha de los sistemas locales de oferta educativa.

Brindar asistencia técnica a las escuelas de cada una de las jurisdicciones, para
la elaboración de los proyectos institucionales correspondientes al ·área tecnolodía en la
Educación General Básica y la Educación Polimodal y a los Trayectos Técnico - ProfJsionales, ,
de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada zona. 1

Desarrollar y diseñar nuevos perfiles ocupacionales y ofertas educatiJas en el


área técnico profesional.

Desarrollar proyectos tecnológicos que involucren al sector productivo, el sector


educativo, y el sector de la ciencia y la tecnología.

METAS Y PRODUCCION BRUTA


1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD .\

METAS:
1

Administración de Incentivos Fiscales Institución Beneficiada 900

Asistencia p/Equipos Escuela Escuela Equipada 50


Polimodal

Capacitación de Recursos Humanos Curso 500


Del Sistema Educativo y del Sector
Productivo

Capacitación de Recursos Humanos Trabajador Capacitado 1.200


Del Sistema Educativo y del Sector
Productivo

Capacitación de Recursos Humanos Docente Capacitado 3.750


Del Sistema Educativo y del Sector
Productivo
:....
384 - Presupuesto Nacional 2000 -

DENOMINACION
UNIDlD DE ~EDIDA CANTIDAD '..
Capacitación de Recursos Humanos /.t
C apaG1 ador c\ · d
apac1ta o
Del Sistema Educativo y del Sector 800
1
Productivo 1

Desarrollo Centros Refere~ciales Docente CapLitado


Educación Técnico-Profesional 900

Desarrollo Centros Refere~ciales 1


Proyecto
1
j
30
Educación Técnico-Profesional

Desarrollo de Sistemas Lobaies Proyjto :


Integrados de Oferta Educ~tiva 5

Diseño de Ofertas de Edudación


Técnico-Profesional del Sistema
Respalsable ~ormado
1
300
Educativo, Sectorial y /
Jurisdiccionalmente Consensuado

Diseño de Ofertas de Educbción Docen e Cap~citado


Técnico-Profesional del Sistema 1.000
Educativo, Sectorial y / 1 1

Jurisdiccionalmente Consensuado 1

Diseño de Ofertas de Educkción Documento 1 :r


Técnico-Profesional del Sislema 20
Educativo, Sectorial y \ 1 1

J11risdiccionalmente Consetsuado

Diseño de Ofertas de Fonmación 1 i


Profesional y Formación Pdst-técnica Resporable Íormado 300

Diseño de Ofertas de Fonmlción Docente Capabtado


Profesional y Formación Po'st-técnica 400

Diseño de Ofertas de Formición


Profesional y Formación Po'st-técnica °''"1.1
¡
1
30

1
·-
,, .
"';;'
.•. 11'
' " •'
., .
'
··. ~ l
. \"~
.
:/f'
. ,•
- Presupuesto Nacional 2000 - 385 1

'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '
... '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 39
1

s p p p E
''
F F. 1 SPAR DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G 1

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 8.759.106


o o 3 11 Teso ro Nacional 8.759.106
'
o o 3 11 1 Gastos en Personal 1.736.804 !
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 1.629.669 '
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 818.084
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 310.563
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 1
95.756 1
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 297.618
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 107.648
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 1 95.203
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 70.871
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 5.905
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 1 18A27
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 11.932
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 358:041 ·.

o o 3 11 3 Servicios No Personales 2.001.562


o o 3 11 3 1 21. Servicios Basicos 260.260
o o· 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 2.912
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 55.344
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 283.921
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1.157.975
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 1 104.650
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 136.500
o o 3 11 4 Bienes de Uso 1 291.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1 291.000
o o 3 11 5 Transferencias 4.371.699
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin.
1
927.663 '
Gastos Corrientes '
o o ~
'
3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 270.000
o o 3 11 5 7 4 21 Transferencias a Institutos de Ense#anza 1
1
657.663
Provinciales 1
o o 3 11 5 6 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 3.444.036
Gastos de Capital 1

o o 3 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales


'
3.444.036
1
TOTAL 1 8.759.106 '

'
'
-~·.

1
'
1

-· 1
1 1
1

'
1

1
'

1
386 - Presupuesto Nacwnal 2000 -
. 1 \

DETALLE DE TRANSFERENcls (PA~TIDAS INDICATIVAS) •


ASl1NACION DE CREDl\lºs DL PROGRAMA 39
1 1
s p p p u.
I~
A F F F. SPAR DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. p A G
1
R o T N N 1: A R E
o y - L o. 1
G o
B 1
R 1
1

o o 2 Articu1ab. del Sistema 130.000


Educati~o con el Sistema
Productivo
1
o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 130.000
o o 2 3 4 Educacidn y Cultura 130.000
o o 2 3 4 11 Tesoro N'acional 130.000
o o 2 3 4 11 5 Transfer~ncias 130.000
o o 2 3 4 11 5 7 Transf. a\lnst. Prov. y Mun. 130.000
para Fin. Gastos Corrientes

o o 2 3 4 11 5 7 4 ¡rransfeJncias a lnstttutos de 130.000


Ense#anbi Provinciales
o o 2 3 4 11 5 7 4 3119 E.ducacioíl sin discriminar 130.000
o o 2 3 4 11 5 7 4 3119 97 Nacional 1 130.000

,
o o 3 lransfo..\,ación de la 4.241.699
Educacióli Técnico
Profesiorlal
1 1
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 4.241.699
o o 3 3 4 E:ducacion1.y Cultura 4.241.699
o o 3 3 4 11
' 1
1jesoro Nacional 4.241.699
o o 3 3 4 11 5 T¡ransferehcias 4.241.699
o o 3 3 4 11 5 7 Ti:nsf. a 1r1st Prav_ y Mun. 797.663
p ra Fin. Gastos Corrientes
o o 3 3 4 11 5 7 1 Transferenhias a Gobiernos 270.000
PÍovincialeS
o o 3 3 4 11 5 7 1 3009 dtros orgar\ismos provinciales 270.000
o o
1

3 ~ 4 11 5 7 1 3009 97 Ni:?icianal \ 270.000


o o 3. 3 4 11 5 7 4 Ttansferencias a Institutos de 527.663
Ehse#anza \Provinciales
o o 3 3 4 11 5 7 4 3119 Educacion sin discriminar 527.663
o o 3 3 4 11 5 7 4 3119 97 N~cional \ 527.663
o o 3 3 4 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 3.444.036
p~ra Financ~ Gastos de Capital
o o 3 3 4 11 '
Transferencias a Gobiernos' 3.444.036
Prbvinciales:
o o 3 3 4 11 3009 oh-os organismos provinciales 3.444.036
o o 3 3 4 11 3009 97 Ntional 1 3.444.036

TOTAL 1
4.371.699
1
1
1
1
1
1
1

1
' • - !•':...>-'

'
- Presupuesto Nacional 2000 - 387 '

'•--
...
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1

DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


CODIGO
1
01 Dirección y Coordinación Director Ejecutivo del 2.3r7.463
INET

02 Articulac. del Sistema Director Ejecutivo del 655.770


Educativo con el Sistema INET
Productivo

03 Transformación de la Director Ejecutivo del 5.053.201


Educación Técnico INET
Profesional

04 Desarrollo del Centro Director Ejecutivo del 702.672


Nacional de Educación INET
Tecnológica

TOTAL 8,?59.106

ACTllYIDAD 01
1
DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR EJECUTIVO,DEL INET

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad se propone optimizar el funcionamiento del INET, generando las


acciones necesarias y coordinando las tareas y el accionar de las actividades del PrJgrama.
1

1
388 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ¡CTIV\IDAD 01
--·
C~TEGORÍA
1 CANTIDAD DE
CARGO O CARGOS 1 HORAS DE
1 1 '1 CATEDRA

PERSONALPERMANElTE

FUNCIONARIOS FUERJ DE NIVEL

Director Ejecutivo del lns!ituto Nacional de 1


Educacion Tecnologico

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
1
1
B 2
c 1
10
D 5
F 1
6
.
Subtotal Escalafón 1 24 ;:

TOTAL ACTIVIDAD 25
1

1 ACTIVIDAD 02
ARTICULACION DEL SISTEMA EDUCtTIVO CON EL SISTEMA PRODUCTIVO

1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INET

¡------
1

DESCRIPCION DE LA AdTIVIDAD

1 1
La actividad principal es el desarrollo de la\formación profesional y de la formación ·-
post-técnica. Para ello se \requiere el aporte de consultores particulares y de entidades del
sector productivo, asi como de actores del siste~a edubativo.
1 1

--
1

1
; ., u.,,, .. "'.:I
- ' ~ ,· ....: ' \ ~ ·
,. ,. ¡. 1 i
-\ • ·,' • • ' ¡

- Presupuesto Nacional 2000 - 389

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
c 2
D 4
E 7

Subtotal Escalafón 14

TOTAL ACTIVIDAD 14

ACTIYIDAD 03
TRANSFORMAGON DE LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL· i
1 .

UNIDAD EJECUTORA .
DIRECTOR EJECUTIVd DEL INET ;
1 '

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1
Proyectos institucionales de transformación de la Educación Técnico fi'rofesional:
elaborados con las provincias. La profundización del subsistema de capacitación db docentes'
y directivos para la educación Técnico Profesional. Avance y finalización de los dis~ños de las
i
nuevas ofertas educativas y la incorporación de nuevos perfiles técnicos profesionales.
1

--.
1
1
RECURSOS Hl!JMANOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 1 \
1 CANTIDAD DE
1 ,
CARGO O CATEGOR!A CARGOS 1 HORAS DE
1 1 1 CATEDRA

1
1 1
PERSONALPERMANEN~E
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 1
c 11
D 7
E 4
F 1 7
Subtotal Escalafón 1 31
1

TOTAL ACTIVIDAD 1 31
1
1 •_':

1
1 ACTIVIDAD 04
DESARROLLO DEL CENTRO NACIOIAL DE EDUCACION TECNOLOGICA

1 UNIDAD EJECUTORA
\ DIRECTOR EJECUTIVO DEL INET

1
1

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

El objetivo fundamental del CentroNacio~al de Educación Tecnológica es la


capacitación y reconversióA de recursos humanos d~I sistema educativo y del sistema
productivo en el área tecnoló6ica, \ \

Para ello, los lursos del CENET a trjlés de sus laboratorios instalados,
constituirán una red de educkción tecnológica con\juntamFnte con los SILOSE y las unidades
de cultura tecnológica. \ \


:

1
-
1 :
1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 391

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04


--- CANTIDAD DE
,¡ CARGO O CATEGORÍA CARGOS l HORAS DEI
CATEDRA
11

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

1
A
2
B
4
c 5
D
3
E

Subtotal Escalafón 15

TOTAL ACTIVIDAD 15
392 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 41
REFORMA INSTITUCIONAL DE LAS PROVINCIAS Y GOBIERNO DE
1
LA CilUDAD DE BUENOS AIRES
1

11 i\ UNIDAD EJECUTORA
SECRlff ARIA. DE EDUCACION BASICA

1 \
Servicio Administrativo Financiero
1 1
330
1 \

DESCRIPCION DEl PROGRAMA

Los objetivos del programa son los siLienteJ


1

. .
Opt1m1zar 1a as1gnac1on
. l ! .
.. de recursos en f unc10n de 1as pnon'd ades de ca da ¡uns
. . d'1cc1on,
..

mediante un efectivo uso d\, la presupuestación por prdgrama.


Incrementar la calidad en j administración de recursos¡ humanos en el área educación.

Optimi= lo g"M" Jd~"meo\oo, imp\'"""'' "" ,¡,;emo owomofüodo


administración documental, de manera de aumentar sighiticativamente la productividad.
Oo

Mejorar la prestación del servicio educativo mLiante \la optimización de aspectos de la


salud laboral de los docentb. \

. \ 1 :
Encarar el desarrollo de los recursos humanos, llevando a cabo, oaralelamente, las
actividades de capacrtació~ que posibiliten el bambio \en el modelo ~e gestión en ese
ámbito. 1 1
. 1

Desarrollar un plan de acciones comunicac1nales \a efectos de generar actitudes


favorables respecto de los clmbios incluidos en J1 programa.
1 1

1
;'·'!f.
\f H
'

- Presupuesto Nacional 2000 - 393

j
1
Instalar un sistema de planificación e información ejecutiva que posibilite, a los directivos de l
;

más alto rango en el área educación. incrementar la calidad del proceso de toma de
decisiones.

i
Mejorar la formación de profesionales localizados en todas las provincias. orientados a la
gestión de transformaciones educativas a través de programas de posgrado de elcelencia.

Mejorar la capacidad de gestión de los funcionarios y técnicos pertenecientes al /área de la


educación en todo el país.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA c¡NTIDAD

METAS:

-:. Aportes p/Evaluación y Seguimiento Escuela Evaluada 70b


¡¡, Proy.Eval.
~
Asistencia Financiera para Docente Capacitado 1.650
Capacitación Docente

Asistencia para la Reforma Agente Capacitado 4.900


Administrativa

Capacitación de Bibliotecarios de Bibliotecario Capacitado 650


Escuelas

Construcción de Escuelas Escuela Construida 22

Distribución de Equipos Informático Equipo Informático 1.575

Equipamiento Didáctico para Escuelas Equipo Distribuido 72.500


de Distintos Niveles y Modalidades

Equipamiento Didáctico para Escuelas Escuela Equipada 315


de Distintos Niveles y Modalidades

Ototrgamiento de Becas Locales y Becario 87


Externas a Funcionarios

Realizacion de Cursos de Curso 20


Capacitacion Para Funcionarios y
~ Personal
394

DENOMINACION UNIDAD DE r.1JEDIDA CANTIDAD

Realizacion de Cursos de Agentl Capaditado 600


Capacitacion Para Funcionarios y 1 i
Personal

Realizacion de Cursos de \
Funcronano cl ·apacrta d o 200
Capacitacion Para Funcionarios y 1

Personal 1 1

Transferencia de Recursos para Aula Equipad 457


fa¡uipamiento de Mobiliario¡para Aulas
1 \
Transferencias de Recursos para el Escuela Reparada 95
Mejoramiento de la lnfraestfuctura en 1 1
Escuelas 1 1

1 1

DISTRIBUCION DE Ll~ITES dn GASTO


ASIGNlCION DE CREonds DEL ~\ROGRAMA 41
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
:
R o N e A R o 1

o y L N 1
G 1

o o 3
1
SERVICIOS¡ SOCIALES
! 44.579.223
o o 3 11 Tes oro Nacional 7.481.811
o o 3 11 1 Gastos en P¡ersonal 523.611
o o 3 11 1 1 Personal Per1manente 479.373
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion IDel Cargo 274.751
o o 3 11 1 1 3 21 Retrtbucione~ que no ~acen al Cargo 60.671
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo AnualComplementario 29.618
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuc\on s Patron!iles 94.333
o o 3 11 1 3 Servicios Ext~aordinaribs 39.126
o o 3 11 1 3 1 21 RetribucioneS Extraordinarias 29.124
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anuai Complefiientario 2.427
o o 3 11 1 3 3 21 Contribucionés Patronales 7.575
o o 3 11 1 4 Asignaciones! Familiares 5.112
o o 3 11 2 21 Bienes de cbnsumo \ 57.837
o o 3 11 3 Servicios NO Personales 558.106
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y derechos \ 4.300
o o 3 11 3 3 21 Mantenimientb, Reparacion y limpieza 76.584
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tednicos y Pfafesionales 73.710
o o 3 11 3 5 21 Servicios corherciales YFinancieros 70.748
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 1 259.966
o o 3 11 3 9 21 Otros ServiciÓs 1 70.798
o o 3 11 4 Bienes de U~o 170.035
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria _Y ~quipo 1 134.265
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 2.000
Coleccionabl~ 1
o o 3 11 4 6 22 Activos lntandibles \ 33.750
o o 3 11 5 TransferenciBs 6.172.222
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst.I Prov. y Mun. para Fin. 2.005.062
Gastos corriebtes j
a o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.005.062
o o 3 11 5 8 Transf. a lnst.\Prov. y Mun. para Financ 4.167.160
Gastos de Capital \
a o 3 11 5 6 1 22 TransferenciaS a Gobiernos Provinciales 4.167.160
1

1 1
. -
' ' j
' ·r
11
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 395
1 1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1

1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 41 1
1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMi:ORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G :
1

o o 3 22 Credito Externo 37.097.412


o o 3 22 2 21 Bienes de Consumo 1 142.324
o o 3 22 3 Servicios No Personales 7.396.480'
o o 3 22 3 2 21 Alquileres y Derechos 1 142.961 !
o o 3 22 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 18.655
1
o o 3 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales
1
6.180.720
o o 3 22 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1 47.502
o o 3 22 3 7 21 Pasajes y Viaticos 1 953.680
o o 3 22 3 9 21 Otros Servicios ' 52.962
o o 3 22 4 Bienes de Uso 1
426.300
o o 3 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 254.300
o o 3 22 4 8 22 Activos Intangibles 1 172.000
o o 3 22 5 Transferencias 29.132.308
o o 3 22 5 Transf. al Sector Pnvado para Frnanc1ar 770.400
Gastos Corrientes 1
o o 3 22 5 3 21 Becas 700.000
o o 3 22 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 70.400
Academicas 1
o o 3 22 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 14.917.256
-~o::· Gastos Corrientes 1
o o 3 22 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 14.917.256
~ o o 3 22 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 13.444.652
·- o o 3 22 5 8 22
Gastos de Capital
Transferencias a Gobiernos ProYinciales 13.444.652
1

1
TOTAL 44.579.223

'

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 41

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
'
o y - L o. '

G o '
B i
R

-- o

o
o

o
2

2 3
Reforma del Sistema de
Gestión Administrativa

SERVICIOS SOCIALES
5.755.000
1

1
5.755.000
o o 2 3 4 Educacion y Cultura 5.755.ooo
o o 2 3 4 11 Tesoro Nacional 1.110.ooo
o o 2 3 4 11 5 Transferencias 1.710.000
o o 2 3 4 11 5 7 Transf. a !nst. Prov. y Mun. 1-210.000
"""" para Fin. Gastos Corrientes 1
o o 2 3 4 11 5 7 Transferencias a Gobiernos
Provinciales 1.2r000

1
3% - "''"""'"" No•;,,.¡ 2T \ \
\
DETALLE DE TRANSFERENCIAS\(PARTl¡DAS INDICATIVAS)

~ROGRAMA 41
s
p
p A
e
F F
u
ASIGNlCION DE CREDITOS DEL

F. 1
1
p SPAR u.
1
DENOMINACION
1
1
IMPORTE

R
R
o T
1
N N
F. N
e 1:' A
R
G
E
1
1

o y - L o. 1
o
G
B
R
\ 1

1
1

o o 2 3 4 11 5
1
\ 3009
i 1
ºt rps organismos prov1nc1ales
..
1.210.000
o o 2 3 4 11 5 7¡ 3009 97 Nacional \ 1.210.000
o o 2 3 4 11 5 8 Tr~sf. a lnst. Prov. y Mun. 500.000
par~ Financ. Gastos de Capital
o o 2 3 4 11 5 81 Trahsferenci~s a Gobiernos 500.000
Pro~inciales \
o o 2 3 4 11 5 8 3009 Otrós organismos provinciales 500.000
o o 2 3 4 11 5 8 3009 97 Naclanal \ 500.000
o o 2 3 4 22 Cr~ito Externo 4.045.000
o o 2 3 4 22 5 Trahsferenci~s 4.045.000
o o 2 3 4 22 5 7 Trahsf. a lnst.\Prov. y Mun. 1.620.000
para\Fin. Gastos Corrientes
o o 2 3 4 22 5 7 TransferenciaS a Gobiernos 1.620.000
Provinciales \
o o 2 3 4 22 5 7 3009 Otro~ organismos provinciales 1.620.000
o o 2 3 4 22 5 7 3009 97 NaciÓnar \ 1.620.000
o o 2 3 4 22 5 8 TranSt. a lnst. Prov. y Mun. 2.425.000
para Financ. G~stos de Capital
o o 2 3 4 22 5 8 Tran¿ferencias\a Gobiernos 2.425.000
'"'
Provihciales •
/

o o 2 3 4 22 5 8 3009 Otros \organismos provinciales 2.425.000


o o 2 3 4 22 5 8 3009 2 Capltal Federal 1\- Ciudad de 2.425.000
8uends Aires

o o 3 FonJción y clpacitación de 770.400


Funcibnarios del Sector
Educal. \

o o 3 3 SERv1b1os sobiALES 770.400


o o 3 3 4 Educadion y CuttUra 770.400
o o 3 3 4 22 Credito\Extemo 1 770.400
o o 3 3 4 22 5 Transfé.rencias 770AOO
o o 3 3 4 22 5 Transf. b1 Sector Privado para 770.400
Financi~r Gastos\Corrientes
o o 3 3 4 22 5 3 Becas \ 700.000
o o 3 3 4 22 5 3 2 Caprtal Federal - Ciudad de 700.000
1
Buenos Aires \
o o 3 3 4 22 5 6 Transf.~ra Activ. Cientificas o 70.400
Academicas
o o 3 3 4 22 5 6 9999 Sin disc~minar 70.400
o o 3 3 4 22 5 6 9999 2 Capital Federal l 70.400
1 1
o o 4 PRODYMES 11-3971/AR 26.871.130

o o 4 3 SERV1c1bs socilLES 26.871.130


o o 4 3 4 Educacioh y Cu\turk 26.871.130
o o 4 3 4 11 Tesoro N~cional \ 2.554.222
o o 4 3 4 11 5 Transferéncias \ 2.554.222
o o 4 3 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 795.062
para Fin. Gastos córrientes
o o 4 3 4 11 5 7 Transfere~cias a Gbbiernos 795.062
Provincial¡s \

\ \
.. '1 l '

1
'!~

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 41

s u.
l:
p A F F F. 1 p p SPAR DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1 l 1
o y - L o.
G o 1
B \
R 1

o o 4 3 4 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 795.062


o o 4 3 4 11 5 7 3009 97 Nacional 795.002
o o 4 3 4 11 5 B Transf. a lnst. Prov. y Mun. \1.759.160
para Financ. Gastos de Capital
o o 4 3 4 11 5 8 Transferencias a Gobiernos 1.759.160
Provinciales '
o o 4 3 4 11 5 8 3009 Otros organismos provinciales '
1.759.160
o o 4 3 4 11 5 8 3009 2 Caprtal Federal - Ciudad de 1.759.160
Buenos Aires 1
o o 4 3 4 22 Credito Externo 2p16.908
o o 4 3 4 22 5 Transferencias 24.316.908
o o 4 3 4 22 5 7 Transf. a fnst. Prov. y Mun. 13.297.256
para Fin. Gastos Corrientes
o o 4 3 4 22 5 7 Transferencias a Gobiernos ,J.297.256
Provinciales 1

o o 4 3 4 22 5 7 3009 Otros organismos provinciales 13.297.256


o o 4 3 4 22 5 7 3009 2 Capital Federal - Ciudad de d.297.256
Buenos Aires 1
~
o o 4 3 4 22 5 8 Transf. a inst. Prov. y Mun. 11lo19.652
para Financ. Gastos de Capital
"t: o o 4 3 4 22 5 8 Transferencias a Gobiernos
'
1
11 019.652
Provinciales
o o 4 3 4 22 5 8 3009 Otros organismos provinciales 11 \019.652
o o 4 3 4 22 5 8 3009 2 Capital Federal - Ciudad de 11 ~.019.652
Buenos Aires
1

o o 6 PRISE-845/0C/AR ÜOB.000
1
1
o o 6 3 SERVICIOS SOCIALES 1.908.000
o o 6 3 4 Educacion y Cultura 1.S08.000
o o 6 3 4 11 Tesoro Nacional 1.908.000
o
o
o
o
6
6
3
3
4
4 ,,
11 5
5 8
Transferencias
Transf. a lnst. Prov. y Mun.
1.ilos.000
1.908.000
para Financ. Gastos de Capital ¡

o o 6 3 4 11 5 8 Transferencias a Gobiernos 1.908.000

o o 6 3 4 ,,,, 5 8 3009
Provinciales
Otros organismos provinciales 1.9oe.ooo
o o 6 3 4 5 8 3009 97 Nacional 1.Soe.000
'
TOTAL 3U04.530
1
1

·I
398 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

1
LISIADO DE ACTIVI ADEI ESPECIFICAS
1

DENOMINAC/ON UNIDAID EJECUTORA CREO/TO


CODIGO

Direccidn y Coordinación becretJía de 3.157.798


01
1 Educadón Básica

Reforma del Sistema de SecretLía de 9.040.527


02
Gestión1 Administrativa Educadión Básica

Formadión y Capacitación Secretlría de 2.110.201


03
de Funcionarios del Educa¿ión Básica
Sector Educa\. 1

04 PROD~MES 11-3971/AR Secret1ría de 28.303.390


Educación Básica

PRISE-845/0C/AR Secretlría de 1.967.307


06
Educabón Básica
1
TOTAL 44.579.223

ACTIVIDAD 01
DIRECCION Y COORDINAC/ON

'
UNIDAD EJECUTORA
SECRETAR/A IDE EDUCACION BASICA
1

1
1 '
DESCRIPCION DE LA ¡cTIV/DAD

Esta activid d es la Unidad Ejlutora be los Préstamos BIRF 3971-AR ,y IDF


27572 y BID 845 OC/hR, y realiza la abministlación y ejecución financiera, brindando
asistencia técnica a iad Provincias partic1p¡ntes, jea/izando el monitoreo y control de las
actividades previstas entos convenios de los Préstamos y Donaciones.

Asimismo, entro de esta actividad se Jesarrolla el Estudio de Costos del Sistema


Educativo, cuya finalidab es organizar la infolrmacíó~ para la toma de decisiones y asesorar al
Ministerio de Educació~ de la Nación mediante la¡ elaboración de software y desarrollo de
Proyectos, sobre temJs relacionados con el gasto educativo y los costos del Sistema
Educativo.
1
¡; •. <.',· ~,--._ ~ • • ••. i<
' '1
1: - Presupuesto Nacional 2000 - 399

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORÍA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

D 1
E 1

Subtotal Escalafón 2

TOTAL ACTIVIDAD. 2

ACTIVIDAD 02
1
REFORMA DEL SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA•

UNIDAD E)ECUTOR/\
SECRETARIA DE EDUCAc1dN BASICA
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Llevar a cabo la implantación del Modelo de Gestión en las distintas jurisdicciones


mediante la implementación de los sistemas de Administración de Recursos 1 Humanos,
Gestión de documentación, Presupuesto por programas, Salud Laboral y Planeamiento e
1
Información ejecutiva .

•1
400 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
RECURSOS HllJMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1
1 1 1

1 CANTIDAD DE
1 .
CARGO o CAFEGORIA CrGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA

1
1 1
PERSONAL PERMANENTE
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


1

E 2

Subtotal Escalafón 2

TOTAL ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 03
FORMACION Y CAPACITACION OE FUNbONARIOS DEL SECTOR EDUCATIVO
1 :

I UNIDAD EJECUTORA
\SECRETARIA DE EDUCACION BASICA

1
DESCRIPCION DE LA AGflVIDAD

Mejorar la formación de profesionales localiLdos


gestión de transformaciJnes educativas a
1
tra~és ~rogramas
de
todas las provincias, orientados a la
de posgrado de excelencia.-

Mejorar la capacidad J gestión de los funJonariJ y técnicos pertenecientes al gobierno


de la educación en todo el país.- 1

1
' !J l '
í
1
1 - Presupuesto Nacional 2000 - 401 ·
lj
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

'.
CARGO O CATEGORÍA
CANTJDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE 1

CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 16
D 3
E 2

Subtotal Escalafón 23

TOTAL ACTIVIDAD 23

ACTIVIDAD
'
04
1
PRODYMES 11-3971 /AR
1

UNIDAD EJ[ECUTORA '


SECRETARIA DE EDUCACld N BASICA;
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad es la Unidad Ejecutora del Préstamo BIRF 3971/AR y realiza la
administración y ejecución financiera, brindando asistencia técnica a las !Provincias
participantes y realizando el monrtoreo y control de las actividades previstas en las' escuelas,
según lo especificado en el Convenio de Préstamo_ i
402 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 06
PRISE-845/0C/AR

UNIDAD EJECUTORA
1
SECRETARIA DE EDUCACION BASICA
1

DESCRIPCION DE LA ACTÍVIDAD

Esta actividad es la Unidad Ejecutorl del Ptstamo BID 845 - OC/AR y realiza la
administración y ejecució~ financiera, brindahdo atstencia técnica a las Provincias
participantes y realizando elmonitoreo y control be las bctividades previstas en las escuelas,
según lo especificado en el 1 onvenio de Préstamr. 1
:·¡
'i
- Presupuesto Nacional 2000 -

'
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARllAS 99:
CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRAuzÁoos:y i
1 . . - '

TRANSFERENCIIA ·1
'.·.:
..
1

Servicio Administrativo Financiero '


330

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO I


1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPO¡rE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
o
1
1 Academias Nacionales e Institutos 205.795.350
Terciarios 1
1 o 3 SERVICIOS SOCIALES 205. 795.350
1 o 3 11 Tesoro Nacional 2Ó5. 795.350
1 o 3 11 5 Transferencias 205.795.350
1 o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar i5.324.406
Gastos Corrientes
o 3 11 5 3 21 Becas 180.000
o 3 11 5 5 21 Transferencias a Instituciones de 1.500.000·
Ense#anza
o 3 11 5 6 21 Transf.para Activ. Científicas o 11.622.408
Academicas
o 3 11 5 1 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y Soc. ,2.021.938
S/Fines de Lucro
o 3 11 5 6 Transferencias a Universidades i 177.543
Nacionales
o 3 11 5 6 1 21 Transferencias a Univ. Nac. plfinanciar
Gastos Corrientes
1177.543
o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 190.293.401
Gastos Corrientes '
1
o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 187.949.751
o 3 11 5 7 4 21 Transferencias a Institutos de Ense#anza 2.343.650
Provinciales
2 Contribuciones Figurativas (CONEAU) 2.385.801
2 o 9 ,2.385.801
2 o 9 11 Tesoro Nacional ·2.385.801
2 o 9 11 9 Gastos Figurativos 2.385.801
2 o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 2.239.801

... 2 o 9 11 9 2
P!Transacciones Corrientes
Contribucion a Instituciones
Descentralizadas
2.239.801

2 o 9 11 9 1 2 804 21 Comlsion Nac. de Evaluacion y 12.239.801


Acreditacion Universitaria
2 o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 1 146.000
P/Transacciones de Capital
2 o 9 11 9 2 2 Contribucion a Instituciones 146.000
Descentralizadas
2 o ·9 11 9 2 2 804 22 Comision Nac. de Evaluacion y 146.000
Acreditacion Universitaria
404 - Presupuesto Nacional 2000 -

i 1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1

'G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION 1 IMPORTE


1.R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
o 1

: 1
3 Ley Nº 25.053-Fondo Nacional de 660.000.000
lncentivb Docente
1 1
3 o 3 SERVICIOS SOCIALES 660.000.000
3 o 3 11 Teso ro N'acional 1 542.000.000
3 o 3 11 5 Transfetincias 542.000.000
3 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 542.000.000
Gastos Corrientes j
3 o 3 11 5 7 1 21 Transferéncias a Gobiernos Provinciales 542.000.000
3 o 3 13 Recurso~ con Afettacion Especifica 118.000.000
3 o 3 13 5 ' . '
Transferencias 118.000.000
1
3 o 3 13 5 7 Transf. allnst. Prov. y Mun. para Fin. 118.000.000
Gastos dorrientes I
3 o 3 13 5 7 1 21 Transfer~ncias a Gobiernos Provinciales 118.000.000
1 1

TOTAL 868.181.151
;
1 :
DETALL E DE TRANSFERENCIAS (PARiflDAS INDICATIVAS)
1 1
ASIGNACION DE \CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1
G p s F F F. 1¡ p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
IR R u 1 u F. t¡I p A G
u o B N N e A R E
1
'
:P y G L o.
o R 1
u
p
o 1

1 A ca d em1as
1 .
Nacionales e 205.795.350
lnstltutOs Terciarios
1
1 o 1 Acadeniias Nacionales e 205.795.350
lnstitutOs Terciarios

1 o 1 3 SERv1J1os SOCIALES 205.795.350


1 o 1 3 4 Educac1on y Cultura 205.795.350
1 o 1 3 4 11 Teso ro Nacional

.
205.795.350
1 o 1 3 4 11 5 Transfe~encias 205.795.350
1 o 1 3 4 11 5 1 Transf. a1 Sector Privado para 15.324.406
1 Financia'r Gastos Corrientes
1 o 1 3 4 11 5 1 3 Becas 1 180.000
1 o 1 3 4 11 5 1 3 2 Capital F¡ ederal - Ciudad de 180.000
1
Buenos Aires
1 o 1 3 4 11 5 1 5 Transfer~ncias a Instituciones:. 1.500.000
1 de Ense#anza
1 o 1 3 4 11 5 1 5 2 Capital f¡ ederal - Ciudad de 678.360
1 Buenos Aires
1 o 1 3 4 11 5 1 5 6 Provinci~ de Buenos Aires 521.640
1 o 1 3 4 11 5 1 5 97 Naciona\ 300.000

1
- Presupuesto Nacional ÍOOO - 405

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 9g

G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


R R u 1 u F. N p A G
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o
o 3 4 11 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 11.622.468
Academicas
o 3 4 11 5 6 9999 Sin discriminar 11.622.468
o 3 4 11 5 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 10.822.028
Buenos Aires
o 3 4 11 5 6 9999 14 Provincia de Cardaba 500.440
o 3 4 11 5 6 9999 97 Nacional 300.000
o 3 4 11 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 2.021.938
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o 3 4 11 5 7 2160 Academia Nacional de Tangos 500.000
o 3 4 11 5 7 2160 2 Capital Federal - Cludad de 500.000
Buenos Aires
o 3 4 11 5 7 2161 Fundacion !WO -Instituto Judio 500.000
de Investigaciones
o 3 4 11 5 7 2161 2 Capital Federa! - Ciudad de 500.000
Buenos Aires
•• o 3 4 11 5 7 9999 Sin discriminar 1.021.938
::. o 3 4 11 5 1 7 9999 97 Nacional 1.021.938
.• o 3 4 11 5 6 Transferencias a Universidades
Nacionales
177.543

o 3 4 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 177.543


p/financiar Gastos Corrientes
o 3 4 11 5 6 848 Universidades sin Discriminar 177.543
o 3 4 11 5 6 848 97 Nacional 177.543
o 3 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 190.293.401
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 4 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 187.949.751
Provinciales
o 3 4 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 187.949.751
o 3 4 11 5 7 3009 2 Capital Federal - Ciudad de 42.108.297
Buenos Aires
o 3 4 11 5 7 1 3009 6 Provincia de Buenos Aires 41.734.672
o 3 4 11 5 7 1 3009 10 Provincia de Catamarca 3.265.548
o 3 4 11 5 7 1 3009 14 Provincia de Cardaba 21.016.610
o 3 4 11 5 7 1 3009 18 Provincia de Corrientes 5.457.129
o 3 4 11 5 7 1 3009 22 Provincia del Chaco 1.955.326
o 3 4 11 5 7 1 3009 26 Provincia del Chubut 2.665.000
o 3 4 11 5 7 1 3009 30 Provincia de Entre Ríos 1,1.485.354
o 3 4 11 5 7 1 3009 34 Provincia de Formosa 1.068.649
o 3 4 11 5 7 3009 38 Provincia de Jujuy 4.176.109
o 3 4 11 5 7 3009 42 Provincia de La Pampa 1.300.986
o 3 4 11 5 7 3009 46 Provincia de La Rioja 3.500.483

-
~-
o
o
o
o
3
3
3
3
4
4
4
4
11
11
11
11
5
5
5
5
7
7
7
7
3009
3009
3009
3009
50
54
58
62
Provincia de Mendoza
Provincia de Misiones
Provincia del Neuquen
Provincia de Ria Negro
5.884.804
1.201.179
1.131.000
923.000
o 3 4 11 5 7 3009 66 Provincia de Salta 4.658.889
o 3 4 11 5 7 3009 70 Provincia de San Juan 5.518.904
o 3 4 11 5 7 3009 74 Próvincia de San Luis 1.393.932
o 3 4 11 5 7 3009 78 Provincia de Santa Cruz 572.000
o 3 4 11 5 7 3009 82 Provincia de Santa Fe 15.127.261
o 3 4 11 5 7 3009 86 Prav·1ncia de Santiago del 3.233.051
408 - Presupuesto Nacional 2000 -

OTRAS CAfEGQRIAS PRESUPUESTARIAS 98 •


-.
' 1 ACTIVOS FINANCIEROS

¡Servicio Administrativo Financiero


'

330

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRASICATECORIAS PRESUPUESTARIAS 98


1 1 1

G P F F. 1 P P SPAR E DENOMll~ACION 1 IMPORTE


R R 1 F. N P A C
u o N C A R O 1

p y L N '

o 1 ¡

o o 9 1
, .355.989
o o
1

9 22 Credito Externo : , .355.989


o o 9 22 6 Activos f¡inancierbs 1.355.989
o
o
o
o
9
9
22
22
6
6
5
5 , 23
Incremento de DisPonibilidades
lncremenlo de Caj~ y Bancos
, .355.989
, .355.989
·-
1
TOTAL 1.355.989

TIPO CLASE 1 CONCEPI TO 1 SERVICIO 1 DENOMINACION IMPORTE


CEDENTE 1 1

37 Obtelcion del Prestamos 220.737.828


37 9 Del Sector Externo 220.737.828
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 220.737.828
1 '

TOTAL 220.737 .828

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1
...! ;¡:'•
'
1
1
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. ~¡ ~· 1¡ . .• ·' .'· "' '1 l .
1
! •

JURISDICCICDN 75'
1

1
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACl9N DE
RECURSOS HUM! NOS

'!.


'
....

··'
.. ¡1' • 11·
'

- Presupuesto Naciontil 2000 - 411

··~ POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ]URISDICCION

La misión primaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos


Humanos es brindar más y mejores servicios a los trabajadores, empleadores, deJocupados i
ciudadanos en general, basándose en políticas, estrategias y líneas de acción que lse asienten
en valores de equidad, transparencia, solidaridad, participación y contribución a la Jaz social.
1

Los objetivos de política presupuestaria para el año 2000 son los siguientes:
'

1
'
Reducir el fraude laboral y previsional, potenciando la acción de los servicios nacionales y'
1
provinciales de inspección, con la finalidad de optimizar la utilización de 1Js recursos
1
humanos y materiales en un esquema de cooperación y coordinación operativa. 1
'
1

Estimular la intervención de la sociedad civil para la regularización del empleo Jsalariado y


1

autónomo, promoviendo la concientización sobre la necesidad de mejorar la baiidad del


1
empleo, especialmente en los sectores más vulnerables. '

Revitalizar la negociación colectiva como instrumento idóneo para el manteniniiento de la


'
paz social, adaptando las condiciones de trabajo a los cambios que se operen en el entorno
1

productivo y como mecanismo de transformación del contexto sociolaboral.

Impulsar acciones de capacitación y reconversión laboral, que aseguren el de~arrollo del .


1
autoempleo y/o de microemprendimientos productivos sustentables en el largo plazo.

Implementar acciones que impulsen la creación de empleos privados en el marco del


Programa Proempleo.

Extender la cobertura del sistema previsional contributivo a sectores actualmente excluidos.


1

Impulsar medidas tendientes al incremento y mejoramiento de los haberes mínimos


jubilatorios.

Perfeccionar los mecanismos de seguimiento y control de los Organismos Descentralizados


1'
tutelados por la Secretaría de Seguridad Social. '

-
412 - Presupuesto Nacional 2000 -

Llevar a cabo las acciones tendientes a potenciar la integración regional en el ámbito del
MERCOSUR, a través della implementación dfll Cent;o de Información y Documentación
del mismo y del Observatorio del Empleo y la Capacitación Laboral.

Fomentar una presencia aG1t.1va y e1·1caz d e1 M.m1~teno


" . er• e1.mtenor
. d e1pa1s,
• promov1en
. do la

integración de sus unidadeb operativas.

Generar convenios con Jiversidades teniendo como base la capacitación en Maestría de


Mediadores de Relacioneb Laborales a fin de actuar preventivamente en conflictos y
situaciones coyunturales.

Perfeccionar las relaciones laborales, promover la , negociación colectiva, impulsar la


regularización del empleol y fomentar el adecuado f~ncionamiento de los organismos y
servicios en materia de fis~alización, normativa !laboral y seguridad social.

Garantizar el pleno desarrLo de la actividad síndica! E¡ implementar las estrategias para la


resolución de los. conflicto~ a través de la mediación er\tre las partes, como instancia previa
a las demandas judiciales.

Estimular y apoyar la inserción de los trabajaqores en la actividad privada, urbana y rural


mediante acciones de ca~acitación y reconversión laboral dirigidas especialmente a los
sectores más vulnerables.
1:,, •
·i t r¡
I•
'· '
,
11
1

1
- Presupuesto Nacionol 2000 - 413
f' 1

1 -GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES ' .'


FIN FUN 1 DENOMINACION IMPORTE

1
3 SERVICIOS SOCIALES 265.856.537
3 6 Trabajo 265.856 .537
SUBTOTAL 265.856.537
Gastos Figurativos 5.7f9.330.593

TOTAL 6.0,15.187.130

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1
F.de F. INCISO DENOMINACION IMPORTE

1
11 Tesoro Nacional 4.5~3.014.807
11 1 Gastos en Personal ·27.548.131
11 2 Blenes de Consumo 1 541.450
11 3 Servicios No Personales 6.800.133
11 4 Bienes de Uso 1 958.000
11 5 Transferencias 14.926.500
11 g Gastos Figurativos 4.522.240.593
13 Recursos con Afectacion Especifica 8.832.703
':;.i
13 1 Gastos en Personal 1.341.659
• 13 2 Bienes de Consumo 519.61 o
13 3 Servicios No Personales 4.887.834
13 4 Bienes de Uso 1
150.000
13 5 Transferencias 11.543.600
13 g Gastos Figurativos 390.000
14 Transferencias Internas 1,46.265.820
14 1 Gastos en Personal i 4.335.900
14 2 Bienes de Consumo 518.247
14 3 Servicios No Personales 112.778.659
14 4 Bienes de Uso 1 80.000
14 5 Transferencias 1128.553.014
21 Transferencias Externas 373.800
21 3 Servicios No Personales 313.100
21 4 Bienes de Uso 8.800
21 5 Transferencias 1
51.900
22 credito Externo 1.296.700.000
22 5 Transferencias 110.000.000
22 g Gastos Figurativos 1.226.700.000
1
TOTAL 6.015.187 .130

-
414 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 CLASIFICACION¡ECONOMICA

CODIGO 1 DENOMINACION IMPORTE

2100 Gastos CorrientJs 6.013.990.330


2120 Gastos de Consuíno 59.521 .535
2121 Remuneraciones 1 33.225.690
2122 Bienes y Servicios 26.295.845
2150 Impuestos Directds 63.188
2170 Transferencias CÓrrientes 205.075.014
2171 Al Sector Privado 1 1 204.864.414
2173 Al Sector Externo 210.600
2180 Gastos Figurativos Para TransaccionesCorri~ntes 5.749.330.593
2181 A la Administracio'n Nacional 5.749.330.593
2200 Gastos de Capital 1.196.800
2210 Inversión Real Dirbcta 1.196.800
2211 Formación Bruta de Capital Fijo 1 .146.800
2214 Activos Intangible$ 50.000
1
TOTAL 6.015.187.130

11 - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS


1
1

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE


CEDENTE '
1
-
12
12 1 1
lngresbs No Tributarios
Tasas 1
1
9.409.000
2.073.350
-
12 1 9 Otras 2.073.350
12 6 Multas, 7.335.650
12 6 Multas~or Infracciones 7.335.650
17 Trans rencias;corrientes 373.800
1
17 6 Del Sector Externo 373.800
17 6 2 De OrQanismos .Internacionales 373.800
41 Contribuclone~ Figurativas 146.265.820
41 Contri~uciones para Financiar 146.185.820
Gasto$ Corrientes
41 3 Contriti. de lnst. Seg. Soc. para 146. 185.820
Financiar Gastos Corrientes
41 3 850 ADMINISTRACl'oN NACIONAL DE 146. 185.820
LA SEG. SOCIAL
41 2 Contriduciones Para Financiar 80.000
Gastos' de Capital
41 2 3 Contri~. de lnst.:seg_ Soc. para 80.000
Financiar Gastos de Capital
41 2 3 850 ADMIN)STRAClpN NACIONAL DE 80.000
LA SEG. SOCIAL

TOTAL 156.048.620

-
l' ¡; 11
- Presupuesto Nacional 2000 - 415.
1

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Actividades Centrales 17.074.321.


1
16 Políticas de Empleo y Secretaría de Empleo 113.000.012.
Capacitación Laboral

17 Tercer Proyecto de Unidad Ejecutora Central- 70.000.000;


Protección Social (Trabajar BIRF 4366-AR
1
111)
18 Formulación y Ejecución de Secretaría de Seguridad 1.784, 148
Políticas Previsionales Social
19 Programa de Apoyo a la Unidad Ejecutora Central 32. 198.256 '
Productividad y - BID 1031-0C
Empleabilidad de Jóvenes

20 Formulación y Regulación de Secretaría de Trabajo J 9.897.518 !


la Política Laboral

21 Programa de Empleo Secretaría de Empleo 4.187.000


. 22
Privado
Servicio Integral de Contralor Secretaría de Trabajo 7.715.282,
"
• 98 Contribuciones al ANSeS 5, 748.940.593.
99 Contribuciones a la 390.000j
Secretaría de Cultura y
Comunicación
TOTAL 6.0~5.187.130
' ' 1 1 ' 1 1 1

416 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
-~

- /

Servidio Administrativo Financiero


1 ! 350

1 !
DllSTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREOITOk DE
·1
l~ CATEGORIA 01
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1

o y L N
G i
o o
o
3 SERVICIO~ SOCIALlES 17 .074.321
o 3 11 Tesoro Nadional ' 15.102.402
o o 3 11 1
'
Gastos en Personal
1
7.625.808
o o 3 11 1 1 Personal P~rmanentb 6.278.886
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion1Del Carg'o 2.982.056
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucionbs que nd hacen a! Carga 1.043.052
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo AnJa1 Complementario 345.006
o o 3 11 1 1 6 21 Contribucior,es Patrdnales 1.068.224

o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 1 840.548
o o 3 11 1 2 Personal Témporario
' 1
209.813
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Bspeciales 209.813
o o 3 11 1 3 Servicios E:ktraordin~rios 739.956
o o 3 11 1 3 1 21 Retribucionbs Extrao~dinarias 548.625
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anu~I Complementario 45.718
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciopes Patrdnales 145.613
o o 3 11 1 4 Asignaciones Famiti~res 97.892
'
o o 3 11 1 5
'
Asistencia Social al P¡ersonal 11.640
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 11.640
o o 3 11 1 7 Gabinete dé autorida'des superiores 287.621
o o
o
o
o
o
3
3
3
11
11
11
2
3
3 1
21

21
Servicios 1º
Bienes de Consumó
Persoilales
Servicios B sicos 1
388.588
5.572.006
3.009.446
o o 3 11 3 2 21 Alquileres yi Derecho~ 505.050
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 1.182.090
o o 3 11 3 4 21 Servicios Técnicos y 'Profesionales 211.120
o o 3 11 3 5 21 Servicios ~merciale s y Financieros
1
260.260
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y 11aticos 1 92.820
o o 3 11 3 B 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 5.460
o o 3 11 3 9 21 Otros Servi9ios 1 305.760
o o 3 11 4 Bienes de Uso . 898.000
o o 3 11 4 2 22 Construccidnes j 200.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria ~ Equipo 618.000
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 30.000
Colecciona~les 1
o o 3 11 4 8 22 Activos lntahgibles 50.000
o o 3 11 5 Transferenbias ¡ 618.000
o o 3 11 5 1 Transf. al S~ctor Privado para Financiar 540.000
Gastos C orhentes )
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 1 1 540.000
o o 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 78.000
o o 3 11 5 9 2 21 1
Transf.a Or9anismos ·1nternac. 76.000
p/Financiar Fastos cf
rrientes
• • f
",.
1

¡
A
' '!'
'.

- Presupuesto Nacioniú 2000 - 4l7


1

·~-
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p F F. 1 P P SPAR E DENOMINACION IM,PORTE


P R 1 F. N P A C
R O N C A R O
o y L N
G

o o 3 13 Recursos con Arectacion Especifica 1.971.919


o o 3 13 1 Gastos en Personal 164.900.
o o 3 13 1 2 Personal Temporario 164.900
o o 3 13 1 2 7 21 Contratos Especiales 164.900 j
o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 173.355 •
o o 3 13 3 Servicios No Personales 1.483.664
o o 3 13 3 1 21 Servicios Basicos n4.774 1
o o 3 13 3 2 21 Alquileres y Derechos 83.720
o o 3 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 140.140
o o 3 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 337.155
o o 3 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 9.555
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 111.020
o o 3 13 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 27.300 ¡
o o 3 13 5 Transferencias 150.000
o o 3 13 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 150.000 .
Gastos Corrientes 1
o o 3 13 5 1 3 21 Becas 150.000 ¡

TOTAL ' 17.074.321 .

:

.

1
418 - Presupuesto Nacional 2000 I

DETALLE DEITRANSFERENCIAS (PARTID~S INDICATIVAS)


=
ASIGNAJION DE CREDITOS IDE LA CATEGORIA 01
1
s p A F F F. 1 p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p e 1 u F. N A
R
D
R
o
y
T
-
N N e :1
L
R
G
E
o
1
1

G o
B
R

o o 1 Cor}ducción,y Administ.de la 768.000


Politica Labóral y
PreYisional

o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 768.000


o o 1 3 6 Trabajo 768.000
o o 1 3 6 11 Tesbro Nacional 618.000
o o 3 6 11 5 Trahsferencias 618.000
o o 3 6 11 5 Trahsf. al Sector Privado para 540.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 6 11 5 3 Beclas 540.000
o o 3 6 11 5 3 2 Ca~ital Federal - Ciudad de 540.000
Buehos Aires
o o 3 6 11 5 9 TraOsferencias al Exterior 78.000
o o 3 6 11 5 9 2 Tratisf.a Organismos lnternac. 78.000
p/Firanciar Gastos Corrientes
o o
o o
3

3
6

6
11

11
5

5
9

9, 2
2 1446

1446 2
Organizacion! Internacional del
Trabajo
CaP,ital Federal - Ciudad de
68.000

68.000
..
Bu~nos Aires
o o 3 6 11 5 9 2 1574 Cer{tro Interamericano de 10.000
lnvestigacion y
DoO:umentaclOn sobre
o o 3 6 11 5 9 2 1574 2 CaP.ítal Fede~al - Ciudad de 10.000
1
Bue nos Aires·
o o 3 6 13 Redursos con Afectacion 150.000
EsPecifica
o o 1 3 6 13 5 Trahsferencias 150.000
o o 1 3 6 13 5 Trapsf. al Se6tor Privado para 150.000
Financiar GaStos Corrientes
o o 3 6 13 5 1 3 Sedas 150.000
o o 3 6 13 5 3 2 caP.ital Federal· Ciudad de 150.000
11 Bu~nos Aires

TOTAL 768.000

LIST.A:DO DE ACTIVIDADES CENTRALES


' '

1 1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


1 1

01 Conducción y Unidad Ministro y 17.074.321


Administra'ción de la
'
Política La;boral y
Unidades de Apoyo -.
Prevísional

TOTAL 17.074.321
- Presupuesto Nacional 2000 - 419

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORM CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Subsecretario
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

Subtotal Escalafón 2

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1

Subtotal Escalafón

- "
e PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
~

A 7
B 26
c 69
D 98
E 127
F 19

Subtotal Escalafón 346

TOTAL ACTIVIDAD 349


422 - Presupuesto Nacional 2000 -

Mejorar las po~ibilidades de ocupación de los trabajadores desocupados e


incrementar la probabilidad de mantener un empleo productivo, mediante desarrollo de
acciones de capacitación 1aJoral que se orienten la mantener actualizado el capital humano de
los trabajadores, particularmente los de pequeñas y medianas empresas.
1

Potenciar la arti;culación entre los set;tores sociales y su fortalecimiento, con el fin


de favorecer la mejora en la pertinencia y calidad de las acciones de capacitación que se
desarrollen. 1

En materia de apoyo a la intermediación en el mercado de trabajo, las acciones


de la Secretaria se relacionJn con la orientación, apoyo y coordinación de las oficinas públicas
y privadas que prestan se~icios de empleo en ~odo el territorio nacional, con el objetivo de
potenciar sus acciones tendilentes a la vinculació~ de oferentes y demandantes de empleo.

En este sentidd se trabajará en la p~esta en marcha de un Sistema Nacional de


Intermediación Laboral, don~e se fortalezca y deje operativa una Red d•i Oficinas de Empleo,
de carácter público y privadÓ.
1

METAS y PRODUCCION BRUTA


1 1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Capacitación Laboral Persona Capacitada 13.600


'
Empleo Transitorio Beneficiario 50.000

Empleo Transitorio Beneficio 328.220

Fomento de Empleo PrivadJ Benefitjario 5.870

Fomento de Empleo Privado Beneficio 26.490

Programas Especiales de E~pleo Beneficiario 15.126

Programas Especiales de E~pleo Beneficio 52.941


' '
"
~ r '~
I! '
.l
:i
!! ,
- Presupuesto Nacional 2000 - 423
' !
1
1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO !

i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16
'
1
s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e !
R o N e A R o
o y L N
G
o o 3 SERVICIOS SOCIALES : 113.000.012'
o o 3 11 Tesoro Nacional 1.521.698
o o 3 11 1 Gastos en Personal 1.426.148.
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 1.402.302 ¡
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo i 696.266
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 205.045
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 59,573.
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales
1
237.614 .
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 193.504
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 9.728
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 7.214
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario ' 600'
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 1.914
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 11.204.
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Persona! 2.914•
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal ' 2.914
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 22.750 .
o o 3 11 3 Servicios No Personales 72.800
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos 13.650
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 1.820:
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 4.550,
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 4.550,
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 48.230
o o 3 14 Transferencias Internas 111.104.514'
o o 3 14 1 Gastos en Personal '' 2.613;180·1
o o 3 14 1 2 Personal Temporario 2.613.180
o o 3 14 1 2 7 21 Contratos Especiales 2.613.180
o o 3 14 2 21 Bienes de Consumo 257.987 ¡
o o 3 14 3 Servicios No Personales ' 5.372.844'
o o 3 14 3 1 21 Servicios Basicos 512.902.
o o 3 14 3 2 21 Alquileres y Derechos ! 277.883.
o o 3 14 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza ' 171.361'
o o 3 14 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 443.17Ó
o o 3 14 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 3.167.863 1
o o 3 14 3 7 21 Pasajes y Viaticas 789.712.
o o 3 14 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 9.953
o o 3 14 4 Bienes de Uso 50.000
o o 3 14 4 3 22 Maquinaria y Equipo 50.000
o o 3 14 5 Transferencias 102.810.503
o o 3 14 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 102.810.503
Gastos Corrientes
o o 3 14 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 102.810.503
o o 3 21 Transferencias Externas 373.800
o o 3 21 3 Servicios No Personales 313.100
o o 3 21 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 313.100
o o 3 21 4 Bienes de Uso 8.800
o o 3 21 4 3 22 Maquinaria y Equipo 8.800
o o 3 21 5 Transferencias 51.900
o o 3 21 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 51.900
Gastos Corrientes
o o 3 21 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 51.900

TOTAL 113.000.012

---
424 - Presupuesto Nacional 2000

DETALLE D~• TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


ASIGNAbloN DE CREDITosiDEL PROGRAMA 16
1

s p A F F F. 1 ~
p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N P, A G
1

R o T N N e A R E
o y - t.! o 1

G o
B
R 1

o o 2 AcJiones de Empleo y 102.810.503


caPacitación

o o 2 3 SE~VICIOS SOCIALES 102.810.503


o o 2 3 6 Trabajo 102.810.503
o o 2 3 6 14 Trahsferencias Internas 102.810.503
o o 2 3 6 14 5 Trahsferencias 102.810.503
o o 2 3 6 14 5 Trabsf. al Sector Privado para 102.810.503
Fin~nciar Gastos Corrientes
o o 2 3 6 14 5 4 Ayudas Sociales a Personas 102.810.503
o o 2 3 6 14 5 4 2 caP.ital FedeÍal - Ciudad de 102.810.503
Buehos Aires

o o 3 Fo~ación T,écnica y Prof. 51.900


de Mujeres de Bajos
lngfesos
:
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 51.900
o o 3 3 6 Tra~ajo 51.900
o o 3 3 6 21 Tra~sferencias Externas 51.900
o o 3 3 6 21 5 Trafisferencias 51.900
o o 3 3 6 21 5 Tra~sf. al Sector Privado para 51.900
Financiar GaStos Corrientes
o o 3 3 6 21 5 4 Ayudas Sociales a Personas 51.900
o o 3 3 6 21 5 4 2 Ca~tal Feder.al - Ciudad de 51.900
Sueros Aires

TOTAL 102.862.403

1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
1 1

CODIGO DENOMIN~CION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Conducc1on y
.1 Setretaría de Empleo 3.072.301
1 '
Coordinación

02 Acciones Empleo yd~ Dirección Nacional de 109.553.911


Capacitación Pol1ticas d~ Empleo y
1 Capacitacion Laboral
. .Y •
• i, '" ',, , ..
f ,t lt'
l
- Presupuesto Nacional 2000 - 425 !
,1
i

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

03 Formación Técnica y Secretaría de Empleo 1373,800


Profesional de Mujeres de 1
Bajos Ingresos
TOliAL 113~000.012

1
ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION Y COORDINACION .

1 '1
UNIDAD EJECUTORA
1 •

SECRETARIA DIE EMPLEO· i

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad colabora en el desarrollo y la implementación de todas las acciones y ·


programas específicos a cargo de la Secretaría de Empleo . diseña estrategias para rl impacto-¡

••
de los programas públicos de Empleo y Capacttación Laboral, coordina con las f erencias• j
Regionales y Provinciales las tareas relacionadas con el mercado de trabajo, llevando así la
presencia de la Jurisdicción a todo el país. 1 .

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIE>ADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Secretarip 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

"'" PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
E 3
~
Subtotal Escalafón 5

TOTAL ACTIVIDAD 7
426 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
i
ACCIONES DE EMPLEO Y CAPACITACION
1

UNIDAD EJECUTORA
1 1
DIRECCION NACIONAL DE POLITICA.S DE EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

Esta actividad prevé dentro de las¡ politic~s de empleo realizar los siguientes
programas: Programa de ¡servicios Comunitarios, Programas Especiales de Empleo y
Programa Forestar. Las políticas de capacJación bstán destinadas a dos sectores:
Trabajadores de determinJdos sectores o ra~a de .actividad y a la capacitación para
incrementar la empleabilida1 de los trabajadores.l 1

RECURSOS HUMANOS 1 E LA ~CTIVIDAD 02


1 1 !
CANTIDAD DE
CARGO o CAmboRIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1 1

1
.
PERSONALPERMANENTl !

PERSONAL DEL SINAPA DIECRETO 993/91

A 4
B 9
e 13
D 12
E 3

Subtotal Escalafón 41

TOTAL ACTIVIDAD 41
. •'~t •, ~I ¡.1
"il·
' 1
1

- Presupuesto Nai:ional 2000 - 42 7

ACTIYIDAD 03 l
FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL DE MUJERES DE BAJOS 'IGRESOS , j

UNIDAD EJECUTORA )
1
SECRETARIA DE EMPLEO
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El objetivo principal es el incremento de la productividad y las oportuJidades a


mujeres de bajos ingresos a fin de apoyar la contribución de la mujer al desarrollo y J1 proceso
1
de reducción de la pobreza. Se generarán condiciones favorables a la participación igualttaria ,
de la mujer en la formación técnica y profesional y se ajustará su capacitación a la 6emanda
1
del mercado de trabajo.
428 - Presupuesto Nacional 200@ -

PROGRAMA 17
TERCER PROYECTO DE PROT1ECCION SOCIAL(TRABAJAR 111)

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECLIJTORA CENTRAL- BIRF 4366-AR

Servicio Administrativo Financiero


350

ESCRIPCION DEL PROGRAMA

El principal objLvo del Programa llrabajar 111 es brindar ocupación transitoria a


trabajadores/as desocupad4s/as en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad
social, a través de su participación en la ejecucipn de obras de infraestructura comunitaria y
social.

Para asegurar una mejor localización de las acciones, una mayor eficiencia en el
gasto público y una opt+ización de la inversión social, el programa Trabajar 111 se
complementará con otros 11rogramas sociales que financien asistencia técnica, capacitación
y/o insumos para realizar edras de infraestructura.

A los efectos dl atender a los munil(ipios que presenten dificultades para realizar
inversiones en obras de infrbestructura prioritarias para la comunidad, el Programa Trabajar 111
prevé un componente que i~corpora el aporte económico para la provisión de materiales.

El presente componente del Programa Trabajar realizará aportes económicos


1

para el pago del 100% de las ayudas ecorn;,micas por beneficiario (mano de obra del
programa) y hasta el 80% del costo de los materiales necesarios para la ejecución de los
proyectos.
-.
Para el año 2000 se prevé atender a un total de 76.000 beneficiarios.
~ ir-
.l ''
.
'j
:
'
1
::,
'1
1 1

· Presupuesto Nacional 2000 - 429


1

1 1

En relación a la ejecución del Componente Financiamiento de Materi~les se


1
estima ejec~tar durante los años 1999 -2000 un total 1.500 proyectos. 1
'
1 '
METAS Y PRODUCCION BRUTA 1 1
(

1 :
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 1' '•
METAS:
' '•
t
1 ¡ '
Empleo Transitorio Beneficiario ¡s.ooo ' j ,,
f
..
Empleo Transitorio Beneficio 274.000. f¡
! ~
'
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e '
'
R o N e A R o 1
o y L N
G
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.0.000.000
• o o 3 22 Credito Externo 7,0.000.000
o o 3 22 5 Transferencias 1,0.000.000
• o o 3 22 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar
Gastos Corrientes
10.000.000
'~
o o 3 22 5 1 4 21 Ayudas Sociales a Personas 70.000.000
TOTAL 70.000.000
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) ,

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p A F F F- 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPQRTE


p R e 1 u F. N p A G !
R o T N N c A R E 1
o y L o
G o 1
B
R
'
o o 1 Ejecución Prestamo 8.1.R.F. 1 70.000.000
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 1 70.000.000
o o 1 3 6 Trabajo 70.000.000
.... o
o
o
o
1
1
3
3
6
6
22
22 5
Credito Externo
Transferencias 1
1
70.000.000
70.000.000
o o 1 3 6 22 5 1 Transf. al Sector Privado para . 70.000.000
Financiar Gastos Corrientes
1
o o 1 3 6 22 5 1 4 Ayudas Sociales a Personas 70.000.000
o o 1 3 6 22 5 1 4 2 Caprtal Federal. Ciudad de 1 70.000.000
Buenos Aires
,:.---
TOTAL i 70.000.000
\
430 - Presupuesto Nacional 2000 -
i
1

\ PROGRAMA 18
1 ' .
FORMULACION
1
Y EJECUCl©N
1
DE POLITICAS PREVISIONALES
1
1

1 UNIDAD EJECUTORA
1
SECRETARIA
1
DE SEGURIDAD SOCIAL
1
1
1

1 , Servicio Administrativo Financiero


1

1
350
1
1
1
1
1
\ DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1
1 1
Las acciones tjrevistas en el progratna son las siguientes:
1
1 1
Asistir en el di¡;eño de políticas de¡ Seguridad Social, elaborar su programación •
económica, a fin de optimizkr la obtención y asignación de los recursos, y aportar información
prospectiva y reflexión estr~tégica 1
necesarias Jara la toma de decisiones por parte de las
1

instancias superiores del sislema.


1

Realizar un seg~imiento estratégico ~onstante de las variables fundamentales del


sistema de seguridad soci~I y de los compo~entes que lo integran, en su carácter de
observatorio prospectivo labdral y social. '
1

Elaboración, prdducción y coordinad1ión de la información y estadísticas socio-


1
laborales y de la seguridad sdcial, para atender los requerimientos de información relevante en
el diseño, evaluación y conttl de. gestión de las' políticas desarrolladas por el Ministerio de
1

Trabajo Empleo y Formación ~e Recursos Humanos.


1
1
Para el año 2000, el programa preyé desarrollar, entre otras, las siguientes
1

acciones: \
1
1
Evaluar

y analizar
1
la factibilidad eccrmom1ca de los proyectos referidos a la
seguridad social que se gener,n y/o se presenten e'ri la Jurisdicción. -.
1
1
1
1

1
1
'
'
- Presupuesto Nacional 200Ó - 431
1
1

1
·•
-¡;,._,
Evaluar y analizar la factibilidad económica de los proyectos referidos a la
.,
seguridad social que se generen y/o se presenten en la Jurisdicción_

los 1

Evaluar la factibilidad económica y el impacto social de los proyectos, programas


y políticas referidas a la seguridad social.

Elaborar estudios económicos, financieros y actuariales que permitan efebtuar el


seguimiento y evaluación de los subsistemas de la seguridad social. /
1
1

Realizar proyecciones económicas, financieras y actuariales para el segt!Jimiento


1

del traspaso de los sistemas previsionales provinciales al Sistema Nacional.

Asistir en el diseño e implementación de un sistema de estadísticas socio


1
laborales y de la seguridad social, con el objetivo de aportar información y análisis estratégico
J. '

necesario para la formulación de políticas y toma de decisiones .


.-

Elaborar y difundir las estadísticas socio-laborales internacionales, especialmente


1

las referidas al MERCOSUR.

METAS Y PRODUCCION BRUTA


1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Atención Damnificados Accidentes Beneficio 150


Laborales

Atención Insolvencias Patronales Beneficio 145

-
. \ ,, ' 1
1

432 - Presupuesto Nacional 2000 - 1

1
DISTRIBUCION DE LIMIT\ES DEL GASTO
1 1

ASIGNACION DE CREl}ITOS DEL PROGRAMA 18


1
1 1 1

s p F F. 1 p 'P SPAR E DENdMINACION


1
IMPORTE
p R 1 F. N p !A c 1

R o N c A R o
1

o y L N
:
1
G 1
1 1,

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.784.148


o o 3 11
1
Tesoro Nacional
'
591.870
o o 3 11 1 Gasto~1 en Persbnal
1
550.920
o o 3 11 1 1 Personal Permar,iente
1.
536.013
o o 3 11 1, 21 Retribuc1on Del Cargo 241.088
o o 3 11 3 21 Retribubiones qJe no hacen al Cargo 70.577
o o 3 11
:1 21 Suelda \Anual Cdmplementario 25.972
o o 3 11 21 ContribÜciones Ratronales 82.721
o o 3 11 1 7 21 Compl~mentos 1 115.655
o o 3 11 3 Servicids Extraordinarios 9.909
o o 3 11 3 1 21 RetribuCiones Exiraordinarias 7.347
o o 3 11 3 2 21 Sueldo Anual cohiplementario 612
o o 3 11 3 3 21 Contrib~ciones PBtronales 1.950
o o 3 11 1 4 Aslgnaciones Farhiliares 2.086
o o 3 11 1 5 Asistendia Social 1al Personal 2.912
o o 3 11 1 5 9 21 Otras ASis1encias\sociales ar Personal 2.912
o o 3 11 2 21 Bienes ~e Consumo 13.650
o o 3 11 3 ServiciÓs No Petsonales 27.300
o o 3 11 3 1 21 Servicio$ Basicos\ 1.365
o o 3 11 3 2 21 Alquilereis y Derechos 10.010
o o 3 11 3 3 21 Mantenirhiento, Réparacion y Limpieza 3.640 ''
o o 3 11 3 4 21 Servicio~ TecnicoS y Profesionales 2.730
o o 3 11 3 7 21 Pasajes YViaticas: 3.185
o o 3 11 3 9 21 Otros Sefvicios 6.370
o o 3 13 Recurso~ con Afe~tacion Especifica
1

1.192.278
o o 3 13 1 Gastos en Personal 118.728
o o 3 13 1 2 Personal~emporatio 118.728
o o 3 13 1 2 7 21 Contratos Especiales 118.728
o o 3 13 2 21 Bienes de
Consufno 13.650
o o 3 13 3 Servicio$ No PerSonales 27.300
o o 3 13 3 3 21 Manteniniiento, ReParacion y Limpieza 4.550
o o 3 13 3 7 21 Pasajes YViaticas i 22.750
1
o o 3 13 5 Transferencias 1 1.032.600
o o 3 13 5 Transr. al !sector Ptivado para Financiar 900.000
Gastos C¿rrientes ~
o o 3 13 5 1 4 21 Ayudas sbciales a personas 900.000
o o 3 13 5 9 Transfereficias al Ei<terior 132.600
o o 3 13 5 9 2 21 Transf.a drganismds lnternac.
pJFinanc\af Gastos orrientes f 132.600

TOTAL 1.784.148
r:
1, ' ' , . . . . ;·· _..,.

- Presupuesto Nacional 200~ - 433


1
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE .f


p R e 1 u F. N p A G
1
R o T N N C A R E
o y - L o 1

G o • •
B 1
R, 1
1

1
o o Conducción y Coordinación 1.032.600
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.032.600
o o 3 6 Trabajo 1.032.600
o o 3 6 13 Recursos con Afectacion 1.032.600
Especifica 1
o o 3 6 13 5 Transferencias 1.032.600
o o 3 6 13 5 Transf. al Sector Privado para 900.000
Financiar Gastos Corrientes 1

o o 3 6 13 5 4 Ayudas Sociales a Personas /900.000


o o 3 6 13 5 4 2 Capital Federal - Ciudad de 1900.000
Buenos Aires 1

o o 3 6 13 5 9 Transferencias al Exterior .132.600


o o 3 6 13 5 9 2 Transf.a Organismos !nternac. 1132.600
1
pfFinanciar Gastos Corrientes
o o 3 6 13 5 9 2 1574 Centro Interamericano de 1132.600
lnvestigacion y
Oocumentacion sobre
>
o o 3 6 13 5 9 2 1574 2 Capital Federal - Ciudad de 1 132.600
'!' Buenos Aires

TOTAL 1.032.600
!

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


EJECUTIVO NACIONAL

Secretario

Subt0tal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


" A 2
B 1
c 6
D 4
-· E 2

Subtotal Escalafón 15

TOTAL ACTIVIDAD 16
\' ' '
\
434 - Presupuesto Nacional 2000 - 1

1 ' · PROGRAMA 19
PROGRAMA DE kPo~o A LA PRODUCTIVIDAD
1
y
EMPLEABILIDAD DE JOVENES
1

UNIDAD EJECUTORA
'
UNIDAD EJE<CUTqRA CENTRAL - BID 1031-0C

Serv¡cio Administrativo Financiero


350

1 ':
DESCRIPCION DEL PR'OGRAMA

El programa .."' e Capac1tac1on 01. ;'·


. .. y r1entac1on Labora 1, d esd e sus 1rnc1os,
. . . cump 1e
una f unc1on l 1us1va,
·. c1ave y casi. exc . l b.rmd! a una alternat'iva de capac1'tac1on
no so'I o porque .. para

quienes han sido expulsa~os tempranamente be la J,ducación formal, sino también porque
.
'

ofrece contención social a Jno de los sectores ~ás vuln erables de la población.
1

Los destinata1s constituyen una tblaciL en riesgo dimensionada en más de


750.000 caracterizada por ~ersonas
jóvenes de \muy dcasos recursos, que han abandonado
. 1 1 d .. b'as1ca
. 1 . carecen de 1as
la escue1a sm comp etar su e ucac1on y que, en consecuencia,
competencias necesarias pJra insertarse en el m~ndo d~I trabajo.

El programa cLstituye una herralenta ~ocalizada para afrontar este tipo de


problemáticas, y proporcionl a esta población la\ oportu~idad de mejorar sus perspectivas de
vida. Actualmente, está en J1ena ejecución la sebunda ~tapa del Programa (la primera etapa
fue ejecutada en su totalidab entre 1993 y 199~, habiéhdose obtenido resultados e impacto
positivos), y de acuerdo con \el Ccntrato de Prést~mo - s1uscr~o por el Gobierno Argentino y el
Banco 1nteramericano de Desarrollo - la ejecubión d~bía
1
desarrollarse durante tres años
1
ininterrumpidos hasta agosto del 2000.
1

1
La inversión total según el contrato de présiamo asciende a U$S 300 millones y
1 1 1
las principales líneas de acción y metas del programa son::
1 '

1 111
~ . h- ~ '· • '.

' 1
. i
- Presupuesto Nacional 2000 - 435

1 1
1 , I
Capacttación laboral de jóvenes, con una inversión prevista de $ 254 millones. La nleta es 1
capacitar a 180.000 jóvenes de bajos recursos y escasa experiencia lab0Ja1, en i · 1. 1·
especialidades demandadas por los sectores productivos. Los cursos se seledcionah ' ·1
1
periódicamente mediante procedimientos de licitación pública nacional o internacidnal, de"'' · 1 1
acuerdo con criterios de pertinencia, calidad técnica y precio, y se ejecutan a parti~ de su l· •
inicio en forma ininterrumpida independientemente del año calendario. La capacitabión es
1

intensiva y eminentemente práctica, incluye una pasantía en empresas y una beca diaria
que los beneficiarios reciben durante el tiempo en que dura el curso (aproximada~ente 4
meses).
1

Orientación y Apoyo para la búsqueda de empleo. La Inversión prevista es de$ 9 ~iliones.


La meta es brindar orientación laboral a 400.000 personas, de las cuales alredbdor de
1
100.000 recibirán adicionalmente apoyo especifico para la búsqueda de empleo, mediante
talleres y asesoramiento técnico a través de la Red de Oficinas de Empleo. Se /trata de
personas con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, que no hubieran optado
por la capacitación laboral, y requieren de este tipo de apoyo sistemático par~ que la
búsqueaa de empleo resulte eficiente y eficaz .
•'
Red de Oficinas de Empleo. La Inversión prevista es de $ 8 millones. El objetivo e~ articular
en red y fortalecer la capacidad técnica y de gestión de 100 oficinas de empleb, con el 1
objeto de desarrollar y perfeccionar los servicios de empleo en todo el país la fin de
'
incrementar la efectividad de los servicios de intermediación, orientación, capadttación y
1

apoyo para la búsqueda de empleo de los grupos más afectados por la problerr\ática del
desempleo. 1

Consejos de Formación Profesional cuya Inversión prevista asciende a $ 4 millones. En


este sentido se prevé la conformación de 6 Consejos en distintas regiones, con el fin de
mejorar la pertinencia y calidad de la formación de los recursos humanos. Se promueve la
asociación entre los actores sociales, empresas, sindicatos e instituciones de caJacttación,
con el objeto de incrementar su compromiso con el desarrollo de un sistema de formación
profesional.

La gestión incorporó criterios de eficiencia y mejoras en los procesos a partir de la


experiencia de ejecución de años anteriores. Entre ellos, se destaca el diseño de 40 "módulos
de capacitación laboral" para ocupaciones de mayor demanda. los que serán inco~orados a
'
los diseños de los cursos que se contratarán en las próximas convocatorias. Lbs mismos
fueron desarrollados por el equipo técnico del programa durante 1998. Con ello., se espera
436 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1
1

mejorar sustantivamente la calidad de los cursos b1recidos, y disminuir sus costos y tiempos
de evaluación. Adiciohalmente, estos móbulos danstituyen una contribución importante al
desarrollo del Sistema be Formación ProfeJional dJI país.

. 1 1 i
Desde 1994 hasta la fecha, el coml>onente principal del programa -Proyecto
Joven- brindó capacitJción laboral en seJmta eJpecialidades diversas a más de 112.000
·• 1
d e ambos sexols
Jovenes en todo e1pa1s.
' 1:

1
. 1

Se eviden ió que los beneficiarios ¡lograron una mayor comprensión de la


importancia de la capaJitación y la educacidn como medios para mejorar sus posibilidades de
inserción laboral y su bmpleabilidad en geheral. dran parte de los empresarios (67%) que
recibieron pasantes, m~nifiesta que los egre~ados d~ Proyecto Joven tienen ventajas respecto
1 1
de otros postulantes en el momento de contratar pe\sonal. Cerca del 50% de las empresas de
1
pasantía contrataron beneficiarios al finalizar los cursos, o poco tiempo después.
1

1
METAS y PROouccioN BRUTA

DENOMINACION 1 i
UNIDAD DE MEDIDA
'
CANTIDAD
METAS:
1
1 •
1

Apoyo para la Búsqueda de Empleo


Persona AtJndida
171.000
Capacitación Laboral
Persbna cahacitada
1 36.100
1
.¡ 1

1
- Presupuesto Nacional 200¡- 437

... DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p F , F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L N
G 1

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 32.198.256


o o 3 14 Transferencias Internas 32.198.256
o o 3 14 2 21 Bienes de Consumo io7.380
o o 3 14 3 Servicios No Personales 6.J18.365
o o 3 14 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 5.~97.545
o o 3 14 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 709.800
o o 3 14 3 7 21 Pasajes y Viaticas 111.020
o o 3 14 4 Bienes de Uso 30.000
o o 3 14 4 3 22 Maquinaria y Equipo 30.000
o o 3 14 5 Transferencias 25.742.511
o o 3 14 5 Transf. Al Sector Privado para Financiar 25.'742.511
Gastos Corrientes
o o 3 14 5 3 21 Becas 11.584.653
o o 3 14 5 4 21 Ayudas Sociales a Personas 14.'157.858
'
TOTAL
'
321198.256

' DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

~~
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1

o y - L o
G 0 '
B
R 1
438 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 20 ·'!!·
1 _,~

FORMUllACION Y REG LAGION DE LA POLITICA LABORAL


1

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TRABAJO
1

1
Servicio Administrativo Financiero
350

DESCRIPCIJN DE~ PROGRAMA

La DirecGión Nacional de AlociaciLes Sindicales tiene como competencia


específica y permane~te la aplicación de nbrmas rblativas a la existencia y funcionamiento de
las Asociaciones Sindibales de TrabajadorJs y del \Registro de las Asociaciones Profesionales
1
de Empleadores, conforme lo establece la Ley
1
r
'
23.551 y el Decreto Reglamentario Nº
467/88. En materia de\política laboral, set~nderá fundamentalmente a racionalizar y acelerar
las tramitaciones sustantivas vinculadas co~ la vidd institucional de ·las asociaciones gremiales
(estatutos, renovación 6e autoridades, inscribcioneJ y personerías, asambleas, etc.).
11

En el álbito de la negoclción boiectiva se desarrollarán acciones de


capacitación en la matJria, dirigidas a los aclores s¿ciales como herramienta para favorecer su
e~ sus diversos niveles, con especial énfasis
desarrollo. Se estimula)á la negociación colebtiva
en las destinadas a la \regulación de las cohdicion~s de trabajo en el ámbito de la pequeña
1

empresa.
1

1
Además, se intensificará la coordinación de su gestión con las administraciones
provinciales, garantizán1ose la prestación d~ los sJrvicios esenciales definidos en el Decreto
N2 2184/90. Se abordar~ también la gestión de la ne6ociación colectiva en el ámbito docente y
del empleo público nacibnal, y se promove~á el fuhcionamiento de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario. En ~ateria de informacibn, se \desarrollará una base de datos sobre
convenios colectivos de \rabajo y conflictividab laborJL
1
iJ , 1 •• 1 ~. ' ,
1
·1 ' '1
" 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 439

El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) tiene por función primaria ,•l l
.,

recibir y gestionar todos los reclamos individuales y pluriindividuales que versen/ sobr\l '.
conflictos de derecho, correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del T¡rabajo. fl
El servicio tiene carácter obligatorio y previo a la demanda judicial. 1 ! ·

En atención a que el Servicio es de reciente creación, la política presupuestaria


l'
para el ejercicio 2000 se orienta a perfeccionar y consolidar el diseño organizacional del
mismo -especialmente la calidad de atención a los usuarios- y profundizar la cooperación con
las administraciones provinciales de trabajo, para la implementación de servicios similares en
las provincias, a fin de extender la metodología conciliatoria a todo el país.

. ¡'
La Dirección de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo tiene a su cargo j
'
¡
coordinar y ejercer el servicio de inspección del trabajo en la ciudad de Buenos Aires, ¡
'
fiscalizando el cumplimiento de la legislación laboral vigente. En todo el país, tiene a Ju cargo
la habilrtación y fiscalización de las empresas de servicios eventuales, empresas prov~edoras
1
de ticket canasta y alimentario, paradas de diarios y revistas.

También rubrica y habilita los libros previstos en la normativa laboral; otorga


habilitaciones para trabajo de menores, extensión de la jornada, autorización de horaJ extras;
la rúbrica de libretas del personal de transporte de pasajeros, del servicio doméJtico, de
empleados de casas de renta, autoriza la centralización de documentación lab6ral, las
1

licencias ordinarias fuera del período legal, la reducción de la pausa horaria del personal
femenino. Además, lleva el registro de habilrtación y fiscalización de régimen de trabajo a
1
1
domicilio.
!

Por otra parte, recepciona, registra y diligencia denuncias por violaciohes a la


normativa laboral y convencional. Sustancia y resuelve los sumarios por infr~cciones
constatadas. Representa en juicio al Estado en las apelaciones incoadas a lak multas
impuestas, persiguiendo su cobro por la vía de arresto o ejecución.

Dentro de su ámbito, funciona el Tribunal del Servicio Doméstico para atender en


los conflictos individuales de esta materia.

La Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo tiene como funciones¡ ejecutar,


gestionar y controlar la realización de todas las acciones que el Ministerio realite en los
1

estados provinciales; ejercer la representación institucional ante el Consejo Féderal de


!' "¡
·~ ,•
..

440 - Presupuesto Nacional 2000 -

Administraciones Provinciales de Trabajo; monitorear el avance y cumplimiento de los


convenios de cooperabión; atender y gestionar l1a solución de conflictos individuales y
pluriindividuales, homolchgando los acuerdos bue suijan de esta mediación.

La CoordiLción de RelacionL Fed~rales, tiene como misión articular las


acciones que faciliten el cumplimiento de las bolítica~ de esta cartera en el interior del país.
1

~
La Coordinación de lnvestigaciLes y Análisis Laborales, es la encargada de
1
prestar asistencia técnica y de recopilar, sistem~tizar y analizar información sobre las
. 1 d
relaciones de trabajo en to o e pa1s.
1 • 1

1 · T. . b
La Coor d1nac1on ecrnca so re
\ií1 ra ba10;
. ,! d
e
M . . .. 1·
enores, tiene como m1s1on rea izar
acciones tendientes a e~adicar el trabajo infantil, y á verificar el nivel de cumplimiento de las
1 1
normas que regulan el trabajo de menores. 1

La Coordi1ción Técnica de lgualdab de Oportunidades Laborales es la


encargada de realizar acbiones que garanticeh la no idiscriminación en el empleo por razones
de sexo o discapacidad.

En el área internacional se tenderá a' simplificar y hacer más efectivos los


'instrumentos de acción en materia laboral, dspecial~ente en lo referido a los convenios y
recomendaciones adoptabas por la OIT. ·,

En el ámbJ de la integración regional, y especialmente en el MERCOSUR, se


buscará la coordinación\ de las políticas laborales\ con los demás países involucrados,
1 1
especialmente en materia de homogeneizaci ón de estadísticas y relevamientos de datos,
migraciones laborales, for~ación profesional y brradic~ción del trabajo clandestino.
Dentro de IJ objetivos generales de estl Secretaria, cabe destacar que se dará
especial relevancia al de~arrollo de actividades de fdrmación y capacitación de funcionarios
del Ministerio, y de los probios actores sociales protag6nistas de cada uno de los procesos.
1

,.,.. 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 441

• METAS Y PRODUCCION BRUTA


~"."
1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1 l
METAS:

Negociación de Convenios Colectivos Convenio 300


'
'
1
'

Resolución de Controversias Conciliación ¡32.000 !


DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N 1
G ' .

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 19.897.518


o o 3 11 Tesoro Nacional 16.798,622
o o 3 11 Gastos en Personal 15.372.633
o o 3 11 1 Personal Permanente 14.164.503
o o 3 11 1 1 21 Retribucion Del Cargo 6.656.682
o o 3 11 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo :i.388.820
o o 3 11 1 4 21 SueJdo Anual Complementario ! 861 .973
o o 3 11 1 6 21 Contribuciones Patronales 2.667.994
o o 3 11 1 7 21 Complementos 589.034
o o 3 11 2 Personal Temporario 1583.483
o o 3 11 2 1 21 Retribuciones del Cargo 290.069
o o 3 11 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 24.172
o o 3 11 2 5 21 Contribuciones Patronales 76.989
o o 3 11 2 7 21 Contratos Especiales 192.253
o o 3 11 3 Servicios Extraordinarios 209.604
o o 3 11 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 155.408
o o 3 11 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 12.949
o o 3 i1 3 3 21 Contribuciones Patronales 41.247
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 380.123
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 34.920
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 34.920
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 116.462
o o 3 11 3 Servicios No Personales '1.128.027
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos
1
434.525
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 217.490
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 232.050
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 7.280
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 50.960
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 178.897
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 6.825
o o 3 11 4 Bienes de Uso 60.000
.< o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 60.000
o o 3 11 5 Transferencias 121.500
o o 3 11 5 Transf. Al Sector Privado para Financiar 121.500
Gastos Corrientes 1

1
o o 3 11 5 3 21 Becas 1 121 :500
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica : 3.098.896
- o o 3 13 1 Gastos en Personal l 1.0SB.031
o o 3 13 1 1 Personal Permanente 582.000
o o 3 13 1 1 7 21 Complementos 1 582.000
o o 3 13 1 2 Personal Temporario 476.031
. :•

442 - Presupuesto Nacional 2000 -

s p F F. 1 P P SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N P A C 1
1
R O N C A R O
o y L N
G

o o 3 13 1 2 7 21 Conlratos Es~ecia1es 476.031


o o 3 13 2 21 Bie~es de COnsumo 113.295
o o 3 13 3 Ser-Vicios Nd Personales 1.620.570
o o 3 13 3 1 21 SerJicios Baiicos 901.670
o o 3 13 3 2 21 Alqulleres y Qerechos 1B.200
o o 3 13 3 3 21 Manlenimientb, Reparacion y Limpieza 72.800
o o 3 13 3 4 21 Servicios Techicos y Profesionales 536.900
o o 3 13 3 5 21 Servicios corTierciales y Financieros 18.200
o o 3 13 3 7 21 Pas~jes y Viaiicos 63.700
o o 3 13 3 B 21 lmpLiestos, oerechos, Tasas y Juicios 9.100
o o 3 13 4 Bien~s de U~o 150.000
o o 3 13 4 3 22 Maqiliinaria y Equipo 140.000
o o 3 13 4 5 22 Ubr~. Revistas y Otros Elementos 10.000
CoteCcionableS
o o 3 13 5 Tran~ferenci~s 157.000
o o 3 13 5 1 TranSf. al Secior Privado para Financiar 157.000
Gastbs Corriehtes
o o 3 13 5 1 3 21 Becab 1 157.000
TOTAL 19.897 .518

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1

1 1 1 •

ASIGNACION DE CREIDITOS DEL PROGRAMA 20


1 1 i
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G 1

R o T N N e A R E 1

o y - L o '
G o
B 1

R 1

o o 1 Conducción y Coordinación 278.500


1

o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES
1
278.500
o o 1 3 6 Traba jo 278.500
o o 1 3 6 11 Tesor'o Nacional 121.500
o o 1 3 6 11 5 TranSferencias 121.500
o o 1 3 6 11 5 1 Trans'f. al Sector Privado para 121.500
Finanbar Gastos Corrientes
o o 1 3 6 11 5 1 3 BecaS 121.500
o o 1 3 6 11 5 1 3 2 Capital Federal. Ciudad de 121.500
BuenOs Aires
o o 1 3 6 13 RecurSos con Afectaclon 157.000
Espedifica
o o 1 3 6 13 5 Transferencias 157.000
o o 1 3 6 13 5 1 Transf. al Sector Privado para 157.000
FinanClar Gastos Corrientes
o o 1 3 6 13 5 1 3 Becas¡ 157.000
o o 1 3 6 13 5 1 3 2 Capita_I Federal . Ciudad de 157.000
Buends Aires
''
1

TOTAL 278.500
'
--
'
'
-. ' 1

- Presupuesto Nacional 2000 - 443


!

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Conducción y
Coordinación
Secretaría de Trabajo 17.14~.612 it
02 Negociaciones Colectivas Subsecretaría de
1 1
i
1.822.586
Relaciones Laborales 1 '.
1
03 Servicio de Conciliación Dirección Nacional de 926.320
Laboral Obligatoria Relaciones del Trabajo '
1
TOTAL 19.897.518
1

'
ACTIVIDAD 01
CONDUCCION y COORDINACION ;

UNIDAD EJEGUTORA
1 i
1
SECRETARIA DE TRABAJO
1

....- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La Dirección de Inspección y Relaciones Individuales de Trabajo tiene a ~u ca~go


la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral vigente. En todo el país realiza
habilitaciones y fiscalizaciones de las empresas de servicios eventuales, rúbrica de liJros, etc.
1
A través del Tribunal de Servicio Doméstico atiende los conflictos provenientes del pe rsonal. y
1

ejerce la rnspresentación ante el Consejo Federal de Administraciones Provinciales de


Trabajo. 1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CAXTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER


-· EJECUTIVO NACIONAL
Secretario
~- .
1
1

1
1
444 - Presupuesto Nacional 2000 -

'
CARGO J 1
CATEGOR!A
1
1

1
CARGOS
CANTIDAD DE
1 HORAS DE
CATEDRA
'
1
'
Subtotal Escalafón 1
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1 31
B 43
c 1 81
D 273
E 285
F 8

Subtotal Escalafón 721

TOTAL ACTIVIDAD 722

ACTIVIDAD 02
NEGQCIACIONES COLECTIVAS

UNIDAD EJECUTORA
'
SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES
1

DESCRIPCION\ DE LA IACTIVIDAD

Su principal competencia es la aplicac;ón de normas relativas al funcionamiento


de las Asociaciones kindicales de Trab1jadore~ y del Registro de las Asociaciones
Profesionales de Emplekdores. En el ámbitJ de ne~ociación colecliva regula las condiciones
de trabajo de pequeñas kmpresas. 1
1

'

RECURSOS HUMANOS DE LA lcr1Y¡10AD 02


1 .

CARGO O el 1
TEGOR!A
1
1
CARGOS
1
CANTIDAD DE
1 HORAS DE
CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE

1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL
- Presupuesto Nacional 2001- 445

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1.
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1
1
¡
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 4
B 1
e 20
D 23
E 7
F 1

Subtotal Escalafón 56

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

e 9
D 23

Subtotal Escalafón 32

TOTAL ACTIVIDAD 89

1
'
1

ACTIV¡IDAD 03
SERVICIO DE CONCILIACION LABORAL OBLIGATORIA

UNIDAD EJECUTORA
1
DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) gestiona y \ecibe los


reclamos individuales y pluriindividuales relacionados sobre conflictos de ,derecho,
'
-- correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. El servicio es
obligatorio y previo a la demanda judicial.
446 - Presupuesto Nacional 2000 -

'
REC\ URSOS HUMAlllJOS DE LA ACTIVIDAD 03
1 ,

CATEGO~
1 CANTIDAD DE
CARGO O CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

PERSONAlPERMANENTE

1 :
PERSONAU DEL SINAPA DECRETO 993/91

1
B 1

Subtotal Escalafón 1 1

1
TOTAL AClilVIDAD 1
- Presupuesto Nacional 20001 - 447

1
1

PROGRAMA! 21 1

PROGRAMA DE EMPLEO PRIVADO

UNIDAD EJECUTcDRA
SECRETARIA DE EM~LEO
1

Servicio Administrativo FinanJiero 1

1
350
1

1
i
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
l
Este programa tiene como prioridad apoyar activamente la creación de tuevos
puestos de trabajo y el mejoramiento de la productividad y la calidad del empleo, atendiendo
1
a
aquellos sectores sociales que presentan mayores dificultades ocupacionales.
'"'":!·
1

Asimismo, incluye un componente destinado a proteger empleos en relación de


dependencia, pertenecientes a regiones, sectores o empresas en crisis y/o en proceso de
reconversión. !

Entre Jos efectos que se procura generar a partir de la aplicación del Programa de
1
Apoyo al Empleo Privado, cabe señalar: 1

El ·incremento del nivel y calidad del empleo, alentando al sector privado a increméntar su
1
capacidad para crear nuevos empleos, y reconvertir mediante la capacitación en el puesto
de trabajo a desocupados o trabajadores pertenecientes a sectores vulnerables, mJjorando
1
su empleabilidad.

La creación de un incentivo económico real, en favor de Ja registración de traba\adores,


permitirá mejorar la recaudación fiscal destinada a la seguridad social. Para ello ~e prevé
actuar en forma coordinada con la Secretaria de Trabajo del Ministerio de Trabajo,. Empleo
y Formación de Recursos Humanos y con las autoridades provinciales competented.
1

,,... '
448

i
1
La reducción de costos laborales en el sector privado junto, con el consecuente impacto
sobre el nivel de prbductividad y el mejoramienlo de la competitividad de empresas micro,
- y med"1anas,as1
pequenas 1 . como so bre 1as1 econom1as
1
• 1oca1es y reg1ona
. 1es.

La protección del luesto de empleo \de los\ trabajadores pertenecientes a regiones,


1 . . / 1 )J .•
sectores, o empresas, en crisis, y o en proceso ue reconvers1on.

DOSTI!,.UCION

AS'¡IGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21


lLIMl~S
1 1
DEL GASTO

1 1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o 1
o y L N
1

G 1
1
'
o o 3 sERvlc1os sdc1ALES 4.187.000
o o 3 11 Tesoro' Nacional' 4.187.000
o o 3 11 5
'
Transferencias
1
4.187.000
o o 3 11 5 1 Transr! al Secta} Privado para Financiar 4.187.000
GastoS Corrient~s
o o 3 11 5 1 4 21 AyudaS SocialeS a Personas 4.187.000
1 1 1
TOTAL 4.187.000

'
1
1
DETALUE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICA1TIVAS)
1

1 1
ASIGNACION DE CREDITOS D~L PROGRAMA 21
1 1 1

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


¡P R c 1 u F. N p A G 1
"R o T N N e A R E 1
o y - L o 1
G o 1
B
R 1
'
1
o o 1 Condu cción y Coordinación 4.187.000
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 4.187.000
o o 1 3 6 Trabajd 4.187.000
o o 1 3 6 11 Tesoro(Nacional 4.187.000
o o 1 3 6 11 5 Transferencias 4.187.000
o o 1 3 6 11 5 1 Transt.jal Sector Privado para 4.187.000

~
Financiar Gastos Corrientes
1
o o 1 3 6 11 1 4 Ayudas Sociales a Personas 4.187.000
o o 1 3 6 11 's 1 4 2 CapítailFederal - Ciudad de 4.187.000
Buenos' Aires
1 1
TOTAL ' 4.187.000
1

'
f '~ -1·
' '
1' ' f

- Presupuesto Nacional 200,- 449

i
PROGRAM/\ 22
SERVICIO INTEGRAL DE CONTJLOR ¡
UNIDAD EJECUTPRA
1
SECRETARIA DE TRA~AJO

Servicio Administrativo Finantiero


1 350

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El Plan Nacional de Fiscalización de la Seguridad Social desarrollará accidnes de


1

fiscalización y concientización del cumplimiento de las obligaciones que estable¿en las


regulaciones laborales, del empleo y de la seguridad social. Se llevarán a cabo mediahte una
nueva metodología de actuación coordinada entre las Secretarías de Trabajo y de Seguridad
...,. '
Social del Ministerio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la
1

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Esta coordinación de acciones es el resultado de convenios de coope~ación y


1
complementación que han suscripto los organismos citados, a través de resoluciones
conjuntas. e instrucciones generales consensuadas entre los mismos, lo cual ha poJibilitado
1

perfeccionar el procedimiento nacional de contralor del cumplimiento de la legislación


sociolaboral.

La Dirección - Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio asumirá la


'
responsabilidad principal de la ejecución del módulo integrado de fiscalización de la seguridad
social. A tal efecto, se contará con el personal de planta permanente, el de planta tra~sitoria y
1
el contratado, adecuadamente capacitado para realizar dichas tareas.

La actividad Constatación de Beneficiarios y de Proyectos Sociales tendrá a su


cargo la fiscalización de éstos, mediante visitas a los proyectos en ejecución, a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones y metas fijadas en los mismos. ! ·
' ~I .-

450 - Presupuesto Nacional 2000 -

Para cada proyecto aprobado, durante el mes de inicio de actividades, se


realizará una supervisión con el objeto dJI verificar, la presencia de los beneficiarios, la
1 1

existencia de los materiales necesarios para\ la realización de la obra y la iniciación de las


actividades.

Asimismo, se realizarán supervjiones durante la ejecución y/o finalización de los


proyectos, a fin de verilicar el cumplimientd del crbnograma establecido en cada proyecto
aprobado, la existencia lde las condiciones 1e ope(ación y mantenimiento para la posterior
destinat~ria y, en los casos pertinentes, la percepción de
prestación del servicio a la población
las ayudas económicas, y la correspondiente tobertu~a de salud de los beneficiarios.

METAS y PRoducc10N BRUTA

1 '
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1
'METAS:

Constatación de Condiciones en VisJ 16.667


.
·•
Programas de Empleo 1

Fiscalización de Establecimientos EstJlecimiento 40.000


Inspeccionado
1 '

1
- Presupuesto Nacional 200Q - 451

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE!


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1

o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 7.715.282


o o 3 11 Tesoro Nacional 2.572.622
o o 3 11 Gastos en Personal 2.572.622
o o 3 11 1 Personal Permanente 2.544.589
o o 3 11 1 1 21 Retribucion Del Cargo 1.1 S0.501
o o 3 11 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 763.438
o o 3 11 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 159.484
o o 3 11 1 6 21 Contribuciones Patronales 471.166
o o 3 11 4 Asignaciones Familiares 28.033
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 2.179.610
o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 219.310
o o 3 13 3 Servicios No Personales 1.756.300
o o 3 13 3 2 21 Alquileres y Derechos 218.400
o o 3 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 85.540
o o 3 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 145.600
o o 3 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 156.520
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 1.117.480
o o 3 13 3 8 21 Impuestos. Derechos, Tasas y Juicios 32.760
o o 3 13 5 Transferencias 204.000
o o 3 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 204.000
·~ Gastos Corrientes
"-
o o 3 13 5 3 21 Becas 204.000
o o 3 14 Transferencias Internas 2.963.0SO
o o 3 14 1 Gastos en Personal 1.722.720
o o 3 14 1 2 Personal Temporario 1 .722.720
o o 3 14 1 2 7 21 Contratos Especiales 1.722.720
o o 3 14 2 21 Bienes de Consumo 152.880
o o 3 14 3 Servicios No Personales 1.087.450
o o 3 14 3 2 21 Alquileres y Derechos 76.440
o o 3 14 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 47.320
o o 3 14 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 91 .000
o o 3 14 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 70.980
o o 3 14 3 7 21 Pasajes y Viaticas 793.520
o o 3 14 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 8.190

TOTAL 7.715.282
454 - Presupuesto Nacional 2000 -

REFURSOS HUMA~OS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE
1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS OE
1 1 CATEDRA

!
PERSONjLPERMANENTE

1
PERSONAli DEL SINAPA DECRETO 993/91
1 :

D 25
E 31
1

Subtotal Escalafón 1
56

1
TOTAL AClilVIDAD 56
1

l
!t •' 1
,j
- Presupuesto Nacional 2000 - 455

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98·


CONTRIBUCIONES AL AtSES

Servicio Administrativo Financiero


350

Incluye contribuciones figurativas a la A.N.S.E.S. (Entidad 850).

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE!


R R 1 F. N p A c
u o N c A R o
p y L N
o
1
o o 9 5.748.9j!0.593
" o o 9 11 Tesoro Nacional 4.522.2~.593
~
o o 9 11 9 Gastos Figurativos 4.522.240.593
o o 9 11 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 4.522.2¡io.593
'

PfTransacciones Corrientes
o o 9 11 9 3 Contribucion a Instituciones de 4.522.24o.593
Seguridad Social '
o o 9 11 9 1 3 850 21 Administracion Nacional de la Seguridad 4.522.24o.593
Social '
o o 9 22 Credtto Externo '
1.226.700.000
o o 9 22 9 Gastos Figurativos 1.22s.7po.ooo
o o 9 22 9 Gastos Fig. de Ja Adm. Nac. 1.226. 700.000
Pffransacciones Corrientes
1

1
o o 9 22 9 1 3 Contribucion a Instituciones de 1.226.7,00.000
Seguridad Social
o o 9 22 9 1 3 850 21 Administracion Nacional de la Seguridad '
1.226. 7,00.000
Social

TOTAL 5.748.940.593
1

,
.--
456 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 '
OTRAS OATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 '

CONTRIBUCIONES A LA SECRETARIA DE CULTURA Y


1 .

COMUNICACION
1

Servicio Administrativo Financiero


350

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 1

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAIS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


1 '
1
G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e 1

u o N e A k o
p y L N
o 1

o o 9 R 1 ' l 390.000
o o 9 13 ecursos con Afectac1on Espec1 1ca 390.000
o o 9 13 9 Gasto.S Figurativos 390.000
o o 9 13 9 1 Gasto$ Fig. de 1a Adm. Nac.
1
390.000
PfTran accioneS Corrientes
o o 9 13 9 1 Contri!ucion a 1a Administracion Central 390.000
o o 9 13 9 i 337 21 Secretaria de CÜltura y Comunicación 390.000
1 1 1

TOTAL 390.000

1
1

1
1: ¡
- Presupuesto Nacional 2000 - 457

•'
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97 .
l.
1
ACTIVOS FINANCIE~OS 1

Servicio Administrativo Finan~iero J:


350 1

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE'


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o 1
p y L N
o i
1
o o 9 576.297
o o 9 13 Recursos con Afectacion Especifica 576.297
• o o 9 13 6 Activos Financieros 576.297
o o 9 13 6 5 Incremento de Disponibilidades 576.297
' o o 9 13 6 5 1 23 Incremento de Caja y Bancos 576.297
-'·~

TOTAL 576.297

1
'
458 - Presupuesto Nacional 2000 -

OTRAS CIATECLORIAS PRESUPUESTARIAS 98


1

CONTRIBUCIONES Al ANSES

Servicio Administrativo Financiero


350

APLICACIOJES FINANCIERAS

ASIGNACION li>E CREDITO DE OTRls


1 1
CAT~GORIAS PRESUPUESTARIAS 98
'
p p
~
G F F. 1 SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p c 1

'.I u o N c A 'R o
p y L N
1 o 1

o o 9 1 :
370.362. 767
o o 9 11 Tesoro Nacional 5.662.767
o o 9 11 9 Gastok Figurativos 5.662.767
o o 9 11 9 3 Gasto$ Figurat.de la Admin. Nac.para 5.662.767
Aplic.F:inancieraS
'

o o 9 11 9 3 3 ContriJucion a Instituciones de 5.662.767

o
o
o
o
9
9
11
15
9 3 1 850 23
SeguriCad Social
ANSES
Creditd Interno ;
' 5.662.757
354.700.000
o o 9 15 9 Gasto~ Figurativos 364.700.000
o o 9 15 9 3 GastoS Figurat.de la Admin. Nac.para 364.700.000
Aplic.FlnancieraS
o o 9 15 9 3 3 Contritlucian a lhstituciones de 364.700.000
1 Seguridad Socia'!
o o 9 15 9 3 3 650 23 ANSES ' 364. 700.000
1
TOTAL 370.362.767

1 '
FUENTES FINANCIERAS
1 1

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE


1 1 CEDENTE 1

37
37 9
1
oblencion Prestamos ~e 70.000.000
70.000.000
Del\ Sector EXterno
37 9 2 Del Sector E~erno a Largo Plazo 70.000.000

TOTAL 70.000.000
1

'

1
'

1
; . . '· .-,·-~ . ,' '

.,., .; ~ 1

JURISDICCIOtjJ 80 ,: j 1:1 '

MINISTERIO DE SALUD
¡. ¡'
'1
- Presupuesto Nacional 2000 - 461

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION


1

El Ministerio de Salud elabora las normas e implementa programas p~ra la '


1

1
promoción y protección de la salud, la prevención de las enfermedades y la asistencia,.
1
recuperación y rehabilitación de la salud.
1 1¡
Asimismo, mantiene actualizado el Sistema de Estadísticas de Salud y cobrdina,
' 1'
1
en el ámbito Nacional, las relaciones institucionales con el Poder Legislativo, con los
Ejecutivos Nacional, Provinciales, Municipales y con instituciones privadas del sector.

1
A su vez, normaliza y promueve el desarrollo de los recursos humanos para la
salud, así como la docencia y la investigación inherente a tal propósito otorgando, por uh lado,
contratos personales en el marco del Programa Nacional de Residencias Médicas y p6r otro.•
becas para capacitación y formación de personal auxiliar y técnico y de educación médica.
'
continua.

En materia de regulación y fiscalización sanitaria se encarga de plJnificar,


coordinar y auditar las actividades y resultados referidos a las distintas dependencias lque lo
1
componen, con el fin de lograr eficiencia en su gestión. Para ello debe mantener actualizadas
las normas legales vigentes, revisar y proponer su modificación y/o el dictado de nuevok actos
regulatorios de las acciones a realizar, para permitir correctos resultados que salvagua~den la
1
salud de la población en lo atinente al control del ejercicio profesional y fiscalización de
fronteras y terminales de transporte. j

1
Finalmente, dentro de sus actividades esenciales se encuentran aquellas ique se
1
vinculan con la ejecución de controles sanitarios en materia de infraestructura, drogas,
'
medicamentos y alimentos utilizados en los establecimientos de salud.

Los objetivos de política presupuestaria para el año 2000 son los siguiente~:

Intensificar las acciones tendientes a mejorar la eficiencia y calidad de la atención \nédica,


mediante el desarrollo de los programas, ya puestos en marcha, de Extensión de Cobertura,
de Atención Primaria de la Salud y de los Hospitales Públicos de Autogeslión. En este
contexto, lo más importante es la integración de los establecimientos hospitalario~ con la
atención primaria a través de redes de servicios.
462 - Presupuesto Nacional 2000 -

Brindar asistencia técnica a los sectores público y privado para el diseño de organización y
funcionamiento de si~temas y recursos dJ salud, teniendo como eje la descentralización y
1

el desarrollo adecuado de redes locales d~ complbjidad creciente, con el fin de garantizar la


accesibilidad a los sbrvicios, la coordinabión y ~omplementación de los prestadores y la
satisfacción de la de~anda y de las necesidades. iEn dicho marco, se realizaron y se siguen
ejecutando, cursos dJ gerenciamiento en tbdas las jurisdicciones del país.
1

Premover, desarro 11 ar1 y apoyar 1a est ratieg1a


' de¡' 1a atenc1on
.. ' ' como componen t e
pnmana
fundamental de extenbíón de cobertura a tbda la población urbana y rural y de accesibilidad
al sistema mediante 1J elaboración de matJrial y c~rsos de capacitación.
Continuar con la imtementación y destrollo del Programa Nacional de Garantía de
Calidad de la AtenJión Médica, avanz1ndo én las tareas propias de los distintos
componentes con la \adhesión y particip1ción d;fl entidades académicas, universitarias,
científicas, profesionales y colaboradores be la medicina y cámaras y confederaciones del
sector. 1

:
Proseguir la tarea iniciada con el fin de mejorar lal capacidad instalada del sector mediante
la ampliación de nuevbs hospitales y centrÓs de sJlud, el reacondicionamiento de otros y el
1

equipamiento específibo en áreas prioritariJs.

Continuar asistiendo t funcionamiento J los organismos descentralizados de atención


médica en materia de 1blaciones e implantls de órganos, readaptación social de conductas
adictivas, rehabilitacibn de las persona~ con ' discapacidad, lepra y enfermedades
infecciosas.

Asistir al funcionamiento del Hospital Nacio¡al de P,ediatría Dr. Juan Garrahan.

Fortalecer el Programl Nacional de Lucha\ contra iel SIDA, investigación epidemiológica y


capacitación del rec¿rso humano, adelando lel gasto en medicamentos para su
tratamiento y la provisibn de reactivos para b1 diag~óstico y las campañas de difusión con el
objeto de mejorar la inJerción comunitaria db las m¿didas de prevención.
1
. 1'~ ' .
<'

f • ·i .... -t. ~

- Presupuesto Nacional 2ooq - 463

Continuar el desarrollo del Programa Nacional de Atención de la Salud Materno Infantil y el


Programa Materno Infantil Nutricional (PROMIN), a través del cual se fortaleberá la
1
capacidad instalada para dar una adecuada atención y seguimiento a los nif os. El .
Programa Regular de Salud Materno Infantil continuará dedicando atención profesional a
las actividades de apoyo nutricional a embarazadas y niños menores de 2 añds, a la
detección precoz del embarazo, atención del niño y el adolescente y apoyo a la 1Jctancia
materna.

Intensificar el Programa Nacional de Inmunizaciones, dentro del cual se refueJan las


acciones y campañas iniciadas contra el sarampión, el tétanos neonatal, las Jarálisis
fláccidas y la hepatitis B, a fin de mejorar la prevención de patologías previsidles por
inmunización. Se ampliará la cobertura incorporando las vacunas triplJ viral,
'
antihemophylus y vacuna cuádruple.

1
"bl es
Rea1,izar acciones de contro 1 de la morbilidad atribuible a enfermedades transm1s1
prevalentes, en el marco de la política nacional de salud, a través de la normatizdción, la
capacitación, la educación sanitaria y el apoyo a las jurisdicciones con insumos críti~s.
' 1

-. Consolidar, profundizar y extender las acciones de lucha contra el mosquito aedes aegypti,
vector del dengue y la fiebre amarilla en todo el territorio nacional, ante la presentdción de
los primeros brotes epidémicos de dengue en las provincias de Salta y Misiones. I

Fortalecer y extender la cobertura de los programas regulares de prevención y cqntrol de


enfermedades, de atención primaria de la salud y saneamiento básico del medio en las
'
comunidades en estado de emergencia, mediante acciones concertadas con las prbvincias
y los municipios involucrados, a fin de contribuir a una adecuada reparación de las
condiciones sanitarias de la población.

Continuar el Programa de Investigación, Docencia y Producción de Biológicos, ubvado a


cabo a través de los Centros e Institutos Nacionales de Epidemiología, Genética j Médica,
Investigaciones Nutricionales, Enfermedades Virales Humanas, de Parasitología y de
1

Enfermedades Infecciosas, dependientes de la Administración Nacional de Laboratorios e


Institutos de Salud (ANLIS) "Dr. Carlos G. Malbrán".

¡
.\
'
464 - Presupuesto Nacional 2000 -

Consolidar, profundizar y extender las acciones !de vigilancia y control de enfermedades a


J'
través del Programa\VIGl-A complementJndo y 1brtaleciendo el accionar del actual Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica e lncorpo rar en el área de prevención y control de
1

enfermedades crónicas no transmisiblJs, el ~uevo Programa Nacional de Diabetes


'
(PRONADIA).

Profundizar el accionar del área en lo referente a la categorización, habilitación y


fiscalización de los e~tablec1mientos y del ¡ejercicio profesional de la salud.

co~trol
l'
Incrementar la apliclión de mecanismos de y fiscalización sanitarias competentes
al Ministerio, especilalmente sobre establec1mi~ntos sanitarios, equipamientos, ejercicio
profesional y tecnolo~ía médica.
1 ! •

Implementar y administrar los planes y pr gramas de salud, destinados a los beneficiarios


del Sistema Nacional del Seguro de Salud] :

,-

1
i

- Presupuesto Nacional 200¡- 465

1- GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN ! FUN !; OENOMINACION IMPORTE 1


l
1 1
3 SERVICIOS SOCIALES 343.068.062
3 Salud 343.068.062
SUBTOTAL 343.068.062
Gastos Figurativos 10.silo.oes l
1

TOTAL 414.048.147'

~
1
FUENTES DE FINANCIAMIENTO ;

F.de F. INCISO 1OENOMINACION IMPORTE


¡
11 Tesoro Nacional
1
341.7j78.147 ' '
11 1 Gastos en Personal 61.7¡71. 131 í
11 2 Bienes de Consumo 86.8,64.479
11 3 Servicios No Personales 13.499.453
11 4 Bienes de Uso 1.~96.290
11 5 Transferencias 106.866.709
11 9 Gastos Figurativos 70.980.085
• 13 Recursos con Afectacion Especifica 2.:ioo.000
13 2 Bienes de Consumo 2.300.000
"" 14
14 2
Transferencias Internas
Bienes de Consumo
21.587.000
13.387.000
14 5 Transferencias 8.200.000
22 Credito Externo 48.:i83.000
22 4 Bienes de Uso 2.500.000
22 5 Transferencias 45.883.ooo

TOTAL 414.048.147
1
1

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO 11 DENOMINACION IMPORli.E

2100 Gastos Corrientes 367.b09.718


2120 Gastos de Consumo 177.'786.699
2121 Remuneraciones 61.'771.131
2122 Bienes y Servicios 116.008.393
2123 Impuestos Indirectos 7.175
2130 Rentas de la Propiedad 3.514
2133 Derechos sobre Bienes Intangibles 3.514

.
i
2150 Impuestos Directos 31.850
2170 Transferencias Corrientes 127,086.570
2171 Al Sector Privado "678.000
2172 Al Sector Público 107!883.498
2173 Al Sector Externo 18!525.072
2180 Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes 62!101.085 .¡
2181 A la Administracion Nacional 62!101.085 1

,., 2200
2210
Gastos de Capital
Inversión Real Directa
47~038.429
4~.296.290
1
466 - Presupuesro Nacional 2000 -

CLASIFICACl0N ECÓNOMICA !P
1 J'.
1

11 CODIGO 1 DENOMINACION IMPORTE

2211
2214
Formación alta
1
Activos lntang ibles
de Capital Fijo 4.071.342
224.948
2220 Transferencia$ de Capital 33.863.139
2222 Al Sector Pübiico 32.616.147
1
2223 Al Sector Exte mo 1.246.992
2240 Gastos Figuraiivos para Transacciones e Capital 8.879.000
2241 A la Administrtcion Nacional 1 · 8.879.000

TOTAL 414.048.147
1

11 - RECURSOS 1

RECURSOS ~OR RUBROS 1

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE


1 CEDENTE 1 1

1 •
12 Ingresos No¡ Tributarlos 2.300.000
12 Tas~s 2.300.000
12 9 Otras 2.300.000
41 Co~tribuciones Figurativas 21.587.000
41 Corttribucionés para Financiar
Ga&¡t~s Corrientes
21.587.000 .•
~~
41 2 Contnb. de Org. Dese. para 21.587.000
Financiar GaStos Corrientes
41 2 905 INSTITUTO NACIONAL CENTRAL 90.000
UNICO COORDINADOR DE
AB0>.CION El IMPLANTE
41 2 910 INStlTUTO NACIONAL DE 28.000
REHABILITACION PSICOFISICA
DELISUR '
41 2 912 '
SERVICIO '
NACIONAL DE 30.000
REHABILITACION Y PROMOCION
DE ilA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
41 2 914 suf'!:RINTENDENCIA DE 21.439.000
SERYICIOS DE SALUD
'
1

TOTAL 23.887.000

1
1
,- _.,....
¡
' 1

- Presupuesto Nacional 20oq - 467


1

..
,
LilSTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
e'"·
1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


1
01 Actividades Centrales 50.362.433
1
02 Actividades Comunes a los 397.084
Programas 16, 17, 20, 22 y
26

16 Apoyo al Desarrollo de la Subsecretaria de 3.722.815


Atención Médica Atención Primaria de la '
1

Salud

17 Atención de la Madre y el Secretaria de Atención 69.J44.796


Niño Sanitaria

18 Normalización y Desarrollo Dirección de Planificación 18.919.144


de los Recursos Humanos y Evaluación 1

20 Prevención y Control de Subsecretaría de 57.365.169


Enfermedades y Riesgos Programas de Prevención
Específicos y Promoción

21 Control y Fiscalización Subsecretaría de 5.347-180


- Sanitaria Planificación, Control,
"
~
Regulación y Fiscalización

22 Lucha Contra el SIDA y Programa Nacional de 63.404.071


Enfermedades de SIDA
Transmision Sexual

26 Cobertura de Emergencias Dirección de Emergencias 244p.206


Sanitarias Sanitarias

29 Reforma del Sector Salud Unidad Ejecutora Central 7.94~.432


(BIRF 3931 -AR y 4004 - (BIRF 3931 -AR y 4004 -
AR) AR)

99 Contribuciones a 134.79~.817
Organismos
Descentralizados, Hospital
Garrahan y Transferencias
Varias

TOTAL 414.048.147
'

'
,..
468 - Presupuesto Nacional 2000 -

CATEGORIA 01
ACTIVH}ADES CENTRALES

Serwicio Administrativo Financiero


310

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 '

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01


1 1 '
s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p .A e
R o N e A k o
o y L N
G 1

o o 3 SERv1b1os SdCIALES 50.362.433


o o 3 11 Tesoro1 Nacional' 34.262.433
o o 3 11 1 Gast~ en Pe~onal 23.571.668
o o 3 11 1 1 Persorlal Perma·nente 21.554.361
o o 3 11 1 1 1 21 RettibUcion Del Cargo 8.615.252
o o 3 11 1 1 3 21 Retribt.lciones que no hacen al Cargo 6.789.676
o o 3 11 1 1 .¡ 21 Suelde! Anual Complementario 1.343.679
o o 3 11 1 1 é 21 Contribuciones Patronales 4. 151.917
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos · 653.837
o o 3 11 1 2 1 Person31 TempOrario 508.280
o o 3 11 1 2 7 21 Contraios EspeCiales 508.280
o o 3 11 1 3 1 ServiciOs Extrao'rdinarios 947.405
o o 3 11 1 3 1 21
1
Retribuciones EXtraordinarias 702.432
o o 3 11 1 3 2 21 SueldoiAnual C0mplementario 58.536
o o 3 11 1 3 3 21 ContriOUciones P¡atronales 186.437
o o 3 11 1 4 Asignationes Familiares 228.241
o o 3 11 1 5 1 Asister1cia Sociail1 al Personal 29.107
o o 3 11 1 5 9 21 Otras 4.sistencia s Sociales al Personal 29.107
o o 3 11 1 7 Gabinete de autOridades superiores 304.274
o o 3 11 2 21 Bienes! de ConSumo 790.085
o o 3 11 3 Servicios No Personales 8.960.680
o o 3 11 3 1 21 Servicibs Basicds 1.600.109
o o 3 11 3 2 21 Alquilefes y Der~chos 272.410
o o 3 11 3 3 21 Mante~imiento, Reparacion y Limpieza 1.729.765
o o 3 11 3 4 21 Servicibs Tecnicbs y Profesionales 553.917
o o 3 11 3 5 21 Servicibs ComeÍCiales y Financieros 1.274.831
o o 3 11 3 7 21 Pasaje$ y ViaticOs 378.786
o o 3 11 3 8 21 lmpueStos, Dere'chos, Tasas y Juicios 2.434.510
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios : 716.352
o o 3 11 4 BieneS de Uso · 940.000
o o 3 11 4 3 22
1

Maquin aria y Equipo 693.763


o o 3 11 4 5 22 Libros, !Revistas :y Otros Elementos 21.289
Coleccionables i
o o 3 11 4 8 22 Activos¡ Intangibles 224.948
1
.-,•
1· '' ' 1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 469

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE•


p
R
R
o
1 F.
N
N p A
e A R
e
o 1
1
o y L N
G 1
o o 3 22 Credfo Externo 16.100.000
o o 3 22 4 Bienes de Uso 2.500,000
o o 3 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2.500.000
o o 3 22 5 Transferencias 13.sOO.OOO
o o 3 22 5 B Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 13.6ÓO.OOO
Gastos de Capital 1
o o 3 22 5 B 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 13.600.000
1

TOTAL 50.3~2.433

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CA TEGORIA 01

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE'.


p R c 1 1 u F. N p A G
R o T ' N N e A R E
o y - L o '
'
G o
B
R 1

i 1
o o 1 Fonnulación y Conducción 13.600.000 :I
de la Política Sectorial
1
"
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 13.600.000
o o 1 3 1 Salud 13.600.000
o o 1 3 1 22 Credito Externo 13.600.000
o o 1 3 1 22 5 Transferencias 13.600.000
o o 1 3 22 5 B Transf. a lnst. Prov. y Mun. 13.600.000
para Financ. Gastos de '
Capital 1
o o 3 22 5 B Transferencias a Gobiernos 13.60~.ooo
Provinciales 1

o o 3 22 5 B 3001 Administracion central 13.600.000


1
provincial
o o 3 22 5 B 3001 2 Capital Federal - Ciudad de 13.600.000
1
Buenos Aires

TOTAL 13.600.000
"
~
1

-
470 - Presupuesto Nacional 2000 -

LISTADO DE ACTIVIDADES 1 CENTRALES ~-

.,;

CODIGO DENOMINACION 1DAD EJECUTORA CREDITO


1
01 Formulación y uhidad Ministro 20.137.544
Conducción'
de la Politica
Sectorial 1
02 Planificación, Estadistica Secretaria de Pollticas 8.233.786
y Relaciohes y regulapión Sanitaria
lnternaci¿nales

03 Actividadls de Apoyo Subsecretaria de 21.991.103


Administtativo tordinación
TOTAL 50.362.433

ACTIVIDAD 01
FORMULACION Y COND!.JCCION DE LA WLITICA SECTORIAL

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO

'

VO[UMENES DE TAREA bE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 AUDITORIA Auditlria Reali~ada 12

-..
,, ¡ ¡¡
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 471

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE 1 1
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HO~ DE • 1
CATEli>RA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Ministro 1

Subtotal Escalafón 1

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1

Su btota 1Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
• e 22
D 27 l
E 10 l
Subtotal Escalafón 60

TOTAL ACTIVIDAD 62

•.-
l
j
472 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
¡
PLANIFICACION, ESTADIS'flCA Y RELACIONES INTERNACIONALES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE Í'OLITICAS Y REGULACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La Secretarla desarrolla un gran lúmero de actividades que, pese a su diversidad,


se articulan, complemen\an y potencian entrJ si, con el fin de cumplir con la mayor eficacia y
eficiencia las competencias y funciones asignkdas.

Para ello Lsarrolla tareas


1
J 1
conducción, de elaboración de políticas, de
:
planificación y evaluación, de elaboración y análisis! de estadísticas de salud, de producción,
de información para el Jroceso de toma de decisiones y de coordinación intra y extrasectorial
en distintos niveles.

Entiende en la activa participación del Ministerio en el plano nacional e


internacional y con orgahismos y entidades directam~nte vinculadas con salud, de acuerdo con '
las competencias asignJdas por decreto.

También Jtiende en el Programa de Desarrollo de Recursos Humanos del sector


salud. 1

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02

C.T. DENOMINACION IUNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 REUNION Reunión Nacional 6


'. 'l
·1 .;
1
. "'•mp•~• Nodo.,J "'"\
473
i
\
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
l
1
l
CANTIDAD DE \
1
1 '
CARGO O CATEGORJA
CARGOS 1 ~~~~ ·

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 2

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 l


i
B 6 '1
c 89
D 131
E
F
113
10
.'
'1

Subtotal Escalafón 349

TOTAL ACTIVIDAD 351
474 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 03
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRnARIA DE COORDINACION

'
RECURSOS HUMANOS (}E LA ACTIVIDAD 03
1 1
1 CANTIDAD DE 1
1 CARGOOCATEGOt CARGOS 1 ~~~

1 1
PERSONAL PERMAI NENTE 1

1 '
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL 1

Subsecretario. 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL jNISTERIO DE SALLID


1 1
Director Nacional - Director General - Director - Coordinador 1
General - Unidad / 1 ·

Subtotal Escalafón 1

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 5
B 51
c 132
D 284
E 98
F 8

Subtotal EscaLón 578



TOTAL ACTIVIDlD 580

\'

- Presupuesto Nacional 2000 - 475

·~
CATEGORll 02
,• 1
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 16, 17, 20, 22 Y\ 26

Servicio Administrativo Financibro .)

' 1
3,10

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 02


¡
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE ' . \
p R 1 F. N p A e 1
l
R o N e A R o 1

o y L N 1 '\
G 1
1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 397.084\
- o o 3 11 Tesoro Nacional 397.084\
o o 3 11 1 Gastos en Personal 351.584\
•' o
o
o
o
3
3
11
11
1 1
1 1 1 21
Personal Permanente
Retribucion Del Cargo
351.584 \
95.5201
" o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 173.639 1
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 5.050
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 16.071 1
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 61.304'
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 2.730
o o 3 11 3 Servicios No Personales 42.770 \
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 10.920
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 31.850
1
TOTAL 397.084 1

LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Control de Normas y Secretaria de Atención 397.084


Programas Sanitaria
•.
TOTAL 397.084
¡·
476 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 01
CONTROL D~ NORMAS Y PROGRAMAS .•
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE ATENCION SANITARIA

1
DESCRIPCIQN DE LA ACTIVIDAD

A través de esta actividad le realiza el control en las distintas jurisdicciones


políticas del país, dJI cumplimiento de la~ normas y reglamentaeiones sanitarias vigentes de
alcance nacional. /

VOLUMENES DE/~AREA DE LA ACTIVIDAD 01


C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG
1
01 AUDITORIA Auditoría Realizada 24
02 REUNldN Reunión Nacional 2


RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGbRIA
CARGOS 1 ~~~
1

1
PERSONAL PERMANENTE
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL

Secretario 1

Subtotal Escalafón 1
1
PERSONAL DEJ SINAPA DECRETO 993191.
1

A 1 •
Subtotal Escalafón 1

1
TOTAL ACTIVIIDAD 2

1 1

l 1
'1
¡
- Presupuesto Nacional ~000 - 477 ,

¡
-~ PROGRAMA 161 '
APOYO AL DESARROLLO DE LA ATENCION ~EDICA /; ·i
1 ' i
UNIDAD EJEGUTORA
1
i
SUBSECRETARIA DE ATENCION PRIMARIA DE L1 SALUD 1
'
Servicio Administrativo Fi/hanciero
. 310

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Comprende la conducción normativa central en materia de servicios 'generales de


salud, de salud mental, de garantía de calidad de la atención médica y de primer nivel
. 1
d~
atención .

El objetivo primordial de este programa es procurar la mejor atención de la salua
de la población por parte de los servicios, tanto generales como especializados Jualquiera s~b
su nivel de complejidad, cumpliendo así con el postulado básico de la polf\ica sanitari~.
. 1

vinculada con el fortalecimiento del hospital público, sobre todo como elemento 1importante de
la red de prestadores de salud, en cuyo ordenamiento se centra esta linea de pro~ramas.
'
!'
Su ejecución se traduce en acciones normativas y de evaluación /en materia éle
funcionamiento, equipamiento y ordenamiento de los recursos, de ¡ios servicihs
1
descentralizados o dependientes de otras administraciones del sector público y en brindar
garantía de calidad en las prestaciones a todo nivel.
1 . ' 1

"' -"·-=--1-
METAS Y PRODUCCIO~ BRUTA

'
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

MÉTAS:

Asistencia para Prestaciones de Alta Paciente Asistido 1. 100

,_,~.,,.....
Complejidad

Capacitación 90
Elaboración y Distribución de Normas Publicación 18
s.•~~ 1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G 1 1
1
o o 3 SERVICIOS SCDCIALES 3.722.815
o o 3 11 Teso ro Nacion31 3.632.815
o o 3 11 1 Gastos en Pe..Sonal 1.706.302
o o 3 11 1 1 Personal Perm8nente 1.694.197
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del ~argo 717.373
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones q e no hacen al Cargo 468.046
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Cbmplementario 100.546
o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones PatronaieS 315.018
o 'ºo 3 11 1 1 7 21 Complementos \ 93.214
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 12. 105
o o 3 11 2 21 Bienes de ConS.umo 1.817.446
o o 3 11 3 Servicios No Pérsonales 93.192
o o 3 11 3 4 21 SeNicios Tecnicbs y Profesionales 22.568
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerbiales y Financieros 12.740
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y ViatiCÓs · 57.8B4
o o 3 11 4 Bienes de Uso \ 15.875
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 15.875
o o 3 14 Transferencias l~ernas 90.000
o o 3 14 2 21 Bienes de Cons mo 90.000
1
TOTAL 3.722.815

1
1
1¡ 'I ...
- Presupuesto Naciomú 2000 - 479

... LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS


"•
·- 1
1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA dREDITO ¡
01 Apoyo y Conducción Subsecretaría de 1337.919 . •' 1
1
Atención Primaria de
la Salud
1 1

02 Coordinación de Acciones Dirección Nacional de 2.306.667


!
Normalización de Normalización de
Establecimientos Servicios
Asistenciales

03 Garantía de Calidad de la Dirección de 1.078.229


Atención Médica Programas de
Atención Médica

TOTAL '3.722.815

ACTIVIDAD 01
APOYO Y CONDUCCION

UNIDAD:EJECUTORj
. 1
SUBSECRETARIA DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Las acciones que se desarrollan son las siguientes:

Proponer normas y programas para la atención de la salud de la población, comprendiendo


la asistencia y la rehabilitación.

1
Promover el desarrollo de los recursos humanos para la salud, así como la! docencia y la
investigación inherentes a tal propósito.

Promover la descentralización, la autogestíón hospitalaria y los Programas de Garantla de


Calidad de la Atención Médica y de Atención Primaria de la Salud. f
1 1
4BO - Presupuesto Nacional 20r-
Atender el funcionamie~to y control de gestión de Jos organismos descentralizados de la
atención médica. \ \ -•

voluMENES DE TAREA lE LA ACTIVIDAD 01


1 1
C.T. DENOMINACIOj UNIJAD DE MEDIDA CANT.PROG

02 PUBLICACIONES \ Publilción 20

03 ASISTENCIA Y APOYO A LOS Vistta \ 20


HOSPITALES PUBUICOS DE
AUTOGESTION 1 \

1 1
RECURs¡s HUMANOS \E LA ACTIVIDAD 01

1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORAS DE
1 1 CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE 1

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJEClTIVO


NACIONAL 1
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 2
D 5

Subtotal Escalafón 9

TOTAL ACTIVIDAD 10

·~
1 •
¡ ! • 1 '

- Presupuesto Nacional '2000 - 481 :


1.

1
ACljlVIDAD 02
\ COORDINACION DE ACCIONES NORMATIVAS 1
DE ESTABLECIMIENTOS ASls¡ENCIALES
1 . ¡
1
t
UNIDAD EJECUTORA¡
DIRECCION NACIONAL DE NORMATIZACION DE/SERVICIOS'. 1
¡ 1
r
'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

A la Dirección Nacional de Normalización de Servicios le compete la coordinación/


normativa de las acciones de establecimientos de atención médica, procurando el mejor nivel
• 1
de calidad a través de los servicios tanto generales como especializados, concretandose así el
1
postulado básico de las políticas sanitarias vinculadas con el fortalecimiento /del hospital
público. Asimismo, lo concerniente al registro en la base de datos sobre los hospitales públicoJ
de autogestión, en cuanto a su inscripción y permanente actualización cumpli;endo con 1J
establecido en el Decreto N• 578/93 y sus normas complementarias. '

También se procura la asistencia médica de alta complejidad en i:ardiocirugia,


tanto diagnóstica como terapéutica a pacientes que carezcan de cobertura socia/. mediante
1
1k
aplicación del convenio con la Fundación Favaloro.

En el marco de las políticas sustantivas, a fin de lograr la plena' vigencia del


1
derecho a la salud para la población con el fin de alcanzar la meta de salud pa!a todos en b1
·I
menor tiempo posible, esta Dirección Nacional incluye entre sus competehcias todo lo
concerniente a la administración de la hormona de crecimiento a pacienteJ carentes Je
recursos y de cobertura social. Se encuentra en etapa de desarrollo un sisterha basado ·kn
criterios de equidad, solidaridad, eficiencia y calidad. : /

En el marco del fortalecimiento del hospital público la Direqción NacioLI


interviene en la unidad ejecutora del Programa Nacional de Atención Médica y en / 1a
instrumentación de la atención primaria de la salud, con la consecución de recursos financieros
a través de préstamos internacionales tendientes al reequipamiento y reciclado pe efectores/ de
atención médica y sus consecuentes redes de servicios de niveles crecientes dé complejidaa.
\
482 - Presupuesto Nacional 2000 -

Asimismo debe entender en lo atine~e al gerenciamiento del Programa Nacional


de Lucha contra los Retroviru~ Humanos, SIDA y Jnfermedades de Transmisión Sexual. .l

1
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

02 SUPERVISIÓN Y EVALUACION Visita


\ 100
DEL HOSPITAL PUBLIICO DE
AUTOGESTION 1
1
03 EVALUACION DEL Hr A TRAVES lnfonne 100
DE INDICADORES

09 DISTRIBUCION NORMAS DE Ejemplar Distribuido 1000


ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO

10 DISTRIBUCION NORMAS DE Ejemplar Distribuido 1000


LEGISLACION Y ARANCEL DEL
HPA 1
1
12 EVALUACION DE 1
DOCUMENTACION PACIENTES
Paciente Atendido 2000
~
BAJO CONVENIO FUNDACION
FAVALORO \

15 ENTREVISTA PARA EL Encuesta 200 •


PROGRAMA CALIDAD DE VIDA
PACIENTES BAJO CONveNIO
FUNDACION FAVALORO
1
16 AUDITORIA A PACIENT Es Visita 100
ATENDIDOS BAJO CONveNIO
CON FUNDACION FAVtLORO

17 AUDITORIA DE FACTURAS DE Auditoria R alizada 800


PACIENTES ATENDIDÓS BAJO
CONVENIO FUNDACION
FAVALORO
1
25 ELABORACION TECNICA Y Convenio 50
DISTRIBUCION EQUIPilMIENTO
ALTA COMPLEJIDAD PARA HPA
1
26 REUNIONES CON UNIDAD Encuentro 12
EJECUTIVA PROGRAMA!
NACIONAL DE ATENCIÓN
MEDICA 1
30 DISTRIBUCION DE HORMONA DE Paciente Atldido 936
CRECIMIENTO A PACIEi:ITE EN
TRATAMIENTO (ENTREGAS)
1
~
-
32 REVISION DE DOCUMEN¡TOS Auditoria Rjlizada 300
EXISTENTES DE PACIEN¡TES
TRATAMIENTO CON HORMONAS 1
DE CRECIMIENTO 1 ~·-

1
- Presupuesto Nacional !2000 - 483 J

1 .
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

34 IMPLEMENTACION CENTRO DE Encuentro 12 '¡ 1'


1
1
DOCUMENTACION
i
COORDINACION DE TAREAS A
REALIZAR
l 1
¡
1

¡
'
1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 11~~~

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
e 6
D 8

Subtotal Escalafón 15 .

TOTAL ACTIVIDAD 15 1

¡>((TIVIDAD 03
1
GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENGION MEDICA
1 ·¡
UNIDAD EJECUTORA
; 1
DIRECCION DE PROGRAMAS DE ATENCION MEDIGA
! 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad se desarrolla bajo cuatro ejes de trabajo que son:

i Actualización de la base de datos de servicios de salud del país.

Elaboración de normas, proyectos, instrumentos de planificación, gestión y evaluación de


redes y servicios de salud en lo referente al recurso físico, equipamientb, estrategi~ de
<• i 1

1
484 - Presupuesto Nacional 2000 -

,.,,;oo P"m"" " ''


atención médica.
L. p~oooo
1
y '""""""' do I• "'"' ""'" y "";'" do •

Capacitación a funcionarios provinciales y/o municipales en to atinente a gestión de


servicios de salud,estrat~gia de atención priraria d.e la salud, Plan Nacional de Salud
Mental y Programa Nacion~I de Garantía de Calidad de la Atención Médica.

Brindar asesoría y coopelción técnica en los temas de su competencia a jurisdicciones

"" ""~ ;,1~.


provinciales y/o municipateL

"'00 ,,. ~ '~ 'º";...,,


Análisis de sistemas y servicios de salud: base de datos :de servicios de salud, relevamiento
y análisis de la información hroducida, banco de 6atos dé tecnología en servicios de salud.

Desarrollo de estrategia de Lención primaria de la salud: articulación con el Plan Nacional


de Atención Primaria de la S~lud. •

Plan Nacional de Salud M1tal: edición revista


1
"Tema~ de Salud Mental". Programa de
Epidemiología en Salud Mental.

Investigación en Servicios de Salud: costo-efectividad de los servicios de salud,


organización y funcionamiento de los servicios, ev~luació~ de impacto de los servicios.

C•U"d do "'°"'º médj~ ~""""';"' y .,.,+ do 1§ oo~~ dO Prog~• """"'"


de Garantía de Calidad de la Atención Médica, de. diagnóstico y tratamiento, de
proeedimientos y organizació~ y de funcionamienfu. Registro de normas, de indicadores y
evaluación de calidad de los Servicios de Salud.

1.

-~ \
l! f
1
' t ,,
1
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 485 :
1

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03

¡
¡
'
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANf-PROG ·1
03 REVISTA TEMAS DE SALUD Ejemplar Impreso 5600
1
MENTAL 1
'
04 EPIDEMIOLOGIA EN SALUD Formulario Procesado 20000
MENTAL

05 INVESTIGACION EN SERVICIOS Investigación Realizada 2


DE SALUD

06 CALIDAD DE LA ATENCION Proyecto 30


MEDICA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1 ~~~~ ·
1 1

PERSONAL PERMANENTE

• PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 31
c 22
D 12
E 2:
F 1

Subtotal Escalafón 40
1
TOTAL ACTIVIDAD 40
1


1

486 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 17
ATENCION DE LA MADRE Y EL NIÑO

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE ATENCION SANITARIA

Servicio Administra,tivo Financiero


310

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

1
El programa de Atención de la Madre Y. el Niño tiene como propósito la promoción
de actividades e inversiones o~ientadas a la salud de madres, niños y adolescentes de todo el
país. 1

Estas actividades\ se traducen en hechos y actos normativos que permiten


localizar y asignar la distribución de los recursos e~ la poolación asistida, en el marco de las
políticas sanitarias vigentes.

En lo referido a las inversiones, están destinadas a mejorar la calidad de vida y


del estado sanitario y nutricional de las embarazadaJ y niños menores de 6 años.

La actividad de 1nducción del progima tiene como objeto principal el dar


continuidad a las acciones prom\ovidas en el ejercicio anterior.

Asimismo se habJ de promover y desarrollar ,el Programa Regular de la Salud


Materno Infantil y coordinar las Jcciones del Program1 Materno Infantil y Nutrición (PROMIN).

Adicionalmente se Listirá técnica y fin1cieramente a las jurisdicciones del país


•-·
en la formalización y ejecución d~ sus respectivos probramas.
1
''
'
:1 'I
- Presupuesto Nacional 2000 - 487i

1 '
Por último, se promoverán y coordinarán los controles y auditorías que describa~ 1

el grado de ejecución y de eficiencia de la gestión en todo el país. / ·

'
1
1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 598.597


o o 3 11 Tesoro Nacional 598.597
o o 3 11 1 Gastos en Personal 436.524
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 435.263
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 154.562
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 115.000
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 25.257
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 72.845
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 67.599
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 1.261
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 8.525
o o 3 11 3 Servicios No Personales 128.703
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 128.703
o o 3 11 4 Bienes de Uso 24.845'
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 24.845

1 Plan Nacional en Favor de la Madre y 1 43.968.137


el Niño

1 o 3 SERVICIOS SOCIALES 43.958.137


1 o 3 11 Tesoro Nacional 35.768.137
1 o 3 11 1 GastOs en Personal 546.438
1 o 3 11 1 1 Personal Pennanente 544.420
1 o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 1
266.928
1 o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 104.201
1 o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 30.927
1 o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 98.504
1 o 3 11 1 1 7 21 Complementos 43.860
1 o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 2.018
1 o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 6.653.761
1 o 3 11 3 Servicios No Personales 215.656
1 o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparac1on y Limpieza 8.523
1 o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 14.3511
1 o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 95.678,
1 o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticas 96.104
1 o 3 11 4 Bienes de Uso 9.026
{ 1 o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 9.026
1 o 3 11 5 Transferencias 28.343.256
1 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 28.157.087
Gastos Corrientes ·1
o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 28.157.087
o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 186. 169
..
488 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE Ll~ITES DEL GASTO


-·.
ASIGNlCION DE CREDITO~ DEL PROGRAMA 17
1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMIN/\CION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1
o y L N
'
1
G 1

1
Gastos de clpital
o 3 11 5 8 1 1 22 Transferenci~s a Gobiernos Provinciales 186.169
o 3 14 Transferenci$s Internas 8.200.000
o 3 14 5 1
Transferencias 8.200.000
o 3 14 5 7
1
Transf. a lnsL Prov. y Mun. para Fin. 8.200.000
Gastos Corrientes
o 3 14 5 7 21 Transferencir a Gobiernos Provinciales 8.200.000

2 PROMIN • BIRF 3643/AR 7.596.765

2
2
o
o
3
3 22
SERVICIOS
Credito Externo
~OCIALES 7.596.765
7.596.765
2 o 3 22 5 Transferencilis 7.596.765
2 o 3 22 5 8 Transf. a lnst.I Prov. y Mun. para Financ. 6.723.326
Gastos de Capital
2 o 3 22 5 8 22 Transferencia& a Gobiernos Provinciales 6.723.326
2 o 3 22 5 9 Transferencia& al Exterior 873.439
2 o 3 22 5 9 2 21 Transf.a Orgahismos lnlemac. 873.439
p/Financiar Géstos Coriientes
'
3 PROMIN 11 • JRF 4164/AR 17.181.297

3 o 3 SERVICIOS sbc1ALES 17.181.297


3 o 3 11 Te soro Nacion1a1 3.017.225
3 o 3 11 5 Transferenci$ 3.017.225
3 o 3 11 5 9 Transferencia$ al Exterior 3.017.225
3 o 3 11 5 9 2 21 Transf.a Orga~ismos lntemac. 3.017.225
p/Financiar GaStos Corrientes
3 o 3 22 Credito ExtemO 14.164.072
3 o 3 22 5 TransferunciaS 14.164.072
3 o 3 22 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 12.039.000
Gastos de Capital
3 o 3 22 5 8 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 12.039.000
3 o 3 22 5 9 Transferencias al Exterior 2.125.072
3 o 3 22 5 9 2 21 Transf.a Organ smos lnternac. 2.125.072
p/Financiar Gastos Corrientes
1
TOTAL. 69.344.796
, í' '1' •,r{
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 489 ·

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
1 1

R o T N N e A R E i
o y - L o '
G o
B
1
R

1 Plan .Nacional en Favor de la 36.543.256


Madre y el Niño

o 1 Atención de la Salud ' 36.543.256


Materno Infantil

1 o 3 SERVICIOS SOCIALES 36.543.256


1 o 3 1 Salud 1 36.543.256 •
1 o 3 1 11 Tesoro Nacional 28.343.256
1 o 1 3 1 11 5 Transferencias ' 28.343.256
1 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1 28.157.087 '
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 28.157.087
Provinciales
o 3 11 5 7 3001 Administracion central 28.157.087
provincial
o 3 11 5 7 3001 2 Capital Federal - Ciudad de 533.561
Buenos Aires
: 1 o 1 3 11 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 4.163.295
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 10 Provincia de Catamarca 279.705
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 14 Provincia de Cordoba 2.237.638 ¡
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 1.608.302
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 1.992.896
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 26 Provincia del Chubut 524.446
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 1.258.671
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 909.040'
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 1.083.856
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 42 Provincia de La Pampa 209,778
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 314.668
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 50 Provincia de Mendoza 1.503.413
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 54 Provincia de Misiones 1.678.228
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 58 Provincia del Neuquen 664.299
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 839.114
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 66 Provincia de Salta 1.783.117
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 70 Provincia de San Juan 664.299
1
1
o
o
1
1
3
3
1
1
11
,1
5 7 1
5 7 , 3001
3001
74
78
Provincia de San Luis
Provincia de Santa Cruz
419.557
174.815
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 2.272.601
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 86 Provincia de Santiago del 1.118.818
Estero
o 3 11 5 7 3001 90 Provincia de Tucuman 1.853.044
o 3 11 5 7 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 69.926
Antartida e Islas del Atlantico
¡;
o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 186.16,
• para Financ. Gastos de
Capital 1
o 3 11 5 a Transferencias a Gobiernos 186.169
Provinciales 1
o 3 11 5 8 3001 Administraclon central 186.169
provincial 11
o 3 11 5 8 3001 2 Capital Federal - Ciudad de 7.261
-.•
. 1
490 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDIT~S DEL PROGRAMA 17


1 1
s p A F F F. 1 ! p p SPAR u. llENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
1
1 Buenos Aires
1 o 1 3 1 11 5 1 188 3001 6 P1rovincia d.e Buenos Aires 53.989
1 o 1 3 1 11 s 1 3001 10 P1rovincia de Catamarca 1.469
1 o 1 3 1 11 s 8 1 3001 14 Provincia de Cordoba 11.915
1 o 1 3 1 11 s 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 8.563
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 22 P[ovincia del Chaco 10.612
1 o 1 3 1 11 s 8 1 3001 26 PfOvlncia del Chubut 2.793
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 6.702
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 34 Ptovlncia de Formosa 4.841
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 38 Plovincia de Jujuy 5.771
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 42 Ptovincla dé La Pampa 1.117
1 o 1 3 1 11 5 18 1 3001 46 Prbvincia de
La Rioja 1.676
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 50 Prbvincia de
Mendoza 8.005
1 o 1 3 1 11 5 1 8 3001 54 P~vincia d~ Misiones 8.936
1 o 1 3 1 11 5 '5 1 3001 58 Provincia del Neuquen 3.537
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 62 Prbvincia de Rio Negro 4.468
1 o 1 3 1 11 5 il 1 3001 66 PrOvincia de Salta 9.494
1 o 1 3 1 11 5 il 1 3001 70 Provincia de San Juan 3.537
1 o 1 3 1 11 5 il 1 3001 74 Prbvincia d~ Sen Luis 2.234
1 o 1 3 1 11 5 é 1 3001 78 PrOvincia de' Santa Cruz 931
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 82 Provincia de' Santa Fe 12.101
1 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 86 PrOvincia de; Santiago del 5.958
Estero
o 3 11 5 J 3001 90 Prdvincia de Tucuman 9.866
o 3 11 5 8 3001 94 Prdv. de Tierra del Fuego, 373
Antkrtida e Islas del Atlantico
1 o 1 3 1 14 Trahsterencias Internas 8.200.000
1 o 1 3 1 14 5 Trahsferenclas 8.200.000
1 o 1 3 1 14 5 7 Transt. a lnst. Prov. y Mun. 8.200.000
para Fin. GaStos Corrientes
o 3 14 5 7 Tra1'sferenci3s a Gobiernos B.200.000
Protinciales ·
o 3 14 5 7 3001 Administracion central 8.200.000
proJincial
o 3 14 5 7 3001 2 Capital Federal - Ciudad de 1.000.000
Buehos Aires
o 3 14 5 7 3001 6 ProVincia de Buenos Aires 7.200.000

1
2 PROMIN - BIRF 3643/AR 7.596.765

2 o 1 ProJramación y Ejecución 240.000


de E'studios Nacionales

2 o 1 3 SERl1c1os SOCIALES 240.000


••
2 o 1 3 1 Salud 240.000
2 o 1 3 1 22 Credito Externo 240.000
2 o 1 3 1 22 5 Tran~ferencia's 240.000
2 o 1 3 1 22 5 9 TranSferenciaS al Exterior 240.000
2 o 1 3 1 22 5 9 2 Tran~f.a Organismos lnternac. 240.000
p/Finclinclar Gastos Corrientes
1

i
1
¡¡ l' '
;t
i1
i
- Presupuesto Nacional 2000 - 491 '.:
1

L
.::. DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
·•-
L

-~

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17


'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE -'
p
R
R
o
e
T
1 u F.
N N
N
e
p
A
A
R
G
E
1
'
1
o y - L o
G o
B
R

2 o 3 22 5 9 2 1395 P.N.U.D.-Proyecto de 240.000


Cooperacion Tecnica
2 o 3 22 5 9 2 1395 2 Capital Federal - Ciudad de 240.000
Buenos Aires

2 o 2 Programación y Ejecución 6.723.326


de Subproyectos de
Inversión Focalizados

2 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 6.723.326


2 o 2 3 1 Salud 6.723.326
2 o 2 3 1 22 Credito Externo 6.723.326
2 o 2 3 1 22 5 Transferencias 6.723.326
2 o 2 3 1 22 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun.
'
6.723.326
para Financ. Gastos de
Capital
' 2 o 2 3 22 5 8 Transferencias a Gobiemos 6.723.326
Provinciales
2 o 2 3 22 5 8 3001 Administracion central 6.723.326
" provincial
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 6 Provincia de Suenos Aires 2.050.614
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 14 Provincia de Cardaba 658.886
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 53.787
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 645.439
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 26 Provincia del Chubut 47.063
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 934.542
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 201.700
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 497.526
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 50 Provincia de Mendoza 147.913
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 437.016
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 62 Provincia de Ria Negro 114.297
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 860.586
2 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 90 Provincia de Tucuman 73.957

2 o 3 Programación y Ejecución 633.439


de Subproyectos de
Asistencia Técnica

2 o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 633.439


2 o 3 3 1 Salud 633.439
2 o 3 3 1 22 Credito Externo 633.439
"- 2 o 3 3 1 22 5 Transferencias 633.439
2 o 3 3 1 22 5 9 Transferencias al Exterior 633.439
2 3 3 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 633.439

2
'o° 3 3 22 5 9 2 1395
p/Financiar Gastos Corrientes
P.N.U.D.-Proyecto de 633.439
Cooperacion Tecnica
• 2 o 3 3 1 22 5 9 2 1395 2 Capital Federal - Ciudad de 633.439
l

492 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGjACION DE CREDnds DEL PROGRAMA 17


1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

ehenos Aires
1

1
3 PROMIN 11 - BIRF 4164/AR 17.181.297

3 o 2 PJogramaclón y Ejecución 12.039.000


d~ SubproYectos de
lnVerslón Focalizados
1
3 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 12.039.000
3 o 2 3 1 Salud 12.039.000
3 o 2 3 1 22 1
'
Cred~o Externo 12.039.000
o Trénsferenclas 12.039.000
~~ ~ k
3 2 3 1
3 o 2 3 1 Tr3nsf. a lnst. Prov. y Mun. 12.039.000
pafia Financ. Gastos de
1 Capital
3 o 2 3 22 5 8 Tra'nsferenclas a Gobiernos 12.039.000
Prdvinciales
3 o 2 3 22 5 J 3001 Adlninistracion central
provincial
12.039.000
1
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 6 Prdvincia de Buenos Aires 1.775.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 14 Prdvlncia de•Cordoba 2.537.000
o Pro~incia de Corrientes
~
3 2 3 1 22 5 1 3001 18 397.000
3 o 2 3 1 22 5 1 3001 22 Provincia del Chaco 1.261.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 26 Prof"ncia del Chubut 363.000
3 o 2 3 1 22 5 8' 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 391.000
3 o 2 3 1 22 5 5' 1 3001 34 Pro~incia de Formosa 165.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 38 ProVincia de Jujuy 1.864.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 42 Pro~incia de La Pampa 53.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 46 ProVincia de La Rioja 302.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 50 Pro~incia de Mendoza 459.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 54 Pro~incia de Misiones 1.383.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 62 Pro~incia de Ria Negro 789.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 104.000
3 o 2 3 1 22 5 8 1 3001 90 ProVtncia de Tucuman 196.000

3 o 3 Prjramación y Ejecución 5.142.297


1
de Subproyei:tos de
Asistencia Técnica
1 1
3 o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 5. 142.297
3 o 3 3 1
1
Salud 5.142.297
3 o 3 3 1 11 Tesdro
1
Nacional

3.017.225
3 o 3 3 1 11 5
1
Transferencias 3.017.225
3 o 3 3 1 11 5 9 Tran~ferenciaS al Exterior 3.017.225
3 o 3 3 1 11 5 9 2 TranSf.a Orgahismos lntemac. 3.017.225
p/Fin'anciar Gastos Conientes
3 o 3 3 11 5 9 2 1395 P.N.U.0.-Proyecto de 3.017.225
Cooiracion Tecnica

1
'1
- Presupuesto Nacioniú 2000 - 493

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17 1

1
¡

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E .,
o y - L o
G o
B
R

3 o 3 3 11 5 9 2 1395 2 Capital Federal - Ciudad de 3.017.225


Buenos Aires
3 o 3 3 1 22 Credito Externo 2.125.072
3 o 3 3 1 22 5 Transferencias 2.125.072
3 o 3 3 1 22 5 9 Transferencias al Exterior 2. 125.072
3 o 3 3 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 2. 125.072
p/financiar Gastos Corrientes
3 o 3 3 22 5 9 2 1395 P.N.U.D.-Proyecto de 2.125.072
Cooperacion Tecnica
3 o 3 3 1 22 5 9 2 1395 2 Capital Federal - Ciudad de 2.125.072
Buenos Aires

TOTAL ; 61.321.318

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 REAUZACION DE INFORMES lnfomie Mensual 48


02 REALIZACION DE INFORMES Informe Trimestral 4

1
494 - Presupuesto Nacional 2000 -

...··
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
~
1 1
1 1 CANTIDAD DE 1
CAR10 OCATEGORIA 1 CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE
1

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 2
c 5
D 8

Subtotal Escalafón 16

TOTAL ACTIVIDAD 16

LISTADO DE suJPROGRAMAS

CODIGO DENOMINACIJN UNIIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Plan Nacional Jn Favor de la Direlción de Maternidad e 43.968.137


Madre y el Niñol lnfaicia

02 PROMIN - BIR1 3643/AR Unid¡ad Ejecutora Central 7.596.765


(BIRF 3643 - AR)

03 PROMIN 11- BIRF 4164/AR Unidld Ejecutora Central 17.181.297


(BIRF 4164/AR)
1
TOTAL 68.746.199
1
t
.l

- Presupuesto Nacional 2000 - 495

1
1

SUBPROGRAMA 01
,1 •
PLAN NACIONAL EN FAVOR DE LA MADRE Y EL NIÑO.

UNIDAD EJECJTORA ·
'
DIRECCION DE MATERNIDAD E INF!ANCIA '

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

'
El accionar de la Dirección de Salud Materno Infantil contribuye a preservar y 1

'

mejorar la salud materno-infante-juvenil del país a través de los programas provinciales


especificos, articulados con el sistema público de salud y la comunidad. Su ejJcución es ,
responsabilidad directa de las autoridades sanitarias provinciales.

Elabora el diagnóstico de salud materno infantil del país, diseña las políticas a
1

implementar y ejecuta acciones: normaliza, transfiere recursos, brinda asistencia técnica y


1

capacitación, monitorea y evalúa los resultados.


·"'
j

En el año 1991 se elaboraron las metas a alcanzar en "Favor de la Madre y e.1


1

Niño" hasta el año 2000, en las cuales se enmarcan los planes elaborados para ~I presente·
ejerciciQ.

En marzo de 1994 los señores Gobernadores suscribieron el Pacto/Federal en


favor de la Madre y el Niño.

Para el año 2000 se continuará con el fortalecimiento de los programas materno/


infantiles jurisdiccionales, a fin de contribuir al logro de los siguientes objetivos: .

- Mejorar la salud del binomio madre-hijo, disminuyendo el riesgo de enfermar


mujer en edad reproductiva, la embarazada, el feto, el recién nacido, el niño y el
y morir de
'
J
1

1
adolescente .


496 - Presupuesto Nacional 2000 -

Valorar el estado nutricional de las embarkadas y prevenir las consecuencias del bajo
peso al nacer. \

1
Disminuir la morbi-mortalidad infantil de niiios de hasta 6 años, mediante acciones que
apunten hacia las c~usas más importJntes: enfermedades diarreicas, infecciones
respiratorias agudas y abcidentes. \
1 '
Vigilar el crecimiento y desarrollo de los niñJ menores de 6 años.

\
Detectar precozmente los trastornos de la nutrición para instrumentar acciones de
prevención, promoción y rehabilitación. \

Promover la atención de salud integral del aJlescente.

Promover sistemas de inlormación, consolidaLo la red Materno lnfanto-Juvenil.

Dado que las Jrovincias son los efLtores de las acciones tendientes a cumplir
estos objetivos, a través del \Plan Nacional y de l~s metas del Compromiso Nacional en Favor
de ,1a Madre y el Niño, las acciones de nivel nacio~al se concentran en las siguientes áreas:

Difundir y promover la 1plementación de las propuestas normativas emanadas de los


1 1
Departamentos de Nutrición, Perinatología, Niño y Adolescente y Programación.

Monitorear el sistema de Laluación permanele del estado nutricional de la población y el


seguimiento de los progra~as. \ ·

Promover y apoyar los p1gramas de salud


1
provinciales, favoreciendo 1os procesos de
i~egral
inve~tigación,
del adolescente en las jurisdicciones
capacitación y difusión.

Elaborar propuestas noJativas sobre todos los temas involucrados en los objetivos
señalados.

Brindar asesoramiento téc~ico a las provincias para la implementación de sus respectivos


programas. \ .

1
'¡·1

- Presupuesto Nacional 2000 - 497


1

Distribuir fondos a las provincias para la compra de leche en polvo entera y lodificada , ¡
destinada a embarazadas y niños, para cumplir los objetivos nutricionales. ¡ 1

1 1
Fortalecer la capacidad instalada de los niveles de atención de las embarazad~s. niños y. f
adolescentes mediante la distribución de fondos a las provincias para identificar f~ctores de ¡
riesgo, comprar equipamiento médico de mediana y baja complejidad para fdrtalecer la
capacidad instalada de los servicios de atención, capacitar recursos humanos del equipo de
salud y de las áreas administrativas contables, adquirir leche entera y enriquecida y
distribuir medicamentos básicos para la atención de las enfermedades prevalentes de la
infancia y atención del parto y recién nacido.

Los programas estratégicos en ejecución son:

Nutrición: normatización y capacitación en evaluación nutricional de embarazadas, control ·


del crecimiento y desarrollo de los niños, educación alimentaria, seguridad alimentaria,
1

lactancia materna, prevención de carencia de micronutrientes, complementación


alimentaria, sistema informático nutricional, plan nacional de acción nutricional. '
1

Perinatología: control prenatal, normalización de la atención del parto, puerperio y recién


nacido (normales y de riesgo), preparación integral para la maternidad, sistema! informático·
perinatal, SIDA perinatal, control y vigilancia de la mortalidad materna, ¡procreación'
1 . .
responsable.

Niños y adolescentes: atención integral de las patologías prevalentes de la infa~cia (AIEPI),


programa integral del adolescente, sistema informático del adolescente.' Desarrollo
1
psicosocial en la infancia. Programas de salud escolar y de prevención de accipentes en la,
infancia y en el hogar.

Lactancia materna: iniciativa "Hospital Amigo", capacitación en lactancia materna, trabajo


con Organizaciones no Gubernamentales, vigilancia del cumplimiento dei código dJ
1
1
sucedáneos de la leche materna, semana internacional de la lactancia materna<

''"''"""""' y ' " " " "'"'"'"'"~''"'oc•ra' ~~'""""" ~"'"""'~ """'"¡


y M
de cuentas de programas materno-infantiles, sistema de control de gestión de fondos
498 - Presupuesto Nacional 20\0 -

transferidos, medición de metas físicas Jlcanzadas, realización de convenios con los


gobiernos provinciales. 1

Los programals nuevos son: \

Programa de PrevenciL de VIH/SIDA: prolación de salud sexual en Argentina para la


adolescencia (GTZ-Ale~ania) \

Preparación integral pat la maternidad.

Prevención de secuelas invalidantes en el pu~rperio.


Guías alimentarias para la familia argentina.

Seguimiento del recién leido de riesgo.

Información complemen1ria.
1

. . .
Benef 1c1anos, 1 bl
po . . de re f erenc1a
ac1on . y obº¡et1vo:
.

El programa Jtá concebido con clácter universal y la población de referencia


coincide con la población raterno infanta juvehn del país en los años considerados. Las
embarazadas, los niños, los adolescentes y laJ mujeres en edad fértil constituyen nuestra
población de referencia. \

La población objetivo, en cambio, el aquella que recibe las diferentes acciones


del programa. Cuando se trlta de acciones de Jromoción y prevención como es el caso de
lactancia materna, educacióln alimentaria, infecdciones respiratorias agudas, enfermedades
1
diatreicas agudas o adolesce ncia, la población objbtivo coincide con la población de referencia.

La población Jjetivo de las accionL de c,apac1tac1ón y asistencia técnica, en


cambio, está compuesta por 1bs integrantes de los equipos de salud provinciales.

La población Jjetivo de la complementación alimentaria está compuesta por


embarazadas, menores de dds años y niños desn~ridos que concurren al sistema público.
1 1

1 1

' 1
i'
- Presupuesto Nacional 2000 - 499
'

La población objetivo de las acciones del Departamento de Perinatologia son lás


mujeres en edad fértil, embarazadas y recién nacidos que concurren al sistema público ~e
salud.
.
. ''

METAS Y PRODUCCION BRUTA


1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDA~


METAS:

Apoyo para Capacitación en Provincias Persona Capacitada 16.000

Asistencia Financiera para Compra de Kilogramo 11.428.571


Leche

Asistencia Financiera para Unidad Equipada 800


Equipamiento de Mediana y Baja
Complejidad para Unidades
Asistenciales

~
Asistencia con Medicamentos Tratamiento Realizado 1.135.783

Capacitación Persona Capacitada 1.800

i
Cobertura Asistencial mediante Persona Asistida/Mes 886.654
Entrega de Leche

· Publicaciones Ejemplar Distribuido 150.00Ó '


'

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 SUPERVISIONES EN TERRENO Provincia Supervisada 15


'
J.
02 ASISTENCIAS TECNICAS Provincia Asistida 22

03 TALLERES REGIONALES Taller 6


l
04 REUNION NACIONAL Evento 2

¡
(
~
' -~ .-

500 - Presupuesto Nacional 2000 -

C.T. DENOMINACION U+DAD DE MEDIDA CANT.PROG


_,,.•
1 .
05 ELABdRACION CONVENIO Convemo 24
'
1 •
06 EVALulc10N HOSPITAL AMIGO Hospital Evaluado 15
1 1
08 TALLERES PROVINCIALES Taller 30
1

'

1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1

1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEG<ilRIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

PERSONALPER¡ANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
e 16
D 7
E 2

Subtotal Escalafón 26

TOTAL ACTIVIDAJ 26
·; • .• t'
. 1

- Presupuesto Nacionhl 2000 - 501

SUBPROGRAMA 02
PROMIN · BIRF 13643/A~
1 '
'
UNIDAD EJECUTOR,Ai 1
1 ·I 1
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (BIRF 3643 ·AR)
! 1

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

El Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN) está destinado a mejorar los


indicadores de calidad de vida de los sectores pobres estructurales, en especial lo~ referidos a/
1 1
estado sanitario y nutricional de las embarazadas y niños menores de 6 años, atendiendo al
desarrollo psicosocial de los niños entre 2y 5 años y aumentando la calidad y !:obertura aJ
centros de salud, sistemas de educación inicial y promoción social a través de lo~ centros dJ
1
desarrollo infantil. '

= El programa está organizado corno un fondo con ejecución descentralizada, en el


que el Gobierno Nacional ejerce la conducción y coordinación, estableciendo i los criterio~
generales de funcionamiento.

En un primer tramo, el citado programa abarcó seis provincias¡ y por una


enmienda al Convenio de Préstamo se comenzaron a formular y ejecutar subJroyectos e~
otras nuevas provincias. De tal modo se atenderá a aproximadamente 550.000 rn~dres y niñoJ
menores de 6 años. Su extensión a nivel nacional significaría atender aproxirnaddrnente a 2.~
millones de personas en el segmento mencionado. . 1

Los objetivos son:

'
Salud: fortalecer la capacidad institucional del sistema de salud (centros de salud y
hospitales).
.1

502 - Presupuesto Nacional 2000 -

'Desarrollo infantil: transformación progresiva de lo~ comedores infantiles y jardines de


.l:;-

infantes en centros de deJarrollo infantil (COI). 1

Nutrición: recuperación 1tnc1onal y complementació~ alimentaria para las embarazadas y


niños menores de 6 años. 1

'Dichos objetivos se cumplimentarán a través' de la reforma, mejora y/o ampliación


de la infraestructura existe~e. la provisión del [equipa~iento faltante en cada uno de los
efectores antes mencionadoJ y/o reemplazo de los que Jstén fuera de uso, y capacttación de
los recursos humanos que iniervienen en el progrJma. i

LIST.b/DO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS


1

CODIGO 'DENOMINACION Utlll'DAD EJECUTORA CREDITO

01 Programabión y Ejecución U~idad Ej~cutora


1
240.000
de Estudids Nacionales central

02 Programabión y Ejecución U~idad Ejkcutora 6.723.326


-
de Subproyectos de central 1

Inversión Íocalizados 11

03 Programación y Ejecución unil.d ad E'iecu tora 633.439


de Subproyectos de central 1
Asistencia Técnica

TOTAL 7.596.765

·~.

•.
í , 'I !J
1
' - Presupuesto Naciorlal 2000 - 503
1

SUBPROGRAMA 03
PROMIN 11- BIRF¡4164/~R
1 1

UNIDAD EJECUTORA
1

UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (BIRF 4164/AR)


1

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

El Programa Materno Infantil y Nutrición 11 (PROMIN 11), es básicamente una


1 ·1
continuación del PROMIN 1, actualmente en implementación en 16 provincias. El PROMIN 11
extiende el alcance del área de cobertura del programa, siendo su principal objeti,vo mejorar lk
salud de las mujeres y niños pobres.

El programa ayudará al Gobierno a:

Incrementar el alcance de los servicios de atención maternal y prenatal.


Incrementar el alcance pediátrico a niños de hasta 6 años.
Transformar los comedores escolares y jardines existentes en centros de desarrollo infantil.
Descentralizar y fortalecer la dirección de los servicios sociales.

En el diseño del PROMIN 11 se realizará una revisión en la mitad del período para
todos los subproyectos. a ser implementada por la unidad coordinadora central.

El programa podrá incrementar la eficiencia y efectividad del sector salud,


mejorando la infraestructura y equipamiento de atención primaria de la salpd. Asimis~o
producirá beneficios a la población en términos de aumentar la productividad, resultado de una
' 1
mejor salud, mayor capacidad y fuerza de trabajo productivo, reflejándose ;en un menor
ausentismo.

Aumentar la infraestructura de los servicios ambulatorios llevará a aumentbs


1
importantes en la calidad de atención prevista a la población de las provincias participantes. El
' ·1
1
!
'


r

504 - Presupuesto Nacional 2000 -

proyecto incrementará el desarrollo y crecimiento !!Je niño~ menores de 6 años, de modo que
reducirá las consecuencias dJ las condiciones des~entajo~as que están asociadas con la talla
1
investigada.

El total de la población beneficiada asciende a3.000.000 de personas, incluyendo


110.000 mujeres embarazadas y 510.000 niño~menbres de 6 años. El proyecto se
.
1mp1ernentara. en a 1 menos 71 [munic1pa
. . l"d
1 ades po b jes
[ de 1fs
[ siguientes
. . . . d.1cc1ones:
¡uns . B uenos

Aires, Catamarca, Corrientes! Chaco, Chubut, Córdoba¡ Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Mendoza, ~isiones, Neuquén, ~ío Nebro, Salta, San Juan, Santa Cruz,
1 1
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego.
1

METAS Y PRODUC<tlON BRUTA


1

1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
1

METAS: i
Capacitación Persona Capacita~a 37.266
1

Mejoramiento de Infraestructura de Centro 88


Centms de Desarrollo Infantil 1

Mejoramiento de Infraestructura de Centro 74


Centros de Salud

LISTADO DE ACTIVIDACi>ES ESPECIFICAS


1

i
CODIGO DENOMINACION UNll»AD EJECUTORA CREDITO

02
1
Programación y Ejecución Unidld Ejec~tora 1
12.039.000
de Subproyectos de Central
1
1nversión F obalizados

03 Programacidn y Ejecución Uni.dia d E'¡ecutora


¡
5.142.297
de Subproy~tos de Central !
Asistencia Técnica

TOTAL 17.181.297

l
1
¡
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 50ti


!
1
A<CTIVIOAD02
1 •.I
PROGRAMACION Y EJECUCION DE SUBPROYECTOS DE INVERSION FOCALIZAD(!)S
! ' 11
UNIDAD EJECUTORA
1 . ; ~.'1
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL
.
'
'·1'

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

A través de esta actividad se desarrollan acciones en cuatro áreas:

'
Infraestructura: reforma, mejora y/o ampliación. No se contempla la construccipn de ningú~
nuevo efector.

Equipamiento: provisión de los equipos faltantes en cada uno de los efectores mencionados
ylo reemplazo de los que estén tuera de uso. Equipo para el procesamiento d~ datos y park
la capacitación a nivel de provincia y municipios participantes.

'
Capacitación: desarrollo de los recursos humanos que intervienen en el programa a través
de una metodología participativa centrada en el análisis de la realidad y la fesolución 1cÍ~
d~
1
problemas, comprometiéndolos con los objetivos del programa y conformand o equipds
trabajo que garanticen su desempeño en términos de calidad y productividad.

Comunicación social: opera sobre las aristas socio-culturales de la ejecución !del PROMIN,
facilitando la incorporación por parte de su población objetivo, de conocimientos, actitudes'~
prácticas coherentes con las pautas programáticas que promueve. Vehiculizatsus acciora~s
a través de la articulación de estrategias de comunicación masiva, comunitaria b
institucional, orientadas a favorecer cambios de actitud en la población objetivo y person~I
de efectores.
506 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 1
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02
1

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG


1 '

01 COORDINACION Y SUPERVISION Proyedto 30


DE PROYECTOS 1

1 . ACTIVIDAD 03
PROGRAMACION Y EJECUCION D~ SUBPROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA

1 ' UNIDAD EJECUTORA


UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

DESCRIPCION DE L ACTIVIDAD
1

Es un proceso de servicios profesilnales consistente en la transferencia de


1
información y metodologías facilitadoras del análisis del 1os problemas y de la búsqueda e
implementación de estrategi1s y actividades trahsform~doras de las políticas y prácticas
sociales.

Para ello el PROMIN, desde la Unidad Coordinadora del Programa, cuenta con
recursos profesionales, articulbdos en la Gerencia 6e Asislencia Técnica, con el objetivo de dar
apoyo a las áreas institucionales provinciales y muhicipales involucradas en la implementación
1

de programas materno-infantilks. \

1
VOLUMENES DE TAREA DE LA AOTIVIDAD 03
1

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG


1 '
01 COORDINACION Y SUPERVISION Proyecto 12
DE PROYECTOS 1
~-

.;! .
' 11

- Presupuesto Naciorial 2000 - 50v

PROGRAMA 1¡8
.
¡_ 1 ;¡
NORMATIZACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
1

H~MANdS
l

1 !J

UNIDAD EJE CUTORA


DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVAJUACIO~
1

Servicio Administrativo F¡inancier~


1
310
1 1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

A la Dirección de Planificación y Evaluación, Unidad Ejecutora de e~te programJ.


le compete a través del Departamento de Desarrollo del Recurso Humano de Salu~:

Promover la regulación, planificación y gestión de los recursos humanos de s~lud acorde a


las políticas sustantivas del sector acompañando la transformación del Siste~a Sanitario.'~
1
nivel nacional, regional y local.

Continuar con el análisis de la situación y tendencias del desarrollo del recursb humano de
salud, con perspectiva integral, enfoque estratégico, en relación con las polític~s nacionalek
de·salud, determinación, definición y priorización de las problemáticas y áreas críticas, lak
' 1
que serán abordadas interjurisdiccionalmente.

Participar en la modernización y/o generación de normas legales y/o administratival.


Promover la capacitación del recurso humano de Salud acorde al ProgramJ Nacional !db
Garantía de Calidad de la Atención Médica, de manera armónica con f 1as política~
nacionales de salud. Promover la reorganización, mediante la cooperació~ y asistenci~
técnica a las jurisdicciones provinciales, instituciones educativas y otras i~stancias d~I
personal de salud y de gestión. Promover las investigaciones sobre personal ,i:le salud y s~
' '
508 - Presupuesto Nacional 2000 -

relación coh los modelos de atención y los procesos de trabajo en el sector. Evaluar las
acciones y programas quel se desarrollan. Co~plem~ntar la formación a través de un
programa de residencias ~e salud, increment1r el nbmero de recursos humanos con
formación orientada a la bromoción y protecdión. C?laborar en la racionalización de
programas de post grado bn función de neceJidades ¡nacionales, calidad de proceso y
resultados de formación. 1

1 .
Residencias de salud, técnicos medios y au¡¡iliares de la salud, educación continua,
evaluación de la calidad de 1k formación del recu~o humano de salud.

Actualizar los marcos de tgulación, planificalón y gestión de los recursos humanos


acorde con las políticas suJtantivas del sector; barantitar la aplicación de los contenidos
básicos comunes en la form1ción de los técnicos fnedios len el ámbito del país.

Participar en la RETS (Rld de Formación L Técnicos en Salud·) favoreciendo el


intercambio de información, investigaciones y e~perien~ias de desarrollo de los recursos
humanos en el ámbito de Jos países de la región.

Desarrollar una base de datos hipertextual sobrel legisl'\ción en el marco de los recursos •
humanos de salud.

Al poseer la Nación un recurso humano de sal d capacitado en cantidad y calidad, se


produce un impacto directo ~n la salud de la potllación G:on el consiguiente aumento en la
. 1 '

producción económica y en la calidad de vida, brindan?º así el contexto necesario para


1
alcanzar la meta salud para todos.

1
METAS Y PRODUCCION BRUTA
1 '

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIEJA CANTIDAD

METAS:

20.328
1

Asistencia Financiera para Formación Mes/Hombi


de Residentes en Salud
. t :¡ ". lf ! '
1

- Presupuesto Nacioll 2000 - 509


'

DENGMINACION UNIDAD DE MEDIDA !cANTIDA!D

Becas para Formac·10· n de A UXll


Ta res y MesIB eca 6280·;.
Técnicos y Perfeccionamiento
Profesional
!

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE j


p R 1 F. N p A c 1

R o N c A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 16.919.144


o o 3 11 Tesoro Nacional 18.919:144
o o 3 11 1 Gastos en Personal 18.266.320
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 16.046.326
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 6.616.093
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 3.184.662
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 984.191
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 3.132.308
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 2.129.072
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 45.472
¡ o o 3 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 35.572
o o 3 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 2.964
o o 3 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 6.936
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 174.522
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 6.096
o o 3 11 3 SeNicios No Personales 18.728'
o o 3 11 3 5 21 SeNicios Comerciales y Financieros 1.693
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 17.035
o o 3 11 5 Transferencias 628,000
o o 3 11 5 1 Transf. al Sector Privado para Financiar 628.000
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 628.000

TOTAL 18.919.144

1
51 O - Presupuesto Naci anal 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS )PARTl~AS INDICATIVAS) ;

1 1 :
ASIGNAICION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18
1 :
Si P A F F F. 1 P P SPAR U. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 U F. N P A G 1 '

'!'
R O T N N E
o
~ :1 y o
B
R

o o 1 Ndrmatizadión y Desarrollo 628.000


del los Rec~rsos Humanos

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 628.000


o o 3 1 Salud ! 628.000
o o 3 1 11 Te~oro Nacional 628.000
o o 3 1 11 5 TntnsferenCias 628.000
o o 3 1 11 5 Tránsf. al sector Privado para 626.000
Fln'anr.iar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 j 3 Bel:as 1 626.000
o o 3 11 5 i 3 2 Capltal Federal - Ciudad de
1
626.000
Buenos Aire s
1 1 1

TOTAL 628.000

y
VOLl!JMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01
'"
¡
1

C.T. DENOMINACION '


UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 EVALUACION DE 1 STITUCIONES Comist de se/vicio 20


DE SALUD
1
03 ENCUENTRO DE DESARROLLO Taller 4
DE RRHH

04 ARTICULACION 1 Encuentro 20
INTERSECTORIAL E
INTERJURISDICCIONAL
1
05 ASISTENCIA TECNlb A Institución Asistitta 150
INSTITUCIONES 1 '

06 CERTIFICACION DE TITULOS Título 12000

09

10

11
ACREDITACION DE
RESIDENCIAS

CONVALIDACION Di CURSOS

PARTICIPACION EN CAMBIOS
CURRICULARES
-r Curso

Documento
200

150

4
.(

;
;l¡

· Presupuesto NaciorlaJ 2000 - 5i g


'
'
1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 '


'~ 1 '
¡
1
j
CANTIDAD DE 1

CARGO O CATEGORIA CARGOS llHORASDEi:


CATEDRA,'
1

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
c 9
D 6

Subtotal Escalafón 16

OTROS REGIMENES

Jefe de Residentes (Oto. 1893/83) 65


Residente de 1er. Año (Oto. 1893/83) 414
Residente de 2do. Año (Oto, 1893/83) 470
Residente de 3er. Año (Dto, 1893183) 450
Residente de 4to, Año (Oto. 1893183) 8
Jefe Residentes (Dio, 277191) 28
Residente 1er. Año (Dto, 277/91) 76 '
Residente 2do. Año {Dio. 277191) 76
Residente 3er. Año (Oto. 277191) 92
Residente 4to. Año (Oto. 277/91) 15

Subtotal Escalafón 1.694

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DOCENTE

HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Anuales 1.200


HORA DE CATEDRA NIVEL MEDIO -Anuales 600

Slibtotal Escalafón 1.800

TOTAL ACTIVIDAD 1.710 1.800

1
512 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 PROGRAMA 20 ,..il
1
PREVENCION Y CONTROL DE ENrERMEDADES Y RIESGOS
ESPECIFICOS

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE PROGR.\\MAS DE PREVENCION Y
1 : PROMOCION

Serv1c10 'Ad m1nistrat1vo


1 . .
.. . F.1nanc1ero
.
310
1

DESCRIPCION DEL IJ>ROGRAMA

El objetivo de las ttividades del progrla es ;,a protección de las personas frente
al riesgo de enfermar y mdrir por enfermedad~s agu~as prevalentes, prevenibles por
inmunizaciones, emergentes.\ transmisibles pof vedores, infecciones hospitalarias,
enfermedades crónicas no transmisibles como cáncJr. diabJtes, cardiovasculares, tabaquismo,
alcoholismo, riesgos y enfermJdades del trabajado/ • accidlmtes, intoxicaciones y riesgos por
1 1
condiciones del medio ambient e. La base del programa la lconstituye el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SIN~VE).

Para dar cumplimiLto a este objetivo, se


1
reali~an
actividades de comunicación y
registro, investigación, anális is, diagnóstico, prJgrama6ión, normalización, supervisión,
apoy~ a las Jurisdicciones con insumos críticos,
capacitación, evaluación, educahión sanitaria y
procurando disminuir los riesgol El programa se baJa en la~ políticas nacionales sustantivas y
operativas del sector, las que d1antean como criterid funda~ental, la prevención, protección y
promoción de la salud en los nitles primario, secun,ario y +rciario de atención.

Se continuará trabajando con un 1 criterid orgánico y sistemático, con


organizaciones no gubernament~les, universitarias, p(ofesio~ales, sociales y comunitarias.

1
• '·-. --. -'
·11
··_,
.-

"' '
1

- Presupuesto Naciotial 2000 - ·.5 l'J


'
:t
;~
Las tareas a ejecutar tendrán como fundamento la prevención y 'la vigilancia
epidemiológica, apoyadas en las actividades permanentes de educación pala la sa:lu~J
articuladas con el Programa de Educación para la Salud del Ministerio de Edubacióri de '1~
' 1 .' ''
Nación. • '

La prevención de enfermedades inmunoprevenibles prevé m¿ntener un¿


cobertura de inmunizaciones superior al 90% de las vacunas que integran e\ Calendarid
~ 1
Nacional de Vacunación.

1
Se brindará apoyo y fortalecimiento a los sistemas de atención primaria de la
salud, generando efectivas estrategias para su promoción y protección. f

El programa de control de enfermedades transmitidas por vectoreJ y zoonosis,


continúa con el objetivo de lograr la eliminación de la enfermedad de Chagasl para el añ~
2000, así como la prevención y el control de otras enfenmedades, tales comó paludismol
dengue, leishmaniasis, transmisibles por vectores y rabia, hidatidosis, brucelosi~,
!
BSE-CJDl
ofidismo y aracnoidismo por reservorios.

Durante el año 2000 se intensificarán las acciones para la prevención del dengue
1 •

y fiebre amarilla, dada la situación en países limítrofes. '

Continuarán las acciones para el fortalecimiento de la Atención Primaria de la


'
Salud (APS) en poblaciones aborígenes.

Asimismo proseguirán las acciones del Programa Mujer, Salud y Desarrollo,


incluído el proyecto piloto de atención y prevención de la violencia familiar.
514 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DELi GASTO


1 1 :
ASIGNA<llON DE CREDITOS DEL PR0GRAMA 20
1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINAC'f N IMPORTE


P R 1 F. N P A e
R O N C A R o
o y L N
G 1 1

1 i
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 274.271
o o 3 11 Teso ro Nacional 1 274.271
o o 3 11 1 Gastos en Per'sonal 183.936
o o 3 11 1 1 Personal Perm~nente 163.664
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo · 106.392
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones ~ue no haCen al Cargo 22.618
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complem0ntario 10.917
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones\ Patronal~s 34.773
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos, 6.964
o o 3 11 1 4 Asignaciones F1ammares 252
o o 3 11 2 21 Bienes de Co115umo 1
13.056
o o 3 11 3 Servicios No Personales 58.697
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento) Reparaclon y Limpieza 1.656
o o 3 11 3 4 21 Servicios TecniCos y Profesionales 9.614
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comérciales y :Financieros 10.936
o o 3 11 3 7 21 Pesajes y ViatiCos 1 36.291
o o 3 11 4 Bienes de Usd 18.580
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y ErPº :
16.580

1 Prevención y Control de 43.017.793


1
Enfennedades Transmi'sibles
1 1
1 o 3 SERVICIOS SOCIALES I 43.017.793
1 o 3 11 Tesoro Nacion~I 43.017.793
1 o 3 11 1 Gastos en Per$onal 8.370.166
1 o 3 11 1 1 Personal Permanente 1 6.057.166
1 o 3 11 1 1 1 21 Retribucion DellCargo ' 3.377.834
1 o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones qÜe no ha~n al Cargo 2.576.176
1 o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Cbmpleme'ntario 516.413
1 o 3 11 1 1 6 21 f
Contribuciones atrona1es 1.564.761
1 o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares\ 312.960
1 o 3 11 2 21 Bienes de ConSumo I 29.767.011
1 o 3 11 3 Servicios No ~rsonales 2.135.863
1 o 3 11 3 1 21 Servicios Basicbs 240.016
1 o 3 11 3 2 21 Alquileres y De~chos 1 23.920
1 o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, ~eparaci~n y Limpieza 65.694
1 o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 17.176
1 o 3 11 3 5 21 Servicios Comefciales y financieros 469.140
1 o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viatichs 1 1.292.736
1 o 3 11 3 6 21 lmpuestos, Oer4chos, Tasas y Juicios 7.175
1 o 3 11 4 Bienes de Uso 1 1 407.472
1 o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 407.472
1 o 3 11 5 Transferencias
1

2.337.281
1 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Ptov. y Muh. para Fin. 2.337.261
Gastos Corrientes 1

1 o 3 11 5 7 1 21 Transferencias ti Gobiernos Provinciales 2.337.261

2 Promoción y Joteccióri de la Salud 4.003.332


1 '

2 o 3 SERVICIOS SOCIALES ' 4.003.332


2 o 3 11 Tesoro Nacional ' 4.003.332

1
r
i '
- Presupuesto Naciorlal 2000 - 51!5
1

' 1
; DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '
1
'1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 it
,..¡
s p· F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e 1
i

R o N e A R o
o y L N
G

2 o 3 11 1 Gastos en Personal 1.323.099


2 o 3 11 1 1 Personal Permanente 1.320.325
2 o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 627.396
2 o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 324.189
2 o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 79.298
2 o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 252.566.
2 o 3 11 1 1 7 21 Complementos 36.876
2 o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 2.774
2 o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 1.495.445
2 o 3 11 3 Servicios No Personales 499.863
2 o 3 11 3 4 21 Servicios Tecoicos y Profesionales 45.500'
2 o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros ' 273.308;
2 o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viatícos 149.205'
2 o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 31.8501
2 o 3 11 4 Bienes de Uso 26.978 1
2 o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 20.478
2 o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 1
6.500
Colecciona bles
2 o 3 11 5 Transferencias 657.947'
2 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 1
590.295
Gastos Corrientes
2 o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales ' 590.295
2 o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 67.652
Gastos de Caprtal
2 o 3 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales .. 67.652

3 Prevención, Control y Asistencia de 5.490.790


Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

3 o 3 SERVICIOS SOCIALES 5.490.790'


3 o 3 11 Tesoro Nacional 5.490.790
3 o 3 11 1 Gastos en Personal 229.350
3 o 3 11 1 1 Personal Permanente 227.585
3 o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 112.443
3 o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 56.294
3 o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 14.062
3 o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 44.786
3 o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 1.765
3 o 3 ,, 2 21 Bienes de Consumo 4.966.196 '
3 o 3 11 3 Servicios No Personales 118.390 '
3 o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 11.756
3 o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 10.920 1
3 o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 5.278 1
• 3 o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 90.436
3 o 3 11 4 Bienes de Uso 1.558
3 o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 1.558
3 o 3 11 5 Transferencias 175.296
3 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 175.296
Gastos Corrientes
3 o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 59.096
3 o 3 11 5 7 6 21 Transferencias a Gobiernos Municipales 116.200
516 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 1 :
ASIGNACION DE CREOITOS DEL PROGRAMA 20
1

s p F F. 1 p p SPAR E
1

DENOMINACION
'
1 IMPORTE
p R 1 F. N p A c
R o N c A R o
o y L N
G
'
'

4 Prevención y Control del Cólera y 4.578.983


Salud con ¡ueblos ~borigenes

4 o 3 SERVICIOS SOCIALES 4.578.983


4 o 3 11 Tesoro Nacif>nal i 4.578.983
4 o 3 11 1 Gastos en P¡ersonal 1
532.121
4 o 3 11 1 1 Personal Permanente' 335.916
4 o 3 11 1 1 1 21 Retrlbucion bel Cargo 149.923
4 o 3 11 1 1 3 21 Retribucione!s que no !hacen al Cargo 67.720
4 o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anuél Complementario 18.137
4 o 3 11 1 1 6 21 Contribuciorles Patrorlales 57.766
4 o 3 11 1 1 7 21 Complemenlos 1 42.370
4 o 3 11 1 2 Personal Tehtporario 189.900
4 o 3 11 1 2 1 21
1
Retribuciones del Cargo 140.797
4 o 3 11 1 2 3 21 Sueldo Anuál Comple'mentario 11.733
4 o 3 11 1 2 5 21 Contribuciorles Patrorlates 37.370
4 o 3 11 1 4 Asignacione$ FamiliaÍes 6.305
4 o 3 11 2 21 Bienes de donsumo1 727.930
4 o 3 11 3 Servicios Nb Persoria1es 451.160
4 o 3 11 3 1 21 Servicios Ba1sicos 1 3.021
4 o 3 11 3 4 21 Servicios Tebnicos y Profesionales 381.645
4 o 3 11 3 7 21 Pasajes y Vtaticos ' 66.494
4 o 3 11 4 Bienes de Uso 8.255
4 o 3 11 4 3 22 y
Maquinaria Equipo 1 8.255
4 o 3 11 5 Transferendias : 2.859.517
4 o 3 11 5 7 Transf. a ins). Prov. ylMun. para Fin. 2.859.517
Gastos Corr¡entes
4 o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.859.517
1
'
TOTAL 1
57.365.169

'

!
- Presupuesto Nacional 2000 - 51,7

""'
1
i

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20

¡
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G '
1
1 1
R o T N N e A R E 1
o y - L o '
¡
G o '
'
B
R 1
1

1 Prevención y Control de 2.337.281


Enfermedades
Transmisibles

1 o 1 Acciones Epidemiológicas y 1.095.600


de Control de Enfennedades
Agudas

1 o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 1.095.600


1 o 1 3 1 Salud 1.095.600
1 o 1 3 1 11 Tesoro Nacional 1.095.600
1 o 1 3 1 11 5 Transferencias 1.095.600
1 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.095.600
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 1.095.600
Provinciales
~) o 3 11 5 7 3001 Administracion central 1.095.600
. o 3 11 5 7 3001 2
provincial
Capital Federal - Ciudad de
Buenos Aires
5.395

1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 68.973


1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 10 Provincia de Catamarca 29.216
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 14 Provincia de Cordoba 5s:226
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 64.076
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 82.336
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 26 Provincia del Chubut 16.766
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 43.3:16
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 68.226
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 64.076
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 42 Provincia de La Pampa 33.366
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 30.876
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 50 Provincia de Mendoza 37.516
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 54 Provincia de Misiones 55.776
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 58 Provincia del Neuquen 30.876
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 31.706
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 66 Provincia de Salta 66.566
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 70 Provincia de San Juan 36.686
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 74 Provincia de San Luis 28.386
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 18.426
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 59.926
1 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 86 Provincia de Santiago del 80.676
Estero

J_ o
o
3
3
11
11
5
5
7
7
3001
3001
90
94
Provincia de Tucuman
Prov. de Tierra del Fuego,
59.926
14.276
Antartida e Islas del Atlantico
518 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS ,PARTIDAS INDICATIVAS)
1

1 1
ASIGN¡CION DE CREDITO¡ DEL P~OGRAMA 20

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION 1 IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G !
R o T N N e A R E
o y . L o 1

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B
1
R 1 1

1 o 2 NJnnatizaJión, Suministro y 1.241.681


sJpervisióli de
va6unaciorles
1

1
1 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 1.241.681
1 o 2 3 1 Salud 1.241.681
1 o 2 3 1 11 ' Nacional
Tesoro ' 1.241.681
1 o 2 3 1 11 5 Tr3nsferenCias 1.241.681
o 2 3 11 5 7 Tr3nsf. a lnst. Prov. y Mun. 1.241.681
1 pafa Fin. GSstos Corrientes
o 2 3 11 5 7 Trénsferendas a Gobiernos 1.241.681
1 Prbvinciale~
o 2 3 11 5 7 3001 Adíninistracion central 1.241.681
1
prÓvincial ¡
o 2 3 11 5 7 3001 2 Ca\,ital Federal - Ciudad de 13.184
1 Bu'enos Air8s
1 o 2 3 1 11 5 7 3001 6 PrÓvincia dé Buenos Aires 81.750
1 o 2 3 1 11 5 7 3001 10 PrOvincia de Catamarca 36.445
~

1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 14 PrOvincia de Cardaba 72.214 -


1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 18 PrOvlncia de Corrientes 68.716
1 o 2 3 1 11 5 t 1 3001 22 Prcl>vincia del Chaco 85.675
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 26 PrOvincia d81 Chubut 25.458
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 30 PrOvincia d6 Entre Ríos 49.003
1 o 2 3 1 11 5 t 1 3001 34 PrOvincia de Formosa 73.188
1 o 2 3 1 11 5 t 1 3001 38 PrOvincia dei Jujuy 58.734
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 42 PrOvincia d6 La Pampa 40.638
1 o 2 3 1 11 5 t 1 3001 46 PrOvincia d6 La Rioja 37.655
1 o 2 3 1 11 5 t 1 3001 50 PrOvincia de Mendoza 78.178
o
1
1
1
o
o
2
2
2
3
3
3
1
1
1
11
11
11
5
5
5 7
i 1
1
1
3001
3001
3001
54
58
62
PrGvincia d6 Misiones
PrOvincia dEil Neuquen
Prbvincia d8 Rlo Negro
61.607
37.740
39.105
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 66 PrOvincia d8 Salta 71.910
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 70 PrOvincia d6 San Juan 43.744
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 74 PrOvincia di! San Luis 36.374
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 78 PrOvincia d6 Santa Cruz 39.904
1 o 2 3 1 11 5 7 1 3001 82 PrOvincia de Santa Fe 29.980
1 o 2 3 1 11 5 t 1 3001 86 PrOvincia de Santiago del 72.223
1
Es\ero ·
o 2 3 11 5 7 3001 90 PrOvincia de Tucuman 65.922
o 2 3 11 5 t 3001 94
1
Prbv. de Tie rra del Fuego, 22.334
Anlartida e islas del Atlantico

1 1
•...
::_
2 Promoción y Protección de 657.947
laSalud ·
1
2 o 1
1

Acciones P¡reventlvas sobre 482.652


Riésgos ESpecíficos

2 o 3
1 i
SERVICIOS SOCIALES 482.652
1 1
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1 ''
· Presupuesto Nacio,J,,l 2000 - 51,c}

1
' '
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
i.
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20

'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E 1
o y . L o
G o 1
B
R

1
2 o 1 3 1 Salud 482.652
2 o 1 3 1 11 Tesoro Nacional 482.652'
2 o 1 3 1 11 5 Transferencias 482.652° ,.
2 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 415.000'
para Fin. Gastos Corrientes
2 o 3 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 415.oobl

2 o 3 11 5 7 3001
Provinciales
Administracion central
,'I
415.000
provincial
2 o 3 11 5 7 3001 2 Capital Federal . Ciudad de 415.ooJ

67.65~
Buenos Aires
2 o 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun.
para Financ. Gastos de
Capital
2 o 3 11 5 8 Transferencias a Gobiernos 67.65J
Provinciales
2 o 3 11 5 8 3001 Administracion central 67.65J

~

provincial
~.
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 2.95J
~
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 14 Provincia de Cardaba 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 26 Provincia del Chubut 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 42 Provincia de la Pampa 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 46 Provincia de La Rioja 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 50 Provincia de Mendoza 2.941,
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 2.941,
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquen 2.941
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 70 Provincia de San Juan 2.941'
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 74 Provincia de San Luis 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 2.941°
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 2.94i
2 o 1 3 1 11 5 8 1 3001 86 Provincia de Santiago del 2.94i
Estero 1
2 o 3 11 5 8 3001 90 Provincia de Tucuman 2.941
2 o 3 11 5 8 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 2.94i
Antartida e Islas del Atlantico
1
2 o 2 Educación Sanitaria de la 175.29¡
Población

2 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 175.295


2 o 2 3 1 Salud 175.295
2 o 2 3 1 11 Tesoro Nacional 175.295
2 o 2 3 1 11 5 Transferencias 175.295
520 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNlCION DE CREDITOS DEL JROGRAMA 20


1

1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMIN~CION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E
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1 1
2 o 2 3 11 5 Transf. a ln'st Prov. y Mun.
1
175.295
pa ra Fin. Gastos Corrientes
2 o 2 3 11 5 rransferen6ias a Gobiernos 175.295
P~vinciaieS
2 o 2 3 11 5 3001 Administradion central 175.295
provincial 1
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 6 Prbvincia de Buenos Aires 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 10 P~vincia de Catamarca 7.633
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 14 Provincia de Corooba 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 18 Prbvincia dla Corrientes 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 22 Prbvincia del Chaco 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 26 Prbvincia de1 Chubut 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 30 Prbvincia d& Entre Rios 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 34 Prf>vincia de
Formosa 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 38 Provincia de
Jujuy 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 42 Prbvincia de La Pampa 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 46 Prbvincia de
La Rioja 7.621
!
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 50 Prbvincia de Mendoza 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 54 Prbvincia de Misiones 7.621 ~
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 58 Prbvincia del Neuquen 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 62 Prbvincia de
Ria Negro 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 66 Prbvincia de
Salta 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 70 Prbvincia de
San Juan 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 74 Prbvincia de
San Luis 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 78 PrOvincia de
Santa Cruz 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 82 Provincia de
Santa Fe 7.621
2 o 2 3 1 11 5 1 3001 86 Prbvincia de
Santiago del 7.621
Estero 1
2 o 2 3 11 5 3001 90 PrOvincia de Tucuman 7.621
2 o 2 3 11 5 3001 94 PrOv. de T.erra del Fuego. 7.621
Anlartida e islas del Atlantico

1 I¡
3 Prevención, Control y 175.296
Asistencia de Enfennedades
Crbnicas No Transmisibles
1 1
3 o 1 Prevención, Control y 175.296
Ndrmatizadión de
Erffennedades Crónicas

3 o 1 3 SJRVICIOS SOCIALES 175.296


3 o . 1 3 1 Salud , 175.296
3 o 1 3 1 11 TeSoro Nacional 175.296
3 o 1 3 1 11 5 r..JinsterenCias 175.296
3 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnSt. Prov. y Mun. 175.296
1
para Fin. G3stos Corríentes
3 o 3 11 5 7 TransferenCias a Gobiernos 59.096
1
PrOvincialeS
3 o 3 1 11 5 7 3001 Administradon central 59.096
1 '
1

1
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1

- Presupuesto Nacional 2000 - 52J


1 '
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1
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '
1
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ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20 1

1
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provincial
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 1
12.450
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 9.296
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 24.900
3 o 1 3 1 11 5 7 1 3001 90 Provincia de Tucuman l2.450
3 o 1 3 1 11 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 116.200
Municipales
3 o 1 3 1 11 5 7 6 9999 Sin discriminar 116.200
3 o 1 3 1 11 5 7 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 66.400
3 o 1 3 1 11 5 7 6 9999 38 Provincia de Jujuy 49.800

4 Prevención y Control del 2.859.517


Cólera y Salud con Pueblos
Aboríg enes

a 4 o 1 Prevención y Control del 2.376.769


;, Cólera

4 o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.376.769


4 o 1 3 1 Salud 2.376.769'
4 o 1 3 1 11 Tesoro Nac·1onal 2.376.769'
4 o 1 3 1 11 5 Transferencias 2.376.769'
4 o 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 2.376.769
para Fin. Gastos Corrientes
4 o 3 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 2.376.769
Provinciales
4 o 3 11 5 7 3001 Administracion central 2.376.769
provincial
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 182.666
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 27.205
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 505.022
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 209.160
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 50 Provincia de Mendoza 192.726
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 66 Provincia de Salta 612.590
4 o 1 3 11 5 7 1 3001 86 Provincia de Santiago del 149.400
Estero
4 o 3 11 5 7 3001 90 Provincia de Tucuman 498.000

- 4 o 2 Atención Primaria y Salud 482.748


J· con Pueblos Aborígenes

4 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 482.748


4 o 2 3 Salud 482.748
4 o 2 3 11 Te soro Nacional 482.748
4 o 2 3 1 11 5 Transferencias 482.748
4 o 2 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 482.748
para Fin. Gastos Corrientes
522 - Presupuesto Nacional 2000 -

¡
DETALLE DE TRANSFERENCIAS ~PARTIDAS INDICATIVAS)
1

1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20

1 1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DÉNOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N ¡. A G
o
R

G
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y
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o 1

B
R 1 i

4 o 2 3 11 5 i rJnsferendas
1
PrOvinciales
a Gobiernos 482,748
4 o 2 3 11 5
1
7 3001 Administradon central 482.748
prÓvincial 1
4 o 2 3 1 11 5
+ 3001 22 Prbvincia del Chaco 146,863
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 34 Prbvincia d0 Formosa 118,549
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 38 PrOvincia d0 Jujuy 56.523
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 54 Prbvincia dé Misiones 39.010
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 66 Prbvincia d8 Salta 112,673
4 o 2 3 1 11 5 7 3001 90 Prbvincia dS Tucuman 9,130
1
1 1
TOl'AL 6.030.041
¡ ·-¡---· 1
J
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¡' '1
~ -•

'
- Presupuesto Nacio~al 2000 - 52:3

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS


t
'
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO'

01 Conducción y Subsecretaria de 245.096


Coordinación Programas de
Prevención y
Promoción

03 Mujer, Salud y Desarrollo Subsecretaria de 29.175


Programas de
Prevención y
Promoción

TOTAL 274.271

ACTIVIDAD 01
1
CONDUCCION Y COORDINACION

UNIDAD 'EJECUTORA
•·' '
SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
Esta actividad tiene como ámbito de aplicación a todo el país desarrollando
acciones de coordinación y planificación con los niveles centrales, provinciales y ,organismos
de carácter público y privado; de evaluación de las propuestas planteadas por l1os niveles
técnicos de los distintos subprogramas y actividades a su cargo; análisis de la información; .
evaluación de las acciones realizadas y respuesta ante las eventualidades surgidas en
aspectos inherentes a la salud de la población en temas vinculados a sµ área de
responsabilidad.
524 - Presupuesto Nacional 2000 -

RECURSOS HUMANOS DE LA 14.CTIVIDAD 01


1 1 '

CANTIDAD DE
1 1

CARGOOCATEGORIA ' CARGOS 1 HORAS DE


1 1
CATEDRA

PERSONALPERMANENTJ
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
D 4

Subtotal Escalafón 5

TOTAL ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 03 f

MUJER, SALUD Y DESARROLLO ;:.

. UNIDAD EJECUTORA
S BSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION
1

'
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1
1

Esta actividad tiene como objetivo generJ1 articular líneas de acción con otros
programas y actividades, con los demás organismos Jstatales, en el marco del compromiso
contraído por nuestro país Jn la Cuarta Confere~cia Muhdial
!
sobre la M11jer realizada en Beijin
en septiembre de 1995. ·

En dicho contexto, también se encuadra la vinculación de esta actividad con el


1 j 1
programa de violencia intrafamiliar contra la muer, financiado por el Banco Interamericano- de
·-
Desarrollo, que tiene comd objetivo instalar un~ red n~cional de prevención y atención de la
violencia intrafamiliar encar6da como un proble~a de silud pública.
'
' 't 1{ ' •
1
1
- Presupuesto NacioAm 2000 - 525
1

. Se continúa con la capacitación destinada a generar conductas par~1 el mejor u~o


. 1
~ de los recursos disponibles, cumpliendo con el objetivo de atender a los intereses de 1a l
población, en cuanto a la salud de la mujer. : 1
1

Los talleres de capacitación seguirán siendo la herramienta para la movilizaciéln


tanto de los recursos profesionales como los de la comunidad. Esto es considerado
'
como Jn ·,

recurso clave al fomentar en ella conductas preventivas para solucionar las causas qJe
provocan patologias evitables a través de la instalación en la comunidad de conductds
' 1
preventivas.

Se realizan las actividades articulando acciones con organismos gub~mamental1


y no gubernamentales de todo tipo (sindicales, religiosos, organizaciones de mujeres, etc.).
!
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 REALIZACION TALLER NACIONAL Taller

02 REALIZACION TALLER Taller 2


PROVINCIAL

LISTADO DE SUBPROGRAMAS

COD\GO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Prevención y Control de Dirección de 43.017.793


Enfermedades Transmisibles Epidemiologia

02 Promoción y Protección de la Dirección de Promoción y 4.003.332·


Salud Protección de la Salud

03 Prevención, Control y Dirección Nacional de 5.490.790


Asistencia de Enfermedades Medicina Sanitaria
1

Crónicas No Transmisibles 1

04 Prevención y Control del Dirección Nacional de 4.578.983 I


Cólera y Salud con Pueblos Medicina Sanitaria
~~ Aborlgenes

TOTAL 57.090.898
526 - Presupuesto Nacional 2000 -

SUBPROGRAMA 01
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 1

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCl<DN DE EPIO:EMIOLOGIA
1 '

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

El programa deJrrolla acciones de preve~ción y asistencia, diagnóstico,


investigación, registro y comunidación, programación, análisi~, supervisión y evaluación para el
control sanitario de las enfer~edades infectocontJgiosas: producidas por virus, bacterias,
hongos y parásitos. El destin~tario del gasto es 11 poblabón de todo el país, beneficiada
directa o indirectamente por las acciones de dontrol cumplidas por la Dirección de
Epidemiología.

Las actividades presupuestarias para el ejercicio 2000 son: desarrollo de acciones


epidemiológicas y de control de enfermedades agudJs; normalización, suministro y supervisión
1

1 '
de vacunaciones y control de enfermedades transm~idas
1

por vectores.

Estas actividades 1tán condicionadas Lr la vigilancia epidemiológica, acción de


cobertura nacional que registrJ las notificaciones obligatorias de las· patologías, produce su
análisis y aporta los datos Jpidemiológicos nec~sarios 1 para todas las actividades con
representación programática y Jresupuestaria. i

Adicionalmente djbe preverse un sistema ágil y dinámico, que permita el


1 1 1

monitoreo y rápido diagnóstico de emergencias epidemiológicas causadas por el aumento del


número de casos de enfermJdades conocidas, pbr la ~parición de patologías de origen
desconoc1'd o o por nuevas enfe~medades .mf ecc1osas.
'
1 1
i,

El sistema debe extenderse a la compt y pro~isión de vacunas, medicamentos,


r,
~-

reactivos de laboratorio, insectibidas y elementos vJrios. L6s servicios prestados comprenden


1 ¡ '1

- Presupuesto Nacional iWOO - 5271


1

la recolección, análisis y programación de acciones de control de enfermedades trJnsmisibles,'


envío de biológicos y mantenimiento de cadena de frío, vigilancia entomológica ~ control de'
vectores. '¡ :, ! •
•t

Se realizarán los esfuerzos posibles para coordinar y mantener las acciones


1 l ¡

programáticas de control de las enfermedades infectocontagiosas en el territorio nacional,


enfermedades trasmisibles prevalentes, meningoencefalitis, hepatitis virales, hantavirus,
infecciones respiratorias agudas y gastroentéricas, botulismo, infecciones hospitalarias y
enfermedades emergentes.

Se atenderán las inmunizaciones de enfermedades inmunoprev~nibles del


Calendario Nacional: polio, sarampión en plan de erradicación, tétano, difteria, coqueluche en
1
eliminación, tuberculosis infantil, rubeola, parotiditis, hepatitis B y haemophilus infl,uenza B en
control y la vigilancia intensificada de las mismas.

Se continuará con la prevención y control de zoonosis y er\fermedades


'
transmitidas por reservorios y vectores: chagas, paludismo, dengue, fieble amarilla,
leishmaniasis transmitidas por vectores; ,rabia, hidatidosis, brucelosis, BSE-CJD! ofidismo ·Y
1
aracnoidismo por reservorios.

Otro objetivo es coordinar el logro de una adecuada capacidad de respuesta del


país frente a la aparición o reaparición de enfermedades infecciosas nuevas erriergentes d
1 '
erradicadas reemergentes.

Para ello, es necesario:

Reforzar las redes de vigilancia epidemiológica y de laboratorios diagnósticos en el país. .


Reforzar la capacidad clínica y la capacitación en epidemiología del personal dJ salud.
'
Lograr en coordinación con la Administración Nacional de Laboratorios e lnstit~tos de Salud
(ANLIS) un mayor desarrollo de la investigación aplicada a epidemiología y tecnologí~~
apropiadas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. , 1

Proveer los insumos estratégicos necesarios y que no puedan ser adquiridos por las
1
jurisdicciones, así como colaborar con éstas para el control de las enfermedades
transmisibles.
Difundir la información necesaria para la prevención y control.
528 - Presupuesto Nacional 2000 -

- Supervisar y evaluar las acciones.


1

Finalmente es necesario desarrolla) una v~cunación con arntiamarílica con criterio


de barrera sanitaria en la población en riesgd por la¡ presencia de enfermedad en países
limítrofes.

METAS Y PRODJÍCIO~ BRUTA

DENOMINACION 1 1
UNIDA[) DE MEDIDA CANTIDAD
METAS: 1 1

Capacitación
Curso
5
Capacitación
Persona Capac,itada 220
Capacitación de Agentes Comunitario PersonJ Capadtada
! 3.150
1
Distribución de Vacunas (PAi y otras) Dosis 28 000.000
1
lnmunizacipn Menores de 1 Alño- Persona Vacunada
Vacuna B.C.G. 700.000
1 .

Inmunización Menores de 1 Al ño- Persona Vacunada
Vacuna Sabin 700.000

Inmunización Menores de 1 Al ño- Persona Vacun~da


Vacuna Triple Bacteriana 700.000

Protección de la Población contra el Municipio Vigilado


Dengue 1
300

Rociado de Viviendas Chagas y Vivienda Rociada


Paludismo 1 1
150.000

Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas Vivienda Vigilada


y Paludismo 740.000

- Presupuesto Nacional 2000 - 529 ·


1
'
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA C~EDITO ,¡ l~


01 Acciones Epidemiológicas Departamento de 3.845.158
y de Control de Enfermedades 1

Enfermedades Agudas Preva/entes Agudas

02 Normalización, Suministro Departamento de 23.545.510


y Supervisión de Inmunizaciones
Vacunaciones

03 Control de Enfermedades Dirección de 15.627.125


Transmisibles por Epidemiología
Vectores

TOTAL 43.017.793
1

ACTIVIDAD 01
ACCIONES EPIDEMIOLOGICAS Y DE CONTROL DE ENFERMEDADES¡ AGUDAS

UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES PREVALENTES!AGUDAS
...

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Mediante esta actividad se desarrollan acciones de control de morbilidad


atribuibles a enfermedades transmisibles preva/entes en el marco de la política nacional de
salud. Las acciones aplicadas son: normalización, capacitación, educación sanitariá, apoyo a
las jurisdicciones con insumos críticos y asesoría técnica. Son realizadas por m$dio de la
coordinación con entes intra y extrasectoriales, gubernamentales y no gubernamentales.

Los objetivos son los siguientes:

. Ejercer acciones de vigilancia epidemiológica de patologías infecciosas en cumplimiento de


la Ley Nº 15.465 de notificación obligatoria de enfermedades mediante el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica - SINAVE- con cobertura nacional. Determinar la~ normas ·y.
procedimientos para el control epidemiológico de estas enfermedades, apoyándo a las
jurisdicciones con los insumos estratégicos necesarios. Difusión de los datos a todo el país.
530 - Presupuesto Nacional 2000 -

Programar y realizar la vigilancia intensificada, ;capacitación y control de patologías


prevalentes agudas coh vacunación para iks no incluidas en el calendario nacional de
vacunación: infeccionek respiratorias agudas e influenza, meningitis, hepatitis virales,
enfermedades de trJnsmisión alimentarik, hantavirus, infecciones hospitalarias y
gastroenteritis. \

Realizar acciones de profilaxis activa - pasi~a en especial en hepatitis y meningitis para


prevención y protección de grupos de riesgo de padecer estas enfermedades.

Coordinar acciones que propendan al diagnltico clínico y de laboratorio específico de las


enfermedades transmisibles prevalentes. I ,

Coordinar acciones de control de enfermedades transmisibles prevalentes en general,


1 1
apoyando a otros programas desarrollados por el sector salud.

Entre las tarel por desarrollar, ijume grandes esfuerzos la de protección de


grupos de adultos en rie~go con vacunación ahtihepa\it1s B. También se apoya a los bancos
de sangre en el sector oficial, en la detecdión de anticuerpos de la hepatitis C en los
1

donantes de sangre. 1 .

Se deberá continuar con el apoyo a los estudios serológicos obligatorios para


hepatitis B en mujeres lmbarazadas en un ¡total de aproximadamente 700.000 por año,
estimando las positivas Jn 7 .000-10.000 por año, caso en el cual debe vacunarse y aplicar
gammaglobulina hiperin~une al recién nacido [eniend,o el 90 % de efectividad en prevenir la
1

enfermedad.

Se mantendrá y promoverá la r¡ed de diagnóstico en meningoencefalitis,


gastroenteritis e infecciones respiratorias agudas. para poder efectuar un acertado
diagnóstico etiolótico y p~oducir normas que p4rmitan ;reducir los riesgos de morir.
1

Establecer acctnes que tiendan a lfectuar un uso racional de los antibióticos,


reducir las infecciones hhspitalarias y vigilar ~ controlar las resistencias medicamentosas
que se producen en el siJtema.
'<·'f '\, 11 1 !
l
- Presupuesto Nacionál 2000·- 531
1 .

i
~
1

Mantener actualizada la red informática que soporta la alimentación


1 ¡
retroalimentación del SINAVE, tanto en hardware como en software. i '

Publicación de los boletines semanales y anual del SINAVE. Prolociona; Xf~ : ~


articular acciones adecuadas para la comunicación social de epidemias y sus medid~~
preventivas.

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01


1

1
CT DENDMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTPROG
1
1
01 ELABORACION DE NORMAS Publicación
1
5000

02 SUPERVISION A Inspección ' 24


JURISD_ICCIONES '
'

03 MATERIAL DE DIFUSION Boletín Mensual '


' 30000
'
04 VACUNAS HEPATITIS B . Dosis 1
500000

'
'

'

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01 1

CANm>ADDE : •I
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1
HORASDE11
CATEDRA~
1

1
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191 1

c 6.
D 6
E 1

Subtotal Escalafón 13

• TOTAL ACTIVIDAD 13

1
532 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
NORMATIZACION, SUMINISTRO Y SUPERVISION DE VACUNACIONES

UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE,MEDIDA CANT.PROG


1
01 ADQUISICION DE VACUNAS Dosi1 28000000
1
03 DISTRIBUCION DE BOLETINES BoleJín Mensual 5000

04 SUPERVISION, JALUACION Y lnspLión 24


ASESORAMIENT<il
1
05 COORDINACION DE Enclntro 2
LABORATORIOS DE SARAMPION
1
06 COORDINACION DE REUNIONES Enculntro 4
PROGRAMADAS PROVINCIALES
1

'"
RECURSOS HUMANOS DE lA'ACTIVIDAD 02
1 1
CANTIDAD DE 1
CARGOS 1
HORAS DE
CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1
e 4
D 5

Subtotal Escalafón 9

TOTAL ACTIVIDAD 9
' 1;
1 !'
i f ' 1 ¡
- Presupuesto Nacional 2100 - 533 ,
'

¡
'

' I'
ACTl~IDAD 03 j t
l ''
{ CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR ~ECTORÉS '
1 '
1:
1 ' •

UNIDAD EJECUTORA 1 j '


1
DIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA ' l
'

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 ELABORACION DE NORMAS Publicación 5000


02 REUNIONES NACIONALES Y Encuentro 12
PROVINCIALES

03 SUPERVISION A Inspección 24
JURISDICCIONES

04 ADQUISICION DE REACTIVOS Dosis 2500000


CHAGAS Y PALUDISMO

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03



534 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

, SUBPROGRAMA 02
PROMOCION y PROTECCION DE LA SALUD
1

, UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE PROMOCIO~ Y PROTECCION DE LA SALUD
1 1

DESCRIPCION DEL isuBPROGRAMA

El objetivo de Jsie subprograma es promover todas las acciones necesarias para


prevenir y proteger la salud be la población, con b1 fin de reducir los riesgos a los que se halla
expuesta y con ello mejorar bu calidad de vida. 1

1 i .
METAS Y PRODUCCION BRUTA
1 1

DENOMINACION UNIDAID DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Apoyo para Capacitación en Provincias Curso 1


12

Apoyo para Capacitación en¡Provincias Persona Capacitada 350

Asistencia para el Control de Ja Laboratbrio Provisto 12


Calidad del Agua y del Aire 1

Asistencia para la Fluoracióh del Agua PersoJ Cubierta 2.700.000

Capacitación Curso I
12

Capacitación Persona Capacitada 350

Difusión de Información en Educación Ejemp1dr Distribuido 7.000


para la Salud 1

Difusión de Información en Educación DocumJnto Producido 8


para la Salud 1
1

Elaboración y Distribución de Normas PublicaCión 6 •


Sanitarias

Investigaciones Publicatión 14
1
i
. !
1j

- Presupuesto Naciorlal 2000 - 535


1 '

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

i 1

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO.' '¡'"


01 Acciones Preventivas Dirección de 3.134.0181
sobre Riesgos Promoción y
Especificos Protección de la Salud

02 Educación Sanitaria de la Departamento 869.314


Población Educación para la
Salud

TOTAL 4.003.332

ACTIVIDAD
1
oi~
: 1
ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE RIESGOS ESPECIFICOS
: . ; 1

UNIDA~ EJECUTOR.j-
DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD
' 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
__/

Las acciones de esta Dirección se orientan a:

Prevención de riesgos por sustancias químicas: reducir los riesgos para la sal.Ud humana a
todas las etapas del ciclo de vida de las sustancias químicas.

Prevención de accidentes: disminuir la ocurrencia de accidentes en la población a través de


la identificación, mensura y localización geográfica de los factores de riesgo para lo~
mismos, de las poblaciones expuestas a su grado de desprotección y actitud ante el riesgo.1
. .1

Calidad de agua: disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades de origen hídrico a


1

través del mejoramiento de la calidad del agua a la que pueda acceder la población.
·,


Calidad del aire: disminuir el riesgo de exposición a contaminantes ambientales urbanos y ~
la radiación solar ultravioleta con posible asociación a enfermedades.

¡_
536 - Presupuesto Nacional 2000 -

Tratamiento y disposición lde residuos y excre~s: disminuir los riesgos a los que se halla
expuesta la población a través de la promodión de ; procedimientos adecuados para el
!;atamiento y disposición db residuos domésticds y patológicos.

Salud bucal de la infancJ disminuir la patoJgía bucodental en niños en edad escolar,


mediante acciones de pr~vención, promoción! asistencia técnica y coordinación de las
1
acciones desarrolladas por el sector público y pbr el sector educativo.

Fluoración de aguas de abasto público: disLnuir la incidencia de caries dentales y


enfermedad peridional en pobladores de diversJs áreas, geográficas a través del tratamiento
de las aguas con flúor y de la promoción de su Jmpleo.

Prevención de riesgos laborales: promover el dLarrollo de ámbitos de trabajos saludables


a través de la disminución be los riesgos especílicos de' cada sector.
Enfermedades y accidentel profesionales: mejlar la calidad de vida de los trabajadores a
través de acciones de p¡omoción y proteccibn que disminuyan los riesgos de sufrir
accidentes de trabajo y con~raer enfermedades Jrofesionales.

"""'"'" prim•"' ~ ~1 ~-'promoció~


dOmi~"'' ~'"~""""'
ambientales priorizando acbiones de
" debido • -~
[Y protección que disminuyan los riesgos de
sufrir accidentes de trabajo y contraer enfermedades profesionales.

Promoción de conductas saludables: reduJ los riesgos de patologías prevenibles


promoviendo cambios en los estilos de vida.

Desarrollo y coordinación de la investigación: promover y coordinar las actividades de


'
investigación científica y desarrollo tecnológico Fn la salud humana y el perfeccionamiento
de los recursos humanos y !físicos destinados a tales finbs.
1

Banco Nacional de Datos Genéticos: ase~urar el funcionamiento del mismo en


1
cumplimiento de la Ley Nº 23.511 y el convbnio suscrito por este Ministerio y la ex- •
1 '
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
!: •
f ~ <'
11 ' ''
,, !t11
'

- Presupuesto Nacional
.
2ro - •
537
'
!

¡
¡
:t
-
_.:::;
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01
i 1'
:t
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG il '
1' <.
; j .·
01 REUNIONES NACIONALES Y
PROVINCIALES
Taller 8
: j.
02 INVESTIGACION APLICADA Linea de Investigación 5 '

05 PRODUCCION Y PUBLICACION Documento 5


DE MATERIAL INFORMATIVO

08 SUPERVISION EN TERRENO Auditoría Realizada 70


09 PROVISION DE INSUMOS Laboratorio B

10 PRODUCCION, PUBLICACION Y Documento 7


DISTRIBUCION DE NORMAS

14 COOPERACION TECNICA Provincia Asistida 24


EXTRAINSTITUCIONAL

15 COOPERACION TECNICA Programa 8


EXTRAINSTITUCIONAL

16 COOPERACION FINANCIERA Provincia Asistida 23

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

·-
l..

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HpRAS DE
1
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

e 38
D 9
E 1

Subtotal Escalafón 48

TOTAL ACTIVIDAD 48

538 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION

1 UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA SALUD
1 .
~~~~~~~~~~~~~~

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El propósito fundamental de esta actividad es el de promover, en todos los


sectores y niveles de la sbciedad (especialme te en lo que hace a grupos en actuación
epidemiológica de riesgo \mayor) la adquisicibn de 'conocimientos, hábitos, actitudes y
comportamientos favorables para un mejor nivJ1 de salud y de calidad de vida de toda la
población. Asimismo esta olientada tanto a pro~over acciones educativas sanitarias en todos
los ámbitos y jurisdicciones del país, como a sJtisface~ la demanda intra y extrasectorial, la
própuesta de acción es interdisciplinaria, intersJctorial, 'participativa y descentralizada en su
1 1 '
mayor parte en las distintas jurisdicciones provinciales y sistemas locales de salud.

Los objetivos Jrticulares y las consLuentes áreas de acción son:

Investigación y normalizalión.
Formación y capacitació~ de recursos humanos.
Producción y difusión de ~aterial educativo.
Comunicación social. 1

Relaciones institucionales.

1
Las principales líneas de coordinación se prevén en relación a:

Departamentos prov1nciats de educación paJ la salud.

1 .

Sector de la educación sistemática, Organizaciones No Gubernamentales, medios de


comunicación social y organismos de la s~gurida~ social, asociaciones profesionales
1 1 '
relacionadas al equipo de salud.
i
¡1 'l " 'f
. 1

;i .. 1
. 1 !
i'
- Presupuesto Nacional 2000 - 539,.!
1 1
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1
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1

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VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02 ' '~
"" 1! '' ¡¡
CANT.~ROG . · :¡
C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
• l¡
it
02 REUNION NACIONAL DE Taller
AUTORIDADES EDUCACION

06
PARA LA SALUD

APOYO CURSOS Curso 16


1
'.
1
:i

EXTRASECTORIALES

07 SUPERVISION EN TERRENO Provincia Asistida 23


09 PRODUCCION MATERIALES Publicación 60
EDUCATIVOS

10 DIFUSION POR MEDIOS Emisión 5


MASIVOS DE COMUNICACION

11 ASESORIA TECNICA PROYECTO Práctica Realizada 15


COMUNITARIO

12 SERVICIO DE ATENCION Al Persona Atendida 2400


PUBLICO

13 COOPERACION TECNICA Y Provincia Asistida 23


FINANCIERA ORGANIZACIONES
PROVINCIALES

•!o 15 REALIZACION DE CONCURSOS Evento

;·* 16 REALIZACION DE EXPOSICIONES Exposición 4

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


''!
CANTIDAD, DE 1 ti
CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1 H~RAS DE j
_ CATEDRA' 1

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

c 5
D 6
E 2

Subtotal Escalafón 13

TOTAL ACTIVIDAD 13
540 - Presupuesto Nacional 2000 -

SUBPROGRAMA 03
1

PREVENCION, CONTROL Y ASISTENCIA DE ENFERMEDADIES


.
.
fRO~ICAS NO TRANSMISIBLES
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL¡ DE MEDICINA SANITARIA
1

DESCRIPCION DEL SUBPROGRAMA

En los últimos 1ez años se han proLcido profundos cambios en las condiciones
de salud de las poblaciones,¡ pasando las enferm~dades crónicas no transmisibles a ocupar los
primeros lugares de causa de morbimortalidad. 1

A su vez el pjgresivo aumento de la expectativa de vida hace prever que esta


situación se irá acrecentan~o con los años, generandb cuantioso daño económico social,
1 1 1 Q
traducido principalmente en la disminución de la calidad de vida, altos costos de atención
médica de alta complejidad ~ pérdidas de produJtividad ¡por lucro cesante. Las enfermedades
catdiovasculares, el cáncell y la diabetes son pato109ías especialmente relevantes en tal
sentido, involucrando factores de riesgo comunes y modificables en poblaciones susceptibles.

En función de elta situación los obje ivos del subprograma son:


1

Disminuir la morbilidad y la mortalidad caLadas por las enfermedades crónicas no


transmisibles, mediante acciones de promocióh, proteeción y prevención de la salud, control
e intervenciones sobre 1Jctores de riesgo co~unes ~ estas patologías y fortalecimiento de
la atención y seguimientb de los pacientes delectado~.

Disminuir la morbimortallidad general por cáLer a través del control de los factores de
riesgo y del diagnóstico /emprano y oportuno y garantizar la atención adecuada mejorando
la calidad de vida de los ¿acientes.
,, i .•, lJ ll
' 11 '.¡
- Presupuesto Naci oni:ll 2000 - 5.41

Mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas diabéticas. evitar o 6isminuir l~s
complicaciones causadas por esta patología y procurar el descenso de sus cobtos d.ire~tb~ ! 1
e indirectos a través de un programa prioritariamente preventivo y de 1 control: cb~ ¡ •
111 '
intervenciones adecuadas sobre factores de riesgo de esta enfermedad y sus t '
complicaciones.
1
1
1
r.
'
Mejorar la salud y la calidad de vida de la población y procurar la reducción de la mortalidad
y morbilidad causada por las principales enfermedades no transmisibles, imediante Id
organización de acciones de prevención de las enfermedades y promoción de I~ salud.
1

Disminuir la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares y sus secuelJs. mejorar!la


calidad y esperanza de vida de la población y procurar el descenso de lds costos dJ
atención médica a través de un programa prioritariamente preventivo de factor~s de riesgd
de enfermedades cardiovasculares. 1

Disminuir el riesgo que significa el consumo de tabaco, las conductas adictivas que genera
y sus efectos nocivos sobre la salud de la población; disminuir la morbimbrtalidad p~)
enfermedades asociadas al tabaquismo y consecuentemente mejorar la calidab de vida dJ
1 '

::: la población. 1

Disminuir la morbimortalidad asociada al alcoholismo y su repercusión económica y social.'

La estrategia para alcanzar estos objetivos se basa en las siguientes acciones:

Prestar ayuda técnica a las jurisdicciones en los programas de control y prev~nción de las
enfermedades mencionadas.

Capacitar y perfeccionar a los equipos técnicos en la investigación y control dé factores de


1

riesgo.

Capacitar y perfeccionar a los equipos de salud en las técnicas y estrategias para la


aplicación de los programas.

!
'

Promover y participar en la coordinación de la participación intersectorial en los¡ programa~¡


1
542 - Presupuesto Nacional 2000 -

Facilitar la participación de organizaciones no gubernamentales en todas las etapas de


gestión y desarrollo de 10J programas. 1 ,

1nt ens1"f"1car y f orta 1ecer 1as1 sis


. temas d e v1g1
. ·1 ancta
1 epi"d em10
. 1og1ca.
· .

Promover las investigaciLes de prevalencia


comunes asociados.
L enfermedades no transmisibles y riesgos

Asistir al paciente oncológico sin cobertura social de drogas oncológicas.

Instrumentar las acciones de los programas


de la atención primaria de la salud.
J preven'ción de estas enfermedades a través

Seguidamente se indican los programas que se encuentran en distintas etapas de


gestión:

Programa Nacional de Control de Cáncer: Subprograma Nacional de Detección Precoz de


Cáncer de Cuello de Uterd; Subprograma Nacidnal de Prevención Secundaria de Cáncer de

~r::;~ma Nacional de Conjunto de AccioLs para la Reducción Multifactorial de


Enfermedades no Transmisibles (CARMEN). E*periencia piloto Intendencia Hurlingham.
Programa Nacional de PrJvención y Control de !Enfermedades Cardiovasculares.
Programa Nacional de Pre~ención y Control de Tabaquismo.
Programa Nacional de Pre~ención y Control de IAlcoholismo.
1
Programa Nacional de Diabetes (PRONADIA).
1

!
1 •
""ETAS Y PRODUOCION¡ BRUTA
! •
!

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia con Drogas Oncológicas Tratamiento Mensual 11.200


1
Difusión de Información en Educación Ejemplar! Distribuido 25.000
para la Salud
,,
1

1
,·t
~'

l'I
,,~<
:lt '
'1

- Presupuesto Nacional 2000 - 543

1 ¡
1 . ij • }

t
¡l·t
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1
1

1 '
1 1
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
C~EDITO ', !
1 f'
01 Prevención, Control y Dirección Nacional de 358,120
,
1
,1 1
' 'fr
Normalización de Medicina Sanitaria '
Enfermedades Crónicas i
:1

02 Asistencia con Drogas 1


Banco Nacional de 5, 132,670
1
Oncológicas Drogas Oncológicas 1

1
TOTAL 5.490.790
1

ACTl~IDAD 01
PREVENCION, CONTROL Y NORMATIZACION DE ENFERMEDADES CRONICAS
1

1
1
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA S~NITARIA
1

¡, VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

'~ C,T, DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT,P¡ROG


r-·
-- 01 REUNIONES DE COORDINACION Jomada
i
36 '1

03 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Informe 15


04 SUPERVISION A JURISDICCION Auditoría Realizada 12
ASISTIDA

05 REUNIONES DE PROGRAMACION Evento 40


06 ASESORAMIENTO TECNICO A Misión Técnica 40
LAS PROVINCIAS

07 ELABORACION NORMAS DE Manual Elaborado


MAMOGRAFIA

08 DISEÑO DE INVESTIGACION Pr9yecto de Investigación 2


POBLACIONAL

09 REUNIONES NACIONALES Reunión Nacional 5


10 REUNIONES REGIONALES Reunión Regional 3
-- 11 ASISTENCIA FINANCIERA A Municipio Asistido 2
" MUNICIPIOS

12 TRANSFERENCIAS A Provincia Asistida 4


PROVINCIAS
544 - Presupuesto Nacional 2000 -

REcluRsos HUMAN¡s DE LA ACTIVIDAD 01



1
GIARGO O CA TEGORJA
1 f CANTIDADDE
CARGOS HORAS DE
_ CATEDRA

1 !
PERSONAL PERMANENTE 1

PERSONAL DEL SINAPl DECRETO 993/91

D 4
E 2

Subtotal Escalafón 6

TOTAL ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 02
ASISTENCIA CON DROGAS ONCOLOGICAS

UNIDAD EJECUTORA
B NCO NACIONAL DE DROGAS ONCOLOGICAS

DESCRIPCION ~E LA ACTIVIDAD

Esta actividad tiene como Jjetivo 1realizar las tares vinculadas con la
programación, normati~ación y fiscalizabión tjel empleo y distribución de los
oncoquimioterápicos, a tin de garantizar el kcceso de la población al uso correcto de los
1
mismos. j
i
·~ ,,~,,,..!, "'"' 1

Realizar las actividadL conducentes a la adquisición en el país o en el exterior, de drogas


de acción antineoplás/cas. 1

Efectuar las actividad~s que correspondan para asegurar la distribución y contralor de las
citadas drogas. \ .
Ejecutar las actividadr inherentes para la Implementación de filiales.

i
íj
1
- Presupuesto Nacionál 2000 - 545
1

Fiscalizar el desenvolvimiento profesional y administrativo de sus filiales.


Ejecutar las tareas de cooperación técnica nacional e internacional i~herentes al
1 '
cumplimiento de la misión y funciones del Banco de drogas oncológicas.
Realizar la elaboración de los programas y proyectos del Banco en lo concerniente a su
temática.
Normalizar las actividades vinculadas al empleo de oncoquimioterápicos.
Colaborar en la formulación y ejecución de programas de investigación oncológiCa.
1

Ejecutar actividades docentes tendientes al logro de la correcta utilización oncológica. I


Participar de las actividades inherentes al Registro Nacional de Tumores y seguimiento de,
casos.
Organizar y llevar los registros que hacen al desenvolvimiento médico y admii¡listrativo de
las filiales del Banco.
Realizar las actividades administrativas y contables tendientes al logro de la misión .del
Banco.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


CARGO O CA TEGORlA CARGOS l
CANTIDAD DE
J;IORAS DE
• CATEDRA \

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

c 4
D 3

Subtotal Escalafón 7

TOTAL ACTIVIDAD 7

·I
546 - Presupuesto Nacional 2000 -

SUBPROGRAMA 04
PREVENCION Y CONTROL DEL COLERA Y SALUD CON
PUEBLOS ABORIGENES

UNIDAD EJECUTORA
DIRECJCION NACIOIAL QE MEDICINA SANITARIA

DESCR1Pc10N DEL sruBPROGRAMA

Los objetivos del Lbprograma son:

Disminuir la morbilidad y lortalidad por cólera y diarreas de toda la población del país,
enfatizando las actividades en las áreas con cólJra o con riesgo de aparición.

Fortalecer la estrategia de atención primar1 de la salud (APS) para disminuir la


morbimortalidad de las poJlaciones en situació1 de riesgo sociosanitario y promoviendo el
desarrollo integral de lo~ grupos bajo cobertura del programa Salud con Pueblos
Aborígenes, desarrollandd su actividad espbcífica con promotores de las mismas
comunidades.

Intensificar la vigilancia epidemiológica de diarreas para efectivizar acciones inmediatas


locales en áreas de riesJo, con énfasis en Jonas de frontera, áreas con movimientos
migratorios, dificultad del accesibilidad al ~istema de salud, necesidades básicas
insatisfechas, e Indígenas bon riesgo de cólera.

Capacitar y actualizar de Janera continua a todos los agentes del sistema de salud.

Continuar las tareas de capacitación de pelsonal y consolidación de laboratonos de


diagnóstico tanto en cólera como en otras patol0gfas diarreicas.

Continuar con el abastecJiento de agua a peq~eñas comunidades.

'
1 1 '
'
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 547
1

Mejorar las condiciones de salud de los pueblos aborígenes de nuestro país, prorhoviendo 1

su desarrollo integral a partir del respeto de sus particularidades culturales. A~istir con
! 1 ¡
acciones de APS a comunidades aborígenes.
i
1
Mejorar la satisfacción de los equipos locales de salud. Revalorizar la cultura aborigen en (
las comunidades, en el sistema de salud y en la sociedad civil.

Las acciones a desarrollar serán:

Fortalecimiento de la atención primaria de la salud, mediante contratación de1 agentes


sanitarios, compra de vehículos, equipos y medios de comunicación a tl,avés de
transferencias de fondos a las provincias afectadas o en riesgo.

Desarrollo del trabajo binacional en el marco del Convenio Argentino-Boliviano "Arbol 11", en
reuniones nacionales y locales a través de comités de fronteras: Salvador Mazza,1 Yacuiba
(Bolivia), Orán, Bermejo (Bolivia), La Quiaca, Villazón (Bolivia) que funcionan cómo
1
nivel
operativo.

Coordinación intersectorial e interministerial a través del Comité de Emergencia Nacional.

Trabajo conjunto con áreas de epidemiología para la vigilancia intensificada y con el área
de laboratorio en la implementación y fortalecimiento de la red nacional de laboratorios,
'
para diagnóstico oportuno.

Asesoramiento, monitoreo en terreno con permanencia continua en los periodos tje brotes
epidémicos y desarrollo de talleres de capacitación, actualización y evaluación e'n toda la
jurisdicción nacional.

Apoyo con medicamentos, para tratamiento y prevención (quimioprofilaxis) de los contactos,


diagnóstico, bioseguridad, y adecuación de las salas de cólera.

Investigación de los brotes epidémicos a través de los Institutos Nacionales de


Epidemiología de Santa Fe y Mar del Plata y profesionales de nivel central del Ministerio.
Fortalecer la estrategia de atención primaria de la salud en otras regiones del pafs, con
población en riesgo sJcioeconómico.

1
Análisis y evaluación de las transferencias de fondos enviadas a las provincias.

Asegurar la continuidL del programa Sa ud con Pueblos Aborígenes para afianzar las
actividades de promodión, prevención y prdtección de la salud que se están ejecutando en
las comunidades.

Mejorar las actuales condiciones de precariedad laboral de los agentes sanitarios, a fin de
asegurar la permanendia del recurso huma~o ya capacitado e integrado al sistema.

Fortalecer en otras Jgiones del pafs, qul tienen población de riesgo sociosanitario, la
estrategia de APS, a~pliando la cobertur1 en el primer nivel de atención, aplicando la
experiencia y metodo/ogía de gestión intJrsectorial del subprograma Fortalecimiento de
Atención Primaria de 1J Salud en comunidades aborígenes.

El Centro del Estudios de Patololas Regionales de Argentina, que participa en


este subprograma, ha definido el propósito de ifnplem~ntar acciones de atención primaria de la
salud con el objeto de baliar algunas deficiencias ,existentes en lo relativo a patologías
regionales en el sistema! de salud. La propJesta de este Centro es capacitar al personal
médico para enfrentar la· problemática en fofma op(Jrtuna y adecuada con elevado grado
tecnológico, tendiendo a due en el futuro se co~vierta en modelo para otras regiones del paf s.

METAS y PR00Ücc10N BRUTA

DENOMINACION UNIDlD DE MEDIDA CANTIDAD


'

METAS:

Acciones de Educación para la Salud Persona Capacitada 5.000

Acciones de Educación pJra la Salud Taller\ 14

Asistencia Financiera parJ la Agente Contratado/Mes 800


Contratación de Agentes Sanitarios
1 .
Capacitación Persona Capacitada 350
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 549
1
1

1
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
¡¡;1 1

Cobertura de Población con Persona Asistida ~00.000


PotabilizaCión de Agua
i

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Prevención y Control del Comisión Nacional de 3.467.338


Cólera Cólera

02 Atención Primaria y Salud Dirección Nacional de 1.111.645


con Pueblos Aborígenes Medicina Sanitaria

TOTAL 4.578.983

ACTl\jlDAD 01
PREVENCION Y CONTROL DELICOLERA

UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DEICOLERA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Hasta el comienzo de la epidemia de cólera en febrero de 1992, no se habían


notificado casos en la Argentina desde hacía casi 100 años, lo cual implicaba no contar con
personal profesional, técnico y subtécnico con experiencia en esta patología. El número de
casos y la mencionada falta de experiencia en relación a esta enfermedad sobrep):lsaba la
capacidad operativa de las provincias por donde se introdujo (Salta y Jujuy), por lo tanto se
diseñaron estrategias para brindar el suficiente apoyo desde este Ministerio, a las áreas
involucradas.

Luego de ocho períodos epidémicos consecutivos se puede afirmar que1mientras


se notifiquen casos en América Latina, el riesgo aún existe.
·•;:

550 - Presupuesto Nacional 2000 -

La mayoría de los brotes en nuestro país,. se iniciaron con posterioridad a otros


1 ¡
producidos en países de América, fundamentalmente en Bolivia. Alrededor del 95% de los
casos se notificaron en las ~rovincias de Salta~ Jujuy. Durante los años 1996 y 1997, el 33%
de las jurisdicciones del dais informó cólera. Durante 1997 se notificaron 637 casos con
confirmación bacteriológica ~ en 1998 12 casos.

Considerando l1 indicador de NeJesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como


expresión de las condicionJs de vida de la pobl~ción, ~I Programa Nacional de Prevención y
Control del Cólera otorga aboyo principalmente\y de manera sostenida aproximadamente de
605.800 hogares que se h~llan bajo estas condicione~. distribuidas en las provincias antes
mencionadas. 1

El bajo número de casos en 1998, sk corresponde con una evolución natural de la


enfermedad, condiciones climáticas cambianteJ y al cbnjunto de trabajos emprendidos que
pusieron al equipo de salud en condiciones de ~ealizar, diagnósticos precoces y tratamientos
oportunos.

El propósito es el control y prevención de diarreas y cólera.

El objetivo es Jsminuir la morbilidJ y mortalidad por cólera y diarreas de toda la


población del país, enfatiz1ndo las actividadeJ en las zonas con cólera o con riesgo de
aparición.

Intensificar la vigilancia epidemiológica de diarreas para efectivizar acciones inmediatas


1
locales en áreas de rie sgo con énfasis en zonas de frontera, áreas con movimientos
1
migratorios, dificultad de accesibilidad al sistema de salud y necesidades básicas
insatisfechas.

Capacitar de manera con\inua a todos los ageltes del sistema de salud.


1 1 '

Continuar con el abastecimiento de agua potable a pequeñas comunidades.

Fortalecimiento de AteJión Primaria de la sllud en las provincias afectadas, a través de


las transferencias de fon~os para la contrataci ón de agentes sanitarios.
1
1
i· ll
- Presupuesto Nacional 2000 - 551
1

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

l
CT DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CAN:r.PROG

01 CONTROL DE GESTION DE Acta de Supervisión 17


PROVINCIAS ASISTIDAS

02 DISTRIBUCION DE INSUMOS Frasco 200000


03 ASISTENCIA TECNICA A Misión Técnica 13
PROGRAMAS PROVINCIALES

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE 'I
CARGO O CATEGORlA
CARGOS 1 ~~~ •

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 8
,;
Subtotal Escalafón 8

TOTAL ACTIVIDAD 8

ACTIVIDAD 02
ATENCION PRIMARIA Y SALUD CON PUEBLOS ABORIGENES

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE MEDICINA 1SANITARIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta Dirección Nacional implementa a través del Programa Salud con Pueblos '
Aborígenes, Programas de Cooperación lntersectorial con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Formación de Recursos Humanos de la Nación orientados al fortalecimiento de ,la atención
primaria de la salud en áreas de riesgo socio sanitario.
1

552 - Presupuesto Nacional 2000 -

En virtud de los convenios suscritos entre ,ambos ministerios y los ministerios de


salud provinciales, esta o)ección es responsad1e de la supervisión de los agentes sanitarios
beneficiarios de estos probramas, de la proviJión de equipamiento, la capacitación de los
mencionados agentes y la l:ontratación de los ~ismos.

voluMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02

C.T. DENOMINACIOl UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 AUDITORIA DE l~PACTO POR AudJoria Realizada 8


TRANSFERENCIA 1

02 ASISTENCIA TEdNICA A Provincia Asistida 8


PROVINCIAS 1 1

04 CAPACITACION QE AGENTES Agente Capacttado 30


SANITARIOS 1 1

05 FAMILIAS CON COBERTURA EN Familia Asistida 15000


EL 1° NIVEL DE ATENCION 1

06 SEGUIMIENTO D~L PROGRAMA Recorrida de Supervisión 80


07 REUNION NACIO~L Reudión Nacional

08 RESIDENCIA DE ~TENCION BeJrio Fonnado 20


PRIMARIA DE LA SALUD 1

09 CONTRATACION DE EQUIPO Docente Investigador 10


DOCENTE

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


1

CANTIDAD DE
CARbo O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE
1

PERSONAL DEL SINAPA GECRETO 993/91

A 1
e 3
D 11
1

Subtotal Escalafón 15

TOTAL ACTIVIDAD 15

'

1
.' )' } 11 1

1+ ' t
'
. if1

\

- Presupuesto Nacional 2000 - 553

.. •.
PROGRAMA 211
CONTROL Y FISCALIZACION SA~ITARI~;
'•
'
UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, CONTROL, REGULACION
Y FISCALIZACION
1

Servicio Administrativo Fi~anciero: l'


310

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Los objetivos del programa son fiscalizar los recursos sanitarios, administrar yt
regular la normatización correspondiente y entender en el cumplimiento de la regulación de
1
obras sociales.

Es responsabilidad del programa administrar el correcto funcionamiento de la ·


globalización de actividades correspondientes a la fiscalización sanitaria, temas s~.nitarios de;
fronteras y transportes y a la salud ocupacional, como así también supervisar el cufnplimiento ·
de las obligaciones por parte de las obras sociales en lo correspondiente a 10J aspectos
legales. administrativos y contables.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Capacitación Profesional Técnica Curso 27

Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 2.200

Otorgamiento de Licencia Médica Licencia Otorgada 15.000

Habilitación Consultorio Médico, Consultorio Habilitado 880


;: .

554 - Presupuesto Nacional 2000 -

DENOMINACION UNIDAD DE M.EDIDA CANTIDAD

Odontológico y Otros

Habilitación Centros Médicos y Otros Establecimiento 64


Habili~do
1
Matriculación de Profesionales, MatrícJla Otorgada 11.990
Técnicos y Auxiliares
1
Control Sanitario Ambiental en Metro Ci:uadrado 8.083.560
Terminales de Transporte

Control Sanitario Personal en Frontera/ Perso1 Vacunada 10.000


Terminal 1

Control Sanitario Personal en Frontera/ Perso1 Controlada 3.000.000


Terminal i
Control Sanitario de Transporte Vehícu o Controlado 99.041

Evaluación Médica Capacidld


Laborativa
Junta ~édica 1.500

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGJACION DE CREDITJS DEL PROGRAMA 21


1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINl\CION IMPORTE
p R 1 F. N p A c
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERV1c1ds SOCIALES 5.347.180


o o 3 11 Tesoro Naflonal , 5.347.180
o D 3 11 1 Gastos en Personal 4.630.348
o o 3 11 1 1 Personal ~ermanente 4.582.934
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 2.126.649
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucio'1es que no hacen al Cargo 1.157.663
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo An~al Complementario 267.317
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 874.231
o o 3 11 1 1 7 21 Complem0ntos
.. 137.074
o o 3 11 1 4 ' F am1hares
As1gnac1ones 47.414
o o 3 11 2 21 Bienes de Consurrio
1

154.722
o o 3 11 3 Servicios iNo Personales 369.554
o o 3 11 3 1 21 Servicios Basicos ' 117.508
o o 3 11 3 2 21 Alquileres IY Derechos 5.460
o o 3 11 3 3 21 Mantenimrento, Reparacion y Limpieza 35.454
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 76.868
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1.729
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y ~iaticos : 61.100
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 71.435
o o 3 11 4 Bienes d~ Uso 192.556
o o 3 11 4 3 22 Maquinan& y Equipo 192.556
1

TOTAL S.347.180
i

- Presupuesto Nacionál 2000 - 555

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA bREDITO ·l


01 Apoyo y Conducción Subsecretaria de 102.537
Planificación, Control,
Regulación y
Fiscalización

02 Control Sanitario de Dirección de Control 714.984


Establecimientos y del del Ejercicio
Ejercicio Profesional Profesional 1

1
03 Salud Ocupacional Dirección Nacional de 1.354.963
Fiscalización Sanitaria
1

04 Control Sanitario de Dirección de Sanidad 3.174.696


1
Fronteras y Terminales de de Fronteras y
Transporte Terminales de
Transporte 1

TOTAL 1
5,347.180
1

ACTl,VIDAD 01
1
;
APOYO Y CONDUCCION

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION, CONTROL, REGULACION Y FISCALIZACION.:
'

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1

1
La Subsecretaría tiene bajo su responsabilidad planificar y coordinar las 1acciones
inherentes a la misma fijadas por estructura. Audita la ejecución de las actividades y resultados
1
1

referidos a las distintas dependencias que la componen, con el fin de garantizar la eficiencia y 1

calidad de los mismos y de los sistemas y servicios de salud.


1

1
A través de sus dependencias se realizan registros y controles sanitarios
relacionados con la infraestructura, equipamiento, aparatos, drogas, medicamentos y
alimentos; entiende en la fiscalización de los aspectos administrativo - contables de 1ks Obras
556 • Presupuesto Nacional 2000 ·

Sociales y el cumplimiento
controles sanitarios en el
t las obligaciones de la medicina prepaga. Asimismo se efectúan
ár~a de terminales de flonteras y transporte, y también fiscalización y
registro del ejercicio profes1Jnal y de los establecimientos asistenciales.

Además por lls áreas ba10 su lstructura se efectúan controles de salud


preocupacional y de las cauba1es de ausentismo.

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG


1
03 MODIFICACION ACTOS OBRAS Estubio Elaborado 1500
SOCIALES-CON'JiROL SANITARIO
1
'

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01


1

CANTIDAD DE
cJGo o CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA

PERSONALPERMANENiE

AUTORIDADES SUPERldRES DEL PODER


NACIONAL
E~ECUTIVO
Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1

TOTAL ACTIVIDAD 1
" !f
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 557
1
1
1 .. i
ACTIVIDAD 02 j
CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS Y DEL EJERCICIO PRdFESIONAL1,
1. . . 'I
UNIDAD EJECUTORA'\
1
DIRECCION DE CONTROL DEL EJERCICIO PR0 FESIONAL l
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Comprende todas las acciones relacionadas con la observancia y cumpl,imiento de


las normas y disposiciones legales vigentes para el ejercicio de las profesiones del arte de
curar, en lo atinente a la matriculación, cancelación, inhabilitación de profesionales de la Salud
y de aquellos que ejerzan actividades de colaboración con la Medicina.

Se ocupa de categorizar, habilitar, registrar y fiscalizar los establecimientos


asistenciales, de expendio de medicamentos, equipos materiales y de traslados re\acionados
con la salud de la Ciudad de Buenos Aires y en áreas federales de lodo el país (Hospitales de •
las Fuerzas Armadas - Hospitales Universitarios, Farmacias, etc.). [ .

Promueve la elaboración de normas de evaluación, control y uso del eqyipamiento


sanitario.

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT:PROG

02 OFICINA JUDICIAL FUERO Denuncia 1000


NACIONAUPROVINCIAL

03 CERTIFICACIONES DE Titulo Otorgado 10000


ANTECEDENTES PARTICULARES
558 - Presupuesto Nacional 2000 -

RECURSOS HUMANOS 6E LA ACTIVIDAD 02


1 1
CANTIDAD DE 1
CAR¿O O CATEGORIA
1
1

1
CARGOS 1 ~~~

PERSONALPERMANENTJ

PERSONAL DEL SINAPA D~CRETO 993/91

B 1
e 19
D 15
E 3

Subtotal Escalafón 38

TOTAL ACTIVIDAD 38

ACTIVIDAD 03
SALUD OCUPACIONAL

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACION SANITARIA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Los objetivos de esta actividad son 1L siguientes:


Cumplir con 11 1
exigencias derivLas de la Ley N2 19.587 y su Decreto
1
Reglamentario N• 351/79 y del Decreto N2 3413179 de Licencias, Justificaciones y Franquicias
1

para el personal de la Administración Pública.

eorno organismo
1 de registro,
. ¡·1sca1·1zac1on
. , y contro 1 de 1os profes1ona
. 1es e

instituciones del área, cum~lir con su rol de cbntrol y normalización de otorgamiento de


licencias de los agentes de 1i Administración Pública.
. 1
i'
1'
-~
·1 1 ¡
'

- Presupuesto Nacional 2000 - 559'

Las acciones a seguir son:


11
''
- Elaborar y revisar normas de fiscalización.

- Elaborar estadísticas.

Realizar juntas médicas,

Realizar convenios con instituciones.

- Controlar establecimientos.

- Realizar auditorías, pericias y arbitrajes.

Promover el desarrollo de programas de investigación y docencia.

- Llevar registro rubricado de libros de accidentes de trabajo.

Otorgar matrículas nacionales. Esta tarea se realiza a nivel nacional (36 centros en el ,
interior del país).

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03

C.T, DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTJº.ROG


01 INSCRIPCION SERVICIO DE Inscripción 1000
MEDICINA DEL TRABAJO

02 RUBRICA Y REGISTRACION DE Ubre Rubricado


LIBROS
600

.
560 - Presupuesto Nacional 2000 -

RECURSOS HUMANOS bE LA ACTIVIDAD 03


1 1

CAR~ O CATEGORJA
CANTIDAD DE
1 CARGOS 1 ~ORAS DE
_ CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE
1

PERSONAL DEL SINAPA dECRETO 993/91

A 1
B 3
e 23
D 23
E 5

Subtotal Escalafón 55

TOTAL ACTIVIDAD 55

1 ACTIVIDAD 04
CONlROL SANITARIO DE FRONTERAS Y TERMINALES DE TRANSPORTE

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCl0N DE SANIDAD DE FRONTERAS Y TERMINALES DE TRANSPORTE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La República Argentina tiene injmerables pasos de fr~mtera con los países


limítrofes, los cuales constituyen un lugar a tra~és del cual ingresan o egresan al país gran
cantidad de personas, de ¡elementos y de vehlculos. La crítica situación epidemiológica de
algunas de las poblacionei que ~stán cerca d~ la frontera puede influir desfavorablemente
sobre la salud de nuestra pbblación, ya que las 6eficiencias higiénico-sanitarias son externas y
son la causa de la introduc~ión de enfermedade~ en nuestra población. Debemos recordar que
es posible el ingreso de ~ortadores, de vectdres o de cosas infectadas, todos los cuales
significan un alto riesgo pa~a la salud.
1 l
1

- Presupuesto Nacionál 2000 - 561


1

1
Las zonas de mayor riesgo se dan en los límites de las provincias de ~ujuy, Salt~i
1
Formosa, Misiones, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; siendo ¡1a zonas de
.,
menor riesgo el resto del país, sin descartar situaciones de riesgos estacionales o eventuales
• 1 • '

brotes epidémicos. · i

Además de esta Dirección, sus 38 Unidades Sanitarias efectúan acciones de


control sanitario en zonas de frontera y en organismos federales de todo el país, ya: que tienen .
' 1

como función mantener el medio ambiente en puertos, aeropuertos y zonas de frontera. Con
relación a los aeropuertos la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales deiTransporte
tiene como función hacer cumplir lo expresado en el Reglamento Sanitario lnterna'.cional, con
1
relación a los 400 metros alrededor del área de tránsito de pasajeros.

Se hace notar que la mayoría de las unidades sanitarias del sur y algunas del
resto de nuestro país efectúan los controles de los barcos que llegan a puerto desde el
exterior, siendo el personal de salud el primeros en ingresar al barco.

El llamado tráfico vecinal fronterizo que se caracteriza por la movilida~ diaria de


personas que en la misma jornada o en un breve lapso atraviesan la frontera ·en ambos
sentidos, es el de mayor riesgo potencial ya que dificulta su control sanitario por ~u elevada ·
movilidad, pero, no obstante, su penetración territorial es limitada por tratarse en su mayorla
1
de las mismas personas y transportes, posibilitando - medianamente - llegar a determinar su
'

estado sanitario y evaluar la situación epidemiológica de la zona de donde provieneh; siempre


que se cuente con los recursos adecuados para realizar los muestreos.

El control de inmigrantes que se radican temporaria o definitivamente :en el pafs


nos señala la prevalencia de patologías transmisibles, en particular sífilis, Chagas,
enfermedades de vías respiratorias, gastrointestinales y parasitológicas que aparecen en esta
población de riesgo.

Una atención especial merecen los grupos llamados trabajadores de temporada


que concurren en calidad de mano de obra para participar de las distintas cosechas de nuestro
país, siendo observable que algunos de estos grupos inician su trabajo en las provincias del
NOA y NEA, para luego descender hacia el sur para participar de las cosechas dé frutas en
Neuquén y Río Negro, regresando -en su mayoría- a su país de origen (Bolivia o Paraguay).
562 - Presupuesto Nacional 2000 -

Además, esta Dirección, a través de las unidades sanitarias, efectúa inspecciones


haciendo cumplir el Código ~limentario Nacional, las mismas se realizan en las jurisdicciones
de todo el país. 1

Cabe destacar tJmbién que la Dirección de Sanidad de Fronteras y Terminales de


Transporte es el único organibmo en el país que Jplica la vacuna internacional contra la fiebre
amarilla. Esta vacuna es grJtuita y se debe recibir obligatoriamente, según la Organización
Mundial de la Salud, antes de entrar a una zbna de riesgo. Muchos países solicitan el
1

certificado emitido por una Autoridad Sanitaria Nadional para permitir el ingreso a los viajeros.

En lo referente j aeropuertos, puertl y transporte, cabe destacar la importancia


de un control estricto de los plasajeros y tripulanteJ que ingresan al país, ya que el corto tiempo
1
de incubación que la mayoría de las enfermedabes transmisibles tienen, hace que sea este
espacio de la frontera un lugJ fácilmente vulnerad1e.

1 1 .
El ámbito de aplicación de las actividades asignadas a esta Dirección comprende
las áreas programáticas a niJe1 nacional en todo ~I territorio del país, contemplando los pasos
de frontera, puertos,aeropu~rtos, estaciones de: ferrocarril y parques nacionales; como así
también las acciones de sup~rvisión, coordinación y análisis de distintas situaciones en áreas ;

de frontera. 1

El propósito es:

Mantenimiento de condiciones sanitarias cotnpatibles con las establecidas en normas,


tratados y convenios intefnacionales y en el deglamento Sanitario Internacional en el área
de su jurisdicción. 1

Disminución de la morbimortalidad por enfermedades transmisibles en áreas de su


jurisdicción. !

Reducción al mínimo la posibilidad de ingresl al Territorio Nacional de las enfermedades


exóticas. 1

Evitar la producción de orates de enfermeda1es transmisibles en áreas de fronteras y su


propagación a otras regidnes del país. 1
- Presupuesto Nacional lOOO - 563

El objetivo principal es la vigilancia sanitaria y epidemiológica de enfermedades


transmisibles y emergentes, que pudieran ingresar al territorio nacional a través de las
1
fronteras geográficas, puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y medios de transporte
interjurisdiccionales e internacionales.

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 04

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

04 CONTROL SANITARIO DE Inspección 120000


TRANSPORTE

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

CANTIDAD UE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191

B 2
c 53
D 54
E 30
F 5

Subtotal Escalafón 144

TOTAL ACTIVIDAD 144


566 - Presupuesto Nacional 20bo -
!

1
METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDiD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia Regular con Me6icamentos Persoha Asistida/Mes 12.700

Distribución de Biológicos 1 Deter~inación Serológica 2.500.000

Refuncionalización de Hosbitales Metro \cuadrado 4.568

1 '
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22


1 1
s p F F. 1 p p
ISPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N 1

G 1

1
o o 3 SERVICIG>S SOCIALES 63.404.071
o o 3 11 Tesoro Nacional 43.858.167

o o 3 11 1 Gastos eh Personal 415.739
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 189.411
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucidn Del Cargo · 79.851
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucidnes que no hacen al Cargo 29.170
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Ahual Complementario 9.085
o o 3 11 1 1 6 21 Contribudones Patronales 28.935
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 42.370
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 225.067
o o 3 11 1 2 1 21 Retribucidnes del Cargo 166.871
o o 3 11 1 2 3 21 Sueldo Arlual Complementario 13.906
o o 3 11 1 2 5 21 Contribucjones Patronales 44.290
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 1.261
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 39.665.388
o o 3 11 3
1

Servicios No Personales 102.758


o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 1.001
o o 3 11 3 7 21 yl
Pasajes Viaticos 101.757
o o 3 11 4 Bienes de Uso 13.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 13.000
o o 3 11 5 Transferénclas 3.661.282
o o 3 11 5 6 Transferehcias a Universidades 1.795.290
Nacionales
o o 3 11 5 6 21 Transferepcias a Univ. Nac. p/financiar 1.795.290
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 9 Transferehcias al Exterior 1.865.992
o o 3 11 5 9 2 21 Transf.a 0rganismos lnternac. 619.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 9 7 22 Transf.a cbrganismOs Internacionales 1.246.992
p/Fin. GaStos de Capital
o o 3 13 Recursos¡ con Afectacion Especifica 2.300.000
o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 2.300.000
o o 3 14 Transfere'ncias Internas 13.297.000
1 ! 1
!
'
j

- Presupuesto Nacional 2000 - 567' 1


i 1

1 '¡

'1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO :'
-, 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22 ¡

¡
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
'
p R 1 F. N p A c 1
.1
R o N c A R o
o y L N
G

o o 3 14 2 21 Bienes de Consumo 13.297.000


o o 3 22 Credito Externo 3.948.904
o o 3 22 5 Transferencias 3.948.904
o o 3 22 5 9 Transferencias al Exterior 3.948.904
o o 3 22 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 3.948.904
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 63.404.071

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G '

R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R
'
o o 3 Asistencia con 1.795.290
Medicamentos a Pacientes
con SIDA

,,
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 1.795.290
o o 3 3 Salud 1.795.290 .·
o o 3 3 11 Tesoro Nacional 1.795.290
o
o
o
o
3
3
3
3
1
1 ,,
11 5
5 6
Transferencias
Transferencias a
1.795.290
1.795.290

o o 3 3 ,, 5 6
Universidades Nacionales
Transferencias a Univ. Nac. , .795.290
p/financiar Gastos Corrientes
o
o
o
o
3
3
3
3 ,,
,1 5
5
6
6
806
806 2
Universidad de Buenos Aires
Capital Federal - Ciudad de
1.202.844
1.202.844
Buenos Aires
o o 3 3 11 5 6 829 Universidad Nacional de 592.446

o o 3 3 ,, 5 6 829 2
Rosario
Capital Federal - Ciudad de 592.446
Buenos Aires

o o 4 LUSIDA - 4168/AR 5.814.896

o
o
o
o
4
4
3
3 , ,, SERVICIOS SOCIALES
Salud
5.814.896
5.814.896
o o 4 3 1 Tesoro Nacional 1.865.992
o
o
o
o
4
4
3
3 ,
1 11
11
5
5 9
Transferencias
Transferencias al Exterior
1.865.992
1.865.992 '
1

568 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARlilDAS INDICATIVAS)


1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22
1 1
s p A F F F. 11p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R
o o 4 3 1 11 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 619.000
p!Financiar Gastos Corrientes
o o 4 3 1 11 5 9 2 1395 ~.N.U.D -Proyecto de 619.000
<;ooperacion Tecnica
o o 4 3 1 11 5 9 2 1395 2 (:apnal Federal - Ciudad de 619.000
Buenos Aires
o o 4 3 1 11 5 9 7 transf.a 0rganismos
internac1onales
. . p/Fin. Gastos 1.246.992

*e Cap~I
o o 4 3 11 5 9 7 1395 ~rog.de las Naciones Unidas 1.246.992
para el Desarrollo-
~roy.Coop.Te
o o 4 3 11 5 9 7 1395 2 eapital Federal - Ciudad de 1.246.992
Buenos Aires
o o 4 3 1 22 <i:redtto Externo 3.948.904
o o 4 3 1 22 5 Transfere'ncias 3.948.904
o- o 4 3 1 22 5 9 Transfereílcias al Exterior 3.948.904
o o 4 3 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lntemac. 3.948.904
¡}!Financiar Gastos Corrientes
o· o 4 3 1 22 5 9 2 1395 ~.N.U.D.-Proyecto de 3.948.904
Gooperacion Tecnica
o o 4 3 22 519 2 1395 2 <i:apnal Fe.doral - Ciudad de 3.948.904
Buenos Aires •
TOTAL 7.610.186
1

LISTloo DE ACTIVl~ADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION lNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Vigilancik Epidemiológica
e Investigaciones en SIDA
~rograma Nacional de
SIDA
387.668

1 1
02 Prevención y Control de !Departamento de 152.566
Enfermedades de Enfermedades de
Transmi~ión Sexual Transmisión Sexual
1 1
03 Asistencia con IDirección Nacional de 57.048.941
Medicamentos a NormatiZación de
Paciente's con SIDA Servicios

04 LUSIDA 1-4168/AR ~nidad Ejecutora 5.814.896


CCentral (BIRF 168/AR)
1
1
TOTAL 63.404.071
'
r:! 'f '! '

- Presupuesto Nacional 2000 - 5691 1


1 ' j
_ ACT+DAD 01 1
-- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACIONES. EN SIDA : ¡·
1 - ,
1 '
UNIDAD EJECUTORA i ' l
' '
PROGRAMA NACIONAl!DE SIDA .
'
'

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad comprende acciones de apoyo técnico con los distintos prpgramas,


asf como la formación de recursos humanos, la cesión de los reactivos de laboratorio a todos
los servicios de medicina transfusional oficiales y la dación de medicamentos a paciJntes con
'
diagnóstico de infección atendidos en las distintas jurisdicciones. '

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 01

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.P.ROG

• 01 SUPERVISION PROGRAMAS Auditoría Realizada 23


. PROVINCIALES DE LUCHA
CONTRA EL SIDA

02 INFORME VIGILANCIA Informe 4


EPIDEMIOLOGICA

03 PRODUCCION MATERIAL Folleto 4


EDUCATIVO

04 REUNIONES PROGRAMACION Y Seminario 12


EVALUACION

06 INGRESO NOTIFICACIONES Registro 3000


CASOS DE SIDA

12 ASESORAMIENTO Visita 6
LABORATORIOS DE ANALISIS
CLINICOS

17 ELABORACION Y DISTRIBUCION Ejemplar Impreso 1000


NORMAS DE BIOSEGURIDAD

18 CONVENIO A.D.LRA Taller 12

19 CONVENIO VETERANOS DE Taller 6


GUERRA

21 CONVENIO C.O.FA Taller 12


570 - Presupuesto Nacional 2000 -

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01


,-
1 1
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

1
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA JECRETO 993/91

A 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA JECRETO 993/91

A 1
B 8

Subtotal Escalafón 9

TOTAL ACTIVIDAD 10

ACllVIDAD 02
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

UNIDAD EJECUTORA
DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES DE liRANSMISION SEXUAL
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Son objetivos de esta actividad la prevención y control de las enfermedades de


transmisión sexual.

Se brindará apoyo técnico a las distintas jurisdicciones a fin de mejorar el


conocimiento epidemiológi!:o de las enfermedades de iransmisión sexual, optimizar su control
''
¡,
' '1
!
1

1i
1
1
1

1 - Presupuesto Naciollfli 2000 - 571.


'
! 1

y seguimiento, como así también la cesión de reactivos de diagnóstico y entrega de


medicamentos. i1

VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 02

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 SUPERVISION PROGRAMAS Auditoria Realizada 23


PROVINCIALES DE ETS

02 PRODUCCION MATERIAL Folleto 3


EDUCATIVO

03 REUNION PROGRAMACION Y Seminario 12


EVALUACION

05 ASESORAMIENTO TECNICO Y Visita 4


LABORATORIOS

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

1
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS
CATEDRA
D~ 1
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

c 4
D 1

Subtotal Escalafón 5

TOTAL ACTIVIDAD 5
572 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

1 ACTIVIDAD 03
ASISTENCIA CON MEDICAMENTOS A PACIENTES CON SIDA

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NAGIONAL DE NORMATIZACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION DE lA ACTiVIDAD

Comprende el gerenciamiento de la adquisición y distribución de medicamentos


para la infección HIV/SIDA ~ para enfermedades de transmisión sexual (ETS) a jurisdicciones
e ií1stituciones, y la adquisición y distribución de reactivos de uso diagnóstico para bancos de
sangre y centros de refelencia. Asimismo s~ encuentran vigentes convenios con las
Universidades de Buenos Aifes y de Rosario par1 la cobertura del estudio de carga viral para
pacientes con HIV/SIDA. 1 \

1 1
VOLUMENES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 03

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 GERENCIAMIENTO Auditalía Realizada 12

02 ::~::::~::~;~~:~~::
A JURISDICCIONES E
1
Jurisdicción/Entidad Integrada 28

~:ci~~¡~~~i:ti:
06 SUPERVISION CO~VENIOS UBA Auditoria Realizada 12
Y UNIVERSIDAD DE ROSARIO
(CARGA VIRAL) 1

1
' 1 !
1
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 573 '
1
1

ACTltDAD 04 ¡l'
LUSIDA j 4168/AR 1

1
1¡ 1

UNIDAD EJECUTORA : i
UNIDAD EJECUTORA CENTRAL (BIRFi4168/AR) . j

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad comprende la conducción y coordinación para la ejecución de


infraestructura, adquisición de equipamiento y administración y asistencia técnica en
fortalecimiento institucional, capacitación y difusión.

Para ello se realizan consultorías staft y especificas de organización y


'
programación de tareas a fin de llevar a cabo acciones y procesos de adquisicibn según
1
pautas del BIRF y del PNUD. Asimismo se elaboran los lineamientos técnicos y metodológicos,
1
a fin de instrumentar acciones de fortalecimiento institucional y capacitación, como resultantes
' 1

de la asistencia técnica prevista por el respectivo contrato de préstamo, a través de: acciones
de preverición que tienen como objetivo disminuir la prevalencia del HIV/SIDA y enfetmedades
' '

de transmisión sexual en la Argentina.

Además la Unidad Ejecutora tendrá responsabilidades frente a las auditorías


sustantivas y contables que los organismos financiadores y el Estado Argentino reaiiben sobre
la ejecución del proyecto.

VOLUMEN ES DE TAREA DE LA ACTIVIDAD 04

C.T. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANT.PROG

01 COORDINACION Y SUPERVISION Proyecto 8


DE PROYECTOS
574 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 PROGRAMA 26
COBERTURA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS

1
Servicio Administrativo Financiero
310

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

1 1
El programa está sustentado en acciones básicas y contingentes. Las básicas son
las necesarias para estar p/leparados y respond~r oportunamente para satisfacer la demanda
de atención a individuos o grupos de personJs afectadas por emergencias, accidentes y
desastres que comprometah la supervivencia de algunos de ellos, posibilitando la rápida
atención de los mismos.

Por esta razón las actividades de p~vención, mitigación de riesgos, capacitación


y la asistencia médica adecJada y oportuna tanto\ en los casos de desastres como individuales,
alcanzan a cubrir las necksidades en todo el país, articulándose 1;on establecimientos
asistenciales, públicos y priJados. con organismds gubernamentales nacionales, provinciales y
municipales, y con los organismos no gubernarnehtales ~on incumbencia. formando una red de
emergencia sanitaria que g~rantice eventualme~te ayudas humanitarias internacionales. Las
contingentes estarán dadas bor el carácter aleat6rio y sorpresivo que presenten los desastres
que superen la capacidad don que cuente el o/ganismo y de esa manera poder responder
conliablemente en forma opdrtuna con acciones de asistencia sanitaria.

También es J su competencia Jner respuesta sanitaria que evite muertes


innecesarias por una mala alención y coordinacióh prehospitalaria, y disminuir sustancialmente
1
- Presupuesto Nacional ?000 - 575 1

las discapacidades físicas y psicológicas de las poblaciones afectadas por accidentes o


desastres.

Este es el único organismo nacional con competencia y medios para atender las
situaciones de emergencias derivadas de desastres, accidentes u otras causas que implican
riesgos y consecuencias graves para la población. Para poder satisfacer esta demanda en
tiempo y forma compatibles con la gravedad, magnitud y/o persistencia de cada evento, es
imprescindible contar con una organización y los recursos necesarios disponibles durante las
24 horas en los 365 días del año, facilitando así una adecuada y racional utilización de la
capacidad operativa propia, y la coordinación con otros organismos gubernamentales y no
gubernamentales que puedan prestar apoyo.

La actividad implica comprometer acciones destinadas a salvar vidas humanas, y


contribuye a consolidar un sistema de prevención y mitigación de desastres y accidentes,
basado en concientizar los riesgos, y en la capacitación y entrenamiento sistemático de
recursos humanos, muy reclamado por la sociedad en general.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia Sanitaria Paciente Asistido 11.000

Asistencia Sanitaria en Emergencias Paciente Trasladado 280

Capacitación Persona Capacitada 350


578 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

, 1
PROGRAMA 29
REFORMA DEl SECTOR SALUD (BIRF 3931 . AR y 4004 . AR)
1 1

UNIDAD EJECUTORA
1 1

UNIDAD EJEOUTORA CENTRAL (BIRF 3931 - AR Y 4004 - AR)


1 1

Servicio Administrativo Financiero


1 310
1

1
1
1

1
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
1

El Programa de Reforma del Secior Salud (BIRF 3931-AR) tiene por objeto
contribuir a la reforma dJI sector en los ámbitos público, privado y de obras sociales.
reformulando los mecanis~os de gestión e inte~elación, generando un modelo que promueva
la complementariedad y cdmpetencia entre dicnos ámbitos, y proporcione herramientas para
lograr eficiencia y equidad Jsegurando la calidad en la prestación de los servicios de salud.

1
El programa Ltá estructurado en tres componentes: Estudios Nacionales del
Sector Salud; experiencia biloto de Hospital P~blico de Autogestión para tres jurisdicciones
elegibles y difusión nacionJ1 de la reforma y cap~citación.
'

El programa producirá: servicio~ de consultoría que sienten las bases


metodológicas para la reforma del sector; kervicios de consultoría para la reforma y
mejoramiento de la administración y gestió~ de los servicios de salud; reforma de la
infraestructura edilicia e~ los hospitales el~gibles; provisión de equipamiento médico
hospitalario para los hosJitales elegibles; y Jpacitación, en forma de asistencia técnica a
provincias no incluidas en el programa, becas ly seminarios internacionales ydifusión de las
bases metodológicas de la reforma.
1
1· ¡.
J
'
¡,
- Presupuesto Nacional 2000 - 579
1

El Proyecto de Reconversión de las Obras Sociales e INSSJP (BIR~l 4004-AR) :


continuará con las siguientes acciones: 1
i
Monitoreo del libramiento de fondos y del cumplimiento de condicionalidades ~ue
'
deben '
.
cumplir las Obras Sociales adjudicatarias de préstamos.

Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Servicios de S~lud y la \


Administración de Programas Especiales.

- Análisis del ejercicio del derecho de opción de cambio de Obra Social.

- Análisis de la distribución del Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Soc¡ates.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29

s p !F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPO~TE


p R 1 F. N p A c
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 7.941.432


o o 3 11 Tesoro Nacional 1.366.173
o o 3 11 5 Transferencias 1.366.173
o o 3 11 5 9 Transferencias al Exterior 1.366.173
o o 3 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lntemac. J.366.173
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 22 Credito Externo 6.573.259
o o 3 22 5 Transferencias 6.573.259
o o 3 22 5 9 Transferencias al Exterior 6.573.259
o o 3 22 5 9 2 21 Transf.a Organismos lntemac. 6.573.259
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 7.941.432 1

•• 1
580 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29
1 1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y . L o
G o
B
R

1
o o 1 Refonna del Sector Salud 5.627.136
(BIRF 3931 • AR)

o o 1 3
1

S,ERVICIOS SOCIALES 5.627.136


o o 1 3 1 Salud 5.627.136
o o 1 3 , 11 ~esoro Nacional 636.486
o o 1 3 1 11 5 T¡ransferencias 636.486
o o , 3 1 11 5 9 T¡ransferericías al Exterior 636.486
o o , 3 1 11 5 9 2 f¡ransf.a Organismos lnternac. 636.486
p'/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 11 5 9 2 1395 ~.N.U.D.-Proyecto de 636.486
Cooperacion Tecnica
o o 3 11 5 9 2 1395 2 Capital Federal - Ciudad de 636.486
Buenos Aires
o o 1 3 1 22 ciredtto Externo 4.990.650
o o 1 3 1 22 5 Transferehclas 4.990.650
o o 1 3 1 22 5 9 Transferencias al Exterior 4.990.650
o o 1 3 1 22 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 4.990.650
¡:)/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 22 5 9 2 1395 ~.N.U.D.-Proyecto de 4.990.650 <
€ooperacion Tecnica
o o 3 22 5 9 2 1395 2 d:apttal Federal· Ciudad de 4.990.650
Buenos Aires

o o 2 ~econverslón Obras 2.314.296


Sociales .e INSSJP (BIRF
4tJ04 ·AR)
1
o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 2.314.296
o o 2 3 1 Salud 2.314.296
o o 2 3 1 11 tesoro Nacional 731.687
o o 2 3 1 11 5 fransferencias 731.687
o o 2 3 1 11 5 9 fransferencias al Exterior 731.687
o o 2 3 1 11 5 9 2 rransf.a Organismos lntemac. 731.687
p!Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 11 5 9 2 1395 p.N.U.D.-Proyecto de 731.687
Cooperacion Tecnica
o o 2 3 11 5 9 2 1395 2 Capttal Féderal • Ciudad de 731.687
'suenos Aíres
o o 2 3 1 22 :Credito E:xterno , .582.609
o o 2 3 1 22 5 ¡Transfer~ncias 1.582.609
o o 2 3 1 22 5 9 ¡Transferencias al Exterior 1.582.609
o o 2 3 1 22 5 9 2 ¡Transf.a Organismos lntemac. 1.582.609
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 22 5 9 2 1395 P.N.U.D.,Proyecto de , .582.609
Cooperacion Tecnica
o o 2 3 22 5 9 2 1395 2 Capttal Federal • Ciudad de 1.582.609
Buenos l¡\ires

TOTAL 7.941.432
.. . _,,. ·.f..~ -•..~·:·¡··:'·-~-'·¡¡," "!~i~f-~-.1.-~
' - ·. ·.¡; •
~- - .
. ·. '1.·
Wi~F.·11

. • . ;l
- Presupuesto Naciorial 2000 :: 581
11
. 1;•'
1.1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1¡' ~
I•
it
¡
;1 >
CODJGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITG>
11
01 Reforma del Sector Salud Unidad Ejecutora 5.627.136
(BIRF 3931 -AR) Central (BIRF 3931 -
AR) 1
1
1
02 Reconversión Obras Unidad Ejecutora 2.314.296
Sociales e INSSJP (BIRF Central (BIRF 4004 -
4004 -AR) AR)

TOTAL 7.941.432

--

;
582 - Presupuesto Nacional 2000 -

OTRAS CATE ORIAS PRESUPUESTARIAS 99


1

CONTRIBUCION~S A ORGANISt-tOS DESCENTRALIZADOS, AL


HOSPITAL GARRAHAN Y TRANSFERENCIAS VARIAS
1

Servicio Administrativo Financiero


310

Esta categoría programática tiene co1o función propender a la protección de la


salud de la población y actua!I sobre problemas emergentes no previstos por el resto de los
programas de la Jurisdicción.

Se incluyen las trJnsferencias al Hospital de Pediatría "Dr. Juan P. Garrahan", las


contribuciones a los organis~os descentralizadosl convenios de becas y transferencias al
Hospital "Profesor Dr. Alejandr6 Posadas". 1

DISlRIBUCION DE LIMlliES DEL GASTO


1 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
1 1

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N c A R 1
o
p y L N
o
1 Funcionamie~o Hospital Garrahan 39.348.320
1
1 o 3 SERVICIOS SOCIALES 39.348.320
1 o 3 11 Tesoro Nacion81 39.348.320
1 o 3 11 5 Transferencia~ 39.348.320
1 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 39.348.320
Gastos Corrierltes
o 3 11 5 7 1 21 Transferencia•¡• Gobiernos Provinciales 39.348.320

2 ContribucionJs a Organismos 70.980.085


Descentralizados

2 o 9 70.980.085
2 o 9 11 Tesoro Nacio1 70.980.085
l
1
l'
. '
¡'
- Presupuesto Naciorial 2000 - 583
1
,1
! i
'
'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO i1
'
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G p F F. 1 p p SPAR E DENDMINACION IMPORTE


R
u
R
o
1
N
F. N p A
e A R
e
o
' .

p y L N
o
2 o 9 11 9 Gastos Figurativos 70.980.085
2 o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 62.101.085
P/Transacciones Corrientes
2 o 9 11 9 2 Contribucion a Instituciones 62.101.085.
Descentralizadas
2 o 9 11 9 2 902 21 Centro Nacional de Reeducación Social 4.562.034
2 o 9 11 9 2 903 21 Hospital Nacional Dr. Baldomero 12.843.505
Sommer
2 o 9 11 9 1. 2 904 21 Adm. Nac. de Medicamentos. Alimentos 3.677.522
y Tecn. Medica
2 o 9 11 9 2 905 21 lnst. Nac. Central Unico Coordinador de 4.194.753
Ablacion e Implante
2 o 9 11 9 2 906 21 Adm. Nac. de Lab. e lnst. de Salud Dr. 22.488.809
Carlos Malbran
2 o 9 11 9 2 909 21 Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de 9.523.592
Oca
2 o 9 11 9 2 910 21 Instituto Nacional de Rehabilltacion 4.810.870'
Psicofislca del Sur
2 o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 8.879.000
PITransacciones de Capital
~
2 o 9 11 9 2 2 Contribucicn a Instituciones 8.879.000
Descentralizadas
= 2 o 9 11 9 2 2 902 22 Centro Nacional de Reeducacion Social 446.000
2 o 9 11 9 2 2 903 22 Hospital Nacional Dr. Baldomero 4.135.000 ~
Sommer
2 o 9 11 9 2 2 905 22 Instituto Nacional Central Unico 180.000
Coordinador de Ablacion e Implante
2 o 9 11 9 2 2 906 22 Administración Nacional de Laboratorios 4.049.000
e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán
2 o 9 11 9 2 2 910 22 Instituto Nacional de Rehabilitacion 69.000
Psicofislca del Sur

3 Transferencias 50.000

3 o 3 SERVICIOS SOCIALES 50.000


3 o 3 11 Tesoro Nacional 50.000
3 o 3 11 5 Transferencias 50.000
3 o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 50.000
Gastos Corrientes
3 o 3 11 5 3 21 Becas 48.000
3 o 3 11 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 2.000
Academicas

4 Transferencias al Hospital Posadas 24.420.412

~
4 o 3 SERVICIOS SOCIALES 24.420.412
~
4 o 3 11 Tesoro Nacional 24.420.412
4 o 3 11 5 Transferencias 24.420.412
4 o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 24.420.412
Gastos Corrientes
4 o 3 11 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 24.420.412
TOTAL i 134.798.817

1
i
1
584 - Presupuesto Nacional 2000 -
1
1

DETALLE DEI TRANSFERENCIAS (ÍARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CAifEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


1
·¡
G p s F F F. 1 P, p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N A G
u o B N N e :1 R E 1

p y G L o
o R
u
p
o
1 Fujcionamlento Hospital 39.348.320
Garl-ahan

1 o 1 Fu~cionamiento
Garbhan
Hospital 39.348.320

1
1 o 1 3 SE~VICIOS SOCIALES 39.348.320
1 o 1 3 1 Salud 39.348.320
1 o 1 3 1 11 Tespro Nacional 39.348.320
1 o 1 3 1 11 5 Transferencias 39.348.320
1 o 1 3 11 5 r ' a lnst. Prov. y Mun.
Tra?sf. 39.348.320
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 11 5 7 Tra6sterencías a Gobiernos 39.348.320
Pro~inciales
o 3 11 5 7 3001 Adn'iinistracion central 39.348.320
proVincial
o 3 11 5 7! 3001 2 Ca~ital Federal - Ciudad de 39.348.320 ~

Bue'nos Aires
-•
1
3 Transferencias 50.000

3 o 1 Tralferencias 50.000

3
3
o
o
1
1
3
3 1
SE~VICIOS
Salod
SOCIALES 50.000
50.000
3 o 1 3 1 11 Tesbro Nacional 50.000
3 o 1 3 1 11 5 Trahsferenclas 50.000
3 o 1 3 1 11 5 Trahsf. al Sector Privado para 50.000
Fin~nciar Gastos Corrientes
3 o 3 11 5 3 Sedas 48.000
3 o 3 11 5 3 2 Capftal Federal - Ciudad de 48.000
Bu0nos Aires
3 o 3 11 5 6 Trahsf.para Activ. Cientificas o 2.000
Ac8demicas
3 o 3 11 5 6 2033 Asdciacion Argentina de 2.000
PreSupuesto (ASAP)
3 o 3 11 5 6 2033 2 caPital Federal ~ Ciudad de 2.000
Bu$:nos Aires

-~
4 TraLerencias al Hospital 24.420.412
PoSadas

4 o 1 Tralsferencias al Hospital 24.420.412


PoSadas
1
4 o 3 SERVICIOS SOCIALES 24.420.412
'l
... ~

t 1¡
- Presupuesro Nacionill 2000 ·• 585
t

1
'
1
'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
l
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS l99 t
1
'
G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G !

u o B N N e A R E
p y G L o
o R
u
p
o '

4 o 1 3 1 Salud 24.420.412
4 o 1 3 1 11 Tesoro Nacional 24.420.412
4 o 1 3 1 11 5 Transferencias 24.420.412
4 o 1 3 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 24.420.412
para Fin. Gastos Corrientes '
4 o 1 3 1 11 5 7 Transferencias a Gob iemos ' 24.420.412
Provinciales
4 o 3 11 5 7 3009 Otros organismos provinciales 24.420.412
4 o 3 11 5 7 3009 6 Provincia de Buenos Aires 24.420.412 .

TOTAL 63.818.732

GRUPO 01
i
FUNCIONAMIENTO HOSPITAL GARRAHAN
·1 1

El objetivo del subprograma es contribuir al financiamiento del 'Hospital de


Pediatría S.A.M.l.C. Dr. Juan P. Garrahan, creado por Decreto N• 815/89 del Po~er Ejecutivd
Nacional. La Entidad se constituyó a fin de dar cumplimiento a los objetivos programáticoJ
1 '
señalados en las Pautas Políticas Sanitarias de la Nación y del Plan de Salud de la Ciudad d~1
Buenos Aires, mediante la prestación de servicios de atención pediátrid general ~
especializada con niveles de máxima complejidad para la comunidad.

El establecimiento integra la red de servicios de la Ciudad de Buenos Aires como


1
Hospital General de niños y adolescentes, preferentemente con patologfas de alta complejidad
comportándose como hospital de referencia para patologías complejas para el resto del país.

¡
1
586 - Presupuesto Nacional 20001-

Asimismo resuelve las emergencias q e surjan de la demanda espontánea y toda


aque'lla que requiera de co~pleja estructura, Juede brindar servicio de diagnóstico y
tratamiento a otros grupos etárbos de acuerdo a su rapacidad operativa.

El Hospital desJrrolla actividades de atención médica integral, docencia e


~osibilitan
1
investigación en el marco de a1ta complejidad que sus instalaciones desde el punto
1 1
de vista científico, médico, téc?ico, organizativo y de administración. A tal efecto se realizarán
programas de capacitación de ¡recursos humanos yl de capacitación continuada para todos los
integrantes del equipo de salud con el objeto de atender las necesidades del establecimiento,
1

así como las regionales.

GRUPO 02
CONTRIBUClf NES A ORGAllSMOS DESCENiTRALIZADOS

i
En este subprograma se contemplan los gastos figurativos que tienen como
finalidad financiar gastos de loJ siguientes Organis~os Descentralizados:
1
Centro Nacional de Reeducación Social (CE.NA.RE.SO).
1 1

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (A.N.L.l.S.) Dr. Carlos


1

Malbrán.

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.).

~ 1
Instituto Nacional Central Unico Coordinador de ¡blación e Implante (IN.CU.CA.I).

Hospital Nacional Dr. Baldotero Sommer.


'
1
Colonia Nacional Dr. Manue 1A. Montes de Oca.

1
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur.
1 1
" ' lf 1
1 ' t \ '1
l
1
- Presupuesto Nacion'al 2000 - 587
1

1
.1
•. GRUPO ©J
1 '11
TRANSFERENCIAS
1 í1

En cuanto a las transferencias para becas, se prevé continuar con la capacitaciJ


de profesionales, de personal del equipo de salud en el exterior ~ompromis¿b
y atender los
derivados de los convenios bilaterales con Bolivia, Paraguay y Uruguay y otros co~veni~b
bilaterales y multilaterales, incluido el MERCOSUR, de cooperación técnica ho~izontal entr~
países y con organismos internacionales de salud.

Se prevé la cuota para con la Asociación Argentina de Présupuesto y


Administración Financiera Pública (ASAP), por tratarse el Ministerio de Salud de ~n organismb
asociado.

GRUPO 04
. 1

TRANSFERENCIAS Al HOSPITAl ~OSADAS


1

1 1

A través de este subprograma se contempla el apoyo financiero para sostener el


funcionamiento asistencial del Hospital Nacional Profesor A. Posadas.

FUENTES FINANCIERAS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE


CEDENTE

37 Obtencion de Prestamos 48.383.000


37 9 Del Sector Externo 46.383.000
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 48.383.000
'
TOTAL 48.383.000
-.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y;MEDIOI


AMBIENTE
¡ 1

·I
1
. '
1
1,
1
11d
1'
1· - Presupuesto Nacional 2000 - 59Jj
"
"l.

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION 1


;1

El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, creado a partir de la sanció~ ~


de la Ley Nº 25.233 y el Decreto Nº 20199, debe asistir al Presidente de la Nació~ en todo I¿!
1 '

inherente a la promoción y asistencia social, la protección de la familia, el medio ambiente y el


deporte. 1

A su vez, debe entender en la determinación de los objetivos y políticas del área


de su competencia; ejecutar los planes, programas y proyectos de la misma elaborados 1

conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional; entender en todo lo relativo
a la actividad deportiva y recreativa del país, en todas sus formas y entender en lb relativo al
1

"Programa Arraigo".

El objetivo prioritario de la Secretaría de Desarrollo Social consiste en ¡ejecutar las


acciones tendientes a asistir a la población, desde el punto de vista social, en situaciones de
1
emergencia, así como también planificar y fiscalizar todo lo relativo a la ¡promoción,
integración y desarrollo de los grupos humanos con problemas sociales, dentro de las políticas
'
1
establecidas por el Gobierno Nacional.

La estrategia que guía el accionar de la Secretaría de Desarrollo Social asume el


' .
problema de la pobreza en una dimensión amplia y compleja, no sólo como escasez de
ingresos, sino como carencia de capacidades para desenvolverse en la vida y participar del
'
desarrollo social alcanzado por el país.

Desde esta perspectiva, la Secretaría desarrolla tanto poHticas de corte 1

asistencial para responder a las urgencias, como políticas de promoción destinadas a generar:
1

y fortalecer las capacidades humanas. En unas, la entrega de bienes es su base.de acción Y'
en las otras, la educación, la capacitación y la organización social, resultan herramientas!
fundamentales en un plan estructurado de combate contra la pobreza.

Las políticas presupuestarias que la Secretaría de Desarrollo Social piensa lleva~

- a la práctica para la ejecución del presupuesto 2000 responden, básicamente, a l~s


pautas y lineamientos generales:
siguiente~

·1
- Asistir directamente las necesidades vitales de las personas que se encuentran en

·1
592 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

't ' d l. 1
s1 uac1ones e emergen~1a o de vulnerabilidad social, cubriendo la faz alimentaria, de
vivienda y vestimenta básica.
.

Articular las relaciones


1 l
1

e~istentes entre actor s y sectores, con el objetivo de sumar las


potencialidades de todo~ los protagonistas\ sociales intervinientes, en un marco de
complementación de los ámbitos público y privrdo, a fin de lograr resultados más efectivos
en la resolución de las difibultades.

Apoyar económica, técnil y financieramente a los proyectos sociales, a fin de lograr una
correcta aplicación de 1J capacitación y el ~esarrollo de actividades por parte de las
personas, grupos y organikaciones beneficiariab.
' 1

Producir y difundir tecnojgías, información, cJnocimientos e instrumentos especlficos que


posibiliten la consolidació~ del modelo de gesti~n.

Planificar y fiscalizar la Jomoción, integraciJ y desarrollo de los grupos humanos con


problemas sociales, con tiras a generar con~iciones que mejoren l~>s niveles de vida e
integren a las familias más carenciadas. aposlando a la cultura del esfuerzo familiar y al
desarrollo del capital hJmano como factor estratégico para abatir la pobreza y la
desigualdad. \

Desarrollar mecanismos db distribución del ing eso que no dependan de la inserción en el


mercado formal de trabajo! eliminando las posi~les "trampas" de pobreza que podrían tener
algunos programas de subbidios a la demanda.
1 .

Promover la integración \social por medio de contraprestaciones que aseguren una


responsabilidad de las f~milias con respecto a la protección de los derechos de sus
integrantes.
' i,

Elaborar, a través de la sebretaría de la Tercera Edad y Acción Social, nuevos programas y


continuar con los ya existJntes, a fin de prom+er políticas de la tercera edad, efectuando
al mismo tiempo, tareas dJ supervisión y participación activa de los mismos.

1 1

La Secretaría de\ Desarrollo Sustentable y Política Ambiental es la encargada de


desarrollar actividades que permitan solucionar\ los problemas que presentan las áreas

1
¡ 11.,
' !
- Presupuesto Nacional 2000 - 593
1
1

deterioradas por la acción antrópica y por las inundaciones.


'

Además, constituye la autoridad facultada para desarrollar estra egias de.¡


preservación de recursos y áreas naturales y culturales protegidas o de valor Jatrimonial,; '.
promover la inserción de la variable ambiental en las políticas sectoriales de crecimiento y í
concretar los procesos de desarrollo sustentable.

Entre otros objetivos primarios, esta Secretaría es responsable de !lograr una


activa participación comunitaria en materia ambiental y promover, al mismo tiempo, ·regímenes
normativos, mecanismos institucionales y acciones que tiendan a difundir la adopción de
tecnologias y procesos en la utilización de productos y servicios ambientalmente adecuados.

La gestión presupuestaria prevista para el año 2000 continúa la tendencia hacia la


consolidación de la Secretaría como ente gerenciador, impulsor y difusor de políticas y
accione~ requeridas para la concreción de una estrategia nacional, regional y local sobre el
medio ambiente.

Frente a la realidad ambiental compleja que el país presenta, tanto en áreas


urbanas.como rurales, la Secretaría intentará alcanzar los siguientes objetivos presupuestarios
1

en el transcurso del año 2000:

Desarrollar y consolidar las relaciones de la Secretaría con otros organismos· del Poder
Ejeclllivo Nacional, Provincial y Municipal y participar activamente en el Foro
lntergubernamental especial y de composición abierta sobre bosques.

Desarrollar un programa de Manejo de Suelos en todo el país y ejecutar el programa de


Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, atendiendo a la recuperación,
preservación y utilización sustentable de los suelos.

Continuar el desarrollo del Plan Nacional de Conservación y Manejo de la Fauna, Silvestre y


desarrollar investigaciones para la elaboración de políticas nacionales para Bosques
Nativos y Areas Protegidas.

Desarrollar un programa de estadística forestal y uno de productos forestales no


'
madereros.
594 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

Difundir un modelo de \ gestión y participación para el manejo sustentable de los


ecosistemas forestale~. ir)corporando a la Re~ública Argentina a la Red Internacional de
Bosques Modelo. 1
1

Intervenir en la fijación de valores de captura básica sostenible para especies ícticas de


tasación comercial y fortal:ecer el sistema de p~evención y lucha contra incendios forestales
a través de la ejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

º~"'°''"' Y ""''= "'i ~ " prot~ Y ""'ª="""' ~'°""''


qoo , _
necesarias a los efectos de que todos los hJbitantes gocen del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto pJra el desarrollo hu~ano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin domprometer las de generaciones futuras
1
(artículo 41 Constitución Nacional). \

Llevar a cabo las accionJ vinculadas al Convlnio de Viena y al Protocolo de Montreal, en


lo relativo a la protección1 de la capa de ozo~o y compuestos químicos, implementando
actividades que permitan bontrolar, en el marcb del Convenio de Basilea, los movimientos
transfronterizos y la eliminbción de los desechJs peligrosos y regular la importación de los
desechos no peligrosos. 1
1

Promover por un lado, 1i incorporación de la variable ambiental en los procesos de


1 1
integración económica en los cuales la República Argentina tenga participación y por otro,
el sistema nacional de as~ntamientos humands ambientales sostenibles, consolidando el
sistema nacional de áreas brotegidas.

Fomentar la adopción de instrumentos idóneos en los sistemas de gestión ambiental y


difundir mecanismos de !autorregulación en \organismos y empresas a través de la
incorporación de procedirhientos de evaluación de impacto ambiental y de auditorías
ambientales. ', 1

Desarrollar el Programa dl Nacional de EducJ1ón, Formación y Capacitación Ambiental e


implementar el Programa ~acional de Concienti~ación Ambiental y Participación Social.

La Secretaría de ;Deporte y Recreaci1 tiene como misión principal la promoción,

1
• '

.. l
.y

'
- Presupuesto Nacional 2000 - 595
1

fomento y desarrollo de las disciplinas deportivas en todos sus niveles, con alcancl naciónal, '
regionalie internacional, favoreciendo el intercambio y optimizando la participación sbcial. .
. 1

En este orden de ideas, las acciones a desarrollar en el año 2000, ¡dentro


'
del .
alcance legal que determina básicamente la Ley de Fomento del Deporte Nº 20.6S5, son.las
. . 1 .
s1gu1entes:

Asistir al deportista, cualquiera sea su nivel competitivo, en el cuidado de su s~lud y en la ·


' .
mejora de su rendimiento, arbitrando las medidas necesarias para la aplicación ¡de normas
. médico-sanitarias, en especial las referidas a la prevención y control del uso indebido de
drogas en la práctica y competencias deportivas. i

Asistir al Presidente de la Nación en el diseño de las políticas destinadas ja orient_ar, •


programar, promover, coordinar, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva y recreativa de
1
~~~~- '

Promover y organizar, con las instituciones nacionales y organismos provinciales y


1

municipales competentes en materia de deporte y educación, sistemas cohjuntos de



programación, organización, asistencia, financiación y fiscalización de las actividades
1

depdrtivas y recreativas en todo el pais. '

Promover la producción e intercambio científico de temas relacionados con el deporte y


proponer las normas que requieran la implementación de una legislación deportiva
moderna y adecuada.

Poner en funcionamiento el Plan Nacional de Desarrollo Deportivo, destinado a los jóvenes


de todo el país que se encuentran en plena fase de especialización, el cJa1 no sólo
facilitará el acceso al deporte federado mediante un entrenamiento sistemáticb, sino que
1 •

permttirá detectar, seleccionar y desarrollar talentos deportivos en el marco nacional y


1
'
provincial.

Promover y fomentar el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas en .el nivel de


deporte de base, con alcance nacional y regional, favoreciendo el intercambio. y.
optimizando la participación social, en lo que hace a la niñez, juventud, tercera edad
'
y:
1 . 1'
niños con necesidades especiales. '
596 - Presupuesto Nacional lOOQ -
'

Promover el desarrollo de 1os deportes de al~ rendimiento, con miras a formar deportistas
que demuestren un ópti~o desempeño, tanto a nivel nacional como internacional.
1

Otorgar becas a jóveneJ y destacados deportistas de disciplinas olímpicas e individuales,


asistiendo técnicamente\ a los mejores candidatos olímpicos para las olimpíadas del año
2004 y 2008, orientando sistemáticamente Ju preparación y facilitando y estimulando su
regularidad como estudiJntes. 1

Ejecutar el Programa de\ Competencias lnterLcionales para Juveniles y Juniors, a efectos


de facilitar el acceso de ~tletas jóvenes a las\ mismas, en función de la etapa evolutiva del
rendimiento en la que 1 se encuentran, ab¡iendo al mismo tiempo, la posibilidad de
participación para dichos deportistas sin importar su condición socio-económica.

Mejorar el nivel cualitati1 de los recursos hulanos responsables del desarrollo deportivo,
crear y registrar en una ibase de datos a loJ profesionales más destacados en el ámbito
nacional y provincial e i~crementar el númerJ de profesionales y voluntarios debidamente
1
capacitados que se dese mpeñen en el deportl infante-juvenil.

Continuar e intensificar el desarrollo de las Escuelas de Formación Deportiva, a fin de


.-
1

brindar el apoyo econón\[ ico que fuera necesario a las jurisdicciones provinciales para su
normal desenvolvimiento y capacitación de prbfesores, técnicos y entrenadores.
1

1
Completar la inversión en equipos y apajologla para el servicio médico del Centro
Nacional de Alto Rendi+ento Deportivo (CErARD), a efectos de a~mentar la cantidad y
mejorar la calidad de las prestaciones brindadas a los deportistas federados, con la
posibilidad de ampliarlas \a otros deportistas q~e no lo son.
1 1
Continuar con la aplicación del convenio celebrado con el Servicio Penitenciario Federal
para la realización, en fofma conjunta, de un ~rograma de acciones deportivas como medio
para la resocialización dJ los reclusos.
1

i !.
Fomentar una política deportiva, especialmente dirigida a los países que conforman el
bloque del MERCOSUR, con el objeto de faci itar su integración mediante la celebración de
convenios para tal fin.
' 1

- Presupuesto NacioJi 2000 - 597.


1

'
Completar el equipamiento de alta tecnología del laboratorio de antidoping, conl el objeto d~
que su funcionamiento acredite máximas garantías de seguridad y confiabilidad, . ¡
' 11
Organizar y promover la campaña de prevención, difusión y capacitación en materia de
doping, mediante la aplicación de programas educativos y campañas de divulgación.

1-GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN 1 FUN 1 DENOMINACION IMPORTE l


1
3 SERVICIOS SOCIALES 11099.428.129
3 1 Salud :203.137.452
3 2 Promocion y Asistencia Social \168.263.490
3 3 Seguridad Social 674.124.410
3 4 Educacion y Cultura ' 20.460.453
3 7 Vivienda y Urbanismo 33.442.324
4 SERVICIOS.ECONOMICOS 30.139.627
1
4 4 Ecologia y Medio Ambiente 30.139.627
SUBTOTAL 1..129.567.756
Gastos Figurativos ' 79.592.485

TOTAL 1.~09.160.241

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F. INCISO 1 OENOMINACION IMPORTE 1.


'
1
11 Tesoro Nacional 358.703.097
11 1 Gastos en Personal 21.298.000
11 2 Bienes de Consumo 8.440.371
11 3 Servicios No Personales '19.992.281
11 4 Bienes de Uso 3.136.200
11 5 Transferencias 233.386.760
11 9 Gastos Figurativos '72.449.485
13 ' Recursos con Afectaclon Especifica 118.549.180
13 2 Bienes de Consumo 29.099.535
13 3 Servicios No Personales 20.465.217
13 4 Bienes de Uso 1.914.000
13 5 Transferencias 159.927.428
13 9 Gastos Figurativos 7.143.000
14 Transferencias Internas 650.583.993
14 1 Gastos en Personal 2.036.891
14 2 Bienes de Consumo 368.550
•• 14 3 Servicios No Personales 19.378.552
14 4 Sienes de Uso 700.000
14 5 Transferencias 628.100.000
21 Transferencias Externas 14.250.000

"'
21 3 Servicios No Personales 600.000
21 5 Transferencias !13.650.000
598 - Presupuesto Nacional 2000

FUENTES DE FIN INCIAMIENTO


1

F.de F. INCISO ! DENOMINACION 1 IMPORTE

22 3 Servicios Nb Personales 8.029.316


22 4 Bienes de t!Jso 54.000
22 5 Transferencias 58.990.655
1
TOTAL 1.209.160.241

CLASIFICACION ECONOMICA
1
CODIGO ! DENOMINACION 1 IMPORTE

2100 Gastos Corrientj 1.198.987.421


2120 Gastos de Consunlo 129. 704.163
2121 Remuneraciones 1 23.334.891
2122 Bienes y Servicios ! 106.246. 763
2123 Impuestos lndirect6s 122.509
2140
2150
¡~=~~'~Seguridad Social 654.800.000
4.550
2170 Transferencias Corlientes 335.673.223
2171 Al Sector Privado · 252.598.388
2172 Al Sector Público 1
80.553.835
2173 Al Sector Externo 2.521.000
2180 Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes 78.805.485
2181 A la Administracion Nacional 78.805.485
2200 Gastos de capital 10.172.820
2210 Inversión Real Oir0cta 5.804.200
2211 Formación Bruta
1
de
Capital Fijo 5.765.700
2214 Activos lntanglbles 38.500
2220 T ransferendas de Capital 3.581.620
=
2223
Al Sector Público 1
Al Sector Externo
82.500
3.499.120
2240 Gastos Figurativas para Transacciones de Gapital 787.000
2241 A la Administradot Nacional 1 787.000

TOTAL 1.209.160.241

11-RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS


1
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOllll INACION IMPORTE
1 CEDENTE

11 lngJos Tributarios 2.400.000


11 1 Sobrellos Ingresos 2.400.000
11 1 3 Premios de Juegos de Azar y 2.400.000
1
ConcUrsos Deportivos
12 lng~os No Tributarios 107.001.000
12 1 Tasas
1

1.701.000
12 1 9 Otras 1 1.701.000
12 5 Alquileres 300.000
12 5 De lnihuebles 300.000
.;,~ 'l
'I !t
~
''
- Presupuesto Nacional 2000- 599,'
!
'

..... _
RECURSOS POR RUBROS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO


CEDENTE
DENOMINACION IMPORTE 11
1
·1 •
12
12
5
9
De Inmuebles
Olros
1
' 300.000
105.000.000 ¡
12 2 Especificados 105.000.000
14
9
Venta de Bienes y Servicios de 1.881.180 1
Administraciones Publicas
14 2 Venta de Servicios '1.881.180
14 2 Servicios Varios de la 1.881.180
Administracion Nacional '
1
17 Transferencias Corrientes ,4.250.000
17 6 Del Sector Externo 14.250.000
17 6 1 De Gobiernos Extranjeros 600.000
17 6 2 De Organismos Internacionales p.650.000
34 Recuperacion de Prestamos de 34.818.000
Largo Plazo '
34 5 De Provincias y Municipalidades 34.818.000
34 5 De Gobiernos Provinciales 34.818.000
41 Contribuciones Figurativas 650.583.993
41 Contribuciones para Financiar e;i9.883.993
Gastos Corrientes
41 3 Contrib. de lnsl. Seg. Soc. para 6ll9.883.993
Financiar Gastos Corrientes
41 3 850 ADMINISTRACION NACIONAL DE 6~9.883.993
LA SEG. SOCIAL
41 2 Contribuciones para Financiar 700.000
Gaslos de Capilal
41 2 3 Conlrib. de lnsl. Seg. Soc. para 700.000
Financiar Gastos de Capital
41 2 3 850 ADMINISTRACION NACIONAL DE 700.000
LA SEG. SOCIAL
~

TOTAL 8,10.934.173

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES!

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA GR EDITO

01 Actividades Centrales '


25.374.169

16 Fomento del Deporte Social Secretaria de Deportes y '1.759.207


y la Recreación Recreación

17 Desarrollo del Deporte de Secretaria de Deportes y 7.779.290


Alto Rendimiento Recreación

18 Prevención y Control Secretaria de Deportes y 1.002.834


Antidoping Recreación

19 Programa Nacional de Secretaria de Deporte y 1.473.284


Desarrollo Deportivo Recreación
600 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

1
CODIGO DENOMINACION UNlbAD EJECUTORA CREDITO

20 .
Acerones eompensatonas
1 . 1
Secretarla de Tercera 16.266.792
1 Eda~ y Acción Social

21
!
Desarrollo de Capital Social Sec~etaría de Desarrollo 56.445.491
Social
1

22 Programa Alimentario SeJetaria de Políticas 58.589.788


Nutricional i Sociales
'
23 Pensiones no Gontributivas CoJisión Nacional de 877.261.862
Pentiones Asistenciales

Sec~etarla de Pollticas
1
1
24 Desarrollo Local 4.939.522
1
Sociales
1

25 Infraestructura ' Sec!rtaría de Pollticas 29.750.000


! Sociales
i
27 Legalización y Otorgamiento Secltarfa de Políticas 1.093.218
de Tierras Socikles

29 Fortalecimiento de las Secitaría de Desarrollo 2.018.238


Relaciones con. la Socikl
Comunidad 1

30 Protección a la :Vejez Secltaría de Tercera o


Edad y Acción Social
¡
31 Desarrollo Sustentable de los Secrltaría de Desarrollo 12.935.987
Recursos Natur~les Sust~ntable y Política
Ambiental
1
32 Ordenamiento f\lmbiental Subsecretaria de 11.239.800
Ord~namiento y Política
Ambiental

90 Atención del Estado de Secrltaría de Tercera 17.038.274


Emergencia poj Edad y Acción Social
Inundaciones ;
1
97 Contribuciones al Tesoro 6.746.000
Nacional !

99 Contribuciones a OD, 74.446.485


Secretarla de CÜltura y
Comunicación 1 y
Transferencias Varias

TOTAL 1.209.160.241
.'
- Presupuesto Nacional 2000 - 601 ·
i
'

CATEG9RIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES 1 .

Servicio Administrativo Finknciero,;


1 4 ¡ '

311.¡

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACIDN IMPORTE


p R 1 F. N p A c 1
R o •N c A R o
o y L N.
'
G
'
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 19.410.329
'

o o 3 11 Tesoro Nacional 1°1.153.069


o o 3 11 1 Gastos en Personal 8.315.029
1

"· o o 3 11 1 1 Personal Permanente 7.127.258


o o 3 11 1 1 1 21 Retribución del Cargo :3.494.145
':..-, o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo '1.005.800
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 369.842
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 11.109.686
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 11.147.785
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 590.682
o o 3 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 358.838
o
1

o 3 11 1 2 3 21 Sueldo Anual Complementario 29.903


o o 3 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 95.241
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 106.700
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 60.460
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 44.827
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 3.735
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 11.898
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 135.431
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 23.668
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 23.668
o o 3 11 1 7 Gabinete de autoridades superiores 377.530
o o 3 11 3 Servicios No Personales 2.785.040
o o 3 11 3 1 21 Servicios Básicos 605.840
o o 3 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 43.680
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1 677.950

o o 3 11 3 4 21 Servicios Técnicos y Profesionales 336.700


o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 122.850
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viáticos 101.920
o o 3 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 255.460
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 640.640
o o 3 11 4 Bienes de Uso 53.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 50.000
o o 3 11 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 3.000
Coleccionables
o o 3 13 Recursos con Afectación Especifica '8.257.260
o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 728.600
602 - Prúupuesto Naciolllll 2000 -
1

DISTRIBUCION
'
DE LIMITES DEL GASTO
: 1
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01
1 1
s p F F. 1 p p ISPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R o 1

o y L
1
N
G ' 1

o o 3 13 3 Servicios\ No Personales 6.028.660


o o 3 13 3 1 21 Servicios Básicos 884.740
o o 3 13 3 2 21 Alquileres~ Derechos 36.400
o o 3 13 3 3 21 Mantenim\ento, Reparación y Limpieza 726.180
o o 3 13 3 4 21 Servicios b:cnicos y Profesionales 2.760.776
o o 3 13 3 5 21 Servicios , merciales y Financieros 227.500
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y \tiáticos 756.064
o o 3 13 3 8 21 Impuestos! Derechos, Tasas y Juicios 36.400
o o 3 13 3 9 21 otros Senlicios 600.600
o o 3 13 4
1
Bienes de Uso 1.500.000
o o 3 13 4 3 22 Maquinan.\ y Equipo 1.500.000
o o 4 SERVIClds ECONOMICOS 5.963.840
o o 4 11 Tesoro Nacional 5.210.191
o o 4 11 1 Gastos erl Personal 3.299.517
o o 4 11 1 1 Personal P¡ennanente 2.900.105
o o 4 11 1 1 1 21 Retribuciórn Oel Cargo 1.594.330
o o 4 11 1 1 3 21 Retribucio~es que no hacen al Cargo 454.352
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo AnUal Complementario 98.683
o o 4 11 1 1 6 21 ContribuciOnes Patronales 399.355
o o 4 11 1 1 7 21 Complemertos 353.385
o o 4 11 1 2 Personal T¡emporario 153.222
o o 4 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 153.222
o o 4 11 1 3 Servicios Extraordinarios 158.327
o o 4 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 117.864 "
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo AnÜat Complementario 9.821
o o 4 11 1 3 3 21 Contribucidnes Patronales 30.642
(1 o 4 11 1 4 Asignacion~s Familiares 66.329
o o 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 21.534
o o 4 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 21.534
o o 4 11 2 21 Bienes de \consumo 68.470
o o 4 11 3 Servicios No Personales 1.763.204
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 349.395
o o 4 11 3 2 21 Alquileres~ Derechos 98.212
o o 4 11 3 3 21 Mantenimi~nto, Reparación y limpieza 261.398
o o 4 11 3 4 21 Servicios T~cnicos y Profesionales 443.971
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 93.548
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y \Yiáticos 227.130
o o 4 11 3 8 21 lmpuestos.!Derechos, Tasas y Juicios 53.326
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 236.224
o o 4 11 4 Bienes de 'uso 56.000
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria¡ y Equipo 35.000
o o 4 11 4 5 22 libros, Revistas y Otros Elementos 10.000
Coleccionables
o o 4 11 4 8 22 Activos lntdngibles 11.000
o o 4 11 5 Transfere~cias 23.000
o o 4 11 5 Transferen~as. al Sector Privado para 23.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 11 5 3 21 Becas 1 5.000
o o 4 11 5 7 21 Transferencias a Otras Instituciones 18.000
Culturales YSoc. S/Fines de Lucro
o o 4 13 Recursos cbn Afectación Especifica 753.649
o o 4 13 2 21 Bienes de Consumo 209.300
o o 4 13 3 Servicios No Personales 326.349
o o 4 13 3 21 Servicios B~sicos 136.500
.l l
1
1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
!
ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01
• 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE !~
p R 1 F. N p A e 1 ·¡
R o N e A R o i ;J
o y L N 1
G '

o o 4 13 3 2 21 Alquileres y Dereciios 4.550


o o 4 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparación y limpteza 25.025
o o 4 13 3 4 21 Servicios Técnicos y Profesionales 54.600
o o 4 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 13.650
o o 4 13 3 7 21 Pasajes y Viáticos 73.824
o o 4 13 3 9 21 Otros Serviaos 18.200
o o 4 13 4 Bienes de Uso 113.0001·
o o 4 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 79.000
o o 4 13 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 19.000
Coleccionables
o o 4 13 4 8 22 Activos Intangibles 15.0001
'

o o 4 13 5 Transferencias 105.000
o o 4 13 5 Transferencias al Sector Privado para 50.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 13 5 6 21 Transferencias para Activ. Cientificas o 40.000
Academicas
o o 4 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 10.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 4 13 5 6 Transferencias a Universidades 27.500
Nacionales
o o 4 13 5 6 21 Transferencias a Univ. Nac. plfinanciar 27.500
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 27.500
~ Gastos de Capital
o o 4 13 5 8 6 22 Transferencias a Gobiernos Municipales 27.500
1
TOTAL 25.374.169

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 4 Conducción Recursos .108.500 ..1


Naturales
'
o o 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 108.500
o o 4 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 108.500 •
o o 4 4 4 11 Te soro Nacional 3.500'
o o 4 4 4 11 5 Transferencias 3.500.'
o o 4 4 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 3.500
'•

604 - Presupuesto Nacional 2000 -

: 1
DETALLE DE FNSFERENCIAS (P¡RTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01


: 1

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENDMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R
1

1
Fina~ciar Gaslos Corrienles
o o 4 4 4 11 5 1
1
7 Transf. a Otras lnslituc. 3.500
' Cult~.1rales y Soc. S/Fines de
Lucrb
o o 4 4 4 11 5 ' Sin discriminar 3.500
1' 7 9999
o o 4 4 4 11 5 11 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 3.500
Buenos Aires
o o 4 4 4 13
1
RecLrsos con Afectacion 105.000
Especifica
o o 4 4 4 13 5 Tra~sferenclas 105.000
o o 4 4 4 13 5 Trahsf. al Sector Privado para 50.000
Findnciar Gastos Corrientes
o o 4 4 4 13 5 6 Transf.para Activ. Cientificas o 40.000
AcaHemicas
o o 4 4 4 13 5 6 9999 Sin ~iscriminar 40.000
o o 4 4 4 13 5 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 40.000
Buehos Aires
o o 4 4 4 13 5 1 7 TraOsf. a Otras lnstituc. 10.000
Cult'urales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 4 4 4 13 5 7 9999 Sin ~iscriminar 10.000
o o 4 4 4 13 5 7 9999 2 Ca~ttal Federal - Ciudad de
Buenos Aires
10.000 "
o o 4 4 4 13 5 6 Trahsferencias a 27.500
Uni~ersidades Nacionales
o o 4 4 4 13 5 6, Trahsferencias a Univ. Nac. 27.500
p/fi~anciar Gastos Corrientes
o o 4 4 4 13 5 J 1
649 Otr&s Universidades no
esPecificadas
27.500

o o 4 4 4 13 5 s 1
649 2 Capital Federal - Ciudad de
Buénos Aires
27.500

o o 4 4 4 13 5 8 Trahsf. a lnst. Prov. y Mun. 27.500


pata Financ. Gastos de
caPital
o o 4 4 4 13 5 8 6 Tra'nsferencias a Gobiernos 27.500
Muhicipales
o o 4 4 4 13 5 8 6 9999 Sirl discriminar 27.500
o o 4 4 4 13 5 8 6 9999 2 capital Federal - Ciudad de 27.500
Buenos Aires

o o 6 Desarrollo de las Relaciones 19.500


lnátitucionales
1
o o 6 4 SERVICIOS ECONOMICOS 19.500 •
o o 6 4 4 Ecblogia y Medio Ambiente 19.500
o o 6 4 4 11 T8oro Nacional 19.500
o o 6 4 4 11 5 Transferencias 19.500
o o 6 4 4 11 5 ~ Tr8nsf. al Sector Privado para 19.500
Financiar Gastos Corrientes
o o 6 4 4 11 5 1 3 Bécas 5.000
,, , ;,; .,,..,_
·1.1·
.1 "
. ' 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 605
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DE LA CATEGORIA 01 .l


s
p
R
o
p
R
o
y
A
c
T
-
F
1
N
F
u
N
F.
F.
1
N
c A
L
p
p
p
A
R
SPAR u.
G
E
o
DENOMINACION IMPORTE
1
'
¡
G o
B
R

o o 6 4 4 11 5 1 3 2 Capital Federal - Ciudad de 5,000


Buenos Aires
o o 6 4 4 11 5 1 7 Transf. a Otras lnstituc. 14.500
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 6 4 4 11 5 7 9999 Sin discriminar 14c500
o o 6 4 4 11 5 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 14.500
Buenos Aires

TOTAL 128.000

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

'
GREDITO
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
.. 01 Conducción Superior Unidad Ministro de 13.964.491
Desarrollo Social y 1
'
Medio Ambiente

02 Conducción Deportes Subsecretaría de 4.616.828


Coordinación

03 Servicios Generales Subsecretaria de 829.010


Deportes Coordinación

04 Conducción Recursos Subsecretaria de 1.883.638


Naturales Coordinación

05 Planeamiento y Subsecretaria de 3.385.785


Coordinación Coordinación
Administrativa y Legal

06 Desarrollo de las Subsecretaria de 694.417


Relaciones Institucionales Coordinación

- TOTAL 25.374.169
606 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

ACTIVIDAD 01
C:ONDUCCION SUPERIOR

1 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

REdURSOS HUMAN©S DE LA ACTIVIDAD 01


: 1

~ARGOOCATEGORIA
CANTIDAD DE
1 CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANEINTE
1

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL 1

Ministro 1
Secretario 1
Subsecretario 2

Subtotal Escalafón I 4

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1


Miembro del Gabinete 1
Secretario General 5

Subtotal Escalafón 7

1
PERSONAL DEL MINISIERIO DE SALUD 1

Jefe de Departamento - !Director de Unidad Sanitaria Federal - 1


Grupos A y B Director 1 J
Asistente de Coordinación - Auditor Mayor, S mariante Principal, 1
Profesional y/o ! 1

Jefe de Departamento - Qirector de Unidad Sanitaria Federal - 1


Grupos A y B - 1 1

Subdirector Nacional - SÚbdirector Gral. - Director - Sub-director - 2


Director 1
. 1

Director Nacional - Director General - Director - Coordinador 1


General - Unidad !
Subtotal Escalafón 6
'·'
,,,, l '· 1
¡
1

'

f
'

- Presupuesto Nacionill 2000 - 607
1

CANTIDADDE ·. l •11
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1~~~~1
/

! 1
PERSONAL DEL SI NAPA DECRETO 993/91 1
A 9
B 33
c 48'
D 95 !

E 24'
F 4

Subtotal Escalafón 213

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 9,
c 14
D 5'1

Subtotal Escalafón 28

TOTAL ACTIVIDAD 258'


608 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 02
CONDUCCION DEPORTES

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


1

CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS 1 ~~;:;
1

1
PERSONAL PERMANENTE
1

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL 1

Secretario 1

Subtotal Escalafón 1
1

FUNCIONARIOS FUERA JE NIVEL


1
Auditor Interno Titular 1
1

Subtotal Escalafón 1 1
1

1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1

A 2
8 7
c 27
D 28
E 10

Subtotal Escalafón 74

TOTAL ACTIVIDAD 76
.
1
\
;t
1
'
- Presupuesto Nacionhl 2000 - 609
. '
!
1
1 \
ACITIVIDAD 04
...'I
CONDUCCION RECURSOS NATURALES

EJECUTOR~
/
'
UNIDAD,
SUBSECRETARIA DE COORDINACION
. •I i
'
t
. ·¡

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

CANTID:AD DE 1
CARGO O CATEGORlA CARGOS 11 HORAS DE
1 CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACIONAL

Secretario 1

• Subtotal Escalafón 1

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 5
c 2
D 3
E 6
F 1

Subtotal Escalafón 18 .

TOTAL ACTIVIDAD 20

, 'l]' f"l~'I""' "T''~'T'Jp•'rl' l ""I'"""'' f' ''"nf ' .. '"' '1


I' ¡ '
~
610 - Presupuesto Nacional 2000 -

1 ACTIVIDAD OS
~LANEAMIENTO Y C©ORDINACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE COORDINACION

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 05


1 1

1
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 1 CATEDRA
1

PERSONAL PERMANENTEi
1

1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL

Subsecretario 1

Subtotal Escalafón 1 -·
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


'

A 6
B 13
c 32
D 21
E 21
F 8

Subtotal Escalafón 101

TOTAL ACTIVIDAD 102


'l :¡
1

- Presupuesto Naciojl 2000 - 611


1

1
ACITIVIDAD 06
1 .1
DESARROLLO DE LAS RELACIONES INSTIT¡UCIONALES
. . . ![
UNIDAD¡ EJECUTO~~ 'f·
SUBSECRETARIA DE COORDINACION ·1
1 l\

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 06

11~~~:
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA
CARGOS

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 2
B 2
e 7
• D 3
E 4

Subtotal Escalafón 18

TOTAL •ACTIVIDAD 18
1
612 - Presupuesto Nacional 2000 ~
'
1
1

j PROGRAMA 16 •
FOMENfO DEL DEPORTE SOCIAL y LA RECREACION

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Servicio Administrativo Financiero


311

1 1

dESCRIPCION DEJ PROGRAMA

El programa se ~ustenta en la necjidad de fomentar la actividad física como


factor coadyuvante del desartollo social, dentro db1 marco deportivo-recreativo-informativo. A
través de las Escuelas Naciohales de Formación !Deportiva se brinda formación deportiva de
base, realizándose actividade~ deportivas especíli<!:as para cada disciplina.
!

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos iniciales de promoción del deporte


se desarrollan actividades de competencia con la participación de alumnos de nivel medio en
sucesivas etapas (provincial-regional-nacional-sudbmericana).
1 1

Asimismo, com~rende el aspecto tecreativo, a través de la realización de


actividades ecológico-campa~entiles, que integra\. aprendizajes de diversos tipos. Todas las
actividades están dirigidas a niños de 7 a 16 1ños· de edad, tanto convencionales como
jóvenes con discapacidad.

/
.· :'l
- Presupuesto Nacional 2000 - 613

METAS Y PRODUCCION BRUTA


DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD¡

METAS:

Campamentos Nacionales Alumno Participante 16.000

Iniciación Deportiva - Convencionales Alumno Participante 39 460

Iniciación Deportiva - Discapacitados Alumno Participante 2.240 '.

'
DISTRJBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16 -


s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPpRTE
p R 1 F. N p A c
R o N c A R o
o y L N '
G
'

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 4.759.207 i


o o 3 11 Tesoro Nacional 4.639.997
o o 3 11 1 Gastos en Personal 437.938
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 282.338
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 131.346
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 28.485
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 13.319
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales '
42.421
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 66.767
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 121:250
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 121.250
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 24.514
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 18. 176
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.514
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 4.824
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 7.508
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 2.328
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 2.328
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 17.600
o o 3 11 3 Servicios No Personales 2.024.459
o o 3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 415.415
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 1.609.044
o o 3 11 5 Transferencias 2.160.000
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 2.160.000
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.160.000
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 119.210
o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 63.700
o o 3 13 3 Servicios No Personales 55.510
o o 3 13 3 9 21 Otros Servicios 55.510

TOTAL 4.759.207
. , :-

614 - Presupuesto Nacional 2000 ¡-


¡

1 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS ~PARTIDAS INDICATIVAS) •


1 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16
1 1
s' p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c l. R E
o y - L o
G o
B 1

o o 2 Jcuela de Iniciación 2.160.000


oeportiva y Escuela de
v&rano
1

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 2.160.000


o o 2 3 4 Educacion y Cultura 2. 160.000
o o 2 3 4 11 TSsoro Nacional 2. 160.000
o o 2 3 4 11 5 Trt-nsferenclas 2.160.000
o o 2 3 4 11 5 ¡1 T~nsf. a lnst. Prov. y Mun. 2. 160.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 2 3 4 11 5 7 Trknsferencias a Gobiernos 2. 160.000
'
1
Prbvinciales
o o 2 3 4 11 5 17 3001 Administracion central 2.160.000
1 prbvincial
o o 2 3 4 11 5 i7 3001 2 Capital Federal - Ciudad de 90.000
B~enos Aires
o o 2 3 4 11 5 17 1 3001 6 Ptovincia de Buenos Aires 90.000
o o 2 3 4 11 5 17 1 3001 10 Ptovincia de Catamarca 90.000
o o 2 3 4 11 5 '7 1 3001 14 Pfovincia de Cordotia 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 18 Plovincia de Corrientes 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 22 Pfovincia del Chaco 90.000
o o 2 3 4 11 5 i7 1 3001 26 Pfovincia del Chubut 90.000
o o 2 3 4 11 5 17 1 3001 30 Pfovincia de Entre Rios 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 34 Pfovincia de Formosa 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 38 Pfovincia de Jujuy 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 42 Pfovincia de La Pampa 90000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 46 P~vincia de La Rioja 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 50 P ovincia de Mendoza 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 54 P vincia de Misiones 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 58 Provincia del Neuquen 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 62 P'ovincia de Ria Negro 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 66 Ptovincia de Salta 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 70 Pfovincia de San Juan 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 74 Pfovincia de San Luis 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 78 P~ovincia de Santa Cruz 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 82 Pl-ovincia de Santa Fe 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 1 3001 86 Provincia de Santiago del 90.000
Estero
o o 2 3 4 11 5 7 3001 90 Pjrovincia de Tucuman 90.000
o o 2 3 4 11 5 7 3001 94 ~rov. de Tierra del Fuego, 90.000
~ntartida e Islas del Atlantico
s'ur
1
TOTAL 2.160.000
1 ..· ·11

- Presupuesto Nacionill 2000 - 615


1 i

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Campamentos y Secretaria de 2.079.969


Albergues Nacionales Deportes y Recreación

02 Escuela de Iniciación Secretaria de 2.679.238


Deportiva y Escuela de Deportes y Recreación
Verano

TOTAL 4.759.207

ACTIVIDAD
'
01,'
CAMPAMENTOS Y ALBERGUES NA~IONALES

UNIDAD EJECUTORA
1
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad intenta afirmar la conciencia sobre la importancia del cuidado del
1
medio ambiente, participando de actividades de vida en la naturaleza con contenidos de
1

campismo, y a través del juego, la recreación y el deporte como herramientas para sentar
bases de federalización.
616 - Presupuesto Nacional 2000

ACTIVIDAD 02
1 ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA Y ESCUELA DE VERANO
1

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

1 DESCRIPCION DE L ACTIVIDAD

Esta actividad i promueve la p+icipación de niños convencionales y


discapacitados de 7 a 14 anos de edad, en el ámbito del territorio nacional, en actividades
especificas de iniciación dep6rtiva (atletismo, voleiball, basquetbol, handball y fútbol).
1 1

'
1

RECURSOS HUMANOS OE LA ACTIVIDAD 02


1 1
CANTIDAD DE
1
CARGO O CA TEGORL~
1

CARGOS 1 HORAS DE
1 1
CATEDRA
1

PERSONAL PERMANENTE
'

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 3
D 4
E 6

Subtotal Escalafón 15

TOTAL ACTIVIDAD 15

'

'

i
1
- Presupuesto NacionaJ 2000 - 6_17
1 '
! 1
; '
PROGR~MA
1
1 Y;
1 ¡ j '
DESARROLLO DEL DEPORTE DE Al TO RENDIMIENT0 ' .
1 1

UNIDAD EJEC::UTORA'
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION \
' 1

Servicio Administrativo Fi~anciero \


' 311 1

------\
'

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como finalidad la promoción del deporte federado y de alto
1
rendimiento. Para ello se propicia la participación de los atletas en competencias d.e carácter
nacional, regional e internacional.

Para los fines expuestos se cuenta con infraestructura de alto rendimiento que
brinda un adecuado marco para la práctica del deporte, abarcando todas las manifestaciones
. '
deportivas. Asimismo se prevé un apropiado mantenimiento y operación de instalaciones y la
coordinación de las actividades a efectos de optimizar su uso.

Se continúa con el Plan Nacional de Becas Deportivas habida cuenta de la \


necesidad de mantener los niveles alcanzados al momento, lo cual implica: capacitación \
permanente de los cuerpos técnicos nacionales, alojamiento y alimentación para las, distintas
delegaciones y la cobertura médico asistencial necesaria. 1

1
618 - Presupuesto Nacional 2000 ¡

t'ETAS Y PRODUCCION BRUTA


;.
! 1

. 1

DENOMINACION UNIDAID DE MEDIDA CANTIDAD

METAS: 1

Atención Médica a Deportistas PacienL Asistido 25.000

Becas a Deportistas [ Becand 400


1

Becas a Técnicos DeportólÓgos BecariJ 40


1
1
Participación de Atletas en · Atleta rrticipante 1.800
Competencias

1 1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1 1
ASIGN¡ ACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17
1 • 1

s¡. p F F. 1 p p ¡sPAR E DENOMlrCION IMPORTE


R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G 1

1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 7.779.290
o o 3 11 Tesoro NBcional 7.475.090
o o 3 11 1 Gastos ert Personal 998.465
o o 3 11 1 1 Personal[Permanente 815.509
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 371.549
o o 3 11 1 1 3 21 RetribuciOnes que no hacen al Cargo 117.727
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 41.565
o o 3 11 1 1 6 21 ContribuCiones Patronales 129.716
o o 3 11 1 1 7 21 '
Complen;ientos 154.952
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 145.500
o o 3 11 1 2 7 21 ContratoS Especiales 145.500
o o 3 11 1 3 Servicio$ Extraordinarios 29.240
o o 3 11 1 3 1 '
1 21 Retribucjones Extraordinarias 21.680
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.806
o o 3 11 1 3 3 21 Contribu~iones Patronales 5.754
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 2.396
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 5.820
o o 3 11 1 5 91 21 Otras A$istencias Sociales al Personal 5.820
o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 54.600
o o 3 11 3 ServiciOs No Personales 2.154.025
o o 3 11 3 4 21 Servicio$ Tecnicos y Profesionales 403.312
o o 3 11 3 9 21 Otros servicios . 1.750.713
o o 3 11 4 Bienes icfe Uso
1
77.000
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 77.000
o o 3 11 5 Transt&rencias 4.191.000
o o 3 11 5 1 Transf. ~I Sector Privado para Financiar 4.191.000
Gastos ¡corrientes
o o 3 11 5 1 3 21 Becas 1.200.000
o o 3 11 5 1 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 2.991.000
Soc. S/Fines de Lucro
1

1
!~
!
- Presupuesto Nacional 2000 - 619'1
1

:}
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 304.200


o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 63.700
o o 3 13 3 Servicios No Personales 45.500
o o 3 13 3 9 21 Otros Servicios 45.500
o o 3 13 5 Transferencias 195.000
o o 3 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 154.000
Gastos Corrientes
o o 3 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 154.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 3 13 5 6 Transferencias a Universidades 41.000
Nacionales
o o 3 13 5 6 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 41.000
Gastos Corrientes
1

TOTAL '7,779.290

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 1 Asistencia al Deporte •2.636.000


Federativo y Otras
Instituciones

o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 2.636.000


o o 1 3 4 Educacion y Cultura 2.636.000
o o 1 3 4 11 Tesoro Nacional 2.441.000
o o 1 3 4 11 5 Transferencias .2.441.000
o o 1 3 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 2.441.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 11 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 2.441.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 3 4 11 5 7 2073 Federaciones Deportivas 2.441.000
" o o 3 4 11 5 7 2073 2 Capital Federal - Ciudad de 2.441.000
Buenos Aires .1
o o 3 4 13 Recursos con Afectacion 195.000
Especifica
o o 1 3 4 13 5 Transferencias 195.000
o o 1 3 4 13 5 Transf. al Sector Privado para 154.000
Financiar Gastos Corrientes
' . ~. ,

620 - Presupuesto Nacional 2000 -

l 1
DETALL~ DE TRANSFERENCltS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17


' 1

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. 'N p A G
R o T N N 'e A R E
o y - L o
G o
B 1
R

1
o o 1 3 4 13 5 1 7 Transf. a Otras lnstituc. 154.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 1 3 4 13 5 1 7 2073 Federaciones Deportivas 154.000
o o 1 3 4 13 '5 1 7 2073 2 Capltal Federal - Ciudad de 154.000
Buenos Aires
o o 1 3 4 13 5 6 Transferencias a 41.000
Universidades Nacionales
o o 1 3 4 13 ,5 6 1 Transferencias a Univ. Nac. 41.000
p/financiar Gastos Corrientes
o o
1

1 3 4 13 5 6 1 848 Universidades sin Discriminar 41.000


o o 1 3 4 13 's 6 1 848 2 Capltal Federal - Ciudad de 41.000
Buenos Aires

o o 2 Plan de Becas y Licencias 1.200.000


Deportivas

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 1.200.000


o o 2 3 4 Educacion y Cultura 1.200.000
o o 2 3 4 11 '
''5
Tesoro Nacional 1.200.000
o o 2 3 4 11 Transferencias 1.200.000
o o 2 3 4 11 :5 1 Transf. al Sector Privado para 1.200.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 4 11 5 1 3 Becas 1.200.000
o o 2 3 4 11 '5 1 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1.200.000
i Buenos Aires

o o 5 Competencias de Alto 550.000


Rendimiento Deportivo

o o 5 3 SERVICIOS SOCIALES 550.000


o o 5 3 4 Educacion y Cultura 550.000
o o 5 3 4 11 1
Tesoro Nacional 550.000
o o 5 3 4 11 Is Transferencias 550.000
o o 5 3 4 11 15 1 Transf. al Sector Privado para 550.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 5 3 4 11 5 1 7 Transf. a Otras lnstituc. 550.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 5 3 4 11 5 1 7 2073 Federaciones Deportivas 550.000
o o 5 3 4 11 5 1 7 2073 2 Capital Federal - Ciudad de 550.000
Buenos Aires
'
TOTAL 1 4.386.000
- Presupuesto Nacional ;woo - 621

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

""' CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Asistencia al Deporte Secretaria de 4.432.213


Federativo y Otras Deportes y Recreación
Instituciones

02 Plan de Becas y Licencias Secretaria de 2198.465


Deportivas Deportes y Recreación

04 Asistencia Médico - Secretaria de 521.612


Deportiva Deportes y Recreación

05 Competencias de Alto Secretaria de 627.000


Rendimiento Deportivo Deportes y Recreación

TOTAL 7.779.290

ACTIVIDAD 01
ASISTENCIA AL DEPORTE FEDERATIVO Y OTRAS INSTITUCIONES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se prevé asistir a través de apoyos económicos, utilización de servicios de


alojamiento y comida, capacitación permanente de técnicos nacionales, material deportivo,
etc.; a las distintas instituciones representativas nacionales en materia deportiva con el objeto
que sus atletas logren una óptima preparación para asistir a competencias de todo nivel.
624 - Presupuesto Nacional 2000 -

'

1 PROGRAMA 18
PREVENCION Y CONTROL ANTIDOPING

UNIDAD EJECUTORA
SECRET ARI~ DE DEPORTES Y RECREACION
1

S~rvicio Administrativo Financiero


1 311

DESCRIPCION DEL' PROGRAMA

Este programa :tiene como objetivL la prevención y el control antidoping,


facilitando el cumplimiento de la Ley Nº 29.819 eh cuanto a las misiones que tal instrumento
legal le establece a la Comisión Nacional Antidopi~g.

METAS Y PRODUGCION BRUTA


1

DENOMINACION UNIDADIDE MEDIDA CANTIDAD


1

ME1"AS:

Controles Antidoping Análisis 1 8.000


' 11
I! 1
. '

¡· - Presupuesto Naciond! 2000 -


1

1
l

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO 1 !

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 18 1


i
1 !
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMP¡DRTE 1'
1
p R 1 F. N p A e i
R o N e A R o 1

o y L N 1 i
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.002.834


o o 3 11 Tesoro Nacional 733.834
o o 3 11 1 Gastos en Personal 91.180
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 91.180
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 91.180 1

o o 3 11 2 21 Bienes de Consumo 191.547


o o 3 11 3 Servicios No Personales 234.107
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 45.500 1

o
oº·
3 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 188.607
o 3 11 4 Bienes de Uso 217.000 1
o o 3 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 217.000
o o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 269.000
o o 3 13 3 Servicios No Personales 91.000
o o 3 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 45.500
o o 3 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 22.750
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 22.750
o o 3 13 4 Bienes de Uso 178.000
o o 3 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 178.000

TOTAL ; 1.002.834

1
626 ·· Presupuesto Nacional 2000 1
-

• PROGRAMA 19
PROGRA~A NACIONAL DE DESARROLLO DEPORTIVO
'

UNIDAD EJECUTORA
SECRET ARI DE DEPORTE Y RECREACION

Servicio Administrativo Financiero


311

'
i
IDESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiete como objetivo prinlipal la detección de talentos deportivos, con


proyección olímpica, que son incorporados a in padrón nacional denominado "Reservas
Olímpicas".
i

Asimismo se 6rearán centros de desarrollo en diferentes lugares del pais,


ubicados según criterio de i 1as Federaciones Deportivas involucradas, bajo parámetros de
selección que faciliten el seguimiento del procJso de entrenamiento de aquellos deportistas
que sean considerados comb talentos.

1 1

METAS Y PRODUtCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Asistencia Financiera a Proyectos para Participante 480


Niños y Adolescentes 1 1
!
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 627

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.473.284


o o 3 11 Te soro Nacional 1.473.284
o o 3 11 1 Gastos en Personal 48.500
o o 3 11 1 2 Personal Temporario 48.500
o o 3 11 1 2 7 21 Contratos Especiales 48.500
o o 3 11 3 Servicios No Personales 354.784
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 354.784
o o 3 11 5 Transferencias 1.070.000
o o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.070.000
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 3 21 Becas 270.000
o o 3 11 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 800.000
Soc. S/Fines de Lucro

TOTAL 1.473.284

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 19

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o Programa Nacional de 1.070.000


Desarrollo Deportivo

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.070.000


o o 3 4 Educacion y Cultura 1.070.000
o o 3 4 11 Tesoro Nacional 1.070.000
o o 3 4 11 5 Transferencias 1.070.000
o o 3 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 1.070.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 4 11 5 3 Becas 270.000
o o 3 4 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 270.000
Buenos Aires
o o 3 4 11 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 800.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 3 4 11 5 7 2073 Federaciones Deportivas 800.000
o o 3 4 11 5 7 2073 2 Capital Federal - Ciudad de 800.000
Buenos Aires

TOTAL 1.070.000
630 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE UIMITES DEL GASTO


1
'
ASIGNACION DE CREDl¡os DEL PROGRAMA 20

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A c 1

R o N c A R o
o y L N 1

G 1

o o 3
1

SERVICIOS SOCIALES 16.266.792


o o 3 11 Teso ro Nacional 863.993
o o 3 11 1 Gastos én Personal 863.993
o o 3 11 1 Personal' Permanente 835.066
o o 3 11 1 1 21 Retribucion Del Cargo 405.119
o o 3 11 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 131.998
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 44.760
o o 3 11 1 1 6 21 Contribubiones Patronales 142.561
o o 3 11 1 1 7 21 Complerhentos 110.628
o o 3 11 1 3 ServicioS Extraordinarios 18.839
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 13.969
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 1.164
o o 3 11 1 3 3 21 Contribubones Patronales 3.706
o o 3 11 1 4 Asignaci'ones Familiares 10.088
o o 3 13 RecursoS con Afectacion Especifica 15.402.799
o o 3 13 2 21 Bienes de Consumo 6.009.626
o o 3 13 3 SeNicids No Personales 2.193.173
o o 3 13 3 1 21 Servicio$ Besicos 100.100
o o 3 13 3 2 21 Alquileres y Derechos 91.000
o o 3 13 3 3 21 Mantenibiiento, Reparacion y Limpieza 34.580
o o 3 13 3 4 21 Servicioi Tecnicos y Profesionales 1.368.276
o o 3 13 3 5 21 Servicio$ Comerciales y Financieros 364.000
o o 3 13 3 7 21 Pasajesly Viaticos 235.217
o o 3 13 5 Transferencias 7.200.000
o o 3 13 5 Transf. a1 Sector Privado para Financiar 6.400.000
Gastos Corrientes
o o 3 13 5 4 21 Ayudas Sociales a Personas 4.400.000
o o 3 13 5 7 21 Transf. ~ Otras lnstituc. Culturales y 2.000.000
Soc. Stftines de Lucro
o o 3 13 5 7 Transf.• lnst. Prov. y Mun. para Fin. 800.000
Gastos Corrientes
o o 3 13 5 7 1 21 Transfefencias a Gobiernos Provinciales 400.000
o o 3 13 5 7 6 21 Transfefencias a Gobiernos Municipales 400.000
1
TOTAL 16.266.792
1
,
1.,
, \
( 1
.!
¡1 - Presupuesto Nacional' 2000 - 631.
1 '
1

'
1
'
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
·-
.

;..
!
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 20
1 ''
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMP,ORTE
p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 2 Ayuda Directa a Personas 4.400.000

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 4.400.000


o o 2 3 2 Promocion y Asistencia Social 4.400.000
o o 2 3 2 13 Recursos con Afedacion 4.400.000
Especifica
o o 2 3 2 13 5 Transferencias 4.400.000
o o 2 3 2 13 5 Transf. al Sector Privado para 4.400.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 13 5 4 Ayudas Sociales a Personas 4.400.000
o o 2 3 2 13 5 4 2 Capltal Federal - Ciudad de 4.400.000
Buenos Aires

o o 3 Subsidios Institucionales 2.800.000

o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 2.800.000


o o 3 3 2 Promocion y AsiStencia Social 2.800.000
o o 3 3 2 13 Recursos con Afedacion 2.800.000
Especifica
o o 3 3 2 13 5 Transferencias 2.800.000
o o 3 3 2 13 5 Transf. al Sector Privado para . 2.000.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 3 2 13 5 1 7 Transf. a Otras Jnstituc. 2.000.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 2.000.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 250.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 400.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 30 Provincia de Entre Rios 300.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 46 Provincia de La Rioja 500.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 58 Provincia del Neuquen 550.000
o o 3 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 800.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 3 2 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 400.000
Provinciales
o o 3 3 2 13 5 7 3001 Administracion central 400.000
provincial
o o 3 3 2 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 200.000
o o 3 3 2 13 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 200.000
o o 3 3 2 13 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 400.000
Municipales
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 Sin discriminar 400.000
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 200.000
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 200.000

TOTAL :7.200.000
1

1
632 - Presupuesto Nacional 20oq -
1
1

' 1
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO

01
DENO~INACION
Asistencia a Poblaciones
lNIDAD EJECUTORA
1
Secretaria de Tercera
CREDITO

7.261.376
en Situación de Edad y Acción Social
Emerge'ncia
'
1
1

02 Ayuda IDirecta a Personas Secretaría de Tercera 5.169.464


1 'Edad y Acción Social

03 Subsidios Institucionales !secretaría de Tercera 3.835.952


i Edad y Acción Social

TOTAL 16.266.792

ACTIVIDAD 01
ASISTENCIA A PCi>BLACIONES EN SITUACION DE EMERGENCIA

SEC l
1
UNIDAD EJECUTORA
TARIA DE TERCERA EDAD Y ACCION SOCIAL

DESCRIPCION JE LA ACTIVIDAD

La asistencia directa a personal en situación de riesgo y/o emergencia se


desarrolla a partir de la de,manda recibida en lal sede.

E"a "'"""1 ~'"" oo ~,.,,j roo ""'m'""· .,,;pomlomo "" ol hál>lot


transitorio, alimentos disecados, termoestabilizados y medicamentos a las poblaciones víctima
de situaciones de emergehcia o desastres natJrales.

La diversidal de situaciones de lmergencia a las que se debe responder, que


son imprevisibles, impidbn establecer a pridri una meta de tipo controlable o posible de
cuantificación certera en b1 tiempo, cuya unida6 de medida sean las personas asistidas.
1
ll ; l.

1
1 '
1. - Presupuesto Nacional 2000 · 633
1
\1
1
;~ .. RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
·"'
CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 ~ORAS DE
·

r
-

• \CATEDRA • ¡

PERSONAL PERMANENTE
1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


1

B 1
c 2 1
D 6
E 2 '¡

Subtótal Escalafón 11
1

TOTAL ACTIVIDAD 11 1

'- ACTl.VIDAD 02 1

AYUDA DIRECTA A RERSONAS

UNIDAD EJECUTORA ,
SECRETARIA DE TERCERA EDAD Y ACCIO~ SOCIAL ·

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

Esta actividad tiene como objetivo central brindar prestaciones y orientdciones de \


asistencia social a personas carentes de recursos o indigentes, que se encuentren en
'
situación de extrema necesidad de resolución. \

1
1

634 ~ Presupuesto Nacional 2000 -


1

1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02
1
! CANTIDAD DE
CARGIO o CATEGORIA CJ>iRGOS HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 3
D 2
·E 2

Subtotal Escalafón 9

TOTAL ACTIVIDAD 9

ACTIVIDAD 03
SUBSIDIOS INSTITUCIONALES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE TERCERA EDAD Y ACCION SOCIAL

, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad contempla el otorglmiento de apoyo económico a Organismos


Gubernamentales y no ¿ubernamentales qJe brindan servicios de desarrollo social a
poblaciones con Necesidades Básicas lnsatisfeJhas. Asimismo procura fortalecer la capacidad
!

de gestión de las organiza'ciones comunitarias cuyas acciones están destinadas a satisfacer


1

las necesidades de sector~s carenciados.


!
- Presupuesto Naciofuu 2000 - 635
'

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03 1 '


-~
1 '\
CANTIDAD DE . '• I
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE 1
CATEDRAi.

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL S!NAPA DECRETO 993/91

A 1
B 4
c 6
D 5
E 1

Subtotal Escalafón 17

TOTAL ACTIVIDAD 17

i
636 - Presupuesto Nacional 2000 - '

PROGRAMA 21
DES_A¡RROLLO DE CAPITAL SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETA!RIA DE DESARROLLO SOCIAL
1

Setvicio Administrativo Financiero


1 311

DESCRIPCION DEL/ PROGRAMA

Las acciones qu~ se promueven a lavés de este programa responden a una


estrategia de intervención qub concibe al desarrdllo social no sólo como la transferencia de
bienes y servicios a los beneficiarios, sino thmbién como desarrollo de capacidades
personales y organizacionalet El programa integrh distintas líneas de acción que tienen como
prioridad el desarrollo de n~evas estrategias qJe permitan un mayor protagonismo de la
comunidad en la definición d~ las politicas sociale~ con el fin de eficientizar las inversiones en
materia de desarrollo social. 1 ll

La participacióM de los beneficiari s en la formulación y ejecución de los


1
proyectos es uno de los aspectos centrales de una política que se propone integrar y
complementar los ámbitos Júblico y privado, ind~ciendo y promoviendo la interacción de las
i 1
organizaciones de la comunidad entre sí y con otros sectores de la sociedad, propiciando así
la constitución de espacios ~inculantes del Esta~o y las organizaciones de la sociedad civil.
Para el desarrollo exitoso d~ esta estrategia es ~sencial mejorar la capacidad operativa y de
gestión de las organizaciones comunitarias a traJés de la capacitación, la formación gerencial,
el apoyo técnico específico~ financiero a las inidativas que ellas impulsen, así como apoyar y
fortalecer roles espontáne~s (tales como madjes cuidadoras, coordinadores de salones y
comedores comunitarios, entre otros) y promover la solidaridad social a través de la
1
revalorización del trabajo voluntario.
'i
•!'

- Presupuesto Nacionalj2000 -· 637!

'
1

: :... Dentro de estas líneas generales, las acciones específicas del prJgrama se i
1
dirigen a:

1
Financiar pequeños proyectos que responden a las necesidades expresadas por los
'
beneficiarios.
1
Fortalecer la capacidad de iniciativa de los jóvenes en la formulación y ejecución de
proyectos, y apoyar la consolidación de una red de jóvenes voluntarios capacit~dos sobre
'
la problemática de la pobreza y el desarrollo social.

1
Mejorar las condiciones de socialización y ampliar las oportunidades de integración social y
'
laboral de niños y jóvenes en situación de riesgo.

Intensificar los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las


'
comunidades indígenas, revalorizando y respetando su identidad histórido-cultural,
1
intentando asegurar al mismo tiempo la integración igualitaria y la plena participación de las
'
comunidades indígenas en la sociedad nacional.

Crear ámbitos para la utilización del tiempo libre de los sectores desprotegidos,
estimulando sus capacidades afectivas y creativas.

Contribuir a la integración social y a la mejora de la calidad de vida de personas


discapacitadas.

Formar y capacitar técnicos y profesionales, para que desarrollen acciones dirigidas al


cuidado domiciliario de ancianos y discapacitados.

Por otra parte, el programa tiene un componente relacionado con el de~arrollo de


un sistema de información, monitoreo y evaluación de los programas sociales, que permite
funcionar como organismo nacional orientador y coordinador de esos programas, y a la vez
diseminar y transferir información a los distintos organismos nacionales y provinciales del área
social.
'

1
638 ·· Presupuesto Nacional 20oq -

METAS Y PRODUCCION BRUTA


1 1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

METAS:

Apoyo a las Organizaciones organirción Asistida 363


Comunitarias en la Gestión ~e
Proyectos 1

Asistencia Financiera a Pro~ectos para


1
Proyecto Promovido 81
Grupos Juveniles y Fortalecimiento
Institucional · 1

Asistencia Financiera a Proyectos para Person1 Asistida 79.219


Niilos y Adolescentes en Riesgo
1

Asistencia Financiera a Proyectos para Proyecl Promovido 45


Niiios y Adolescentes en la Provincia 1
de Buenos Aires ·

Asistencia Social 1ntegral a PersoJ Asistida 4.844


Aborigen es

Asistencia Técnica a Comunidades Organilción Asistida 200


Indígenas para Obtención de
Personerla Jurldica

Asistencia Técnica a Organizaciones Organización Asistida 660


Comunitarias y Gubernamentales
1

Asistencia Técnica a Organizaciones .16


O rgarnzac1 n As'1st1'd a 20
Gubernamentales de Ni~ez y
Adolescencia ·

Asistencia Técnica a Proyecios para Organización Asistida 45


Nii\os y Adolescentes en la ~rovincia
de•Buenos Aires
1

Asistencia Técnica y Financiera a Proyect0 Promovido 305


Proyectos Participativos de 1
1
Organizaciones Comunitarias
!

1
Asistencia Técnica y Financibra a Proyect0 495
Proyectos de Atención de Gr upos
1
Vulnerables 1

Asistencia Técnica y Financiera a Proyecto 425


Proyectos de Fortalecimientd de
Organizaciones Ejecutoras d~ Planes
Barriales
' ! l
1
"
1
- Presupuesto Nacional, 2000 - 639
!

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA \CANTIDA~:


.<.
Asistencia Técnico-Financiera para Proyecto Promovido 1 58
Proyectos Comunitarios

Capacitación Seminario 58
!
Capacitación a Organizaciones Persona Capacitada 29.352'
Gubernamentales de Niñez y
Adolescencia
l
Capacitación de Promotores y Persona Capacitada 2.860
Técnicos

Capacitación para Niños y Taller 120


Adolescentes en la Provincia de
Buen0s Aires

Cuidados Domiciliarios Persona Atendida 3.009

Estudios e 1nvestigaciones sobre Publicación 22


Problemáticas Sociales

Evaluación de Programas Sociales Informe 6

Financiamiento de Proyectos de Curso 25


Capacitación a Comunidades
Indígenas

Financiamiento de Proyectos de Organización Asistida 200


Planificación Participativa

Financiamiento de Proyectos para Persona Asistida 520


Grupos Prioritarios

Financiamiento de Proyectos para Proyecto Promovido 205


Indígenas

Individualización de Organizaciones Organización Asistida 12.000


Comunitarias y Entidades de Bien
Público

Informes de Demanda de Programas Informe 5.040


Sociales

Informes sobre Oferta de Programas Informe 17.650


Sociales

Proyectos de Capacitación para Curso 12


Grupos Prioritarios
I'
'

640 - Presupuesto Nacional 2000, -

¡ 1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


' 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21


1 1
s p F F. 1 p p S~AR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
R o N e A R 1 o 1

o y L 1
N
G '
1

o o 3 SERVICIOS koclALES 56.445.491


o o 3 11 Te soro Nacidnal 1.256.644
o o 3 11 1 Gastos en POrsonal 1.256.644
o o 3 11 1 1 Personal Pert"nanente 1.221.889
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion Del Cargo 617.292
o o 3 11 1 1 3 21 Retribucione$ que no hacen al Cargo 146.978
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anua¡ Complementario 63.855
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 203.381
o o 3 11 1 1 7 21 Complemenths 188.383
o o 3 11 1 3 Servicios Extíaordinarios 20.253
o o 3 11 1 3 1 21 RetribucioneS Extraordinarias 15.016
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anuai Complementario 1.252
o o 3 11 1 3 3 21 Contribucioiiés Patronales 3.985
o o 3 11 1 4 AsignacioneS Familiares 14.502
o o 3 13 Recursos co~ Afectacion Especifica 19.444.847
o o 3 13 3 Servicios NO Personales 3.014.847
o o 3 13 3 1 21 Servicios BaSicos 136.500
o o 3 13 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 17.290
o o 3 13 3 4 21 Servicios Teclnicos y Profesionales 2.404.093
o o 3 13 3 5 21 Servicios Corherciales y Financieros 9.100
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticas 447.864
o o 3 13 5 Transferencias 16.430.000
o o 3 13 5 Transf. al SeJhor Privado para Financiar 8.491.000
Gastos Corri&ntes
o o 3 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 8.491.000
Soc. SIFines lle lucro
o o 3 13 5 7 Transf. a lnstl Prov. y Mun. para Fin. 7.939.000
Gastos Corri9ntes
o o 3 13 5 7 21 Transferencicls a Gobiernos Provinciales 7.939.000
o o 3 21 Transferencias Externas 13.650.000
o o 3 21 5 Transferenci'as 13.650.000
o o 3 21 5 Transf. al Secior Privado para Financiar 11.150.000
Gastos Corri8ntes
o o 3 21 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 11.150.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 3 21 5 7 Transf. a lnstl Prov. y Mun. para Fin. 2.500.000
Gastos Corrientes ·
o o 3 21 5 7 1 21 TransferenciS.s a Gobiernos Provinciales 1.900.000
o o 3 21 5 7 6 21 TransferenciS.s a Gobiernos Municipales 600.000
o o 3 22 Credfto Externo 22.094.000
o o 3 22 3 Servicios NÓ Personales 2.548.000
o o 3 22 3 4 21 SeNicios Tednicos y Profesionales 2.548.000
o o 3 22 5 Transferencias 19.546.000
o o 3 22 5 Transf. al Se~or Privado para Financiar 9.945.000
Gastos Corri8ntes
o o 3 22 5 7 21 Transf. a OtrSs lnstituc. Culturales y 9.945.000
Soc. S/Fines Cie Lucro
o o 3 22 5 7 Transf. a tnstl Prov. y Mun. para Fin. 9.601.000
Gastos Corrientes
o o 3 22 5 7 21 Transferencicis a Gobiernos Provinciares 9.601.000
1
TOTAL 56.445.491
'~ j

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 641

1
¡
1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
'
'1 '
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21 1 ·''·
1
i t ¡ '
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE ,
p R c 1 u F. N p A G 1 -
:11
R o T N N c A R E
o y . L o
G o
B
R

o o 1 Interacción con 125.000


Organizaciones
Comunitarias

o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 125.000


o o 1 3 2 Promocion y Asistencia Social ' 125.000
o o 1 3 2 13 Recursos con Afectacion 125.000
Especifica
o o 1 3 2 13 5 Transferencias 125.000
o ó 1 3 2 13 5 1 Transf. al Sector Privado para 125.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 1 3 2 13 5 1 7 Transf. a Otras lnstituc. ' 125.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 125.000
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 6 Provincia de Buenos Aires 125.000

o o 2 Fortalecimiento de la 1.614.000
Sociedad Civil

o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 1.614.000


o o 2 3 2 Promocion y Asistencia Social 1.614.000
o o 2 3 2 13 Recursos con Afedacion 1.614.000 '
Especifica
o o 2 3 2 13 5 Transferencias 1.614.000
o o 2 3 2 13 5 1 Transf. al Sector Privado para 1.614.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 1.614.000
Cutturales y Soc. S/Fines de 1
Lucro
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 1.614.000
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 6 Provincia de Buenos Aires 114.000 1
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 200.000
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 42 Provincia de La Pampa 200.000 1
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 46 Provincia de La Rioja 200.000
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 50 Provincia de Mendoza 200.000
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 70 Provincia de San Juan 300.000 1
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 74 Provincia de San Luis 150.000
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 82 Provincia de Santa Fe 250.000 1

1
o o 3 Atención a Poblaciones 3.000.000
Indígenas 1

o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES '3.000.000


o o 3 3 2 Promocion y Asistencia Social 13.000.000
o o 3 3 2 13 Recursos con Afectacion 13.000.000
Especifica
o o 3 3 2 13 5 Transferencias '3.000.000
o o 3 3 2 13 5 Transf. al Sector Privado para 600.000
642 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE1TRANSFERENCIAS (JARTIDAS INDICATIVAS)


¡ 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21


1
s ¡p A F F F. 1 P, p SPAR u. DEtilOMINACION IMPORTE
p IR e 1 u F. N pi A G
R o T N N e A R E
1

o
G
,Y -o L o
B
R 1

Fininciar Gastos Corrientes


o o 3 3 2 13 5 1, 7 Trahsf. a Otras lnstituc. 600.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Ludro
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 Sin 1discriminar 600.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 22 Prdvincia del Chaco 200,000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 34 Prdvincia de Formosa 200.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 38 Prdvincia de Jujuy 200.000
o o 3 3 2 13 5 7 Tr~nsf. a lnst. Prov. y Mun. 2.400.000
paía Fin. Gastos Corrientes
o o 3 3 2 13 5 7 TrSnsferencias a Gobiernos 2.400.000
PrOvinciales
o o 3 3 2 13 5 7 3001 Ad~inistracion central 2.400,000
1

provincial
o o 3 3 2 13 5 7 3001 22 Prbvincia del Chaco 500.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 34 Prbvincia de Formosa 700.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 58 PrOvincia del Neuquen 200.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 62 Prbvincia de Ria Negro 400.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 66 PrOvincia de Salta 600.000

o o 4 Jrtalecimiento del 450.000


oOsarrollo Juvenil
1
o o 4 3 SERVICIOS SOCIALES 450.000
o o 4 3 2 Pfomocion y Asistencia Social 450.000
o o 4 3 2 13 Recursos con Afectacion 450.000
Especifica
o o 4 3 2 13 5 Tfansferencias 450.000
o o 4 3 2 13 5 Tfansf. al Sector Privado para 450.000

o o 4 3 2 13 5
,, 7
Financiar Gastos Corrientes
T[ansf. a Otras lnstrtuc, 450,000
Ciulturales y Soc. SIFines de
Lucro
o o 4 3 2 13 5 :1 7 9999 ~in discriminar 450.000
o o 4 3 2 13 5 '1 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 150.000
Buenos Aires
o o 4 3 2 13 5 :1 7 9999 6 P¡rovincia de Buenos Aires 150.000
o o 4 3 2 13 5 1 7 9999 14 P¡rovincia de Cordoba 75,000
o o 4 3 2 13 5 ;' 1 7 9999 82 ¡rovincia de Santa Fe 75,000

o o 5 ~tención a Menores BID 2.402.000


rN/SF 4862/AR

o o 5 3 SERVICIOS SOCIALES 2.402.000


o o 5 3 2 Promocion y Asistencia Social 2.402.000
o o 5 3 2 13 Recursos con Afectacion 152,000
Especifica
o o 5 3 2 13 5 ~ransferencias 152.000
o o 5 3 2 13 5' ¡rransf. al Sector Privado para 152.000
Financiar Gastos Corrientes
1
'l
. •l 1
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 643
' '
1
1
'
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1
1
l
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21 1 1

: .i
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMP,ORTE '
¡
p R e 1 u F. N p A G l ' (
R o T N N e A R E 1
' 'f ~
o y - L o d i
G o
B
R 1
o o 5 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 152.000
Culturales y Soc. SJFínes de
Lucro
o o 5 3 2 13 5 7 9999 Sin discriminar 152.000
o o 5 3 2 13 5 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 152.000
Buenos Aires
o o 5 3 2 21 Transferencias Externas 2.250.000
o o 5 3 2 21 5 Transferencias 2.250.000
o o 5 3 2 21 5 Transf. al Sector Privado para 2.250.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 5 3 2 21 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 2.250.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 Sin discriminar 2.250.000
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 500.000
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 600.000 t
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 300.000
o o 5 3 2 21 5 1 7 9999 34 Provincia de Formosa 200.000
- o
o
o
o
5
5
3 2
3 2
21
21
5
5
1 7
1 7
9999
9999
38
66
Provincia de Jujuy
Provincia de Salta
250.000
200.000
o o
• 5 3 2 21 5 1 7 9999 90 Provincia de Tu cu man 200.000
'
o o 6 Atención a Grupos 1.260.000
Prioritarios

o o 6 3 SERVICIOS SOCIALES 1.260.000


o o 6 3 2 Promocion y Asistencia Social 1.260.000
o o 6 3 2 13 Recursos con Afectacion 1.260.000
Especifica
o o 6 3 2 13 5 Transferencias 1.260.000
o o 6 3 2 13 5 Transf. al Sector Privado para 300.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 6 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 300.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 6 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 300.000
o o 6 3 2 13 5 1 7 9999 30 Provincia de Entre Rios 75.000
o o 6 3 2 13 5 1 7 9999 66 Provincia de Salta 100.000
o o 6 3 2 13 5 1 7 9999 70 Provincia de San Juan 50.000
o o 6 3 2 13 5 1 7 9999 74 Provincia de San Luis 75.000
o o 6 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 960.000
para Fin. Gastos Corrientes
o O· 6 3 2 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 960.000
Provinciales
o o 6 3 2 13 5 7 3001 Administracion central 960.000
provincial
o o 6 3 2 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 270.000
o o 6 3 2 13 5 7 1 3001 58 Provincia del Neuquen 210.000
o o 6 3 2 13 5 7 1 3001 70 Provincia de San Juan 180.000
o o 6 3 2 13 5 7 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 200.000
o o 6 3 2 13 5 7 1 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 100.000
Antartida e Islas del Atlantico
1

644 - Presupuesto Nacional 2000 i

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


'
=
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21

s p A F F F. 1 r¡ p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 7 Atención a Grupos 13.783.000


Vulnerables BID 1021 OC/AR
y 9S6 SF/AR

o
o
o
o
7
7
3
3 2
SE~VICIOS
SOCIALES
Prdmocion y Asistencia Social
13.783.000
13.783.000
o o 7 3 2 13 Rebursos con Afectacion 5.000.000
EsPecifica
o o 7 3 2 13 5 Tr3nsferencias 5.000.000
o o 7 3 2 13 5 Tr.3nsf. al Sector Privado para 3.750.000
Fir1anciar Gastos Corrientes
o o 7 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 3.750.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lubro
o o 7 3 2 13 5 1' 7 9999 Sirl discriminar 3.750.000
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 6 PrÓvincia de Buenos Aires 800.000
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 38 PrOvincia de Jujuy 500.000
o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 42 PrOvincia de La Pampa 500.000

o o 7 3 2 13 5 j 7 9999 58 PrÓvincia del Neuquen 450.000
o o 7 3 2 13 5 1 7 9999 82 Prbvincia de Santa Fe 800.000
o o 7 3 2 13 5 1 7 9999 90 PrOvincia de Tucuman 700.000
o o 7 3 2 13 5 7 Tr3nsf. a lnst. Prov. y Mun. 1.250.000
pafa Fin. Gastos Corrientes
o o 7 3 2 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 1.250.000
Prbvinciales
o o 7 3 2 13 5 7 3001 Administracion central 1.250.000
1 prOvincial
o o 7 3 2 13 5 7 1 3001 6 Prbvincia de Buenos Aires 400.000
o o 7 3 2 13 5 1 1 3001 10 Prbvincia de Catamarca 200.000
o o 7 3 2 13 5 '¡ 1 3001 18 Prbvincia de Corrientes 300.000
o o 7 3 2 13 5 '¡ 1 3001 22 Prbvincia del Chaco 150.000
o o 7 3 2 13 5 ~ 1 3001 90 Prbvincia de Tucuman 200.00Ó
o o 7 3 2 21 Trhnsferencias Externas 2.500.000
o o 7 3 2 21 5 1 T~nsferencias 2.500.000
o o 7 3 2 21 5 ¡7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 2.500.000
i pSra Fin. Gastos Corrientes
o o 7 3 2 21 5 17 Transferencias a Gobiernos 1.900.000
1
P,Pvinciales
o o 7 3 2 21 5 ,7
' 3001 Adminlstracion central 1.900.000
'
¡ p~vincial
o o 7 3 2 21 5 ;7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 700.000
o o 7 3 2 21 5 :7 1 3001 14 Ptovincia de Cordoba 700.000
o o
1~
7 3 2 21 5 1 3001 90 Pfovincia de Tucuman 500.000
o o 7 3 2 21 5 6 TÍansferencias a Gobiernos 600.000
MUnicipales
o o 7 3 2 21 5 i1 6 9999 sin discriminar 600.000
o o 7 3 2 21 5 17 6 9999 2 Cap~al Federal - Ciudad de 600.000

o o 7 3 2 22
BE
1
enos Aires
C edito Externo 6.283.000
o o 7 3 2 22 5 T nsferencias 6.283.000

1
1,

''

- Presupuesto Nacional 2000 - 64fi


1 '
1
1 \
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 !
1
'1
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21
1
1
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p
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R
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1 u F.
1
N
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p
A
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G
DENOMINACION IMPORTE
¡ 1
R o T N N c A R E
1
o y - L o .\
G o
B
R

o o 7 3 2 22 5 Transf. al Sector Privado para 6.283.000


Financiar Gastos Corrientes
o o 7 3 2 22 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 6.283.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 7 3 2 22 5 7 9999 Sin discriminar 6.283.000
o o 7 3 2 22 5 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 800.000
Buenos Aires
o o 7 3 2 22 5 7 9999 6 Provincia de Buenos Aires 2.500.000·
o o 7 3 2 22 5 7 9999 14 Provincia de Cardaba 1 1.300.000
o o 7 3 2 22 5 7 9999 90 Provincia de Tucuman 1.683.000

o o 8 Fondo Participativo de ' 12.930.000


Inversiones Sociales
(FOPAR) BIRF 3957/4398 AR

o o 8 3 SERVICIOS SOCIALES 12.930.000


~
o o 8 3 2 Promocion y Asistencia Social '12.930.000
o o 8 3 2 13 Recursos con Afedacion 3.329.000
Especifica
o o 8 3 2 13 5 Transferencias 3.329.000
o o 8 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 3.329.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 8 3 2 13 5 7 1 Transferencias a Gobiernos 3.329.000
Provinciales
o o 8 3 2 13 5 7 3001 Administracion central ' 3.329.000
provincial
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 10 Provincia de Catamarca 190.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 500.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 310.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 110.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 430.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 370.000
o o 8 3 2 13 5 7 .1 3001 54 Provincia de Misiones 490.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 66 Provincia de Salta 559.000
o o 8 3 2 13 5 7 1 3001 86 Provincia de Santiago del 370.000
Estero
o o 8 3 2 22 Credito Externo 9.601.000
o o 8 3 2 22 5 Transferencias 9.601.000
o o 8 3 2 22 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 9.601.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 8 3 2 22 5 7 Transferencias a Gobiernos 9.601.000
Provinciales
"" o o 8 3 2 22 5 7 3001 Administracion central 9.601.000
provincial
o o 8 3 2 22 5 7 1 3001 10 Provincia de Catamarca 841.000
o o 8 3 2 22 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 700.000
o o 8 3 2 22 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 500.000
o o 8 3 2 22 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 860.000
o o 8 3 2 22 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 400.000
o o 8 3 2 22 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 1.300.000
646 - Presupuesto Nacional 2000 -'

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
: 1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21
1 1
s A F F p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
I~
F. 1
p e u
R 10 T
1
N N
F. N
e :1 A
R
G
E
o ·v - LI
o
G o
8
R 1 1

o o 8 3 2 22 5 7: 3001 54 Prlincia de Misiones 1.900.000


o o 8 3 2 22 5 7i 3001 66 ProVincia de Salta 1.800.000
o o 8 3 2 22 5 7 3001 86 ProVincia de Santiago del 1.300.000
Es~ro

o o 10 Apbyo Integral a la 2.505.000


Soplallzación de Menores
Ma_rginados en Gran
Bu9nos Aires
CEE/3010118/95/154

o o 10 3 SJRVICIOS SOCIALES 2.505.000


o o 10 3 2 Pr6mocion y Asistencia Social 2.505.000
o o 10 3 2 21 Transferencias Externas 2.505.000
o o 10 3 2 21 5 Tréinsferencias 2.505.000
o o 10 3 2 21 5 Trlinsf. al Sector Prtvado para 2.505.000
Fir\anciar Gastos Corrientes
o o 10 3 2 21 5 7 Tr~nsf. a Otras lnsütuc. 2.505.000
CUituraies y Soc. S/Fines de
LJcro
o o 10 3 2 21 5 ,1 7 9999 Sih discriminar 2.505.000
o o 10 3 2 21 5 1 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 2.505.000
B~enos Aires

o o 11 Pjoyecto Integral de 2.690.000


C¡,munidades Aborlgenes
en Departamento Ramón
Lista CEE3010/18/95/152
1
o o 11 3 SERVICIOS SOCIALES 2.690.000
o o 11 3 2 PÍomocion y Asistencia Social 2.690.000
o o 11 3 2 21 TÍansferencias Externas 2.690.000
o o 11 3 2 21 5 r'8nsferencias 2.690.000
o o 11 3 2 21 5 :1 Transf. al Sector Privado para 2.690.000
Fiinanciar Gastos Corrientes
o o 11 3 2 21 5 7 T¡ransf. a Otras lnstituc. 2.690.000
Culturales y Soc. SfFines de
t.Jucro
o o 11 3 2 21 5 1 1 7 9999 Sin discriminar 2.690.000
o o 11 3 2 21 5 1 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 2.690.000
Buenos Aires
1
o o 12 J¡\tención a Niftos y 8.867.000
Adolescentes en Riesgo
/ProAme 11-8101111/1008)

o o 12 3 ~ERVICIOS SOCIALES 8.867.000


o o 12 3 2 Promocion y Asistencia Social 8.867.000
o o 12 3 2 13 Recursos con Afectacion 1.500.000
Especifica
j 1
,,
1
' 1
r'
- Presupuesto Nacional 2000 - 647,

I' !
' 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


i
1

s p A F F
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 21

F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'

i
IM,ORTE
;l 1
p R e 1 u F. N p A G ''
R o T N N e A R E
1
o y - L o
G o
B
R

o o 12 3 2 13 5 Transferencias 1.500.000
o o 12 3 2 13 5 1 Transf. al Secior Privado para 1.500.000
Financiar Gastos Cornentes
o o 12 3 2 13 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 1.500.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 1.500.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 100.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 300.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 200.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 34 Provincia de Formosa 500.000
o o 12 3 2 13 5 1 7 9999 54 Provincia de Misiones 400.000
o o 12 3 2 21 Transferencias Externas 3.705.000
o o 12 3 2 21 5 Transferencias 3.705.000
o o 12 3 2 21 5 Transf. al Sector Privado para 3.705.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 12 3 2 21 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 3.705.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 Sin discriminar 3.705.000.
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 10 Provincia de Catamarca 700.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 34 Provincia de Formosa ·800.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 38 Provincia de Jujuy 705.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 82 Provincia de Santa Fe 900.000
o o 12 3 2 21 5 1 7 9999 90 Provincia de Tucuman 600.000
o o 12 3 2 22 Credrto Externo ' 3.662.000
o o 12 3 2 22 5 Transferencias 3.662.000
o o 12 3 2 22 5 Transf. al Sector Privado para 3.662.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 12 3 2 22 5 7 Transf. a Otras lnstituc. 3.662.000
Culturales y Soc. $/Fines de
Lucro
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 Sin discriminar 3.662.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 18 Provincia de Corrientes 600.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 22 Provincia del Chaco 900.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 26 Provincia del Chubut 900.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 38 Provincia de Jujuy 462.000
o o 12 3 2 22 5 1 7 9999 66 Provincia de Salta 800.000

TOTAL 49.626.000
648 · Presupuesto Nacional 2000 -

~
'
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS =
1

CODIGO DENOMINACION
'
UJIDAD EJECUTORA CREDITO
1

01 Interacción con sebretaria de 607.354


Organizaci,ones Desarrollo Social
Comunitar¡as

02 Fortalecimiento de la selretaría de 2.200.377


Sociedad Civil Desarrollo Social

03 Atención a' Poblaciones sebretaria de 3.644.345


lndigenas 1 Desarrollo Social

04 Fortalecimiento del sebretaría de 1.093.552


Desarrollo ·Juvenil Desarrollo Social

05 Atención al Menores BID unidad de 2.402.000


ATNISF 4S62/AR Cobrdinación Nacional
1

06 Atención a Grupos sebretaria de 1.845.353


Prioritario~ Desarrollo Social
!

07 Atención a, Grupos slretaría de 13.783.000


Vulnerables BID 1021 Desarrollo Social
OC/AR y S96 SFIAR
1

1
08 Fondo Participativo de PRODESO 12.930.000
lnversione$ Social
(FOPAR) BIRF 3957/4398
AR
'
09 Sistema de Evaluación y PRODESO 3.877.510
Monitoreo :de Políticas
Sociales -SIEMPRO-BIRF
395714398 AR

10 Apoyo lntdgral a la Urlidad de 2.505.000


Socialización de Menores Cdordinación Nacional
Marginadds en Gran
Buenos Afres
CEE/3010)1 B/951154

U~idad de
i
11 Proyecto Integral de
Comunidades Aborígenes cdordinación Nacional
2.690.000
--
en Departamento Ramón
Lista CEE?010/IBl951152
)

- Presupuesto NacioJi 2000 - 649

-. CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO·


-
12 Atención a Niños y Unidad Ejecutora del 8.867.0001
Adolescentes en Riesgo ProAme 11
(ProAme 11-81 D 1

1111/1008) 1
1
TOTAL 56A45A911j
! ' .

ACTIVIDAD 01
1
INTERACCION CON ORGANIZACIONES CO"')UNITARIAS
1

UNIDAD EJECUTORA'
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La propuesta del CENOC consiste en trabajar para la construcción de espacios!


de articulación y cooperación entre los diferentes sectores que intervienen en !la dinámical
. social, a través del diálogo y la participación, estableciendo el consenso neces'ario para 1al
identificación de actividades conjuntas que redunden en acciones concretas quei mejoren la
calidad de vida de los miembros de una comunidad. De esta forma se amplían los impactos de
las acc.iones desarrolladas por quienes ejecutan políticas sociales.

Una de las estrategias adoptadas es la de conocer y difundir las actividades del


sector de las Organizaciones de la Comunidad y contribuir de esta forma al reconocimiento!
social necesario para entablar el diálogo con los sectores. ·

Basados en principios de cooperación, mutualidad y asociación s~ difunde ell


1
potencial del sector durante el mismo proceso de conocimiento, de acción conjunta, generandoI
relaciones positivas. Por tal motivo el CENOC va definiendo junto con las Organizaciones de la
Comunidad distintas actividades que hacen a su fortalecimiento como agentes del desarrollo¡
' ' 1

social.' Actividades que mejoren su capacidad de gestión, sus prácticas, su efec\ividad en el.
logro de objetivos, su capacidad de involucrar a otros en procesos de desarrollo comunitario.1
Partiendo de lo local (el municipio), para llegar a instancias superiores de arti~ulación quel
hagan posible la implementación de políticas descentralizadas y de respohsabilidade~
compartidas en un modelo de gestión donde la transparencia del gasto y la efecti~idad de la~I
acciones están garantizados.
650 - Presupuesto Nacional 2000 -

RECURS©S HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01


1

CANTIDAD DE
CARGO'O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 5
c 6
D 4
E 1

Subtotal Escalafón 16

TOTAL ACTIVIDAD 16

ACTIVIDAD 02
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de la actividad consiste en apoyar y fortalecer los roles espontáneos


1

que sostienen la organización lcomunitaria tales como madres cuidadoras, coordinadores de


1
centros comunitarios y otros; así como aquellas iniciativas comunitarias que respondan a
necesidades sentidas por los irltegrantes de la comJnídad.

También se prevé la capacitación de animadores y la promoción de la


1
organización comunitaria a trayés de la realización lde un sistema de capacitación intensivo y
alternado para el desarrollo '¡de proyectos participativos, incluyendo etapas de práctica
comunitaria de la capacitación y asistencia técnica !local, regional y nacional, construcción de
una red solidaria que incluye cursos de capacitación específicos que promuevan el desarrollo
local y apoyo de proyectos coniunitarios institucionales promovidos intersectorialmente.
1
1

- Presupuesto NacioJI 2000 - 651


t
1
'

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CANTIDAD DE · . 1 1
CARGO O CATEGORIA ·
CARGOS · 11~~~~1
1 '1
'
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 2
c 5
D 2
E 1

Subtotal Escalafón 11

TOTAL ACTIVIDAD 11

ACTIVIDAD 03
1
ATENCION A POBLACIONES ~NDIGENAS

1 '
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROULO SOCIAL
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

En el marco de la Ley Nº 23.302 que crea el Instituto Nacional de Asuntos .


'
Indígenas y del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. El INAI lleva adelante un plan
de trabajo que se concentra en las siguientes áreas:

Registro de Personería Jurldica: tiene como propósito promover y ejecutar las ~ollticas que
aseguren el derecho de los pueblos indlgenas al reconocimiento de la personería jurídica
de sus comunidades respetando sus costumbres y organización propias, a lin 1 de adquirir
'
derechos y contraer obligaciones en forma colectiva.
652 - Presupuesto Nacional 2000

Regularización Dominial ~e Tierras: este área ¡tiene como propósito promover y ejecutar las
políticas que aseguren el derecho de los pueblos indígenas a la posesión y propiedad
comunitarias de las tierr~s que tradicionalmehte ocupan o a la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano. 1

El objetivo de e~ta área es brinda aJesoramiento técnico y apoyo financiero para


la mensura, tasación, ad4uisición, expropiacibn, etc. de las tierras que ocupan las
comunidades aborígenes, a /in de regularizar su dominio.
1 1

Las comunidades indígenas en las distintas provincias de m1estro país, practican


una economía de subsiste~cía consistente en 1 actividades tales como: pesca, ganadería
menor, cultivos hortícolas para uso doméstico y producción de artesanías. Se desarrollarán
actividades tales como mibroemprendimientos productivos y de servicios, mejoramiento
habitacional y comunitari~. huertas, granjas e invernáculos para autoconsumo y
comercialización, agroturismb, técnicas para mejbrar la calidad de las artesanías y propiciar la
participación de aborígen~s en ferias de artesanías nacionales e internacionales,
'
fortalecimiento institucional y; comunitario y apoyo a la organización de las comunidades.

Desde el punto de vista educativo, la situación de la población aborigen se ha


caracterizado históricamente por el alto grado de analfabetismo y fracaso escolar, agravado
por una escuela tradicional!mente castellanizadbra que dificulta la enseñanza inicial de la
lectoescritura en una lenguJ que no es la materha. Por lo expuesto, se promueven planes y
programas que aseguren ei, derecho de los pu~blos indígenas a una educación bilingüe e
intercultural, apoyando las
.
~edagogías aboríge~es, las acciones de recuperación cultural
. 1
e
investigación histórica protagonizadas por los mismos indígenas y las acciones educativas y
'
de difusión destinadas a la spciedad en general.

Por otra parte, 1as condiciones de i:lesprotección en las que se encuentran los
¡

aborígenes, hace necesaria la difusión y aseso~amiento sobre los derechos que tienen los
aborígenes como ciudadands de la Nación en el área previsional, trabajar en la interrelación
' 1
con los sistemas sanitaribs institucionales, la tramitación de pensiones asistenciales
co~unidades rurales a este tipo de actuaciones,
considerando la inaccesibiliJad propia de las
asistencia en la obtención d~ documentación ide~tificatoria personal (DNI, etc.).
1
- Presupuesto Nacionlú 2000 - 653

·- RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

CANTIDADDE · 111
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE ·
CATEDRA.

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 1
B 2
c 7
D 4
E 5

Subtotal Escalafón 19

TOTAL ACTIVIDAD 19

AOTIVIDAD 04'
1
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO JUVENIL

UNIDAD EJECUTORA
' SOCIAL
SECRETARIA DE DESARROLLO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad está orientada al fortalecimiento de las capacidades surgidas de los


jóvenes solidarios que trabajan por el desarrollo social comunitario, está estructurado en dos
componentes: crear y solidario, el primero tiene como objetivo principal fortalecer la cultura de
1

la participación juvenil brindando apoyo a iniciativas socioexpresivas y de integración social


novedosas, el segundo componente contribuye a la integración social entre jóvenes en
'
situación de pobreza estructural y jóvenes de sectores sociales medios para con aquellas
comunidades con necesidades básicas insatisfechas o en situación de vulnerabilidad social,
apoyando iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las mismas.
'l '"'. ''
1

654 - Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 05
ATENCION A MENORES BID ATN/SF 4862/AR

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL

DESCRIPCION DE LA 1\CTIVIDAD

La actividad apoya financiera y técnicamente a organizaciones no


gubernamentales de nueve provincias, que brindan servicios esenciales a los niños y
adolescentes de O a 18 años con necesidades básiclis insatisfechas.

Se financian servicios directos a los beneficiarios, como alimentación, apoyo


escolar, capacitación laboral, , cuidado diario y o ros. También se brinda capacitación y
asistencia técnica.

Opera en los principales conglomerados urbanos de nueve provincias, donde los


índices de pobreza son ~ayeres. Allí se 1 seleccionaron las Organizaciones no
Gubernamentales que trabajJn con niños y adolescentes de O a 18 años de grupos
vulnerables.

Esas organizacio~es elaboran proyectos a financiar para prestación de servicios a


esos beneficiarios en temas ¡como: complementJción alimentaria, apoy~i escolar, cuidado
diario, capacitación laboral, re~reación y deportes, Jntre los más relevantes.
¡; " ! 't'
¡
1 - Presupuesto Nacional 2000 - 655
'
1,

,_ 1
ACTIVIDAD06
1
ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS
1 1
1 '
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROL~O SOCIAL!
1 '~
' '

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad está dirigida a la asistencia técnica, financiera y capdcitación de ¡


organizaciones de la sociedad civil, provincias y municipios para el desarrollo de pfoyectos de
1

infraestructura y equipamiento para hogares permanentes, centros de día u hogares granja


'
para discapacitados de grado moderado o severo; talleres protegidos; capacitación en
programas de rehabilitación con base comunitaria y lideres comunitarios para la pr~vención de ,
la emergencia de la discapacidad.

Asimismo en esta actividad, se contribuye a mejorar la atención integral de las


personas de la tercera edad, privilegiando el autocuidado en el ámbito familiar con el apoyo
especializado de los cuidadores domiciliarios.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 06

1
CARGO O CATEGORIA CARGOS l
CANTIDAD DE
l:IORAS DE . '
<i:ATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 3
D 2

Subtotal Escalafón 7

TOTAL ACTIVIDAD 7
i
656 -- Presupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 07 .-
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES BID 1021 OC/AR Y 996 SF/AR
1

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DESCRIPCION DE Lt ACTIVIDAD

El objetivo de la actividad es contriJuir a mejorar las condiciones de vida de


mujeres jefas de hogar, ancianos, discapacitado~ y jóvenes, localizados en municipios de
treinta departamentos de ocho conglomerados irbanos caracterizados por problemas de
empleo y niveles de pobreza estructuraL Se prevé¡ un componente de viabilización del acceso
a los servicios sociales, el ; cual incorpora a través de la metodología de planificación
participativa las actividades d~ diseño y ejecución 8e planes barriales y multibarriales dirigidos
a los cuatro primeros grupos. Contiene además unl componente de fortalecimiento institucional
que ,complementa el apoyo a la gestión institucional de los ejecutores de proyectos del primer
componente y fortalece a la Secretaría de Desarrbllo Social y a otras instancias de gobierno
vinculadas a los sectores sociales, introduciendo Jn sistema único de identificación y registro
de familias beneficiarias de programas sociales.

ACTIVIDAD 08
FONDO PARTICIPATIVO DE INVERSION SOCIAL (FOPAR) BIRF 3957/4398 AR
1
'
UNIDAD EJECUTORA
PRODESO

DESCRIPCION DE L~ ACTIVIDAD

El Fondo Participativo de lnversió~ Social tiene como objetivo fundamental


desarrollar capacidades localbs de gestión a travJs de experiencias participativas y concretas
; 1
en formulación, gestión y éjecución de proyectos destinados a mejorar las condiciones
socioeconómicas de grupos y comunidades en las[zonas de mayor incidencia de la pobreza de
acuerdo al indicador de necesidades básicas insa isfechas. Durante el período 1995 - 1998 el
• 1

!
- Presupuesto Nacional 2000 - '657 ,
1

l•

'~ Fondo ha trabajado en las provincias de: Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago 1
del Estero y Tucumán. Hasta el año 2003 está previsto previsto desarrolla~ acciones·¡·
nuevamente en las provincias mencionadas, a las que se agregarían: Formosa, Catamarca, La
1
Rioja y la Región Sur. :

El FOPAR realiza su operativo teniendo en cuenta los siguientes aspectos


principal!ls: a) atender a la población localizada en las zonas focalizadas; b) Responder a las
demand~s prioritarias de la población de localidades y barrios en situación de pobreza; c)
Promover la formulación y presentación de proyectos comunitarios; d) Fomentar la capacidad '
de gestión social de las organizaciones de base, comunitarias, de apoyo, municipios y
provincias; e) Fortalecer las iniciativas comunitarias que tiendan a resolver déficits sociales a
través de la producción de bienes y servicios.

ACTIVIDAD 09
SISTEMA DE EVALUACION Y MONITOREO DE POLITICAS SOCIALES
'
- SIEMPRO - BIRF395,7/4398 AR .
1

UNIDAD EiECUTORA
·PRODESO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Brindar información permanente acerca de los grupos sociales en situación de


pobreza.

Evaluar y monitorear programas sociales. Desarrollar un pro,grama de


capacitación para el gerenciamiento de programas sociales. Investigar sobre pobreza,
vulnerabilidad social y estrategias de intervención.

Las tareas previstas son: investigaciones, evaluaciones, talleres de plantticación y


evaluación de programas, agencias provinciales, talleres, cursos, seminarios, cátedras
públicas, estudios de vulnerabilidad y exclusión social, base de datos de programas sociales,
encuestas de desarrollo social, informes de coyuntura, realización de un sistema i~tegrado de
monitoreo de programas sociales, planes de diseminación técnica y eq'uipamiento. ¡
identificación de indicadores y acciones de los programas en áreas geográficas.
658 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

. 1 ACTIVIDAD 10
APOYO INTEGRAL A LA SOOIALIZACION DE MENORES MARGINADOS
1
EN, GRAN BUENOS AIRES CEE/3010/18/95/154

11 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL

IDESCRIPCION DE Lt ACTIVIDAD

El objetivo específico de la actividad eb mejorar las condiciones de socialización y


ampliar las oportunidades de integración social y 1Jboral de los menores er,1 situación de riesgo
social que habitan las áreaJ de acción de la abtividad: Partidos de Moreno, Avellaneda,
Quilmes y Lomas de Zamora. Los resultados a logr~r son los siguientes:

1
1

Capacidad de atención de ¡1as organizaciones gubernamentales ampliada cuantitativa y


cualitativamente. \

Red de organizaciones no gubernamentales inslitucionalmente fortalecida.

Opinión pública y sectores especializados en la problemática de la infancia y adolescencia


1
en riesgo, sensibilizada e informada.

Cooperación entre instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales


fortalecidas. 1

Apoyará técnica
proyectos en las zonas
~s~leccionadas (equip~miento,
IL
financieramente a organizaciones que ya estén ejecutando
infraestructura y capacitación)
destinados a niños y adoles¿entes en riesgo sobial de o a 18 años tales como Jardines
maternales y de infantes, ca~as centro~ de
del niño, día, hogares con formación laboral,
trabajo de calle, asistencia legil y capacitación labo~al.
' 1

1
'

1
I•
t,
1'
. ,
i - Presupuesto Nacional ZOOO - 659 ·
1
1
1
ACTl VIDAD 11
1 1
,_ PROYECTO INTEGRAL DE COMUNIDADES ABORIGENES EN DEPARTAMENTO 'J.
RAMON LISTA CEE3010f¡IB/95/152,

1
UNIDAD EJECUTORA'
1
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de 6.840 é.borígenes
'
'
del departamento Ramón Lista, provincia de Formosa, a través de proyectos de asistencia y
. promoción social integral.

Tiene como meta promover el desarrollo de la educación, la producción, la


nutrición y la salud, fortalecer la capacidad colectiva de autogestión y la autovalora?ión de las.
poblaciones indígenas. Además tiene proyectado mejorar la disponibilidad dei agua, el
alojamiento de los aborígenes, la educación de los niños, el desarrollo agrícola y 1.a atención
de la salud.

Es un proyecto integral, en tanto presta atención simultánea a distintas


'
perspectivas de desarrollo humano. Forma parte de un Programa de Desarrollo Integral par~,

Comunidades Aborígenes del Norte de la República Argentina, en el marco de la cooperación .


entre la Comisión de las Comunidades Europeas y Argentinas. Los componentes del mismo
son:

Autoconstrucción de 200 viviendas en Tucumancito: Lote 1, 3 Palmas, El Chorro, María


Cristina, San Miguel, Campo del Hacha, Santa Tereza y El Breal. , 1

Apicultura: se prevé continuar con el apoyo técnico a los apicultores del departamento y
lograr la inclusión de 52 apicultores nuevos a los 69 ya existentes.

Refuerzo de la educación bilingüe a través de la promoción de 230 becas para el nivel EGB ,
3 y 130 para el nivel medio además de continuar con la financiación de los talleres que se
realizan dentro del Plan de Mejoramiento Educativo de Ramon Lista.
660 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

Artesanía: Luego de fina~ciar los cursos de capacitación que se han realizado tanto en El
Potrillo como en Capital ,ederal, se espera inbarporar a 34 artesanos más al grupo de 60
que hoy se dedican a esta actividad.

Salud: está prevista la rJalización de talleres de capacitación en los cuales participarán


nueve profesionales, dosl técnicos, seis enfe meras y cuatro parteras que actualmente
trabajan en el Departambnto para que luegb éstos transmitan las experiencias a los
agentes sanitarios y conl esto se espera be~eficiar indirectamente a la totalidad de la
población.

i
Reforestación: se construirá un vivero más de lo previsto en San Martín, comunidad que
1
cuenta con 350 personas'. Se continuará con los trabajos de reorganización del bosque
1

nativo. ·

Agropecuario: Se continuLá con el desarrollo agrícola a través del apoyo técnico y la


provisión de las herramiJntas e insumos ne6esarios para la creación de dos viveros
comunitarios más ademái de los cinco exislentes, siete para las escuelas y huertas
familiares previstas para ell año anterior.
1

'
Recursos hídricos: Junto' con la construcción de las 200 viviendas está prevista la
instalación de 200 aljibes[ correspondientes, Jdemás de la instalación de tanques que
faciliten y aseguren el con+mo de agua potablJ.
- Presupuesto Nacional 2000 - 661

PROGRAMA 22
PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL !

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES

Servicio Administrativo Financiero


311

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa se estructura articulando tres componentes que se encuentran en el


área alimentario-nutricional: PRANI, ASOMA y PRO-HUERTA. Teniendo en cuenta la
necesidad de la provisión apropiada de alimentos, la educación alimentaria y el cuidado de la
salud y el medio ambiente, el programa se orienta a mejorar el estado nutricional de grupos
biológica y socialmente vulnerables. Para lograrlo pondrá especial énfasis en la articulación
intersectorial e interjurisdiccional de los programas entre sí y de éstos con las provincias y
municipios.

Se brindará asistencia técnica a nivel de los gobiernos provinciales para efectuar


un diagnóstico y elaborar una propuesta de reformulación del funcionamiento de los
comedores. Se localizarán las acciones por provincias y departamentos considerando
indicadores de población infantil con NBI de 2 a 14 años en áreas de pobreza homogénea,
tasa de mortalidad infantil y datos de mediciones antropométricas que se encuentren
disponibles.

Se prestará asistencia a los proyectos de inversión que surjan de la planificación


conjunta con las provincias en lo que respecta a refuerzo de dieta, infraestructura y
equipamiento de comedores y centros de cuidado infantil, como así también a la capacitación
de los distintos niveles de gestión del programa (gobiernos provinciales, municipales u 1

Organizaciones no Gubernamentales).
664 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E 1
o y - L o
G o
B 1
R
'
1
Culturales y Soc. S/Fines de
L1cro
o o 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 744.414
o o 3 2 13 5 1 7 9999 6 P¡rovincia de Buenos Aires 200.000
(1 o 3 2 13 5 1 7 9999 14 ilrovincia de Cordoba 144.000
o o 3 2 13 5 1 7 9999 30 P¡rovincia de Entre Rios 200.414
o o 3 2 13 5 1 7 9999 58 P1rovincia del Neuquen 200.000
o o 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.811.600
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 2 13 5 7 1 TÍansferencias a Gobiernos 911.600
P.rovinciales
o o 3 2 13 5 7 3001 ~ministracion central 911.600
provincial
o o 1 3 2 13 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 300.000
o o 1 3 2 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 250.000
o o 1 3 2 13 5 17 1 3001 46 PÍovincia de La Rioja 361.600
o o 1 3 2 13 5 7 6 T~ansferencias a Gobiernos 900.000
~unicipales
o o 1 3 2 13 5 7 6 9999 Sin discriminar 900.000
o o 1 3 2 13 5 7 6 9999 14 Ptovincia de Cardaba 300.000
o o 1 3 2 13 5 ~7 6 9999 82 Provincia de Santa Fe 300.000
o o 1 3 2 13 5 7 6 9999 86 Provincia de Santiago del 300.000
'
E~tero

'
o o 2 Prohuerta 8.000.000
'
o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 8.000.000
o o 2 3 2 PÍomocion y Asistencia Social 8.000.000
o o 2 3 2 13 Recursos con Afectacíon 8.000.000
Especifica
o o 2 3 2 13 5 Ttansfereneias 8.000.000
o o 2 3 2 13 5 Ttansf. al Sector Privado para 8.000.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 13 5 7 T fansf. a Otras lnstituc. 8.000.000
C~lturales y Soc. S/Fines de
L~cro
o o 2 3 2 13 5 1 7 9999 sin discriminar 8.000.000
o o 2 3 2 13 5 '1 7 9999 2 cbpital Federal - Ciudad de 8.000.000
BUenos Aires
1

o o 3 Aboyo Solidario a Mayores 11.930.414


(ASOMA)
1
1
o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 11.930.414
o o 3 3 2 PÍomocion y Asistencia Social 11.930.414
o o 3 3 2 13 Recursos con Afectacion 11.930.414
ESpecifrca
o o 3 3 2 13 5 Tfansferencias 11.930.414
o o 3 3 2 13 5 Ttansf. al Sector Privado para 4.002.974
Fihanciar Gastos Corrientes
o o 3 3 2 13 5 7 T~ansf. a Otras 1nstituc. 4.002.974


1
.
'!
1

- Presupuesto Nacional 2000 - 665


1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 22

s p A F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE


p IR e 1 u F. N p A G '
R o T N N e A R E .

o y - L o
G o
B
R
'

Culturales y Soc. SIFines de


Lucro
o o 3 3 2 13 5 7 9999 Sin discriminar 4.002.974
o o 3 3 2 13 5 7 9999 2 Caprtal Federal - Ciudad de 202.974
Buenos Aires
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 6 Provincia de Buenos Aires 800.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 14 Provincia de Cordoba 600.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 30 Provincia de Entre Rios 700.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 62 Provincia de Rio Negro 400.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 74 Provincia de San Luis 800.000
o o 3 3 2 13 5 1 7 9999 90 Provincia de Tucuman 500.000
o o 3 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 7.927.440
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 3 2 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 3.500.000
Provinciales
o o 3 3 2 13 5 7 3001 Administracion central 3.500.000
provincial
o o 3 3 2 13 5 7 3001 50 Provincia de Mendoza 800.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 54 Provincia de Misiones 800.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 58 Provincia del Neuquen 900.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 66 Provincia de Salta 700.000
o o 3 3 2 13 5 7 3001 86 Provincia de Santiago del 300.000
Estero
o o 3 3 2 13 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 4.427.440
Municipales
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 Sin discriminar 4.427.440
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 6 Provincia de Buenos Aires 700.000
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 42 Provincia de La Pampa 500.000
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 66 Provincia de Salta 827.440'·
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 70 Provincia de San Juan 800.000··
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 78 Provincia de Santa Cruz 900.000
o o 3 3 2 13 5 7 6 9999 86 Provincia de Santiago del 700.000
Estero
1
TOTAL 22.486.428
1

"

1
666 - Presupuesto Nadonal 2000 -

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

1
-
1
CODIGO '
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
1
01 Asistencia NLitricional Secre,taria de Políticas 29.201.379
Alimentaria (~RANI) Sociales

02 Prohuerta SecrJtaria de Políticas 8.000.000


'
Sociales

03 Apoyo Solida'rio a SecrJtaria de Políticas 21.388.409


Mayores (ASpMA) sociales

TOTAL 58.589.788
1

. 1 ACTIVIDAD 01
ASISTENCIA NUTRICIONAL ALIMENTARIA (PRANI)
1

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POUTICAS SOCIALES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
'

El PRANI parte de un diagnóstico dJ la situación de cada provincia a fin de


reorientar los comedores escolares e infantiles pJra mejorar el acceso a una alimentación
nutriéionalmente adecuada y Jun ámbito de cuida~o de la población infantil de 2 a 14 años,
permitiendo no sólo un crecimiento físico sino tamJién un desarrollo psicosocial que aumente
sus posibilidades futuras. Asi~ismo se apoyan finar! cieramente los proyectos de inversión que
tiendan a optimizar la utlización de los recursos, el gerenciamiento y el mejoramiento de
infraestructura y equipamient~ de los lugares don~e se brindan las prestaciones (centros de
cuidado infantil, comedores infantiles, comedores e~colares, etc.).

El PRANI reconoL como metodologj de selección de los beneficiarios un índice


combinado de: necesidades tlásicas insatisfechas! censo de tallas en escolares, información
antropométrica y tasas de mbrtalidad infantil. Melodológicamente corresponde a una acción
basada en la localización. sJ1eccionadas las zonls de mayor vulnerabilidad se implementan
' 1
las siguientes estrategias: coordinación intersectorial para la complementación de la prestación
i 1
i: :¡
1 '
1 - Presupuesto Nacional 2000 - 667 .
¡, 1
1 1
1

i
;•. de los servicios, fortalecimiento de las instituciones locales, gubernamentales y no ¡
~.
gubernamentales mejorando su capacidad de programación y gestión a través de la/asistencia, .
técnica y del acceso a la información en forma oportuna y adecuada a sus necesidades '.
¡ '
impulsando la transferencia de responsabilidades y de ejecución del programa.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
• CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 2
c 4
D 2
E 1

Subtotal Escalafón 9

TOTAL ACTIVIDAD 9

ACTIVIDAD 02
PROHUERTA

UNIDAD EJECUTORA
' 1
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES '

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Brinda asistencia técnica-financiera a huertas y granjas familiares, escolares y


comunitarias. Está dirigido a:

Grupos familiares (hogares) urbanos y rurales que se encuentran con necesidades básicas
'
insatisfechas y/o bajo la denominada línea de pobreza; y
1 '

l
668 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

Niños en escuelas en árfas críticas, prioriza¡do escuelas con comedor escolar en áreas
críticas y/o localizadas en' áreas deprimidas, marginales o rurales dispersas.
! 1

Dentro de est~ caracterización qu~dan comprendidos pequeños productores


minifundistas, asalariados r~rales, comunidades¡ aborígenes, desempleados, subocupados,
grupos familiares pauperizados y población vuln~rable en términos de seguridad alimentaria
(hogares a cargo de muje/es, niños pequeñoJ, ancianos y discapacitados en áreas de
pobreza). \

\ · ACTIVIDAD 03
1APOYO SOLIDARIO A MAYORES (ASOMA)

UNIDAD EJECUTORA
1 SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES

IDESCRIPCION DE ll ACTIVIDAD

La actividad cont;ibuye a mejorar las lndiciones de vida de los adultos mayores,


brindándoles complemento \alimentario. Tiene \ como objetivo prop0rcionar asistencia
alimentaria y orientación nutribonal a los ancianos de 60 años y más en situación de riesgo
1 1
social. \

1
Está dirigida a la asistencia técnica y !lnanciera de organizaciones de la sociedad
1 1
civil, provincias y municipios 'para el desarrollo de actividades de promoción social de los
adultos mayores, tales com~: talleres de confebción y/o arreglo de ropa, refacción y/o
1 1
construcción de hogares de día, refacción y/o construcción de salones de usos múltiples para
el desarrollo de actividades r~creativas y cultural~s y otras iniciativas identificadas por los
mismos beneficiarios como netesidades prioritarias!
! 1

Asimismo está di)igida a mejorar el abceso a los medicamentos de los adultos


mayores. 1 1

1
•~
. ..r . • !'
l
!
- Presupuesto NacionOI 2000 - 669
'
1
1

Las acciones están orientadas a la promoción de la calidad de atehción en los


hogares de ancianos a través del consenso de normas de acreditación y categdrización ~óA
autorid.ades competentes, que permitan mejorar la eficiencia global de las instit~ciones qJ!
1 "
prestan servicios a las personas mayores. 1

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

11~~~.
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

A 3
B 2
e 11
D 2
E 2
F 1

Subtotal Escalafón 21

TOTAL ACTIVIDAD 21
670 - Presupuesto Nacio7!fll 2000

PROGRAMA 23
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
1

• . 1 UNIDAD EJECUTORA
COMISIO~ NACIONAL IDE PENSIONES ASISTENCIALES

Servicio Administrativo Financiero


1 311

DESCRIPCION DEL PROGRAMA


'

El objetivo general del programa ccmsiste en brindar asistencia económica,


médica y social. Para tal fin sJ otorgan pensiones 11a vejez a personas mayores de 80 años,
pensiones por invalidez, p~nsiones a familiarbs de personas desaparecidas, a ex-
combatientes de Malvinas, a ~adres de 7 o más ~ijos, y a los beneficiarios comprendidos en
los regímenes de pensiones vitalicias otorgados por leyes del Honorable Congreso de la
Nación.

Los beneficiarios 1de los regímenes in~icados se encuentran distribuidos en todo


el país.

Las actividades e,n ejecución consiste¡ en el otorgamiento de las pensiones a los


sujetos mencionados precedentemente, su atención médica capitada y tuera de cápita,
atención social, internación geriátrica, atención de biscapacrtados, sepelios, comodatos y otros
subsidios. También se realiz~ la administración dJ las pensiones graciables otorgadas por el
1

Honorable Congreso de la Nación.


'
,1 11¡
1
• 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 671
'

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA · CANTIDAd

METAS:

Atención Médico-Social a Pensionados Beneficiario 481.500


y Grupo Familiar

Atención de Pensiones Ex- Pensionado 13.800


Combatientes

Atención de Pensiones Familiares de Pensionado 1.400


Desaparecidos

Atención de Pensiones Graciables por Pensionado 114.500


Vejez e lnvandez

Atención de Pensiones Madres de 7 o Pensionado 50.000


más Hijos

Atención de Pensiones Otorgadas por


Legisladores
Pensionado 15•600 !
1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23


1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A c
R o N e A R o
o y L N
G
672 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


' 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23


1 1
s 'P F F. 1 p p E DENOMINAC ON IMPORTE
p 'R 1 F. N p A SPr e
R o N e A R o
o ·Y L N
G 1

o o 3 14 1 1 Personal Pelanente 2.006.501


o o 3 14 1 1 1 21 Retribuclon ~I Cargo L389.257
o o 3 14 1 1 4 21 Sueld.o Anua1¡complementario 115.772
o o 3 14 1 1 6 21 Contnbuc1ones Patronales 368. 7 32
o o 3 14 1 1 7 21 Complementós 132.740
o o 3 14 1 4 Asignacionesl Familiares 30.390
o o 3 14 2 21 Bienes de cbnsumo 368.550
o o 3 14 3 SeNiclos Nd Personales 19.378.552
o o 3 14 3 1 21 Servicios Ba~icos 841.670
o o 3 14 3 2 21 Alquileres y Derechos 637.000
o o 3 14 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 432.432
o o 3 14 3 4 21 Servicios Tednicos y Profesionales 16.921.450
o o 3 14 3 5 21 Servicios Cor!nerciales y Financieros 45.500
o o 3 14 3 7 21 Pasajes y Vi.lticos 445.900
o o 3 14 3 9 21 Otros Servicibs 54.600
o o 3 14 4 Bienes de uSo 700.000
o o 3 14 4 3 22 Maquinaria ylEquipo 700.000
o o 3 14 5 Transferencias 628.100.000
o o 3 14 5 Transf. al Sebtor Privado para Financiar 628.100.000
Gastos Corrikntes
o o 3 14 5 2 21 Pensiones 1 621.800.000
o o 3 14 5 4 21 Ayudas Sociales a Personas 6.300.000
1

TOTAL 877.261.862

DETALLE DE TRANSFERENCIAS PARTIDAS INDICATIVAS)


! 1

ASIGNICION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23


1

s p F F F. p SPAR u.
I~
A 1 DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N A G
R o T N N e R E
o
G
y -o IL o
B
R 1

o o 2 A~nción de Pensiones no 654.800.000

o
o
o
o
2
2
3
3 3
¡::::·:OC~LES
Seguridad Social
654.800.000
654.800.000
~

(1 o 2 3 3 11 T¡esoro Nacional 33.000.000


(1 o 2 3 3 11 5 ljransferencias 33.000.000
o o 2 3 3 11 5 i;ransf. al Sector Privado para 33.000.000
F¡inanciar Gastos Corrientes
o o 2 3 3 11 5 2 ~ensiones 33.000.000
o o 2 3 3 11 5 2 2 G:apital Federal - Ciudad de 15.854.853
Buenos Aires
' !1
1
'

- Presupuesto Nacional 2000 - 67.í


1


1
I'. DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
i
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23
i
1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IM,ORTE
p R e 1 u F. N p A G
i
R o T N N e A R E
o y - L o
G o
B
R

o o 2 3 3 11 5 1 2 6 Provincia de Buenos Aires 3.498.408


o o 2 3 3 11 5 1 2 10 Provincia de Catamarca 389.780
o o 2 3 3 11 5 1 2 14 Provincia de Cardaba 1.389.007
o o 2 3 3 11 5 1 2 18 Provincia de Corrientes 592.210
o o 2 3 3 11 5 1 2 22 Provincia del Chaco 938.937
o o 2 3 3 11 5 1 2 26 Provincia del Chubut ' 271.338
o o 2 3 3 11 5 1 2 30 Provincia de Entre Rios 587.903
o o 2 3 3 11 5 1 2 34 Provincia de Formosa 441.466
o o 2 3 3 11 5 1 2 38 Provincia de Jujuy 389.780
o o 2 3 3 11 5 1 2 42 Provincia de La Pampa 357.481
o o 2 3 3 11 5 1 2 46 Provincia de La Rioja 518.991
o o 2 3 3 11 5 1 2 50 Provincia de Mendoza 600.823
o o 2 3 3 11 5 1 2 54 Provincia de Misiones 850.633
o o 2 3 3 11 5 1 2 58 Provincia del Neuquen 346.710
o o 2 3 3 11 5 1 2 62 Provincia de Ria Negro 279.947
o o 2 3 3 11 5 1 2 66 Provincia de Salta 1.417.032
o o 2 3 3 11 5 1 2 70 Provincia de San Juan 557.754
o o 2 3 3 11 5 1 2 74 Provincia de San Luis 325.182
o o 2 3 3 11 5 1 2 78 Provincia de Santa Cruz 198.120
o o 2 3 3 11 5 1 2 82 Provincia de Santa Fe 1.177.964
o o 2 3 3 11 5 1 2 86 Provincia de Santiago del 997.070
Estero
o o 2 3 3 11 5 1 2 90 Provincia de Tucuman 951.852
o o 2 3 3 11 5 1 2 94 Prov. de Tierra del Fuego, 66.759
Antartida e Islas del Atlantico
o o 2 3 3 14 Transferencias Internas •621.800.000
o o 2 3 3 14 5 Transferencias '621.800.000
o o 2 3 3 14 5 1 Transf. al Sector Privado para 621.800.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 3 14 5 1 2 Pensiones ·521.800.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 2 Capital Federal - Ciudad de 298.743.000
Buenos Aires
o o 2 3 3 14 5 1 2 6 Provincia de Buenos Aires 65.922.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 10 Provincia de Catamarca 7.348.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 14 Provincia de Cardaba 26.172.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 18 Provincia de Corrientes 11.158.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 22 Provincia del Chaco 17.693.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 26 Provincia del Chubut 5.112.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 30 Provincia de Entre Rios 11.077.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 34 Provincia de Fonnosa 8.318.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 38 Provincia de Jujuy 7.344.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 42 Provincia de La Pampa 6.735.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 46 Provincia de La Rioja 9.779.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 50 Provincia de Mendoza 11.321.000
• o o 2 3 3 14 5 1 2 54 Provincia de Misiones 16.027.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 58 Provincia del Neuquen 6.534.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 62 Provincia de Rio Negro 5.275.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 66 Provincia de Salta 26.699.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 70 Provincia de San Juan 10.509.000. i
o o 2 3 3 14 5 1 2 74 Provincia de San Luis 6.127.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 78 Provincia de Santa Cruz 3.733.000
o o 2 3 3 14 5 1 2 82 Provincia de Santa Fe 22.195.000

;
1

674 • Presupuesto Nacional 20001-

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


1 1 '

ASIGN~CION DE CREDITOSI DEL PROGRAMA 23

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y . L. o
G o
B .

R 1 1

o o 2 3 3 14 5 2 86 Prlvincia de Santiago del 18.787.000


Estero
o o 2 3 3 14 5 2 90 PrOvincia de Tucuman 17.935.000
o o 2 3 3 14 5 2 94 PrOv. de Tierra del Fuego, 1.257.000
An!artida e Islas del Atlantico

o o 3 AtLclón Médica a los 154.800.000


Beheficiarios de Pensiones
"º[Contributivas

o o 3 3 SERVICIOS SOCIALES 154.800.000


o o 3 3 1 Saiud 154.800.000
o o 3 3 1 11 Te~oro Nacional 148.500.000
o o 3 3 1 11 5 Trclnsferencias 148.500.000
o o 3 3 1 11 5 i. TrSnsf. al Sector Privado para 148.500.000
Fin~nciar Gastos Corrientes
o o 3 3 11 5 1 4 AyÜdas Sociales a Personas 148.500.000
o o 3 3 11 5 1 4 2 Caprtal Federal· Ciudad de 71.346.295
Buenos Aires
o o 3 3 1 11 5 i 4 6 Prdvincia de Buenos Aires 15.746.435
o o 3 3 1 11 5 1 4 10 Prdvincia de Catamarca 1.757.105
o o 3 3 1 11 5 1 4 14 Prdvincia de Cardaba 6.250.398
o o 3 3 1 11 5 1 4 18 Prdvincia de Corrientes 2.664.906
o o 3 3 1 11 5 1 4 22 Prdvincia del Chaco 4.226.312
o o 3 3 1 11 5 i 4 26 Prdvincia del Chubut 1.220.924
o o 3 3 1 11 5 1 4 30 Prdvincia de Entre Rios 2.645.336
o o 3 3 1 11 5 1 4 34 Prdvincia de Formosa 1.985.948
o o 3 3 1 11 5 1 4 38 Prdvincia de Jujuy 1.753.105
o o 3 3 1 11 5 1 4 42 Prdvincia de La Pampa 1.608.328
o o 3 3 1 11 5 1 4 46 Prdvincia de La Rioja 2.335.212
o o 3 3 1 11 5 i 4 50 PrÓvincia de Mendoza 2.703.046
o o 3 3 1 11 5 1 4 54 Prdvincia de Misiones 3.827.120
o o 3 3 1 11 5 1 4 58 Prdvincia del Neuquen 1.561.403
o o 3 3 1 11 5 1 4 62 PrÓvincia de Rio Negro 1.259.063
o o 3 3 1 11 5 1 4 66 Prdvincia de Salta 6.375.612
o o 3 3 1 11 5 1 4 70 Prdvincia de San Juan 2.509.344
o o 3 3 1 11 5 1 4 74 Prdvincia de San Luis 1.462.553
o o 3 3 1 11 5 1 4 78 PrOVincia de Santa Cruz 891.230
o o 3 3 1 11 5 1 4 82 Prdvincia de Santa Fe 5.300.457
o o 3 3 1 11 5 1. 4 86 PrOvincia de Santiago del 4.486.507
Esiero
o o 3 3 11 5 4 90 Prdvincia de Tucuman 4.283.022
o o 3 3 11 5 4 94 Prdv. de Tierra del Fuego, 300.339
An!artida e Islas del Atlantico
o o 3 3 14 Tr2nsferencias Internas 6.300.000
o o 3 3 14 5 TrSinsferenclas 6.300.000
o o 3 3 14 5 Transf. al Sector Privado para 6.300.000
Fin'anciar Gastos Corrientes
o o 3 3 14 5 4 Ay0das Sociales a Personas 6.300.000
o o 3 3 14 5 4 2 capital Federal - Ciudad de 3.026.000
Buenos Aires
1
lj

- Presupuesto Naciona/12000 - 675


i'

l, DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G 1
R o T N N e A R E
o
G
y -o L o 1
1

!
B
R

o o 3 3 1 14 5 1 4 6 Provincia de Buenos Aires 667.000


o o 3 3 1 14 5 1 4 10 Provincia de Catamarca 74.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 14 Provincia de Cordoba 265.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 18 Provincia de Corrientes 113.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 22 Provincia del Chaco 179.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 26 Provincia del Chubut 51.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 30 Provincia de Entre Rios 112.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 34 Provincia de Formosa 84.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 38 Provincia de Jujuy 74.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 42 Provincia de La Pampa 68.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 46 Provincia de La Rioja 99.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 50 Provincia de Mendoza 114.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 54 Provincia de Misiones 162.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 58 Provincia del Neuquen 70.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 62 Provincia de Ria Negro 53.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 66 Provincia de Salta 270.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 70 Provincia de San Juan 106.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 74 Provincia de San Luis 62.000
, o o 3 3 1 14 5 1 4 78 Provincia de Santa Cruz 40.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 82 Provincia de Santa Fe 224.000
o o 3 3 1 14 5 1 4 86 Provincia de Santiago del 190.000
Estero
o o 3 3 14 5 4 90 Provincia de Tucuman 185.000
o o 3 3 14 5 4 94 Prov. de Tierra del Fuego, 12.000
Antartida e Islas del Atlantico

o o 4 Atención Social a 41.000.000


Beneficiarios de Pensiones
no Contributivas

o o 4 3 SERVICIOS SOCIALES 41.000.000


o o 4 3 1 Salud 41.000.000
o o 4 3 1 11 Tesoro Nacional 41.000.000
o o 4 3 1 11 5 Transferencias 41.000.000
o o 4 3 1 11 5 Transf. al Sector Privado para 41.000.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 3 11 5 4 Ayudas Sociales a Personas 41.000.000
o o 4 3 11 5 4 2 Capital Federal - Ciudad de 19.698.000
Buenos Aires
o o 4 3 1 11 5 1 4 6 Provincia de Buenos Aires 4.346.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 10 Provincia de Catamarca 484.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 14 Provincia de Cordoba 1.725.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 18 Provincia de Corrientes 735.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 22 Provincia del Chaco 1.169.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 26 Provincia del Chubut 337.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 30 Provincia de Entre Rios 730.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 34 Provincia de Formosa 548.000'
o o 4 3 1 11 5 1 4 38 Provincia de Jujuy 484.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 42 Provincia de La Pampa 444.000
r
1

676 - Presupuesto Nacional 200p -

DETALLE QE TRANSFERENCIAS ¡(PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 23


! 1
s p A F F F. 1 IP p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
p R e 1 u F. N A G
R o T N N e 1: R E
o
G
y -o IL o
B
R 1

o o 4 3 1 11 5 1 4 46 Plvincia de La Rioja 644.000


o o 4 3 1 11 5 ¡1 4 50 Prbvincia de Mendoza 746.000
o o 4 3 1 11 5 ,1 4 54 Prbvincia de Misiones 1.056.000
o o 4 3 1 11 5 '1 4 58 Prbvincia del Neuquen 430.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 62 Prhvincia de Rio Negro 346.000
o o 4 3 1 11 5 ¡1 4 66 Prbvincia de Salta 1.767.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 70 Prbvincia de San Juan 692.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 74 Prbvincia de San Luis 405.000
o o 4 3 1 11 5 1 4 78 Prbvincia de Santa Cruz 246.000
o o 4 3 1 11 5 4 82 Prbvincia de Santa Fe 1.463.000
o o 4 3 1 11 5 4 86 Prhvincia de Santiago del 1.238.000
EStero
o o 4 3 11 5 4 90 Prbvincia de Tucuman 1.184.000
o o 4 3 11 5 4 94 Prbv. de T~rra del Fuego, 83.000
Antartida e Islas del Atlantico
1
TOTAL 850.600.000

'

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS


1

1
CODIGO DENOMINACION UNIIDAD EJECUTORA CREDITO
1

01 Coordinación) Supervisión CoJisión Nacional de 5.733.361


y Administración Pensiones Asistenciales
'
02 Atención de 9ensiones no Direbción Nacional de 668.391.049
Contributivas Pensiones no
Contributivas

03 Atención Médica a los Unidbd Central de 156.698.382


Beneficiarios ~e Pensiones Atenbón Médica
no Contributivas

04 Atención Social a DireLión Nacional de 46.439.070


Beneficiarios ~e Pensiones Prestaciones Médicas
no ContributiJ.as
1
TOTAL 877 .261 _862
\,'-•,

'1
1
i
- Presupuesto Nacional; 2000 - 677

1
ACT¡IVIDADOli
COORDINACION,
.
SUPERVISION Y ADMINISTRACION
1 . •

'
1
UNIDAD EJECUTORA
1
COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES
1 .

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad se desarrolla en forma continua y consiste en la coofdinación y


1 '

supervisión de las actividades inherentes a la atención de pensiones no contribut,ivas y a la


atención médica y social a los beneficiarios de tales pensiones.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDAD DE · 1
CARGO O CATEGOR!A CARGCS 1 HORAS DE
1 CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Miembro del Gabinete 1

Subtotal Escalafón 1

PERSONAL CONVENCIONADO - ANSES

A-O 1
B-1 3
C-1 1
C-0 4
D-1 3
E-1 3
F-1 5
F-0 1

Subtotal Escalafón 21

PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL - ANSES

Gerente Segundo Nivel 1

Subtotal Escalafón 1

TOTAL ACTIVIDAD 23
1

1
678 - Presupuesto Nacional 2000 -
'

ACTIVIDAD 02
ATENCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

1 DESCRIPCION DE UA ACTIVIDAD

Esta actividad chnsiste en administrt 344.300 pensiones no contributivas cuyos


beneficiarios están distribui~os en todas las ~rovincias. Las solicitudes son evaluadas
mediante el análisis de la dodumentación de respJldo, otorgándose el beneficio a aquellas que
se encuadran dentro de I~ legislación vigent~. con las limitaciones que establece el
Presupuesto Nacional. 1
'

RECURSOS HUMANOS
'
E LA ACTIVIDAD 02
1 1
' CANTIDAD DE
CARGb O CATEGORIA CAIRGOS 1 HORJ\S DE
1 1 CATEDRAi
1

'
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CONVENCION1Do - ANSES

A-1 2
B-1 1
4
C-1 2
C-0 5
D-1 1
9
D-0 1
E-1 6
E-O 1
F-1 i 9
F-0 2

Subtotal Escalafón 41
1

TOTAL ACTIVIDAD 41
1

'

1
, ll ' .

l
l
H - Presupuesto Nacio'4 2000 - .679.
.i

ACTIVIDAD 031 ¡

ATENCION MEDICA A LOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONT~IBUTIVAS \


1 .
j
UNIDAD EJECUTORA
1
UNIDAD CENTRAL DE ATENCION MEDICA·
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
i .
Esta actividad consiste en brindar asistencia médica a los beneficiarios de' ·,
pensiones no contributivas y su grupo familiar. Dicha atención, contratada conl¡ efectores
públicos, privados o mixtos, se basa en la conformación de una red de presta6ores que
1

permita la atención de los beneficiarios con una estructura calificada, equitativa y solidaria. Los
1

efectores facturan sus servicios en general en base al modelo de pago por cápita. Comprende
1
programas de pacientes renales crónicos, discapacitados psico-físicos, cirugía cardiovascular
de alta complejidad (incluido transplante), neurología y neurocirugía de alta cdmplejidad,
ciertas prótesis, órtesis y aparatos ortopédicos (no incluidos en las cápitas),1 estudios,
tratamieratos especializados (no incluidos en la cápita). El padrón de beneficikrios está
1

compuesto por los pensionados titulares afiliados a este programa de atención médica y su
1

grupo familiar, actualizándose permanentemente con altas, bajas y modificaciones. !

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

CANTIDAE>DE 1
CARGO O CA TEGORIA
CARGOS 1 ~~~

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL CONVENCIONADO - ANSES

A-O 1
B-1 1
B-0 3
C-1 2
C-0 4
D-1 6
D-0 3
680 ·· Presupuesto Nacional 2001) -

'
CANTIDAD DE 1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA

E-1 3
E-O 2
F-1 9
F-0 1

Subtotal Escalafón 35

TOTAL ACTIVIDAD 35

ACTIVIDAD 04
ATENCION ¡soc1AL A BENEFIC1IR1os DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION NACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS

i DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad consiste en brindar asistencia social a los beneficiarios de


pensiones no contributivas.
.'i
1
' 1

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 681
1

,
V-. PROGR~MA 24 .
DESARROLLO LOCAL:

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES

Servicio Administrativo Financiero


311

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo orientar la inversión social hacia


1

emprendimientos productivos y de infraestructura generadores de empleo, y comple¡nentar las


i
políticas de disciplina fiscal implementadas en los niveles nacional y provincial, exte?diéndolas
a las municipalidades y comunas con el propósito de contribuir al éxito de la polltica de

descentralización y a la optimización del impacto de las mismas.

El programa cofinanciará la ejecución de proyectos, potenciando los recursos


, que,
los municipios destinan al gasto en inversión, y financiará tanto proyectos que comprenden la
constru~ión y rehabilitación de infraestructura pública, equipamiento comunitario .y equipos
necesarios para la prestación de servicios municipales, como proyectos productivos
generadores de empleo y sostenibles en el tiempo.

Uno de sus componentes esenciales será el fortalecimiento de las capacidades


institucionales de los gobiernos locales a través de la asistencia técnica y la capacitación,
, para
mejorar lla eficiencia y cobertura de la prestación de servicios y para que estén en condiciones
de introducir y gestionar proyectos de desarrollo productivo.

Atendiendo el objetivo de fortalecer los municipios en su capacidad de gestionar y


asistir proyectos de desarrollo económico local, se desarrolló un convenio con' el Centro
682 - Presupuesto Nacional 2000 -

Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo para desarrollar


1

actividades de planeamiento estratégico regional, diferenciándose microregiones en el país, a


las cuales se llegará media~te programas de c+acitación a distancia para promotores del
desarrollo local. · \

METAS y PRODucb10N BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

ME"FAS:
1

Ampliación de Fondos de Apoyo al Fondo A~pliado 7


Desarrollo

Asistencia Financiera a Municipios Convenio 13


'
Asistencia Financiera a Municipios Proyecto rerminado 300
1

Constitución de Fondos de Apoyo al Fondo Constituido 2


Desarrollo

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 1

ASIGNA<!:ION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24


1
j
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A 1 c
R o N c A R o
o y L N
1

G 1

1
o o 3 SERVICIOS SOCIALES 4.939.522
o o 3 11 Tesoro Nacion~I 257.498
o o 3 11 1 Gastos en Pel-sonal 257.498
o o 3 11 1 1 Personal Pemlanente 257.498
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucion oe'1 Cargo 107.228
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 29.007
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual G::omplementario 11.353
o o 3 11 1 1 6 21 ContribucioneS Patronales 36.159
o o 3 11 1 1 7 21 ComplementoS 73.751
o o 3 13 Recursos con ~fectacion Especifica 2.682.024
o o 3 13 3 Servicios No Personales 661.024 ,_
o o 3 13 3 1 21 Servicios Besitos 18.200
o o 3 13 3 3 21 Mantenimientd. Reparacion y Limpieza 34.580
o o 3 13 3 4 21 Servicios Tecn'icos y Profesionales 459.732
o o 3 13 3 7 21 Pasajes y Viaticos 148.512
o o 3 13 5 TransferenciaS 2.021.000
o o 3 13 5 1 Transf. al Sectbr Privado para Financiar 330.000
Gastos Corrierltes
o o 3 13 5 1 7 21 Transf. a OtraS lnstituc. Culturales y 330.000

1
.. • ' li
"
1
'

- Presupuesto Nacional 2000 - 683

'
rt DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G

Soc. S/Fines de Lucro


o o 3 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 1.170.000
Gastos Corrientes
o o 3 13 5 7 6 21 Transferencias a Gobiernos Municipales 1.170.000
o o 3 13 5 9 Transferencias al Exterior 521.000
o o 3 13 5 9 2 21 Transf.a Organismos lntemac 521.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 3 22 Credito Externo 2.000.000
o o 3 22 5 Transferencias 2.000.000 .
o o 3 22 5 9 Transferencias al Exterior 2.000.000
o o 3 22 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 2.000.000
p/Financiar Gastos Corrientes

TOTAL 4.939.522

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24


.
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE '
p R
!
e 1 u F. N p A G 1

R o T N N e A R E
o y . L o
G o
B
R

o o 1 Promoción del Desarrollo 1.500.000


Local

o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 1.500.000


o o 1 3 2 Promocion y AsiStencia Social 1.500.000
o o 1 3 2 13 Recursos con Afectacion 1.500.000
Especifica
1
o o 1 3 2 13 5 Transferencias 1.500.000
I' o o 1 3 2 13 5 1 Transf. al Sector Privado para 330.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 1 3 2 13 5 1 7 Transf. a Otras lnstituc. 330.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 Sin discriminar 330.000
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 6 Provincia de Buenos Aires 100.000
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 14 Provincia de Cordoba 80.000
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 58 Provinc·1a del Neuquen 100.000
o o 1 3 2 13 5 1 7 9999 66 Provincia de Salta 50.000
o o 1 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.170.000 .
para Fin. Gastos Corrientes
o o 1 3 2 13 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 1.170.000
Municipales
684 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS ~PARTIDAS INDICATIVAS)


' 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 24


' 1

s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R c 1 u F. N p A G
R o T N N c A R E
o y - L o
G o
B 1
R '
' 1

o o 3 2 13 5 7 6 9999
Id, ..
.
S 1n 1scnm1nar 1. 170.000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 14 PrOvincia de Cordoba 200.000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 42 PrOvincia de La Pampa 180.000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 46 PrÓvincia de La Rioja 250,000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 70 PrOvincia de San Juan 300,000
o o 3 2 13 5 7 6 9999 82 Prdvincia de Santa Fe 240.000

o o 2 FiJ.nciamiento a Municipios 2.521.000


Bl~F 3860 - BID 830/0C AR
y s¡21sF AR
o o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 2.521,000
o o 2 3 2 Prdmocion y Asistencia Social 2.521.000
o o 2 3 2 13 ReCursos con Afectacion 521.000
EsPecifica
o o 2 3 2 13 5 Tralnsferenclas 621.000
o o 2 3 2 13 5 9 Tm'nsferencias al Exterior 521.000
o o 2 3 2 13 5 9 2 rra;nsf.a Organismos lntemac. 521.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 13 5 9 2 1501 Pr~rama de las Naciones 521.000
Unidas para el Desarrollo -
Cohtrib
o o 2 3 2 13 5 9 2 1501 2 Capital Federal - Ciudad de 521.000
BuCnos Aires
o o 2 3 2 22 Cr6dito Externo 2.000.000
o o 2 3 2 22 5 Tra!nsferencias 2.000.000
o o 2 3 2 22 5 9 Trahsferencias al Exterior 2.000.000
o o 2 3 2 22 5 9 2 Trahsf.a Organismos lnternac. 2.000.000
p!Financiar Gastos Corrientes
o o 2 3 2 22 5 9 2 1501 Prq!Jrama de las Naciones 2.000.000
unidas para el Desarrollo.
Co~trib
o o 2 3 2 22 5 9 2 1501 2 Capital Federal - Ciudad de 2.000.000
Buenos Aires
1
TOTAL 4.021.000
-~

- Presupuesto Nacionill 2000 - 6~5


'¡'

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA


1

CRÉDITQ;
:i
11
·01 Promoción del Desarrollo Secretaría de Políticas 2.418.522;
., 1 l
Local Sociales 1t ~ i
il -~ ;'
: , IJ •
02 Financiamiento a Unidad Ejecutora 12.521.000'
Municipios BIRF 3860- Nacional
BID 830/0C -AR y
932/SF -AR

TOTAL 4.939.522

1
ACTIVIDAD 01
PROMOCION DEL DESARROLLO LOCÁ~

UNIDAD!
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
EJECUTOR~
1 . 1

1 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Las actividades consisten en fortalecer la capacidad de gestión a niv~I municipal y


en el apoyo financiero para la administración de fondos destinados a préstamos y \capacitaciorl
de emprendimientos productivos privados generadores de empleo.

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CANTIDADDE . ·1
CARGO O CATEGORIA CARGOS 11 ~~~ .·

PERSONAL PERMANENTE

PERSpNAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

B 1
c 7
E 2
Subtotal Escalafón 10

TOTAL ACTIVIDAD 10
1 .

"
686 - Presupuesto Nacional 2000 \_

ACTIVIDAD 02
FINANCIAMIENTO A MUNICIPIOS BIRF 3860 - BID 830/0C - AR Y 932/SF - AR

Ul~IDAD
- 1
1

! 1 EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA NACUONAL

~ESCRIPCION DE lj ACTIVIDAD

Se cofinanciará ia ejecución de pJyectos municipales, potenciando así los


recursos que estas jurisdiccio1es destinan al gasto\en inversión, reforzando paralelamente las
capacidades institucionales de los gobiernos locales a través de asistencia técnica y
capacitación.

Está dirigido a complementar las políticas gubernamentales de disciplina fiscal


implementadas en los niveles! nacional y provincil 1 extendiéndolas a las municipalidades y
comunas. 1

La actividad general consiste en aptar a los municipios y comunas en sus


acciones dirigidas a mejorar 1J calidad de vida de 1h población, en especial en los estratos de -
bajos ingresos, a través de Unidades Ejecutbras Provinciales que desarrollarán las
capacidades técnicas necesaÍias para hacer más\ efectiva la administración en los niveles
provinciales y municipales, a ~artir de una mejora rn los mecanismos de financiación de las
inversiones municipales, como así también ayudar a una mayor efectividad del federalismo
fiscal a través del fortalecimiento de la capacid~d de las Municipalidades que les sean
transferidas.


' ¡
j

1
- Presupuesto Naciondl 2000 - 687,
'. 1

PROGR~MA 25;
INFRAESTRUCTURA'¡ 1 .

i
UNIDAD EJECjUTORAj
SECRETARIA DE POLITICAS SQCIALES'
. ¡
l
Servicio Administrativo Financiero
311

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa se propone contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones


',

de vida ¡de grupos vulnerables urbanos y rurales en situación de emergencia! riesgo o 1

marginalidad, financiando proyectos de mejoramiento barrial y posibilitando el aqceso a la


tierra y a los servicios.

Asimismo, promueve la capacidad de organización y autogestióh de las


comunidades y asociaciones beneficiarias en la búsqueda de soluciones tendientes¡ a superar
las insuficiencias de su hábitat, influyendo sobre la organización social, productiva, de '
tecnología y empleo, y el fortalecimiento de las capacidades de subsistencia.

En este programa convergen dos modalidades de financiamiento. ,La fuente '


externa promueve el desarrollo social en áreas del noreste y noroeste argentino con
necesidades básicas insatisfechas y las acciones para el mejoramiento barrial en, todas las
provincias.

,.

; .

688 - Presupuesto Nacional 2000

METAS Y PRODUGCION BRUTA


1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

Acciones para Mejoramiento Barrial Proyecto! 26


Ejecución de Proyectos de Inversión Proyecto! 83
Social

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGN~CION DE CREDITOSI DEL PROGRAMA 25


1 1
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e
1
R o N c A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS ~OCIALES 29.750.000


..
o o 3 13 Recursos coh Afectacion Especifica 9.700.000
o o 3 13 5 Transferencias 9.700.000 "
o o 3 13 5 7 Transf. a lnsf. Prov. y Mun. para Fin. 9.700.000
Gastos Corrientes
o o 3 13 5 7 6 21 Transferenciili.s a Gobiernos Municipales 9.700.000
o o 3 22 Credito Exterho 20.050.000
o o 3 22 5 Transferencias 20.050.000
o o 3 22 5 7 Transf. a lnst'. Prov. y Mun. para Fin. 20.050.000
Gastos Corrtentes
o o 3 22 5 7 1 21 Transferenci9s a Gobiernos Provinciales 5.000.000
o o 3 22 5 7 6 21 Transferencias a Gobiernos Municipales 15.050.000
1
TOT1AL 29.750.000
'!
1

1
- Presupuesto Nacionill 2000 - 689
1
¡'i' ;

''
f~,.
¡.J,~, DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '
1
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION
'
IMPORTE
p
R
R
o
c
T
1 u F.
N N
N p A
c A R
G
E
1
'

' .
o y . L o
G o
B
R
¡
o o 1 Acciones para el 23.050.000
Mejoramiento Barrial. Lotes.
BID/940

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 23.050.000


o o 3 7 Vivienda y Urbanismo 23.050.000
o o 3 7 13 Recursos con Afectacion 8.000.000
Especifica
o o 3 7 13 5 Transferencias 8.000.000
o o 3 7 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 8.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 7 13 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 8.000.000
Municipales
o o 3 7 13 5 7 6 9999 Sin discriminar 8.000.000
o o 3 7 13 5 7 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 8.000.000
Buenos Aires
o o 1 3 7 22 Credito Externo 15.050.000
o o 1 3 7 22 5 Transferencias 15.050.000
o o 1 3 7 22 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 15.050.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 3 7 22 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 15.050.000
" o o 1 3 7 22 5 7 6 9999
Municipales
Sin discriminar 15.050.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 14 Provincia de Cardaba 700.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 18 Provincia de Corrientes 900.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 22 Provincia del Chaco 1.500.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 26 Provincia del Chubut 1.000,000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 38 Provincia de Jujuy 950.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 42 Provincia de La Pampa 1.000.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 46 Provincia de La Rioja 500.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 58 Provincia del Neuquen 800.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 62 Provincia de Rio Negro 1.700.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 66 Provincia de Salta 2.000.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 70 Provincia de San Juan 2.000.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 90 Provincia de Tucuman 1.500.000
o o 1 3 7 22 5 7 6 9999 94 Prov. de Tierra del Fuego, 500.000
Antartida e Islas del Atlantico

o o 4 Cesa.Social en Areas 6.700.000


FronLdel NOA y NEA
(FONPLATA-7194)
1, ~

- o
o
0;
o
4
4
3
3 2
SERVICIOS SOCIALES
Promocion y Asistencia Social
6.700.000
6.700.000
~
o o 4 3 2 13 Recursos con Afectacion 1.700.000
Especifica
o o 4 3 2 13 5 Transferencias 1.700.000
o o 4 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.700.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 4 3 2 13 5 7 6 Transferencias a Gobiernos 1.700.000
,_, • J~- • •

690 - Presupuesto Nacional 2000 ,_

1
DETALLE DEITRANSFERENCIAS (l!ARTIDAS INDICATIVAS)
'
ASIGNAflON DE CREDITOS DEL PROGRAMA 25

s 'P A F F F. 1 p¡ p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p 'R e 1 u F. N P, A G
R o T N N e Aj R E
o y - o 1

G ' o Li
B
R
'

Mulicípales
o o 4 3 2 13 5 7 6 9999 Sin ~iscriminar 1.700.000
o o 4 3 2 13 5 7 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 1.700.000
Bue'nos Aires
o o 4 3 2 22 Crebito Externo 5.000.000
o o 4 3 2 22 5 Trahsferencias 5.000.000
o o 4 3 2 22 5 71 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 5.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
o o 4 3 2 22 5 7 TraRsterencias a Gobiernos 5.000.000
ProVinciales
o o 4 3 2 22 5 7 3001 Adrhinistracion central 5.000.000
pro~incial
o o 4 3 2 22 5 7 1 3001 18 Pro~incia de Corrientes 540.000
o o 4 3 2 22 5 7 1 3001 22 ProVincia del Chaco 480.000
o o 4 3 2 22 5 7; 1 3001 30 ProVincia de Entre Rios 900.000
o o 4 3 2 22 5 7' 1 3001 34 ProVincia de Formosa 1.000.000
o o 4 3 2 22 5 71 1 3001 38 ProVincia de Jujuy 900.000
o o 4 3 2 22 5 7' 1 3001 54 ProVincia de Misiones 600.000
o o 4 3 2 22 5 71 1 3001 66 ProVincia de Salta 580.000

TOTAL
1
29.750.000
,

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS


1

CODIGO DENOMINA.CION UNIDAD EJECUTORA CREDITO


1
01 Acciones para el Unidad de 23.050.000
Mejoramiehto Barrial. Cobrdinación Nacional
Lotes BID/940
04 Desarrollo [social en Unlidad de 6.700.000
Are as Fronterizas del col:irdinación Nacional
NOA y NEA (FONPLATA-
7/94)

TOTAL 29.750.000
1
- Presupuesto Nacio'nal 2000 - 1691

1
A<i:TIVIDAD 01
1 ·I
ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL LOTES BID/940
1

UNIDAD \EJECLJT0Rl
UNIDAD DE COORDINACION NACIONA~
1 i¡

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1
Esta actividad es un instrumento de financiación que contribuirá ª' mejorar la
'
calidad de vida de las familias del primer quintil de ingresos posibilitando el acceso a los
servicios de urbanización.

Las principales actividades previstas para 2000 son aquellas necesarias para
1

alcanzar las metas de ejecución de proyectos de varias provincias.

Una vez iniciada la ejecución de cada proyecto. el monitoreo se efectúa a través


1 de certificados de obra, de documentos, informes y relevamientos que realizará' la Unidad
.Ejecutora Provincial respecto de las acciones diseñadas sectorialmente, controladas y
supervisadas por la Unidad de Coordinación Nacional.

Los desembolsos y transferencias de fondos dependen del cumplimiento de las


acciones programadas tanto en los aspectos legales, sociales, ambientales como en la
ejecución física de la obra.

La información relevada es utilizada para la elaboración de informes de 1a Unidad1

Coordinadora Nacional de acuerdo a lo establecido por el BID en el contrato de préstamo 940 \


OC-AR de fecha 20/02/97. \

1
692 - Ptesupuesto Nacional 2000 -

ACTIVIDAD 04
DESARROLLO SOCIA~ EN AREAS FRONTERIZAS DEL NOA Y NEA (FONPLATA-7/94)

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE COORDINACION NACIONAL

D•SCRn•ooN
1
º' LwmAo
L<

Esta actividad consiste en mejorar la calidad de vida de los habitantes de las


zonas de frontera a través / de seis componeltes: provisión de saneamiento básico,
construcción, ampliación y rehabilitación de establecimientos escolares, puestos de salud,
pequeñas obras comunitarias~ capacitación.

..:

- Presupuesto Nacional 2000 - 693


1

i
PROGRAMA 27
... LEGALIZACION Y OTORGAMIENTO DE TIERRAS
1 .. 1

i \
1' ' '1\ 1
1 't
UNIDAD EJEFUTO~
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES
1 1

Servicio Administrativo Financierd,


1

, 3111

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo lograr, mediante la creación de políticas públicas,


1
:la legalización y obtención de títulos de propiedad fiscales, lo que permitiría re~ularizar la
'
situación dominial de los ciudadanos inmersos en esa problemática.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 27

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.093.218


o o 3 11 Tesoro Nacional ,1.093.218
o o 3 11 1 Gastos en Personal 11.093.218
o o 3 11 1 1 Personal Permanente 1.060.624
o o 3 11 1 1 1 21 Relribucion Del Cargo 564.766
·o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 99.559
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 61.139
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciones Patronales 149.701
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 185.459
o o 3 11 1 3 Servicios Extraordinarios 9.750
o o 3 11 1 3 1 21 Retribuciones Extraordinarias 7.200 1
'!
o o 3 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 600
o o 3 11 1 3 3 21 Contribuciones Patronales 1.950 1
~ o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 10.816
o o 3 11 1 5 Asistencia Social al Personal 12.028
o o 3 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 12.028

TOTAL 1.093.218
694 - Presupuesto Nacional 2000 -

!¡-
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1 1
CANTIDAD DE
CARGO lo CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1
1'

PERSONAL PERMANENTE I
1
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO
NACIONAL 1

Secretario 1

Subtotal Escalafón 1

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL


1

Presidente del Programa AR~AIGO 1


Secretario Ejecutivo del Prog~ama ARRAIGO 1
Vocales del Programa ARRAIGO 6
1

Subtotal Escalafón ¡ 8
1 '
1

"
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
1

A 1
B 5
c 8
D 15
E 4

Subtotal Escalafón 33

TOTAL ACTIVIDAD 42
.· -!
- Presupuesto Nacio~ 2000 - 695

PROGR\.\MA 29
1
·FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA COMliJNIDAD. '

'
'
UNIDAD EJECLUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLo\soCIA~:

Servicio Administrativo Financiero'


311

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de este programa es asistir en la plantticación, elaboración, ejecución


y seguimiento de las políticas orientadas a la comunidad y a sus instituciones repre~entativas,
'

interviniendo en la determinación de pautas destinadas a coordinar la ejecución de programas


y proyectos referidos a objetivos y cursos de acción en materia comunitaria.

La reforma del Estado y los procesos de descentralización administrativos


requieren ser acompañados de políticas de promoción comunitarias, que respetando criterios
de eficiencia y eficacia, respondan a las necesidades de los sectores más vulnera'ples de la
población. '

En el año 2000 se fortalecerán los programas desarrollados en materia de


1
supresió~ de la discriminación, integración de personas con discapacidad y fortalecimiento
institucional.

1
Se instrumentarán acciones en conjunto con las fuerzas del orden y de seguridad,
con el fin de ampliar las acciones referidas a la prevención e informacióri, dirigida
1
especialmente a niños, jóvenes y población en riesgo.

1
·¡
1

696 - 1Presupuesto Nacional 2000 '.

Se promoverá el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales y


organizaciones de base comunitaria consideradas como sujeto activo de la sociedad.

Se real.izaran,
. en coord"1nac1on
., con o11ros organismos
. .
con competencia en e1tema,
1

campañas de difusión y aprendizaje de normas de seguridad, desde la práctica cotidiana que


aprmten a la adquisición d+ habilidades en losl jóvenes respecto a su desenvolvimiento y
protagonismo, tanto como peatones, conductores de vehículos o usuarios de medios de
transporte, con el fin de m~jorar la seguridad Jial y disminuir drásticamente el número de
muertes o lesiones perma~entes en personas de menos de treinta años con causa en
accidentes de tránsito.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE
'
CREDITO~ DEL PROGRAMA 29
1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A 1
c 1

R o N e A R o
o y L N
G 1

o o 3 SERVICIOJ SOCIALES 2.018.238


o o 3 11 Tesoro Nacional 2.018.238
o o 3 11 1 Gastos en Personal 845.087
o o 3 11 1 1 Personal Pérmanente 828.160
o o 3 11 1 1 1 21 Retribucionl Del Cargo 411.706
o o 3 11 1 1 3 21 Retribuciones que no hacen al Cargo 151.599
o o 3 11 1 1 4 21 Sueldo AnJal Complementario 46.942
o o 3 11 1 1 6 21 Contribuciofles Patronales 146.459
o o 3 11 1 1 7 21 Complementos 71.454
o o 3 11 1 4 Asignaciones Familiares 16.927
o o 3 11 2 21 Bienes de ~onsumo 147.762
o o 3 11 3 Servicios No Personales 530.389
o o 3 11 3 2 21 Alquiktres YDerechos 20.455
o o 3 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 12.167
o o 3 11 3 4 21 Servicios ~ecnicos y Profesionales 81.109
o o 3 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 147.618
o o 3 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 106.588
o o 3 11 3 9 21 Otros Servicios 162.452
o o 3 11 5 Transferer:icias 495.000
o o 3 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 495.000
Gastos Col-rientes
o o 3 11 5 3 21 Becas 1
495.000

TOTAL 2.018.238
\ \~ '1\
- Presupuesto Nacional 2000 - r7
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
11
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 29
'
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION 'MPORTE. 1
p R c 1 u F. N p A G 1
1
R o T N N c A R E '
o y - L o
G o
B
R '
1
o o 1 Fortalecimiento de las 495.000
Relaciones con la '
Comunidad 1
1
o o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 495.ooo¡
o o 1 3 2 Promocion y Asistencia Social 495.0001
o o 1 3 2 11 Tesoro Nacional 495.000
o o 1 3 2 11 5 Transferencias 495.000
o o 1 3 2 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 495.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 3 2 11 5 3 Becas 495.000 1
o o 3 2 11 5 3 2 Capttal Federal - Ciudad de 495.000.
Buenos Aires
1
-:::":':""""~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-"""':"!"::==-1
" TOTAL 495.000 1

1
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
1

CANTIDAD DE 'I
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE ,
tATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


1
A 3 1
B 5
c 15
1

1
D 7
E 4 1

F 1 1

Subtotal Escalafón 35 1

TOTAL ACTIVIDAD 35

1
698 · Presupuesto Nacional 2000 .

PROGRAMA 30
PROTECCION A LA VEJEZ

UNIDAD EJECUTORA
1

SECRETARIA DE TERCrRA EDAD Y ACCION SOCIAL

Servicio Administrativo Financiero


1 311
1
1

DESCRIPCION DEtl PROGRAMA

La Secretaría de Tercera Edad y Acc ón Social es la responsable de implementar


los medios necesarios para¡ mejorar la calidad &e vida de las personas de edad. Con tal
motivo, se han desarrollado una serie de progra~as contando con la colaboración de distintas :

universidades, organismos ~rovinciales y municiJales, centros de jubilados y especialistas en


diversas áreas. Algunos de ~stos proyectos conLsten en fomentar actividades de recreación
tales como visitas guiadas, j~rnadas de cine, curJos de restauración, exposiciones, encuentros
regionales, deportes, confer~ncias, etc.; mientras/ otras están dirigidas a establecer políticas de
prevención de la salud, co~o los trabajos en universidades sobre gerontología y geriatría, el
eritrenamiento para tarea¡ de acompañamiehto y los programas de cooperación con
instituciones dedicadas a lalinvestigación de la pfoblemática de la tercera edad.

De esta forma la Secretaría cumJlimentará las acciones fijadas en el Decreto


N• 308/98, tendientes a desarrollar, respaldar y/ fortalecer la organización y la cooperación de
los adultos mayores, prombviendo la capacitación, la asistencia técnica, y los mecanismos de
organización y soporte económico financiero. /

1
' i1

'
\' 1

- Presupuesto Nacio~l 2000 - 699


\
1
;


~'
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01
' .
CANTIDADDE •\1
i
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORASDEíl '
"·;.
CATEDRA'

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO


NACl0NAL
1

Secretario 1 1

Subtotal Escalafón 1 1

TOTA~ ACTIVIDAD 1

11

1
1
~
1

1
700 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 31
1

DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

. UNIDAD EJECUTORA 1

SECRETARIA DE DESARROLILO SUSTENTABLE Y POLITICA


!

AMBIENTAL

Servicio Administrativo Financiero


1 311
1

·DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa asiste al gobierno argentino en la generación e instrumentación de


políticas nacionales para el; mejoramiento del ~anejo y la conservación de los bosques
nativos y áreas protegidas. Se prevé la creación d~ un marco de políticas, leyes, regulaciones
y normas que protejan eficaz~ente los bosques llativos y áreas protegidas, que refuercen la
generación de información ¡requerida para el manejo apropiado de los mismos y su
mantenimiento, con potencial de producir flujos valiosos de bienes y servicios ya sea
directamente dentro del sector público o bajo un rJgimen de manejo aprobado por el mismo.
1

Este programa tiene además como misión primaria lograr la reducción de la


superficie periódicamente ~fectada por incendios de masas forestales. Para ello debe
asegurarse la provisión de tecnología, equipa\niento y capacitación para actuar en la
prevención, detección y conlrol directo de los indendios declarados en bosques y pastizales,
como en la intervención, con una coordinación Jdecuada, de todos los recursos disponibles
cuando la magnitud de los ihcendios exceda la dapacidad de combate local. Dicha misión no
' 1
solamente se cumple a nivel nacional sino también a todos aquellos organismos provinciales.
municipales y no gubemarentales afectados /por la problemática, y que son parte del
esquema de organización del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
1
¡ 1 ' ¡\
'
- Presupuesto Nacibnal 2000 - 7¡01

La principal política esta orientada a fortalecer el sistema de prevención y lup,~a


de in.cendios con que se cuenta hoy en día, basándose en Ja formación de persbnal idóneo,t el ,
apoyo por medio del uso de equipamiento específico para el combate de siniestro. s fo~estal~.~ y
. 1 ' 1 1
1 ' .'
mantenimiento de la capacidad operativa de los medios aéreos indispensables. -4-simismci este
programa continuará con las tareas vinculadas a los planes, programas y proyectos tendientb
a Ja protección, conservación, recuperación y manejo sustentable de Ja floraJ la fauna, ·~¡
conocimiento y valoración de Jos recursos naturales y Ja conservación y mejdramiento dJI
suelo; siguiendo asimismo actividades de capacitación y entrenamiento, el~boracíón d~
estadísticas de los recursos naturales y fortalecimiento de la capacidad técniba operativa\,
i 1
realizando aquellas que permitan la continuidad de Jos emprendimientos.
1

METAS Y PRODUCCION BRUTA 1

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

~. METAS:

• Autorización Exportaciones de Fauna Certificado Expedido 1.300


Silvestre

Autorización de Importaciones de Certificado Expedido 280


Fauna Silvestre

Capacitación y Promoción de Participante 200


Recursos Naturales

Certificación de Valor Internacional Certificado Expedido 460


Especies Amenazadas

Control de Oceanarios Inspección 10

Cursos a•Combatientes de Incendios Agente Capacitado 720

Equipamiento Unidades Regionales Brigada Equipada 10


para Luctia contra Incendios
t
' Inscripción para Operar con Fauna Inscripción 60
Silvestre
"
Otorgamiento de Guias de Tránsito Guia 220
Jnterprovinciales de Fauna Silvestre
702 - Presupuesto Nacional 2000 -

DENOMINACION
1
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD •
Programa de Bosques Modelo~ (de
1
Proyecto Promovido 2
-
gestión sustentable) '

1
Programa de Lucha contra la · Proyecto Promovido 4
Desertificación 1
1
Programas de Acción Subregibnal Proyecto Promovido 8
1

Publicación Anuario Estadistida Ejemplar Impreso 300


Forestal

Publicación Documentos Técnicos Ejemplar Impreso 500


sobre Recursos Naturales Renovables
1

1
Publicación Separatas Estadistica Ejempla} Impreso 400
Forestal

Publicación de Documentos Técnicos Ejempla Impreso 150


sobre Bosques Nativos y Pr~ductos
Forestales no Madereros 1

Seguimiento Satelital de la Sallena Ballena Monitoreada 5


Franca Austral 1

.-

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1 1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31


' 1

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A ' e
R o N e A R o
ó y L 1
N
G
'
1
o o 4 SERVICl0S ECONOMICOS 12.935.987
o O. 4 11 Tesoro Nacional 9.647.290
o o 4 11 1 Gastos eh Personal 1.683.859
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 1.565.998
o o 4 11 1 1 1 21 Retribuci6n Del Cargo 730.705
o o 4 11 1 1 3 21 RetribuciOnes que no hacen al Cargo 379.254
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Ahual Complementario 42.588
o o 4 11 1 1 6 21 ContribuCiones Patronales 155.469
o o 4 11 1 1 7 21 Complerr!lentos 257.982
o o 4 11 1 2 Personal Temporario 15.323
o o 4 11 1 2 1 21 Retribucl<>nes del Cargo 11.407
o o 4 11 1 2 3· 21 Sueldo 1-nual Complementario 951
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciones Patronales 2.965
o o 4 11 1 3 ServicioS Extraordinarios 56.783
o o 4 11 1 3 1 21 Retribudiones Extraordinarias 42.271
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo Anual Complementario 3.522
o o 4 11 1 3 3 21 ContribUciones Patronales 10.990
o o 4 11 1 4 Asignadiones Familiares 31.399

1
1''
'
- Presupuesto Naciohal 2000 - 703
'
'

'
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO '
1
'
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31 1
1 1• '
s p, F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMf"ORTE
p R 1 F. N p A e 1

R o N e A R o
o y L N
G

o o 4 11 1 5 Asistencia Social al Personal 14.356


o o 4 11 1 5 9 21 Otras Asistencias Sociales al Personal 14.356
o o 4 11 2 21 Bienes de Consumo 333.453
o o 4 11 3 Servicios No Personales 4.892.278
o o 4 11 3 1 21 Servicios Basicos 41.612
o o 4 11 3 2 21 Alquileres y Derechos 1 2.730.000
o o 4 11 3 3 21 Mantenimiento, Reparacion y Limpieza 18.683
o o 4 11 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 1.201.799
o o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 241.397
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 494.200
o o 4 11 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 107.257
o o 4 11 3 9 21 Otros Servicios 57.330
o o 4 11 4 Bienes de Uso ' 2.728.700
o o 4 11 4 3 22 Maquinaria y Equipo 2.728.700
o o 4 11 5 Transferencias 9.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1.000
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas 1.000
o o 4 11 5 6 transferencias a Universidades 8.000
Nacionales
o o 4 11 5 6 21 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar 8.000
"' o o 4 13
Gastos Corrientes
Recursos con Afectacion Especifica 899.017
o o 4 13 2 21 Bienes de Consumo 246.396
o o 4 13 3 Servicios No Personales 489.621
o o 4 13 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 232.364
o o 4 13 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 66.284
o o 4 13 3 7 21 Pasajes y Viaticos 101.920
o o 4 13 3 8 21 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 89.053
o o 4 13 4 Bienes de Uso 83.000
o o 4 13 4 3 22 Maquinaria y Equipo 62.700
o o 4 13 4 5 22 Libros, Revistas y Otros Elementos 7.800
Coleccionables
o o 4 13 4 8 22 Activos Intangibles 12.500
o o 4 13 5 Transferencias 80.000
o o 4 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 80.000
Gastos Corrientes
o o 4 13 5 6 21 Transf.para Activ. Cientificas o 30.000
Academicas
o o 4 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 50.000
Soc. S/Fines de Lucro
o o 4 22 Credito Externo 2'389.680
o o 4 22 3 SeNlcios No Personales 2.318.680
o o 4 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 2';300.480
o o 4 22 3 7 21 Pasajes y Viaticas 18.200
o o 4 22 4 Bienes de Uso 54.000
=.' o o 4 22 4 3 22 Maquinaria y Equipo ! 54.000
o o 4 22 5 Transferencias 17.000
.~
o o 4 22 5 9 Transferencias al Exterior 17.000
o o 4 22 5 9 7 22 Transf.a Organismos Internacionales 17.000
p/Fin. Gastos de Capital

TOTAL 12.935.987
704 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (P¡RTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNAGION DE CREDITOS li>EL PROGRAMA 31


1 1

s p A F F F. 1 p SPAR p u. DENOMINACION IMPORTE


p iR c 1 u F. N p A G 1
R tO T N N c A R E
o y - L o
G o 1
B
R 1

o o 1 Co~ducción 1.000
1
o o 1 4 SE~VlCIOS ECONOMICOS 1.000
o o 1 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 1.000
o o 1 4 4 11 T e~oro Nacional 1.000
o o 1 4 4 11 5 Trahsferenclas 1.000
o o 1 4 4 11 5 1: Trahsf. al Sector Privado para 1.000
Fin~nciar Gastos Corrientes
o o 4 4 11 5 1 3 BeCas 1.000
o o 4 4 11 5 1, 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1.000
Bu¡nos Aires

o o 2 Desarrollo Sustentable 88.000


1
o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 88.000
o o 2 4 4 Edologia y Medio Ambiente 88.000
o o 2 4 4 11 TBsoro Nacional 8.000 "
o o 2 4 4 11 5 Trl'nsferenclas 8.000
o o 2 4 4 11 5 6 Transferencias a 8.000
Uhiversidades Nacionales
o o 2 4 4 11 5 16 Tlansferencias a Univ. Nac. 8.000
p~nanciar Gastos Corrientes
o o 2 4 4 11 5 '6 1 816 Universidad Nacional de Jujuy 6.000
o o 2 4 4 11 5 Is 1 816 2 clipital Federal - Ciudad de 6.000
Buenos Aires
() o 2 4 4 11 5 6 837 Universidad Nacional de La 2.000
1

Rioja
o o 2 4 4 11 5 6 837 2 Capital Federal - Ciudad de 2.000
Buenos Aires
o o 2 4 4 13 ~ecursos con Afectacion 80.000
Especifica
o o 2 4 4 13 5 Transferencias 80.000
o o 2 4 4 13 5[ transf. al Sector Privado para 80.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 4 13 5. 6 transf.para Activ. Cientificas a 30.000
1 Academicas
o o 2 4 4 13 5 6 9999 Sin discriminar 30.000
o o 2 4 4 13 si 6 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 30.000
iBuenos Aires
o o 2 4 4 13 5 7 iTransf. a Otras lnstituc. 50.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
o o 2 4 4 13 5 7 9999 Sin discriminar 50.000
o o 2 4 4 13 5 7 9999 2 Caprtal Federal - Ciudad de 50.000
1
Buenos Aires

1
l 'I
i 1 '¡
f - Presupuesto Nacional 2000 - 705
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) '

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 31


.l
s p ' A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPQRTE
¡
p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
o y - L o
G
1

o
B
R

o o 4 Mejoramiento y 17.000
Construcción Areas
Protegidas de Bosques
Naturales BIRF 4085-AR

o o 4 4 SERVICIOS ECONOMICOS 17.000


o o 4 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 17.000
o o 4 4 4 22 Credito Externo 17.000
o o 4 4 4 22 5 Transferencias 17.000
o o 4 4 4 22 5 9 Transferencias al Exterior 17.000
o o 4 4 4 22 5 9 7 Transf.a Organismos 17.000
Internacionales p/Fin. Gastos
de Capital
o o 4 4 4 22 5 9 7 9999 Sin discriminar 17.000
o o 4 4 4 22 5 9 7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 17.000
Buenos Aires
~
TOTAL ' 106.000

-
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

01 Conducción Unidad Secretario de sss.so9


Desarrollo Sustentable
y Política Ambiental

02 Desarrollo Sustentable Secretaría de 3 024.973


Desarrollo Sustentable
y Política Ambiental

03 Manejo del Fuego Unidad Ejecutora Plan 6.329.803


Nacional Manejo del
';.'
- Fuego
"
706 - Presupuesto Nacional 2000 -

'
CODIGO DENOMINACION NIDAD EJECUTORA CREDITO
1
04 Mejoramiento y Secretaria de 3.022.402
Construdción Areas Desarrollo Sustentable
Protegidas de Bosques y; Politica Ambiental
Naturales BIRF 4085-AR

TOTAL 12.935.987

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION

1 UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL

RECu:sos HUMANOS! DE LA ACTIVIDAD 01

1 CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE
1

PERSONAL DEL SINAPA:DECRETO 993/91

A 1
c 4
D 3
E 4
F 1

Subtotal Escalafón 13

PERSONAL TEMPORAf110

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91


-
c 1 -
Subtotal Escalafón 1

TOTAL ACTIVIDAD 14

1

1
- Presupuesto Nacionai 2000 - 707

1
1
'
1
ACTIVIDAD 02
i ..
DESARROLLO SUSTENTABLE:
1

1 . \
UNIDAD EJECUTORA~
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA .4!MBIENTAL \
1
'

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

En el marco de esta actividad se prevé continuar con las tareas vinculfdas a los \
planes, programas y proyectos tendientes a la protección, conservación, recu~eración y \
manejo sustentable de la flora, la fauna marina y dulceacuícola, al conocimiento y valoración
de los recursos naturales y a la conservación y mejoramiento del suelo, siguiendo1asimismo
' 1

actividades de capacitación y entrenamiento, elaboración de estadísticas de los' recursos


1
naturales y fortalecimiento de la capacidad técnica operativa institucional, realizando aquellas
1
que permitan la continuidad de los emprendimientos.

Entre otros se mencionan:


1

Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (incluyendo los programas


subregionales del Chaco, Puna y región de Atacama)
Programa de manejo de suelos
Plan forestal para los bosques nativos
1
Unidad de manejo del sistema de evaluación forestal
Programa de bosques modelos 1

Programa de estadística forestal y estadística de recursos naturales renovables 1

Proyecto de recursos forestales no madereros 1

Proyecío de seguimiento satelital de la ballena franca austral


1
Proyecto Ele
Plan de, monitoreo de Tupinambis Spp 1

Conservación y manejo de Pecaríes en Argentina


Proyecto de aguilucho langostero
Proyecto Nacional de Gestión de la Flora
Proyecto de fiscalización de fauna y flora silvestre
Actualización del inventario de los recursos acuáticos vivos
708 - Presupuesto Nacional 2000 -

Plan de conservación de los recursos acuáticos de la cuenca del Plata


'
Plan de manejo de la cohtaminación marina
Proyecto sobre conserv1ción de los recursos del mar argentino
'
Proyecto Nutria
Proyecto Estorninos
Plan y conservación delj guanaco en los sistemas productivos de la Patagonia
Programa
.
de implementación
'
de las co~enciones sobre humedales de importancia
'
internacionales
1

RAMSAR 1971 Ley 23.919 sobre diversidad biológica y CITES


'
Proyectos de bosques nativos y áreas prote9idas BIRF

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02


1 1
CAl'ITIDAD DE
C"fGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE
1 CATEDRA
'
1

1
1

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191

A 2
B 5
c 30
D 13
E 7
F 1

Subtotal Escalafón 58

TOTAL ACTIVIDAD 58
; ''

\
- Presupuesto NacioAaJ 2000 - 709

1
AGTIVIDAD
.
03. 1
MANEJO\DEL FUEG~
1 '1

UNIDAD \EJECUTOR,~
UNIDAD EJECUTORA PLAN NACIONAL MANEJO DEL FUEGO
1 .

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La instrumentación de un Plan Nacional de Manejo del Fuego tiene por objeto 1

lograr la reducción de la superficie periódicamente afectada por incendios de masas forestales. 1

Para ello debe asegurarse tanto la provisión de tecnología en equipamiento y capacitación \


para actuar en la prevención, detección y control directo de los incendios deCtarados en \
bosques y pastizales como en la intervención, con una coordinación adecuada de todos los
recursos disponibles cuando la magnitud de los incendios exceda la capacidad d.e combate
local.

ACTIVIDAD 04
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION AREAS PROTEGIDAS DE BOSQUES NATIVOS
BIR:F 4085-AR

UNIDAD EJ~CUTORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y POLITICA AMBIENTAL
'

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad a través del proyecto asistirá al gobierno argentino a g~nerar e \


instrumentar políticas nacionales para el mejoramiento del manejo y la conservación de los \
bosques r:iativos y áreas protegidas. \

Prevé la creación de un marco de políticas, leyes, regulaciones y normas que 1

protejan eficazmente los bosques nativos y áreas protegidas que refuercen el flujo de bienes y '¡

servicios de los mismos, la generación de la información requerida para el manejo apropiado


1
de los bosques nativos y áreas protegidas y el mantenimiento de las áreas de bosque nativo
con potencial de producir flujos particularmente valiosos de bienes y servicios públicos de una
manera rentable, ya sea directamente dentro del sector publico o bajo un régimen de manejo
aprobado por el sector público. \

- 1'
710 - Presupuesto Nacional 2000 -

PROGRAMA 32
ORDENAMIENTO AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAll.

Servicio Administrativo Financiero


1 311

1
IDESCRIPCION DEL PROGRAMA

El objetivo de elie programa es proclrar la implementación de la política nacional


y de las acciones necesarias en materia de ordenkmiento ambiental.

Se procurará la: creación de un reglro de proveedores de tecnologías limpias a


nivel nacional y regional, juntamente con una demisión encargada de su actualización. Se
implementará también un re~istro de profesiona1Js especializados en el tema.

A través de ba~es normativas, se prlmocionará la adhesión y adopción voluntaria


de parte del sector induJtrial a las Normas f 1so 9000 y 14000, del mismo modo se
desarrollarán y fomentarán programas y acciones referidos a tecnologías, procesos y servicios
a~nbientales a nivel de enipresas y de las orghnizaciones gubernamentales. Se efectuarán
1
diagnósticos de situación . de las tecnologías y procesos adecuados y transferencia de
tecnologías. Se continuará con el control de gases contaminantes, ruidos y radiaciones
parásitas provenientes de ~uevos modelos de vehiculos automotores.

Asimismo se prevé continuar con il elaboración, desarrolk>, fomento, ejecución y


evaluación de planes, probramas, proyectos y 1 acciones tendientes a concretar procesos de
..

desarrollo sustentable, a 1fortalecer economías regionales, a revertir y evitar formas de
deterioro del medio, a dif~ndir y promover ins\rumentos de gestión ambiental y a estimular
.

."'" '"'" -r r
1
1
: ' '1 \
1

2000.

~-· conductas de preservación y mejoramiento de la calidad ambiental a través de la\ promoción-: la ,


participación social, la educación, la capacitación, la información y la difusión ambiental. ·'
1 •

De manera particular se encarará la gestión de la importación de residuos no


peligrosos, la autorización de exportaciones de residuos peligrosos (Convenio de Basilea), \~
evaluación de impacto ambiental, la coordinación de actividades vinculadas al cambib
1
climático, la administración del Registro de Consultores de Estudios de Impacto Ambiental, I~
coordinación de actividades vinculadas al cambio climático. La normativa que enmarca estas
actividades del programa esta dada por el articulo 41 de la Constitución Nacional, Ley
Nº 23.922 (convenio de Basilea). Certificados de Habilitación N' 24.051 (residuos peligrosos),
N• 24.295 (cambio climático), Convenio de Viena sobre producción de la capa de ozono y el
Protocolo de Montreal sobre agotadores de la capa de ozono y programa ozono.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD


""
METAS:

Asistencia Técnica a Municipios para Municipio Asistido 100


Mejoramiento de la Gestión Ambiental

Capacitación Persona Capacitada 100

Certificacion Ambiental a Operadores, Certificado Expedido 150


Generadores y Transportes de
Residuos· Peligrosos

Certificación de Generadores de Certificado Expedido 150


Residuos 'Peligrosos

Gestión Nacional e Internacional de Informe 6 1


Cambio Climático 1

1
lnspeccion.es a Generadores de Inspección 100
1
Residuos Peligrosos
•·:' 1

Movimientos Transfronterizos de Autorización Otorgada 110


"' Residuos Peligrosos

Revisión de Evaluaciones de Impacto Dictamen 25


Ambiental
712 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION
'
DE LIMITES DEL GASTO
..•
1

ASIGNAbON DE CREDITOS bEL PROGRAMA 32


1 1
s 'P F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A
1
e
R o N e A R o
o y L 1
N
G
1
o o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 11.239.800
o o 4 11 Tesoro NaciOnal 3.403.509
o o 4 11 1 Gastos en P¡ersonal 1.260.000
o o 4 11 1 1 Personal Permanente 1.071.340
o o 4 11 1 1 1 21 Retribucion bel Cargo 587.463
o o 4 11 1 1 3 21 Retribucion~s que no hacen al Cargo 180.483
o o 4 11 1 1 4 21 Sueldo Anual Complementario 52.569
o o 4 11 1 1 6 21
g~~~~e~~~: Patronales 129.800
o o 4 11 1 1 7 21 121.025
o o 4 11 1 2 Personar Temporario 109.892
o o 4 11 1 2 1 21 Retribuciones del Cargo 81.806
o o 4 11 1 2 3 21 Sueldo Anu~I Complementario 6.817
o o 4 11 1 2 5 21 Contribuciohes Patronales 21.269
o o 4 11 1 3 Servicios Bctraordinarios 39.822
o o 4 11 1 3 1 21 Retribucionés Extraordinarias 29.646
o o 4 11 1 3 2 21 Sueldo AnJal Complementario 2.470
o o 4 11 1 3 3 21 Contribucidnes Patronales 7.706
o o 4 11 1 4 Asignaciort'es Familiares 24.590
o o 4 11 1 5 Asistencia 1lsocial al Personal 14.356 o
o o 4 11 1 5 9 21 Otras Aststencias Sociales al Personal 14.356
o o 4 11 2 21 1
Bienes de Consumo 31.008
o o 4 11 3 Servicios jNo Personales 2.057.001
o o 4 11 3 1 21 Servicios Besicos 6.497
o o 4 11 3 2 21 Alquileresjy Derechos 58.923
o o 4 11 3 3 21 Mantenim ente, Reparacion y Limpieza 153.268
o o 4 11 3 4 21 Servicios ~ecnicos y Profesionales 1.251.135
o o 4 11 3 5 21 Servicios F.omerciales y Financieros 91.000
o o 4 11 3 7 21 Pasajes y Viaticos 437.028
o o 4 11 3 8 21
1
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 4.550
o o 4 11 3 9 21 Otros Ser!vicios 54.600
o o 4 11 4 Bienes de
Uso 4.500
o o 4 11 4 3 22 Maquina~a y Equipo 4.500
o o 4 11 5 Transfe'1JnCias 51.000
o o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 16.000
Gastos Corrientes
o o 4 11 5 1 3 21 Becas / 16.000
o o 4 11 5 6 Transferencias a Unjyersidades 35.000
Nacionales
o o 4 11 5 6 21 Transfekncias a Univ. Nac. p/financiar 35.000
Gastos Corrientes
o o 4 13 Recursds con Afectacion·Especifica 846.514
o o 4 13 2 21 Bienes ~e Consumo 122.304
o o 4 13 3 Servicios No Personales 574.210
o o 4 13 3 2 21 Alquileres y Derechos 18.200
o o 4 13 3 4 21 Servicids Tecnicos y Profesionales 556.010
o o 4 13 4 Bienes! de Uso 40.000 "
o o 4 13 4 3 22 Maquiriaria y Equipo 26.000 •
o o 4 13 4 5 22 Libros, /Revistas y Otros Elementos 14.000
Colecdonables
o o 4 13 5 Transterencias 110.000
o o 4 13 5 Transfl al Sector Privado para Financiar 55.000
Gast~ Conientes
o o 4 13 5 7 21 Transf'. a Otras lnstituc. Culturales y 55.000
1

1
1. i
'' 1 \

- Presupuesto Nacion12000 - 71~


'

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


'
1 ¡
1
''
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32 ;

1 • j
s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
p R 1 F. N p A e ' 1

1
R o N e A R o
o y L N '
G

Soc. S/Fines de Lucro


o o 4 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 55.000 1
Gastos de Capital
o o 4 13 5 8 6 22 Transferencias a Gobiernos Municipales 55.000
o o 4 21 Transferencias Externas 600.000 1

o o 4 21 3 Servicios No Personales 600.000


o o 4 21 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 600.000 1
o o 4 22 Credito Externo 6.389.777
o o 4 22 3 Servicios No Personales 2.907.657 1
o o 4 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 2.907.657
o o 4 22 5 Transferencias ' 3.482.120
o o 4 22 5 9 Transferencias af Exterior '3.482.120
o o 4 22 5 9 7 22 Transf. a Organismos Internacionales 1 3.482.120
p/Fin. Gastos de Capital

TOTAL 11.239.800

~-

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32

s p 'A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


p R le 1 u F. N p A G 1
R o 'T N N e A R E

o-
o y L o
G
B
R

o o 1 Conducción 26.000

o o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 26.000


o o 1 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 26.000
o o 1 4 4 11 Tesoro Nacional 26.000
o o 1 4 4 11 5 Transferencias 26.000
o o 1 4 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 1.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 4 4 11 5 3 Becas 1.000
o o 4 4 11 5 3 2 Capital Federal - Ciudad de 1.000
'•"' Buenos Aires
o o 4 4 11 5 6 Transferencias a 25.000
• Universidades Nacionales
o o 4 4 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 25.000
p/financiar Gastos Corrientes
o o 4 4 11 5 6 1 806 Universidad de Buenos Aires 5.000
o o 4 4 11 5 6 1 806 2 Capital Federal - Ciudad de 5.000
Buenos Aires
714 - Presupuesto Nacional 2000 f

'
DETALLE li>E TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1 1
1
ASIGl'¡ACION DE CREDIT~S DEL PROGRAMA 32

s p A F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE


p R e 1 u F. N p A G
R o T N N e A R E
ó
ci;
y -o L o
e
R 11

1
o o 4 4 11 5 6 835 Universidad Tecnologica 5.000
Nacional
o o 4 4 11 51 6 835 2 Capital Federal - Ciudad de 5.000
Buenos Aires
o o 4 4 11 5 6 849 Otras Universidades no 15.000
especificadas
o o 4 4 11 5 6 849 2 Capltal Federal - Ciudad de 15.000
Buenos Aires

o o 2 Ordenamiento y Calidad 135.000


Ambiental

o o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 135.000


o o 2 4 4 Ecologia y Medio Ambiente 135.000
o o 2 4 4 11 Teso ro Nacional 25.000
o o 2 4 4 11 5 Transferencias 25.000
o o 2 4 4 11 5 Transf. al Sector Privado para 15.000 •
i
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 4 11 5 3 Becas 15.000
o o 2 4 4 11 5 3 2 Capltal Federal - Ciudad de 15.000
Buenos Aires
o o 2 4 4 11 5 6 Transferencias a 10.000
Universidades Nacionales
o o 2 4 4 11 5 6 Transferencias a Univ. Nac. 10.000
plfinanciar Gastos Corrientes
o o 2 4 4 11 5 6 849 Otras Universidades no 10.000
1 especificadas
o o 2 4 4 11 :s 6 849 2 Capltal Federal - Ciudad de 10.000
Buenos Aires
o o 2 4 4 13 Recursos con Afectacion 110.000
Especifica
o o 2 4 4 13 5 Transferencias 110.000
o o 2 4 4 13 ,5 Transf. al Sector Privado para 55.000
Financiar Gastos Corrientes
o o 2 4 4 13 15 7 Transf. a Otras lnslituc. 55.000
Culturales y Soc. S!Fines de
Lucro
o o 2 4 4 13 5 7 9999 Sin discriminar 55.000
o o 2 4 4 13
15
7 9999 2 Capital Federal - Ciudad de 55.000
Buenos Aires
o o 2 4 4 13 ·5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 55.000
para Financ. Gastos de
¡
Capital
o o 2 4 4 13 5 8 6 Transferencias a Gobiernos 55.000
Municipales "
o o 2 4 4 131 5 8 6 9999 Sin discriminar 55.000
o o 2 4 4 13 . 5 8 6 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 55.000
Buenos Aires
_.;.
·1
- Presupuesto Naciorla/ 2000 -
1
71~
'
i
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 32 1

1
s p A F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE·
p R c 1 u F. N p A G 1
R o T N N c A R E
o
G
y -o L o
B
R

o o 3 Gestión de la 3.482.120
1
Contaminación BIRF 4281-
AR
1

o o 3 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.482. 120 1


o o 3 4 4 Ecología y Medio Ambiente 3.482.120
o o 3 4 4 22 Credlto Externo 3.482.120 1
o o 3 4 4 22 5 Transferencias 3.482.120
o o 3 4 4 22 5 9 Transferencias al Exterior 3.482.120
o o 3 4 4 22 5 9 7 Transf. a Organismos 3.482. 120
Internacionales p/Fin. Gastos
de Capital
o o 3 4 4 22 5 9 7 9999 Sin discriminar 3.482.120
o o 3 4 4 22 5 9 7 9999 2 Capltal Federal - Ciudad de 3.482.120
Buenos Aires

TOTAL 3.643.120
~

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

¡
1

1
1

716 - Presupuesto Nacional 2000:

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD ~UBSECRETARIO DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAL

I DESCRIPCION DE l~ ACTIVIDAD
La actividad responde a las siguiente~ líneas programáticas:
1 1

Relaciones institucionales¡ con las Cámaras de Diputados y Senadores.

Aplicaciones, promoción y difusión de los distihtos regímenes normativos relacionados con


I
1

el daño del ambiente.

Desarrollo y fomento de programas y acciones referidos a tecnologias. procesos y servicios


ambientales. Relevamientos y diagnóstico d~ situación y evaluación de los procesos y
tecnologías mas utilizadJ. a nivel mundial parh la preservación del medio ambiente.

Diseño de programas para la divulgación J las políticas sobre fomento de tecnologías


limpias, elaboración de :propuestas respecto/ a políticas de desgravación impositiva para
aquellas actividades que empleen procesos y/o produzcan bienes y servicios ambientales
adecuados. 1

Realización de informes¡ sobre políticas de dlsgravación de importaciones tanto en materia


de bienes o equipos que no contaminen el a~biente.

Control de emisión de g ases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de


1

nuevos modelos de vehículos automotores.

,,
l
1
. ''
'
1
'
- Presupuesto Nacionlu 2000 - 717
' •
1
'
1
RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS DE
\CATEDRA
l 1
1
1

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1

1
A 1 1
B 4
c 7 1

D 7 1

E 4

Subtotal Escalafón 23 1

PERSONAL TEMPORARIO
1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 1

1
B 4
c 1
1

·~· Subtotal Escalafón 5

TOTAL ACTIVIDAD 28

ACTIV.IDAD 02
'
ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAL
1

1
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1

La actividad responde a las siguientes líneas pragmáticas: 1

1
Gestión de exportaciones de residuos peligrosos (Convenio de Basilea) y autorización para
la importación de residuos no peligrosos.

Registro de generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos.


718 - Presupuesto Nacional 2000 -

! .
!
Asesoramiento en la formulación de normas armbientales.
1

Promoción del ordenamiento ambiental de los asentamientos humanos.

Promoción y aplicación d~ los procedimientos L


EIA y de Sistemas de Gestión Ambiental.

Desarrollo del Program~ 1


de Educación Albiental y de Capacitación e Información
Ambiental.

Participación en la temalica de Cambio Climático, Convenio de Viena y Protocolo de


1

Montreal del Programa Ozono.


1

RECU~SOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

1 CANTIDAD DE 1
1 ~~~
1

CARGO O CATEGORIA
CARGOS
1

i
PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL DEL SINAPA¡DECRETO 993/91

A '
2
B 6
c 12
D 4
E 6

Subtotal Escalafón 30

TOTAL ACTIVIDAD 30
1

- Presupuesto Nacionbl 2000 - 719


1

'
ACTIVIDAD 03:
GESTION DE LA CONTAMINACION Bl~F 4281-AR, 1
1 1
'i
UNIDAD EJECUTORA:\
SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO Y POLITICA AMBIENTAL• 1
1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 1

1
El objetivo es fortalecer a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental para: \

Adoptar, pilotear y mostrar iniciativas e instrumentos novedosos para la gestión de la 1


' de las
contaminación y promover la adopción de tales iniciativas e instrumentos por parte
subdivisiones políticas y administrativas del prestatario y de cualquier otra entidad que el
prestatario o sus subdivisiones posea o controle.
i

El proyecto está formado por las siguientes partes, sujeto a modificacio(les que
pudieran realizarse:

Asociaciones para la gestión de la contaminación, fortalecimiento del rol de la Secretaría en


la gestión de la contaminación, sistemas de gestión ambiental, prácticas de ecoefici,encia y
programas de certificación ambiental para la industria.

Gestión integral de la calidad ambiental a nivel municipal, realizar actividades piloto en 1

1
Municipalidades de Campana y Zárate, mejorar la gestión ambiental municipal, realizando
1
diagnósticos ambientales, estudios técnicos e implementación de sus recomendaciones,
1
diseño e iimplementación de programas de comunicación, capacitación y equipamierto de
1
instalaciones para laboratorio de control de la calidad ambiental, gestión integral i de la
contaminación en una cuenca fluvial local, apoyo a la iniciativa industrial en la gestión de la
contaminación, capacitación de emisiones vehiculares y centro técnico.

1
1

1
720 - Presupuesto Nacional 2000

:
Gestión de la calidad del aire en el Gran Buenos Aires.

Gestión de la contaminaJión municipal y regiLal, municipalidad de Puerto Madryn, Pcia.


de Chubut, asistencia a u~a mejora en la gesti¿n municipal, zona costera Patagónica.
' 1 .
Elaboración de diagnósticos ambientales, en especial contam1nac1on marina.

Identificación de conflicto,~ entre el turismo y IL recursos naturales.

Identificación de opcione~ de inversiones priolitarias y sus impactos ambientales, desarrollo


e implementación de probesos de consulta pública y promoción de enfoques regionales.
1

!
- Presupuesto Naciondl 2000 - .721
'
1
'
1

PROGRAMA 90' 11
1

ATENCION DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR INUNDA(\:IONE~,l

UNIDAD EJECUTORA '

'
SECRETARIA DE TERCERA EDAD Y ACCION SOCIAL
1

Servicio Administrativo Financiero


1

311 1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa tiene como objetivo la rehabilitación de zonas inundadas y otras


'
en emergencia climática .

• DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90

s p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e 1
R o N e A R o
o y L N
G

o o 3 SERVICIOS SOCIALES 1_7.038.274


o o 3 11 Tesoro Nacional 2.887.760
o o 3 11 5 Transferencias 2.887.760
o o 3 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 2.887.760
Gastos Corrientes
o o 3 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.887.760
o o 3 22 Credlto Externo 14.150.514
o o 3 22 3 Servicios No Personales 254.979
o o 3 22 3 4 21 Servicios Tecnicos y Profesionales 254.979
o o 3 22 5 Transferencias 13.895.535
o o 3 22 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 13.895.535
Gastos Corrientes
~
o o 3 22 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Prov·1nciales 13.895.535
. TOTAL 17.03.8.274

,,
722 - Presupuesto Nacional 2000/-

DETALLE DE,TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90


1
p F F F. p p u.
~I
A 1 SPAR DENOMINACION IMPORTE
R e 1 u F. N p A G
R o T N N e lp, R E
o y - jL o 1
G o
B
R i 1

1
o o 81 Atención del Estado de 7.739.168
Ehiergencia por
l~undaclones, Inclemencias
Climáticas
1
o o 81 3 SERVICIOS SOCIALES 7.739.168
o o 81 3 2 P¡romocion y Asistencia Social 7.739.168
o o 81 3 2 11 líesoro Nacional 1.000.828
o o 81 3 2 11 5' Transferencias 1.000.828
o o 81 3 2 11 5 ' 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.000.828
Para Fin. Gastos Corrientes
o o 81 3 2 11 5¡ 7 Transferencias a Gobiernos 1.000.828
Provinciales
o o 81 3 2 11 5 7 3001 ~dministracion central provine. 1.000.828
o o 81 3 2 11 5j 7 3001 6 t;rovincia de Buenos Aires 1.000.828
o o 61 3 2 22 redito Externo 6.738.340
o o 81 3 2 22 5 ~ransferencias 6.738.340
o o 81 3 2 22 5 7 ITransf. a lnst. Prov. y Mun. 6.738.340
1
para Fin. Gastos Corrientes
o o 81 3 2 22 5 7 iTransferencias a Gobiernos 6.738.340
Provinciales •
o o 81 3 2 22 5 7 3001 Adrninistracion central provine. 6.738.340
o o 81 3 2 22 5' 7 3001 6 Provincia de Buenos Aires 6.738.340

o o 82 Atención del Estado de 9.044.127


Emergencia por
Inundaciones, Inclemencias
Climáticas

o o 82 3 SERVICIOS SOCIALES 9.044.127


o o 82 3 7 Vivienda y Urbanismo 9.044.127
o o 82 3 7 11 Tesoro Nacional 1.886.932
o o 82 3 7 11 5 Transferencias 1.886.932
o o 82 3 7 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 1.886.932
para Fin. Gastos Corrientes
o o 82 3 7 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 1.886.932
Provinciales
o o 82 3 7 11 5 7 3001 Administracion central provine. 1.886.932
o o 82 3 7 11 '5 7 3001 22 Provincia del Chaco 1.886.932
o o 82 3 7 22 Credito Externo 7.157.195
o o 82 3 7 22 ·5 Transferencias 7.157.195
o o 82 3 7 22 !5 7 Transf. a tnst Prov. y Mun. 7.157.195
para Fin. Gastos Corrientes
o o 82 3 7 22 ,5 7 Transferencias a Gobiernos 7.157.195 ;
1
Provinciales
o o 82 3 7 22 5 7 3001 Administracion central provine. 7.157.195 ,•
o o 82 3 7 22 5 7 3001 22/
Provincia del Chaco 7.157.195

TOTAL 16.783.295
'
t '
' - Presupuesto NaciondI 2000 - 723
1 .

• LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS !


i
1

CODIGO .j
DENOMINACION
UNIDAD EJECUTORA
s'1 GREDITÓ ,¡ 1
Atención del Estado de
Secretaria de Tercera 1 '
Emergencia por 7¡. 739.168 '¡ ,i
Inundaciones, Edad y Acción Social
Inclemencias Climáticas. 1

82 '
Atención del Estado de
Emergencia por Comisión Programa
Arraigo - Tierras 9)299.106
Inundaciones,
Fiscales
Inclemencias Climáticas.
TOTAL
17.038.274
1


724 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
OTRAS CA!fEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97
coNTR1BLc10NEs AL TESORO NACIONAL

/ Servicio Administrativo Financiero


1 311

Se incluyen contribuciones al Tesoro Nacional para atender intereses de


préstamos de vivienda.

1
'

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97
1 1
G p F F. 1 p :p SPAR E DENdMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p IA e
u o N e A ¡R o
p y L ' N
o
o o 9 6.746.000
o o 9 13 Reculos con Afectacion Especifica 6.746.000
o o 9 13 9 Gastbs Figurativos 6.746.000
o o 9 13 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 6.746.000
PfTriinsacciones Corrientes
o o 9 13 9 Contfibucion a la Administracion Central 6.746.000
o o 9 13 9 999 21 Tesoreria General de la Nación 6.746.000
1
TOTAL 6.746.000

1

1

1
¡
¡
1
- Presupuesto NacioJd 2000 - 725

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUEST1RIAS 99


CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS DESCENTRAJ1ZAoosl
1 ; 1'1
SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNICACION
1 ·I
Y TRANSFERENCIAS VARIAS
¡'
1

1
Servicio Administrativo Financiero
311

Se incluyen contribuciones al Consejo Nacional del Menor y la Familia, a la


Secretaría de Cultura y Comunicación y transferencias varias.
I•

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 9.9


• G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F_ N p A e
u o N e A R o
p y L N
o
1 Contribuc. a 00 y Secretarla de 72.846.485
Cultura y Comunicación

1 o 9 72.846.485
1 o 9 11 Tesoro Nacional 72.449.485
1 o 9 11 9 Gastos Figurativos 72.449.485
1 o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 71.662.485 1
P/Transacciones Corrientes
o 9 11 9 2 Contribucion a Instituciones 71.662.485
1
Descentralizadas
o 9 11 9 2 111 21 Consejo Nacional del Menor y la Familia 69.469.565
o 9 11 9 2 114 21 Instituto Nacional de Accion Cooperativa '2.192.920 1
y Mutual
o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 787.000 1
P!Transacciones de Capital
~
o 9 11 9 2 2 Contribucion a Instituciones 787.000
• 1 o 9 . 11 9 2 2 111 22
Descentralizadas
Consejo Nacional del Menor y la Familia 787.000
1

~ 1 o 9 13 Recursos con Afectacion Especifica 397.000


1 o 9 13 9 Gastos Figurativos 397.000
1 o 9 13 9 1 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 397.000
PITransacciones Corrientes
o 9 13 9 Contribucion a la Administracion Central ' 397.000
o 9 13 9 337 21 Secretaria de Cultura y Comunicación 397.000
'
1

1
1
1

726 - Presupuesto Nacional 2000 J'


1

DÍSTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


: 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS OATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
' 1

G p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE


R; R 1 F. N p A 1
e
u o N e A R o
p y L N
o
2 Transfere~cias Varias 1.600.000

2
2
o
o
3
3 13
SERVICIO~ SOCIALES
Recursos don Afectacion Especifica
1,600.000
1.600.000
2 o 3 13 5 Transferencias 1.600.000
2 o 3 13 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 1,600.000
Gastos Cohientes
2 o 3 13 5 3 21 Becas 1 · 200,000
2 o 3 13 5 7 21 Transf. a Otras lnstituc. Culturales y 1.400.000
Soc. S/Fines de Lucro

TOTAL 74.446.485

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE REDIJO DE OTRAS f ~ATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


G p s F F F. i ¡ p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE

R R u 1 u F. N p A G
u
p
o B N N e A R E
y G L o
o R
u
p
o 1

2 Transferencias Varias 1.600.000

2 o 1 Transferencias Varias 1.600.000

2 o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 1.600,000


2 o 1 3 2 Promocicn y Asistencia Social 1,600.000
2 o 1 3 2 13 Recursos con Afedacion 1.600.000
Especifica
2 o 1 3 2 13 ~ Transferencias 1.600.000
2 o 1 3 2 13 ~ 1 Transf. al Sector Privado para 1.600.000
Financiar Gastos Comentes
2 o 1 3 2 13 :5 1 3 Becas 200.000
2 o 1 3 2 13 ~5 1 3 2 Capital Federal - Ciudad de 200.000
'
Buenos Aires
2 o 1 3 2 13 '5 1 7 Transf_ a otras lnstituc. 1.400.000
Culturales y Soc. S/Fines de
Lucro
2 o 1 3 2 13 '5 1 7 2095 Fundacion Felices Los Niños 1.400.000
2 o 1 3 2 13 5
1
1 7 2095 6 Provincia de Buenos Aires 1.400.000
'
TOTAL 1.600.000
'
- Presupuesto Nacio~al 2000 - 72,7
1
'
.1

1'
GRUPO 01
1 '.
CONTRIBUCION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS~
SECRETARIA DE CULTURA Y COMUNltACIO.N

'
1
En este programa se incluyen gastos figurativos a favor del Consejo "!acional del
Menor y la Familia y a la Secretaría de Cultura y Comunicación.

GRl,:.JPO 02
TRANSFERENCIAS yARIAS

Con el presente subprograma se atiende el financiamiento de becas y


transferencias varias.

1
728 - Presupuesto Nacional 2000 -
. 1

PROGRAMA 24
DESARROLLO LOCAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES

Servicio Administrativo Financiero


311

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDliOS DEL PROGRAMA 24


1 1
s p F F. 1 p
p
R
R
o
1
N
F. N p
e A
:1R SPAR E
e
o
DENOMINACION IMPORTE

o y L 1 N
IG
'

o o 9 98.962.000
o o 9 13 RecursL con Afectacion Especifica 20.219.000
o o 9 13 6 Activo$ Financieros 20.219.000
o o
:~~~~~!~ ~: ~~~t~su:n~:~habrar a
9 13 6 6 20.219.000
o o 9 13 6 6 7 23 20.219.000
Largo Plazo
o o 9 22 CreditO Externo 78.743.000
o o 9 22 6 Activds Financieros 78.743.000
o o 9 22 6 6 lncre~ento de Cuentas a Cobrar 78.743.000
o o 9 22 6 6 7 23 Incremento de Otras Cuentas a Cobrar a 78.743.000
Largo /Plazo

TOTAL 98.962.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 729
1

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS. 96 ;¡


ACTIVOS FINANdlEROS · I
Servicio Administrativo Financiero
311

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 9<1

G p .F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
o
o o 9 '>4.794.891
o o ,9 11 Tesoro Nacional ¡4.026.000
i..
o o 9 11 6 Activos Financieros 4.026.000
o o 9 11 6 5 Incremento de Disponibilidades 4.026.000
o o 9 11 6 5 1 23 Incremento de Caja y Bancos 4 026.000
o o 9 22 Credito Externo 768.891
o o 9 22 6 Activos Financieros 768.891
o o 9 22 6 5 Incremento de Disponibilidades 768.891
o o 9 22 6 5 1 23 Incremento de Caja y Bancos 768.891

TOTAL '4.794.891
1

1
¡
730 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

OTRAS C~TEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98


CONTRIB\UCIONES AL TESORO NACIONAL

\ Servicio Administrativo Financiero


1 311

. APLICACIONES\ FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98


. 1

G p F F. 1 p P 'SPAR E DENOMTACION IMPORTE


R R 1 F. N p A' c
u o N c A R o
p y L N
o 1

o o 9 7.332.000
o o g 13 Recursoslcon Afectacion Especifica 7.332.000
o o 9 13 9 Gastos F¡gurativos 7.332.000
o o g 13 9 3 Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para 7.332.000
Aplic.Finaincieras
o o g 13 9 3 Contribudan a la Administracion Central 7.332.000
o o 9 13 9 3 999 23 Tesoreria¡General de la Nacion 7.332.000

TOTAL 7.332.000
1

1
FUENTES FINANCIERAS
1
TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DEN~MINACION IMPORTE
CEDENTE
1 .
37 Obtencion de Prestamos 146.585.862
37 9 Del Séctor Externo 146.585.862
37 9 2 Del Sector Externo a Largo Plazo 146.585.862
1
TOTAL 146.585.862

1 ~

,-

1
11
i

l'
1
1

JURISDICCIÓN 90 ' \

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

--
1
. f'
'
- Presupuesto Nacional 2000 - 733
.¡.
1

Los créditos asignados a esta jurisdicción contienen la deuda pública :directa e · j


indirecta de la Administración Central.

La deuda pública directa es la perteneciente a la Administración Ce!itral y la


misma cdmprende los intereses y amortizaciones que provienen de deudas contr~ídas por
todas las jurisdicciones que la conforman.

Los créditos previstos permitirán la atención de los Servicios Financieros


corresporidientes a la deuda interna y externa de Letras Externas y de distintos títulos públicos
(BOCON, BONEX, BONOS GLOBAL y BONTES, entre otros) como así también los
relacionados con el Plan Brady.

Además, se atienden los préstamos contraídos con organismos financieros


internacionales y otras deudas.

La deuda pública indirecta de la Administración Central es la que corresponde a


'

,. otros componentes del Sector Público Nacional y Provincial, que están a cargo del Tesoro
Nacional.

En este rubro se contemplan los créditos necesarios para atender loo pasivos
'
correspondientes a la deuda pública de las Empresas y Sociedades del Estado privatizadas
y/o concesionadas. 1
734 - Presupuesto Nacional 2000 -

1-GASTOS

FINALIDADES. Y FUNCIONES
1

FIN ! FUN ! DENOMINACION IMPORTE

5 DEUDA PUBLICA 8.943.934.000


5 1 Servicio de la D8uda Pública 8.943.934.000
SUBTOTAL . 8.943.934.000

TOTAL 8.943.934.000
1

FUENTES DE FltANCIAMIENTO

F.deF. INCISO ! DENOMINACIÓN I IMPORTE

11 Tesoro Nacional 3.424.015.379


11 7 Serviciojde la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 3.424.015.379
22 Crédito.Externo 5.519.918.621
22 7 Servicio1 de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 5.519.918.621
1

TOTAL 8.943.934.000

CLASIFICACIOt ECONOMICA

CODIGO ! DENOMINACIÓN IMPORTE

2100 Gastos Corrientes 8.943.934.000


2120 Gastos de Consumo 123.000.000
2122 Bienes y Servicids 123.000.000
2130 Rentas de la Propiedad 8.820.934.000
2131 Intereses 8.820.934.000

TOTAL 8.943.934.000

LISTAOO O\ PROGRAMAS Y ATEGORIAS EQUIVALENTE< f


CODIGO DENOMINACION Ul'JIDAD EJECUTORA CREDITO

98 Deudas Directas de la sJcretaría de Hacienda 8.852.327.000


Administración Central 1

91.607.000
99
~~~~~~~~~~~~!~,~~~ s¡cretaría de Hacienda

TOTAL 8.943.934.000
1

1
·'·'
¡'. 1. ,.
1
''1
, .. '

1
- Presupuesto Nacional 2000 - 735

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARllAS 98 ·l 1 .


1
DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
;

UNIDAD EJEC~TORA :.¡' q


SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


355

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 9li

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPOF~TE


R R 1 F. N p A e
' \!:·, u o N e A R o
p y L N
o
1 Servicio de la Deuda Pública s.s12.o43.ooo
(Intereses y Comisiones)

1 o 5 DEUDA PUBLICA 8.612.043.000


1 o '5 11 Teso ro Nacional 3.41°6.775.379
1 o 6 11 7 Servicio de la Deuda y Disminución de 3.416.776.379
Otros Pasivos
o '5 11 7 Servicio de la Deuda en Moneda Nacional ,1.000.000
o 5 11 7 B 21 Comisiones y Otros Gastos Deuda en '1.000.000
Moneda Nacional Largo Plazo
o 5 11 7 2 Servicio de la Deuda en Moneda 2.809.725.379
Extranjera
o 5 11 7 2 6 21 Intereses de la Deuda en Moneda 2.681. 725.379
Extranjera a Largo Plazo
o 5 11 7 2 8 21 Comisiones y Otros Gastos Deuda en 122.000.000
Moneda Extranjera Largo Plazo
o 5 11 7 3 Intereses por Prestamos Recibidos 606.050.000
o 5 11 7 3 9 21 Intereses de Prestamos del Sector 606.050.000
Externo
1 o 5 22 Crédito Externo 5.195.267.621
1 o 5 22 7 Servicio de la Deuda y Disminución de 6.195.267 .621
f: otros Pasivos
o 5 22 7 Servicio de la Deuda en Moneda Nacional 2f2.736.000
o 5 22 7 6 21 Intereses de la Deuda en Moneda 242.736.000
Nacional a largo Plazo
o 5 22 7 2 Servicio de la Deuda en Moneda 4.554.775.621
Extranjera
736 - Presupuesto Nacional 2000 -

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
1
G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N 1
.o 1

0522726 21 ln1eresJ de la Deuda en Moneda 4.554.775.621


Extranjer~ a Largo Plazo
1
052273 lntereses por Prestamos Recibidos 397.756.000
0522731' 21 Interese~ por Prestamos del Sector 765.000
Privado [
0522739 21 Intereses de Prestamos del Sector 396.991.000
Externo

2 Resto de la Administración Central 240.284.000


(lnter~)
1
2 o 5 DEUDA ~UBLICA 240.284.000
2 o 5 11 Tesoro Nacional 7.240.000
2 o 5 11 7 Servicio ije la Deuda y Disminucion de 7.240.000
otros Pa$ivos
2 o 5 11 7 3
1
Intereses por Prestamos Recibidos 7.240.000
2 o 5 11 7 3 9 21 ln1ereses kle Prestamos del Sector 7.240.000
Externo [
2 o 5 22 Credito externo 233.044.000
2 o 5 22 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 233.044.000
Otros Pa~ivos
2 o 5 22 7 3 Intereses por Prestamos Recibidos 233.044.000
2 o 5 22 7 3 9 21 Intereses i:te Prestamos del Sector 233.044.000
Externo 1

TOTAL 8.852.327.000
1

1
1 : '!
''
¡·
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 737
1
'

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 t


DEUDAS INDIRECTAS DE LA ADMINISTRACION CEtTRAL l
i
UNIDAD EJECU,TORA
1

SECRETARIA DE HACl ENDA

Servicio Administrativo Fina.nciero


355

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 •

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
o

1 Empresas Públicas Residuales 19.538.000
(Intereses)

1 o 5 DEUDA PUBLICA 19.538.000


1 o 5 22 Credito Externo 19.538.000
1 o 6 22 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 19.538.000
Otros Pasivos 1
o 5 22 7 3 Intereses por Prestamos Recibidos 19.538.000
o 5 22 7 3 9 21 Intereses de Prestamos del Sector 19.538.000
Externo

2 otras Empresas (ln1ereses) 25.000

2 o 5 DEUDA PUBLICA 25.000


2 o 5 22 Credito Externo 25.000
2 o 6 22 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 25.000
otros Pasivos
2 o 5 22 7 3 Intereses por Prestamos Recibidos 25.000
2 o 5 22 7 3 9 21 Intereses de Prestamos del Sector 25.000
~ Externo

·-
3 Deudas CNEA (ln1ereses) 72.044.000
t

. i
738 - Presupuesto Nacional 2000 -

IDISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ~·

. 1

ASIGNACION DE[CREDITO DE OTRA¡ CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


1
G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
.R R F. N p A e
u o ·'N e A R o
p y L N
¡O .

1
3 o 5 DEUDA PUBLICA 72.044.000
3 o 5 22 Cred~o Externo 72.044.000
3 o 5 22 7 Servicio\de la Deuda y Disminucion de 72.044.000
Otros Pasivos
3 o 5 22 7 3 1
Intereses par Prestamos Recibidos 72.044.000
3 o 5 22 7 3 9 21 lnlereses de Prestamos del Sector 72.044.000
Externo

TOTAL 91.607.000


i
- Presupuesto Naci ol1lll 2000 - 739
1

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARl~S 98 1

DEUDAS DIRECTAS DE LA ADMINISTRACION CE~TRAL

'
UNIDAD EJECUTORA
1 .f
SECRETARIA DE HACIENDA ll
1 ¡

Servicio Administrativo Financiero


355

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

p p
G
R R ,,F F.
F.
1
N p
p
A
SPAR E
e
DENOMINACION IMPORTE
1

u o N e A R o
p y L N
o
3 Servicio de la Deuda Pública 16.89Ü18.000
(Aplicaciones Financieras) i

3 o 9 16.891.. 318.000
3 o 9 11 Tesoro Nacional 2.843.541.000
3 o 9 11 6 Activos Financieros 1.36~-ººº·ººº
3 o 9 11 6 4 nulos y Valores 1.35\.000.000
3 o 9 11 6 4 6 23 nulos y Valores a Largo Plazo 1.35\.000.000
3 o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 1.48~.541.000
Otros Pasivos
3 o 9 11 7 2 Servicio de la Deuda en Moneda 5Hi.615.000
Extranjera '
3 o 9 11 7 2 7 23 Amortizacion de la Deuda en Moneda '
51 ~.615.000
Extranjera a Largo Plazo
3 o 9 11 7 5 Disminucion de Prestamos a Largo Plazo 655.306.000
3 o 9 11 7 5 9 23 Prestamos Recibidos del Sector Extemo 655.306.000
3 o 9 11 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos a 31j.620.000
Pagar
3 o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a '
311.620.000
Largo Plazo
3 o 9 15 Credito tntemo 36Ó.000.000
" 3 o 9 15 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 36Ó.OOO.OOO
otros Pasivos
3 o 9 15 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos a 360.000.000
Pagar
740 - Presupuesto Nacional 2000 -

APLICACIONES FINANCIERAS
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
1
1 1

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o 1

p V L N
o 1

3 o 9 15 7 6 7 23 Disminulion de otras Cuentas a Pagar a 360.000.000


Largo Ptázo
3 o 9 22 Credlto Externo 13.687.777.000
3 o 9 22 7 Servici~ de la Deuda y Disminucion de 13.687 .777 .000
Otros Pásivos
3 o 9 22 7 Servicio ~e la Deuda en Moneda Nacional 1.169.376.000
3 o 9 22 7 7 23 Amortizabion de la Deuda en Moneda 1.169.376.000
Nacional la Largo Plazo
3 o 9 22 7 2 Serviciode la Deuda en Moneda 9.636.548.000
Extranjera
3 o 9 22 7 2 7 23 Amortizabion de la Deuda en Moneda 9.636.548.000
Extranjer~ a Largo Plazo
3 o 9 22 7 5 Disminudion de Prestamos a Largo Plazo 2.121.840.000
3 o 9 22 7 5 9 23 PrestamOs Recibidos del Sector Externo 2. 121.840.000
3 o 9 22 7 6 OisminuCion de Cuentas y Documentos a 760.013.000
Pagar 1
3 o 9 22 7 6 7 23 Disminucion de Otras Cuentas a Pagar a 740.000.000
Largo Pldzo
3 o 9 22 7 6 9 23 Disminudion de Otros Documentos a 20.013.000
Pagar a dargo Plazo :
1

4 Resto dJ Ja Administración Central 1.222.187 .ooo


(Aplicaciones Financieras)
1

4 o 9 1
1.222.187.000
4 o 9 11 Tesoro Naclonal 9.507.000
4 o 9 11 7 Serviciolde la Deuda y Disminucion de 9.507.000
Otros Pasivos
4 o 9 11 7 5 Disminudion de Prestamos a Largo Plazo 9.507.000
4 o 9 11 7 5 9 23 PrestamOs Recibidos del Sector Externo 9.507.000
4 o 9 22 Credito EXtemo 1.212.680.000
4 o 9 22 7 Servicio: de la Deuda y Oisminucion de 1.212.680.000
otros Pasivos
4 o 9 22 7 5 Oisminudion de Prestamos a Largo Plazo 1.205.984.000
4 o 9 22 7 5 9 23 Prestamós Recibidos del Sector Externo 1.205.984.000
4 o. 9 22 7 6 Oisminudion de Cuentas y Documentos a 6.696.000
Pagar \
4 o 9 22 7 6 7 23 Disminuct'on de Otras Cuentas a Pagar a 6.696.000
Largo Plazo
1

TOTAL 18.113.505.000
"L-, •_.o' ' •

:r ,1
ll¡
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 741

j
' ' ¡
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARJJ.\S 99, .,
DEUDAS INDIRECTAS DE LA ADMINISTRACION CEtTRAL ;¡ t

'

UNIDAD EJECL_1TORA
SECRETARIA DE HACiENDA

Servicio Administrativo Financiero


355

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99'

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
o
4 Empresas Públicas Residuales 334.879.000
(Aplicaciones Financieras)

4 o 9 33!1.879.000
4 o 9 11 Tesoro Nacional ~.800.000
4 o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 4.800.000
Otros Pasivos
4 o 9 11 7 6 Disminucion de Cuentas y Documentos a 4.soo.000
Pagar
4 o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de otras Cuentas a Pagar a 4.800.000
Largo Plazo
4 o 9 22 Credito Extemo 330.079.000
4 o 9 22 7 Servicio de la Deuda y Oisminucion de 330.079.000
Otros Pasivos
4 o 9 22 7 5 Disminucion de Prestamos a Largo Plazo 102.079.000
4 o 9 22 7 5 9 23 Prestamos Recibidos del Sector Externo 102.079.000
4 o 9 22 7 6 Dtsminucíon de Cuentas y Documentos a tis.000.000
Pagar
4 o 9 22 7 6 6 23 Disminucion de Cuentas a Pagar 228.ooo.ooo
comercRates a Largo Plazo

" 6 Entes Binacionales y otras Empresas 307.649.000


'-
(Aplicac. Financieras)

5 o 9 307.649.000
742 - Presupuesto Nacional 2000 -

APLICACIONE, FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


1 1
-
G p F F. 1 p p SPAR E DENOMllllACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e
u
1

o N e A R' o
"p y L N 1
o 1 1

5 o 9 22 CredltoE~emo 307.649,000
5 o 9 22 6 Activos f¡inancieros 306.102.000
5 o 9 22 6 6 Incremento de Cuentas a Cobrar 306.102.000
5 o 9 22 6 6 7 23 lncrementO de otras Cuentas a Cobrar a 306.102,000
Largo Plalo
5 o 9 22 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 1.547.000
otros Pa~ivos
5 o 9 22 7 5 Oisminucibn de Prestamos a Largo Plazo 1.547.000
5 o 9 22 7 5 9 23 Prestamoi Recibidos del Sector Externo 1.547.000

6 Deudas CNEA y otras deudas 134.442.000


(Aplicacidnes Financieras)

6 o 9 134.442.000
6 o 9 11 Tesoro N1onal 9.500.000
'6 o 9 11 7 Servicio de la Deuda y Disminucion de 9.500.000
Otros Pa~vos
6 o 9 11 7 6 Disminución de Cuentas y Documentos a
Pagar j
9.500.000 .
6 o 9 11 7 6 7 23 Disminucion de otras Cuentas a Pagar a 9.500.000
Largo Plazb •
6 o 9 22 Credito Exiemo 124.942.000
6 o 9 22 7 Servicio de la Deuda y Oisminucion de 124.942.000
otros Pasivos
6 o 9 22 7 5 Oisminucidn de Prestamos a largo Plazo 124.942.000
6 o 9 22 7 5 9 23
1
Prestamos Recibidos del Sector Externo 124.942.000

7 Deudas Concesionarios Viales 39.000.000


(Aplicaciohes Financieras)

7 o 9 39.000.000
7 o 9 11 Tesoro NaLnal 39.000.000
7 o 9 11 7 Servicio d~ la Deuda y Disminucion de 39.000.000
Otros Pasivos
7 o 9 11 7 6 Disminucioh de Cuentas y Documentos a 39.000.000
Pagar \
7 o 9 11 7 6 7 23 Oisminucior de Otras Cuentas a Pagar a 39.000.000
Largo Plazo
1

TOTAL 815.970.000
•.
1

1
. :1
rt
i
1
- Presupuesto Nacional 2qoo - 743
1

.'
<'~'
FUENTES FINANCIERAS

TIPO CLASE CONCEPTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE


CEDENTE 1

' •
36 Endeudamiento Publico 23.183.568.621
36 Deuda en Moneda Nacional 739.858.000
36 2 Colocación de Deuda eri Moneda 739.858.000
Nacional a Largo Plazo
36 2 Deuda en Moneda Extranjera 22.443.710.621
36 2 2 Colocación de Deuda en Moneda 22.443.710.621
Extranjera a Largo Plazo

TOTAL 23.183.568.621

-.
!f
l
.j
j
1 ¡

' 1
: .1

~j,

JURISDICCIÓN 91

OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

•.

' l l,1
......¡ ¡:
- Presupuesto Nacional 2~00 - 747

En esta jurisdicción se asignan créditos para brindar asistencia fina~ciera a :1


distintas áreas de los sectores público y privado y, además, se atienden obliJaciones
1

emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales.

Contempla los gastos que no pueden ser asignados a ninguna jurisd¡cción o


entidad de la Administración Pública Nacional.

Los créditos en esta jurisdicción se distribuyen de acuerdo a Jos siguientes


conceptos:

Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, Inclemencias Climéticas y


Desastres :Naturales

Por este Grupo 01, de acuerdo con Jo dispuesto por el articulo 1° del loecreto
Nº 699/98 se atienden las bonificaciones en las tasas de interés para las líneas de créCito que
se otorgan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) ubicadas en zonas de emérgencia
climática por inundaciones.
-~

.1
Asistencia Financiera para Gasto Soclal Provincial '

En el Grupo 01, de acuerdo con Jo dispuesto por el artículo 42 de la Ley


Nº 23.906, se transfiere a las Provincias y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el ingreso
residual del Impuesto a los Activos. De la parte que Je corresponde a Ja Nación, se trahsfiere a
la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Por el Grupo 02, se incluyen las transferencias dispuestas por la Ley Nr 24.621
de Impuesto a las Ganancias, que se destinan a las Provincias. Las mismas se distribuyen a la
Provincia de Buenos Aires para obras de carácter social, y a las demás provincias de acuerdo
con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas para obras de infraestructura básica
social.
...
También está previsto el subsidio al consumo de gas residencial en las provincias
patagónicas, que se otorga desde el año 1993. Las provincias destinatarias del beneficio
748 - Presupuesto Nacional 2000
'
-

mencionado son: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén y Tierra
del Fuego, Antártida e lsl~s del Atlántico Sur.

Coparticipación Federal a la Provincia de Tierra del Fuego y al Gobierno de la Ciudad


de Buenos Aires 1

. 1
El artículo Bº de la Ley N2 23.54B de Coparticipación Federal de Impuestos
establece que, la Nación ~de la parte que le cdrresponde conforme a dicha ley, entregará una
participación al Gobierno ~de la Ciudad de BuJnos Aires y a la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. \

Asistencia Financiera a Sectores Económicls

El Grupo 01 incluye el subsidio que en concepto de gastos de explotación e


inversión, se les otorga a ¡1os operadores privattos de la Empresa Ferrocarriles Metropolitanos
S.A., en virtud de lo est8blecido en los cont~atos de concesión para la explotación de los
servicios ferroviarios de p~sajeros del Area MJtropolitana de Buenos Aires, aprobados por los
Decretos Nº 2.60B/93 para la Línea Urquiza y Subterráneos de Buenos Aires S.E., Nº 430/94
!
..
para la Línea Belgrano Norte, N' 479/94 para la Línea San Martín, Nº 594/94 para la Línea
Belgrano Sur, Nº 2.333/94: para la Línea Roca,~ Nº 730/95 para las Líneas Mitre y Sarmiento.

En el Grupo 02 está prevista la trLsferencia destinada a promover el desarrollo


de las Pequeñas y Medi~nas Empresas, apu~alar el desenvolvimiento productivo, alcanzar
niveles crecientes de competitividad, y permitir b1 acceso a nuevas tecnologías.

1
Por el Grupo 03, se prevé la atención de las bonificaciones en las tasas de interés
de los créditos a los p;oductores agropecJarios otorgados por el Banco de la Nación
Argentina, y asimismo, se, promueve brindar abistencia financiera a productores a efectos de
atender el Régimen de Promoción Forestal.

Mediante las transferencias contempladas en el Grupo 04 se trata de promover la


1
•·
1

actividad minera a través 1del financiamiento del déficit operativo de la empresa Yacimientos
. 1

Carboníferos de Río Turbio, en virtud del Artículo t• del Decreto Nº 979/94.


'. 'i
'.
1¡ "
L
t, í
· Presupuesto Nacional 2000 · 749
1

Por último, en el Grupo 05, se prevé la atención de las tasas de interés de los
créditos bancarios destinados a brindar asistencia financiera para la promoción ' de las
economías ;regionales.

Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Concesionarios de Servicios Públicas

Se atienden los gastos de funcionamiento inherentes a la finalización del proceso


de liquidacion de distintas Empresas y Sociedades del Estado. También se incluyen lo~ gastos
1
correspondientes al accionar de la Unidad Especial Sistema de Transmisión 'tacyretá
(UESTY), relacionados con el llamado a licitación de las líneas de transmisión de la Central
Hidroeléctrica de Yacyretá.

Las transferencias descriptas se establecen mediante la Ley de Presupuesto del


año respectivo.

Por último, se incluye la atención de los servicios de Policía Adicional que el


Estado debe brindar en las líneas ferroviarias metropolitanas de pasajeros en virtJd de lo
1

establecido en los respectivos Artículos B.3 de cada uno de los Decretos aprobatorios de los

contratos d~ concesión mencionados anteriormente.

Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales

Por los Grupos 01 y 02 se atienden los gastos y comisiones de las cuentas


bancarias de la Secretaría de Hacienda, actuando como administradora de los recu,rsos del
Tesoro Nacional, como así también otros gastos judiciales.

Aportes al. Sector Externo

Se prevén en este Grupo la atención de Contribuciones y Aportes de Capital a los


distintos Organismos Financieros Internacionales de los que la Nación forma parte.
"
Asistencia Financiera a Provincias

En el Grupo 01 se contemplan transferencias a provincias.


750 - Presupuesto Nacional 2000 -
1

Se encuentran en el Grupo 02 las transferencias que se realizan al conjunto de


1las Provincias de acuerdb al producido del
'
i~puesto a los combustibles, con
1
la finalidad de
:financiar a las Vialidades Provinciales y, además, para atender obras de infraestructura.
1

Otras Asistencias Finan'cleras


1

En este Grupo 01, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 23.370, se atienden
1
.
compensaciones a d"1stºint as ent"d
1 ad es fº1nanc1e~as.
. 1

Mediante el Grupo 02, se prevé atender el Régimen Complementario Móvil del


Banco Hipotecario Nadional, de acuerdo bon lo dispuesto por el Decreto Nº 924/97,
reglamentario de la Ley ~º 24.855, dado qu~ el referido régimen ha quedado a cargo del
Estado Nacional.
1

Por este últi~o Grupo 03 se otorgan Gastos Figurativos para transacciones


' 1
corrientes y de capital al Organismo Descentralizado 001 - Auditoría General de la Nación.
1
1. :l
• ·'
1

- Presupuesto Nacional 210 -


1
751

1-GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN FUNI J DENOMINACION IMPORTE


1

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 424.840.000


1 2. Judicial j 237.000
1 4 Relaciones Exteriores r;:.sa1.ooo
1 5 Relaciones Interiores 40\.016 000
2 SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 12.594.400
2 2 Seguridad Interior 12.594.400
3 SERVICIOS SOCIALES 1.2e5.372.9llo
3 2 Promoción y Asistencía Social 1.276.700.000
3 3 Seguridad Social 4.ooo.ooo
3 4 Educación y Cultura 4.672.900
4 SERVICIOS ECONOMICOS 644.220.300
4 1 Energía, Combustibles y Minería 24.347.000
4 3 Transporte 589.680.000
4 5 Agricullura IS.449.000
4 6 Industria 1 i.080.000
4 8 Seguros y Finanzas :i.664.300
SUBTOTAL 2.36t.027.600
Gastos Figurativos 26.695.368
1

TOTAL 2.392.722.968
1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F. INCISO J DENOMINACION IMPORTE


1
11 Tesoro Nacional n2.647.s&s
11 3 Servicios No Personales IS.952.700
11 5 Transferencias 73Ó.999.900
11 9 Gaslos Figurativos 25.695.368
13 Recursos con Afectación Especifica 1.606.110.000
13 5 Transferencias 1.6o6.110.ooo
22 CrédHo Externo 1:i.966.000
22 6 Activos Financieros 13.965.000

TOTAL 2.392.722.968

·~

,.
1
1

752 - Presupuesto Nacional 2000 -


1

CLASIFICACIJN ECONOMICA
1
CODIGO ! DENOMINACION IMPORTE

2100 Gastos Corrientes 1.181.413.968


2120 Gastos de ConSumo 15.952.700
2122 Bienes y Servicios 15.952.700
2140 Prestaciones dé ta Seguridad Social 4.000.000
2170 Transferencias Corrientes
1
1.138.508.900
2171 Al Sector Privado 99.291.000
2172 Al Sector Públic¡o 1 1.035.595.900
2173 Al Sector Extemo 3.622.000
2180 Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes 22.952.368
2181 A la AdministraCión Nacional 22.952.368
2200 Gastos de caPital 1.211.309.000
1
2220 Transferencias de Capital 1.194.601.000
2221 Al Sector Privado 73.000.000
=
2230
Al Sector PúbliCo
Inversión Finan~iera
1.121.601.000
13.965.000
2231 Aportes de Capital 13.965.000
2240 Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 2.743.000
2241 A la AdministraCión Nacional 2.743.000

TOTAL 2.392.722.968

11 - RECURSOS

i
RECURSOS POR RUBROS
1
TIPO CLASE CONC~PTO SERVICIO DENOMINACION IMPORTE
CEDENTE 1

1 . .
11 Ingresos Tnbutanos 1.606.110.000
11 1 Sobre los Ingresos 1.176.700.000
11 1 Ga~ancias 1.176.700.000
11 2 So~re el Patrimonio 4.550.000
11 2 Activos 4.550.000
11 6 So~re la Producción, el Consumo y 424.860.000
las fransacciones
11 6 3 CoTbustibles Líquidos 424.860.000

TOTAL 1.606.110.000
f ''.,. 'l
.l 11
.

'
¡,
- Presupuesto Nacional 2000 - 753

.
,.
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
•,· .-.
"
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO l

90 Atención del estado de


emergencia por
Secretaría de Hacienda 3.956.000 ..
ínundaciones, inclemencias
climáticas y desastres
naturales.

92 Asistencia Financiera para Secretaria de Hacienda 1.281.372.900


Gasto Social Provincial

93 Coparticipación Federal a Secretaría de Hacienda 297.016.000


Tierra del Fuego y Gobierno
de la Ciudad de Bs.As.

94 Asistencia Financiera a Secretaria de Hacienda 170.809.000


Sectores Económicos

95 Asist. Financiera a Empresas Secretaría de Hacienda 18.525.400


Públicas y Concesionarios
de Servicios Públicos.

- 96 Atención Servicios
Financieros y Gastos
Secretaría de Hacienda 3.358.300
Judiciales

97 Aportes al Sector Externo Secretaria de Hacienda '


17.587.000
98 Asistencia Financiera a Secretaría de Hacienda 569.860.000
Provincias

99 Otras Asistencias Secretaría de Hacienda '


30.238.368
Financieras

TOTAL 2.392.722.968

-.
754 - Presupuesto Nacional 2000 -
!

PROGRAMA 90
1

ATENCION IDEL ESTADO DE EMERGENCIA POR


'INUNDACIONES, INCLEMENCIAS CLIMATICAS y
1 DESASTRES NATURALES

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90


i 1

s p F F. 1 p 11 SPAR E DENOMINACION IMPORTE


p R 1 F. N p A e
R o N e A R o
o y L N
G
1
1 Atención del estado de emerg. Por 3.956.000
inund8c.,inclem.climáticas

1 o 4 SERvib1os ECONOMICOS 3.956.000


1 o 4 11 rol
Teso Nacional 3.956.000
1 o 4 11 5 Transferencias 3.956.000
1 o 4 11 5 1 Transf.¡ al Sector Privado para Financiar 3.956.000
Gastos' Corrientes
o 4 11 5 1 9 21 Transfhencias a Empresas Privadas 3.956.000
1
TOTAL 3.956.000
Ti ·t: t:;:!:
-
l .
.1
::i~
- Presupuesto Nacional 2000 - 755 ¡¡
1;

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)


l -¡ {
l.!

s p Al F F F.
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 90

1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


'' í¡.
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p R 1 u F. N p A G 1 ,:.J
o e A R '¡
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o y
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G
-

o
1

·¡
B
R

1 Atención del estado de 3.Ss6.000


emerg. Por 1

inundac.,inclem.climáticas

1 o 1 Atención del estado de 3.966.000


emerg. Por !
inundac.,inclem.climáticas

1 o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 3.956.000


1 o 1 4 6 Industria 3.956.ooo
1 o 1 4 6 11 Tesoro Nacional 3.956.ooo
1 o 1 4 6 11 5 Transferencias 3.966.000
1 o 1 4 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 3.~000
Financiar Gastas Corrientes 1

o 4 6 11 5 9 Transferencias a Empresas 3.956.000


Privadas 1

-~
o 4 6 11 5 9 2020 Pequeña y Mediana Empresa 3.956.000
o 4 6 11 5 9 2020 96 lnterprovincial 3.956.000
1

TOTAL 3.956.000
'
1

=-

1 ;~
1 1·

1
756 - Presupuesto Nacional 2000 -

OTRAS ckTEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92


1

ASISTENCIA! FINANCIERA ~ARA GASTO SOCIAL PROVINCIAL

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRA CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92


1 1

G p F F. 1 p pi SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o 1
p y L N
1

·º 1 1

1 0esarrJno Educativo 4.672.900


1
1 o 3 SERVICIOS SOCIALES 4.672.900
1 o 3 11 Tesoro Nacional 122.900
1 o 3 11 5 Transf~rencias 122.900
1 o 3 11 5 7 Transf. ~ lnst. Prov. y Mun. para Fin. 122.900
Gastos Corrientes
1 o 3 11 5 7 21 Transtef-encias a Gobiernos Provinciales 122.900
1 o 3 13 RecurSÓS con Afectacion Especiftca 4.550.000
1 o 3 13 5 Transftrencias 4.550.000
1 o 3 13 5 7 Transf. hlnst. Prov. y Mun. para Fin. 4.550.000
Gastos Corrientes
o 3 13 5 7 21 Transfe~encias a Gobiernos Provinciales 4.550.000

2 lnlraejructura Básica Social y 1.276.700.000


Asist.Sbcial a la Patagonia

2 o 3 SERv1d1os SOCIALES 1.276.700.000


2 o 3 11 Tesoro Nacional 100.000.000
2 o 3 11 5 Transferencias 100.000.000
2 o 3 11 5 7 Transf. $ lnst. Prov. y Mun. para Fin. 100.000.000
Gastos Corrientes
2 o 3 11 5 7 21 Transtefenctas a Gobiernos Provinciales 100.000.000
2 o 3 13 Recursos con Afectacion Especifica 1.176.700.000
2 o 3 13 5 Transferencias 1.176.700.000
.,

- Presupuesto Nacional 21°0 - 757

'

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO


. '
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92 _,
'
G p F F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE '
R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y . L N
o
2 o 3 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 526.700.000
Gastos Corñentes
2 o 3 13 5 7 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 526.700.000
2 o 3 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. s5ci.ooo.ooo
Gastos de Capital
2 o 3 13 5 8 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 650_.000.000

TOTAL 1-281~372.900

1
.1
758 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92
1
TG p s F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o 1

1 1 Desarrollo Educativo 4.672.900

1 o Desarrollo Educativo 4.672.900

1 o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 4.672.900


1 o 1 3 4 Educacion y Cultura 4.672.900
1 o 1 3 4 11 Tesoro Nacional 122.900
1 o 1 3 4 11 5 Transferencias 122.900
1 o 1 3 4 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 122.900
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 4 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 122.900
Provinciales
o 3 4 11 5 7 3001 Administracion central 122.900
provincial
o 3 4 11 5 7 3001 2 Capital Federal - Ciudad de 81 .900
Buenos Aires
o 3 4 11 5 7 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 41.000
Antartida e Islas del AllantiC<l
o 3 4 13 Recursos con Afectacion 4.550.000
Especifica
1 o 1 3 4 13 5 Transferencias 4.550.000
1 o 1 3 4 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 4.550.000
para Fin. Gastos Corrientes
o 3 4 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 4.550.000
Provinciales
o 3 4 13 5 7 3001 Adminístracion central 4.550.000
provincial
o 3 4 13 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 1.319.500
o 1 3 4 13 5 7 1 3001 10 Provincia de Catamarca 91.000
o 1 3 4 13 5 7 1 3001 14 Provincia de Cardaba 364.000
o 1 3 4 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 162.500
o 1 3 4 13 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 162.500
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 26 Provncia del Chubut 91.000
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 162.500
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 136.500
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 136.500
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 42 Provincia de La Pampa 91.000
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 91.000
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 50 Provincia de Mendoza 162.500
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 54 Provincia de Misiones 136.500
1
1
1
o
o
o
1
1
1
3
3
3
4
4
4
13
13
13
5
5
5
7
7
7
1
1
1
3001
3001
3001
58
62
66
Provincia del Neuquen
Provincia de Ria Negro
Provincia de Salta
136.500
136.500
162.500
-,
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 70 Provincia de San Juan 136.500
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 74 Provincia de San Luis 91.000
1 o 1 3 4 13 5 7 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 91.000
o 1 3 4 13 5 7 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 364.000
o 1 3 4 13 5 7 1 3001 66 Provincia de Santiago del 162.500
Estero
o 3 4 13 5 7 3001 90 Provincia de Tucuman 162.500
¡¡
1'
. '• e" ; . , ·~·

I'

- Presupuesto Nacional 2000 - 759 "' j


! i
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS) 1

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92


1
G p $ F F F. 1 p p SPAR u. OENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G •
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o

2 Infraestructura B8sica Social 1.27&;700.000


y Asist.Social a la Patagonia

2 o 1 Asistencia Social a la 1.176,700.000


Patagonia

2 o 3 SERVICIOS SOCIALES 1.176.•700.000


2 o 3 2 Promocion y Asistencia Social 1.176.·700.000
2 o 3 2 13 Recursos con Afectacion 1.176.~00.000
Especifica 1
2 o 1 3 2 13 6 Transferencias 1.176.700.000
2 o 1 3 2 13 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 526.'700.000
para Fin. Gastos Corrientes
2 o 3 2 13 5 7 Transferencias a Gobiernos 526. '700.000
Provinciales '
1
2 o 3 2 13 5 7 3001 Administracion central 526.'100.000
provincial
2 o 1 3 2 13 5 7 3001 10 Provincia de Catamarca 13.289.693
2 o 1 3 2 13 5 7 3001 14 Provincia de Cardaba 58.973.216
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 18 Provincia de Corrientes 29.999.692
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 22 Provincia del Chaco 37.159.408
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 26 Provincia del Chubut 10.051.126
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 32.535.701
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 34 Provincia de Formosa 20.~14.727
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 38 Provincia de Jujuy 20.641.178
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 42 Provincia de La Pampa 8.093.910
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 46 Provincia de La Rioja 9.588.280
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 50 Provincia de Mendoza 30.175.480
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 54 Provincia de Misiones 26.233.760
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 58 Provincia del Neuquen 10.im.195
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 16.446.061
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 66 Provincia de Salta 30.l¡47.323
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 70 Provincia de San Juan 18.612.728
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 74 Provincia de San Luis 10.682.876
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 6.159.729
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 82 Provincia de Santa Fe 63.373.617
2 o 1 3 2 13 5 7 1 3001 86 Provincia de Santiago del 31.076.692
Estero
.... 2 o 3 2 13 5 7 3001 90 Provincia de Tucuman 39.554.225
2 o 3 2 13 5 7 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 2.313.383
Antartida e Islas del Atlantico
' 2 o 3 2 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 650.000.000
para Financ. Gastos de Capital
2 o 3 2 13 5 8 Transferencias a Gobiernos 650.000.000
Provinciales
2 o 3 2 13 5 8 3001 Administracion central 650.000.000
provlncial
¡

760 - Presupuesto Nacional 2000


'
-

DETALLE DE TRANSFERENCI (PARTIDAS INDICATIVAS)


1 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 92
1

G p s F F F. 'I p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


R R u 1 u F. N p A G
u o e N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o
2 o 1 3 2 13 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 650.000.000

2 o 2 Asistencia Social a la 100.000.000


Patagonia

2 o 2 3 SERVICIOS SOCIALES 100.000.000


2 o 2 3 2 Promocion y Asistencia Social 100.000.000
2 o 2 3 2 11 Tesoro Nacional 100.000.000
2 o 2 3 2 11 5 Transferencias 100.000.000
2 o 2 3 2 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 100.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
2 o 2 3 2 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 100.000.000
Provinciales
2 o 2 3 2 11 5 7 3001 Administracion central 100.000.000
provincial
2 o 2 3 2 11 5 7 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 866.562
2 o 2 3 2 11 5 7 1 3001 26 Provincia del Chubut 22.785.860
2 o 2 3 2 11 5 7 1 3001 42 Provincia de La Pampa 6.303.444
2 o 2 3 2 11 5 7 1 3001 58 Provincia del Neuquen 16.101.502
2 o 2 3 2 11 ,5 7 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 16.335.022
2 o 2 3 2 11 5 7 1 3001 78 Provincia de Santa Cruz 25.414.032
2 o 2 3 2 11 5 7 1 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 10.193.578
Antartida e Islas del Atiantico

TOTAL 1.281.372.900



11
\i 1
!:
- Presupuesto Nacional 2o¡m- 761 .· , 1

1 1
...
,¡'
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARL~S 93 ·1 ; !
COPARTICIPACION FEDERAL A TIERRA DEL FUEGO Y l'
1 :·
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1 : '
1 ¡'

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 93

G p F 1F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1
( N p A e '
u o N e A R o
p y '
L N
o
1 Copartic.Fed.a la Pela.de Tierra del 287 .016.000
Fuego y Gob.Ciudad B.A.

1 o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 297.016.000


1 o 1 11 Tesoro Nacional 297.016.000
1 o 1 ' 11 5 Transferencias 297 .0:16.000
1 o 1 11 5 7 Transf. a tnst. Prov. y Mun. para Fin. 297.016.000
Gastos Corrientes
o 1 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 297.016.000

TOTAL 297.o16.000
1

!
762 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTR1s CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 93


1

G p s F F F. ¡1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


R R u 1 u F. ¡N p A G
u o B N N ·e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o '
'

1 Copartic.Fed.a la Pcia.de 297.016.000


Tierra del Fuego y
Gob.Ciudad B.A.

1 o 1 Copartic.Fed.a la Pcia.de 297.016.000


Tierra del Fuego y
Gob.Ciudad B.A.

o ADMINISTRACION 297.016.000
GUBERNAMENTAL
1 o 1 1 5 Relaciones Interiores 297.016.000
1 o 1 1 5 11 Tesoro Nacional 297.016.000
1 o 1 1 6 11 5 Transferencias 297 .016.000
1 o 1 1 5 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 297.016.000
para Fin. Gastos Corrientes
o 5 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 297.016.000
Provinciales
o 5 11 5 7 3001 Administracion central 297.016.000
provincial
o 5 11 5 7 3001 2 Capltal Federal - Ciudad de 157.000.000
Buenos Aires
o 5 11 5 7 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego, 140.016.000
Antartida e Islas del Atlantico

TOTAL 297 .016.000


'!
'1
, .¡·
¡; 1
- Presupuesto Nacional 2000 - 763
1

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARltS 94


ASISTENCIA FINANCIERA A SECTORES ECONOMICOS
1

UNIDAD EJECUTORA ,,
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Finaryciero


' 356

DISTRIBUCION DE UMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 94


.
G p F F. 1 p p SPAR e DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e
u o N c A R o
p y L N
o
1 Apoyo a Operadores Privados del 115.820.000
Transporte

1 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 115.820.000


1 o 4 11 Tesoro Nacional 115.820.000
1 o 4 11 5 Transferencias 11s.a2o.ooo
1 o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 42.820.000
Gastos Corrientes
o 4 11 5 1 9 21 Transferencias a Empresas Privadas 42.82o.ooo
o 4 11 5 2 Transf. al Sector Privado para Financiar n.obo.ooo
Gastos Capital '
o 4 11 5 2 6 22 Transferencias a Empresas Privadas 73.opo.ooo

'
2 Apoyo a Operadores Privados de la 1.040.000
Industria

2 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 7.040.000


2 o 4 11 Tesoro Nacional 7.040.000
2 o 4 11 5 Transferencias 1.0:40.000
• 2 o 4 11 5 Transf. al Sector Privado para Financiar 7.015.000
Gastos Corrientes
... 2 o 4 11 5 1 9 21 Transferencias a Empresas Privadas 7.015.000
'

2 o 4 11 5 5 Transferencias al Sector Publico 25.000


Empresarial
2 o 4 11 5 5 1 21 Transf.a lnst.Publicas Financ. p/Financiar 25.000
''
764 - Presupuesto Nacional 2000 -

OISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 94


1
G p F F. 1 p P1 SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p Al e
u o N e A R o
p y L N

o
1
Gastos Corrientes
1

3 l1
Apoyo Sector Rural y Promoción 15.449.000
Forestai

3 o 4 SERv1d1os ECONOMICOS 15.449.000


3 o 4 11 Tesoro t/acional 15.449.000
3 O 4 11 5 Transferencias 15.449.000
3 o 4 11 5 Transf. ~I Sector Privado para Financiar 13.000.000
Gastos Corrientes
3 o 4 11 5 1 9 21 Transfetencias a Empresas Privadas 13.000.000
3 o 4 11 5 5
1
Transferencias al Sector Publico 2.449.000
Empres~rial
3 o 4 11 5 5 21
1
Transr.a lnst.Publicas Financ. p/Financiar 2.449.000
. Gastos rrrientes

4 Apoyo a Operadores Privados de la 22.500.000


Minerlal

4 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 22.500.000


4 o 4 11 Tesoro ~acional 22.500.000
4 O 4 11 5 Transferencias 22.500.000
4 o 4 11 5 Transf. él Sector Privado para Financiar 22.500.000
Gastos Corrientes
4 o 4 11 5 9 21 Transfelencias a Empresas Privadas 22.500.000

5 o 1
Apoyo l 1
Economías Regionales

ADMINISTRACION GUBERNAMENT.~L
10.000.000

10.000.000
5 o 1 11 Tesoro Nacional 10.000.000
5 O 1 11 5 Transfe'rencias 10.000.000
5 o 1 11 5 Transf. a1 Sector Privado para Financiar 10.000.000
Gastos Corrientes
5 o 11 5 9 21 Transfe~encias a Empresas Privadas 10.000.000
1
TOTAL 170.809.000
- Presupuesto Nacional 2000 - 765
1
. r'

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

AS.IGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 941

G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENDMINACIDN IMPOR:fE


R R u 1 u F. N p A G
u o é N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o
1 Apoyo a Operadores 115.820.000
Privados del Transporte

1 o 1 Apoyo a Operadores 115.820.000


Privados del Transporte

1 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 115.620.000


1 o 4 3 Transporte 115.620.000
1 o 1 4 3 11 Teso ro Nacional 115.620.000
1 o 1 4 3 11 5 Transferencias 115.820.000
1 o 1 4 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 42.820.000
Financiar Gastos Corrientes '
o 4 3 11 5 9 Transferencias a Empresas 42.620.000
Privadas
o 4 3 11 5 9 2024 Operadores Prtvados de 42.620.000

.- o 4 3 11 5 9 2024 2
FE MESA
Capital Federal - Ciudad de
Buenos Aires
42.620.000

o 4 3 11 5 2 Transl. al Seclor Prtvado para 73.000.000


Financiar Gaslos Capilal
o 4 3 11 5 2 6 Transferencias a Empresas 73.000.000
Privadas
o 4 3 11 5 2 6 2024 Operadores Privados de 53.000.000
FEMESA
o 4 3 11 5 2 6 2024 2 Capilal Federal - Ciudad de 53.ooo.ooo
Buenos Aires
o 4 3 11 5 2 6 2155 Concesionario Ferrocarril 2~000.000
General Belgrano
o 4 3 11 5 2 6 2155 2 Capital Federal - Ciudad de 2d.ooo.ooo
Suenos Aires

2 Apoyo a Operadores 7,040.000


Privados de la Industria

2 o 1 Apoyo a Operadores 7.040.000


Privados de la Industria

2 o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 7.040.000


2 o 1 4 6 Industria 7.040.000
• 2 o 1 4 6 11 Tesoro Nacional 7.040.000
2 o 1 4 6 11 5 Transferencias 7.040.000
2 o 1 4 6 11 5 Transf. al Sector Privado para 7.015.000
~\
Financiar Gastos Corrientes
2 o 4 6 11 5 9 Transferencias a Empresas 7'.015.000
;
Privadas
2 o 4 6 11 5 9 2020 Pequeña y Mediana Empresa 6,000.000
2 o 4 6 11 5 9 2020 2 Capital Federal - Ciudad de 6.000.000
Buenos Aires
.
"
.

I
766 - Presupuesto Nacional 2()00 -

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTR~S CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 94


1
IG p s F F F. il p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. IN p A G
u o B N N ,e A R E
p y G L o.
o R
u
p 1

o '

2 o 1 4 6 11 5 1 9 2138 Consorcios Pequeña y Medie.na 1.015.000


Empresa
2 o 1 4 6 11 5 1 9 2138 2 Capi1al Federal - Ciudad de 1.015.000
Buenos Aires
2 o 1 4 6 11 5 5 Transferencias al Sector 25.000
Publico Empresarial
2 o 1 4 6 11 5 5 1 Transf.a lnst.Publicas Financ. 25.000
p/Financiar Gastos Corrientes
2 o 1 4 6 11 5 5 1 993 Banco de lnversion y Comerc:io 25.000
Exterior (BICE)
2 o 1 4 6 11 .5 5 1 993 2 Capital Federal - Ciudad de 25.000
Buenos Aires

3 Apoyo al Sector Rural y 15.449.000


Promoción Forestal

3 o 1 Apoyo al Sector Rural y 15-449.000
Promoción Forestal

3 o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 15.449.000


3 o 1 4 5 Agricultura 15.449.000
3 o 1 4 5 11 Tesoro Nacional 15.449.000
3 o 1 4 5 11 5 Transferencias 15.449.000
3 o 1 4 5 11 5 1 Transf. al Sector Privado para 13.000.000
Financiar Gastos Corrientes
3 o 1 4 5 11 5 1 9 Transferencias a Empresas 13.000.000
Privadas
3 o 1 4 5 11 5 1 9 2065 Régimen de Promoción Forestal 7.000.000
y Cumplimiento Ley 25.080
3 o 1 4 5 11 5 1 9 2065 2 Capital Federal - Ciudad de 7.000.000
Buenos Aires
3 o 1 4 5 11 ;s 1 9 2156 Régimen Mejora Sector 6.000.000
Agropecuario - Decreto 860/99
3 o 1 4 5 11 5 1 9 2156 2 Capltal Federal - Ciudad de 6.000.000
Buenos Aires
3 o 1 4 5 11 5 5 Transferencias al Sector 2.449.000
Publico Empresarial
3 o 1 4 5 11 5 5 1 Transf.a lnst.Publicas Financ. 2.449.000
p!Financiar Gastos Corrientes
3 o 1 4 5 11 ¡s 5 1 991 Banco de la Nacion Argentina 2.449.000
3 o 1 4 5 11 5 5 1 991 2 Capital Federal - Ciudad de 2.449.000
Buenos Aires

4 Apoyo a Operadores 22.500.000


Privados de la Mineria
'
'l
1
1
1
- Presupuesto Nacional 2~0 - 767
1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 94 1 i ¡;


G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G

'I
1
u o B N N e A R E ' 1
p y G L o. ¡
o R i
u
p
o
4 o 1 Apoyo a Operadores 22.500.000
Privados de la Minería

4 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 22.Soo.000


4 o 4 Energia, Combustibles y 22.5oo.ooo
Mineria
4 o 1 4 1 11 Tesoro Nacional 22.Soo.000
4 o 1 4 1 11 5 Transferencias 22.600.000
4 o 1 4 1 11 5 Transf. al Sector Prtvado para 22.5oo.ooo
Financ'lar Gastos Corrientes
4 o 4 11 5 9 Transferencias a Empresas 22.~00.000
Privadas
4 o 4 11 5 9 2023 Yacimientos Carboniferos Rio 22.~00.000
Turbio S.A.
4 o 4 11 5 9 2023 78 Provincia de Santa Cruz 22.500.000
'

5 Apoyo a Economías 10.~0.000


Regionales
1
5 o 1 Apoyo a Economías 10.000.000
Regionales '

5 o ADMINISTRACION 10.0oo.000

5 o 1 1 5
GUBERNAMENTAL
Relaciones Interiores
1
10.000.000
1
5 o 1 1 5 11 Tesoro Nacional 10.tjoo.000
5 o 1 1 5 11 6 Transferencias 10.000.000
5 o 1 1 5 11 5 Transf. al Sector Privado para 10.0oo.000 ' ¡'
Financiar Gastos comentes 1 1
5 o 5 11 5 9 Transferencias a Empresas 10.000.000 1

Privadas '' 1
5 o 5 11 5 9 2137 General Motors de Argentina 10.000.000
S.A. 1
5 o 5 11 5 9 2137 82 Provincia de Santa Fe 10.000.000
1

TOTAL 170.~09.000

1
1

¡,
' 1

1
'

768 - Presupuesto Nacional 2000 -


i

OTRAS 1TEGORIAS PRESUPUESTARIAS 95


ASISTENCIA FINkNCIERA A EMPRESAS PUBLICAS Y
1

CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

1
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTR.4J CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 95


1
p p
G
R R
F
1
F.
F.
1
N p ~A SPAR E
e
DENOMINACION IMPORTE

u o N e A R o
p y L N
o '

1 Emprels Públicas Sector Energía 1.847.000

,, ,,
1
o 4 SERVIGIOS ECONOMICOS 1.647.000
o 4 Teso ro Nacional , .647.000
1
1
o
o
4
4 ,,
11 5
5 5
Transtérenclas
Transfeíencias al Sector Publico
1.847.000
1.847.000
EmpresBrial
o 4 11 5 5 2 21 Transr.é Emp. Pub.No Fina. para 106.000
Financiar Gastos Corrientes
o 4 ,1 5 5 7 22 Transf.~ Emp. Pub. No Finan. p/Financiar 1.741.000
Gastos de Capital

3 EmpreLs Públicas Sector Transporte 4.000.000


1
3
3
o
o
4
4 ,, SERVICIOS ECONOMICOS
Tesoro Nacional
4.000.000
4.000.000
3 o 4 11 5 Transtérencias 4.000.000
3 o 4 11 5 5 Transrefencias al Sector Publico 4.000.000

3 o 4 ,1 5 5 2 21
Empresarial
Transf.é Emp. Pub.No Fina. para 4.000.000 •.
Financlclr Gastos Corrientes
1
1
1 i¡ !1
I· '
- Presupuesto Nacional 2000 - 769
1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 95

G p FI F. 1 p p SPAR E OENOMINACION IMPORTE


p e
~I
R R F. N A
u o e A R o 1•

p y
1
L N
1
! '
o 1

s Empresas Públicas Sector Industria 84.000

5 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 84.000


5 o 4 11 Tesoro Nacional 84.000
5 o 4 11 s Transferencias ~ 84.000
5 o 4 11 5 5 Transferencias al Sector Publico 84.000
Empresarial
5 o 4 11 5 5 2 21 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para 84.000
Financiar Gastos Corrientes

6 Asistencia a Concesionarios 12.694.400


1

6 o 2 SERVICIOS DE DEFENSA Y 12.594.400


SEGURIDAD
6 o 2 11 Tesoro Nacional 12.594.400
., 6 o 2 11 3 Servicios No Personales 12.694.400
6 o 2 11 3 9 21 Otros Servicios 12.594.400
1
TOTAL 18.52SAOO

.•.
p --.

770 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTR¡s CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 95

G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


R R u 1 u F. N p A G
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o
1 Empresas Públicas Sector 1.847.000
Energía

1 o 1 Empresas Públicas 1.847.000

o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 1.847.000


o 4 Energía, Combustibles y 1.847.000
Mineria
1 o 1 4 1 11 Tesoro Nacional 1.847.000
1 o 1 4 1 11 5 Transferencias 1.847.000
o 1 4 1 11 5 5 Transferencias al Sector 1.847.000
Publico Empresarial
o 4 11 5 5 2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. 106.000
para Financiar Gastos
Corrientes
o 4 11 5 5 2 150 Empresa Nuclear Argentina ·de 106.000
Centrales Electricas ENACE
S.A.
o 4 11 5 5 2 150 21 Capital Federal - Ciudad de 106.000
Buenos Aires
o 4 11 ·5 5 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. 1.741.000
p/Financiar Gastos de Capital
o 4 11 5 5 7 790 Unidad Especial Sistema de 1.741.000
Transmision Yacyreta
o 4 11 1 5 5 7 790 2 Capltal Federal - Ciudad de 1.741.000
Buenos Aires

3 Empresas Públicas Sector 4.000.000


Transporte

3 o 1 Empresas Públicas 4.000.000

3 o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 4.000.000


3 o 1 4 3 Transporte 4.000.000
3 o 1 4 3 11 Tesoro Nacional 4.000.000
3 o 1 4 3 11 6 Transferencias 4.000.000
3 o 1 4 3 11 5 5 Transferencias al Sector 4.000.000
Publico Empresarial
3 o 4 3 11 5 5 2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. 4.000.000
para Financiar Gastos
Corrientes
3 o 4 3 11 5 5 2 789 Ferrocarril General Belgrano 4.000.000
S.A.
3 o 4 3 11 5 5 2 789 2
1
Capltal Federal - Ciudad de 4.000.000
Buenos Aires
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 771
'


::'!°· DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 951


G p s· F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G 1 ~-
u o B N N e A R E
p y G l o. ••
o R
u
p
o
5 Empresas Públicas Sector 84.000
Industria

5 o 1 Empresas Públicas Sector 84.000


Industria

5 o 1 4 SERVICIOS ECONOMICOS 84.000


5 o 1 4 6 Industria 84.000
5 o 1 4 6 11 Tesoro Nacional 84.000
5 o 1 4 6 11 5 Transferencias 84.000
5 o 1 4 6 11 5 5 Transferencias al Sector 84.000
Publico Empresarial
5 o 4 6 11 5 5 2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. 84.000
para Financiar Gastos
Corrientes
5 o 5 5 Fabrica Argentina de Materiales 84.000
- 5 o
4

4
6

6
11

11 5 5
2

2
509

509 2
Aeroespaciales
Capltal Federal. Ciudad de 84.000
Buenos Aires

TOTAL 5:931.000

-.
. 1

772 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
OTRAS t:ATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96
. 1

ATENCION SERVICIOS FINANCIEROS Y GASTOS JUDICIALES


!

1 UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA
1

1
Servicio Administrativo Financiero
356
1

1
DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTL CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 96


1
G p F F. 1 p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p 1: e
u o N e A R o 1
p y L N
o 1

1
1 Servilios Financieros 3.121.300

1
1
o
o
4
4 11
SER~ICIOS
Tesoro Nacional
ECONOMICOS 3.121.300
3.121.300
1 o 4 11 3 ServiCios No Personales 3.121.300
1 o 4 11 3 5 21 Servicios Comerciales y Financieros 3.121.300

2 Gastl Judiciales 237.000


1
2 o 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 237.000
2 o 1 11 TesorO Nacional 237.000
2
2
o
o
1
1 ,,
11 3
3 8 21
ServiC:ios No Personales
lmpueStos, Derechos, Tasas y Juicios
237.000
237.000
1
TOTAL 3.358.300
1
1

1 •

1
.- i''1

t - Presupuesto Nacional 2000 - 773

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97


APORTES AL SECTOR EXTERNO .

UNIDAD EJECLl!TORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
·o 1

1 Organismos Internacionales 17~87.000


1 o 1 AOMINISTRACION GUBERNAMENTAL 17!567.000
1 o 1 11 Tesoro Nacional 3:622.000
1 o 1 11 5 Transferencias 31622.000
1 o 11 5 9 Transferencias al Exterior 3:622.000
1 o 11 5 9 2 21 Transf.a Organismos lnternac. 3.622.000
p/Financiar Gastos Corrientes
1 o 1 22 Credito Externo 13.965.000
1 o 1 22 6 Activos Financieros 13.965.000
1 o 1 22 6 1 Compra de acciones y participaciones de 13.pes.ooo
capital
o 1 22 6 1 4 22 Aportes de Capital a Organismos 13.965.000
Internacionales

TOTAL 17.587.000
¡·

774 - Presupuesto Nacional 2000 -

DETALLE'DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRASiCATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 97

G p s F F F. 11 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE


R R u 1 u F. N p A G
u o B N N c A R E
p y G !
L o.
o R
u
p
o
1 Organismos Internacionales 3.622.000

1 o 1 Aportes a Organismos 3.622.000


Internacionales

o ADMINISTRACION 3.622.000
GUBERNAMENTAL
1 o 1 4 Relaciones Exteriores 3.622.000
1 o 1 1 4 11 Tesoro Nacional 3.622.000
1 o 1 1 4 11 5 Transferencias 3.622.000
1 o 1 1 4 11 5 9 Transferencias al Exterior 3.622.000
o 1 1 4 11 5 9 2 Transf.a Organismos lnternac. 3.622.000
p!Financiar Gastos Corrientes
o 4 11 5 9 2 1526 Instituto para la lntegracion de 510.000
America Latina
o 510.000
o
4
4
11
11
5
5
9
9
2
2
1526
1n5
99 No Clasificado
Facilidad Ampliada de Ajuste 3.088.000 =
Estructural (ESAF)
o 4 11 5 9 2 1n5 99 No Clasificado 3.088.000
o 4 11 5 9 2 1932 Grupo de los 24 24.000
o 4 11 5 9 2 1932 99 No Clasificado 24.000

TOTAL 3.622.000

..
[i''i' '· ' '¡
t''
1
1
- Presupuesto Nacional 2000 - 775
1
"
'
1
1

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARli.AS 98 :I


ASISTENCIA FINANCIERA A PROVINCIAS
!
1 1
1

UNIDAD EJECqTORA
1
SECRETARIA DE HACl.ENDA '

Servicio Administrativo Financiero


356

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N

1 Asistencia a Provincias 100.000.000

1 o ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 100.ÓOO.OOO


1 o 1 11 Tesoro Nacional 100.ÓOO.OOO
1 o 1 11 5 Transferencias 100.ÓOO.OOO
1 o 1 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Fin. 100.qoo.ooo
Gastos Corrientes
o 11 5 7 1 21 Transferencias a Gobiernos Provinciales 100.000.000

2 Desarrollo Vial '


469.860.000

2 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS '


469.860.000
2 o 4 11 Tesoro Nacional 45.cioo.ooo
2 o 4 11 6 Transferencias 45.000.000
2 o 4 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ. 45.0,00.000
Gastos de Capital
2 o 4 11 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 45.000.000
2 o 4 13 Recursos con Afectacion Especifica 424.Soo.OOO
2 o 4 13 5 Transferencias 424.860.000
• 2 o 4 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. para Financ . 424.Soo.OOO
Gastos de Capital
• 2 o 4 13 5 8 1 22 Transferencias a Gobiernos Provinciales 424.860.000

TOTAL 569.860.000
1
1
776 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)
; 1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
: 1

G p s F F F. 1 p p SPAR u. bENOMINACION IMPORTE


R R u 1 u F. N p A G
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o 1

1 ksistencia a Provincias 100.000.000


1

1 o 1 '
!Asistencia a Provincias 100.000.000

o lDMINISTRACION 100.000.000
GUBERNAMENTAL
1 o 1 1 5 Relaciones Interiores 100.000.000
1 o 1 1 5 11 Tesoro Nacional 100.000.000
1 o 1 1 5 11 5 Transferencias 100.000.000
1 o 1 1 5 11 5 7 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 100.000.000
para Fin. Gastos Corrientes
o 5 11 5 7 Transferencias a Gobiernos 100.000.000
Provinciales
o 5 11 5 7 3001 Administracion central 100.000.000
provincial
o 5 11 5 7 3001 46 Provincia de La Rioja 100.000.000

2 Desarrollo Vial 4ll9.860.000

2 o 1 Desarrollo Vial 424.860.000

2 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 424.860.000


2 o 4 3 Transporte 424.860.000
2 o 4 3 13 Recursos con Afectacion 424.860.000
Especifica
2 o 1 4 3 13 5 Transferencias 424.860.000
2 o 1 4 3 13 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 424.860.000
para Financ. Gastos de Capital
2 o 4 3 13 5 8 Transferencias a Gobiernos 424.860.000
Provinciales
2 o 4 3 13 5 8 3001 Administracion central 424.860.000
provincial
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 6 Provincia de Buenos Aires 81.262.574
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 10 Provincia de Catamarca 10.318.573
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 14 Provincia de Cardaba 32.505.183
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 18 Provincia de Corrientes 12.854.534
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 22 Provincia del Chaco 15.923.717
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 26 Provincia del Chubut 9.938.771
2 ó 1 4 3 13 5 8 1 3001 30 Provincia de Entre Rios 20.373.006

2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 34 Provincia de Formosa 12.357.876
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 38 Provincia de Jujuy 10.424.518

2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 42 Provincia de La Pampa 11.902.984
2 o 4 3 13 5 8 1 3001 46 Provincia de La Rioja 8.761.778
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 50 Provincia de Mendoza 17.787.354
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 54 Provincia de Misiones 13.746.164
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 58 Provincia del Neuquen 14.320.043
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 62 Provincia de Rio Negro 10.265.643
2 o 1 4 3 13 5 8 1 3001 66 Provincia de Salta 13.600.244
. •' ~
¡
f
¡'.
1
í - Presupuesto Nacional 2000 - 777
••' 1
' 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98 "


G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPOR.TE
R R (J 1 u F. N p A G
u o 8 N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o
1
2 o 4 3 13 5 8 3001 70 Provincia de San Juan 10.966.350
2 o 1 4 3 13 5 8 3001 74 Provincia de San Luis 9.990.764
2 o 1 4 3 13 5 8 3001 78 Provincia de Santa Cruz 9.796.942
2 o 1 4 3 13 5 8 3001 82 Provincia de Santa Fe 61'.203.484
2 o 1 4 3 13 5 8 3001 86 Provincia de Santiago del 14.236.514
Estero '
2 o 4 3 13 5 8 3001 90 Provincia de Tucuman dco13.516
2 o 4 3 13 5 8 3001 94 Prov. de Tierra del Fuego. 5°.309.468
Antartida e Islas del Atlantico

2 o 2 Asistencia a Provincias para 45Jooo.ooo


Gastos de Capital

2 o 2 4 SERVICIOS ECONOMICOS 45.000.000


2 o 2 4 3 Transporte 45!000.000
·~l
2 o 2 4 3 11 Tesoro Nacional 45:000.000
2 o 2 4 3 11 5 Transferencias 45:000.000
•. 2 o 2 4 3 11 5 8 Transf. a lnst. Prov. y Mun. 45:000.ooó
para Financ. Gastos de Capital
2 o 2 4 3 11 5 8 Transferencias a Gobiernos 45.000.000
Provinciales
2 o 2 4 3 11 5 8 3001 Administracion central 45.000.000
provincial
2 o 2 4 3 11 5 8 3001 46 Provincia de La Rioja 45.000.000

TOTAL 669.860.000
'

'"·
.~

i.'
778 - Presupuesto Nacional 2000 -
!

OTRAS CAfEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


OfRAS ASISTENCIAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356

DISTRIBUCION DE UIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRASICATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e
u o N e A R o
p y L N
o
1 Entidadls Financieras 543.000

1 o 4 SERVIC16S ECONOMICOS 543.000


1 o 4 11 Tesoro Nacional 543.000
1 o
o
4
4 ,,
11 5
5 5
Transfetencias
Transferéncias al Sector Publico
543.000
543.000

o 4 11 5 5 , 21
Empresarial
Transf.a [lnst.Pubticas Financ. p/Financiar 543.000
Gastos Uorrientes

2 Otras jistencias 4.000.000

2 o 3 SERv1d1os SOCIALES 4.000.000


2 o 3 11 Tesoro ~aclonal 4.000.000
2
2
o
o
3
3 ,,
11 5
5 1
Transfel-encias
Transf. a.1 Sector Privado para Financiar
4.000.000
4.000.000
Gastos Corrientes
2 o 3 11 5 1 1 21 Jubilacirnes y/o retiros 4.000.000

3 Erogaciones Figurativas 25.695.368

3 o 9 1
25.695.368
3 o 9 11 Tesoro Nacional 25.695.368
,
'
it

- Presupuesto Nacional 2000 - 779 1

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO ,1


1
1
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 t
' 1
G p IF F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE
R R 1 F. N p A e 1
u o N e A R o '
p y L N
o
1
3 o 9 11 9 Gastos Figurativos 25.695.368
3 o 9 11 9 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 22.952.368
PfTransacciones Corrientes
3 o 9 11 9 2 Contribucion a Instituciones 22.952.368
Descentralizadas
3 o 9 11 9 1 2 21 Auditoria General de la Nacion 22.952.368
3 o 9 11 9 2 Gastos Fig. de la Adm. Nac. 2.743.000
?/Transacciones de Capttal
3 o 9 11 9 2 2 Contribucion a Instituciones 2.743.000
Descentralizadas
3 o 9 11 9 2 2 22 Auditoria General de la Nacion 2.743.000

TOTAL 301238.368


780 - Presupuesto Nacional 2000 -

1
DETALLE DE TRANSFERENCI¡ (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE !CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99


..
1
G p s F F F. 1 p p SPAR u. DENOMINACION IMPORTE
R R u 1 u F. N p A G
u o B N N e A R E
p y G L o.
o R
u
p
o
1 Entidades Financieras 543.000

1 o 1 Entidades Financieras 543.000

1 o 4 SERVICIOS ECONOMICOS 543.000


1 o 4 8 Seguros y Finanzas 543.000
1 o 4 8 11 Tesoro Nacional 543.000
1 o 1 4 8 11 5 Transferencias 543.000
1 o 1 4 8 11 5 5 Transferencias al Sector 543.000
Publico Empresarial
o 4 8 11 5 5 Transf.a lnst.Publicas Financ. 543.000
p/Financiar Gastos Corrientes
o 4 8 11 5 5 990 Banco Central de la Republica 543.000
Argentina
o 4 8 11 5 5 990 2 Capital Federal - Ciudad de 543.000
1 Buenos Aires ::

2 otras Asistencias 4.000.000



2 o 1 Otras Asistencias 4.000.000

2 o 1 3 SERVICIOS SOCIALES 4.000.000


2 o 1 3 3 Seguridad Social 4.000.000
2 o 1 3 3 11 Tesoro Nacional 4.000.000
2 o 1 3 3 11 5 Transferencias 4.000.000
2 o 1 3 3 11 5 Transf. al Sector Privado para 4.000.000
Financiar Gastos Corrientes
2 o 3 3 11 5 1
Jubilaciones y/o retiros 4.000.000
2 o 3 3 11 5 2 Capital Federal - Ciudad de 4.000.000
Buenos Aires
1

TOTAL 4.543.000
1
¡¡ '1
,... .
I~

- Presupuesto Nacional 2000 - 781


1 . .

' '1
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 j
OTRAS ASISTENCIAS FINANCIERAS

UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE HACIENDA

Servicio Administrativo Financiero


356 1

1 1
¡ ' I'
' i
•· ~I .
APLICACIONES FINANCIERAS
' ,¡;;. '
ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G p F F. 1 p p SPAR E DENOMINACION IMPORTE


R R 1 F. N p A e 1
u o N e A R o
p y l N
o

4 Aplicaciones Financieras 688.021.330

• 4 o 9 688.021.330
'.~'\·~' 4 o 9 11 Tesoro Nacional 688.021.330
)' .'• )
4 o 9 11 6 Activos Financieros 688.0:i1.330
4 o 9 11 6 s Incremento de Disponibilidades 688.02'1.330
4 o 9 11 6 s 1 23 Incremento de Caja y Bancos 302.921 .330
4 o 9 '11 6 s 2 23 Incremento de Inversiones Financieras 385.100.000
Temporarias
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. TOTAL 688.021.330
1

... 1 1

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1

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