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Anexo3-Diagnostico NTC OHSAS 18001
Anexo3-Diagnostico NTC OHSAS 18001
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde
a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se
mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no
se mantiene; Corresponde a las fase de identificacin y Planeacin del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se
implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO INICIAL DE
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S
A B C D
Se establece, documenta, implementa, mantener y mejora en forma continua el sistema de gestin de S y SO de acuerdo con los
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requisitos de esta norma OHSAS. Se ha determinado cmo se cumpliran estos requisitos.
2 Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestin de S y SO. 10
SUBTOTAL 10 5 0 0
4.2 POLITIVA DE S Y SO Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 75%
Se evidencia la poltica en Seguridad y Salud Ocupacional apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos, y es acorde con
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los objetivos estratgicos de la gestin en S&SO.
Se encuentra documentanda, implementada, mantenida e incluye el compromiso de las partes interesadas, y demas requisitos de
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acuerdo a esta norma.
SUBTOTAL 20 0 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 100%
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los controles
Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la continua identificacin de los peligros, valoracin de los
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riesgos y la determinacin de los controles necesarios correspondientes a la actividad econmica.
Se identifican los peligros y riegos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados con los cambios de la organizacin, sus
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actividades, materiales.
Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad
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de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo.
4 Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos cuando se determinan controles. 5
Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificacin de peligros, valoracin del riesgo y los controles
5 5
determinados.
4.3.2 Requisitos legales y otros
Se establece, implementa y mantene un(os) procedimiento(s) para la identificacin y acceso a requisitos legales y de S y SO que
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sean aplicables a la organizacin.
Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organizacin suscriba se tengan en cuenta al establecer,
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implementar y mantener su sistema de gestin de S y SO.
8 La informacion sobre estos requisitos legales se mantiene actualizada. 5
Se comunica la informacin pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control de la
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organizacin, y a otras partes interesadas pertinentes.
4.3.3 Objetivos y programas
Se establecen, implementan y mantienen documentados los objetivos de S y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
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organizacin.
DMI 06/08/01 V3
13 Se establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) para lograr estos objetivos.
El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y se ajusta si es necesario, para asegurar que los objetivos se
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logren.
SUBTOTAL 30 45 3 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 56%
4.4 Implementacin Y Operacin
La alta direccion demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos para establecer, implementar, mantener y
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mejorar el sistema de gestin de S y SO.
La alta direccion ha definido las funciones, ha asignando las responsabilidades y la rendicin de cuentas y ha delegando autoridad,
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para facilitar una gestin de S y SO eficaz.
5 La organizacin se asegura que cualquier persona que est bajo su control sea competente en educacin, formacin o experiencia. 10
En relacin con sus peligros de S y SO y su sistema de gestin de S y SO, la organizacin establece, implementa y mantener
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un(os) procedimiento(s) para las comunicciones internas y externas pertinentes de las partes interesadas.
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para el control de documentos exigidos por el
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sistema de gestin de S y SO y la norma NTC OHSAS 18001.
4.4.6 Control operacional
16 La organizacin implementa y mantiene los controles operacionales necesarios para gestionar los riesgos de S y SO. 5
4.4.7 Preparacion y respuesta ante emergencias
17 Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias. 10
18 Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros. 10
Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en
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particular despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia.
SUBTOTAL 110 30 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 77%
4.5 VERIFICACION
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeo
DMI 06/08/01 V3
La organizacin establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para hacer seguimiento y medicin del desempeo
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de S Y SO.
2 Establece y mantiene procedimientos para la calibracin y mantenimiento de los equipos de medicin, de ser necesario. 5
3 Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibracin, y de los resultados de estos, cuando se requiera. 10
4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal y otros
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
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legales aplicables.
5 Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. 3
6 Se evala la conformidad con otros requisitos que esta suscriba 3
7 Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones. 3
4.5.3 Investigacion de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas
4.5.3.1 Investigacion de incidentes
8 Dispone de un procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. 10
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y
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accidentes de trabajo.
14 Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas se incluyen en la documentacin del S y SO? 5
4.5.4 Control de registros
Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los requisitos del sistema de gestin de S y SO y
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de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
16 recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. 5
En estas revisiones se incluyen la evaluacin de oportunidades de mejora, y la necesidad de efectuar cambios al sistema de
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gestin de S y SO, incluyendo la poltica y los objetivos de S y SO.
SUBTOTAL 0 5 3 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 40%
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
DMI 06/08/01 V3
4.2 POLITIVA DE S Y SO 100% MANTENER
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 Identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de los 56% MEJORAR
controles
DMI 06/08/01 V3