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TTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER)


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Gerencia Administrativa PR-GA-001 1 15-01-07 1 de 9

1. PROPSITO
Definir la metodologa a seguir para la identificacin de peligros, evaluar y registrar los
riesgos generales asociados a las diferentes actividades de la Organizacin y
desarrollar gestin preventiva de los mismos en el tiempo.

2. ALCANCE
Desde que se identifican los peligros y riesgos potenciales hasta la definicin del tipo
de control y/o mitigacin a seguir.
Aplicable en todo el mbito de la organizacin: procesos educativos, administrativos,
operacionales en general y otros en donde se desarrollen actividades por cualquier
persona (trabajadores de la organizacin, estudiantes, proveedores/contratistas y
visitantes).

3. DEFINICIONES
3.1. Accidente: evento no deseado, que da lugar a muerte, enfermedad, lesin,
dao u otra prdida.
3.2. Cuasi-accidente: Es un incidente que no result en enfermedad, lesin, dao
u otra prdida, tambin se le llama near miss
3.3. Emergencia: Evento no deseado que se presenta debido a factores naturales
o como consecuencia de accidentes de trabajo, tales como: incendios,
explosiones, sismos, deslizamientos, accidentes de transito, entre otros.
3.4. Enfermedad ocupacional: Tambin conocida como enfermedad
profesional, es aquella que se produce como consecuencia de la actividad
desarrollada por una persona durante su jornada laboral. Sus efectos
generalmente se manifiestan despus de varios aos de trabajo
3.5. Equipo IPER: Equipo multidisciplinario que se rene peridicamente para
evaluar la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y cambios que
afecten a la Gestin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Para
sesionar, los participantes obligatorios son: El Coordinador de Seguridad y
Salud Ocupacional, el Jefe de Departamento o Responsable del rea en
estudio y/o Docentes o trabajadores que laboran en la misma rea.
3.6. Jefe de Departamento / Responsable del rea: Persona que aplica los
recursos para implantar el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.5. Peligro: Fuente o situacin con potencial de producir daos en trminos de
lesin a personas, enfermedad ocupacional, daos a la propiedad, al medio
ambiente, o a una combinacin de stos.
3.6. Trabajadores, Estudiantes, Proveedores/Contratistas y/o Visitas: Personas
que aplican en sus actividades diarias y eventuales el Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional de TECSUP.

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Nombre: Omar D. Berrospi Taquire Alberto I. Bejarano Heredia
Fecha: 17-01-2007 31-01-2007
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3.7. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y las consecuencias de que ocurra


un determinado evento peligroso.
3.8. Situacin anormal de operacin: Es aquella que ocurre por razones externas
a la actividad o en estado de transicin.
3.9. Situacin descontrolada: Resultante de eventos de ocurrencia rpida, fuera
del rango de problemas operativos esperables, que dan slo limitada
oportunidad de prevencin y que requiere respuestas de emergencia.

4. REFERNCIAS
4.1. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) TECSUP

5. PROCEDIMIENTO
5.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS
Los Jefes de Departamento / Responsables de cada rea, debern realizar la
identificacin de peligros en sus propias actividades y lugar de trabajo, para ello
recibirn capacitacin adecuada y harn uso de las herramientas especificadas
en el presente procedimiento.
Para la identificacin de peligros se deben considerar:
a) Equipos, mquinas y proceso importantes y/o de envergadura.
b) Etapas de cada actividad.
c) Ambiente laboral.

ADVERTENCIA: La identificacin de peligros debe ser exhaustiva considerando


todas las fuentes posibles independientemente del prejuicio que se tenga sobre
su importancia. Para realizar la identificacin se cuenta con la ayuda la Planilla
para Identificacin de Peligros (Anexo N 1)
Cada fuente de peligro generar uno o ms riesgos distintos; cada peligro
marcado en la Planilla del Anexo N 1 deber colocarse en un casillero de la
Matriz IPER para la respectiva evaluacin de su(s) riesgo(s).

5.2 EVALUACION DE RIESGOS


Para cada peligro identificado se deben establecer los siguientes parmetros:
a) Nivel de Probabilidad (NP) de ocurrencia de la lesin y/o dao.
b) Nivel de Severidad (NS) de la lesin y/o dao posible resultantes de dicho
peligro.

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Una vez identificados estos, se proceder a la correlacin de ambos para hallar


el Nivel de Riesgo (NR) con lo cual se definir el grado de aceptabilidad y
significancia de ese riesgo.

NR = NP x NS

5.2.1 Probabilidad (NP)


La probabilidad de ocurrencia se estimar en base a la experiencia real
cuando sea posible o en base a criterios bien fundados. Puesto que es
muy difcil conseguir datos estadsticos confiables se calificar en funcin
al Nivel de Exposicin al peligro, as como el Nivel de Control que se
efecta respecto al mismo. El producto de los anteriores ser el Nivel de
Probabilidad (IP).

NP = Nivel de Exposicin x Nivel de Control

5.2.1.1 Nivel de Exposicin


El nivel de exposicin (NE) es una medida de la frecuencia con la
que se da exposicin al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel
de exposicin se puede estimar en funcin de los tiempos de
permanencia en reas de trabajo, operaciones con mquina, etc.
NIVEL DE EXPOSICIN

5.2.1.2 Nivel de Control


El nivel de control (NC) es la magnitud de implementacin de
formas o medios de control de factores de riesgo y su relacin
causal directa con posibles accidentes.

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NIVEL DE CONTROL

CUADRO DE VALORACIN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

5.2.2 Severidad (NS)


Para determinar la magnitud o severidad de las consecuencias se
determinar la gravedad de las lesiones de la persona o grupo de personas
afectadas y/o daos materiales.
Haciendo uso del cuadro adjunto se determina el valor para cada uno de
los niveles de severidad enumerados, registrndose en la Matriz de
Evaluacin de Riesgo

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NIVEL DE SEVERIDAD

5.3 Riesgo (NR)


Una vez que se asignaron los valores de probabilidad y consecuencias, se
ingresarn en el Registro Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos para determinar el nivel del riesgo considerando la tabla siguiente:
NOTA: El evaluador del riesgo, slo deber ingresar los valores para los niveles
de exposicin, control y consecuencias. La hoja de clculo, Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, implementada para este
propsito, dar automticamente el valor del Nivel de Riesgo Asignado en la
columna NR.
TABLA DEL NIVEL DE RIESGO

5.4 Categorizacin del Riesgo:


A efectos de la gestin, la organizacin exige control sobre los peligros que
tienen los niveles de riesgo significativo: inaceptable e inadmisible

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Para los peligros con nivel de riesgo no significativo: Aceptable y Tolerable no


se exige un control, pero se recomienda revisarlos peridicamente para
constatar que los mismos no se incrementan en el tiempo.

CATEGORIZACIN DEL RIESGO

5.5 Actualizacin
La actualizacin de las Matrices de Evaluacin de Riesgos es continua y
permanente, dicha tarea la lleva a cabo Los Jefes de Departamento/
Responsables de cada rea y/o los Responsables de los Proyectos; la cual es
revisada por el Equipo IPER. Las siguientes circunstancias, entre otras, ameritan
una actualizacin de la Matriz de Evaluacin de Riesgos:
a) Adquisicin de nuevo equipamiento,
b) Modificaciones fsicas en las plantas,
c) Cambio de metodologa de la operacin,
d) Cambio sobre los procesos,
e) Nuevos proyectos de inversin,
f) Ocurrencia de incidentes / accidentes,
g) Nueva legislacin y/o normativa aplicable,
h) Cumplimiento de objetivos y metas,
i) Otros
Anualmente el Equipo IPER efecta una revisin de la Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional para determinar si hubo algn cambio en el mismo que
pueda generar una nueva, total o parcial, identificacin y evaluacin de riesgos.
En particular se determina si el desarrollo de la operacin ha demostrado que
alguno de los riesgos deben ser recalificados.
Esta actualizacin es documentada en el Programa de Revisin de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos e informada durante el proceso de Revisin
a la Direccin.

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6. EXTENSIONES
No Aplica.

7. INDICADORES DE EFICIENCIA
No Aplica.

8. ANEXOS
7.1 Anexo N 1: Planilla para Identificacin de Peligros.

9. REGISTROS

Cdigo: Nombre Responsable Tiempo de Lugar Disposicin


Retencin Final
Matriz de Identificacin Coordinador de
F-GA-001 de Peligros y Evaluacin Seguridad y Salud 3 aos Oficina Trefilado
de Riesgos Ocupacional
Programa de Revisin
Coordinador de
Anual de Identificacin
--- Seguridad y Salud 3 aos Oficina Trefilado
de Peligros y Evaluacin
Ocupacional
de Riesgos

10. CONTROL DE CAMBIOS


10.1. Control de Cambios (Incluido al final de este documento)

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ANEXO N 1
PLANILLA PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

DEPARTAMENTO / AREA
COMPLETADO POR:
LUGAR DE TRABAJO:
EQUIPO / MQUINA / PROCESO:
CATEGORA DEL PELIGRO
1. Mecnico 5.3 Carga Trmica. Ambiente
1.1. Resbalones/cadas a nivel. Pisos trmicamente inadecuado (fro o calor)
resbaladizos o disparejos. 5.4 Radiaciones no ionizantes
1.2 Cadas de herramientas, etc. desde altura 5.5 Radiaciones ionizantes
1.3. Cada de personas desde alturas. 5.6 Vibraciones
1.4 Atrapamientos.
1.5. Instalacin y/o colocacin de objetos, 6. Biolgicos
equipos en forma inadecuada. (sobre la 6.1. Virus, hongos, bacterias.
cabeza)
1.6. Peligros de partes de mquinas en 7. Ergonmicos
movimiento. 7.1. Carga postural esttica.
1.7. Peligros Vehculos 7.2. Peligros asociados a levantar /
1.8. Golpes o choques con objetos. manejar objetos manualmente.
1.9. Cortes con objetos. 7.3. Barandas de escaleras inadecuadas,
1.10. Proyecciones de Objetos. etc.
1.11. Pisadas sobre objetos punzantes y otros. 7.4. Diseo del puesto de trabajo.

2. Elctrico 8. Psicosociales
2.1. Contacto elctrico directo. 8.1. Repetitividad, monotona, horas extras.
2.2. Contacto elctrico indirecto. 8.2. Atencin al pblico.
2.3. Electricidad esttica. 8.3. Estrs a nivel individual u
organizacional
3. Fuego y explosin 8.4. Factores de condiciones de trabajo
2.4. Fuego y explosin de gases, lquidos o
slidos, combinacin de los anteriores. 9. Fenmenos Naturales
2.5. Incendio elctrico. 9.1 Cada de rayos
9.2 Inundaciones
4. Sustancias Qumicas 9.3 Terremotos
4.1. Sustancias que pueden causar daos si se
ingieren. 10. Otros
4.2. Sustancias que pueden ser inhaladas 10.1 Quemaduras por contacto a altas
(gases, polvos, vapores, humos). temperaturas
4.3. Sustancias que pueden causar lesiones por 10.2 Actividades de los contratistas,
contacto o absorcin de la piel. violencia personal.
4.4. Sustancias que pueden daar los ojos. 10.3 Peligro de asfixia.
4.5. Absorcin crnica 10.4 Robo, asalto y secuestro
10.5 Sabotaje
5. Fsicos 10.6 Uso indebido de bienes e informacin
5.1 Ruidos. 10.7 Disturbios, terrorismo y amenaza de
5.2 Iluminacin. bomba
10.8 Otros

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CONTROL DE CAMBIOS

N
Detalle de la Modificacin
Edicin

1 1.

2 1.

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