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Modalidad A. GENERAL
Modalidad B. DUCTOS TERRESTRES
Instrucciones
La presente gua aplica para instalaciones que se encuentran en operacin y no deber considerarse como un
cuestionario, por lo que cada uno de los puntos que la integran debern desarrollarse con la profundidad tcnica
suficiente, capaz de sustentar la evaluacin integral de la instalacin. La informacin, deber ser presentada en idioma
espaol y los diagramas de tubera e instrumentacin (DTIs) y planos, debern presentarse con base en la ingeniera de
detalle, legibles y actualizados. Asimismo, deber presentar anexo al Estudio de Riesgo, un Resumen Ejecutivo del
mismo.
El promovente deber remitir el estudio de riesgo ambiental en original, copia. y grabado en diskette de 3.5 en Word 97 o
posteriores. La presentacin del original y la copia deber ser en carpetas de tres argollas; siguiendo el orden
establecido por el capitulado y sus numerales, utilizando separadores que permitan distinguir claramente lo que
corresponde a cada apartado. Esto permitir que durante la recepcin y evaluacin de su trmite no se pierda tiempo
en la ordenacin de su expediente y as la resolucin del mismo sea ms expedita.
Una vez que el particular determine qu nivel de estudio de riesgo ambiental le corresponde, deber presentarlo de
acuerdo a las caractersticas de informacin mencionadas a continuacin; cuidando que su entrega se realice en
carpetas de tres argollas; siguiendo el orden establecido por los numerales y utilizando separadores que permitan
distinguir claramente lo que corresponde a cada apartado. Esto permitir que durante la recepcin y evaluacin de su
trmite no se pierda tiempo en la ordenacin de su expediente y as la resolucin del mismo sea ms expedita.
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CAPITULO I.
DATOS GENERALES
La informacin solicitada en este apartado, deber escribirse sin abreviaturas, en forma legible y en el formato del
Anexo No. 1
I.1.
I.2.
I.3
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
I.9.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
Participacin de capital.
I.17.
I.18.
I.19.
I.20.
I.21.
I.22.
I.23.
Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir la verdad.
I.24
I.25
Domicilio de la compaa encargada de la elaboracin del estudio de riesgo (Indicando Calle, Nmero
Interior y Exterior, Colonia, Municipio o Delegacin, Cdigo Postal, Entidad Federativa, Telfono, Fax)
I.26
Anexar copia simple del instrumento jurdico mediante el cual se constituy la empresa (acta constitutiva, escritura pblica o
decreto)
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II.2
II.1.1.
II.1.2
II.1.3
II.1.4
Incluir un mapa de la regin legible a escala adecuada, indicativo de la trayectoria y ubicacin del
ducto, as como coordenadas y colindancias.
II.2.2
Adjuntar planos de trazo y perfil del ducto, donde se incluya informacin sobre especificaciones y
profundidad del ducto, condiciones de operacin, cruzamientos, usos del suelo, clase o
localizacin del sitio, sealamientos, otros.
II.2.2.1 Incluir una tabla indicativa de cruzamientos con ros, carreteras, ductos, lagos, otros;
sealando kilometraje de ubicacin.
II.2.3.
II.3.
CAPITULO
Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio (Permiso de
Comisin Nacional del Agua (CNA), permiso de uso del suelo, permiso de construccin, autorizacin en
materia de Impacto Ambiental, contratos de arrendamiento, permisos de propietarios, etc.). Anexar
comprobantes (opcional).
III.
La informacin presentada en est apartado, deber estar referenciada y sustentada en fuentes confiables y
actualizadas, debindose sealar en el estudio dicha referencia.
III.1.
Descripcin de los sitios o reas seleccionadas para la ubicacin del ducto, considerando el entorno
natural, incluyendo informacin relevante sobre intemperismos, flora, fauna, hidrologa, asentamientos
residenciales, comerciales o industriales, cruces, etc. en una franja de 200 metros, paralela a la
trayectoria del ducto.
III.1.1
III.1.2
Los sitios o reas que conforman la trayectoria del ducto se encuentran en zonas susceptibles a:
(
(
(
(
(
) Terremotos (sismicidad)?
) Corrimientos de tierra?
) Derrumbamientos o hundimientos?
) Inundaciones (historial de 10 aos)?
) Prdidas de suelo debido a la erosin?
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III.4.
CAPITULO
Sealar si las actividades de la instalacin se encuentran enmarcadas con las polticas del Programa de
Desarrollo Urbano Local, que tengan vinculacin directa con las mismas. Anexar el plano del referido Programa
de Desarrollo Urbano de la zona donde se localiza la instalacin.
Indicar las bases de diseo y normas utilizadas para la construccin del ducto, as como los
procedimientos de certificacin de materiales empleados, los lmites de tolerancia a la corrosin,
recubrimientos a emplear y bases de diseo y ubicacin de vlvulas de seccionamiento, venteo y control.
V.2.
Sealar la infraestructura requerida para la operacin del ducto, tales como bombas, trampas, estaciones
de regulacin o compresin, venteos, etc.(Indicar en forma de lista en el caso de ampliaciones, la
infraestructura actual y proyectada).
V.3
Incluir las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias y/o materiales peligrosos involucrados,
de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994, "Sistema para la identificacin y comunicacin de riesgos
por sustancias qumicas en los centros de trabajo" (formato Anexo No. 2), de aquellas sustancias
consideradas peligrosas que presenten alguna caracterstica CRETIB.
V.4.
Condiciones de operacin.
CAPITULO
VI.
V.4.1
Describir las condiciones de operacin del ducto (flujo, temperaturas y presiones de diseo y
operacin), as como el estado fsico de la(s) sustancia(s) transportada(s).
V.4..2
VI.1
VI.2
Identificar los puntos probables de riesgo, empleando una metodologa especfica (p.ej. Que pasa si/Lista
de Verificacin, Hazid, Hazop, Arbol de Fallas) o en su caso, cualquier otra cuyos alcances y profundidad
de identificacin sean similares, debindose aplicar la metodologa de acuerdo a las especificaciones
propias de la misma. En caso de modificar la aplicacin, deber sustentarse tcnicamente.
Bajo el mismo contexto, indicar los criterios de seleccin de la(s) metodologa(s) utilizadas para la
identificacin y jerarquizacin de riesgos. Asimismo, anexar la memoria descriptiva de la(s)
metodologa(s) empleada(s).
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En la aplicacin de la(s) metodologa(s) utilizada(s), deber considerarse todos los aspectos de riesgo de
cada uno de los nodos y sectores que conforman la instalacin.
Para la jerarquizacin de Riesgos se podr utilizar: Matriz de Riesgos, metodologas cuantitativas de
identificacin de riesgos, o bien, aplicar criterios de peligrosidad de los materiales en funcin de los
gastos, condiciones de operacin y/o caractersticas CRETI o algn otro mtodo que justifique
tcnicamente dicha jerarquizacin.
VI.3
IDLH
TLV8 o TLV15
INFLAMABILIDAD
EXPLOSIVIDAD
(RADIACION TERMICA)
(SOBREPRESION)
5 KW/m2 o
1,500 BTU/Pie2 h
1.4 KW/m2 o
440 BTU/Pie2h
1.0 lb/plg2
0.5 lb/plg2
NOTAS: 1)
En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorolgicas ms crticas del sitio con base en
la informacin de los ltimos 10 aos, en caso de no contar con dicha informacin, deber utilizarse Estabilidad Clase
F y velocidad del viento de 1.5 m/s.
2)
Para el caso de simulaciones por explosividad, deber considerarse en la determinacin de las Zonas de Alto Riesgo y
Amortiguamiento el 10% de la energa total liberada.
VI.4
Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada, donde se
indiquen los puntos de inters que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua,
vas de comunicacin, caminos, etc.).
VI.5
Realizar un anlisis y evaluacin de posibles interacciones de riesgo con otras reas, equipos o
instalaciones prximas a la instalacin que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, indicando las
medidas preventivas orientadas a la reduccin del riesgo de las mismas.
VI.6
VI.7
Presentar reporte del resultado de la ltima auditora de seguridad practicada a las instalaciones que
conforman el ducto, anexando en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las
recomendaciones resultantes de la misma.
Los aspectos que debern considerarse en la Auditora son, entre otros:
-
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Cabe sealar, que deber poner especial nfasis en aquellas reas que resultaron ser las de mayor
riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo.
VI.8
Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que contar la
instalacin, considerados para la prevencin, control y atencin de eventos extraordinarios.
VI.9
Indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspeccin, as como los
programas de contingencias que se aplicarn durante la operacin normal de la instalacin, para evitar el
deterioro del medio ambiente, adems de aquellas orientadas a la restauracin de la zona afectada en
caso de accidente.
CAPITULO
VII.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
VII.1.
VII.2
Hacer un resumen de la situacin general que presenta la instalacin en materia de riesgo ambiental,
sealando las desviaciones encontradas y posibles reas de afectacin.
VII.2.1 Con base en el punto anterior, sealar todas las recomendaciones derivadas del anlisis de
riesgo efectuado, incluidas aquellas determinadas en funcin de la identificacin, evaluacin e
interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y proteccin con que contar la
instalacin, para mitigar, eliminar o reducir los riesgos identificados.
VII.3
CAPITULO
VIII.1
Presentar anexo fotogrfico o video de los sitios de inters cercanos al trazo en el que se muestren las
colindancias, origen, destino final y puntos de inters cercanos al mismo (asentamientos humanos, reas
naturales protegidas, zonas de reserva ecolgica, cuerpos de agua, etc.).
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I.2.
I.3
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
I.9.
I.10.
I.11.
I.12.
I.13.
I.14.
I.15.
I.16.
Participacin de capital.
I.17.
I.18.
I.19.
I.20.
I.21.
I.22.
I.23.
Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir la verdad.
I.24
I.25
Domicilio de la compaa encargada de la elaboracin del estudio de riesgo (Indicando Calle, Nmero
Interior y Exterior, Colonia, Municipio o Delegacin, Cdigo Postal, Entidad Federativa, Telfono, Fax)
I.26
Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable de la elaboracin del estudio de riesgo.
Anexar copia simple del instrumento jurdico mediante el cual se constituy la empresa (acta constitutiva, escritura pblica o
decreto)
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II.2.
II.1.2
Ubicacin de la instalacin.
II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
Describir y sealar en los planos de localizacin, las colindancias de la instalacin y los usos del
suelo en un radio de 500 metros en su entorno, as como la ubicacin de zonas vulnerables, tales
como: asentamientos humanos, reas naturales protegidas, zonas de reserva ecolgica, cuerpos
de agua, etc.; sealando claramente los distanciamientos a las mismas.
II.2.4.
Superficie total de la instalacin y superficie requerida para el desarrollo de la actividad (m2 o Ha).
II.2.5.
II.2.6.
II.3.
Actividades que tengan vinculacin con las que se pretendan desarrollar en la instalacin (industriales,
comerciales y/o de servicios).
II.4.
II.5.
Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio (licencia de
funcionamiento, permiso de uso del suelo, permiso de construccin, autorizacin en materia de Impacto
Ambiental, etc.). Anexar comprobantes (opcional).
Describir las caractersticas del entorno ambiental a la instalacin en donde se contemple: Flora, fauna,
suelo, aire y agua.
III.2
III.3
III.4
III.5.
III.6.
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(
(
(
(
(
(
(
(
) Corrimientos de tierra?
) Derrumbamientos o hundimientos?
) Efectos meteorolgicos adversos (inversin trmica, niebla, etc.)?
) Inundaciones (historial de 10 aos)?
) Prdidas de suelo debido a la erosin?
) Contaminacin de las aguas superficiales debido a escurrimientos y erosin?
) Riesgos radiolgicos?
) Huracanes?
Sealar si las actividades de la instalacin se encuentran enmarcadas con las polticas del Programa de
Desarrollo Urbano Local, que tengan vinculacin directa con las mismas. Anexar el plano del referido Programa
de Desarrollo Urbano de la zona donde se localiza la instalacin.
Presentar un Resumen Ejecutivo del Estudio de Riesgo, que deber incorporar los datos generales de la
empresa (Anexo No. 1), y la relacin de sustancias peligrosas manejadas, capacidad y tipo de
almacenamiento.
VII.2.
VII.3
Hacer un resumen de la situacin general que presenta la instalacin en materia de riesgo ambiental,
sealando las desviaciones encontradas y posibles reas de afectacin.
VII.3.1 Con base en el punto anterior, sealar todas las recomendaciones derivadas del anlisis de
riesgo efectuado, incluidas aquellas determinadas en funcin de la identificacin, evaluacin e
interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y proteccin con que contar la
instalacin para mitigar, eliminar o reducir los riesgos identificados.
VII.4
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Presentar anexo fotogrfico o video del sitio de ubicacin de la instalacin, en el que se muestren las
colindancias y puntos de inters cercanos al mismo. As como de las instalaciones, reas o equipos
crticos.
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NIVEL 1
Mencionar los criterios de diseo de la instalacin con base a las caractersticas del sitio y a la
susceptibilidad de la zona a fenmenos naturales y efectos meteorolgicos adversos.
V.2.
Descripcin detallada del proceso por lneas de produccin, debiendo anexar diagramas de bloques.
V.3
Listar todas las materias primas, productos, subproductos y residuos manejados en el proceso, sealando
aquellas que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas. Especificando nombre
de la sustancia, cantidad mxima de almacenamiento en Kg, flujo en m3/h o millones de pies cbicos
estndar por da (MPCSD), concentracin, capacidad mxima de produccin, tipo de almacenamiento
(granel, sacos, tanques, tambores, bidones, cuetes, etc.) y equipo de seguridad.
V.4.
Presentar las hojas de datos de seguridad (MSD), de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994, "Sistema para
la identificacin y comunicacin de riesgos por sustancias qumicas en los centros de trabajo", de
aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten alguna caracterstica CRETIB.
V.5
V.6
EQUIPO
NOMENCLATURA
DEL EQUIPO
CARACTERISTICAS Y
CAPACIDAD
ESPECIFICACIONES
VIDA UTIL
(INDICADA POR EL
FABRICANTE)
TIEMPO ESTIMADO
DE USO
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
T-1
TANQUE TIPO
HORIZONTAL, DE
ACERO INOXIDABLE
CON SISTEMA DE
CALENTAMIENTO,
CON CAPACIDAD DE
100 m3.
15 AOS.
5 AOS
V.7
LOCALIZACION
DENTRO DEL
ARREGLO GENERAL
DE LA PLANTA
AREA DE
ALMACENAMIENTO
DE SOLVENTES
Condiciones de operacin.
Anexar los diagramas de flujo, indicando la siguiente informacin:
V.7.1
Balance de materia
V.7.2
V.7.3
V.8
V.9
Diagramas de Tubera e Instrumentacin (DTIs) con base en la ingeniera de detalle y con la simbologa
correspondiente.
VI.1
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VI.2
Con base en los DTIs de la ingeniera de detalle, identificar y jerarquizar los riesgos en reas de proceso,
almacenamiento y transporte, mediante la utilizacin de alguna de las siguientes metodologas: Lista de
verificacin (Check List); Que pasa s ?; Indice Dow ; Indice Mond; Anlisis de Modo Falla y Efecto
(FMEA); o alguna otra con caractersticas similares a las anteriores y/o la combinacin de stas,
debindose aplicar la metodologa de acuerdo a las especificaciones propias de la misma,. En caso de
modificar dicha aplicacin, deber sustentarse tcnicamente.
Bajo el mismo contexto, deber indicar los criterios de seleccin de la(s) metodologa(s) utilizadas para la
identificacin y jerarquizacin de riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) memoria(s)
descriptiva(s) de las metodologas empleadas.
En la aplicacin de la(s) metodologa(s) utilizada(s), debern considerarse todos los aspectos de riesgo
de cada una de las reas que conforman la instalacin.
VI.3
TOXICIDAD
(CONCENTRACIN)
Zona de Amortiguamiento
NOTAS:
IDLH
TLV8 o TLV15
INFLAMABILIDAD
EXPLOSIVIDAD
(RADIACION TERMICA)
(SOBREPRESION)
5 KW/m2 o
1,500 BTU/Pie2 h
1.4 KW/m2 o
440 BTU/Pie2h
1.0 lb/plg2
0.5 lb/plg2
1)
En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorolgicas ms crticas del sitio con
base en la informacin de los ltimos 10 aos, en caso de no contar con dicha informacin, deber utilizarse
Estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1.5 m/s.
2)
Para el caso de simulaciones por explosividad, deber considerarse en la determinacin de las Zonas de Alto
Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energa total liberada.
VI.4
Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada donde se
indiquen los puntos de inters que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua,
vas de comunicacin, caminos, etc.),
VI.5
Realizar un anlisis y evaluacin de posibles interacciones de riesgo con otras reas, equipos o
instalaciones prximas a la instalacin que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, indicando las
medidas preventivas orientadas a la reduccin del riesgo de las mismas.
VI.6
VI.7
Presentar reporte del resultado de la ltima auditora de seguridad practicada a la instalacin, anexando
en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la
misma
Los aspectos que debern considerarse en la Auditora son, entre otros:
-
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Cabe sealar, que deber poner especial nfasis en aquellas reas que resultaron ser las de mayor
riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo.
VI.8
Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que cuenta o contar la
instalacin, consideradas para la prevencin, control y atencin de eventos extraordinarios.
VI.9
Indicar las medidas preventivas que se aplicarn durante la operacin normal de la instalacin, para evitar
el deterioro del medio ambiente (sistemas anticontaminantes), incluidas aquellas a la restauracin de la
zona afectada en caso de accidentes.
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NIVEL 2
Mencionar los criterios de diseo de la instalacin con base a las caractersticas del sitio y a la
susceptibilidad de la zona a fenmenos naturales y efectos meteorolgicos adversos.
V.2.-
Descripcin detallada del proceso por lneas de produccin, reaccin principal y secundarias en donde
intervienen materiales considerados de alto riesgo (debiendo anexar diagramas de bloques).
V.3
Listar todas las materias primas, productos y subproductos manejados en el proceso, sealando aquellas
que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas, especificando: Sustancia,
cantidad mxima de almacenamiento en kg, flujo en m3/h o millones de pies cbicos estndar por da
(MPCSD), concentracin, capacidad mxima de produccin, tipo de almacenamiento (granel, sacos,
tanques, tambores, bidones, cuetes, etc.) y equipo de seguridad.
V.4.
Presentar las hojas de datos de seguridad (MSD), de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994, "Sistema para
la identificacin y comunicacin de riesgos por sustancias qumicas en los centros de trabajo"
(formato Anexo No. 2), de aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten alguna
caracterstica CRETI.
V.5.
V.6
EJEMPLO:
EQUIPO
NOMENCLATURA
DEL EQUIPO
CARACTERISTICAS Y
CAPACIDAD
ESPECIFICACIONES
VIDA UTIL
(INDICADA POR EL
FABRICANTE)
TIEMPO ESTIMADO
DE USO
LOCALIZACION
DENTRO DEL
ARREGLO GENERAL
DE LA PLANTA
BOMBA
P-1
CENTRIFUGA
SELLO HIDRAULICO
150-HP
460 VOLTS
3 FASES
60 HERTZ
ACERO INOXIDABLE.
1400 LITROS/MIN.
......
.........
......
10 AOS.
3 AOS
AREA DE
SULFONACION
V.7
Condiciones de operacin.
Anexar los diagramas de flujo, indicando la siguiente informacin:
V.7.1
Balance de materia.
V.7.2
V.7.3
V.8
V.9
Diagramas de Tubera e Instrumentacin (DTIs) con base en la ingeniera de detalle y con la simbologa
correspondiente.
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VI.2
Con base en los DTIs de la ingeniera de detalle, identificar los riesgos en reas de proceso,
almacenamiento y transporte, mediante la utilizacin de alguna de las siguientes metodologas: Anlisis
de Riesgo y Operabilidad (HAZOP); Anlisis de Modo Falla y Efecto (FMEA) con Arbol de Eventos; Arbol
de Fallas, o alguna otra con caractersticas similares a las anteriores y/o la combinacin de stas,
debindose aplicar la metodologa de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso de
modificar dicha aplicacin, deber sustentarse tcnicamente.
Bajo el mismo contexto, deber indicar los criterios de seleccin de la(s) metodologa(s) utilizadas para la
identificacin de riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) memoria(s) descriptiva(s) de
la(s) metodologa(s) empleada(s).
En la aplicacin de la(s) metodologa(s) utilizada(s), debern considerarse todos los aspectos de riesgo
de cada una de las reas que conforman la instalacin.
Para la jerarquizacin de Riesgos se podr utilizar: Matriz de Riesgos, metodologas cuantitativas de
identificacin de riesgos, o bien, aplicar criterios de peligrosidad de los materiales en funcin de los
volmenes, condiciones de operacin y/o caractersticas CRETI o algn otro mtodo que justifique
tcnicamente dicha jerarquizacin.
VI.3
TOXICIDAD
INFLAMABILIDAD
EXPLOSIVIDAD
(CONCENTRACIN)
(RADIACION TERMICA)
(SOBREPRESION)
IDLH
TLV8 o TLV15
5 KW/m2 o
1,500 BTU/Pie2 h
1.4 KW/m2 o
440 BTU/Pie2h
1.0 lb/plg2
0.5 lb/plg2
NOTAS: 1) En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorolgicas ms crticas del sitio con
base en la informacin de los ltimos 10 aos, en caso de no contar con dicha informacin, deber utilizarse
Estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1.5 m/s.
2) Para el caso de simulaciones por explosividad, deber considerarse en la determinacin de las Zonas de Alto
Riesgo y Amortiguamiento el 10% de la energa total liberada.
VI.4
Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada donde se
indiquen los puntos de inters que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua,
vas de comunicacin, caminos, etc.).
VI.5
Realizar un anlisis y evaluacin de posibles interacciones de riesgo con otras reas, equipos o
instalaciones prximas a la instalacin que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, indicando las
medidas preventivas orientadas a la reduccin del riesgo de las mismas.
VI.6
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VI.7
Presentar reporte del resultado de la ltima auditora de seguridad practicada a la instalacin, anexando
en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la
misma.
Los aspectos que debern considerarse en la Auditora son, entre otros:
-
Cabe sealar, que deber poner especial nfasis en aquellas reas que resultaron ser las de mayor
riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo.
VI.8
Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que cuenta o contar la
instalacin, consideradas para la prevencin, control y atencin de eventos extraordinarios.
VI.9
Indicar las medidas preventivas o programas de contingencias que se aplicarn, durante la operacin
normal de la instalacin, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas anticontaminantes),
incluidas aquellas orientadas a la restauracin de la zona afectada en caso de accidente.
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NIVEL 3
Mencionar los criterios de diseo de la instalacin, con base a las caractersticas del sitio y a la
susceptibilidad de la zona a fenmenos naturales y efectos meteorolgicos adversos.
V.2.
Descripcin detallada del proceso por lneas de produccin, reaccin principal y secundarias en donde
intervienen materiales considerados de alto riesgo (debiendo anexar diagramas de bloques).
V.3.
V.4.
Listar todas las materias primas, productos y subproductos manejados en el proceso, sealando aquellas
que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas; especificando nombre de la
sustancia, cantidad mxima de almacenamiento en kg, barriles, flujo en m3/h o millones de pies cbicos
estndar por da (MPCSD), concentracin, capacidad mxima de produccin, tipo de almacenamiento
(granel, sacos, tanques, tambores, bidones, cuetes, etc.) y equipo de seguridad.
V.5.
Presentar las hojas de datos de seguridad (MSD), de acuerdo a la NOM-114-STPS-1994, "Sistema para
la identificacin y comunicacin de riesgos por sustancias qumicas en los centros de trabajo"
(formato Anexo No. 2), de aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten alguna
caracterstica CRETIB.
V.6
V.6.2
EJEMPLO:
EQUIPO
NOMENCLATURA
DEL EQUIPO
CARACTERISTICAS Y
CAPACIDAD
ESPECIFICACIONES
VIDA UTIL
(INDICADA POR EL
FABRICANTE)
TIEMPO ESTIMADO
DE USO
LOCALIZACION
DENTRO DEL
ARREGLO GENERAL
DE LA PLANTA
REACTOR
R-1
REACTOR
CATALITICO
CON SISTEMA DE
CALENTAMIENTO,
CON CAPACIDAD DE
12 m3.
20 AOS.
5 AOS
AREA DE PROCESO
DE ETOXILADOS
V.7
V.6.3
Anexar planos de detalle del diseo mecnico de los principales equipos de proceso y sistemas
de conduccin, sealando las normas aplicadas.
V.6.4
Condiciones de operacin.
Anexar los diagramas de flujo, indicando la siguiente informacin:
V.7.1
V.7.2
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V.7.3
V.8
V.9
Diagramas de Tubera e Instrumentacin (DTIs) con base en la ingeniera de detalle y con la simbologa
correspondiente; Incluir las bases de diseo de los sistemas de instrumentacin, anexando las
especificaciones de los principales elementos de medicin y control.
V.10
Diseo de servicios.
V:10.1 Anexar planos generales del diseo de los sistemas de servicio.
V.10.2 Describir los servicios externos e internos necesarios y su importancia en la operacin de
sectores crticos.
V.10.3.- Descripcin y justificacin de los sistemas redundantes de servicios.
V.11.
Resumen Ejecutivo de las bases y criterios empleados para el diseo civil y estructural de las principales
reas de la instalacin, as como de los equipos donde se manejan materiales considerados de alto
riesgo.
V.12..- Especificar en forma detallada las bases de diseo para el cuarto de control.
V.12.1- Describir las bases de diseo de los sistemas de aislamiento de las diferentes reas o equipos
con riesgos potenciales de incendio, explosin, toxicidad y sistemas de contencin para
derrames, anexando planos de construccin de los mismos.
V.12.2 Anexar planos de la distribucin del sistema contra-incendios.
V.13
VI.2
Con base en la ingeniera de detalle, identificar los riesgos en reas de proceso, almacenamiento y
transporte, mediante la utilizacin de alguna de las siguientes metodologas: Anlisis de Riesgo y
Operabilidad (HAZOP) y Arbol de Fallas, Anlisis de Modo Falla y Efecto (FMEA) y Arbol de Fallas; o la
combinacin de dos metodologas con caractersticas similares a las anteriores, debiendo aplicar las
metodologas de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso de modificar dicha
aplicacin, deber sustentarse tcnicamente.
Bajo el mismo contexto, deber indicar los criterios de seleccin de la(s) metodologa(s) utilizadas para la
identificacin de riesgos; asimismo, anexar el o los procedimientos y la(s) memoria(s) descriptiva(s) de
la(s) metodologa(s) empleada(s).
En la aplicacin de las metodologas utilizadas, debern considerarse todos los aspectos de riesgo de
cada una de las reas que conforman la instalacin.
Para la jerarquizacin de Riesgos se podrn utilizar: metodologas cuantitativas de identificacin de
riesgos, sustentadas en criterios de peligrosidad de los materiales, los volmenes de manejo, las
condiciones de operacin y/o las caractersticas CRETI de las mismas, o bien, mediante algn otro
mtodo que justifique tcnicamente dicha jerarquizacin.
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VI.3
TOXICIDAD
(CONCENTRACIN)
NOTAS: 1)
INFLAMABILIDAD
EXPLOSIVIDAD
(RADIACION TERMICA)
(SOBREPRESION)
IDLH
5 KW/m2 o
1,500 BTU/Pie2 h
1.0 lb/plg2
TLV8 o TLV15
1.4 KW/m2 o
440 BTU/Pie2h
0.5 lb/plg2
En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorolgicas ms crticas del sitio con base en
la informacin de los ltimos 10 aos, en caso de no contar con dicha informacin, deber utilizarse Estabilidad Clase
F y velocidad del viento de 1.5 m/s.
2) Para el caso de simulaciones por explosividad, deber considerarse en la determinacin de las Zonas de Alto Riesgo y
Amortiguamiento el 10% de la energa total liberada.
VI.4
Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada donde se
indiquen los puntos de inters que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua,
vas de comunicacin, caminos, etc.),
VI.5
Realizar un anlisis y evaluacin de posibles interacciones de riesgo con otras reas, equipos o
instalaciones prximas a la instalacin que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, indicando las
medidas preventivas orientadas a la reduccin del riesgo de las mismas.
VI.6
VI.7
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Cabe sealar, que deber poner especial nfasis en aquellas reas que resultaron ser las de mayor
riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo.
VI.8
Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que cuenta o contar la
instalacin, consideradas para la prevencin, control y atencin de eventos extraordinarios.
VI.9
Indicar las medidas preventivas o programas de contingencias que se aplicarn, durante la operacin
normal de la instalacin, para evitar el deterioro del medio ambiente (sistemas anticontaminantes),
incluidas aquellas orientadas a la restauracin de la zona afectada en caso de accidente.
VI.10
Describir las rutas de traslado de los materiales involucrados que se consideran de alto riesgo.
Para cualquier aclaracin, duda y/o comentario con respecto a este trmite, srvase llamar al sistema de Atencin
Telefnica a la Ciudadana (SACTEL) a los telfonos 5480 2000 en el D.F. y rea metropolitana, del interior de la
repblica sin costo para el usuario al 01800 0014800 o desde Estados Unidos y Canad al 1888 5943372 o
directamente al Centro Integral de Servicios a los telfonos 5624-3442 o 5624-3495.
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ANEXO NO. 1
3) RECIBIDO POR:
_________________________________________
Nombre y firma
4) ENVIAR A:
Residuos Peligrosos (
Riesgo Ambiental (
En cumplimiento de los Artculos 1, 5, Fracciones VI, 28, 30, 109 bis, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
151 bis, 152, 153 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente (LGEEPA); y los
Artculos 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, y 60 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos; la
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SEMARNAT-1993; as como los Acuerdos por el que las Secretaras de
Gobernacin y Desarrollo Urbano y Ecologa, con Fundamento en lo dispuesto por los artculos 5 fraccin X y 146 de
la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente; 27 fraccin XXXII y 37 fracciones XVI y XVII de
la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, Expiden el Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente
Riesgosas, la empresa que represento proporciona a esa dependencia la siguiente informacin para solicitar se le
expida:
RESOLUCIN DEL ESTUDIO DE RIESGO
a.PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE
5) NOMBRE O RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA
________________________________________
DATOS DE REGISTRO
1) NOMBRE O RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL TRMITE
B.RFC
CLAVE
CMAP
CDIGO
AMBIENTAL
(CA) 5
Da
Mes
Ao
10)
NMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO, POR DA Y POR TURNO LABORADO* (Considerar un turno
por cada horario diferente. No deje espacios vacos. Si no hay informacin, anote NA / no aplica).
(1)Turnos
Nmero de trabajadores promedio
No.
Horario
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
11) ES MAQUILADORA DE RGIMEN DE
IMPORTACIN TEMPORAL?* Si ( ) No (
13) PARTICIPACIN DE CAPITAL*: Slo nacional ( ) Mayora nacional ( ) Mayora extranjero ( ) Slo extranjero ( )
14) NMERO DE EMPLEOS INDIRECTOS A GENERAR*:
15) INVERSIN ESTIMADA (M.N.)*:
) 16) NOMBRE DEL GESTOR O PROMOVENTE (Anexar carta poder en hoja membretada del RFC
establecimiento industrial y firmada por su representante legal)
Anexar fotosttica.
Esta seccin ser llenada por la SEMARNAT. Presente copia fotosttica simple del documento probatorio, por ejemplo, licencia estatal o
municipal, documento de radicacin de impuestos, alta en secretarias de estado, licencia de uso de suelo.
5
Esta seccin ser llenada por la SEMARNAT.
6
Es el nmero que resulta de dividir entre 2000 el total de horas trabajadas anualmente, considerando por separado empleados y obreros, para
luego sumar el total.
* Esta informacin es opcional para el particular.
**En caso de presentar Estudio de Riesgo deber anexarse una hoja membretada, de la empresa encargada de la elaboracin del estudio. En la
cual se deber sealar el nombre de la misma, su domicilio, el nombre del responsable de la elaboracin del estudio , su puesto y firma.
4
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Logotipo de
la empresa
[NOMBRE DE LA EMPRESA]
Atentamente,
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ANEXO NO. 3
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
NOMBRE DE LA EMPRESA:
FECHA DE ELABORACION:
FECHA DE REVISION:
No. EXT.
COLONIA
C.P.
DELEG/MUNICIPIO
LOCALIDAD O POBLACION
ENTIDAD FEDERATIVA
5.- SINONIMOS
3.- No. DE LA
ONU
6.-IDLH/IPVS
(ppm)
4.- CANCERIGENOS O
TERATOGENICOS
7.1 SALUD
7.2 INFLAMABILIDAD
SUPERIOR:
7.3
REACTIVIDAD
CO2
POLVO QUIMICO
SECO:
OTROS:
PRIMEROS AUXILIOS
4.- ABSORCION
5.- INHALACION
6.- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO CANCERIGENA (SEGUN NORMATIVIDAD DE LA STPS Y SSA):
STPS SI______ NO______
OTROS. ESPECIFICAR
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2.- VENTILACION:
SECCION XI: INFORMACION ECOLOGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES ECOLOGICAS)
2.- OTRAS:
DGGIMARC/DMRP/jrv*
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