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Manual Aiag Apqp 2pdf
Manual Aiag Apqp 2pdf
Manual de Referencia
Segunda Edición
Publicado en Junio, 1994, Segunda Impresión Febrero 1995 (portada nueva solamente), Segunda Edición, Julio, 2008
Derechos Reservados © 1994, © 1995, © 2008
Chrysler Corporation, Ford Motor Company y General Motors Corporation
PREFACIO
Segunda Edición
Efectivo en Noviembre 2, 2008, la Segunda Edición de APQP y Plan de Control reemplaza a la Primera
Edición de APQP y Planes de Control, a menos que se especifique otra cosa por sus clientes.
Este manual continúa ofreciendo lineamientos generales para asegurar que la Planeación Avanzada de la
Calidad de un Producto es implementada de acuerdo con los requerimientos específicos de los clientes. No
ofrece instrucciones específicas sobre cómo llegar a cada entrada del APQP ó Planes de Control, una tarea
que mejor se deja a cada organización.
Aún y cuando se pretende que estos lineamientos cubran todas las situaciones que ocurren normalmente al
inicio en las fases de planeación, fase de diseño ó análisis del proceso, habrá preguntas a generarse. Estas
preguntas debieran ser dirigidas a su representante autorizado de los clientes.
Fuerza de Trabajo reconoce grandemente las contribuciones a los siguientes individuos y sus respectivas
compañías que participaron en el proceso de revisión.
Este documento cuenta con derechos de copia por Chrysler LLC, Ford y General Motors, derechos
reservados en el 2008. Pueden ordenarse copias adicionales en AIAG en www.aiag.org . Las organizaciones
que compren la Segunda Edición de APQP cuentan con el permiso para copiar cualquier formato y/o
checklist contenido aquí.
Julio, 2008
iii
TABLA DE CONTENIDO
PREFACIO ................................................................ ......................................................................................... III
TABLA DE CONTENIDO....................................................................................................................................................... V
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 1
FUNDAMENTOS DE P LANEACIÓN DE LA CALIDAD DE UN P RODUCTO .......................................................... 3
Organiza al Equipo....................................................................................................................................................... 3
Define el Alcance .......................................................................................................................................................... 3
Equipo-a-Equipo........................................................................................................................................................... 4
Entrenamiento............................................................................................................................................................... 4
Involucramiento del Cliente y la Organización ............................................................................................................ 4
Ingeniería Simultánea................................................................................................................................................... 4
Planes de Control ......................................................................................................................................................... 4
Resolución de Aspectos Clave ...................................................................................................................................... 5
Plan con Esquema de Tiempo de la Calidad de un Producto....................................................................................... 5
Planes Relativos a la Gráfica con Esquema de Tiempo ............................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 9
1.1 Voz de los Clientes .................................................................................................................................................. 9
1.2 Plan de Negocios / Estrategia de Mercadotecnia................................................................................................... 11
1.3 Datos de Comparaciones Competitivas del Producto/Proceso .............................................................................. 11
1.4 Supuestos del Producto/Proceso............................................................................................................................. 12
1.5 Estudios de Confiabilidad del Producto ................................................................................................................. 12
1.6 Entradas de los Clientes ......................................................................................................................................... 12
1.7 Objetivos de Diseño ................................................................................................................................................ 12
1.8 Objetivos de Calidad y Confiabilidad..................................................................................................................... 12
1.9 Lista Preliminar de Materiales ............................................................................................................................... 12
1.10 Diagrama Preliminar del Flujo del Proceso ........................................................................................................ 13
1.11 Lista Preliminar de Características Especiales del Producto y Proceso ............................................................. 13
1.12 Plan de Aseguramiento del Producto ................................................................................................................... 13
1.13 Apoyo de la Administración.................................................................................................................................. 14
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 17
2.1 Análisis de Modo y Efecto de Falla de Diseño (AMEFDs) ..................................................................................... 18
2.2 Diseño para Facilidad de Manufactura y Ensamble .............................................................................................. 18
2.3 Verificaciones de Diseños....................................................................................................................................... 19
2.4 Revisiones de Diseños............................................................................................................................................. 19
2.5 Plan de Control - Construcción de Prototipos ....................................................................................................... 20
2.6 Dibujos/Planos de Ingeniería (Incluyendo Datos Matemáticos) ............................................................................ 20
2.7 Especificaciones de Ingeniería ............................................................................................................................... 21
2.8 Especificaciones de Materiales............................................................................................................................... 21
2.9 Cambios de Dibujos y Especificaciones ................................................................................................................. 21
2.10 Requerimientos de Equipo, Herramental e Instalaciones Nuevos ........................................................................ 21
2.11 Características Especiales del Productos y Procesos .......................................................................................... 21
2.12 Requerimientos de Equipo de Prueba / Gages ..................................................................................................... 22
2.13 Compromiso de Factibilidad del Equipo / Apoyo de la Administración .............................................................. 22
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 25
3.1 Normas y Especificaciones de Empaque ................................................................................................................ 26
v
3.2 Revisión del Sistema de Calidad del Producto / Proceso ....................................................................................... 26
3.3 Diagrama del Flujo del Proceso............................................................................................................................. 26
3.4 Layout de Plan de Piso ........................................................................................................................................... 26
3.5 Matriz de Características ....................................................................................................................................... 27
3.6 Análisis de Modo y Efecto de Falla del Proceso (AMEFPs) .................................................................................. 27
3.7 Plan de Control de Pre-Lanzamiento ..................................................................................................................... 27
3.8 Instrucciones de l Proceso ....................................................................................................................................... 28
3.9 Plan de Análisis de Sistemas de Medición .............................................................................................................. 28
3.10 Plan de Estudios Preliminares de Habilidad de los Procesos.............................................................................. 29
3.11 Apoyo de la Administración.................................................................................................................................. 29
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 33
4.1 Corrida de Producción Significativa...................................................................................................................... 34
4.2 Análisis de Sistemas de Medición ........................................................................................................................... 34
4.3 Estudios Preliminares de Habilidad de los Procesos............................................................................................. 34
4.4 Aprobación de Partes para Producción ................................................................................................................. 35
4.5 Pruebas de Validación de la Producción ............................................................................................................... 35
4.6 Evaluaciones de Empaque ...................................................................................................................................... 35
4.7 Plan de Control de la Producción .......................................................................................................................... 35
4.8 Liberación de una Planeación de Calidad y Apoyo a la Dirección……................................................................. 35
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 39
5.1 Reducción de la Variación...................................................................................................................................... 39
5.2 Mejoramiento en la Satisfacción de los Clientes .................................................................................................... 40
5.3 Mejoramiento en el Envío y Servicio ...................................................................................................................... 40
5.4 Uso Efectivo de Lecciones Aprendidas / Mejores Prácticas................................................................................... 40
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................... 43
6.1 Descripción de Columnas del Plan de Control ...................................................................................................... 47
6.2 Análisis del Proceso................................................................................................................................................ 56
vi
Introducción
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Retroalimentación y
Acción Correctiva
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Producto y Proceso
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Diseño y Desarrollo
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1
Introducción
Introducción
El propósito de este manual es comunicar a las organizaciones (internas y externas)
y proveedores, los lineamientos comunes para la Planeación de Calidad del
Producto y Plan de control desarrollados conjunta mente por Chrysler, Ford y
General Motors. Este manual ofrece lineamientos diseñados para fabricar un plan
de calidad de un producto, el cual soporte el desarrollo de un producto o servicio y
que satisfaga a los clientes (ver sección 1.6). Los siguientes términos, usados en
esta edición se usan para describir la cadena de suministros. El término
“organización” se refiere a la unidad a la cual estos lineamientos aplican. El
término “proveedor” reemplaza al término subcontratista que fue usado en la
Primera Edición. Algunos de los beneficios esperados en el uso de estos
lineamientos son:
La planeación anticipada. Los primeros tres cuartos del ciclo están orientados a
la planeación anticipada de la calidad de un producto a través de la validación
del producto / proceso.
2
Introducción
*Proveedores de Servicios
ej., Tratamientos Térmicos,
Almacenamiento,
*Responsable de Diseño *Solo Manufactura Transporte, etc.
Factibilidad
Sección 2.13 X X X
Retroalimentación, Evaluaciones y
X X X
Acciones Correctivas - Capítulo 5.0
3
Introducción
Organiza al Equipo
Define el Alcance
4
Introducción
Equipo-a-Equipo
Entrenamiento
Ingeniería Simultánea
Planes de Control
Los planes de control son descripciones escritas de los sistemas para controlar
partes y procesos. Diferentes planes de control cubren tres fases distintas:
5
Introducción
6
Introducción
Planeación
Planeación
Validación del
Proceso y Producto
Producción
Producción
7
Introducción
Capítulo 1
Planeación y Definición de un Programa
8
Capítulo 1 Planeación y Definición
Planeación
Planeación Planeación
Diseño y Des. Del Producto
Diseño
Diseño y Desarrollo del Proceso
Diseñ
Validación del
Proceso y del Producto
Producción
RESULTADOS/SALIDAS:
Objetivos de Diseño
Objetivos de Calidad y Confiabilidad
Lista Preliminar de Materiales
Diagrama del Flujo del Proceso Preliminar
Lista Preliminar de Características Especiales del Producto y el Proceso
Plan de Aseguramiento del Producto
Apoyo de la Administración
9
Capítulo 1 Planeación y Definición
Introducción
Este Capítulo describe como determinar las necesidades y expectativas de los
clientes a fin de planear y definir un programa de calidad. Todo el trabajo debe
hacerse con el cliente en mente, ofreciendo mejores productos y servicios que la
competencia. El paso inicial del proceso de planeación de calidad de un p roducto
es para asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes sean
claramente entendidas.
Las entradas y salidas que apliquen al proceso pueden variar de acuerdo con el
producto / proceso y las necesidades y expectativas de los clientes. Algunas
recomendaciones discutidas en este Capítulo son las siguientes:
ENTRADAS
Voz del Cliente
o Investigaciones de Mercado
o Garantías e Información de Calidad Histórica
o Experiencia del Equipo
Plan de Negocios/Estrategia de Mercadotecnia
Datos de Comparaciones Competitivas del Proceso/Producto
Supuestos del Proceso/Producto
Estudios de Confiabilidad de los Productos
Entradas de los Clientes
10
Capítulo 1 Planeación y Definición
Una lista de aspectos clave / necesidades históricas del cliente debiera prepararse
para evaluar el potencial de recurrencia durante el diseño, manufactura,
instalación y uso del producto. Estos debieran considerarse como una extensión
de otros requerimientos de diseño e incluirse en el análisis de necesidades del
cliente.
Mejores Prácticas
Lecciones Aprendidas
Reportes de Garantías
Indicadores de Habilidades
Reportes de Calidad internos de Planta de los Proveedores
Reportes de Resolución de Problemas
Rechazos y Devoluciones en Planta de los Clientes
Análisis de Campo de Productos Devueltos
11
Capítulo 1 Planeación y Definición
12
Capítulo 1 Planeación y Definición
Puede haber supuestos de que el producto cuente con ciertas propiedades, diseño o
conceptos del proceso. Estos incluyen innovaciones técnicas, materiales
avanzadas, evaluaciones de confiabilidad y nueva tecnología. Todos estos debieran
ser utilizados como entradas.
Los objetivos de diseño son una traducción de la voz del cliente en objetivos de
diseño tentativos y medibles. La selección propia de objetivos de diseño asegura
que la voz del cliente no se pierde en actividades de diseño subsecuentes.
13
Capítulo 1 Planeación y Definición
14
Capítulo 1 Planeación y Definición
Una de las claves para el éxito del equipo de Planeación Avanzada de Calidad de
un Producto es el interés, compromiso y apoyo de la alta administración. El equipo
debiera actualizar a la administración en la conclusión de cada fase de planeación
de calidad de un producto para mantener su interés, además de reforzar su
compromiso y soporte. Actualizaciones y/o peticiones para asistencia pueden
ocurrir más frecuentemente conforme lo requiera el equipo. Las actualizaciones
debieran ser formales y con la oportunidad de preguntas y respuestas. Un objetivo
primario del equipo de Planeación Avanzada de Calidad de un Producto es
mantener el soporte de la administración, demostrando que todos los
requerimientos de planeación se hayan cumplido y/o aspectos clave se hayan
documentado y planeado para resolución, incluyendo un esquema de tiempo del
programa y la planeación de recursos y personal de staff para soportar la capacidad
requerida.
15
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
Capítulo 2
Diseño y Desarrollo del Producto
16
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
Planeación
Planeación
Diseño y Des. Del Producto
y Des. del Produc
Diseño
ño yy Desarrollo
Des. Del Proceso
de
Validación del
Proceso y Producto
Producción
RESULTADOS/SALIDAS DE DISEÑO
RESULTADOS/SALIDAS DE APQP
Requerimientos de nuevo Equipo, Herramental e Instalaciones
Características Especiales del Producto y el Proceso
Requerimientos de Gages / Equipo de Prueba
Compromiso de Factibilidad del Equipo y Apoyo de la Administración
17
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
Introducción
Este Capítulo aborda los elementos del proceso de planeación durante los cuales
las propiedades y características de diseño son desarrolladas en una forma casi
final. El equipo de Planeación de Calidad del Producto debiera considerar todos los
factores de diseño en el proceso de planeación y cuando el diseño sea propiedad
del cliente o compartido. Los pasos incluyen la fabricación de prototipos para
verificar que el producto o servicio cumpla con los objetivos de la voz del
consumidor. Un diseño factible debe permitir el cumplimiento con volúmenes y
programas de producción, y ser consistente con la habilidad de cumplir con
requerimientos de ingeniería, junto con objetivos de calidad, confiabilidad, costo
de inversión, peso, costo unitario y esquema de tiempo. Aunque los estudios de
factibilidad y los planes de control son basados principalmente en dibujos de
ingeniería y requerimientos de especificaciones, puede derivarse información
valiosa de herramientas analíticas descritas en este capítulo para posteriormente
definir y priorizar las características que puedan necesitar controles especiales del
producto y el proceso.
Las entradas y salidas que aplican a este capítulo son como sigue:
18
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
19
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
Las verificaciones de diseño verifican que el diseño del producto cumpla con los
requerimientos del cliente derivados de las actividades descritas en el Capítulo 1.
Las revisiones de diseño son juntas programas regularmente y dirigidas por el área
de ingeniería de diseño del proveedor y deben incluir otras áreas afectadas. La
revisión de un diseño es un método efectivo para prevenir problemas y malos
entendidos; también ofrece un mecanismo para monitorear avances y reportar a la
administración.
Las revisiones de diseño son una serie de actividades de verificación que son más
que una mera inspección de ingeniería. Como mínimo las revisiones de diseño
debieran incluir la evaluación de:
Verificaciones de Diseño
Validaciones del producto y el proceso de componentes y ensambles a través de
la aplicación de un reporte y plan completo de pruebas.
20
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
Los dibujos debieran ser revisados para determinar si existe suficiente información
para un layout dimensional de las partes individuales. El control o los localizadores
/ superficies de datums debieran ser claramente identificados de manera que
puedan diseñarse gages y equipo de funcionalidad apropiados para controles
continuos. Las dimensiones debieran ser evaluadas para asegurar factibilidad y
compatibilidad con la industria de la manufactura y los estándares o patrones de
medición. Si es apropiado, el equipo debiera asegurar que los datos matemáticos
son compatibles con el sistema del cliente para una efectiva comunicación en dos
sentidos.
21
Capítulo 2 Diseño y Desarrollo del Producto
2.7 Especificaciones de
Ingeniería
2.8 Especificaciones de
Materiales
2.10 Requerimientos de
Equipo, Herramental e
Instalaciones Nuevos
23
Capítulo 3 Diseño y Desarrollo del Proceso
Capítulo 3
Diseño y Desarrollo del Proceso
24
Capítulo 3 Diseño y Desarrollo del Proceso
Planeación
Planeación
cto
Diseño y Des. Del Producto
Diseño y Des. Del Proceso
l Proceso
Validación del
ProductoVay el Proceso
Pr
Producción
Retroalimentación,, Evaluaciones
acionesyyAAcciones Correctivas.
RESULTADOS/SALIDAS DE DISEÑO
RESULTADOS/SALIDAS:
Normas y Especificaciones de Empaque Plan de Control de Pre-lanzamiento
Revisión del Sistema de Calidad del Instrucciones del Proceso
Producto/Proceso Plan de Análisis de los Sistemas de
Diagrama de Flujo del Proceso Medición (MSA)
Layout de Piso Plan Preliminar de Estudio de
Habilidades del Proceso (SPC)
Matriz de Características
Apoyo de la Administración
Análisis de Modo y Efecto de Falla de
Proceso (AMEFP)
25
Capítulo 3 Diseño y Desarrollo del Proceso
Introducción
Este Capítulo aborda las características principales del desarrollo del sistema de
manufactura y los planes de control relacionados para el logro de productos con
calidad. Las tareas a realizar en este paso del proceso de planeación de calidad de
un producto dependen de la terminación exitosa de etapas previas contenidas en las
primeras dos secciones. Este paso siguiente está diseñado para asegurar el
desarrollo amplio de un efectivo sistema de manufactura. El sistema de
manufactura debe asegurar que los requerimientos, necesidades y expectativas de
los clientes se cumplan. Las entradas y salidas que aplican al paso del proceso en
este Capítulo son las siguientes:
26
Capítulo 3 Diseño y Desarrollo del Proceso
El diagrama de flujo del proceso es una representación esquemática del flujo del
proceso actual o propuesto. Puede ser usado para analizar fuentes de variación de
máquinas, materiales, métodos y mano de obra desde el principio y hasta el final
del proceso de manufactura o ensamble. Se usa para enfatizar el impacto de las
fuentes de variación en el proceso. El diagrama de flujo ayuda a analizar el proceso
total más que pasos individuales dentro del proceso mismo. El diagrama de flujo
ayuda al equipo de planeación de calidad de un producto de la organización a
enfocarse en el proceso cuando se ejecutan AMEFP y diseñan planes de control.
El checklist de un diagrama de flujo de proceso del Apéndice A-6 puede ser usado
por el equipo de planeación de calidad de un producto de la organización para
evaluar qué tan completo está.
debiera estar en clave con el diagrama de flujo del proceso y los planes de control.
El checklist del plan de piso del Apéndice A-5 puede usarse por el equipo de
planeación de calidad de un producto de la organización para evaluar qué tan
completo está. El layout de piso debiera ser desarrollado de tal manera que optimice
el viaje/movimiento y manejo de los materiales y el valor agregado del uso del
espacio en piso y debiera facilitar el flujo sincronizado de los materiales a través del
proceso.
28
Capítulo 3 Diseño y Desarrollo del Proceso
AMEFs
Planes de Control
Matriz de Características
Parámetros de Proceso
Requerimientos de Manejo
29
Capítulo 3 Diseño y Desarrollo del Proceso
30
Capítulo 4 Validación del Producto y el Proceso
Capítulo 4
Validación del Producto y el Proceso
31
Capítulo 4 Validación del Producto y el Proceso
Planeación
Planeación
Diseño y Des. del Producto
Diseño y Des. Del Proceso
Validación del
alidación del
Proceso yoceso
el Producto
y
Producción
Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas.
cciones Correctivas
RESULTADOS/SALIDAS DE DISEÑO
RESULTADOS/SALIDAS:
Corrida de Producción Significativa
Evaluación de los Sistemas de Medición (MSA)
Estudio Preliminar de Habilidad del Proceso (SPC)
Aprobación de Partes para Producción (PPAP)
Pruebas de Validación de la Producción
Evaluaciones del Empaque
Plan de Control de la Producción (APQP/CP)
Liberación de la Planeación de Calidad y Apoyo de la Administración
32
Capítulo 4 Validación del Producto y el Proceso
Introducción
Las entradas y salidas que aplican a los pasos del proceso en este Capítulo son las
siguientes:
33
Capítulo 4 Validación del Producto y el Proceso
34
Capítulo 4 Validación del Producto y el Proceso
35
Capítulo 4 Validación del Producto y el Proceso
Diagramas de Flujo del Proceso. Verificar que existan diagramas de flujo del
proceso y que son seguidos.
Planes de control. Debieran existir planes de control y estar disponibles todo
momento y para todas las operaciones involucradas.
Instrucciones de proceso. Verificar que estos documentos contengan todas las
Características Especiales especificadas en el plan de control y que todas las
recomendaciones del AMEFP se hayan abordado. Comparar las instrucciones de
proceso y el diagrama de flujo del proceso con el plan de control.
Dispositivos de Medición y Monitoreo. Cuando se requieran gages, dispositivos
o equipo de prueba especial y de acuerdo al plan de control, verificar la
repetibilidad y reproducibilidad de los gages (R&RGs) y su uso apropiado. (Se
hace referencia al manual Análisis de Sistemas de Medición (MSA) para
mayor información).
Demostración de la Capacidad Requerida. Usando los procesos, equipo y
personal de producción.
36
Capítulo 5 Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas
Capítulo 5
Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas
37
Capítulo 5 Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas
Planeación
Planeación
Diseño y Des. Del Producto
SALIDAS/RESULTADOS:
Reducción de la Variación
Mejora en la Satisfacción de los Clientes
Mejora en el Envío y Servicio
Uso Efectivo de Lecciones Aprendidas / Mejores Prácticas
38
Capítulo 5 Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas
Introducción
La planeación de la calidad no termina con la instalación y validación del proceso.
Es en la etapa de la manufactura de los componentes cuando los resultados puedan
evaluarse y donde todas las causas comunes y especiales de variación están
presentes. Este es también el tiempo para evaluar la efectividad de los esfuerzos en
la planeación de calidad de un producto. El plan de control de la producción es la
base para evaluar el producto o servicio en esta etapa. Deben evaluarse datos de
variables y atributos. Deben tomarse acciones apropiadas como se describen en el
Manual de Referencia del Control Estadístico de los Procesos de Chrysler, Ford y
General Motors. Las organizaciones que implementen totalmente un proceso de
APQP efectivo estarán en una mejor posición para cumplir con los requerimientos
de los clientes, incluyendo cualquier característica especial especificada por los
clientes.
Las entradas y salidas que aplican a paso del proceso en este capítulo son las
siguientes:
39
Capítulo 5 Retroalimentación, Evaluaciones y Acciones Correctivas
Estadístico de los Procesos (SPC) de Chrysler, Ford y General Motors para detalles
de habilidades de largo plazo y causas comunes y especiales de variación.
5.2 Mejora en la
Satisfacción de los Clientes
40
Capítulo 6 Metodología del Plan de Control
Capítulo 6
Metodología del Plan de Control
41
Capítulo 6 Metodología del Plan de Control
Introducción
El propósito de esta metodología del plan de control es ayudar en la manufactura de
productos de calidad y de acuerdo con los requerimientos del cliente. Hace esto
ofreciendo un enfoque estructurado para el diseño, selección e implementación de
métodos de control y de valor agregado para el sistema total. Los Planes de
Control ofrecen una descripción escrita y resumida de los sistemas usados en la
minimización de la variación de los productos y procesos. La intención del formato
de Plan de Control desplegado en este capítulo es ofrecer un ejemplo de cómo
esta información puede documentarse. Puede usarse un formato alternativo
siempre y cuando contenga la misma información como mínimo. El Plan de
Control no remplaza la información contenida en las instrucciones detalladas de
los operadores. Esta metodología se aplica a un amplio rango de procesos y
tecnologías de manufactura. El Plan de Control es una parte integral de un proceso
global de calidad y se utiliza como un documento vivo. Por tanto este capítulo
debiera usarse en conjunto con otros documentos relacionados.
En efecto, el Plan de Control describe las acciones que se requieren en cada etapa
del proceso incluyendo el recibo, el proceso, final y requerimientos periódicos para
asegurar que todos los resultados del proceso estarán en estado de control. Durante
las corridas regulares de producción, el Plan de Control ofrece el monitoreo del
proceso y los métodos de control que serán usados para controlar las
características. Dado que se espera que los procesos sean actualizados y mejorados
continuamente, el Plan de Control refleja una estrategia que da respuesta a estas
condiciones cambiantes del proceso mismo.
El Plan de Control se mantiene y es usado a lo largo del ciclo de vida del producto.
Al principio y en el ciclo de vida del producto, su propósito principal es
documentar y comunicar el plan inicial para controlar el proceso. En forma
subsecuente, ofrece una guía a manufactura en cómo controlar el proceso y
asegurar la calidad del producto. Finalmente, el Plan de Control se mantiene como
un documento vivo que refleja los métodos de control actuales y los sistemas de
medición usados. El Plan de Control es actualizado conforme los sistemas de
medición y métodos de control son evaluados y mejorados.
42
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
1
Prototipo Pre-lanzamiento Producción
Número de Plan de Control Contacto / Tel. Clave Fecha en que se originó Fecha de Revisión
2 7 10 11
C apítulo 6
No. de Parte / Último Cambio de Nivel Equipo Clave Aprobación de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiere)
3 8 12
Nombre de la Parte / Descripción Aprobación de la Planta / Organización / Fecha Aprobación por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere)
4 9 13
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/ Fecha (si se requiere) Otra Aprobación / Fecha (si se requiere)
5 6 14 14
CARACTERÍSTICAS MÉTODOS
NOMBRE DEL MÁQUINA/
NO. DE PROCESO / DISPOSITIVO CLAS. DE SPECS. / TOL. DEL MUESTRAS PLAN DE
PARTE / DESCRIPCIÓN / HTAS. DE CARACT. PRODUCTO/ TÉCNICAS DE 24 MÉTODO DE REACCIÓN
NO PRODUCTO PROCESO MED. DE LAS EV. CONTROL
PROCESO DE LA MANUFACTU ESPECIALES PROCESO TAMAÑO FRECUENCIA
OPERACIÓN RA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
44
Metodología del Plan de Control
Capítulo 6 Metodología del Plan de Control
Para que sea efectivo el control y mejora del proceso, debe lograrse un
entendimiento básico del proceso mismo. Un equipo multidisciplinario es
establecido para desarrollar el Plan de Control, utilizando toda la información
disponible para lograr un mejor entendimiento del proceso mismo, tal como:
Satisfacción de los Clientes: Los Planes de Control se orientan a recursos de los procesos y productos
relacionados con características que son importantes a los clientes. La asignación
apropiada de recursos en estos ítems principales ayuda a reducir costos sin
sacrificar calidad.
Comunicación: Como un documento vivo, el Plan de Control identifica y comunica los cambios en
las características del producto/proceso, método de control y medición de las
características.
45
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
1
Prototipo Pre-lanzamiento Producción
Número de Plan de Control Contacto / Tel. Clave Fecha en que se originó Fecha de Revisión
2 7 10 11
Capítulo 6
No. de Parte / Último Cambio de Nivel Equipo Clave Aprobación de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiere)
3 8 12
Nombre de la Parte / Descripción Aprobación de la Planta / Organización / Fecha Aprobación por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere)
4 9 13
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/ Fecha (si se requiere) Otra Aprobación / Fecha (si se requiere)
5 6 14 14
CARACTERÍSTICAS MÉTODOS
NOMBRE DEL MÁQUINA/
NO. DE PROCESO / DISPOSITIVO CLAS. DE SPECS. / TOL. DEL MUESTRAS PLAN DE
PARTE / DESCRIPCIÓN / HTAS. DE NO PRODUCTO PROCESO CARACT. PRODUCTO/ TÉCNICAS DE 24 MÉTODO DE REACCIÓN
MED. DE LAS EV. CONTROL
PROCESO DE LA MANUFACTU ESPECIALES PROCESO TAMAÑO FRECUENCIA
OPERACIÓN RA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
46
Metodología del Plan de Control
Capítulo 6 Metodología de Planes de Control
2) NUMERO DE PLAN DE Registrar el número de documento del Plan de Control usado para
CONTROL rastreo, si aplica. Para páginas múltiples de control, registrar el
número de página (página_de_).
Registrar el número del sistema, subsistema o componente a ser
3) NUMERO DE PARTE / controlado. Cuando aplique, registrar el último nivel de cambio de
ULTIMO NIVEL DE CAMBIO ingeniería y/o la fecha de publicación del dibujo o especificación.
4) NOMBRE DE LA PARTE / Registrar el nombre y descripción del producto/proceso a ser
DECRIPCIÓN controlado.
Registrar el nombre de la compañía y la división/planta/departamento
5) ORGANIZACIÓN/PLANTA apropiado que preparó el Plan de Control.
47
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
1
Prototipo Pre-lanzamiento Producción
Número de Plan de Control Contacto / Tel. Clave Fecha en que se originó Fecha de Revisión
2 7 10 11
Capítulo 6
No. de Parte / Último Cambio de Nivel Equipo Clave Aprobación de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiere)
3 8 12
Nombre de la Parte / Descripción Aprobación de la Planta / Organización / Fecha Aprobación por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere)
4 9 13
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/ Fecha (si se requiere) Otra Aprobación / Fecha (si se requiere)
5 6 14 14
CARACTERÍSTICAS MÉTODOS
NOMBRE DEL MÁQUINA/
NO. DE PROCESO / DISPOSITIVO CLAS. DE SPECS. / TOL. DEL MUESTRAS PLAN DE
TÉCNICAS DE 24 MÉTODO DE
PARTE / DESCRIPCIÓN / HTAS. DE NO PRODUCTO PROCESO CARACT. PRODUCTO/ REACCIÓN
PROCESO DE LA MANUFACTU ESPECIALES PROCESO MED. DE LAS EV. CONTROL
OPERACIÓN RA TAMAÑO FRECUENCIA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
48
Metodología del Plan de Control
Capítulo 6 Metodología de Planes de Control
10) FECHA (ORIGINAL) Registrar la fecha en que se integró el Plan de Control original.
11) FECHA (REVISIÓN) Registrar la fecha de las última actualización del plan de control.
12) FECHA/APROBACIÓN DE Obtener la aprobación del responsable de ingeniería (si se requiere- ver
INGENIERIA DEL CLIENTE requerimientos específicos de los clientes).
13) FECHA/APROBACIÓN DE Obtener la aprobación del representante responsable por la calidad de los
CALIDAD DEL CLIENTE proveedores hacia los clientes (si se requiere – ver requerimientos específicos
de los clientes).
14) FECHA/APROBACIÓN DE Obtener la aprobación de alguna otra parte acordada (si se requiere).
OTROS
15) NUMERO DEL PROCESO/ Este número de ítem es usualmente referenciado del Diagrama de Flujo del
PARTE Proceso. Si existen números de parte múltiples (ensamble), listar los números
de parte individuales y sus procesos.
49
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
1
Prototipo Pre-lanzamiento Producción
Número de Plan de Control Contacto / Tel. Clave Fecha en que se originó Fecha de Revisión
2 7 10 11
Capítulo 6
No. de Parte / Último Cambio de Nivel Equipo Clave Aprobación de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiere)
3 8 12
Nombre de la Parte / Descripción Aprobación de la Planta / Organización / Fecha Aprobación por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere)
4 9 13
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/ Fecha (si se requiere) Otra Aprobación / Fecha (si se requiere)
5 6 14 14
CARACTERÍSTICAS MÉTODOS
NOMBRE DEL MÁQUINA/
NO. DE PROCESO / DISPOSITIVO CLAS. DE SPECS. / TOL. DEL MUESTRAS PLAN DE
TÉCNICAS DE 24 MÉTODO DE
PARTE / DESCRIPCIÓN / HTAS. DE NO PRODUCTO PROCESO CARACT. PRODUCTO/ REACCIÓN
PROCESO DE LA MANUFACTU ESPECIALES PROCESO MED. DE LAS EV. CONTROL
OPERACIÓN RA TAMAÑO FRECUENCIA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
50
Metodología del Plan de Control
Capítulo 6 Metodología de Planes de Contro l
19) PRODUCTO Características de los Productos son las propiedades de una parte, componente
o ensamble que están descritos en dibujos u otra información de ingeniería
principal. El equipo clave debiera identificar las Características Especiales de
los Productos que sean una recopilación de las características del producto
importantes de todas las fuentes. Todas las Características Especiales deben
estar listadas en los Planes de Control. Además, el fabricante puede listar otras
Características del Producto para las cuales son monitoreadas por rutina con
controles de proceso y durante la operación normal.
20) PROCESO Las Características de los Procesos son las variables de los procesos (variables
de entrada) que tienen una relación causa y efecto con las Características de los
Productos identificadas. Una Característica del Proceso solo puede ser medida
para el tiempo en que ocurre. El equipo clave debiera identificar las
características del proceso para las cuales debe controlarse la variación para
minimizar la variación del producto. Puede haber una o más Características del
Proceso listadas para cada Característica del Producto. El algunos procesos una
Característica del Proceso puede afectar varias Características del Producto.
21) CLASIFICACIÓN DE Aplicar una clasificación apropiada conforme sea requerido por los clientes
CARACTERÍSTICAS (Ver los requerimientos específicos de los clientes apropiados), para designar
ESPECIALES el tipo de característica especial ó este campo puede dejarse en blanco para
otras características no designadas. Los clientes pueden usar símbolos únicos
para identificar características importantes tales como aquellas que afecten la
seguridad del cliente, el cumplimiento con regulaciones , el funcionamiento, la
adecuación ó la apariencia
51
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
1
Prototipo Pre-lanzamiento Producción
Número de Plan de Control Contacto / Tel. Clave Fecha en que se originó Fecha de Revisión
2 7 10 11
Cap ít ulo 6
No. de Parte / Último Cambio de Nivel Equipo Clave Aprobación de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiere)
3 8 12
Nombre de la Parte / Descripción Aprobación de la Planta / Organización / Fecha Aprobación por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere)
4 9 13
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/ Fecha (si se requiere) Otra Aprobación / Fecha (si se requiere)
5 6 14 14
CARACTERÍSTICAS MÉTODOS
NOMBRE DEL MÁQUINA/
NO. DE PROCESO / DISPOSITIVO CLAS. DE SPECS. / TOL. DEL MUESTRAS PLAN DE
TÉCNICAS DE 24 MÉTODO DE
PARTE / DESCRIPCIÓN / HTAS. DE NO PRODUCTO PROCESO CARACT. PRODUCTO/ REACCIÓN
PROCESO DE LA MANUFACTU ESPECIALES PROCESO MED. DE LAS EV. CONTROL
OPERACIÓN RA TAMAÑO FRECUENCIA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
52
M et odología de Plan es d e Cont rol
Capítulo 6 Metodología de Planes de Contro l
MÉTODOS (INCLUYE ITEMS Un plan sistemático que hace uso de procedimientos y otras herramientas
/PUNTOS 22-25) para controlar un proceso.
22) ESPECIFICACIONES/ Las especificaciones/tolerancias pueden obtenerse de diferentes documentos
TOLERANCIAS DEL de ingeniería tales como, aunque no limitados a, dibujos, revisiones de
PRODUCTO/PROCESO diseño, normas de materiales, datos de diseño con ayuda de la computadora,
y requerimientos de manufactura y/o ensamble.
23) TÉCNICAS DE Esta columna identifica el sistema de medición a ser usado. Esto puede incluir
MEDICIÓN/EVALUACIÓN gages, dispositivos, herramientas y/o equipo de prueba requerido para medir la
parte/proceso/equipo de manufactura. Un análisis de linealidad,
reproducibilidad, repetibilidad, estabilidad y exactitud del sistema de medición
debiera hacerse previo a confiar en el sistema de medición mismo y hacerse
mejoramientos correspondientes.
24) TAMAÑO/FRECUENCIA DE Cuando se requiera algún muestreo listar el correspondiente tamaño de muestra
MUESTRA y frecuencia.
25) METODO DE CONTROL Este es uno de los elementos críticos para un efectivo plan de control. Esta
columna contiene una breve descripción de cómo la operación será
controlada, incluyendo números de procedimientos cuando apliquen. El
método de control utilizado debiera basarse en análisis efectivos del proceso.
El método de control se determina por el tipo de proceso y los riesgos
identificados durante la planeación de calidad (ej., AMEF). Las operaciones
pueden ser controladas con, aunque no se limitan a, control estadístico de los
procesos, inspecciones, datos de atributos, a prueba de errores/fallas,
(automatizado/no automatizado) y planes de muestreo. Las descripciones del
plan de control debieran reflejar la planeación y estrategia siendo
implementada en el proceso de manufactura. Si se aplican procedimientos
de control, típicamente los planes hacen referencia a los procedimientos
documentados con un nombre y/o número de identificación específico. Se
hace referencia a los ejemplos sobre cómo son controlados procesos típicos.
53
PLAN DE CONTROL / CONTROL PLAN
1
Prototipo Pre-lanzamiento Producción
Número de Plan de Control Contacto / Tel. Clave Fecha en que se originó Fecha de Revisión
2 7 10 11
Capítulo 6
No. de Parte / Último Cambio de Nivel Equipo Clave Aprobación de Ing. del Cliente / Fecha (si se requiere)
3 8 12
Nombre de la Parte / Descripción Aprobación de la Planta / Organización / Fecha Aprobación por Calidad del Cliente / Fecha (si se requiere)
4 9 13
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/ Fecha (si se requiere) Otra Aprobación / Fecha (si se requiere)
5 6 14 14
CARACTERÍSTICAS MÉTODOS
NOMBRE DEL MÁQUINA/
NO. DE PROCESO / DISPOSITIVO CLAS. DE SPECS. / TOL. DEL MUESTRAS PLAN DE
/ HTAS. DE
TÉCNICAS DE 24 MÉTODO DE
PARTE / DESCRIPCIÓN NO PRODUCTO PROCESO CARAC T. PRODUCTO/ REACCIÓN
PROCESO DE LA MANUFACTU ESPECIALES PROCESO MED. DE LAS EV. CONTROL
OPERACIÓN RA TAMAÑO FRECUENCIA
15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
54
Metodología del Plan de Control
Capítulo 6 Metodología de Planes de Control
55
Capítulo 6 Metodología de Planes de Control
56
EQUIPO: PROCESO EN QUE PREVALECEN AJUSTES/PUESTAS A PUNTO: El proceso es altamente capaz y estable, por tanto los ajustes son una variable crítica que impacta en la variación del producto.
Las parrillas automotrices son fabricadas en máquinas de moldeo por inyección de plástico. Después del ajuste del molde, la máquina debe ser ajustada para producir partes con dimensiones correctas. Las partes deben
también estar libres de defectos, líneas de flujo y marcas profundas en la superficie. La máquina de moldeo es altamente repetible debido a que todos los parámetros son controlados por computadora. Una tarjeta de
ajuste ofrece especificaciones para establecer todos los controles en la máquina. Después de ajustar la máquina a las especificaciones se produce una muestra. Esta muestra es checada en dimensiones clave de
Capítulo 6
Las características del producto son medidas para asegurar que los ajustes son correctos y que no hayan ocurrido causas especiales inusuales. En algunos casos el control de lotes puede ser apropiados entre
chequeos.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Produc
ción P ágina 2 de 4
Número de Plan de Control 001 Contacto/Teléfono Clave Fecha (orig.) Fecha (Rev)
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
57
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Proceso para Manufactura
Tamaño Frecuencia
Plastic Injection
3 Machine No. 1-5 18 Appearance * Free of blemishes Visual inspection 100% Continuous 100% Inspection Notify inspector
Molding
Mounting
Machine No. 1-5 19 * Hole “X” location Fixtur e #10 1st piece Buy -off per run Check sheet Adjust/re-check
hole loc.
Quarantine and
25 + 1mm 5 pcs. hr -x-R chart
adjust
Machine No 1-5 20 Dimension * Gap 3 + .5mm Fixture #10 1st pcs. Buy -off per run Check sheet Adjust and re-check
Inspector verifies
settings
M et odología de Plan es d e Cont rol
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
EQUIPO: PROCESO EN QUE PREVALECE LA MAQUINA: Los parámetros de la máquina son las variables que afectan los resultados del proceso.
Un proveedor fabrica tarjetas de circuitos con componentes electrónicos soldados en la tarjeta. Las conexiones soldadas apropiadamente son las características principales del producto. Dos características principales
del proceso para la máquina de soldado por ondas son el nivel de soldado y la concentración del flujo. Un alimentador automatizado controla el nivel de soldado con señales del nivel de soldado mismo y alimentación en
el soldado adición conforme el nivel se reduzca. El flujo debe ser muestreado y probado en su nivel de concentración. La Característica Especial del Producto es medida al 100% checándola eléctricamente para su
continuidad.
C apítulo 6
Los ajustes de la máquina son las variables que tienen el efecto mayor en los resultados para este tipo de proceso. Estas características del proceso son las variables que necesitan ser controladas y medidas para
asegurar que todos los productos cumplan con los requerimientos de los clientes.
Los tipos de controles incluyen dispositivos de autoajuste en los parámetros y mediciones estadísticas tomadas de los parámetros del proceso y registradas en gráficas de control (ej., gráficas X -R).
Las características del producto son medidas usando métodos a prueba de errores o muestreo estadístico para asegurar que todos los productos cumplan con los requerimientos de los clientes.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 2 de 4
Número de Plan de Control 002 Contacto/Teléfono Clave Fecha (orig.) Fecha (Rev)
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
58
ACR Control requiere) 439412
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Sup lement o B
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
EQUIPO: PROCESO EN QUE PREVALECEN DISPOSITIVOS/PALLETS: La variación de dispositivo a dispositivo genera variaciones en el producto.
Fundiciones de metal son cargadas en una máquina rotatoria de 7 etapas con diferentes dispositivos en los cuales la máquina rotatoria gira sobre una cabeza de corte. Cada parte cuenta con una superficie maquinada
en la cual la perpendicularidad y la profundidad de corte son críticas. La profundidad de corte y perpendicularidad son características mayores del producto. Además de la herramienta de corte, el retiro de desechos y el
ajuste apropiado de los dispositivos puede afectar significativamente las características especiales del producto.
Las características del proceso incluyen variaciones entre dispositivos o pallets. Las diferencias dimensionales entre dispositivos o pallets y la localización de partes contribuyen a la variación de los productos.
Además, los desechos acumuladas en el dispositivo pueden generar variación de dispositivo a dispositivo en la localización de las partes.
Capítulo 6
Los tipos de controles para características del proceso en los dispositivos/pallets son dirigidos por procedimientos de carga, ajustes y mantenimiento (ej., limpieza) de dispositivos/pallets.
Las características del proceso son a menudo difíciles de medir en proceso en que prevalecen los dispositivos/pallets. Por tanto, muestreo estadístico frecuente del producto puede ser requerido para
Características Especiales del Producto.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 1 de 10
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Engine Block
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
59
ABC Company/Plant #2 requiere) 439412
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Proceso para Manufactura
Suplemento C
Tamaño Frecuencia
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
EQUIPO: PROCESO EN QUE PREVALECE EL HERRAMENTAL: La vida del herramental y características del diseño son las variables que afectan los resultados del proceso.
Un dado de estampado de hojas de metal es usado para formar una ménsula de metal que tiene diferentes ángulos y un barreno taladrado. El diámetro del barreno taladrado no varia significativamente; por tanto no es
marcado como una Característica Especial. La presencia del barreno es crítica en la parte. Los ángulos en la parte son críticos y dos ángulos son marcados como Característica Especial. Históricamente, los punzones
para barrenos rotos son un problema con este tipo de herramental. Además, las partes en movimiento en el herramental pueden variar cuando se forman los ángulos en la ménsula.
Capítulo 6
La característica del proceso es el herramental. Los herramentales pueden tener detalles que rompan o muevan las partes y que fallan en forma intermitente/permanente al moverse. Los herramentales pueden
también gastarse o ser reparados incorrectamente. Las características del producto son afectadas por estos problemas del herramental.
Los tipos de controles para proceso en que prevalecen herramentales son principalmente vistos en los productos. Un chequeo de primera pieza puede verificar que un herramental ha sido reparado
apropiadamente. Cuando en la operación un herramental falla puede ser inadvertido excepto en la parte, por tanto es apropiado el control de lotes. Las técnicas a prueba de errores para checar los barrenos o
alguna dimensión son también necesarias.
Las características del producto son una medida muy importante del desempeño propio de la vida de los herramentales.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 3 de 8
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
SEAT Bracket
60
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Proceso para Manufactura
Tamaño Frecuencia
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
EQUIPO: PROCESO EN QUE PREVALECE EL HERRAMENTAL: La vida del herramental y las características de diseño son las variables que afectan los resultados del proceso.
Una broca es usada para formar dientes internos y ranurados de un yoke de acero de una flecha. El diámetro de paso de los dientes internos ranurados es la Característica Especial del Producto.
La herramienta afilada es checada con un comparador visual para corregir el diámetro de paso y el ángulo de liberación previos a su aprobación por producción.
Capítulo 6
La primera pieza de una corrida de producción es checada para afilado del corte y corrección del diámetro de paso.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 1 de 1
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Yoke Propshaft
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
61
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Proceso para Manufactura
Tamaño Frecuencia
Su plemen to D2
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
M et odología de Plan es d e Cont rol
GENTE: PROCESO EN QUE PREVALECE EL OPERADOR: El sistema es sensible/dependiente del conocimiento y control de los operadores.
La lámpara superior dirigida es una de las operaciones finales durante ensamble de carros y camiones. Un dispositivo de dirección, el cual contiene dos niveles de burbuja, se anexa a la lámpara superior. El operador
ajusta las lámparas reajustando los tornillos de dirección hasta que las burbujas se centran en el nivel. La orientación apropiada de las lámparas apropiadas es un requerimiento de FMVSS y por tanto una Característica
Especial del Producto. Las Características Especiales del Proceso son conocimientos y controles del operador, asegurando que los niveles de las dos burbujas se centren durante el direccionado. La Característica
Especial del Producto es medida alumbrando con las lámparas superiores sobre un tablero de dirección que mida el patrón del Haz de luz.
C apítulo 6
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 2 de 3
Número de Plan de Control 005 Contacto/Teléfono Clave Fecha (orig.) Fecha (Rev)
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Headlight Aim
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
62
Proceso para Manufactura
Tamaño Frecuencia
5 Aiming Aiming device Adjusted * Lighting inspection Bubble position on the 100% Ongoing p-chart Adjust and retest
headlights lamp code SPE J599 May level to be centered
Suplemento E
„81
Aiming device Adjusted * Lighting inspection Bubble position on the 5 Audit to Check sheet Contain and
lamp code SPE J599 May level to be centered check aim requalify
„81 per 1000
vehicles
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
M et odología de Plan es d e Cont rol
MATERIAL: PROCESO EN QUE PREVALECE LOS MATERIALES O COMPONENTES: Las características de los materiales/componentes son las variables que afectan los resultados del proceso de una cubierta
automotriz es hecha de SMC.
El SMC es un componente de moldeo que es sensible a la temperatura, cuenta con una vida específica de anaquel y para el cual el mezclado es crítico. Las partes fabricadas de este material pueden llegar a estar
quebradizas cuando el material se mezcla, maneja o rota inadecuadamente. Una especificación de fuerza en una terminal de una ménsula es una Característica Especial del Producto. Las Características Especiales del
Capítulo 6
Proceso son la formulación apropiada, el almacenamiento y el control en fechas del uso del material. El cliente requiere un reporte de laboratorio de cada lote de los componentes y que los lotes de materiales estén
fechados para una apropiada rotación.
Los materiales o componentes en las Características Especiales de Proceso para este proceso. Las variaciones encontradas en los materiales o componentes afectan los resultados del proceso.
Los tipos de controles para las Características del Proceso incluyen las diferentes formas de prueba y control de las especificaciones de los materiles o componentes a ser usados (ej., gráficas de control, reportes
de laboratorios, aprueba de errores).
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 1 de 1
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave J. Smith 555-2404 K. Jones 555-3050 Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Automovile Hood
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
63
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Suplemento F
* Failure Segregate,
Mach. #20 Tool Must withstand 10N
1 Mold part Force Izod impact test 1 st 5 Per hour reliability chart analyse
IS-IB vertical force test to 11 N material
Material Material Lab report #G
2 Incoming inspection 1 pc Lot Return to supplier
receiving content 9441
Misxing Lab equip #11 Lab report Segregate and
3 Mixer Group #23 Mix ratio 3:1:2 1 pc Lot
operation Lab equip #22 #G9442 adjust ratio
Document “last Dispose and/or
4 Store material Storage Shelf life 1 st place visual lot control 1 pc Lot use” of each
return to supplier
mix
Error proof by
using an auto-
Temperatu
65-72 ºF Temperature sensor 100% Continuos adjust back-up Adjust and re-check
re
alarm for temp.
limits
M et odología de Plan es d e Cont rol
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
MÉTODOS: PROCESO EN QUE PREVALECE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El mantenimiento del equipo es la variable principal que afecta los resultados del proceso.
Una operación de pintado para partes decorativas requiere de equipo limpio y un área de trabajo libre de polvo. El pintado libre de polvo es una Característica Especial del Producto. La limpieza periódica del equipo de
pintado y el cuarto de pintura previene el problema de polvo en el pintado. La Característica del Proceso es una rutina programada de limpieza, reparación y reemplazo.
El mantenimiento periódico es la Característica del Proceso. Cuando existen variables de entrada, el reemplazo de partes dañadas, la limpieza, la calibración, los ajustes de herramientas y otras actividades de
mantenimiento tienen un efecto en las Características del Producto y deben ser controladas.
Capítulo 6
Los tipos de controles para estas Características del Proceso incluyen programas de mantenimiento planeado y dispositivos de advertencia para monitoreo.
Las características del Producto son checadas después de cada mantenimiento para verificar que el proceso esté operando apropiadamente.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 2 de 5
Número de Plan de Control 007 Contacto/Teléfono Clave Fecha (orig.) Fecha (Rev)
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Grille
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
64
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Proceso para Manuf actura
Suplemento G
Tamaño Frecuencia
Elect rostatic Bell Spray Less than 6 particicle Clean guns and
1 Spray paint Visual 100% Inspection Check sheet
#110 painting per square inch recheck
Automatic fluid
Fluid Fluid meter and Recalibrate and
Fluid controller Per J2154 Continuous meter prevents
control controller adjust
film build
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
Metodo log ía de Planes de Control
MEDIO AMBIENTE: PROCESO EN QUE PREVALECE EL CLIMA: las variables climáticas tales como temperatura, humedad, ruido, vibraciones, tienen un impacto mayor en los resultados del proceso.
La humedad afecta negativamente el funcionamiento de máquinas de moldeo por inyección de plástico. El material plástico absorbe la humedad del aire generando defectos en la parte moldeada. Secadores de material
son instalados en las máquinas de moldeo para eliminar el problema.
El funcionamiento apropiado de los secadores es la característica del proceso para tener el proceso mismo funcionando apropiadamente.
Capítulo 6
El tipo de control para esta Característica del Proceso es un chequeo planeado y periódico para asegurar que los secadores encienden y operan apropiadamente.
Las Características del Producto son checadas por examen visual durante el chequeo de la primera pieza y por chequeos periódicos subsecuentes.
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción Página 1 de 1
Número de Plan de Control 1240 Contacto/Teléfono Clave Fecha (orig.) Fecha (Rev)
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
65
Características Métodos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Suplemento H
LOS EJEMPLOS SON SÓLO PARA REFERENCIA. HACER REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LOS CLIENTE
Metodo log ía de Planes de Control
PLAN DE CONTROL
Prototipo Prelanzamiento Producción
Ultimo Nivel de Cambio/Número de Parte Equipo Clave Aprobación/Fecha por Ingeniería del Cliente (si se requiere)
Descripción/Nombre de la Parte Proveedor/Planta Aprobación/Fecha Aprobación/Fecha por Calidad del Cliente (si se requiere)
Proveedor/Planta Otra Aprobación/Fecha (si se Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
requiere)
Características Mé todos
Número de Descripción de Máquina, No. Producto Proceso Clasificación de Especificaciones/ Técnica de Evaluación Muestra Método de Plan de Reacción
Parte/Proceso la Operación/ Dispositivo, Características Tolerancias del de las Mediciones Control
Nombre del Herramientas Especiales Producto/Proceso
Proceso para Manufactura
Tamaño Frecuencia
66
Suplement o I
Metodo log ía de Planes de Control
CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Acciones Requeridas/Comentarios
Responsable Cumpl.
Capítulo 6
67
8 ¿Están disponibles los gages y el equipo de prueba
como lo requiere el plan de control?
Suplemento J
SUPLEMENTO K
La columna de Descripción/Razonamiento incluye todas las características especiales del proceso y producto
acordadas por el equipo multifuncional. Un número secuencial (No.) es asignado a cada característica listada
para asegurar que ninguna de éstas pase por alto por el proveedor cuando el plan de control (Parte Dos) se
complete. Se desarrolla un razonamiento para cada característica especial y se agrega esta
información a la lista para clarificación. Cuando se considere necesario, un Formato del Suplemento
(Suplemento L) graficaría los puntos de medición y las coordenadas. Este formato, cuando se use, es
considerado como una extensión del plan de control.
68
PLAN DE CONTROL – CARACTERISTICAS ESPECIALES
Número de Parte/Nivel de Cambio Último Equipo Clave Aprobación por Ingeniería del Cliente / Fecha (si se requiere)
Número/Descripción de la Parte Aprobación de la Organización/Planta/Fecha Aprobación por Calidad del Cliente/ Fecha (si se requiere)
Organización/Planta Código de la Organización Otra Aprobación/Fecha (si se requiere) Otra Aprobación/Fecha (si se requiere)
69
Suplement o K
Metod olo gía de Planes de Control
COORDENADAS DE DATOS DE PUNTOS (OPCIONAL)
Plan de Control No Página de
Capítulo 6
70
Suplemento L
Metod olo gía de Planes de Control
Apéndice A Checklists para la Planeación de Calidad del Producto
Apéndice A
Checklists para la Planeación de Calidad del Producto
71
Apéndice A Checklists para la Planeación de Calidad del Producto
72
A - 1 CHECKLIST PARA AMEF DE DISEÑO
Cliente o No. de Parte Interna Nivel de Revisión
Apéndice A
73
Fecha de Revisión
Preparado por :
C hecklists para la Planeación de Calidad del Producto
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO
Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión
Apén dice A
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
A. Generalidades
1 ¿El diseño requiere:
a Nuevos materiales?
b Herramental especial?
c Nueva tecnología ó proceso?
2 ¿Se ha considerado el análisis de variación en la construcción
del ensamble?
3 ¿Se han considerado Diseños de Experimentos?
4 ¿Existe algún plan para prototipos en operación?
5 ¿Se ha completado algún AMEFD?
6 ¿Se ha completado algún DFMA (Diseño para Facilidad de
Manufactura y Ensamble?
7 ¿Se han considerado aspectos clave de servicio y
74
mantenimiento?
8 ¿Se ha considerado algún Plan de Verificación de Diseños?
9 Si es así, ¿se completó por algún equipo multifuncional?
10 ¿Todas las pruebas, métodos, equipo y criterios de
aceptación especificados están claramente definidos y
entendidos?
11 ¿Se han seleccionado Características Especiales?
12 ¿La lista de materiales está completa?
13 ¿Se han documentado apropiadamente las características
especiales?
C hecklists para Planeaciones de Calidad del Producto
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO
A péndice A
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
B. Dibujos de Ingeniería
14 ¿Se han identificado las dimensiones de referencia para minimizar
el tiempo de inspección de layout ?
15 ¿Se han identificado suficientes puntos de control y superficies con
datums para diseñar gages de funcionalidad?
16 ¿Las tolerancias son compatibles con los estándares / normas de
manufactura aceptados?
17 ¿Con la tecnología de inspección existente y disponible se pueden
medir todos los requerimientos de diseño?
18 ¿El proceso de administración de cambios de ingeniería designado
por los clientes es usado para administrar los cambios de ingeniería
mismos?
C. Especificaciones de Desempeño de Ingeniería
75
19 ¿Se han identificado las características especiales?
20 ¿Los parámetros de prueba son suficientes para abordar las
condiciones de uso requeridas, ej., validación de la producción y
uso final?
21 ¿Las partes manufacturadas con especificaciones mínimas y
máximas se han probado como se requiere?
22 ¿Todas las pruebas de producto se harán en planta?
23 Si no, ¿Se harán por un proveedor aprobado?
24 ¿El tamaño de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas
de desempeño en proceso son consistentes con los volúmenes de
manufactura?
25 ¿Se ha obtenido la aprobación del cliente, ej., para pruebas y
documentación, como se requiere?
Checklist s para Planeacion es d e Calidad del Product o
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO
Apéndice A
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
D. Especificaciones de Materiales
26 ¿Están identificadas las características especiales de los
materiales?
27 Cuando la organización es responsable de diseño, ¿Los materiales
especificados, los tratamientos térmicos y de superficies son
compatibles con los requerimientos de durabilidad y en el medio
ambiente identificado?
28 Cuando se requiere, ¿Los proveedores de materiales están en la
lista aprobada por los clientes?
29 ¿La organización ha desarrollado e implementado un proceso para
controlar la calidad del material de recibo?
30 ¿Se han identificado las características de los materiales que
requieren inspección? Si es así ,
a ¿las características son checadas en planta?
76
b ¿está disponible el equipo de prueba, si el chequeo se hace en
planta?
c ¿Gente competente está disponible para asegurar pruebas
exactas, si el chequeo se hace en planta?
Checklists para la Planeación de Calidad del Producto
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO
Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión
A péndice A
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
31 ¿Son usados laboratorios externos?
a ¿La organización cuenta con un proceso implementado para
asegurar la competencia de los laboratorios tal como,
acreditación? NOTA: La competencia requiere ser
asegurada, independientemente de la relación de la
organización con el laboratorio.
32 ¿Se han considerado los siguientes requerimientos de materiales:
a Manejo, incluyendo aspectos ambientales?
b Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales?
c La composición de los materiales/substancias ha sido
reportada de acuerdo con requerimientos de los clientes, ej.,
IMDS?
d Las partes poliméricas han sido identificadas/marcadas en
base a los requerimientos de los clientes?
77
Fecha de Revisión
Preparado por:
Checklist s para la Planeación de Calidad del Producto
A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO
Cliente ó No. de Parte Nivel de Revisión
A péndice A
Interna
78
4 ¿Serán conducidos estudios preliminares de habilidades con el fabricante de
herramentales y/o equipo?
5 ¿Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba?
6 ¿Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y
herramental?
Checklist s para la Planeación de Calidad del Producto
A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO
Cliente ó No. de Parte Nivel de Re visión
Interna
Apén dice A
79
mismas?
14 ¿El equipo de medición se ha verificado y documentado mostrando
calificación para el alcance requerido en las mediciones y pruebas?
Fecha de Revisión
Preparado por:
C hecklists para la Planeación de Calidad del Producto
A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS
80
b Liste quién ha sido entrenado?
c Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento?
7 ¿El programa de entrenamiento se ha completado para:
a El control estadístico de los procesos?
b Estudios de habilidades?
c Solución de problemas?
d A prueba de errores/fallas?
e Planes de reacción?
f Otros tópicos identificados?
8 ¿Cada operación cuenta con instrucciones de proceso que están alineadas a
los planes de control?
C hecklists para la Planeación de Calidad del Producto
A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS
Interna
81
a
b Disponibles?
c Accesibles?
d Aprobadas?
e Fechadas y actuales?
14 ¿Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de
reacción, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control
basadas en el control estadístico de los procesos?
15 ¿Existe un proceso de solución de problemas identificado que incluya el
Análisis de causas raíz?
16 ¿Los últimos dibujos y especificaciones están disponibles a los operadores, y
en particular en los puntos de inspecciones?
a Las pruebas de ingeniería (dimensionales, de materiales, apariencia y
desempeño) se han completado y documentado como se requiere y en
acuerdo con los requerimientos de los clientes?
C hecklists para la Planeación de Calidad del Producto
A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS
Responsable Cumplimiento
17 ¿Están los formatos/bitácoras actuales disponibles para el personal apropiado
para reportar resultados de inspecciones?
18 ¿Lo siguiente está disponible y colocado en puntos apropiados de la
operación?
a Dispositivos de medición y monitoreo?
b Instrucciones de gages?
c Muestras de referencia?
d Bitácoras de inspecciones?
19 ¿se han tomado disposiciones para certificar y calibrar gages y equipo de
prueba en las frecuencias definidas en que sea apropiado?
20 ¿Los estudios de habilidades de los sistemas de medición se han:
a Completado?
b Aceptado?
21 ¿se han conducido estudios iníciales de habilidades de los procesos y en base
a los requerimientos de los clientes?
22 ¿El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para
82
ofrecer layouts iníciales y continuos de todos los detalles y componentes y de
acuerdo con los requerimientos de los clientes?
23 ¿Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de
recibo que pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes ítems/puntos:
a Características a ser inspeccionadas?
b Frecuencias de inspección?
c Tamaños de muestra?
d Localización designada para producto aprobado?
e Disposición de producto no conforme?
24 ¿Se han ofrecido muestras de partes para producción con base en los
requerimientos de los clientes?
C hecklists para la Planeación de Calidad del Producto
A - 4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS
28 ¿Se ha retenido una muestra máster, si se requiere, como parte del proceso
de aprobación de partes?
29 ¿Existe algún procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes?
83
32 ¿los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque?
Fecha de Revisión
Preparado por:
Checklist s para la Planeación de Calidad del Producto
A - 5 CHECKLIST PARA PLAN DE PISO
Responsable Cumplimiento
1 ¿Se han aplicado conceptos lean al considerar el flujo de materiales?
2 ¿El plan de piso identifica todos los puntos de pro ceso e inspección
requeridos?
3 ¿Se han considerado áreas claramente marcadas para todos los materiales,
herramientas y equipo en cada operación?
4 ¿Se ha asignado suficiente espacio para todo el equipo?
5 ¿Son las áreas de proceso e inspección:
a De tamaño adecuado?
b Apropiadamente iluminadas?
6 ¿Las áreas de inspección contienen equipo necesario y almacenamiento de
registros?
7 ¿Existen adecuadas :
a Áreas de proceso?
b Áreas cautivas?
84
8 ¿Están los puntos de inspección localizados para prevenir el envío de
productos no conformes?
9 ¿Existen controles para cada proceso para eliminar contaminaciones ó
mezclas inapropiadas de producto?
10 ¿El material está protegido de contaminaciones de sistemas de manejo de
aire ó aéreos?
11 ¿Están dispuestas instalaciones para auditoria final de producto?
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
1 ¿El diagrama de flujo ilustra el proceso completo desde el recibo
hasta el envío, incluyendo procesos y servicios externos?
2 En el desarrollo del diagrama de flujo del proceso, ¿Se usó el
AMEFD, si está disponible, para identificar características
especiales que pudieran ser críticas?
3 ¿El diagrama de flujo está ligado/conectado a los chequeos del
producto y el proceso en los planes de control y AMEFP?
4 ¿El diagrama de flujo describe cómo se mueve/desplaza el
producto, ej., transportador de baleros, contenedores laterales,
etc.?
5 ¿El sistema jalar/la optimización se han considerado para este
proceso?
6 ¿Se han establecido disposiciones para identificar e inspeccionar
producto re-trabajado antes de ser usado?
85
7 ¿Están apropiadamente definidos e implementados controles de
materiales para movimiento y flujo por estaciones de productos
incluyendo una apropiada identificación de los mismos? Los
controles debieran abordar producto en recibo de proveedores así
como procesos subcontratados.
Fecha de Revisión
Preparado por :
Checklist s para la Planeación de Calidad del Producto
A - 7 CHECKLIST PARA AMEFs DE PROCESOS
Cliente ó No. de Parte Interna Nivel de Revisión
Apéndice A
Persona Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas
Responsable Cumplimiento
1 ¿El AMEF de Proceso se preparó por un equipo multifuncional? ¿El
equipo ha tomado en cuenta todos los requerimientos específicos
de los clientes, incluyendo metodologías de AMEF como se muestra
en la edición actual de AMEF?
2 ¿Se han considerado todas las operaciones incluyendo procesos y
servicios subcontratados ó con recursos/fuentes externas?
3 ¿Se han identificado y listado secuencialmente todas las
operaciones que afectan a los requerimientos de los clientes
incluyendo ajuste, funcionalidad, durabilidad, regulaciones
gubernamentales y seguridad?
4 ¿Se han considerado AMEF de partes/procesos similares?
86
de fallas identificados?
7 ¿Se revisan la severidad, detección y ocurrencia cuando se
completan acciones correctivas?
8 ¿Los efectos consideran al cliente en términos de la operación,
ensamble y producto subsecuente?
9 ¿Se usaron los problemas de los clientes en planta como una
ayuda en el desarrollo de los AMEFP?
10 ¿Las causas se han descrito en términos de algo que puede ser
corregido ó controlado?
11 ¿Se han tomado disposiciones para controlar las causas de modos
de fallas previo a operaciones subsecuentes ó siguientes?
Fecha de Revisión
Preparado por:
Checklist s para la Planeación de Calidad del Producto
CHECKLIST PARA PLANES DE CONTROL
Fecha de
Pregunta Si No N/A Comentarios / Acciones Requeridas Persona Responsable
Cumplimiento
1 ¿El plan de control se desarrolló de acuerdo con la metodología
descrita en el Capítulo 6 de este manual de APQP?
2 ¿Se ha incluido en el plan de control todos los controles
identificados en los AMEFPs?
3 ¿Todas las características especiales del producto/proceso se han
incluido en el plan de control?
4 ¿Se usaron los AMEFDs y AMEFPs para preparar el plan de
control?
87
8 ¿Están disponibles los gages y el equipo de prueba como lo
requiere el plan de control?
9 Si se requiere, ¿El cliente ha aprobado el plan de control?
Fecha de Revisión
Preparado por:
Checklist s para la Planeación de Calidad del Producto
Apéndice B Técnicas Analíticas
APÉNDICE B
TÉCNICAS ANALÍTICAS
88
Apéndice B Técnicas Analíticas
Análisis de Variaciones en la
Construcción de un Ensamble
Comparaciones Competitivas
89
Apéndice B Técnicas Analíticas
La figura 1 organiza los tipos de entradas del proceso dentro del modelo de causas
y efectos, donde los grupos principales son: Gente, Materiales, Equipo, Métodos y
Sistemas, Medio Ambiente y Requerimientos de los Clientes.
Matriz de Características
90
Apéndice B Técnicas Analíticas
MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS
(EJEMPLO)
TOLERANCIA TEXTO...
4 X
Diámetro Exterior
5 X
El Método de la Ruta Crítica puede ser una grafica PERT o de Gantt que
muestre la secuencia cronológica de tareas que requieran completarse con el
mayor tiempo esperado. Pueden ofrecer información valiosa sobre:
Interrelaciones
Pronóstico Anticipado de Problemas
Identificación de Responsabilidades
Identificación, Asignación y Nivel de Recursos
91
Apéndice B Técnicas Analíticas
A Prueba de Errores/Fallas
92
Apéndice B Técnicas Analíticas
Los Diagramas de Flujo del Proceso son un enfoque visual para describir y
desarrollar la secuencia o actividades de trabajo relacionadas. Ofrece un
medio de comunicación y análisis para la planeación, actividades de desarrollo
y procesos de manufactura.
Dependiendo del producto específico la técnica QFD puede ser aplicada como
una estructura para el Proceso de Planeación de la Calidad. En particular, la
etapa I del QFD – Planeación del Producto traduce los requerimientos del
cliente, ej., Voz del Cliente, en características de control o requerimientos de
diseño que sean contraparte. QFD ofrece un medio para convertir los
requerimientos generales del cliente en características de control y finales del
producto y el proceso especificadas.
1
Apéndice B desarrollado en base a las siguientes referencias:
Duncan, A. J. (1974). Quality Control and Industrial Statistics (4th Ed.). Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.
Feigenbaum, A. V. (1991). Total Quality Control (3rd Ed. Revised). New York: McGraw -hill.
Grant, E.L. & Leavenworth, R. S. (1980). Statistical Quality Control , New York: MacGraw-Hill.
Ishikawa, K. (1971). Guide to Quality Control, White Plains, NY: Asian Produtivity Organization.
Kane, V. E. (1989). Defect Prevention: Use of Simple Statistical Tools, New York: Marcel Dekker, Inc.
Shewhart, W. A. (1931). Economic Control of Quality of Manufactured Product, New York: D. Van Nostrand Company.
Western Electric Company. (1956). Statistical Quality Control Handbook. Indianapolis: Author.
94
Apéndice C Materiales de Referencia
APÉNDICE C
MATERIALES DE REFERENCIA
95
Apéndice C Materiales de Referencia
Este documento cubre los requerimientos genéricos para aprobaciones de partes para producción
para todos los productos comerciales para producción y servicios .
Este es un manual que ofrece una referencia unificada para control estadístico de los procesos y
guías generales en la aplicación de técnicas.
96
Apéndice D Compromiso de Factibilidad del Equipo
APÉNDICE D
COMPROMISO DE FACTIBILIDAD DEL EQUIPO
97
Apéndice D Compromiso de Factibilidad del Equipo
APÉNDICE E
RESUMEN Y APROBACIONES DE UNA PLANEACIÓN
DE CALIDAD DE UN PRODUCTO
99
Apéndice E Resumen y Aprobaciones de una Planeación de Calidad de un Producto
6. EMPAQUE/ENVÍO CANTIDAD
REQUERIDO ACEPTABLE PENDIENTE *
APROBACIÓN DEL EMPAQUE
PRUEBAS DE ENVÍO
7. Aprobaciones
100
Apéndice E Resumen y Aprobaciones de una Planeación de Calidad de un Producto
SECCIÓN
1 En “requerido”, para cada ítem se indica el número de características requeridas.
En “aceptable” para, cada ítem se indica la cantidad que fue aceptada con base en el
manual del Proceso de Aprobación de Partes para Producción de Chrysler, Ford y General
Motors o los requerimientos de los clientes.
En “pendiente”, para cada ítem se indica la cantidad no aceptada. Anexar un plan de
acciones para cada ítem.
2 Se indica si el Plan de Control ha sido aprobado por el cliente (si se requiere) encerrando
en un círculo el si o el no. Si es si, se indica la fecha de aprobación. Si es no, se anexa un
plan de acciones.
3 En “muestras”, se indica la cantidad de muestras inspeccionadas para cada ítem.
En “características por muestra”, para cada ítem se indica el número de características
inspeccionadas en cada muestra y para cada categoría.
En “aceptable”, para cada ítem se indica la cantidad de características aceptables en todas
las muestras.
En “pendiente”, para cada ítem se indica la cantidad de características no aceptadas. Se
anexa un plan de acciones para cada ítem.
4 En “requerido”, para cada ítem se indica el número de características requeridas.
En “aceptables”; para cada ítem se indica la cantidad aceptable en base al Manual de
Referencia de Análisis de Sistemas de Medición de Ford, Chrysler y General Motors.
En “pendiente”, para cada ítem se indica la cantidad no aceptada. Se anexa un plan de
acciones para cada ítem.
5 En “requerido”, para cada ítem se indica la cantidad requerida.
En “aceptable”, para cada ítem se indica la cantidad aceptada.
En “pendiente” para cada ítem se indica la cantidad no aceptada. Se anexa un plan de
acciones para cada ítem.
6 En “requerido”, para cada ítem se indica sí o no para indicar si el ítem es requerido.
En “aceptable”, para cada ítem se indica sí o no para indicar su aceptación.
En “pendiente”, si la respuesta en “aceptable” es no – anexar un plan de acciones.
7 Cada miembro del equipo debiera firmar el formato e indicar su puesto y fecha de firma.
101
Apéndice F Glosario
APÉNDICE F
GLOSARIO
102
Apéndice F Glosario
Glosario
Seccionamiento: Referido en este manual como una parte de la Ingeniería de Confiabilidad. Sinónimo del término
Seccionamiento de Confiabilidad, el cual es la asignación de objetivos de confiabilidad del sistema hacia
subsistemas de forma tal que el sistema completo cuente con la confiabilidad requerida.
Datos de Comparaciones Competitivas: Resultados de una investigación para determinar como los competidores y/o
las mejores compañías en su clase logran su nivel de desempeño.
Lista de Materiales: Lista total de todos los materiales y componentes requeridos para fabricar un producto.
Matriz de Características: Técnica analítica para desplegar la relación entre los parámetros del procesos y las
estaciones de manufactura.
Análisis de Modo y Efecto de Fallas de Diseño (AMEFD): Técnica analítica usada por una organización
responsable de diseño como un medio para asegurar, en un alcance posible, que los modos de fallas
potenciales y sus causas/mecanismos asociados hayan sido considerados y abordados. Ver edición actual de
AMEF.
Diseño para Facilidad de Manufactura y Ensamble: Proceso de ingeniería simultánea diseñado para optimizar la
relación entre la función de diseño y la facilidad de manufactura y ensamble.
Checklist de Información de Diseño: Checklist a prueba de errores y diseñado para que todos los ítems/puntos
importantes sean considerados en el establecimiento de los requerimientos de diseño.
Revisiones de Diseño: Puntos de chequeo claves para revisar avances del proceso de diseño, un proceso proactivo.
Validaciones (de Diseño): Confirmación a través de evidencias objetivas, de que los requerimientos para un uso ó
aplicación esperados se hayan cumplido. Pruebas para asegurar que el producto cumple con las necesidades
y/o requerimientos definidos por el usuario. A las validaciones de diseño le siguen exitosas verificaciones
de diseño y normalmente son ejecutadas en el producto final y bajo condiciones de operación definidas.
Pueden ejecutarse validaciones múltiples si existen diferentes usos esperados.
Verificaciones (de Diseño): Confirmación a través de evidencias objetivas, de que los requerimientos especificados se
hayan cumplido. Pruebas para asegurar que todos los resultados de diseño cumplen con los requerimientos
y pueden incluir actividades tales como:
Revisiones de Diseño
Ejecución de Cálculos Alternativos
Entendimiento de Pruebas y Demostraciones
Revisión de Documentos en la Etapa de Diseño y Antes de su Liberación
Durabilidad: La probabilidad de un item/artículo de que continúe funcionando en los niveles de expectativa de los
clientes, y en su vida útil sin requerir revisiones o reconstrucciones debidas a desgastes.
Factibilidad: Determinación de que un proceso, diseño, procedimiento o plan puede ser realizado exitosamente y en el
esquema de tiempo requerido.
Empaque: Unidad que ofrece protección y contención de ítems/artículos, además de facilidad de manejo por medios
manuales o mecánicos.
Características Cruzadas: Características manufacturadas dentro del proceso del proveedor y usadas en el proceso de la
organización sin modificaciones ó validaciones posteriores.
103
Apéndice F Glosario
Lista Preliminar de Materiales: Lista inicial de Materiales completada previo a la liberación del diseño y dibujos.
Diagrama Preliminar del Flujo del Proceso: Una descripción inicial y anticipada del proceso de manufactura para un
producto.
Análisis de Modo y Efecto de Fallas del Proceso (AMEFP): Técnica analítica usada por un ingeniero/equipo
responsable de manufactura como un medio para asegurar que, y en un alcance posible, los modos de fallas
potenciales y sus causas/mecanismos asociados hayan sido considerados y abordados. Ver edición actual de
AMEF (FMEA).
Plan de Aseguramiento del Producto: Una parte del Plan de Calidad del Producto. Es una herramienta de
administración orientada a la prevención que aborda el diseño del producto, el diseño del proceso y cuando
aplique el diseño del software.
Aprobación de la Planeación de Calidad: Revisión y verificación del equipo de planeación de calidad del producto de
la organización de que todos los controles y procesos planeados se han seguido.
Confiabilidad: Probabilidad de que un item/artículo continúe en funcionamiento en los niveles de expectativa de los
clientes, en un punto de medición, y bajo condiciones ambientales y de ciclo debido especificados.
Corrida de Producción Significativa: Producto hecho usando todos los herramentales, procesos, equipos, medio
ambiente, instalaciones y tiempos de ciclo de la producción.
Simulación: La práctica de imitar el comportamiento algunos o todos los comportamientos de un sistema con un sistema
diferente.
Características Especiales: Características del producto y el proceso designadas por el cliente, incluyendo las
regulatorias gubernamentales y de seguridad, y/o seleccionadas por la organización a través del
conocimiento de su producto y proceso.
Subsistema: Parte principal de un sistema que por si misma cuente con características de un sistema mismo, que
generalmente consiste de varios componentes ó procesos.
Sistema: Combinación de varios componentes, procesos o piezas de equipo e integrados para ejecutar una función
específica.
Compromiso de la Factibilidad del Equipo: Compromiso del equipo de planeación de calidad de un p roducto de la
organización de que un diseño puede manufacturarse, ensamblarse, probarse, empacarse y enviarse en la
cantidad suficiente, y a un costo aceptable y bajo un programa.
Plan de Esquema de Tiempo: Plan que lista las tareas, asignaciones, eventos y esquema de tiempo requerido para
ofrecer un producto que cumpla con las necesidades y expectativas de los clientes.
Voz del Cliente: Retroalimentación del cliente, positiva y negativa, incluyendo gustos, disgustos, problemas y
sugerencias.
104
Apéndice G Índice
APÉNDICE G
ÍNDICE
105
Apéndice G Índice
Índice
106
Apéndice G Índice
Plan de Control, iii, 1, 2, 4, 17, 20, 21, 25, 26, 27, Requerimientos para Instalaciones, Equipo y
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 45, 47, 49, Herramental Nuevo, 16, 18, 25
53, 68, 93, 101 Resolución de Puntos de Interés, 5
Plan de Control – Construcción de Prototipos, 25 Resumen de la Planeación de la Calidad de un
Plan de Control de Prelanzamientos, 24, 25, 27, Producto 101
33, 35 Responsable de Diseño, 2, 103
Plan de Esquema de Tiempo de la Calidad de un Revisión del Sistema de Calidad del Producto /
Producto, 5 Proceso, 24, 25, 26, 33
Plan de Negocios / Estrategia de Mercadotecnia, 9 Revisiones de Diseño, 16, 17, 19, 21, 25, 45, 53,
Plan de Piso, 24, 25, 26, 28, 33 92, 103
Plan Preliminar de Habilidad de los Procesos, 29
Planes Relativos al Esquema de Tiempo, 5 S
Planeación de la Calidad, iii, 1 Satisfacción de los Clientes, 3, 12, 38, 39, 40, 45
Prototipo, 4, 16, 17, 20, 27, 47 Servicio, 1, 2, 3, 11, 13, 17, 19, 20, 38, 39, 40, 94
Pruebas de Validación de Producción, 32, 33, 34, Simulación, 19, 104
35, 39 Solo Manufactura, 2
Supuestos del Producto / Proceso, 9, 12, 13
R
Reducción de la Variación, 38, 39 V
Requerimientos de Equipo de Prueba, 18, 22, 25 Validación, 1, 2, 6, 19, 32, 34, 35, 39, 103
Requerimientos de Equipo de Prueba / Gages, 16, Variación, 18, 19, 26, 38, 39, 43, 45, 51, 56, 89, 90
18, 22, 25 Variación Construida en el Ensamble, 19, 89
Requerimientos de Instalaciones, 16, 18, 21, 25 Verificaciones de Diseño, 16, 17, 19, 25, 103
Voz del Cliente, 9, 10, 12, 17, 20
107