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MODULO 13 CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD 3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NOMBRE: ROSA ORTEGA JIMÉNEZ


Actividad 3. Identificación y evaluación de riesgos en control interno
A continuación, se muestra la importancia del procedimiento del Control Interno y de la administración de Riesgos
que pueden surgir en una Entidad Pública y verse impedido el cumplimiento de sus objetivos. Se analizará un caso
de estudio con base a que cada procedimiento que sigue una metodología sistemática que deben cumplir de
acuerdo con las Leyes, Normas y Reglamentos que los estructuran, pues es fundamental para la estructura
operativa de cada ente público.
Práctica del caso: Caso. Agua potable. Ejemplo de evaluación de riesgos
 Datos

 Planteamiento
 Identificación de riesgos
 Identificación de riesgos
 Gráficas
 Controles
 Conclusiones
La importancia de desarrollar un buen Control Interno representa vanguardismo en los entes públicos, por tanto
el sector público, al utilizar estas herramientas metodológicas se garantizan mejores resultados de operatividad y
se obtiene un panorama integral para atender los riesgos y evitar el colapso o incumplimiento de objetivos. “El
control interno es un quehacer principalmente de los directivos y órganos internos de control de cada institución
pública, pero probablemente es de todas las personas, vigilar el más importante activo de los humanos: el
tiempo” (UNADM, 2024)

De tal forma, deben atenderse los Factores Internos y Externos que generes riesgos y debido a esto no se cumpla
con los objetivos esperados; por lo que Servidores Públicos encargados de Supervisar todo este procedimiento,
tienen un gran compromiso con los Ciudadanos al Supervisar que todos los Lineamientos establecidos se cumplan
para lograr las Metas a ejecutarse y que serán para beneficios para estos.

Fuentes de información
ASF (2021) Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicación y Control de Guía de Autoevaluación de Riesgos
en el Sector Públic. Obtenido de H. Cámara de Diputados. ASF Mexico. Disponible en:
https://www.asf.gob.mx/uploads/177_Guias_Tecnicas/Guia_de_Autoev_de_Riesgos_en_el_Sec_Pub.pdf

UNADM (2024) Identificación y Evaluación de Riesgos en Control Interno. Módulo 13 Control Interno y Administración de
Riesgos. UNADM México. Disponible en: https://campus.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/CFP/M13_VCIAR/
U3/descargables/M13_U3_Contenido.pdf

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