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FCR-CAP-04

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Fecha de Elaboración: 04/01/2024
Oficina de Servicios: XALOSTOC MEXICO
Nombre del Colaborador: GUSTAVO MOIRE JURADO

DATOS DEL CRÉDITO


ID Cliente: 0081970962
Nombre del Cliente: OLIVIA ORTIZ BARRERA
Número de la Cuenta: 00181786131
Línea de Crédito 22,000
Fecha de Desembolso: 05/12/2023
Monto del Crédito: $10,032.85
Frecuencia de Pago: MENSUAL
Número de Pagos: 5
Periodo de Gracia:
Tasa de Interés Anual: 87.00 %
Tasa del I.V.A.: 16.00 %

MONTOS DE LOS PAGOS


Monto Total a Pagar: $12,700.00 Fecha del Último Pago: 06/05/2024
Fecha de Primer Pago: 05/01/2024

PAGOS
Número Fecha Saldo IVA de
Capital Intereses Pago Anticipado Pago Total
de Pago de Pago Insoluto Intereses
1 05/01/2024 $8,336.61 $1,696.24 $727.38 $116.38 $2,540.00
2 06/02/2024 $6,497.71 $1,838.90 $604.40 $96.70 $2,540.00
3 05/03/2024 $4,504.16 $1,993.55 $471.08 $75.37 $2,540.00
4 05/04/2024 $2,342.96 $2,161.20 $326.55 $52.25 $2,540.00
5 06/05/2024 $0.00 $2,342.96 $169.86 $27.18 $2,540.00

TOTAL: $ $10,032.85 $2,299.27 $367.88 $0.00 $12,700.00

Notas:
1. Recuerde que debe realizar sus pagos completos en la fecha estipulada.
2. Verifique que la "Ficha de Depósito" con la que va a pagar sea la correcta en cada pago.
3. Recuerde que los pagos pueden ser realizados en cualquier sucursal del Banco o establecimientos autorizados indicados en la "Ficha de Depósito".
4. En caso de pagar en un Banco, pídale al cajero que inscriba la información del Banco en la parte de atrás de la Ficha y para establecimientos autorizados
exija su ticket de pago.
5. Les recordamos que no debe entregar ninguna cantidad de dinero en efectivo al personal de Compartamos.
6. En caso de que la fecha de su pago sea en día inhábil bancario, usted podrá realizar su pago en el día hábil bancario siguiente, (sin cargo de comisión
moratoria).
7. Cualquier duda o comentario que tenga, favor de comunicarse a la Oficina de Servicio que le corresponda o a Compartel 800-220-9000.

RECA No. 1562-439-034501/01-01510-0421


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Banco Compartamos, S. A., Institución de Banca Múltiple


Fecha inicio de crédito: 05/12/2023 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 1 de 5 OLIVIA ORTIZ BARRERA 05/01/2024 $2,540.00
05/01/2024 $2,946.00
Canales propios

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5500181786131000000005 9100181786131002540004

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001817861316
CONCEPTO: PAGO |113305500181786131570002540000~
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REFERENCIA: 0081970962 CONVENIO CIE: 1133055 00181786131-57

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REFERENCIA: 0018178613157
2100181786131002540009
NO. DE EMISOR: 1895

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000018178613157
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CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00181786131-35
REFERENCIA: 0018178613168
CUENTA NO: 5043736
CONVENIO: 3637

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0800181786131002540006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple


Fecha inicio de crédito: 05/12/2023 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 2 de 5 OLIVIA ORTIZ BARRERA 06/02/2024 $2,540.00
06/02/2024 $2,946.00
Canales propios

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Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001817861316
CONCEPTO: PAGO |113305500181786131570002540000~
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SUCURSAL: 7004
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CUENTA NO: 5043736
CONVENIO: 3637

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Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple


Fecha inicio de crédito: 05/12/2023 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 3 de 5 OLIVIA ORTIZ BARRERA 05/03/2024 $2,540.00
05/03/2024 $2,946.00
Canales propios

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Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001817861316
CONCEPTO: PAGO |113305500181786131570002540000~
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NO. DE EMISOR: 1895

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CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00181786131-35
REFERENCIA: 0018178613168
CUENTA NO: 5043736
CONVENIO: 3637

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Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple


Fecha inicio de crédito: 05/12/2023 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 4 de 5 OLIVIA ORTIZ BARRERA 05/04/2024 $2,540.00
05/04/2024 $2,946.00
Canales propios

|5500181786131000000005U~ |9100181786131002540004*~
5500181786131000000005 9100181786131002540004

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001817861316
CONCEPTO: PAGO |113305500181786131570002540000~
11330550018178613157000254000
REFERENCIA: 0081970962 CONVENIO CIE: 1133055 00181786131-57

|2100181786131002540009*~
REFERENCIA: 0018178613157
2100181786131002540009
NO. DE EMISOR: 1895

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000018178613157
0700181786131002540007
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00181786131-35
REFERENCIA: 0018178613168
CUENTA NO: 5043736
CONVENIO: 3637

|0800181786131002540006[~
0800181786131002540006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple


Fecha inicio de crédito: 05/12/2023 Nombre del cliente o grupo Pago atrasado Monto del pago con
Fecha de pago Monto del pago
después del día atraso
Número de pago: 5 de 5 OLIVIA ORTIZ BARRERA 06/05/2024 $2,540.00
06/05/2024 $2,946.00
Canales propios

|5500181786131000000005U~ |9100181786131002540004*~
5500181786131000000005 9100181786131002540004

Canales terceros
También puedes realizar tus pagos en:
CLABE DEL CRÉDITO: 130972001817861316
CONCEPTO: PAGO |113305500181786131570002540000~
11330550018178613157000254000
REFERENCIA: 0081970962 CONVENIO CIE: 1133055 00181786131-57

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REFERENCIA: 0018178613157
2100181786131002540009
NO. DE EMISOR: 1895

|000018178613157C~ |0700181786131002540007o~
000018178613157
0700181786131002540007
CLAVE RAP: 5627

SUCURSAL: 7004
00181786131-35
REFERENCIA: 0018178613168
CUENTA NO: 5043736
CONVENIO: 3637

|0800181786131002540006[~
0800181786131002540006

Página 1 de 1 Banco Compartamos S.A., Institución de Banca Múltiple

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