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Isaura Vanessa Salcedo Romero


SALTO DE CLIENTE000000000 ? TIPO20 15/12/2023
DICIEMBRE/2023
CICLO: 27
85202

Hola, Isaura Vanessa Salcedo Romero


TIPO 2

Factura electrónica de venta de servicios hogar


Fecha expedición factura: 2023-11-23
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(null) ESTRATO: 2

Datos de envío y pago Valor total a pagar:


C* CC/NIT: 1003408355
D*

S*
KR 1 A OESTE # 31 - 35
Monteria-Córdoba
$241,437.00
B* Rural
Contrato: 18323382 Paga con este número
Valor mensual de tu plan $ 149,899.98
C* Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre Descuentos aplicados $ -29,980.00

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Servicios Adicionales $ 0.78
R* Referente de pago: 9526720270-82
Saldo meses anteriores $ 121,516.24
Fecha limite de pago:

INMEDIATO
Ponte al día y sigue disfrutando de tus servicios hogar. Cobro de reconexión $40.000 IVA
incluido.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa,
CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval,
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48
No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09
de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU74467023. Fecha expedición factura: 2023-11-23 a las
03:39:52-05:00

Contrato: 18323382 Referente de pago: 9525426173-58


CC/NIT: 1003408355
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Pago Mínimo $ 120,715.00
Este pago evitará la suspensión o generará la reconexión.
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recaudo (415)7707316032000(8020)952542617358(3900)120715(96)20231115
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Contrato: 18323382 Referente de pago: 9526720270-82 200


CC/NIT: 1003408355

PagoTotal $ 241,437.00 }²JZgj1$5!q5¦;i#gs²H!9/F²§58-0©~


Fecha limite de pago: 6 de Diciembre de 2023
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(415)7707316032000(8020)952672027082(3900)241437(96)20231215
Página 1 de 2 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Tu Factura de este mes $ 241,437.00
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores)
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Internet del 01 noviembre al 30 noviembre


Internet 300m residencial $ 104,900.00 $ 0.00 $ 104,900.00
Internet Descuento Comercial $ -20,980.00 $ 0.00 $ -20,980.00
SubTotal $ 83,920.00 $ 0.00 $ 83,920.00

Telefonía del 01 noviembre al 30 noviembre

Telefonía To ilimitada $ 1,955.92 $ 44.08 $ 2,000.00


Telefonía Descuento Comercial $ -391.18 29/02/2024 $ -8.82 $ -400.00
SubTotal $ 1,564.74 $ 35.26 $ 1,600.00

Televisión del 01 noviembre al 30 noviembre

Televisión Tigo avan hd 2 decos $ 36,134.44 $ 6,865.54 $ 42,999.98


Televisión Descuento Comercial $ -7,226.89 $ -1,373.11 $ -8,600.00
SubTotal $ 28,907.55 $ 5,492.43 $ 34,399.98

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Ajuste al peso: $ 0.78 $ $ $ 0.78

Si realizaste pagos después del 23 de NOVIEMBRE, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co


Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 120,715.00


Interés mora $ 536.04
Interes por mora $ 221.13
Interés de mora del iva $ 44.07
Total saldos meses anteriores $ 121,516.24

Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (604) 794 89 15 Telefonía - (604) 794 89 15 Televisión 1-Fvytux4zj Internet 1-Fvytux4z5
Dirección de instalación KR 1 A OESTE # 31 - 35 Histórico consumo de voz KR 1 A OESTE # 31 - 35 KR 1 A OESTE # 31 - 35
Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre
Días de consumo Consumos
30 30 30
Fecha de corte Recursos asignados(minutos)
30 NOVIEMBRE 30 NOVIEMBRE 30 NOVIEMBRE
Valor último pago realizado $1,600.00 $32,000.00 $81,520.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $2,000.00 $42,999.98 $104,900.00
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 0 0 18 0 0
Velocidad de navegación N/A N/A 300 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos MAY JUN JUL AGO SEP OCT N/A N/A
0
Interés mora 2.74% 2.74% 2.74%
Estrato 2 2 2

MONTERIA, CL 44 # 10-91 CENTRO COMERCIAL ALAMEDAS LOCAL 103 Código Postal 230002 - CL 30 # 2-46 Código Postal 230002

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