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11/28/2023

RENDICION DE FONDOS
RESPONSABLE: Maria Rene Campos No:

Fecha Detalle Transferencia Nº de Fact. Rec. Total

ORIUS: Dia de campo-Municipio Sagrado Corazon-Visita Tecnica


10/19/2023 Transferencia o pago en efectivo 500 500.00
COMBUSTIBLE
PEAJES
ALIMENTACION : 15.00
11/3/2023
HOSPEDAJE
COMUNICACION
OTROS GASTOS:
ORIUS: Dia de campo Municipio San Juan del pirai- Visita Tecnica
COMBUSTIBLE
PEAJES
ALIMENTACION: pague la cena en Sagrado Corazon 50.00
11/4/2023
HOSPEDAJE:
COMUNICACION
OTROS GASTOS:
ORIUS:Dia de campo Municipio San Juan del pirai- Visita Tecnica
Transferencia o pago en efectivo
COMBUSTIBLE
PEAJES
ALIMENTACION 21.00
11/5/2023
HOSPEDAJE:
COMUNICACION
OTROS GASTOS:
ORIUS: Dia de campo Municipio de Los Andes- Visita Tecnica
Transferencia o pago en efectivo
COMBUSTIBLE
PEAJES

11/6/2023
11/28/2023

ALIMENTACION 21.00
11/6/2023
HOSPEDAJE:
COMUNICACION
OTROS GASTOS:
ORIUS: Dia de campo Municipio de Hardeman-Visita Tecnica
COMBUSTIBLE
PEAJES
ALIMENTACION 22.00
11/7/2023
HOSPEDAJE
COMUNICACION
OTROS GASTOS:
ORIUS: Dia de campo Municipio de Santa Rosita - Visita Tecnica
COMBUSTIBLE
PEAJES
ALIMENTACION 21.00
11/8/2023 HOSPEDAJE
COMUNICACION
OTROS GASTOS:
OTROS GASTOS:

COMBUSTIBLE
PEAJES
ALIMENTACION
HOSPEDAJE
COMUNICACION
OTROS GASTOS: xxxxxx
TOTAL INGRESOS 291
TOTAL EGRESOS 150.00
Saldo en Caja diario 141.00
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V° B° - ADM - FINANZAS Responsable Rendición
11/28/2023

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