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PGR

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
2022
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PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS
2022

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO.........................................................................3
2. BASE LEGAL.............................................................................................................................3
3. INVENTÁRIO DE RISCO..........................................................................................................6
4. PLANO DE AÇÃO......................................................................................................................9
5. TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE RISCO..................................................................................9
6. RESPONSABILIDADES.........................................................................................................13
7. CONCLUSÕES.........................................................................................................................14

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão social: MM CONSTRUÇÕES CNPJ: 01.100.111/0001-00

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Endereço: RUA ANTONIO DE CASTRO, 511 CEP: 60192290

Bairro: COCÓ Cidade: FORTALEZA UF: CEARÁ

Telefone: 85 997250492 Fax: -- E-mail: victor12hugo@hotmail.com

Ramo de atividade: Construção de Edifício – Execução de Alvenaria

Grau de Risco Inscriçao


CNAE: (NR 4): 0 estadual: Inscrição municipal:

41.20-4 3 0 100.100 200.200

Total de trabalhadores: Homens: Mulheres: Menores de 18 anos:

21 14 7 0

Nome: Caubyr Machado Cargo: Sócio Proprietário

Telefone: (85) 986133250

Responsável pela
empresa E-mail: caubyr@yahoo.com.br

Nome: Luciana Cargo: Analista de R.H

Telefone: (85) 999202020


Responsável pela
Recursos luciana@yahoo.com
Humanos E-mail:

2. BASE LEGAL

Este Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado de acordo com os


requisitos da Norma Regulamentadora (NR) 1, com redação dada pela Portaria

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SEPRT nº 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de


12/03/2020.

Todos os requisitos da NR 1 foram cumpridos neste PGR, sendo que destacamos


alguns para fins ilustrativos:

1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de


riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de


Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.2 A organização deve:

a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;

b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de


medidas de prevenção;

e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na


ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 1.4.1; e

f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

1.5.3.3 A organização deve adotar mecanismos para:

a) consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo


para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, quando houver; e

b) comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos


e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR.

1.5.3.4 A organização deve adotar as medidas necessárias para melhorar o


desempenho em SST.

1.5.4.4 Avaliação de riscos ocupacionais

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1.5.4.4.1 A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos


identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para
adoção de medidas de prevenção.

1.5.4.4.2 Para cada risco deve ser indicado o nível de risco ocupacional,
determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à
saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

1.5.5.1.1 A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou


controlar os riscos sempre que:

a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais


determinarem;

b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem


1.5.4.4.5;

c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre


as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de
trabalho identificados.

1.5.5.2. Planos de ação

1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de


prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem
1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de

acompanhamento e aferição de resultados.


1.5.7 Documentação

1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

a) inventário de riscos; e

b) plano de ação.

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1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a


responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas
Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos


trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho.

3. INVENTÁRIO DE RISCO

Setor: Operacional

IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação Número
do risco da foto
Núm. Descrição Perigo Risco LEI/NR/NBR POP
(quando (quando
aplicável) aplicável)

Assentar
tijolos, Danos respiratórios,
ladrilhos, Partículas em
ósseo muscular,
queda com diferença
1 alvenarias suspensão
de nível, lesões
Não aplicável 1 NR 09. Inexistente
(poeiras)
e diversas, fratura,
materiais óbito.

afins.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Existe Existe
Existe rotina de Existe restrição Existe
barreira sistema de
inspeção? Qual de acesso? Quem sinalização ? Usar EPI ? Qual?
física ou alerta?
frequência? pode acessar? Qual ?
EPC? Qual? Qual?
RESPIRADOR PFF1 –
Sim, apenas Sim, guarda Sim. Mapa de KSN, ÓCULOS DE
Sim diária. Não,
funcionários. corpo. riscos. PROTEÇÃO LENTE
CINZA.

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AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidad Probabilidad
Exposição Severidade Risco Prazo
e e

Tolerável
1 3 B 3 < 01 (um) ano

IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Núm. Descrição Perigo Risco risco (quando foto (quando LEI/NR/NBR POP
aplicável) aplicável)

Construir
alicerces, QUEDA COM
2 levantar ALTURA DIFERENÇA DE Não aplicável 1 NR 35 Inexistente
NÍVEL
paredes e
muros

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Existe Existe
Existe rotina de Existe restrição Existe
barreira sistema de
inspeção? Qual de acesso? Quem sinalização ? Usar EPI ? Qual?
física ou alerta?
frequência? pode acessar? Qual ?
EPC? Qual? Qual?
CINTO DE SEGURANÇA
Sim, apenas Sim, Guarda Sim, mapa de (CA: 34613) e
Sim, diária. Não.
funcionários. corpos. riscos. CAPACETE CLASSE A -
3M (CA: 29637)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidade Exposição Severidade Probabilidade Risco Prazo
3 5 D 3 Moderado < 06 (seis) meses

IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Núm. Descrição Perigo Risco risco (quando foto (quando LEI/NR/NBR POP
aplicável) aplicável)

lesões
Assentar Corte e/ou diversas como
3 Não aplicável 1 NR 09 Inexistente
Tijolos perfuração fraturas ou
óbito.

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Existe Existe
Existe rotina de Existe restrição Existe
barreira sistema de
inspeção? Qual de acesso? Quem sinalização ? Usar EPI ? Qual?
física ou alerta?
frequência? pode acessar? Qual ?
EPC? Qual? Qual?
LUVA PIGMENTADA,
Sim, Guarda Sim, mapa de PROTETOR FACIAL, LUVA
Sim, diária Sim, Funcionários Não
copos riscos. PROT AGENTE
MECÂNICOS

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidad Probabilidad
Exposição Severidade Risco Prazo
e e
1 3 B 3 Tolerável < 01 (um) ano

IDENTIFICAÇÃO DE PEIRGOS E RISCOS NORMATIZAÇÃO

Quantificação do Número da
Núm. Descrição Perigo Risco risco (quando foto (quando LEI/NR/NBR POP
aplicável) aplicável)

Construir
alicerces, Danos
Carga
3 levantar Solar
físicos, Não aplicável 1 NR 09. Inexistente
desgaste.
paredes e
muros

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Existe rotina de Existe restrição de Existe barreira Existe Existe sistema


Usar EPI ?
inspeção? Qual acesso? Quem pode física ou EPC? sinalização ? de alerta?
Qual?
frequência? acessar? Qual? Qual ? Qual?

Sim, Guarda Sim, mapa de Chapéu,


Sim, Diária Sim, Funcionários Não.
copos riscos. balaclava.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS


Gravidad Probabilidad
Exposição Severidade Risco Prazo
e e
1 3 B 3 Tolerável < 01 (um) ano

AMBIENTES LEVANTADOS (1).

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OPERACIONAL Descrição do Ambiente: Ambiente a céu aberto, com exposição a


carga solar. Também desenvolvem atividades em ambientes internos de
edificações, com ventilação natural satisfatória, pé direito com altura média de 2,7m.

4. PLANO DE AÇÃO

Responsável
Núm. Ação Meta Prazo
- Setor
Treinamento Função Conscientizar os
1 Victor – TST 31/12/22
Pedreiro trabalhadores
Ser capaz de
2 Instalação de câmeras advertir os auxiliares Caubyr 30/03/22
com provas
Instruir sobre
3 Política de advertências possiblidade de Luciana – RH 31/01/22
punição
Medidas de prevenção Conscientização do
4 Victor - TST 31/01/22
coletiva uso de EPC.
Medidas de prevenção Conscientização do
5 Victor - TST 31/01/22
individual uso de EPI

5. TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE RISCO

 OBJETIVO: Identificar os perigos e analisar os riscos das áreas, das tarefas


(processos) e dos equipamentos na MM CONSTRUÇÕES, incluindo as realizadas
por terceiros.
 APLICAÇÃO: Toda a empresa.
 REPONSABILIDADE: Gerente de equipe; líderes de equipes; diretoria/
administração; engenheira de segurança do trabalho; técnicos de segurança do
trabalho.
 RECURSOS NECESSÁRIOS: Caneta ou lápis; prancheta; planilhas (formulário
específico); EPIs pertinentes ao local, à tarefa ou ao equipamento (quando
necessário); máquina fotográfica; computador (excel); impressora.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais


afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar
estruturas construídas. Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios,
calçadas e estruturas semelhantes.

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DESCRIÇÃO DAS AMBIENTES: Ambiente a céu aberto, com exposição a carga


solar. Também desenvolvem atividades em ambientes internos de edificações, com
ventilação natural satisfatória, pé direito com altura média de 2,7m.

EXPOSIÇÃO:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Exposição acontece pelo menos uma


1 Esporádica vez por ano por um período curto de
tempo ou nunca acontece.

Exposição acontece algumas vezes por


2 Pouco frequente
mês.

Exposição acontece várias vezes por


3 Ocasional semana ou várias vezes por dia por
períodos curtos (< 60 min.).

Exposição ocorre várias vezes por dia


4 Frequente por períodos não prolongados (< 120
min. seguidos).

Exposição por períodos diários ou várias


5 Contínua vezes por dia por períodos prolongados
(> 120min. seguidos).

Severidade Gravidade
Nív Classificaç
1 2 3 4 5
el ão
Negligenciá
A 1 A A A B B
vel
Exposição

B Marginal 2 A B B C D
C Grave 3 A B C D D
10
D Muito Grave 4 B C D E E
E Crítico 5 B D D E E
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PROBABILIDADE:

NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Probabilidade de 1 ocorrência até uma vez

1 Improvável em cada 50 anos

(P ≤ 1 ocorrência /50 anos)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada 5


anos
2 Remoto
(1 ocorrência /50 anos < P ≤ 1 ocorrência /5
anos)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada ano


3 Ocasional
(1 ocorrência /5 anos < P ≤ 1 ocorrência /ano)

Probabilidade de 1 ocorrência em cada mês


4 Provável
(1 ocorrência /ano < P ≤ 1 ocorrência /mês)

Probabilidade de ocorrência mais do que uma

5 Frequente vez por mês

(P > 1 ocorrência /mês)

Severidade
A B C D E
1 B B B T T
Prob

2 B B T M M
3 B T M M S

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4 T M M S S

ab
ili
5 T M S S S

- O código de cores da matriz constitui a base para a decisão sobre aceitabilidade


do risco e sobre as medidas de prevenção e controle a desencadear.

CLASSIFICAÇÃ
O DO DESCRIÇÃO DO RISCO
RISCO

Não obriga a criação de medidas adicionais para o


Baixo
controle e prevenção do risco.
Não é necessário tomar medidas imediatas para o
reforço do controle e prevenção de risco, para além
das já implementadas.
Devem ser identificadas medidas de melhoria, cuja
Tolerável
implementação é condicionada por uma análise de
custo vs benefício.
É necessário proceder a uma avaliação periódica da
eficácia das medidas de controle.
Devem ser identificadas as medidas adequadas para
a redução do risco e planejada a sua implementação
Moderado num prazo estabelecido.
É necessário proceder a uma avaliação periódica da
eficácia dessas medidas.
O trabalho não deve ser iniciado ou reiniciado após
incidente até que se tenham posto em prática as
medidas adequadas para a prevenção e controle do
risco, de modo a que o mesmo se torne aceitável.
Significativo Da mesma forma, trabalhos em curso que
comportem um risco considerado significativo,
devem ser de imediato suspensos e identificadas e
implementadas as medidas de proteção adequadas
para o controle desse risco.

- Conforme o prazo dado para a tomada de ações, deve-se indicar na parte inferior
do documento, as ações, prazos e responsáveis pelas ações.

CLASSIFICAÇÃ PRAZO PARA


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O DO
AÇÕES
RISCO

Baixo ACEITÁVEL.
MENOS DE 01
Tolerável
(UM) ANO.
MENOS DE 06
Moderado (SEIS)
MESES.
PARALIZAÇÃ
Significativo
O.

6. RESPONSABILIDADES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Elaborar o Programa e oferecer suporte técnico, de acordo com a solicitação da


empresa.

EMPREGADOR/RESPONSÁVEL LEGAL

 Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre


segurança e saúde no trabalho;
 Informar aos trabalhadores, quanto aos riscos existentes no local de trabalho
e medidas prevenção adotadas para eliminação de riscos;
 Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando
ciência aos trabalhadores;

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 Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização


dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no
trabalho;
 Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou
doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
 Disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à
segurança e saúde no trabalho;
 Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo
com a seguinte ordem de prioridade:
1. Eliminação dos fatores de risco;
2. Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção
de medidas administrativas ou de organização do trabalho;
3. Adoção de medidas de proteção individual.

EMPREGADO

 Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e


saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo
empregador;
 Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
 Colaborar com a organização na aplicação das NR;
 Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

7. CONCLUSÕES

Declaramos que este documento PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foi elaborado
de acordo com os requisitos da Norma Regulamentadora (NR) 1, com redação dada pela

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Portaria SEPRT nº 6.730, de 09/03/2020, publicada no Diário Oficial da União de 12/03/2020.


Salientamos que o empregador (empresa) é total responsável pela execução contínua dos
controles e das ações contidas neste programa, bem como de solicitar as revisões sempre que
houver alteração de atividades e/ou riscos que os trabalhadores estejam expostos. Esperamos
satisfação de nosso cliente e que o trabalho seja utilizado com o principal propósito que é a
prevenção de acidentes de trabalho e assim preservar a vida! Esse PGR possui todas as
páginas rubricadas e essa assinadas, e portanto, quaisquer alterações na realidade da
empresa que venham a modificar a legalidade deste documento deverão ser comunicadas
imediatamente ao Eng. de Segurança do Trabalho, Sr. Caubyr Machado, para a adequação do
PGR à nova realidade. Afirmamos ainda que estamos à disposição para qualquer dúvida ou
esclarecimento deste programa.

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