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No. 717065374-0
CLIENTE Página 1 de 1
DANIEL ARTURO GARZON PRIETO
TRA 17 8-52PORVENIR
- GRANADA - CARMELO
TOTAL A PAGAR SUBSIDIO PAGO OPORTUNO FECHA SUSPENSIÓN
$28,360 $-3,754 24 MAR/2023 29 MAR/2023
EVOLUCIÓN CONSUMO
PERÍODO FACTURADO:
kWh
14 FEB/2023 A 14 MAR/2023
60
TIPO LIQUIDACIÓN: Mensual
48
40 37
36 33 33 33 31 33 TIPO DE LECTURA: Real
24 ANOMALÍA: Normal
12 CONSUMO PROMEDIO
34
0
ÚLTIMOS 6 MESES:
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR PRÓXIMA LECTURA: 13 ABR/2023

INFORMACIÓN DEL CONSUMO


TIPO MEDIDA LEC. ACTUAL LEC.ANTERIOR DIFERENCIA FACTOR ENERGÍA CONS. ENERGÍA FAC.
EAFP 17630 17597 33 1 33 33

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 Mar2023 TOTAL CONSUMO: (kWh) 33

CALIDAD DEL SERVICIO Información De Interés


DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas) FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)
2295,00 ESTIMADO CLIENTE:
2300 36 34,00
2071,00 La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130
1725 27 26,00 Kwh/mes) es de $644.5803 KWh.
1150 18

575 9 8,00 G: 304.62 T: 48.70 D: 248.75


4,00
0
44,00 0,00
0 CV: 62.61 PR: 61.43 R: 18.50
DIUG DIU DIUM THC FIUG FIU FIUM TVC
CD: E13195TR1 GRUPO: 21 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00 CU: 744.64 CF: 0.00
PERIODO: Enero/2023 Dt: 209.46 CF: 37 MC: 0 MF: 1 %t: 16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019 TARIFA MES FEB/2023 Valor kWh prom. $ 758.32

INFORMACIÓN TÉCNICA
RUTA LECTURA: 4000 5 33 518 0255 NIVEL DE TENSIÓN: 1
RUTA REPARTO: 4000 5 33 518 0042 COD. FACTURACIÓN:
ESTRATO: 3 GRUPO: 518
CIRCUITO-TRAFO: RM11D - E13195TR1 MEDIDOR No: 33115971
CARGA (KW): 2
MEDIDOR No:
SERVICIO: Residencial

DETALLE DE CUENTA
CONCEPTO SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA
JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvgAc:g4k9XF4UQ6S57uw4KpfIvcIVcpcGTkei;7F

Valor kWh $758.3298 X 33(Consumo en kWh) $25,025


SUBSIDIO $-3,754
SUB TOTAL VALOR CONSUMO $21,271
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR. 2 CCU $7,085
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $4
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE,
TE COSTO $760 DIARIOS
SUB TOTAL VALOR OTROS $7,089
SUB TOTAL VALOR DESCUENTOS $0
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA $28,360

ACUERDO 005/2005.RECLAMOS IMPUESTO AL.P.TEL 8669300 CALLE 11


No14-28GRANADA

JLmMR;w5Q9QI8mwKSMespWIvgAc:g4k9XF4UQ6S57uw4KpfIvcIVcpcGTkei;7F
(415)7707209914253(8020)01512942167170653740(3900)00000000028360

TOTAL A PAGAR
$28,360

Número De Cuenta Factura de Servicios Públicos No PAGO OPORTUNO


5129421-6 717065374-0 24 MAR/2023

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