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NUMERO: 99813691 FECHA DE EMISION: 23/01/2023 Ingrese a

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GOROSO ISMAEL EDUARDO
ARISTOBULO DEL VALLE 694
PUNTO DE VENTA 0018
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA
entre AV. COLON y ALMAFUERTE
CUENTA N°: 18 - 104213
AYACUCHO 7150 - AYACUCHO - BUENOS AIRES
PERIODO: 01/23 CUOTA 2 de 2
SAN MARTIN 1382
Remesa: 1802 - Ruta: 1100 FECHA VENCIMIENTO: 03/03/2023
Domicilio de consumo: ARISTOBULO DEL VALLE 694
CONSUMOS ENTRE:
Tarifa: TARIFA SOCIAL - IVA: CFI
Beneficiado con
TARIFA SOCIAL
07/11/2022 Y 09/01/2023
Consumos registrados
Medidor N° 645228 TOTAL A PAGAR: $********514,44
Estado anterior al 07/11/2022: 14684
Estado actual al 09/01/2023: 14922
EDEA S.A. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - INGRESOS BRUTOS EXENTO

Consumo: 238 R
Tarifas aplicadas
Total a Facturar: 238

LE S
Gasto diario de electricidad: $***10,207. FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS

O
TARIFAS CON SUBSIDIO
08/11/22 96,740 1,592300 119 63

S S
S INC M
A
G RO MIN

A
373 318 161 220 150 152 238
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh

I
O
Conceptos
PA P ELI

EN
C.F +ENERGIA SIN SUBSIDIO 2.547,66

UE V
C.FIJO TAR.SOC R.22/16 0,00 99,91
C.VAR.TAR.SOC RES 22/16 119,00 189,48

M
UE TO IA
ICT Res 945/22 119,00 32,13
1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 01/23
*SUBSIDIO ESTADO NACIONAL -2.258,27
PERÍODOS
NC

Información para el Usuario * SUBTOTAL COSTO ENERGIA 321,52


IVA CONSUMIDOR FINAL % 21,00 67,52
S

SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 23/01/2023 POR LEY 10740 90,03


RA UE VI

SERVICIOS PRESTADOS: 1 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ 294,50 LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,00
LEY 11769 ART 75 % 6,00 19,29
PA IMP RO

MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 16,08
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32701801042134 /// LEY PROV. 7290 % 0,00 0,00
S

/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0180104213 /// LEY PROV. 9038 % 0,00 0,00
S AP

SEGMENTACION N2-Subsidio Estado Nacional - Subsidio Tarifa Social a cargo de la Provincia de * SUBTOTAL IMPUESTOS 192,92
Buenos Aires $ 2258.27

Vencimiento estimado de su próxima factura: 03/04/2023


LO L

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL


EN

Esta factura se emite con el cuadro Tarifario Res. MyP 1376/22

Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0051493847

C.E.S.P. N° 34047004521655 - Vto. CESP 31/01/2023


TOTAL FACTURA 514,44

TOTAL A PAGAR: $********514,44

Ultimo plazo para el pago en bancos: 10/03/2023

La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones


habilitadas. Pasado el vencimiento del 03/03/2023 los
intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura

Cuenta N°: 18-104213 Factura: 99813691 Período: 01/23


Último plazo para pago en Banco: 10/03/2023 Importe: $********514,44

189981369110230310000000514443

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