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Proveedor: 102045 - MARIA DE LOS ANGELES ORDEN DE COMPRA

ROSALES
Dirección: MITRAB 3C AL NORTE, BO. JULIO 4502062139
MANAGUA
Fax:
Contacto: managua2010@hotmail.es
Teléfono: (505) 22505262 Fecha Pedido: 04.05.2023
Facturar a: Constructora MECO Suc Fecha Entrega: 20.02.2023
Managua Entregar en: Plantel Veracruz
Managua Km 14.5 Carretera a Masaya
Ced. Jurídica: J0310000006130 8 K 200M ESTE TERMINAL BU

Fax: Teléfono: (505) 7732 2047


Teléfono: (505) 2268 2222 Fax:

Solicitud de Pedido Solicitante Cargo A Transp Obra Términos de Pago


1020038354 MARVIN ALVAR OVERHAUL DE 30 Días
MOTOR

Equipo/Placa Código Descripción Cant UM Precio Unitario Monto


33-148/M COMPRESOR DE OREJA A/C POLEA 8PK 1 UN 8.800,00 8.800,00
304-967

COTIZACION # 03.05.23
MAQUINARIA
EQUIPO # 33-148
PROYECTO:
Plantel Central Veracruz

T/E
INMEDIATA

** LA FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, NOMBRE COMPLETO,FIRMA Y N° CEDULA DE LA


PERSONA QUE RECIBE **
ADJUNTAR COPIA DE ESTA O.C. A LA FACTURA PARA LA ENTREGA DE LA MERCADERIA, DE LO CONTRARIO NO SE
RECIBIRA EL PEDIDO.
ENTREGAR LA MERCADERIA DE ACUERDO A LA INSTRUCCIONES DE PROVEEDURIA Y NO SE ACEPTAN ENTREGAS
PARCIALES
EL PERIODO DE PAGO INICIA EL DIA EN QUE TESORERIA RECIBE LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ESTA O.C.
Subtotal 8.800,00
Comprador Carlos Galo
Descuento 0,00
Autorizado por Romulo Roa Useche
IVA 0,00

Página: 1/1 Total NIO 8.800,00

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