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Copia de SHMS-AST-004 Análisis Reemplazo de Valvula Cortadora de Gas en Cocina Rev.6
Copia de SHMS-AST-004 Análisis Reemplazo de Valvula Cortadora de Gas en Cocina Rev.6
n
Turno:
ció
aplastamiento, fatalidad
ba
Firma :
ro
ap
Firma del representante en sitio (ZF) del contratista:
de
llo
Se
(6) Revisión inicial (7) Re-evaluación
(3)Situaciones rutinarias (SR)
Situaciones No Rutinarias
(1) No. (2) Pasos de la tarea a realizar (SNR)
(4) Peligros (5) Riesgos
(a)-Índice de (b)-Índice de (d)-Índice de (e)-Nivel de (a)-Índice de (b)-Índice de (d)-Índice de (e)-Nivel de
Emergencia (EM) Severidad Ocurrencia (c)-Controles Detección Riesgo (f)-Acciones a tomar Severidad ocurrencia detección Riesgo
(S) (O) (D) (S)*(O)*(D) (S) (O) (D) (S)*(O)*(D)
CORTE DE TUBERIA PARA RETIRO DE USO DE GOLPES O UTILIZAR ZAPATO DE SEGURIDAD, GUANTES, CARETA,
5 SR 3 1 EXTINTOR, HOJA DE SEGURIDAD DE ESTAÑO, LIMITAR EL 3 9 revision visual del area antes de iniciar 3 1 3 9
VALVULA CORTA TUBO MACHUCONES ACCESO AL AREA A PERSONAL AUTORIZADO
UTILIZAR ZAPATO DE SEGURIDAD, GUANTES, CARETA, revision visual del area antes de iniciar
APLICACIÓN DE SOLDADURA (ESTAÑO) SR LUMBRE QUEMADURAS 4 1 EXTINTOR, HOJA DE SEGURIDAD DE ESTAÑO, LIMITAR EL 3 12
Y tener extintor en el area
3 1 3 9
ACCESO AL AREA A PERSONAL AUTORIZADO
Medio – Algo
Control Medio: Algunas Suspender la actividad donde se haya encontrado el riesgo y
4 prejudicial, 3 1X/Mes 4 16-48 No deseable
corregible. medidas/Monitoreo minimo. ejercer un plan de accion.
Indicaciones generales:
A. Antes de llenar el formato, lea cuidadosamente este Instructivo.
B. Este formato deberá ser llenado de forma digital y no se deberá alterar ninguna información pre-establecida.
C. El requisitor deberá llenar todos los campos del formato, excepto el campo Esclusivo HSE.
Compañía: Solo aplica para personal de compañías externas que tengan una razón social diferente a la de ZF.
Analizado por: Nombre de la persona qué analizó la actividad (deberá ser la persona que conozca la actividad para poder describir correctamente los pasos).
Fecha de re-evaluación : Fecha en la que se entán reevaluando las acciones/controles iniciales y/o en la revisión anual.
Firma del representante en sitio (ZF) del contratista:Cuando ya se aprobo la información ,el contratista deberá conseguir la firma de su representante en sitio ZF.
Esclusivo HSE:Fecha,nombre del responsable de aprobación, firma y sello de aprobación .(Este apartado solo es llenado por HSE).
Índice de severidad: El número del nivel que se establece en la tabla de índice de severidad que se encuentra en la parte inferior del formato.
Índice de ocurrencia: El número del nivel que se establece en la tabla de índice de ocurrencia que se encuentra en la parte inferior del formato.
Controles :Los controles proporcionan un enfoque sistemático para aumentar la seguridad y salud en el trabajo,eliminar los peligros y reducir o controlar los riesgos para la SST por ende se deben tomar en cuenra la siguiente jerarquización de controles:
Eliminación,sustitución ,controles de ingeniería,controles administrativos y equipo de protección personal.
Índice de detección: El número del nivel que se establece en la tabla de índice de detección que se encuentra en la parte inferior del formato.
Nivel de riesgo: Es el producto que se obtiene de multiplicar el valor de severidad por la ocurrencia y por el nivel de detección existente.
Descripción de criterios y tiempo de cierre para controles inexistentes detectados: El criterio que establece la tabla para poder cerrar acciones y/o controles,la descripción de la tabla se encuentra en la parte inferior del formato.
Re-evaluación :
Acciones a tomar : Una vez reevaluados los controles se deben establer acciones si el nivel de riesgo es severo o grave ,no es limitativo si el riesgo es ligero o moderado se pueden establecer acciones para la mejora continua del SST.
Índice de severidad: El número del nivel que se establece en la tabla de índice de severidad que se encuentra en la parte inferior del formato.
Índice de ocurrencia: El número del nivel que se establece en la tabla de índice de ocurrencia que se encuentra en la parte inferior del formato.
Índice de detección: El número del nivel que se establece en la tabla de índice de detección que se encuentra en la parte inferior del formato.
Nivel de riesgo: Es el producto que se obtiene de multiplicar el valor de severidad por la ocurrencia y por el nivel de detección existente.
Nota: el formato ya tiene pre-establecidas las fórmulas para identificar el nivel de riesgo.
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Internal #
Condicion
SR Situacion Rutinaria
SNR Situacion No Rutinaria
EM Situacion de Emergen