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PARA-RAYOS S.A.C R.U.C.

20101744737
Jr. Prolongación Lucanas N° 187 - La Victoria FACTURA ELECTRÓNICA
Lima - Perú
E-mail: ventas@para-rayos.com N° F002 - 00000199
Telf: (51 1) 614 8080
"Líder en protección eléctrica y protección EMISIÓN VENCIMIENTO
contra rayos y sobretensiones" DIA MES AÑO DIA MES AÑO
31 05 2022 30 06 2022

CLIENTE: VELAX S.A R.U.C.: 20118237774

DIRECCION: AV. CAMINO DEL INCA NRO. 222 URB. SAN JUAN BAUTISTA VILLA - VIA A PANTANOS DE VILLA

DISTRITO: CHORRILLOS PROVINCIA: LIMA DEPARTAMENTO: LIMA

ORDEN DE COMPRA: 24620 GUIA N°: CONDICIÓN DE PAGO: FACTURA NEGOCIABLE 30 DIAS

VALOR VTA. % VALOR % PRECIO VENTA


CÓDIGO CANT. U.M. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DSCTO VENTA NETO IGV TOTAL
UNIT.

0100100001 30.00 UND BARRA DE CU. 3/4 X 2.40 C/PUNTA 67.53 0.00 2,025.90 18 2,390.56
0100100004 100.00 UND BARRA DE CU. 5/8 X 2.40 M C/PUNTA 45.46 0.00 4,545.60 18 5,363.81
0140210013 100.00 UND CONECTOR AB DE 3/4" COBREADO 1.36 0.00 136.00 18 160.48
0140210012 100.00 UND CONECTOR AB DE 5/8" COBREADO 1.07 0.00 107.00 18 126.26

SON: EIGHT THOUSAND FORTY-ONE AND 11 / 100 DOLARES AMERICANOS


TOTAL. OP. GRATUITA US$ 0.00
OP. EXONERADAS US$ 0.00
OP. INAFECTA US$ 0.00
Autorizado mediante resolución N° 032-005-0000687/SUNAT
OP. GRAVADA US$ 6,814.50
Representación impresa de la Factura Electrónica. TOT. DSCTO US$ 0.00
Para consultar su comprobante electrónico ingrese a www.para-rayos.com
I.S.C. US$ 0.00
Si es usted Agente de Retención sírvase enviar copia del certificado respectivo a nuestro correo: cobranzas@para-
rayos.com para completar la cancelación del presente documento. I.G.V. US$ 1,226.61
MORAS: Documentos no pagados al vencimiento generaran interés moratorio y pueden bloquear la línea de crédito otorgada. US$
IMPORTE TOTAL 8,041.11
LETRAS: De concederse renovaciones, se cobrarán gastos administrativos adicionales a los intereses compensatorios.

Nuestras cuentas bancarias:


Información del Crédito
BANCO N° CTAS. CTES. N° CCI Monto neto pendiente de pago: US$ 8,041.11
CONTINENTAL DOLARES 0011-0115-0100012796 0011-0115-0100012796-37
CREDITO DOLARES 191-0836881-1-52 002-191-000836881152-50 Nro. de Cuota Fecha de Vencimiento Monto
SCOTIABANK DOLARES 01-010-103-1496-79 009-010-001103149679-04
1 30/06/2022 8,041.11

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