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INFORME DE AUDITORÍA
INSTITUCION NO. DE AUDITORÍA:

PROCESO FECHA:
AUDITOR LÍDER
GRUPO AUDITOR

DOCUMENTO DE REFERENCIA

OBJETIVO (6)

ALCANCE (7)

PERSONAL CONTACTADO (8)


NOMBRE PUESTO

NO CONFORMIDADES
En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de No Conformidades

DOCUMENTO DE
Num. Requisitito de la Norma (9) REFERENCIA
REVISION RESULTADO
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OPORTUNIDADES DE MEJORA (10)


1.
2.
3.

COMENTARIOS (11)

NO CONFORMIDADES (12)
No. Descripción del Hallazgo Requisito
1.
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3.
4.
5.

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

AUDITOR LÍDER RECIBÍ DE CONFORMIDAD FECHAS DE AUDITORÍA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número Descripción

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