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Resumen del PRC-03 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS


4.4.1 Aplicación de la Metodología de Evaluación de Riesgos
 La evaluación de riesgos consistirá en dar un valor cualitativo y cuantitativo al riesgo.
 El anexo A.2 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en las
Actividades, servirá para la evaluación del riesgo de cada peligro identificado en las tareas de
cada actividad (rutinarias y no rutinarias así como las que se ejecutan en campo y en oficinas).

La matriz se llenará de la siguiente manera:


a. En la primera columna de la matriz, se colocarán todas las tareas que se desarrollan en la
actividad.
b. Los peligros y riesgos asociados, identificados en cada tarea serán colocados en las
columnas correspondientes.
c. En la columna Medidas de Control Existentes se indicarán cuáles son las medidas que
actualmente se aplican para controlar el riesgo. Se indicarán si dichos controles son aplicados
sobre: la fuente (F), el medio (M) o la persona (P).
d. La columna Probabilidad está dividida en 4 elementos de evaluación. Las columnas de cada
uno de estos elementos se llenarán con los índices que correspondan según el siguiente
cuadro:
Cuadro: Criterios de determinación de Índices de evaluación de Probabilidad

Índice de
Índice de Método Índice de Capacitación Índice de Frecuencia
Índice Expuestos
(IM) (IC) de Exposición (IF)
(IE)
Existen procedimientos Personal entrenado, identifica
1 De 1 a 3 documentados, son los peligros y reduce los Esporádicamente al año
totalmente satisfactorios riesgos.
Existen procedimientos Personal parcialmente entre-
2 De 4 a 8 documentados, son nado, identifica el peligro pero Ocasionalmente al mes
parcialmente implementados no reduce el riesgo.
Personal entrenado, No
Existen procedimientos No Eventualmente a la
3 De 9 a 15
Documentados
identifica el peligro ni controla
semana
el riesgo

Personal no ha sido
4 Más de 15 No existen procedimientos
entrenado
Continuamente diario

El Índice de Probabilidad (IP) se calculará sumando estos 4 índices:

Valor (IE+IM+IC+IF) Probabilidad) Resultado (IP)

0–6 Improbable 1

7-9 Poco Probable 2

10 - 12 Probable 3

13 - 16 Muy Probable 4
e. En la columna Índice de Severidad (IS) se colocará el índice según las
consecuencias o daño potencial a las personas. Es el mayor valor aplicable.

Índice Severidad (S)


(S) Lesiones menores / superficiales:
 Cortes y contusiones menores
 Quemaduras de 1° grado
 Fisura, Fractura menor no desplazada
Leve  Trauma acústico de 1° grado
1
(SO) Enfermedades menores
 Irritación Ocular, dermica o vias respiratorias
 Cefaleas
 Enfermedad con malestar temporal
(S) Lesiones moderadas:
 De ligamentos, Laceraciones
 Quemaduras de 2° grado
 Contusiones moderadas
Moderado  Fractura menor desplazada
2  Trauma acústico de 2° grado
(SO) Enfermedades moderadas:
 Dermatitis moderadas, alergias agudas
 Intoxicación, malestar estomacal agudos
 Mareos, Presión alterada, soroche
(S) Lesiones c/discapacidad temporal de 1 persona:
 Contusiones serias
 Quemaduras de 3° grado
 Fractura mayor
Grave  Trauma acústico de 3° grado
3 (SO) Enfermedades serias
 Dermatitis serias
 Ataque Asmatico, epilepsia
 Enfermedades irreversibles
 Hipotermia, Shock térmico
(S) Fatalidad o discapacidad permanente de 1 o mas personas:
 Amputaciones
 Fractura mayor multiple, TEC
 Lesiones múltiples / fatales
Catastrófico  Envenenamiento
4  Ahogamiento

(SO) Enfermedades serias


 Cancer ocupacional
 Enfermedades graves incurables, fatales agudas
SO: Salud Ocupacional (ver anexo A.4)
S: Seguridad

f. El Índice de Riesgo Ocupacional (IRO) se obtendrá de la multiplicación de Índice de


Probabilidad (IP) e Índice de Severidad (IS):

IRO = IP x IS
g. El Criterio de Significancia se determinará del valor de IRO con la siguiente matriz:
PROBABILIDAD

SEVERIDAD IMPROBABLE (1) POCO PROBABLE (2) PROBABLE (3) MUY PROBABLE (4)

POCO POCO
LEVE (1) ACEPTABLE 1 ACEPTABLE 2 3 4
SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO

POCO POCO
MODERADO (2) ACEPTABLE 2 4 6 SIGNIFICATIVO 8
SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO
POCO POCO
GRAVE (3) 3 6 SIGNIFICATIVO 9 INACEPTABLE 12
SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO
POCO
CATASTRÓFICO (4) 4 SIGNIFICATIVO 8 INACEPTABLE 12 INACEPTABLE 16
SIGNIFICATIVO

h. La determinación de los Riesgos Significativos se obtiene considerando:


 Cuando el IRO sea de valor 8 o más.
 Cuando la alta dirección así lo decida.
 Cuando ese riesgo está definido como importante en la política.
Cuando el IRO está entre 5 a 7, es considerado No Significativo y se deberá mantener el
control operacional actual.
i. En la columna Medidas de Control Propuestas se indicarán las medidas para controlar
el riesgo en aquellos factores que influyeron en el resultado del Criterio de Significancia. Se
indicarán si dichos controles se aplicarán sobre: la fuente (F), el medio (M) o la persona
(P).
j. De acuerdo al Grado de Riesgo encontrado se procederá a actuar de la siguiente manera:

Significancia del Riesgo Acción a Tomar


RIESGO ACEPTABLE (1 a 2) No es necesario tomar acción de control de riesgo

RIESGO POCO SIGNIFICATIVO (3 a 6) Seguimiento sobre los controles establecidos

Se deben implementar medidas de control para


RIESGO SIGNIFICATIVO (8 a 9)
reducir el riesgo, en periodos definidos de tiempo

No se debe comenzar o continuar el trabajo hasta


RIESGO INACEPTABLE (12 a 16) que se haya reducido el riesgo a valores
significativos

k. Para reevaluar y obtener el IRO Residual se procederá a actuar de la siguiente manera:


 El responsable del proceso/ área debe determinar los controles operativos potenciales
y reevaluar los riesgos, determinando el valor de IRO Residual, registrándolos en la
matriz de IPER.
 Cuando el valor de IRO Residual aún sea significativo, se deberá replantear las
acciones propuestas hasta que el IRO Residual sea no significativo.

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