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{NumDocReferencia}{CiaDocReferencia} {NitReferenc{PlacaVehícu{VehEsPropio} {CódigodeCiudad}
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
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0 68001
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0 68001
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0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
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0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
{CampoLibre1} {CampoLibre2}
Syscom® Versión 4.0
Formato de Archivo Plano para Interface de Comprobantes
Los campos de cada registros deben ir separados por tabuladores

CampNombre campTipo LongiRequeFormato Ejemplo Descripción Validaciones


Numérico Consecutivo o Número
1 Item Entero 7 SI 1 de Registro número entero mayor que cero A

Fecha del comprobante


2 Fecha Fecha 8 SI dd/mm/aaaa 30/11/2004 en formato dia/mes/año Fecha válida del período contable B

Código contable según El código debe existir en la tabla de plan


3 Cuenta Numérico 16 SI 110505 el Plan único de cuentas contable. C
Alfanumé detalle del asiento
4 Detalles rico 250 SI contable max. 250 caracteres D

Valor débito del Depende del valor Crédito: Si valor


5 Valor Débito Numérico 15 SI 1000000 movimiento crédito es mayor que cero debe ir en 0 E
Valor crédito del Depende del valor Débito: Si valor débito
6 Valor Crédito Numérico 15 SI 0 movimiento es mayor que cero debe ir en 0 F
Valor de la base
gravable para cuentas
de base o retenciones,
Base de lo contrario debe
7 Gravable Numérico 15 SI 0 colocar 0 Valor predeterminado es 0 G
Tarifa o porcentaje para
calcular valor sobre la
8 Tarifa de base Numérico 7 NO 0 base gravable Valor predeterminado es 0 H
Nit o Cédula para
cuentas de terceros, de
Nit/Cédula del Numérico lo contrario debe ir en
9 tercero Entero 16 NO 0 blanco. El nit debe existir en la tabla de Terceros I
Código de Alfanumé Código de agencia o
10 Agencia rico 16 NO 0 sucursal del cliente. J
Solamente para cuentas
Código del de centro-costo, de lo
Centro de Alfanumé contrario debe ir en El código debe existir en la tabla de
11 costo rico 16 NO blanco. centros de costo K

Solamente para cuentas


Código del de Sub-Centro de costo,
sub-centro de Alfanumé de lo contrario debe ir en El código debe existir en la tabla de Sub-
12 costo rico 16 NO blanco. centros de costo L
Cuenta de Alfanumé Código de la cuenta de
13 pago rico 4 NO pago es opcional M
Número de Alfanumé Número del cheque u
14 cheque rico 20 No otra referencia es opcional N
Código del tipo de
Tipo de Alfanumé FCR documento del
15 Documento rico 3 No (FACTURA ) movimiento o asiento. es opcional O
número de documento
Numérico del movimiento o
16 Documento Entero 8 No 0 0 asiento. el valor predeterminado es cero (0) P

Compañía Numérico código de sucursal del


17 Documento Entero 2 No documento es opcional R

Código del Alfanumé Código del Concepto del El código debe existir en la tabla de
18 Concepto rico 4 NO asiento contable. conceptos. Es Opcional S

Nit o Cédula del cliente


Nit del Numérico o proveedor del Si se incluye debe estár creado en la
19 documento Entero 16 NO documento tabla de Terceros T

Tipo de Código del tipo de para cuentas de vencimientos es


factura / Alfanumé ENT=Entrada documento, solo para obligatorio, de lo contrario puede ir en
20 vencimiento. rico 3 No a Inventario cuentas de vencimiento blanco U
número de documento, para cuentas de vencimientos es
Número de Alfanumé solo para cuentas de obligatorio, de lo contrario puede ir en
21 factura rico 15 No vencimiento blanco V

código de sucursal del para cuentas de vencimientos es


Compañía Numérico documento, solo para obligatorio, de lo contrario puede ir en
22 Factura Entero 2 No cuentas de vencimiento blanco W
para cuentas de
vencimiento es el
Número de Numérico número de item o para cuentas de vencimientos es
23 vencimiento Entero 8 No 0 0 vencimiento. obligatorio X

para cuentas de
vencimiento es la fecha
de vencimiento de la
Fecha de factura, de lo contrario
24 vencimiento Fecha 8 SI dd/mm/aaaa 27/07/2004 es la fecha del sistema Es obligatorio Y

solamente se permite uno de los valores:


A,C o N. A=para cuentas de vencimiento
cuando se está abonando facturas,
C=para cuentas de vencimiento cuando
se está creando facturas y N=para las
Tipo de Alfanumé Tipo de aplicación de demás cuentas y también es el valor
25 aplicación rico 1 SI N N facturas o vencimientos predeterminado Z
Cualquier otra
descripción adicional.
Puede ser un valor
como referencia para
Alfanumé cuentas de conciliación
26 Referencia rico 50 NO bancaria AA

Tipo
Documento Alfanumé Tipo de documento
27 Referencia rico 3 NO como referencia. AB

Número de documento
como referencia. Puede
Documento Numérico ser número de remesa,
28 Referencia Entero 8 NO 0 pedido. Etc. AC

Compañía
documento Numérico Código de sucursal del
29 referencia Entero 2 NO documento referencia AD

Nit o Cédula de
referencia. Puede ser
para conciliación
Numérico bancaria, cédula del Si se incluye debe estár creado en la
30 Nit referencia Entero 16 NO conductor. Etc. tabla de Terceros AE
Placa de Alfanumé Placa del vehículo para
31 Vehículo rico 10 NO cuentas de vehículos AF

1= si el vehículo es
Vehículo propio de la empresa. 0=
32 Propio Boolean 1 NO 1o0 0 es de terceros Valores permitidos: 1 o 0 EG

Código de Numérico Código de ciudad, según Si se incluye debe estár creado en la


33 ciudad Entero 8 NO la tabla del DANE tabla de Municipios/Ciudades AH
Alfanumé
34 Campo libre 1 rico 8 NO AI

Alfanumé
35 Campo libre 2 rico 4 NO AJ

OBSERVACIONES:

El simblo decimal debe ser punto (.) o coma (,); según la configuración del sistema operativo
El archivo debe ser tipo ASCII sin formatos especiales

cada registro debe conservar el orden de los campos en la estructura

Ver Ejemplo de Archivo


{Item} {Fecha} {Cuenta} {Detalles] {ValorDébito}
1 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
2 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
3 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
4 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
5 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
6 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
7 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
8 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
9 5/23/2006 220505 Causacion de facturas 0
10 5/23/2006 152405 Causacion de facturas 28885825

Puede utilizar esta hoja para crear el archivo de interfaces de comprobantes de Syscom
Para crear el archivo separado por tabulaciones:
1.Elimine la primera fila o fila de encabezados.
2.Elimine este comentario
3.Guarde el archivo Como tipo "Texto (delimitado por tabulaciones)". Ver Guardar como

1 5/18/2022 281501001 RECLASIFICACION 100000


2 5/18/2022 281501001 RECLASIFICACION 20000
3 5/18/2022 281501001 RECLASIFICACION 10000
4 5/18/2022 614507003 RECLASIFICACION 0
5 5/18/2022 614507003 RECLASIFICACION 0
6 5/18/2022 614507003 RECLASIFICACION 0

4/30/2022
4/30/2022
4/30/2022
{ValorCrédito} {BaseGravable} {Tarifa de base} {NitTercero} {CodAgencia}
6013700 0 800219371 N
4800000 0 17285217 N
1008910 0 40009230 N
6750000 0 19080324 N
8210055 0 860062581 N
986000 0 74145451 N
265640 0 17114825 N
90480 0 17114825 N
761040 0 18201416 N
0 0

e comprobantes de Syscom

er Guardar como

0 0 19473599 N
0 0 19473599 N
0 0 19473599 N
100000 0 19473599 N
20000 0 19473599 N
10000 0 19473599 N
{CodCentroCosto} {CodSub-CentroCosto} {CuentaDePago} {NumeroCheque} {TipoDocumento
{NumDocumento{CiaDocumento{CodConcepto} {NitDocumento} {TipoFactura} {NumFactura}
0 01 FCR 4444555
0 01 FCR 4444555
0 01 FCR 4444555
0 01 FCR 4444555
0 01 FCR 4444555
0 01 FCR 4444555
0 01 FCR 1114
0 01 FCR 1114
0 01 FCR 4444555
0 01

FCR 122121
{CiaFactura} {NumVence} {FechaVence} {Aplicación}{Referencia}{TipDocReferencia}
01 1 5/30/2006 C
01 1 5/30/2006 C
01 1 5/30/2006 C
01 1 5/30/2006 C
01 1 5/30/2006 C
01 1 5/30/2006 C
01 1 5/26/2006 C
01 2 6/26/2006 C
01 1 5/30/2006 C
0 5/26/2006 N

5/1/2022
5/2/2022
5/3/2022
5/4/2022
5/5/2022
01 1 5/6/2022
5/7/2022
5/8/2022
5/9/2022
5/10/2022
5/11/2022
5/12/2022
5/13/2022
5/14/2022
5/15/2022
5/16/2022
5/17/2022
5/18/2022
5/19/2022
{NumDocReferencia}{CiaDocReferencia} {NitReferenc{PlacaVehícu{VehEsPropio} {CódigodeCiudad}
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
0 68001
{CampoLibre1} {CampoLibre2}

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