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MATRIZ DE : Versión:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL - LÍNEA BASE Fecha:

AREA U.P ACUMULACION TOQUEPALA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA 1 Eliminacion

SUPERINTENDENCIA 2 Sustitucion

DEPARTAMENTO/SECCION 3 Controles de Ingenieria


EQUIPO EVALUADOR
PUESTOS DE TRABAJOS
4 Señalizacion,Alertas y/o Control Administrativo
INVOLUCRADOS:

FECHA DE ELABORACION 5 EPP Adecuado

FECHA DE ACTUALIZACION

Evaluacion de Riesgos Jeraquia de las Medidas de Control Actual (Describa en cada una donde corresponde) Reevaluacion
Riesgo
PROCESO ACTIVIDAD TAREA Peligros Accion de Mejora
Nivel Nivel Sever. Clasific.de
Probab. (P) (S) Riesgo. (PxS) Eliminacion Sustitucion Controles de Ingenieria Control Administrativo EPP P S PxS

Descartes por via rapidas y pruebas moleculares del COVID-19.


Cuarentena.
Distanciamiento social de 1.5 metros entre personas.
Evitar saludos con abrazos y apreton de manos. Uso de respiradores de doble vía
Ambientes ventilados. Carteles o afiches de prevencion ante el COVID-19. con sus filtros .
Disponer puntos de lavado de Sensibilizacion al personal en temas relacionados al COVID-19. Uso de doble mascarillas (oficinas,
Sars-cov-2 Contagio Covid-19 B 3 9 __ __ manos en puntos estrategicos. Reuniones de trabajo y/o capacitación con poca cantidad de trabajos administrativos). D 3 17
Barreras fisicas en comedores, personal o en forma virtual. Uso de lentes.
oficinas y otros. Lavado de manos. Gel Antibacterial.
Desinfeccion frecuente de camionetas, buses,VANs y otros.
Desinfección frecuente de areas de trabajo y otros.
Desinfección de herramientas antes y despues de usarlos.
GPS-PG-07.F.02

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8/3/2021

arquia de Controles - Orden de Prioridad

nacion

tucion

roles de Ingenieria

lizacion,Alertas y/o Control Administrativo

Adecuado

Responsable
TABLA DE PROBABILIDADES/FRECUENCIA

CRITERIOS DE EVALUACION

Valor Descripción Probabilidad de frecuencia Frecuencia de Exposición


Muchas (6 o mas) personas expuestas varias
A Comun (Muy Probable) Sucede con demasiada frecuencia.
veces al dia.

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces


B Ha sucedido (Probable) Sucede con frecuencia.
al dia
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al
C Podria Suceder (Posible) Sucede ocasionalmente. dia.
Muchas personas expuestas ocasionalmente.
Rara vez ocurre.
Raro que suceda (Poco Moderado (3 a 5) personas expuestas
D
Probable) No es muy probable que ocurra. ocasionalmente.

Muy rara vez ocurre.


E Practicamente imposible Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.
Imposible que ocurra.
TABLA DE SEVERIDAD/CONSECUENCIAS.

CRITERIOS DE EVALUACION
Consecuencia
Valor Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso
/Severidad
Varias Fatalidades. Los daños materiales son Paralizacion del proceso de
1 Catastrófica Varias personas con lesiones mayores a : US$ 100,000 mas de 01 mes hasta
permanentes paralizacion definitiva.

Una fatalidad. Los daños materiales fluctúan Paralizacion del proceso de


Fatalidad Estado vegetal. entre: US$ 10,001 y US$ mas de 01 semana y hasta
2 Enfermedad. 99,999. menos de 01 mes.
(Perdida Mayor)

Lesiones que incapacitan a la Los daños materiales fluctúan Paralizacion del proceso de
persona para su actividad normal entre $5,001 y $10,000. mas de 01 dia hasta 01
Perdida de por vida. semana.
3 Enfermedades ocupacionales
Permanente
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a la Los daños materiales fluctúan Paralizacion de 01 dia.


Perdida persona temporalmente. entre mayor o igual a :US$
4 Lesiones por posicion 1,000 y menor a US$ 5,000.
Temporal
ergonomica.

Lesion que no incapacita a la Los daños materiales son Paralizacion menor a 01 dia.
persona.Lesiones leves. menores a: US$ 1,000.
5 Perdida Menor
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS DE SPCC.
Frecuencia

Podria Raro que Practicamente


Severidad Comun Ha sucedido
Suceder suceda Imposible

A B C D E

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

CLASIFICACION DE
DESCRIPCION PLAZO DE CORRECION
RIESGOS

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si


ALTO RIESGO no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los 0 - 24 Horas
trabajos operacionales en la labor.

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.


MEDIANO RIESGO Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 0 - 72 Horas
inmediata.

BAJO RIESGO Este riesgo puede ser tolerable. 1 Mes

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