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Documento: PR-SS-01

PROCEDIMIENTO
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Empresa) IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
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1. OBJETIVO
Describir la metodología para identificar los peligros asociados a los diferentes trabajos y tareas
realizados en el marco de las actividades de la empresa, ya sea en la ejecución de proyectos o
prestación de servicios. Esto abarca tanto para aquellas tareas realizadas en instalaciones propias
como del cliente. Se evalúa y pondera los riesgos correspondientes, acciones preventivas y/o
correctivas a implementar.

2. ALCANCE
Cualquier trabajo o actividad de la empresa: tareas operativas, administrativas, de ejecución y
montaje en obra y taller, de transporte de personas y/o equipos.

3. RESPONSABILIDADES
Cada una de las partes involucradas cumple con responsabilidades en el marco de las actividades
desarrolladas.

 Personal de SySO. Administrar, capacitar y mantener actualizado el presente


procedimiento. Realizar la evaluación de riesgos junto a los líderes de cada área y
comunicarlos al personal.
 Personal en general. Cumplir con el presente procedimiento. Colaborar en la realización
de la evaluación de riesgos.
 Supervisores/ Jefes/ Líderes. Cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento.
Identificar tareas críticas. Colaborar con la evaluación de riesgos.
 Gerencia. Brindar los medios que sean necesarios para que se cumpla el presente
procedimiento. Aprobar las evaluaciones de riesgos.

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4. DEFINICIONES
Término Definición
Peligro Fuente o situación con potencial de provocar
daños en términos de lesiones personales o
daños a la salud, a la propiedad, al medio
ambiente o a una combinación de ellos.
Identificación de peligros El proceso de reconocer que un peligro existe y
de definir sus características (OHSAS
18002:2008)
Riesgo Combinación entre la probabilidad de
ocurrencia de un determinado evento peligroso
y la magnitud de sus consecuencias.
Evaluación de riesgos El proceso global de estimar la magnitud del
riesgo y de decidir si es un riesgo tolerable o no
(OHSAS 18002:2008)

5. DESARROLLO

5.1. Identificación de Peligros


Para identificar los peligros asociados al total de las tareas y operaciones, el personal de
SySO realizará siempre que se considere necesario, la identificación de peligros y evaluación
de riesgos.
El encargado de SySO junto con el personal de operación realizará el Análisis de Riesgo:
 Clasificación de tareas desarrolladas en el sector o grupo de trabajo.
 Inspección de procesos e instalaciones para identificar peligros.
 Evaluación de riesgos junto a todos los involucrados.

5.2. Clasificación de tareas e Identificación de Peligros.


Todos los jefes o líderes de cada sector son responsables de describir las tareas de sus áreas
e identificar los peligros implicados en ellos. Para esto se completará el Formulario F-SS-01-
Anexo 1. Check List Identificación de Peligros por Puesto, en el que para cada Puesto, se
indicarán las tareas desarrolladas con su respectivo código de Peligro de acuerdo al listado:

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Referencia Peligro

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1 Exposición a ambiente con iluminación insuficiente


2 Exposición a ambiente ruidoso
3 Ingreso a espacio confinado
4 Contacto con productos químicos
5 Exposición a productos químicos
6 Exposición a radiaciones no ionizantes
7 Exposición a ambiente con material particulado suspendido
8 Riesgo eléctrico
9 Exposición bacteriológica
10 Proyección de partícula
11 Esfuerzo físico excesivo por levantamiento de cargas
12 Esfuerzo físico excesivo por postura o movimiento inadecuado
13 Esfuerzo físico excesivo por gesto repetitivo
14 Exposición a vibraciones
15 Utilización de herramienta / equipo corto punzante
16 Caída de personas a nivel
17 Caída de personas a desnivel
18 Caída de objetos
19 Choque o golpe contra o con objetos
20 Atrapamiento o aprisionamiento
21 Atropellamiento o choque por o entre vehículos
22 Contacto con materiales calientes o incandescentes
23 Contacto con materiales fríos
24 Exposición a frío
25 Exposición a calor
26 Estrés laboral y/o susceptibilidad de la persona
27 Explosión o implosión
28 Incendio
29 Mordeduras por animales
30 Otros (aclarar en la planilla)
Tabla 1- Listado de Peligros

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5.3. Frecuencia y Condición de la tarea


El personal de SySO deja constancia de este estudio en el F-SS-02-Identificación de Peligros
y Nivel de Riesgos. En el mismo se agrega la Frecuencia y las condiciones de la tarea de
acuerdo a las tablas:
1 Inusual o infrecuente (alguna vez en 1 a 5 años)
2 Baja o muy baja frecuencia (una vez por mes a una vez por año)
3 Reducida a moderada frecuencia (una vez por semana o quincena)
4 Mediana o alta frecuencia (dos veces por semana a una vez por turno)
5 Habitual o permanente (continua o casi continua)
Tabla 2- Frecuencia de Tarea

Condición Es la acción o suceso prevista o previsible y que se desarrolla de la forma


normal (N) planeada, en régimen estable y bajo los parámetros previstos.

Es la acción o suceso, fuera de régimen, inevitable y necesaria para el


Condición
posterior desarrollo normal de una operación o proceso, que está en vías de
anormal
estabilizarse o detenerse, cuyos parámetros se apartan de lo previsto en
(A)
una magnitud esperada.

Condición
Es una acción o suceso probable pero imprevista, indeseada y evitable,
Accidental
cuyos parámetros se apartan de lo previsto en una magnitud no esperada.
(Acc)

Tabla 3- Condiciones de la Actividad/ Acción

La información es analizada por el departamento SySO para que personal de dicha área
realice la Evaluación de Riesgos a partir del análisis de gravedad y probabilidad de
ocurrencia. Esta información también queda asentada en Registro F-SS-02-Identificación de
Peligros y Nivel de Riesgos

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5.4. Clasificación de Gravedad


Nivel Seguridad y Salud
L: Leve Cortes, raspones, contusiones y lesiones menores, torceduras simples,
irritación de ojos, quemaduras de primer grado, malestar (dolor de
cabeza, náuseas, mareos)
M: Medio Laceraciones, quemaduras de segundo grado y superiores,
conmociones, torceduras serias, fracturas menores, dermatitis, asma,
desórdenes de miembros superiores relacionados con el trabajo,
enfermedades conducentes a discapacidades permanentes menores,
hipoacusia.
G: Grave Amputaciones, fracturas expuestas, intoxicaciones/envenenamiento,
lesiones fatales, enfermedades severas que acortan la vida,
enfermedades fatales agudas. Casos de severidad M que afecten a más
de 8 personas.
Tabla 4- Clasificación de gravedad

5.5. Probabilidad de ocurrencia


PROBABILIDAD
Fallas en
maquinarias y
Protección Condición Acto
Categoría Exposición equipos y
Personal Insegura Inseguro
dispositivos de
seguridad
Ocasional y Probabilidad Adecuada No No
PP
emergencias BAJA de acuerdo
Poco Probable
a historia
Frecuente (de Probabilidad Inadecuada
P una o dos INTERMEDIA de
Probable veces por día) acuerdo a
historia
Continua (o Probabilidad Inexistente Sí Sí
MP
más de tres ALTA de acuerdo
Muy Probable
veces por día) a historia

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Tabla 5- Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad:
- Si se dan tres o más condiciones de la categoría PP PP
- Si se dan tres o más condiciones de la categoría MP MP
- Si no se cumple alguna de las condiciones anteriores P

5.6. Nivel de Riesgos


De acuerdo a la Gravedad y a la probabilidad, se define el Nivel de Riesgo de acuerdo
a la matriz.

Gravedad
L M G
Probabilidad

No Significativo Poco Significativo Moderado


PP
(NS) (PS) (MOD)
Poco Significativo Moderado Significativo
P
(PS) (MOD) (SIG)
Moderado Significativo Intolerable
MP
(MOD) (SIG) (INT)
Tabla 6 - Nivel de Riesgos

Esta información queda asentada en el Registro F-SS-02-Identificación de Peligros y


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5.7. Plan de Acción de Control de Riesgos


De acuerdo al Nivel de Riesgo identificado, se define la acción a tomar

Nivel de Riesgo Acción


No se tomarán acciones, solo se registrará el riesgo en el Análisis
No Significativo
de Tarea Segura (ATS) correspondiente
El riesgo es muy bajo por lo que no se considera necesario
emprender acciones para implementar controles adicionales.
Aunque sí se requiere monitoreo para asegurar que se mantengan
los controles ya existentes, como usar correctamente los
Poco Significativo
elementos de protección personal (EPP) adecuados para cada
tarea, respetar los procedimientos, mantener los equipos,
herramientas e instalaciones en buen estado, trabajar en forma
segura y adecuada, entre otros.
Se tomarán medidas de prevención para eliminar o reducir el
riesgo antes de comenzar con los trabajos, respetando los
procedimientos establecidos, eligiendo adecuadamente los EPP a
Moderado
utilizar, realizando reuniones previas al trabajo y cumpliendo con
lo acordado en el ATS de la tarea. También se tomarán medidas
de control para el riesgo.
No se comenzará el trabajo hasta haber reducido el riesgo, e
inmediatamente se implementará un plan de acción. Se tomarán
Significativo
medidas de prevención, control y se identificarán las acciones de
mejora.
El trabajo no se realizará hasta que el riesgo no se haya reducido a
niveles adecuados. Si no se puede reducir el riesgo de trabajo
Intolerable
permanecerá prohibido. Las acciones de mejora ocupan un rol
fundamental.
Tabla 7- Plan de Acción de Control de Riesgo

5.8. Medidas de prevención, control y mejora


 Medidas de prevención. Permiten evitar, minimizar o reducir un riego laboral.
 Medidas de control. Permiten evaluar y monitorear la efectividad de las medidas de
prevención adoptadas.

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 Acciones de mejora. Medidas adicionales que permiten eliminar, reemplazar o


disminuir el peligro.

5.9. Actualización continua


El análisis será actualizado debido a:
 Incorporación o modificaciones de procesos o productos.
 Modificaciones en los parámetros aceptables.
 Por requerimiento de las partes interesadas.
 Conclusiones de la investigación de incidentes.
 Análisis de tarea segura

6. REGISTROS

Documento Nombre Tipo de documento


F-SS-02 Identificación de Peligros Y Nivel de Riesgos Registro
F-SS-03 Análisis de Tarea Segura Registro

7. Anexos

Documento Nombre Tipo de documento


F-SS-01 Anexo 1. Check List Identificación de Peligros Formulario
por Puesto

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