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OBJETIVOS INDICADORES

Objetivos Específicos *Aumento de los niveles de


satisfacción en la seguridad
institucional

*Mejora en el ambiente educativo


para los alumnos.
1.1- Priorizar la planificación 1.1- Concientización sobre la
económica mediante una reunión importancia del desarrollo del
en conjunto con el personal docente proyecto de mejoras a la
para determinar las acciones a infraestructura de la institución.
desarrollar en la ejecución de las
Resultados mejoras físicas de la institución.
1.2- Capacitar al equipo de trabajo 1.2- Se implementan las mejoras de
de la Instituto mediante charlas y mayor prioridad en la
talleres en temas de administración infraestructura de la institución
y cuidado de los recursos físicos.
1.3- Definir un plan que promocione 1.3- Plan consensuado en un 100%
actividades permanentes de con actores administrativos.
mantenimiento en las distintas
áreas de la institución para asegurar
las acciones efectivas en las mejoras
constantes de la infraestructura de
la institución.
1.4 Monitorear y dar seguimiento al 1.4 Supervisión constante de los
proyecto de mejoras institucionales. avances del proyecto.
Actividades *Elaborar, diseñar y readecuar de - Plan de trabajo consensuado con el
un plan económico que priorice 100% de los actores involucrados.
áreas de trabajo y mantenimiento.
*Dar mantenimiento de baños
sanitarios, pasillos y escaleras. Cuidado y pintado de la mayor parte
de la infraestructura sanitaria,
pasillos y escaleras de la institución.

*Mejorar la sala de maestros con los


fondos recaudados con las Mantenimiento y cuidado del
actividades estipuladas en el plan de ambiente de sala de maestros en un
acción. 100%.

*Capacitar sobre el cuidado de los


recursos físicos tanto a los alumnos Se capacita en un 100% el personal
con los docentes dentro de la docente y administrativo en materia
jornada educativa. del cuidado de recursos físicos.
*Reparación del mobiliario y equipo
en mal estado. Se repara en el 50% el mobiliario y
equipo de la institución que está
dañado en el primer semestre del
año
*Limpiezas periódicas a las áreas
verdes de la institución. Se definen espacios de tiempo en
limpieza de las áreas verdes por
grupos de trabajo.
Visitas al proyecto en ejecución.
Realizadas 3 visita por trimestre al
proyecto en ejecución para dar
monitoreo y seguimiento al mismo.
9.1. Cronograma de Actividades
Proyecto Grafica de Gantt

TABLA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES FECHA INICIO DURACIÓN FECHA FIN
DÍAS
Diagnóstico de problemas 2/8/2021 5 6/8/2021
Árbol de Problemas y Objetivos 9/8/2021 6 16/8/2021
Matriz de Marco Lógico 17/8/2021 6 24/8/2021
Visita al Centro Educativo para inspeccionar la 25/8/2021 2 28/8/2021
infraestructura

Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad 29/8/2021 4 02/9/2021


Discusión sobre el presupuesto para el proyecto de 03/9/2021 7 13/9/2021
infraestructura personal docente y administrativo
Realización de plan de estrategias para la captación de 14/9/2021 3 16/9/2021
fondos
Ejecución del plan de estrategias 17/9/2021 20 15/10/2021
Mantenimiento de los sanitarios, pasillos y escaleras 16/10/2021 10 30/10/2021
Instalación de ventiladores, mesas y sillas en la sala de 1/11/2021 3 3/11/2021
maestros
Capacitaciones del cuidado del mantenimiento físico de la 4/11/2021 2 5/11/2021
institución.
Reparación del mobiliario y equipo en mal estado. 8/11/2021 5 12/11/2021
Limpiezas de las áreas verdes de la institución. 15/11/2021 2 16/11/2021
Instalación de extintores 17/11/2021 3 19/11/2021
12.4 Formas de Transparencia Previstas

Para la comprensión sobre transparencia se debe conocer diversos tipos


dentro de la temática tal ser:
 Activa: obligación de la Administración a publicar una información.
 Pasiva: derecho de la ciudadanía a recibir la información pública que
solicite.
 Colaborativa: obligación de la Administración a publicar los datos
crudos y como un derecho de la ciudadanía a procesarlos para producir
nueva información.

Por lo cual cada una de las actividades a desarrollarse para la captación de


fondos para el desarrollo de este proyecto se contará con la asistencia y
presencia del Director, el fiscal, el tesorero, el presidente del gobierno
estudiantil, y el presidente y fiscal del la sociedad de padres familia, los cuales
están en la obligación de realizar un informe sobre el estado financiero de
dichas actividades y luego socializarlos con los demás miembros de la
institución.
Así mismo este equipo de trabajo deberá asistir a las supervisiones periódicas
de los avances de la ejecución del dicho proyecto, dando fe, legalidad y
afirmación del desarrollo de transparencia del este mismo.
Los docentes realizaran el mural de transparencia en la institución en un lugar
visible para que la comunidad pueda conocer cómo se está invirtiendo el
presupuesto establecido para este proyecto y sobre sus avances a la vez.

13. CONDICIONANTES / Factores Externos

CONDICIONANTES / FACTORES EXTERNOS

Es también conocido como análisis del entorno que permite la evaluación e


identificación de acontecimientos, cambios y tendencias que pueden suceder entorno
a la institución donde se está llevando a cabo el desarrollo del proyecto, mismos que
por lo regular no se pueden controlar.
Condicionantes Descripción de los factores

 Cambios económicos debido a la


situación del país.

 Respuesta negativa de parte de las


Económicos
organizaciones a las que se les
gestiono ayuda económica para la
ejecución del proyecto.

 Desinterés total en el proyecto por


Sociales parte de la comunidad educativa de la
institución.

 Falta de aceptación por la comunidad o


grupos antisociales que impiden la
creación de proyectos comunitarios.
 Catástrofes naturales como;
Geográficos terremotos, huracanes, incendios, etc.

 Acceso complejo a la zona de


ejecución del proyecto.

 Cambio de administraciones
gubernamentales, distritales y de
dirección.
Políticos

 Problemas políticos que generen caos


en el país.
14. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO Cantidad Porcentaje


Cantidad cubierta con recursos propios 10,400.00 100%
Cantidad cubierta por la contraparte
Cantidad Solicitada al financiador
TOTAL DE COSTE DEL PROYECTO 10,400.00 100%

14.1 Cofinanciadores

COFINANCIADOR APORTE ECONÓMICO


Ninguno

13.2 Desglose presupuesto por actividades

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total


1 Elaboración, diseño y readecuación de un 0.00 0.00
plan económico que priorice áreas de trabajo
y mantenimiento.
Mantenimiento de baños sanitarios, pasillos y 3,000.00 3,000.00
escaleras.
Seguimiento al proyecto en ejecución 0.00 0.00
6 Ventiladores de la sala de maestros. 3,000.00 3,000.00
Limpiezas periódicas a las áreas verdes de 800.00 800.00
la institución.
Capacitación sobre el cuidado de los 0.00 0.00
recursos físicos.
Reparación del mobiliario y equipo en mal 3,000.00 3,000.00
estado.
Instalación de equipo de emergencia 600.00 600.00
1 Evaluación final al proyecto 0.00 0.00
Gran Total 10,400.00

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