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FACTURA 0002

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FACTURA 0001

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FACTURA FE02

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FACTURA E001

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FACTURA E001
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Tipo de documento Serie


FACTURA E001

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FACTURA F001

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FACTURA FE06

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FACTURA 0001
Consulta de Comprobantes Emitidos/Rec

01/02/2020 - 29/02/2020

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10412784885 - REMAYCUNA BARBOZA NILA
S/ 858,76

N�mero
74

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10415154840 - LEON VASQUEZ JORGE ANTONIO
S/ 993,30

N�mero
12

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10295963749 - CUBA OVALLE LUIS ALFREDO
S/ 141,60

N�mero
5569

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20523806182 - CIBER COMPUTOS S.A.C.
S/ 163,51

N�mero
100

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20516826887 - CONSORCIO IMERCO SAC
S/ 407,96

N�mero
230
RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10095517256 - QUISPE AZUERO JENNY JOVANNA
S/ 997,50

N�mero
67

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 10094506889 - CHAMBI ESENARRO LEONARDA FLORA
S/ 703,61

N�mero
23

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20541190385 - IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.
S/ 975,00

N�mero
168

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 15504259592 - LLAQUE OTERO MARCO ANTONIO
S/ 852,00

N�mero
349
dos/Recibidos

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


28/12/2019 S/ 28625,40 1 S/ 28625,40 858,76

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


27/12/2019 S/ 33110,00 1 S/ 33110,00 993,30

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


26/12/2019 S/ 4720,00 1 S/ 4720,00 141,60

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


27/09/2019 S/ 5450,47 1 S/ 5450,47 163,51

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


31/12/2019 S/ 13598,76 1 S/ 13598,76 407,96
IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n
Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


24/12/2019 S/ 33250,00 1 S/ 33250,00 997,50

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


20/12/2019 S/ 23453,68 1 S/ 23453,68 703,61

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


06/02/2020 S/ 32500,00 1 S/ 32500,00 975,00

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n


Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/


22/01/2020 S/ 28400,00 1 S/ 28400,00 852,00
E001 - 1155
01/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


27766,64

E001 - 1157
02/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


32116,70

E001 - 1158
02/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


4578,40

E001 - 1159
02/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


5286,96

E001 - 1160
02/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


13190,80
E001 - 1161
02/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


32252,50

E001 - 1162
02/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


22750,07

E001 - 1163
07/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


31525,00

E001 - 1164
13/02/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/


27548,00

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