Está en la página 1de 111

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRI

DEPARTAMENTO, PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA


DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES

Provincia PURUS (000) 3746 2011 1735 1251 707


Menores de 1 año (001) 122 60 62 35 21
Menores de 1 mes (002) 4 2 2 1 1
De 1 a 11 meses (003) 118 58 60 34 20
De 1 a 4 años (004) 534 284 250 144 71
1 año (005) 111 59 52 29 15
2 años (006) 161 87 74 44 24
3 años (007) 127 70 57 41 18
4 años (008) 135 68 67 30 14
De 5 a 9 años (009) 431 227 204 110 64
5 años (010) 106 57 49 29 17
6 años (011) 63 37 26 15 8
7 años (012) 93 45 48 26 16
8 años (013) 91 39 52 25 10
9 años (014) 78 49 29 15 13
De 10 a 14 años (015) 481 254 227 151 84
10 años (016) 97 54 43 28 17
11 años (017) 83 47 36 26 17
12 años (018) 109 50 59 28 14
13 años (019) 100 56 44 34 20
14 años (020) 92 47 45 35 16
De 15 a 19 años (021) 396 205 191 130 69
15 años (022) 83 49 34 26 19
16 años (023) 72 28 44 25 7
17 años (024) 95 49 46 29 13
18 años (025) 81 44 37 23 12
19 años (026) 65 35 30 27 18
De 20 a 24 años (027) 306 165 141 116 68
20 años (028) 66 37 29 22 14
21 años (029) 54 29 25 19 12
22 años (030) 59 34 25 25 16
23 años (031) 63 34 29 23 12
24 años (032) 64 31 33 27 14
De 25 a 29 años (033) 344 183 161 130 70
25 años (034) 51 30 21 15 9
26 años (035) 70 39 31 27 12
27 años (036) 87 44 43 31 17
28 años (037) 79 39 40 33 14
29 años (038) 57 31 26 24 18
De 30 a 34 años (039) 278 148 130 119 61
30 años (040) 76 42 34 33 14
31 años (041) 49 22 27 25 12
32 años (042) 63 31 32 30 13
33 años (043) 46 26 20 16 12
34 años (044) 44 27 17 15 10
De 35 a 39 años (045) 243 145 98 95 62
35 años (046) 53 37 16 22 18
36 años (047) 52 24 28 18 7
37 años (048) 43 31 12 19 15
38 años (049) 48 25 23 17 11
39 años (050) 47 28 19 19 11
De 40 a 44 años (051) 198 112 86 79 46
40 años (052) 46 26 20 17 11
41 años (053) 26 16 10 9 5
42 años (054) 41 24 17 13 8
43 años (055) 40 22 18 20 11
44 años (056) 45 24 21 20 11
De 45 a 49 años (057) 124 68 56 46 26
45 años (058) 29 17 12 7 4
46 años (059) 18 9 9 6 2
47 años (060) 32 17 15 13 7
48 años (061) 22 14 8 10 7
49 años (062) 23 11 12 10 6
De 50 a 54 años (063) 77 43 34 34 24
50 años (064) 20 8 12 7 3
51 años (065) 8 3 5 6 3
52 años (066) 25 20 5 12 11
53 años (067) 12 7 5 5 4
54 años (068) 12 5 7 4 3
De 55 a 59 años (069) 70 39 31 26 16
55 años (070) 15 9 6 6 4
56 años (071) 10 7 3 4 3
57 años (072) 14 9 5 6 5
58 años (073) 14 7 7 5 2
59 años (074) 17 7 10 5 2
De 60 a 64 años (075) 59 35 24 16 13
60 años (076) 22 12 10 5 3
61 años (077) 9 5 4 1 1
62 años (078) 12 5 7 3 2
63 años (079) 8 7 1 5 5
64 años (080) 8 6 2 2 2
De 65 y más años (081) 83 43 40 20 12
65 años (082) 12 7 5 5 3
66 años (083) 4 2 2 1
67 años (084) 4 2 2 1
68 años (085) 6 3 3 1 1
69 años (086) 8 5 3 2 1
70 años (087) 13 2 11 1
71 años (088) 1 1 1 1
72 años (089) 4 3 1
73 años (090) 3 2 1 2 2
74 años (091) 3 1 2 2 1
75 años (092) 6 3 3 1 1
76 años (093) 3 2 1
77 años (094) 1 1
78 años (095) 2 1 1 1 1
80 años (097) 2 2 1 1
81 años (098) 1 1
85 años (102) 5 3 2
87 años (104) 1 1 1
90 años (107) 1 1
98 y más años (115) 3 2 1

- Población Nominalmente Censada.


- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
ARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

URBANA RURAL
MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

544 2495 1304 1191 0.4631607 0.5368393


14 87 39 48
3 1 2
14 84 38 46
73 390 213 177
14 82 44 38
20 117 63 54
23 86 52 34
16 105 54 51
46 321 163 158
12 77 40 37 1329
7 48 29 19
10 67 29 38
15 66 29 37
2 63 36 27
67 330 170 160
11 69 37 32
9 57 30 27
14 81 36 45
14 66 36 30
19 57 31 26
61 266 136 130
7 57 30 27
18 47 21 26
16 66 36 30
11 58 32 26
9 38 17 21
48 190 97 93
8 44 23 21
7 35 17 18
9 34 18 16
11 40 22 18
13 37 17 20
60 214 113 101
6 36 21 15
15 43 27 16
14 56 27 29
19 46 25 21
6 33 13 20
58 159 87 72
19 43 28 15
13 24 10 14
17 33 18 15
4 30 14 16
5 29 17 12
33 148 83 65
4 31 19 12
11 34 17 17
4 24 16 8
6 31 14 17
8 28 17 11
33 119 66 53
6 29 15 14
4 17 11 6
5 28 16 12
9 20 11 9
9 25 13 12
20 78 42 36
3 22 13 9
4 12 7 5
6 19 10 9
3 12 7 5
4 13 5 8
10 43 19 24
4 13 5 8
3 2 2
1 13 9 4
1 7 3 4
1 8 2 6
10 44 23 21
2 9 5 4
1 6 4 2
1 8 4 4
3 9 5 4
3 12 5 7
3 43 22 21
2 17 9 8
8 4 4
1 9 3 6
3 2 1
6 4 2
8 63 31 32
2 7 4 3
1 3 2 1
1 3 2 1
5 2 3
1 6 4 2
1 12 2 10

4 3 1
1 1
1 1 1
5 2 3
3 2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
5 3 2
1
1 1
3 2 1

artamento de Ayacucho.
Población Urbana
Provincia, distrito y edades simples Total Total
Hombres Mujeres Hombres
PROVINCIA PURÚS 2 860 1 477 1 383 - -

Menores de 1 año 47 20 27 - -
De 1 a 4 años 323 154 169 - -
1 año 62 24 38 - -
2 años 87 49 38 - -
3 años 78 30 48 - -
4 años 96 51 45 - -
De 5 a 9 años 396 230 166 - -
5 años 104 61 43 - -
6 años 71 38 33 - -
7 años 83 47 36 - -
8 años 79 48 31 - -
9 años 59 36 23 - -

De 10 a 14 años 385 206 179 - -

10 años 82 43 39 - -

11 años 78 42 36 - -
12 años 92 46 46 - -
13 años 68 41 27 - -
14 años 65 34 31 - -
De 15 a 19 años 219 107 112 - -
15 años 54 29 25 - -
16 años 43 23 20 - -
17 años 43 18 25 - -
18 años 42 12 30 - -
19 años 37 25 12 - -
De 20 a 24 años 186 84 102 - -
20 años 38 23 15 - -
21 años 38 18 20 - -
22 años 39 10 29 - -
23 años 36 16 20 - -
24 años 35 17 18 - -
De 25 a 29 años 224 94 130 - -
25 años 53 23 30 - -
26 años 47 19 28 - -
27 años 47 16 31 - -
28 años 46 22 24 - -
29 años 31 14 17 - -
De 30 a 34 años 177 102 75 - -
30 años 28 15 13 - -
31 años 42 25 17 - -
32 años 44 21 23 - -
33 años 34 20 14 - -
34 años 29 21 8 - -
De 35 a 39 años 214 107 107 - -
35 años 30 12 18 - -
36 años 27 13 14 - -
37 años 39 19 20 - -
38 años 84 42 42 - -
39 años 34 21 13 - -
De 40 a 44 años 187 90 97 - -
40 años 43 21 22 - -
41 años 31 14 17 - -
42 años 47 16 31 - -
43 años 40 26 14 - -
44 años 26 13 13 - -
De 45 a 49 años 134 76 58 - -
45 años 37 26 11 - -
46 años 29 14 15 - -
47 años 26 12 14 - -
48 años 23 13 10 - -
49 años 19 11 8 - -
De 50 a 54 años 117 68 49 - -
50 años 22 13 9 - -
51 años 27 12 15 - -
52 años 24 16 8 - -
53 años 22 14 8 - -
54 años 22 13 9 - -
De 55 a 59 años 93 50 43 - -
55 años 22 10 12 - -
56 años 17 10 7 - -
57 años 21 13 8 - -
58 años 18 8 10 - -
59 años 15 9 6 - -
De 60 a 64 años 56 32 24 - -
60 años 8 4 4 - -
61 años 9 4 5 - -
62 años 16 12 4 - -
63 años 10 4 6 - -
64 años 13 8 5 - -
De 65 y más años 102 57 45 - -
65 años 15 9 6 - -
66 años 3 3 - - -

67 años 7 4 3 - -
68 años 10 5 5 - -
69 años 12 6 6 - -
70 años 4 1 3 - -
71 años 8 5 3 - -
72 años 7 3 4 - -
73 años 3 2 1 - -
74 años 5 3 2 - -
75 años 5 4 1 - -
76 años 2 1 1 - -
77 años 8 5 3 - -
78 años 1 - 1 - -
79 años 3 1 2 - -
81 años 2 - 2 - -
82 años 3 2 1 - -
83 años 1 1 - - -
85 años 1 1 - - -
87 años 1 - 1 - -
88 años 1 1 - - -

DISTRITO PURÚS 2 860 1 477 1 383 - -

Menores de 1 año 47 20 27 - -
De 1 a 4 años 323 154 169 - -
1 año 62 24 38 - -
2 años 87 49 38 - -
3 años 78 30 48 - -
4 años 96 51 45 - -
De 5 a 9 años 396 230 166 - -
5 años 104 61 43 - -
6 años 71 38 33 - -
7 años 83 47 36 - -
8 años 79 48 31 - -
9 años 59 36 23 - -
De 10 a 14 años 385 206 179 - -
10 años 82 43 39 - -

11 años 78 42 36 - -
12 años 92 46 46 - -
13 años 68 41 27 - -
14 años 65 34 31 - -
De 15 a 19 años 219 107 112 - -
15 años 54 29 25 - -
16 años 43 23 20 - -
17 años 43 18 25 - -
18 años 42 12 30 - -
19 años 37 25 12 - -
De 20 a 24 años 186 84 102 - -
20 años 38 23 15 - -
21 años 38 18 20 - -
22 años 39 10 29 - -
23 años 36 16 20 - -
24 años 35 17 18 - -
De 25 a 29 años 224 94 130 - -
25 años 53 23 30 - -
26 años 47 19 28 - -
27 años 47 16 31 - -
28 años 46 22 24 - -
29 años 31 14 17 - -
De 30 a 34 años 177 102 75 - -
30 años 28 15 13 - -
31 años 42 25 17 - -
32 años 44 21 23 - -
33 años 34 20 14 - -
34 años 29 21 8 - -
De 35 a 39 años 214 107 107 - -
35 años 30 12 18 - -
36 años 27 13 14 - -
37 años 39 19 20 - -
38 años 84 42 42 - -
39 años 34 21 13 - -

De 40 a 44 años 187 90 97 - -
40 años 43 21 22 - -
41 años 31 14 17 - -
42 años 47 16 31 - -
43 años 40 26 14 - -
44 años 26 13 13 - -
De 45 a 49 años 134 76 58 - -
45 años 37 26 11 - -
46 años 29 14 15 - -
47 años 26 12 14 - -
48 años 23 13 10 - -
49 años 19 11 8 - -
De 50 a 54 años 117 68 49 - -
50 años 22 13 9 - -
51 años 27 12 15 - -
52 años 24 16 8 - -
53 años 22 14 8 - -
54 años 22 13 9 - -
De 55 a 59 años 93 50 43 - -
55 años 22 10 12 - -
56 años 17 10 7 - -
57 años 21 13 8 - -
58 años 18 8 10 - -
59 años 15 9 6 - -
De 60 a 64 años 56 32 24 - -
60 años 8 4 4 - -
61 años 9 4 5 - -
62 años 16 12 4 - -
63 años 10 4 6 - -
64 años 13 8 5 - -
De 65 y más años 102 57 45 - -
65 años 15 9 6 - -
66 años 3 3 - - -
67 años 7 4 3 - -

68 años 10 5 5 - -
69 años 12 6 6 - -
70 años 4 1 3 - -
71 años 8 5 3 - -
72 años 7 3 4 - -
73 años 3 2 1 - -
74 años 5 3 2 - -
75 años 5 4 1 - -
76 años 2 1 1 - -
77 años 8 5 3 - -
78 años 1 - 1 - -
79 años 3 1 2 - -
81 años 2 - 2 - -
82 años 3 2 1 - -
83 años 1 1 - - -
85 años 1 1 - - -
87 años 1 - 1 - -
88 años 1 1 - - -

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas.
Urbana Rural
Total
Mujeres Hombres Mujeres
- 2 860 1 477 1 383

- 47 20 27
- 323 154 169
- 62 24 38
- 87 49 38
- 78 30 48
- 96 51 45
- 396 230 166
- 104 61 43
- 71 38 33 1 052
- 83 47 36
- 79 48 31 PROVINCIA DE PURUS
AÑO
- 59 36 23 URBANA RURAL
2007 1,251 2,495
- 385 206 179 2017 2,860
- 82 43 39 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y
III de Comunidades Indígenas.
- 78 42 36
- 92 46 46
- 68 41 27
- 65 34 31
- 219 107 112
- 54 29 25
- 43 23 20
- 43 18 25
- 42 12 30
- 37 25 12
- 186 84 102
- 38 23 15
- 38 18 20
- 39 10 29
- 36 16 20
- 35 17 18
- 224 94 130
- 53 23 30
- 47 19 28
- 47 16 31
- 46 22 24
- 31 14 17
- 177 102 75
- 28 15 13
- 42 25 17
- 44 21 23
- 34 20 14
- 29 21 8
- 214 107 107
- 30 12 18
- 27 13 14
- 39 19 20
- 84 42 42
- 34 21 13
- 187 90 97
- 43 21 22
- 31 14 17
- 47 16 31
- 40 26 14
- 26 13 13
- 134 76 58
- 37 26 11
- 29 14 15
- 26 12 14
- 23 13 10
- 19 11 8
- 117 68 49
- 22 13 9
- 27 12 15
- 24 16 8
- 22 14 8
- 22 13 9
- 93 50 43
- 22 10 12
- 17 10 7
- 21 13 8
- 18 8 10
- 15 9 6
- 56 32 24
- 8 4 4
- 9 4 5
- 16 12 4
- 10 4 6
- 13 8 5
- 102 57 45
- 15 9 6
- 3 3 -

- 7 4 3
- 10 5 5
- 12 6 6
- 4 1 3
- 8 5 3
- 7 3 4
- 3 2 1
- 5 3 2
- 5 4 1
- 2 1 1
- 8 5 3
- 1 - 1
- 3 1 2
- 2 - 2
- 3 2 1
- 1 1 -
- 1 1 -
- 1 - 1
- 1 1 -

- 2 860 1 477 1 383

- 47 20 27
- 323 154 169
- 62 24 38
- 87 49 38
- 78 30 48
- 96 51 45
- 396 230 166
- 104 61 43
- 71 38 33
- 83 47 36
- 79 48 31
- 59 36 23
- 385 206 179
- 82 43 39

- 78 42 36
- 92 46 46
- 68 41 27
- 65 34 31
- 219 107 112
- 54 29 25
- 43 23 20
- 43 18 25
- 42 12 30
- 37 25 12
- 186 84 102
- 38 23 15
- 38 18 20
- 39 10 29
- 36 16 20
- 35 17 18
- 224 94 130
- 53 23 30
- 47 19 28
- 47 16 31
- 46 22 24
- 31 14 17
- 177 102 75
- 28 15 13
- 42 25 17
- 44 21 23
- 34 20 14
- 29 21 8
- 214 107 107
- 30 12 18
- 27 13 14
- 39 19 20
- 84 42 42
- 34 21 13

- 187 90 97
- 43 21 22
- 31 14 17
- 47 16 31
- 40 26 14
- 26 13 13
- 134 76 58
- 37 26 11
- 29 14 15
- 26 12 14
- 23 13 10
- 19 11 8
- 117 68 49
- 22 13 9
- 27 12 15
- 24 16 8
- 22 14 8
- 22 13 9
- 93 50 43
- 22 10 12
- 17 10 7
- 21 13 8
- 18 8 10
- 15 9 6
- 56 32 24
- 8 4 4
- 9 4 5
- 16 12 4
- 10 4 6
- 13 8 5
- 102 57 45
- 15 9 6
- 3 3 -
- 7 4 3

- 10 5 5
- 12 6 6
- 4 1 3
- 8 5 3
- 7 3 4
- 3 2 1
- 5 3 2
- 5 4 1
- 2 1 1
- 8 5 3
- 1 - 1
- 3 1 2
- 2 - 2
- 3 2 1
- 1 1 -
- 1 1 -
- 1 - 1
- 1 1 -
NCIA DE PURUS
TOTAL
3,746
2,860 0.62027972
II de Población, VII de Vivienda y
2007 2017

PURUS 2007 PURUS 2017


Categorías Casos % Acumulado % Categorías Casos % Acumulado %
Menor de Menor de
un año
34 0.25% 4.16% un año 379 2.51 % 5.03%
1 541 3.92% 7.21% 01 año 382 2.53 % 5.32%
2 455 3.30% 7.04% 02 años 422 2.79 % 5.71%
3 517 3.74% 7.39% 03 años 441 2.92 % 5.80%
4 504 3.65% 7.44% 04 años 436 2.88 % 5.83%
5 524 3.79% 7.90% 05 años 445 2.94 % 5.85%
6 567 4.11% 7.58% 06 años 440 2.91 % 6.04%
7 479 3.47% 6.95% 07 años 473 3.13 % 6.30%
8 480 3.48% 6.37% 08 años 480 3.17 % 5.88%
9 400 2.90% 6.01% 09 años 409 2.70 % 6.13%
10 430 3.11% 5.92% 10 años 518 3.43 % 6.03%
11 388 2.81% 5.87% 11 años 394 2.61 % 5.76%
12 422 3.06% 5.98% 12 años 477 3.15 % 6.08%
13 404 2.93% 5.11% 13 años 443 2.93 % 5.98%
14 302 2.19% 4.37% 14 años 462 3.06 % 5.73%
15 301 2.18% 4.11% 15 años 405 2.68 % 4.62%
16 267 1.93% 4.24% 16 años 294 1.94 % 4.06%
17 319 2.31% 4.42% 17 años 320 2.12 % 4.13%
18 291 2.11% 3.37% 18 años 304 2.01 % 3.60%
19 175 1.27% 2.76% 19 años 241 1.59 % 3.01%
20 206 1.49% 2.66% 20 años 214 1.42 % 2.84%
21 161 1.17% 2.98% 21 años 215 1.42 % 2.76%
22 250 1.81% 3.49% 22 años 202 1.34 % 2.46%
23 232 1.68% 3.19% 23 años 170 1.12 % 2.29%
24 209 1.51% 2.94% 24 años 177 1.17 % 2.36%
25 197 1.43% 2.51% 25 años 180 1.19 % 2.20%
26 149 1.08% 2.35% 26 años 153 1.01 % 2.26%
27 175 1.27% 2.55% 27 años 189 1.25 % 2.55%
28 177 1.28% 2.03% 28 años 197 1.30 % 2.22%
29 103 0.75% 2.07% 29 años 138 0.91 % 2.29%
30 183 1.33% 2.06% 30 años 208 1.38 % 2.33%
31 101 0.73% 1.89% 31 años 145 0.96 % 2.18%
32 160 1.16% 2.30% 32 años 185 1.22 % 2.34%
33 158 1.14% 1.89% 33 años 169 1.12 % 2.00%
34 103 0.75% 1.84% 34 años 133 0.88 % 2.11%
35 151 1.09% 1.88% 35 años 186 1.23 % 2.29%
36 108 0.78% 1.54% 36 años 161 1.06 % 2.24%
37 105 0.76% 1.87% 37 años 177 1.17 % 2.42%
38 153 1.11% 1.83% 38 años 189 1.25 % 2.14%
39 100 0.72% 2.02% 39 años 135 0.89 % 2.06%
40 179 1.30% 1.85% 40 años 176 1.16 % 1.94%
41 76 0.55% 1.46% 41 años 118 0.78 % 1.67%
42 126 0.91% 1.68% 42 años 135 0.89 % 1.63%
43 106 0.77% 1.38% 43 años 112 0.74 % 1.45%
44 84 0.61% 1.71% 44 años 108 0.71 % 1.61%
45 152 1.10% 1.64% 45 años 135 0.89 % 1.74%
46 75 0.54% 1.19% 46 años 128 0.85 % 1.71%
47 89 0.64% 1.52% 47 años 130 0.86 % 1.54%
48 121 0.88% 1.48% 48 años 103 0.68 % 1.44%
49 83 0.60% 1.72% 49 años 115 0.76 % 1.56%
50 154 1.12% 1.48% 50 años 121 0.80 % 1.36%
51 50 0.36% 0.99% 51 años 85 0.56 % 1.27%
52 87 0.63% 1.22% 52 años 107 0.71 % 1.21%
53 82 0.59% 1.23% 53 años 76 0.50 % 1.10%
54 88 0.64% 1.11% 54 años 90 0.60 % 1.17%
55 65 0.47% 0.99% 55 años 87 0.58 % 1.22%
56 72 0.52% 0.87% 56 años 98 0.65 % 1.32%
57 48 0.35% 0.80% 57 años 101 0.67 % 1.18%
58 62 0.45% 0.86% 58 años 78 0.52 % 0.97%
59 57 0.41% 1.71% 59 años 69 0.46 % 1.23%
60 179 1.30% 1.58% 60 años 117 0.77 % 1.12%
61 39 0.28% 0.77% 61 años 53 0.35 % 0.78%
62 68 0.49% 0.98% 62 años 65 0.43 % 0.88%
63 67 0.49% 0.89% 63 años 68 0.45 % 1.01%
64 56 0.41% 1.05% 64 años 85 0.56 % 1.10%
65 89 0.64% 0.93% 65 años 82 0.54 % 0.96%
66 40 0.29% 0.47% 66 años 63 0.42 % 0.73%
67 25 0.18% 0.54% 67 años 47 0.31 % 0.68%
68 49 0.35% 0.45% 68 años 56 0.37 % 0.65%
69 13 0.09% 0.75% 69 años 42 0.28 % 0.93%
70 91 0.66% 0.75% 70 años 99 0.65 % 0.87%
71 13 0.09% 0.27% 71 años 32 0.21 % 0.54%
72 24 0.17% 0.33% 72 años 49 0.32 % 0.55%
73 21 0.15% 0.26% 73 años 34 0.22 % 0.50%
74 15 0.11% 0.27% 74 años 42 0.28 % 0.64%
75 22 0.16% 0.23% 75 años 55 0.36 % 0.56%
76 10 0.07% 0.12% 76 años 30 0.20 % 0.44%
77 7 0.05% 0.25% 77 años 36 0.24 % 0.46%
78 28 0.20% 0.27% 78 años 33 0.22 % 0.29%
79 9 0.07% 0.30% 79 años 11 0.07 % 0.34%
80 33 0.24% 0.25% 80 años 41 0.27 % 0.37%
81 1 0.01% 0.04% 81 años 15 0.10 % 0.15%
82 5 0.04% 0.14% 82 años 8 0.05 % 0.14%
83 14 0.10% 0.14% 83 años 13 0.09 % 0.17%
84 6 0.04% 0.13% 84 años 12 0.08 % 0.20%
85 12 0.09% 0.13% 85 años 19 0.13 % 0.15%
86 6 0.04% 0.07% 86 años 4 0.03 % 0.09%
87 3 0.02% 0.04% 87 años 10 0.07 % 0.09%
88 3 0.02% 0.03% 88 años 3 0.02 % 0.05%
89 1 0.01% 0.05% 89 años 5 0.03 % 0.09%
90 6 0.04% 0.05% 90 años 8 0.05 % 0.07%
91 1 0.01% 0.03% 91 años 2 0.01 % 0.03%
92 3 0.02% 0.03% 92 años 3 0.02 % 0.03%
93 1 0.01% 0.02% 93 años 2 0.01 % 0.02%
94 2 0.01% 0.03% 94 años 1 0.01 % 0.05%
95 2 0.01% 0.02% 95 años 6 0.04 % 0.07%
96 1 0.01% 0.02% 96 años 4 0.03 % 0.03%
97 2 0.01% 0.04% 97 años 1 0.01 % 0.05%
98 4 0.03% 100.03% 98 años 6 0.04 % 100.04%
Total 13,808 100.00 % Total 15,122 100.00 %
52 22
50 22
52 22
57 44
48 47
48 48
40 41
43 52
39 39
42 48
40 44
30 46
30 41
27 29
POBLACION DEL DISTRITO DE PURUS
2007-2017
AÑOS 2007 2017 r
POBLACION 3746 2860 -2.66%
Fuente: INEI -Censos Ncionales

Cuadro N° 32
Población de Referencia
Distrito Censo 2007 Censo 2017
Purús 3746 2860
Fuente: INEI -Censos Ncionales
TASA DE CRECIMIENTO DE LA
POBLACION DEL DISTRITO DE PURUS
2007-2017
AÑOS 2007-2017
T.C. -2.7%
T.C. Yurua 1.93%

0.1 n
0.763481046 P2017/P2007
0.973374189
APLICANDO FORMULA
POBLACION DEL DISTRITO DE PURUS:
AÑO 2017
Año Mujer Hombre Total
1383 1477 2860
2017
48% 52% 100%
Cuadro N° 34: Tendencia de la población Demandante
Potencial

Poblacion del Dist. De PURUS


TASA INTERSENSAL
Edad(*) 2007 2017
12 Años 109 92 -1.20%
13 Años 100 68 -2.72%
14 Años 92 65 -2.45%
15 Años 83 54 -3.02%
16 Años 72 43 -3.61%
TOTAL 456 322
Fuente: INEI
NOTA POB. TOTAL 2860
0.0714

Cuadro Nº 33: Educación Básica Regular


Inicial Primaria Secundaria
Ciclos
I II IV V VI VII
0 -2 3-5
Grados 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5°
Años Años
149 278 79 59 82 78 92 68 65 54 43

Fuente: INEI
Cuado N° 35: Cantidad de Alumnos Nivel Secundaria (2013-2018)
Grado Año
Grado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Primero 5 3 4 6 4 5 7
Segundo 8 5 5 6 7 4 4
Tercero 8 6 4 7 7 4 5
Cuarto 2 4 3 4 6 2 3
Quinto 4 0 3 3 4 4 2
Feunte: Nóminas de M 27 18 19 26 28 19 21
Gráfico N° 13 Evolución de la Matrícu
0.037 3.704 0.074 7.407
Cuadro Nº 36: Tasas de Retirados en Secundaria
Año 9
Cuadro 8
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1° Secundaria 0% 4% 5% 4% 7 0% 4%
2° Secundaria 5% 7% 6% 6% 6 6% 0%
3° Secundaria 5% 5% 0% 0% 5 5% 5%
4° Secundaria 4
3
4° Secundaria 4% 6% 5% 5% 2 0% 0%
5° Secundaria 5% 5% 0% 5% 1 0% 0%
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
Primero Segundo Tercero C
Quinto
S10 Página
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS

Presupuesto
Presupuesto 0301190 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SECUNDARIA, HORACIO ZEVALLOS GAMES D
COMUNIDAD NATIVA CANTA GALLO, DISTRITO DE PURUS, PROVINCIA DE PURUS, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Subpresupuesto 006 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA I.E. SECUNDARIA HORACIO ZEVALLOS GOMEZ,D
COMUNIDAD NATIVA CANTA GALLO.
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS Costo al

Lugar UCAYALI - PURUS - PURUS

Item Descripción Und. Metrado Precio S/.

01 CONSTRUCCION DE 05 AULAS SEMINOBLE DE 30 M2 C/U

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES


01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 249.60 0.56
01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 172.04 4.40
01.01.03 TRANSP. TERRESTRE DE MAT. CONSTRUCCION/EQUIPOS EN PUCALLPA Y t 130.25 75.98
PUERTO ESPERANZA (INC. CARGUIO/DESCARGUIO)
01.01.04 TRANSPORTE AEREO DE MAT/EQ. DESDE PUCALLPA HASTA PUERTO ESPERANZA t 130.25 5,000.00

01.01.05 TRANSP. FLUVIAL DE MAT. CONSTRUCCION/EQUIPOS DEL PUERTO ESPERANZA t 130.25 85.58
(INC. CARGUIO/DESCARGUIO) A CANTA GALLO
01.01.06 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60 m u 1.00 745.19
01.02 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL u 15.00 110.34
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA u 1.00 4,000.00
01.02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 5.00 296.50
01.02.04 CAPACITACION EN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 2.00 809.20
01.02.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD u 1.00 234.33
DURANTE EL TRABAJO
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL EN ZAPATAS m3 11.96 45.85
01.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL EN CIMIENTO CORRIDO m3 40.96 45.85
01.03.03 RELLENO Y COMP MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 7.19 26.77
01.03.04 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 15.50 98.50
01.03.05 EXCAVACION Y PERFILADO PARA VEREDAS m2 89.43 4.06
01.03.06 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 150.00 1.36
01.03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59.44 70.13
01.04 OBRAS DE MORTERO SIMPLE
01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS (C:H 1:8) m3 25.60 356.34
01.05 OBRAS DE MORTERO ARMADO
01.05.01 ZAPATAS
01.05.01.01 MORTERO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS m3 8.07 420.02
01.05.01.02 ACERO DE CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - ZAPATAS kg 31.70 4.98
01.05.02 SOBRECIMIENTOS
01.05.02.01 MORTERO f'c=210kg/cm2 SOBRECIMIENTO m3 7.58 448.47
01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 111.17 38.85
01.05.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 901.07 4.98
01.05.03 COLUMNAS
01.05.03.01 MORTERO f'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 6.38 444.71
01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 112.00 50.86
01.05.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 933.05 4.98
01.05.04 VIGAS
01.05.04.01 MORTERO f'c=210 KG/CM2 PARA VIGAS m3 8.88 444.71
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 166.31 53.90
01.05.04.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 749.23 4.98
01.05.05 VIGUETAS
01.05.05.01 MORTERO f'c=210 KG/CM2 EN VIGUETAS m3 0.87 444.71
01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 11.65 53.90
01.05.05.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 87.96 4.98
01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.06.01 MUROS DE LADRILLO TUBULAR ASENTADO DE CANTO 12x15x24. m2 173.31 89.70
01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 173.31 30.23
01.07.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m2 173.31 30.23
01.07.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 112.00 43.95
01.07.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 166.31 59.56
01.07.05 TARRAJEO DE VIGUETAS m2 11.25 59.56
01.07.06 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO15 cm m 49.75 23.49
01.08 ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA
01.08.01 TIJERAL TIPICO DE MADERA u 12.00 434.01
01.08.02 CORREAS DE MADERA DE 2" x 3" m 424.84 9.33
01.08.03 COBERTURA CON FIBRA LIVIANO (VEGETAL) - 10 CANALES CLASSIC m2 271.20 55.74
01.08.04 CUMBRERA DE FIBRA LIVIANO (VEGETAL) m 32.68 53.84
01.09 CIELORRASOS
01.09.01 CIELORRASO DE MADERA MACHIEMBRADA (Inc. Entramado) m2 271.20 79.22
01.09.02 FRISO DE MADERA DE 3/4" X 8" m 65.35 21.13
01.09.03 RODONES DE MADERA DE 3/4"x3/4" m 191.10 6.75
01.10 PISOS Y PAVIMENTOS
01.10.01 PISO DE CEMENTO PULIDO S/COLOR, e=2.5 cm - Incluye Bruñado m2 172.01 21.26
01.10.02 VEREDA f'c= 175 kg/cm2, DE MORTERO FROTACHADO DE e= 4"- Inc. Bruñado m2 89.43 48.75
01.10.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISOS Y SARDINELES m2 24.17 24.90
01.11 CONTRAZOCALOS
01.11.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO SIN COLOREAR H = 20 CM (EXTERIOR) m 73.55 13.38

01.11.02 CONTRAZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO SIN COLOREAR H = 15 CM (INTERIOR) m 116.00 13.25


01.12 CARPINTERIA DE MADERA
01.12.01 PUERTA C/MAD. CEDRO APANELADA (Inc. Instalacion) m2 12.60 740.39
01.12.02 PUERTA DE IMSPECCION CON MADERA MACHIEMBRADA DE 0.60x0.60 EN u 2.00 118.46
CIELORRASO
01.12.03 VENTANA C/MARCO DE MAD CEDRO + FL 1/2" + TAPAJUNTA DE MAD 1/2"x2" m2 63.74 254.44
01.13 CERRAJERIA
01.13.01 CERRADURA DE 02 GOLPES EN PUERTAS (INC. JALADOR) pza 5.00 93.94
01.13.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" X 4" pza 20.00 10.89
01.13.03 CERROJO DE 3" ALUMINAZADO PARA PUERTA/INT. u 5.00 8.05
01.14 PINTURA
01.14.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 02 MANOS m2 346.61 20.75
01.14.02 PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS Y VIGAS EXTERIORES 02 MANOS m2 289.96 18.05
01.14.03 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA C/BARNIZ 02 MANOS+ LACA SELLADORA m2 21.00 15.23
01.14.04 PINTURA AL BARNIZ EN CIELO RASO 02 MANOS DE MADERA m2 271.20 10.93
01.15 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.15.01 CANALETAS DE FIERRO GALVANZADO DE EVACUACIÓN PLUVIAL Ø 8" m 65.35 37.02
01.15.02 BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" pto 4.00 215.22
01.16 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.16.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) - (2-1x2.5mm2+1-1x2.5mm2(T)-NH-70/TUB. pto 25.00 114.34
PVC SAP 3/4")
01.16.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE/TUB. 19mm pto 6.00 114.19
01.16.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA - (2-1x4mm2+1- pto 6.00 146.63
1x2.5mm2(T)-NH-70/TUB. 19mm)
01.16.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA - (2-1x4mm2+1- pto 5.00 295.55
1x4mm2(T)-NH-70/TUB. 19mm)
01.16.05 ARTEFACTO P/INSTALADO, ADOSADO, FLUORESCENTE DE 3x40 W u 20.00 90.92
01.16.06 ARTEFACTO P/INSTALADO, ADOSADO, FLUORESCENTE DE 1x40 W u 5.00 65.92
01.16.07 TABLERO GENERAL GAB. METALICO P/8 LLAVES TERMOMAGNETICAS TIPO RIEL pza 1.00 1,306.21
(INC/ LLAVES TERMICAS)
01.16.08 ALIM.CAB. N2XH (2-1X6+1X4(T) )mm2 m 120.00 15.80
01.16.09 TABLERO DE DISTRIBUCION (INC. CAJA METALICO) pza 120.00 53.14
01.17 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
01.17.01 MESA DE MADERA CEDRO DE 0.60 X 0.50 X 0.72 CM. (MOD. ESTUDIANTE) M-1 u 75.00 82.38
01.17.02 SILLA DE MADERA CEDRO M-2, DOCENTE u 5.00 77.77
01.17.03 ESCRITORIO DE MADERA CEDRO M-3 (1.20 X 0.60 MTS.) DOCENTE u 5.00 142.77
01.17.04 ARMARIO DE MADERA CEDRO 1.20 X 2.00 M-4 u 5.00 202.77
01.17.05 SILLA DE MADERA CEDRO - ESTUDIANTE M-5 u 5.00 82.77
01.18 MITIGACION AMBIENTAL
01.18.01 CAPACITACION AMBIENTAL
01.18.01.01 EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL u 1.00 7,500.00
01.18.01.02 SEÑALIZACION AMBIENTAL u 2.00 136.26
01.18.02 MICRO RELLENO SANITARIO
01.18.02.01 MICRO RELLENO SANITARIO u 1.00 473.57
01.18.02.02 TRANSPORTE DE RESIDUOS AL MICRORELLENO u 1.00 368.57
01.18.02.03 CLAUSURA DEL MICRORELLENO u 1.00 127.67
01.18.02.04 INSTALACION DE LETRINAS DE POZO SECO u 2.00 1,977.67
01.18.02.05 CLAUSURA DE LETRINAS u 2.00 255.34
01.18.03 JARDINERIA
01.18.03.01 EXCAVACION DE HOYOS P/PLANTACIONES Y PLANTAS ORNAMENTALES u 10.00 15.27
01.18.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO INC. ABONO u 10.00 23.15
01.18.03.03 SEMBRADO DE GRASS-2 m2 350.00 10.54
01.18.03.04 PLANTONES SUMINISTRO Y COLOCACION u 52.00 24.87
01.18.03.05 TACHO DE BASURA METALICO + LOGOTIPO/ INC. INSTALACION pza 4.00 779.55

02 CONSTRUCCION DE SS.HH. SEMINOBLE PARA ALUMNOS Y PREFESORES

02.01 TRABAJOS PRELIMINARES


02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 79.56 0.56
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 47.26 4.40
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL EN ZAPATAS m3 17.32 45.85
02.02.02 CORTE DE TERRENO MANUAL m3 2.91 45.85
02.02.03 RELLENO Y COMP MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 4.41 26.77
02.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 29.11 1.36
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.91 70.13
02.03 OBRAS DE MORTERO SIMPLE
02.03.01 CIMIENTO CORRIDO (C:H 1:10) m3 18.00 356.34
02.04 MORTERO ARMADO
02.04.01 SOBRECIMIENTOS
02.04.01.01 MORTERO f'c=210kg/cm2 SOBRECIMIENTO m3 2.64 448.47
02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS m2 30.55 38.85
02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 319.48 4.98
02.04.02 COLUMNAS
02.04.02.01 MORTERO f'c=210 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 2.28 444.71
02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 36.40 50.86
02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 996.32 4.98
02.04.03 VIGAS
02.04.03.01 MORTERO f'c=210 KG/CM2 PARA VIGAS m3 2.24 444.71
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS m2 22.40 53.90
02.04.03.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 283.86 4.98
02.04.04 BEBEDERO
02.04.04.01 MORTERO f'c=210 KG/CM2 EN BEBEDERO m3 2.24 444.71
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BEBEDERO m2 22.40 53.90
02.04.04.03 ACERO CORRUGADO Fy=4200 kg/cm2 kg 61.94 4.98
02.04.05 LOSA ALIGERADA
02.04.05.01 MORTERO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA ALIGERADA m3 5.95 455.63
02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA ALIGERADA m2 47.56 34.27
02.04.05.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 kg 462.10 4.98
02.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
02.05.01 MUROS DE LADRILLO TUBULAR ASENTADO DE CANTO 12x15x24. m2 80.12 89.70
02.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.06.01 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 160.24 30.23
02.06.02 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 112.00 43.95
02.06.03 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO m2 278.26 20.72
02.06.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 166.31 59.56
02.06.05 TARRAJEO EN CIELORRASO m2 35.72 31.52
02.07 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.07.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO COLOR PLOMO H = 20 CM (EXTERIOR) m 23.50 13.38

02.08 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA


02.08.01 COBERTURA CON FIBRA LIVIANO (VEGETAL) - 10 CANALES CLASSIC m2 51.52 55.74
02.08.02 CUMBRERA DE FIBRA LIVIANO (VEGETAL) m 4.60 53.84
02.09 PISOS Y PAVIMENTOS
02.09.01 PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO, e=5" m2 29.11 21.26
02.09.02 VEREDA DE CONCRETO E=4" m2 16.40 48.75
02.10 CARPINTERIA DE MADERA
02.10.01 PUERTA DE MADERA APANELADA (Inc. Marco 0.90 x 2.15m.) u 2.00 740.39
02.10.02 PUERTA DE MADERA APANELADA (Inc. Marco 0.83 x 2.15m.) u 2.00 740.39
02.10.03 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA (0.60 x 1.40) u 8.00 391.84
02.10.04 VENTANA ALTA DE MADERA CON MALLA METÁLICA m2 1.52 302.16
02.11 CERRAJERIA
02.11.01 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" pza 16.00 10.89
02.11.02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4" pza 6.00 10.89
02.11.03 CERRADURA DE 02 GOLPES EN PUERTAS (INC. JALADOR, MANIJA) u 2.00 93.94
02.11.04 CERROJO DE 2" u 6.00 8.05
02.12 PINTURA
02.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 160.24 13.24
02.12.02 PINTURA AL ESMALTE EN COLUMNAS Y VIGAS m2 58.80 17.20
02.12.03 PINTURA AL LATEX EN CIELORRASOS m2 47.56 12.23
02.12.04 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 1.52 15.22
02.12.05 PINTURA AL ESMALTE EN CONTRAZOCALOS m2 23.50 14.82
02.13 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
02.13.01 CANALETAS DE FIERRO GALVANZADO DE EVACUACIÓN PLUVIAL Ø 8" m 9.20 37.02
02.13.02 BAJADA DE DRENAJE PLUVIAL Ø 4" pto 4.00 215.22
02.13.03 COLUMNETAS DE CONCRETO PARA TUBERIA DE BAJADA PLUVIAL pto 4.00 249.74
02.14 INSTALACIONES SANITARIAS
02.14.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.14.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS Y COLOC. pza 8.00 323.99
02.14.01.02 LAVATORIO DE PARED COLOR pza 3.00 284.16
02.14.01.03 URINARIO DE LOSA DE PICO COLOR BLANCO pza 3.00 524.28
02.15 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.15.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 1/2" pto 20.00 23.97
02.15.02 RED DE DISSTRIBUCION P/TUBERIA PVC C-10 d= 1/2" m 35.00 9.95
02.15.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAP d= 1/2"x90° u 22.00 6.60
02.15.04 TEE PVC - SAP C-10 D= 1/2" u 12.00 6.10
02.15.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" + ACCESORIOS u 5.00 44.81
02.15.06 GRIFOS DE BEBEDEROS DE 1/2" u 10.00 49.31
02.15.07 CAJA DE CONCRETO CON TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30 M. (INC. ACCES.) u 2.00 121.83
02.16 SISTEMA DE DESAGUE
02.16.01 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Ø 2"-LAVATORIO pto 8.00 63.48
02.16.02 SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE Ø 4" - INODORO pto 8.00 75.50
02.16.03 SALIDA DE PVC SAL d= 2" PARA VENTILACION (Inc. Codo de Subida) pto 2.00 83.21
02.16.04 SUMIDERO DE BRONCE d= 2" PROVISION Y COLOCACION-2 pza 4.00 39.35
02.16.05 REGISTRO DE BRONCE Ø 4" pza 4.00 45.72
02.16.06 TUBO PVC SAP CLASE 7.5 DE 4" m 18.00 30.13
02.16.07 RED DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAL d= 2" m 32.00 24.52
02.16.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 4" CON REDUCCION A d= 2" pza 4.00 9.39
02.16.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL d= 2" pza 4.00 6.39
02.17 INSTALACIONES ELECTRICAS
02.17.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 4.00 114.34
02.17.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 114.19
02.17.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 114.19
02.17.04 TABLERO DE DISTRIBUCION (INC. CAJA METALICO) pza 1.00 53.14
02.17.05 POZO PUESTA A TIERRA u 1.00 1,060.13
02.17.06 ARTEFACTO P/INSTALADO, ADOSADO, FLUORESCENTE DE 2x36 W u 4.00 79.92
02.17.07 ALIM.CAB. N2XH (2-1X6+1X4(T) )mm2 m 20.00 15.80
02.17.08 ALIM.CAB. N2XH (2-1X4+1X2.5(T) )mm2 m 15.00 10.63

03 POZO SEPTICO Y CAMARA DE PERCOLACION

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES


03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.08 0.56
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 5.53 1.76
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL EN ZAPATAS m3 14.22 45.85
03.02.02 RELLENO Y COMP MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 4.39 26.77
03.02.03 RELLENO CON GRAVA O PIEDRA DE RIO d=6 a 10cm m3 0.34 260.77
03.02.04 RELLENO CON GRAVA O PIEDRA DE RIO d=3 a 6CM m3 0.20 260.77
03.02.05 RELLENO CON GRAVA O PIEDRA DE RIO D=3 m3 0.20 260.77
03.02.06 RELLENO CON CONFITILLO (5MM.) m3 0.35 260.77
03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.94 70.13
03.03 POZO SEPTICO Y CAMARA DE PERCOLACION
03.03.01 LOSA INFERIOR
03.03.01.01 MORTERO f'c=175kg/cm2 EN LOSAS h= 4.00 mts m3 0.83 373.25
03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.67 32.54
03.03.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - LOSAS kg 41.62 4.98
03.03.02 MUROS
03.03.02.01 MORTERO f'c=175kg/cm2 EN MUROS m3 2.36 409.25
03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 18.16 32.54
03.03.02.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - MUROS kg 171.88 4.98
03.03.03 LOSA INFERIOR
03.03.03.01 MORTERO f'c=175kg/cm2 EN LOSAS h= 4.00 mts m3 0.53 373.25
03.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 6.87 32.54
03.03.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - LOSAS kg 38.63 4.98
03.03.04 TAPA
03.03.04.01 MORTERO f'c=175kg/cm2 EN MUROS m3 0.08 409.25
03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.45 32.54
03.03.04.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - MUROS kg 17.89 4.98
03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PISO Y MUROS m2 20.76 34.67
03.05 INSTALACIONES SANITARIAS
03.06 TUBERIA PVC SAL d= 4" m 10.00 30.73
03.07 TUBERIA PVC SAP 7.5 d= 4" m 6.10 37.62
03.08 TUBERIA PVC SAL d= 2" m 1.00 26.50
03.09 CODO PVC SAL d= 2"x90º pza 1.00 4.99
03.10 SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 2" u 1.00 9.53

04 PATIO DE FORMACION
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 56.00 0.56
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 30.00 4.40
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 7.76 45.85
04.02.02 RELLENO Y COMP MANUAL DE MATERIAL PROPIO m3 4.39 26.77
04.02.03 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL m2 30.00 1.36
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.94 70.13
04.03 MORTERO ARMADO
04.03.01 LOSA
04.03.01.01 MORTERO f'c=210kg/cm2 EN LOSA m3 4.83 448.47
04.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA m2 4.40 38.85
04.03.01.03 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 - GRADO 60 kg 115.60 4.98
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (16%)
UTILIDAD (10%)
---

SUB TOTAL
I.G.V.(18%)
------

VALOR REFERENCIAL CON IGV


SUPERVISIÓN (7.5%) 117,633.06
======

PRESUPUESTO TOTAL

SON : UN MILLON CINCUENTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 42/100 NUEVOS SOLES


ágina 1

ACIO ZEVALLOS GAMES DE LA

CIO ZEVALLOS GOMEZ,DE LA

16/03/2020

6303.499
Parcial S/. GG UTI SUB TOTAL IGV TOTAL

945,524.86 151283.9776 94552.486 1,191,361.32 214445 1,405,806.36

673,935.15
139.78
756.98
9,896.40

651,250.00

11,146.80

745.19
8,990.33
1,655.10
4,000.00
1,482.50
1,618.40
234.33

8,881.24
548.37
1,878.02
192.48
1,526.75
363.09
204.00
4,168.53
9,122.30
9,122.30
47,030.45
3,547.43
3,389.56
157.87
12,205.68
3,399.40
4,318.95
4,487.33
13,180.16
2,837.25
5,696.32
4,646.59
16,644.30
3,949.02
8,964.11
3,731.17
1,452.88
386.90
627.94
438.04
15,545.91
15,545.91
27,144.82
5,239.16
5,239.16
4,922.40
9,905.42
670.05
1,168.63
26,048.06
5,208.12
3,963.76
15,116.69
1,759.49
24,155.24
21,484.46
1,380.85
1,289.93
8,618.47
3,656.93
4,359.71
601.83
2,521.10
984.10

1,537.00
25,783.84
9,328.91
236.92

16,218.01
727.75
469.70
217.80
40.25
15,709.99
7,192.16
5,233.78
319.83
2,964.22
3,280.14
2,419.26
860.88
17,628.18
2,858.50

685.14
879.78

1,477.75

1,818.40
329.60
1,306.21

1,896.00
6,376.80
8,708.90
6,178.50
388.85
713.85
1,013.85
413.85
21,692.99
7,772.52
7,500.00
272.52
5,435.83
473.57
368.57
127.67
3,955.34
510.68
8,484.64
152.70
231.50
3,689.00
1,293.24 4845.4579208
3,118.20
GG UTI SUB TOTAL IGV TOTAL
97,878.25 15660.52 9787.825 123,326.60 22198.787 145,525.38

252.49
44.55
207.94
1,990.57
794.12
133.42
118.06
39.59
905.38
6,414.12
6,414.12
24,559.99
3,961.84
1,183.96
1,186.87
1,591.01
7,826.91
1,013.94
1,851.30
4,961.67
3,617.13
996.15
1,207.36
1,413.62
2,511.97
996.15
1,207.36
308.46
6,642.14
2,711.00
1,629.88
2,301.26
7,186.76
7,186.76
26,563.32
4,844.06
4,922.40
5,765.55
9,905.42
1,125.89
314.43
314.43

3,119.38
2,871.72
247.66
1,418.38
618.88
799.50
6,555.56
1,480.78
1,480.78
3,134.72
459.28
475.76
174.24
65.34
187.88
48.30
4,086.00
2,121.58
1,011.36
581.66
23.13
348.27
2,200.42
340.58
860.88
998.96
5,017.24
5,017.24
2,591.92
852.48
1,572.84
2,006.86
479.40
348.25
145.20
73.20
224.05
493.10
243.66
3,008.64
507.84
604.00
166.42
157.40
182.88
542.34
784.64
37.56
25.56
2,708.33
457.36
228.38
114.19
53.14
1,060.13
319.68
316.00
159.45 233.65366667
GG UTI SUB TOTAL IGV TOTAL

7,009.61 1121.5376 700.961 8,832.11 1589.7795 10,421.89

16.49
6.76
9.73
1,961.22
651.99
117.52
88.66
52.15
52.15
91.27
907.48
3,734.35
571.41
309.80
54.34
207.27
2,412.72
965.83
590.93
855.96
613.75
197.82
223.55
192.38
136.47
32.74
14.64
89.09
719.75
719.75

307.30
229.48
26.50
4.99
9.53 749.61666667
GG UTI SUB TOTAL IGV TOTAL
4,497.70 719.632 449.77 5,667.10 1020.0784 6,687.18
163.36
31.36
132.00
1,421.60
355.80
117.52
40.80
907.48
2,912.74
2,912.74
2,166.11
170.94
575.69
1,054,910.42
168,785.67
105,491.04
---------------------------

1,329,187.13
239,253.68
------------------------------

1,568,440.81 1,568,440.81

===================

1,686,073.87

42151.8468
ANEXO N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
POBLACION DE REFERENCIA
Cuadro N° Población de Referencia 2007 2017
Censo
Distrito
2007 Censo 2017
Purus 3746 2860
Fuente: INEI Censo nacional

Tasa Intercensal = (Población de referencia2017 / Población de referencia2017) (1/(2017-2007)) -1

Tasa Intercensal = (2860 / 3746) (1/(2017-2007)) -1

Tasa Intercensal = -2.66258107 -2.66%

Población de referencia 2020 = 2860*(-2.66%+1)^(3) 2638

Cuadro N° Niveles del I.E. Horacio Zeballos Gamez-B


Nombre de Nivel /
Gestión Dirección de la I.E Turno
Código Modular la I.E. Modalidad
Río Alto Purús -Cc NN. Canta Continuo solo
1605955 H.Z.G. Secundaria Pública
Gallo mañana

Poblacion demandante potencial


Educación Secundaria. Atiende a niños y jóvenes de 12 a 16 años de edad

Inicial Primaria Secundaria


Ciclos
I II III IV V VI
Grados 0 -2 Años 3-5 Años 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2°
Fuente: MINEDU Elaboración: Equipo Técnico

Análisis por Edad

Cuadro Nº : Tendencia de la población demandante potencial Secundaria


Edades 2007 2017 Tasa Intercensal
12 Años 109 92 -1.20%
13 Años 100 68 -2.72%
14 Años 92 65 -2.45%
15 Años 83 54 -3.02%
16 Años 72 43 -3.61%
Fuente: INEI Censo nacional

Población afectada:

AÑO
Grado Sección
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Primero Unica 5 3 4 6 4 5
Segundo Unica 8 5 5 6 7 4
Tercero Unica 8 6 4 7 7 4
Cuarto Unica 2 4 3 4 6 2
Quinto Unica 4 0 3 3 4 4

3.2.1.- Análisis de la demanda:

Demanda potencial y su proyección:

Cuadro Nº: Proyección de la Demanda Potencial de Secundaria


Nivel 0 1 2 3 4 5
Edad(*) Pob. Total 2017 T.C Pob. En
Educativo edad escolar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12 92 -1.20% 90 89 88 87 86 85 84

13 68 -2.72% 64 63 61 59 58 56 55
SECUNDARIA
14 65 -2.45% 62 60 59 57 56 55 53

15 54 -3.02% 51 49 48 46 45 44 42

16 43 -3.61% 40 39 37 36 34 33 32

SUB TOTAL 322 307 299 292 285 279 272 266

Elaboración: Equipo Técnico

Demanda Efectiva sin proyecto y su proyección:

Demanda Historica de la I.E. Horacio Zeballos Gamez -B

AÑO
Grado
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Primero 5 3 4 6 4 5
Segundo 8 5 5 6 7 4
Tercero 8 6 4 7 7 4
Cuarto 2 4 3 4 6 2
Quinto 4 0 3 3 4 4

Cuadro N°: Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto


Nivel Demanda de 0 1 2 3 4 5 6 7
Gradro Estudiantes
Educativo Promedio 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Primero 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Segundo 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SECUNDARIA

Tercero 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cuarto 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Quinto 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SUB TOTAL 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Proyección de la Demanda Efectiva Con Proyecto:

Nivel Poblac Estudiantil 0 1 2 3 4 5


Grado T.C Pob. En
2019
Educativo edad escolar 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Primero 7 1.93% 7 7 7 7 8 8 8

Segundo 4 1.93% 4 4 4 4 4 4 4
SECUNDARIA

Tercero 5 1.93% 5 5 5 5 5 6 6

Cuarto 3 1.93% 3 3 3 3 3 3 3

Quinto 2 1.93% 2 2 2 2 2 2 2

SUB TOTAL 21 21 21 22 22 23 23 24

Elaboración: Equipo Técnico

3.2.2 Análisis de la oferta:


a). Oferta Sin proyecto:
Capacidad de producción del servicio Educativo: (Alumnos atendidos)

En la situación actual, el servicio educativo que se brinda a 21 alumnos en el nivel secundario (año 2019) es inadecuado, cuenta con los
físicos que no cumplen con las características técnicas normadas por el sector educación para brindar un óptimo servicio.

Infraestructura:

Cuadro Nº: Oferta Optimizada de aulas

Sección y Aula Índice de Ocupación Estado de Conservació


Nivel

Sección/Cur
Pabellón
so
Nivel
Sección/Cur
Pabellón N° de
so Área I.E. Normat Estado de
Aula Sección alum
(m2) H.Z.G. ivo (*) Pisos
nos

Primero 1 Única 9 15 1.67 2 Mal Estado


Sgundo 2 Única 6 15 2.50 2 Mal Estado
MODULO I Tercero 3 Única 4 15 3.75 2 Mal Estado
Cuarto 4 Única 5 15 3.00 2 Mal Estado

SECUNDARIA
SS.HH. 12 Mal Estado
Regular
Dirección 28
Estado
MODULO II
Regular
Quinto 5 Única 3 35 11.67 2
Estado
MODULO III Almacen 81 Mal Estado
Regular
MODULO IV Vivienda Docente 63
Estado
Elaboración: Equipo Técnico

Dado el informe técnico de infraestructura realizado, los ambientes de la Institución educativa a pesar que no cumple con e
área útil normativa, la mayoría de ellas presentan serias deficiencias de índole estructural, recomendándose su sustitución

Recursos Humanos:

Cuadro Nº : Situación actual de los Recursos Humanos


N° Máximo
N° Horas N° Sema x N° Necesarias x
Personal Cantidad (RH) alumnos x
Semanales año Aula (HG)
Aula (AG)
Docentes - Secundaria 8 30 36 1080 15

Recursos Físicos:
Para optimizar los recursos físicos se tendrá en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada
periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo incluiremos en el análisis los recursos físicos que se encuentran en condicion
adecuadas para su uso

Cuadro Nº Situación actual del Mobiliario


Mesas Sillas
Ambiente

Número

Número
Nivel

Sección/Cur
Regular

Regular
Bueno

Bueno

Pabellón
Malo

so

Primero 1 10 6 4 10
SECUNDARIA

Sgundo 2 8 4 4 8 3
MODULO I
Tercero 5 5 3 2 5
Cuarto 6 4 2 2 4 1
Dirección 3 9 5 4 9 3
MODULO II
Quinto 6 4 2 2 4 1
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia

Cuadro N°: Mobiliario disponible Nivel Secundaria


N° Alumnos
Mobiliario Cantidad x N° Alumnos Atendidos
Mobiliarios
Mesas 0 1 0
Sillas 0 1 0
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia
Cuadro N°5: Oferta Optimizada de los alumnos mediante Mobiliario disponible
Nivel Secundaria

N° Alumnos
Mobiliario Cantidad N° Alumnos Atendidos
x Mobiliario
Mesas-Sillas 0 1 0
Oferta Optimizada Total (Alumnos) 0
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia

De lo mostrado en la calificación de los mobiliarios, una parte menor del mobiliario se encuentran de regular a mal
estado y con una proyección a 10 años estos ya habrán cumplido su vida útil por lo que se considera como oferta
optimizada cero

Cuadro Nº : Dirección Secundaria

Cantidad en
Dirección Oferta
buen estado

Escritorio 1.5*0.6 -.- 0


sillas 0.45*0.45 -.- 0
Armario 1.2*0.4 -.- 0
credenzas (1.20*0.40 -.- 0
Archivador 0.4*0.4 -.- 0
Computadora -.- 0
Impresora Multifuncional -.- 0
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia

b). Oferta Optimizada:

Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizará la capacidad de la oferta con los recursos
disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando estos deban estar en condiciones adecuadas.

Capacidad de producción del servicio Educativo: (Alumnos atendidos)


No es posible optimizar la capacidad de producción del servicio educativo de la I.E. Horacio Zeballos Gamez-
B, ya que no cuenta con recursos físicos (mobiliario y equipo) en óptimo estado, por lo tanto la oferta
optimizada es cero.

Infraestructura:

La I.E. Horacio Zeballos Gamez-B cuenta con ambientes que no reúnen los estándares requeridos para
brindar servicio educativo, pues requieren ser sustituidas (2 ) y otras 2 si bien es cierto se encuentran en
regular estado de conservación estructural, se recomienda realizar su mantenimiento

Cuadro Nº: Oferta Optimizada de Aulas


Oferta
Oferta Optimizada
Descripción Optimizada
(#aulas)
(#secciones)
Oferta Optimizada 0 0
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia

Recursos Humanos:
Se cuenta con un personal en condiciones óptimas, debidamente capacitado y actualizado, el cual es
monitoreado por las entidades descentralizadas del Ministerio de Educación.
Cuadro Nº : Oferta Optimizada de los Recursos Humanos
Cantidad Oferta
Oferta Optimizada
Descripción de Optimizada
(#Secciones)
Personal (#Aulas)
Docentes Secundaria 8 5 5
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia

Recursos Físicos:
En cuanto al equipo y mobiliario, este se encuentra en regular estado, tanto de las aulas de enseñanza, del
área administrativa y complementaria. También hay un porcentaje de mobiliario en buen estado, que no
cumple las exigencias para un normal desarrollo del proceso pedagógico, por lo cual la oferta optimizada es
cero

Cuadro N°: Oferta Optimizada de los recursos físicos

N° Máximo Oferta
Nivel Educativo alumnos Optimizada
por aula de alumnos Oferta Optimizada de
secciones
Secundaria 15 0 0
Fuente: Visita de campo
Elaboración: Propia

En consecuencia, teniendo en cuenta los estándares óptimos y las actuales dotaciones de recursos de la
Institución educativa, este puede atender adecuadamente a 0 secciones, es decir 0 alumnos.

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Tabla 4: Balance Oferta demanda del Servicio Educativo (alumnos) en la situación Sin Proyecto
SECUNDARIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripciom
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Demanda de Alumnos 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23

Tabla 5: Balance Oferta demanda del Servicio Educativo (alumnos) en la situación Con Proyecto
SECUNDARIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Descripciom
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Demanda de Alumnos 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25

Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha -21 -22 -22 -23 -23 -24 -24 -24 -25 -25

Infraestructura:
Se requiere identificar las necesidades de infraestructura de la I.E., que permitirán la adecuada provisión de los servicios
educativos involucrados en el proyecto.

Tabla N° 06: Número de secciones requeridas Secundaria


Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7

Grado Balance 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Demanda 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Indice* 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Primero 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secciones
Primero

Aulas T-
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mañana
Demanda 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Indice* 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Segundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secciones
Aulas T-
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mañana
Demanda 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Indice* 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Tercero 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secciones
Aulas T-
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mañana
Demanda 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Indice* 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Cuarto 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secciones
Aulas T-
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mañana
Demanda 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Indice* 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Quinto 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secciones
Aulas T-
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mañana
* Resolución de Secretaría General N° 279-2018-MINEDU (05 Aulas de 30 m2 c/u debido a que no sebrepasa los 15 alumnos por grado)

Con estos resultados se presenta el siguiente cuadro resumen de brecha de ambientes:

Cuadro Nº 55: Resumen de Ambientes Secundaria


Cantidad Oferta
AMBIENTES Brecha
Requerida Optimizada
Aula Común 5 0 -5
Servicios Higiénicos 2 0 -2
Pozo séptico 1 0 -1
Patio de Formación 1 0 -1

Recursos Humanos:

Tabla N° 07: Recursos Humanos requeridos – Secundaria


0 1 2 3 4 5 6 7 8
Requerimiento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aulas Requeridas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N° de Docentes
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Requeridos
Oferta Optimizada 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recursos Físicos:
El Balance Oferta demanda de mobiliario y equipamiento se está realizando en base a la cantidad de población escolar efectiva
que se va atender en la situación con PIP
El balance oferta del mobiliario y equipamiento, tomara en cuenta, el número de aulas que se van ofertar, siendo 5 aulas para
secundaria

Tabla N° 08: Recursos Físicos requeridos Secundaria


0 1 2 3 4 5 6 7 8
Requerimiento
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Aulas Requeridas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

N° Total de Mobiliario 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Requerido (silla-Mesa)
Oferta Optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N° Total de Mobiliarios 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Requeridos (silla-Mesa)

Para los demas ambientes

Cuadro N° 58: Dirección

Cantidad Oferta
Descripción Brecha
Requerida Optimizada
Escritorio 1.5*0.6 1 0 -1
sillas 0.45*0.45 3 0 -3
Armario 1.2*0.4 2 0 -2
credenzas (1.20*0.40 1 0 -1
Archivador 0.4*0.4 1 0 -1
Computadora 1 0 -1
Impresora Multifuncional 1 0 -1

En el diagnostico se indicó que se cuenta con mobiliario y equipos en mal estado, por lo tanto la oferta optimizada es cero, por lo cual, en la situación con
proyecto se equiparan las 5 aulas pedagógicas; así como ambientes complementarios (Dirección)
Docentes Secciones
Turno
Alumnos (2019) (2019) (2019)
Continuo solo
21 8 5
mañana

Secundaria
VII
3° 4° 5°

2018 2019
5 7
4 4
4 5
2 3
4 2
6 7 8 9 10

2026 2027 2028 2029 2030


82 82 81 80 79

53 52 50 49 48

52 51 49 48 47

41 40 39 37 36

31 30 29 28 27

259 253 247 242 236

Gráfico N° 13 Evolución de la Matrícula en Secundaria


Promedio
2019
7 5
9
4 6 8
5 6 7
3 3 6
2 3 5
4
3
8 9 10 2
2028 2029 2030 1
5 5 5
0
6 6 6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Primero Segundo Tercero Cuarto
6 6 6
Quinto
3 3 3

3 3 3

23 23 23

6 7 8 9 10

2026 2027 2028 2029 2030


8 8 8 8 9

5 5 5 5 5

6 6 6 6 6

3 3 4 4 4

2 2 2 2 2

24 24 25 25 26

) es inadecuado, cuenta con los recursos


n óptimo servicio.

Estado de Conservación
Estado de Estado de
Techos Paredes

Mal Estado Mal Estado


Mal Estado Mal Estado
Mal Estado Mal Estado
Mal Estado Mal Estado
Mal Estado Mal Estado
Regular Regular
Estado Estado
Regular Regular
Estado Estado
Mal Estado Mal Estado
Regular Regular
Estado Estado

a pesar que no cumple con el


omendándose su sustitución total.

s y las necesidades en cada


e se encuentran en condiciones

ario
Sillas Armarios Archivadores
Número

Número
Regular

Regular
Bueno

Bueno
Malo

Malo

Malo

10 1 1 1 1
5 1 1
3 1 1
2 1 1
6 1 1
2 1 1
in Proyecto

10

2030
23

-23

on Proyecto

10

2030
26

-26

de los servicios

8 9 10

2028 2029 2030

8 8 9
15 15 15

1 1 1
1 1 1

5 5 5
15 15 15

1 1 1

1 1 1

6 6 6
15 15 15

1 1 1

1 1 1

4 4 4
15 15 15

1 1 1

1 1 1

2 2 2
15 15 15

1 1 1

1 1 1

umnos por grado)

9 10

2029 2030
5 5

8 8
8 8
0 0

blación escolar efectiva

, siendo 5 aulas para


9 10

2029 2030
5 5

75 75

0 0

75 75

ero, por lo cual, en la situación con


atrícula en Secundaria

2018 2019 2020


Cuarto
ANEXO N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta
Cuadro N°53: Programa Arquitectónico- Nivel Secundario Ambientes / Áreas
Sub Total
AREA (m2)
UNIDAD AREA AMBIENTES CANT. (m2)
Norma
Norma

AMBIENTES
EDUCACION SECUNDARIA

PEDAGOGICOS Aula Regular 5 30 150


BASICOS

SS.HH. Estudiantes 1 14.952 14.952


AREAS
DIVERSAS 1 14.952 14.952
SS.HH personal docente, administrat y Servicio
SUB TOTAL
Área libre (Patios, jardines, ingresos, etc) 1 30 30

Total área secundaria


, y planos de propuesta arquitectónica
ndario Ambientes / Áreas
Sub Total
Total (m2) Área (m2) TOTAL POR
(m2)
Normativa Proyecto SERVICIO (M2)
Proyecto

30 150

14.952 14.952

14.952 14.952
179.904 179.904
30 30

209.904 209.904

14.952
14.952

29.192
ANEXO N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenim
Cuadro Nº : Sistema Constructivo Aporticado
ALTERNATIVA UNICA
ELEMENTO
N° CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES y ACABADOS
ESTRUCTURAL

1 CIMIENTOS con cimentación, vigas y columnas de concreto armado, muro de ladrillo tubular. Piso de concreto
2 ESTRUCTURAS Sistema de placas y apartidado de concreto armado
de madera, puertas de madera apanalada, ventanas de madera con fierros de ½ pasantes y con protección de malla mosqu
MUROS
3 eléctricas y pintura en general
4 COBERTURA estructura de techo de madera con cobertura de calamina
ACABADOS
Pisos: Piso de concreto
Muros: Madera y pintados en interiores
A Cielo Raso: estructura de techo de madera con cobertura de calamina,
Ventanas: ventanas de madera con fierros de ½ pasantes y con protección de malla mosquitero
Puertas: puertas de madera apanalada
Pisos: Piso de concreto con loseta veneciana
02 ambientes uno de varones y profesores y uno de mujeres y profesoras de 3.56x8.20= 20.20 m2
Muros:
(con cimentación, vigas y columnas de concreto armado, muro de ladrillo tubular
MODULOS Cielo Raso: estructura de techo de madera con cobertura de calamina
B
(SS.HH+Depósito) Ventanas: ventanas de madera con fierros de ½ pasantes y con protección de malla mosquitero
Puertas: puertas de madera apanalada
Aparatos
inodoros, lavatorios, urinario tipo pico
Sanitarios:
Nota: Esta infraestructura esta acorde a la normatividad del RNE
Fuente: Area de Estudios y Proyectos-PRONIED

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
AULAS DE CLASE MEDIDA
Mesas personales para estudiantes (0.50x0.60) Unidad 75
Sillas para estudiantes (0.40x0.45) Unidad 75
Escritorio para docente (0.50x1.00) Unidad 5
Silla para docente (0.45x0.40) Unidad 5
Armario para docente (0.45x0.90) Unidad 5
Pizarra Acrílica movil Unidad 5
DIRECCION
Escritorio 1.5*0.6 Unidad 1
sillas 0.45*0.45 Unidad 3
Armario 1.2*0.4 Unidad 2
credenzas (1.20*0.40 Unidad 1
Archivador 0.4*0.4 Unidad 1
Computadora Unidad 1
Impresora Multifuncional Unidad 1

Cuadro Nº 55: Resumen de Inversión a


Precios de Mercado (Alternativa Única)
DESCRPCION
INERSION A PRECIOS PRIVADOS
Infraestructura 1,568,440.81
Secundaria 1,551,331.74
Obras Complementarias 17,109.07
Mobiliario 23,430.00
Secundaria 23,430.00
Equipamiento 6,600.00
Secundaria 6,600.00
Exp. Técnico 64,515.32
Supervisión 117,633.06
Total 1,780,619.19
Elaboración Equipo Técnico

Componente 1.- INFRAESTRUCTURA


Cuadro Nº 56 : Presupuesto de Inversión a Precios de Mercado del Componente 1
C.U. (SIN GG
UNIDAD DE AREA (m2) /
ITEM AMBIENTES CANTIDAD + UTI+IGV)
MEDIDA LONG. (m)
(S/.)
1.00 EDIFICACIÓN N° 01 - NIVEL SECUNDARIA
1.01 OBRA NUEVA

1.01.01 M2 5 30 6,303.50
Módulo 1: Construcción de 05 aulas de material seminoble
1.01.02 Módulo 2: SSHH para alumnos y profesores M2 2 10.1 4,845.46
2.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS
2.01.01 Construcción de patio de formación M2 1 30 233.65
Construccion de pozo séptico de tres compartimientos de
M2 1 6 749.62
2.01.02 material noble incluye cámara de percolación
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA

Cuadro Nº 57: Gastos Generales


UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MESES CANTIDAD
MEDIDA
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS
1.01 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
VISITA A LA OBRA GLOBAL 1
GASTOS DE ELABORACION DE PROPUESTA GLOBAL 1
1.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS
DOC. LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACIÓN GLOBAL 1
1.03 HABILITACION DE CAMPAMENTO
OFICINA DE CONTRATISTA M2 0.5 40
CAMPAMENTO PARA OBREROS M2 0.5 60
ALMACENES M2 0.5 40
GUARDIANIA M2 0.5 8
TRANSPORTE % 1 1
1.04 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE CAMPAMENTO GLOBAL 1 1
2.00 GASTOS GENERALES VARIABLES
2.01 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES (INCLUYE LEYES SOCIALES)
ING. RESIDENTE DE OBRA MES 3 1
ING. ASISTENTE 1 MES 3 1
ARQ. ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES ESCOLARES MES 1 1
ING. SANITARIO MES 0.5 1
ING. ELECTRICISTA MES 0.5 1
ING. CIVIL O ARQ. ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES MES 3 1
ING. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS MES 0.3 1
ING. PREVISIONISTA DE SEGURIDAD MES 3 1
MAESTRO DE OBRA MES 3 1
TOPOGRAFO MES 0.2 1
AYUDANTE DE TOPOGRAFO MES 0.2 1
ADMINISTRADOR MES 3 1
ALMACENERO MES 3 1
MOTORISTAS MES 3 1
GUARDIANES DE DIA MES 3 1
GUARDIANES DE NOCHE MES 3 1
MONTO EXAMENES MEDICOS (LEY 29783) GLOBAL 1 25
EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA MES 3 1
TELEFONO CELULAR MES 3 1
TOPICO E IMPLEMENTACION MES 3 1
GRUPO ELECTROGENO UNIDAD 1 1
COMBUSTIBLE PARA G. ELECTROGENO UNIDAD 1 1
EQUIPO DE TOPOGRAFIA UNIDAD 1 1
COMPUTADORA UNIDAD 1 1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UNIDAD 1 1
TOTAL

Cuadro Nº 58: Expediente Técnico


EXPEDIENTE TECNICO I.E. HORACIO ZEBALLO
UBICACIÓN CC. NN. CANTA GALLO -PU
Propietario MUNICIPALIDAD PROVINC

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD INCIDENCIA

PERSONAL PROFESIONAL
Jefe del Proyecto,Ing. Civil y/o Arquitecto con Experiencia en Gerencia de S/. 1 1
Proyectos
Ing. Civil, Especialista en Estructuras S/. 1 1
Arquitecto, Especialista en Infraestructura Educativa S/. 1 1
Ing. Civil, Especialista en Costos S/. 1 1
Ing. Especialista en Seguridad S/. 1 0.5
Ing. Sanitario S/. 1 0.5
Ing. Mecánico Electricista S/. 1 0.5
Ing. Forestal (Paisajismo) S/. 1 0.5
PERSONAL TECNICO
Dibujante CAD S/. 2 1
Auxiliar de Oficina S/. 2 1
Asistente de Metrados S/. 2 0.8
Topografo S/. 2 0.8
COSTO TOTAL DIRECTO
GASTOS GENERALES
INSUMOS DE OFICINA Y SIMIL.
Papeleria A3, A4. Global 1 1
Utileria, CDs, Tinta, Tóner, etc. Global 1 1
Fotocopia de Planos y A4. Global 1 1
Ploteo de Planos Est. 1 1
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc. Est. 1 1
SERVICIOS
Alquiler de equipos de computo Unidad 3 1
Alquiler de equipos de ingeniería Unidad 2 1
Alquiler de Oficina Global 1
Servicio de Agua Global 1
Servicio de Electricidad Global 1
Servic. de Telefonia e Internet Global 1
Servicio de Movilidad Global 1
Viáticos Unidad 5 1
UTILIDAD 10%
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%
COSTO TOTAL
Componente 2.- Moderno Mobiliario Equipos Educativos.

Cuadro Nº 59: Presupuesto de Inversión a Precios de Mercado Mobiliario Nivel Secundar


MOBILIARIO SECUNDARIA
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ-B
ITEM AULA FUNCIONAL UNIDAD CANTIDAD PU
1.00 AULAS
1.01 Mesas personales para estudiantes (0.50x0.60) Unidad 75 80.00
1.02 Sillas para estudiantes (0.40x0.45) Unidad 75 110.00
1.03 Escritorio para docente (0.50x1.00) Unidad 5 250.00
1.04 Silla para docente (0.45x0.40) Unidad 5 80.00
1.05 Armario para docente (0.45x0.90) Unidad 5 450.00
1.06 Pizarra Acrílica movil Unidad 5 300.00
2.00 DIRECCION
2.01 Escritorio 1.5*0.6 Unidad 1 80.00
2.02 sillas 0.45*0.45 Unidad 3 80.00
2.03 Armario 1.2*0.4 Unidad 2 450.00
2.04 credenzas (1.20*0.40 Unidad 1 180.00
2.05 Archivador 0.4*0.4 Unidad 1 250.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
TRANSPORTE
TOTAL SIN IGV
IGV
TOTAL GENERAL
(*) Las cotizaciones consultadas no incluían transporte por lo cual se volvió a estimar el costo directo y se agregó 10% por concepto de transporte, por cen
Elaboración: EQUIPO TECNICO

Cuaro N° 60 Presupuesto de Inversión a Precios de Mercado Equipamiento Nivel Secunda


ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PU
1.00 DIRECCION
1.01 Computadora Unidad 1 4,200.00
1.02 Impresora Multifuncional Unidad 1 1,800.00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
TRANSPORTE
TOTAL SIN IGV
IGV
TOTAL GENERAL
(*) Las cotizaciones consultadas no incluían transporte por lo cual se volvió a estimar el costo directo y se agregó 10% por concepto de transporte, por cen
Elaboración: EQUIPO TECNICO

Costos de Operación y Mantenimiento

Costos en la situación Sin Proyecto:

Costos de Personal:
Cuadro Nº 62: Costo de Personal – Sin proyecto Nivel Secundaria
Anual
Nombre Cargo C.U. Mensual Escolaridad Aguinaldos
C. parcial

CAHUAZA MITIVIRE, Oswar Elbis 3,500.00 42,000.00 300.00 600.00


Director /Docente
MAMANI CANAZA, Eusebio Angel Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
LOPEZ OCHAVANO, Rocío Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
PONCE YUMACHI, Oscar Freddy Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
TELLO ZEGARRA, Juan Antonio Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
DEL AGUILA PINO, Franklin Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
MENDOZA ARBILDO, Hever Landu Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
TACHIAMA MENDOZA, Abram Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00

Cuadro Nº : Costo Anual de Operación y Mantenimiento en la Situación sin Proyecto


Costos de Operación y Mantenimiento
Personal 234,000.00
Costos Bienes y Servicios (Anual)
Luz 960
Agua 300
Sub total 1260
Costos de Mantenimiento (Anual) 2500
Total General 237,760.00

Costos en la situación Con Proyecto:

Costos de Personal:
Cuadro Nº 64: Costo de Personal –Con proyecto Nivel Secundaria
Anual
Nombre Cargo C.U. Mensual Escolaridad Aguinaldos
C. parcial

CAHUAZA MITIVIRE, Oswar Elbis 3,500.00 42,000.00 300.00 600.00


Director /Docente
MAMANI CANAZA, Eusebio Angel Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
LOPEZ OCHAVANO, Rocío Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
PONCE YUMACHI, Oscar Freddy Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
TELLO ZEGARRA, Juan Antonio Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
DEL AGUILA PINO, Franklin Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
MENDOZA ARBILDO, Hever Landu Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00
TACHIAMA MENDOZA, Abram Docente 2,200.00 26,400.00 300.00 600.00

Cuadro N° 65: Costo de Servicio de agua con Proyecto


Costo del Costo
Consumo de Consumo Factor de
consumo por mensual del
Item Cantidad agua por alumno total de agua uso (%)
m3 consumo
(lt/dia) (m3)
(S/.)

Alumnos (secundaria) 21 50 1.05 3.74 50% 47.124


Docentes y personal
administrativo 8 50 0.4 3.74 50% 17.952
Areas Verdes (m2 50 2 0.1 3.74 25% 2.244
67.32

Cuadro N° 66: Costo de Servicio de energía Electrica con Proyecto.


Potencia Costo de kW/
Carga Basica factor de uso Uso de
Item m2 Instalada día (S/.)
(watt/m2) en un día (%) Horas x día
(watt)

Aulas/Dirección 190.00 50 9,500.00 0.45 25% 2


Alumbrado Exterior 100.00 10 1,000.00 0.45 10% 2
Bomba de agua 4 2200 8,800.00 0.45 25% 8
Total

Cuadro Nº : Costo Anual de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto


Costos de Operación y Mantenimiento
Personal 234,000.00
Costos Bienes y Servicios (Anual)
Luz 1713.33
Agua 807.84
Sub total 2521.17
Costos de Mantenimiento (Anual) 3,600.00
Total General 240,121.17

Costos Incrementales:

Cuadro N° 65: Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa Única (S/.)


0 1 2 3
INVERSION 2020 2021 2022 2023
INFRAESTRUCTURA 1,568,440.81
MOBILIARIO 23,430.00
EQUIPAMIENTO 6,600.00
EXPEDIENTE TECNICO 64,515.32
SUPERVISION Y LIQUIDACION 117,633.06
COSTO DE INVERSION TOTAL 1,780,619.19
Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto 240,121.17 240,121.17 240,121.17
Total Costos de Operación con proyecto 236,521.17 236,521.17 236,521.17
Personal 234,000.00 234,000.00 234,000.00
Luz 1,713.33 1,713.33 1,713.33
Agua 807.84 807.84 807.84
Mantenimiento con proyecto 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto 237,760.00 237,760.00 237,760.00
Total Costos de Operación sin proyecto 235,260.00 235,260.00 235,260.00
Personal 234,000.00 234,000.00 234,000.00
Luz 960.00 960.00 960.00
Agua 300.00 300.00 300.00
Mantenimiento sin proyecto 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura 2,500.00 2,500.00 2,500.00
COSTOS INCREMENTALES 1,780,619.19 2,361.17 2,361.17 2,361.17
miento, mantenimiento y reposición
Resumen de Inversión a Precios de Mercado

INVRSION A
CABADOS DESCRIPCION PRECIOS
PRIVADOS
ncreto Infraestructura 0
Secundaria
y con protección de malla mosquitero, instalaciones
Mobiliario 0
Secundaria
Equipamiento 0
Secundaria
Expediente Técnico
Supervisión
osquitero Gastos Generales
Total 0

3.56x8.20= 20.20 m2
ular

osquitero
del Componente 1
Parcial (SIN
GG + UTI+IGV) Sub - Total (S/.)
(S/.)
1,043,403.11
gg util sub total igv total

945,524.86
151,283.98 94,552.49 1,191,361.32 214,445.04 1,405,806.36
97,878.25 15,660.52 9,787.83 123,326.60 22,198.79 145,525.38
11,507.31
7,009.61 1,121.54 700.96 8,832.11 1,589.78 10,421.89

4,497.70 719.63 449.77 5,667.10 1,020.08 6,687.18


1,054,910.42 1,568,440.81
168,785.67
105,491.04
1,329,187.13
239,253.68
1,568,440.81

P. UNITARIO PARCIAL (S/.) Total (S/.)

21,435.67
5,300.00
5,000.00 5,000.00
300.00 300.00
1,000.00
1,000.00 1,000.00
9,400.00
100.00 2,000.00
100.00 3,000.00
100.00 2,000.00
100.00 400.00
2,000.00 2,000.00
5,735.67
5,735.67 5,735.67

147,350.00
6,000.00 18,000.00
3,500.00 10,500.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 2,500.00
5,000.00 2,500.00
5,000.00 15,000.00
4,000.00 1,200.00
4,000.00 12,000.00
3,000.00 9,000.00
2,500.00 500.00
1,500.00 300.00
4,000.00 12,000.00
2,500.00 7,500.00
2,000.00 6,000.00
2,000.00 6,000.00
2,000.00 6,000.00
250.00 6,250.00
500.00 1,500.00
100.00 300.00
1,000.00 3,000.00
9,000.00 9,000.00
4,000.00 4,000.00
3,500.00 3,500.00
4,000.00 4,000.00
1,800.00 1,800.00
168,785.67

cnico
I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ-B
CC. NN. CANTA GALLO -PURUS -UCAYALI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS
PERIODO COSTO MONTO
MESES MESNUAL PARCIAL TOTAL
31,000.00

1 6,000.00 6,000.00

1 5,000.00 5,000.00
1 5,000.00 5,000.00
1 5,000.00 5,000.00
1 5,000.00 2,500.00
1 5,000.00 2,500.00
1 5,000.00 2,500.00
1 5,000.00 2,500.00
8,640.00
1 1,200.00 2,400.00
1 1,200.00 2,400.00
1 1,200.00 1,920.00
1 1,200.00 1,920.00
S/. 39,640.00
S/. 11,070.00

1 600.00 600.00
1 600.00 600.00
1 600.00 600.00
1 600.00 600.00
1 600.00 600.00 3,000.00

1 550.00 1,650.00
0.3 800.00 480.00
1 800.00 800.00
1 90.00 90.00
1 150.00 150.00
1 150.00 150.00
1 2,000.00 2,000.00
1 550.00 2,750.00 8,070.00
S/. 3,964.00
S/. 54,674.00
S/. 9,841.32
S/. 64,515.32
Mobiliario Nivel Secundaria

GAMEZ-B
SUB TOTAL PU Sin IGV SUB TOTAL

6,000.00 67.80 5,084.75


8,250.00 93.22 6,991.53
1,250.00 211.86 1,059.32
400.00 67.80 338.98
2,250.00 381.36 1,906.78
1,500.00 254.24 1,271.19

80.00 67.80 67.80


240.00 67.80 203.39
900.00 381.36 762.71
180.00 152.54 152.54
250.00 211.86 211.86
21,300.00 18,050.85
10.00% 1,805.08
19,855.93
3,574.07
23,430.00
concepto de transporte, por centaje utilizado por la MPP

pamiento Nivel Secundaria


SUB TOTAL PU Sin IGV SUB TOTAL

4,200.00 3,559.32 3,559.32


1,800.00 1,525.42 1,525.42
6,000.00 5,084.75
10.00% 508.47
5,593.22
1,006.78
6,600.00
concepto de transporte, por centaje utilizado por la MPP

ria
Anual
C. Total

42,900.00

27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00

daria
Anual
C. Total

42,900.00

27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00

Costo anual
del consumo
(S/.)

565.488
215.424
26.928
807.84

on Proyecto.
Costo
Costo anual del
mensual del
consumo (S/.)
consumo (S/.)

44.89 538.65
1.89 22.68
96.00 1152.00
142.78 1713.33
4 5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

240,121.17 240,121.17 240,121.17 240,121.17 240,121.17 240,121.17 240,121.17


236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17
234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00
1,713.33 1,713.33 1,713.33 1,713.33 1,713.33 1,713.33 1,713.33
807.84 807.84 807.84 807.84 807.84 807.84 807.84
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
237,760.00 237,760.00 237,760.00 237,760.00 237,760.00 237,760.00 237,760.00
235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00
234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00
960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2,361.17 2,361.17 2,361.17 2,361.17 2,361.17 2,361.17 2,361.17
esumen de Inversión a Precios de Mercado (Alternativa Única)
ANEXO N° 05: Evaluación social
Costos Sociales

Cuadro : Tabla de Factores de Corrección


Descripción Factor de Correción
Bienes y servicios nacionales no transables 0.8475
Mano de obra calificada Selva 0.82
Mano de obra no calificada Selva 0.5
Bienes y servicios nacionales transables 0.867
Recursos humanos 1

Cuadro : Inversión del PIP a Precios Sociales

0 1 2 3
INVERSION 2020 2021 2022 2023
INFRAESTRUCTURA 1,329,253.59
MOBILIARIO 19,856.93
EQUIPAMIENTO 5,593.50
EXPEDIENTE TECNICO 52,902.56
SUPERVISION Y LIQUIDACION 96,459.11
COSTO DE INVERSION TOTAL 1,504,065.69
Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto 239,187.69 239,187.69 239,187.69
Total Costos de Operación con proyecto 236,136.69 236,136.69 236,136.69
Personal 234,000.00 234,000.00 234,000.00
Luz 1,452.05 1,452.05 1,452.05
Agua 684.64 684.64 684.64
Mantenimiento con proyecto 3,051.00 3,051.00 3,051.00
Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura 3,051.00 3,051.00 3,051.00
Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto 237,186.60 237,186.60 237,186.60
Total Costos de Operación sin proyecto 235,067.85 235,067.85 235,067.85
Personal 234,000.00 234,000.00 234,000.00
Luz 813.60 813.60 813.60
Agua 254.25 254.25 254.25
Mantenimiento sin proyecto 2,118.75 2,118.75 2,118.75
Mantenimiento de mobiliario e Infraestructura 2,118.75 2,118.75 2,118.75
COSTOS INCREMENTALES 1,504,065.69 2,001.09 2,001.09 2,001.09

Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto

Cuadro : Costo Anual de Personal a Precios Sociales


Costo Anual a
Costo Anual a Precios Factor de
Item Precios
Privados Corrección
Sociales
Personal 234,000.00 1 234,000.00

Cuadro : Costo Anual de Bienes y Servicios a Precios Sociales


Costo Anual a
Factor de
Item Costo a Precios Privados Precios
Corrección
Sociales
Luz 1,713.33 0.8475 1452.05
Agua 807.84 0.8475 684.64
Cuadro: Costo Anual de Mantenimiento a Precios Sociales
Costo a Costo Anual a
Factor de
Item Precios Precios
Corrección
Privados Sociales

Mantenimiento Infraestructura
Mobiliario y Equipamiento
3,600.00 0.8475 3,051.00

Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto

Cuadro : Costo Anual de Personal a Precios Sociales


Costo Anual a
Costo Anual a Precios Factor de
Item Precios
Privados Corrección
Sociales
Personal 234,000.00 1 234,000.00

Cuadro : Costo Anual de Bienes y Servicios a Precios Sociales


Costo Anual a
Factor de
Item Costo a Precios Privados Precios
Corrección
Sociales
Luz 960.00 0.8475 813.60
Agua 300.00 0.8475 254.25

Cuadro: Costo Anual de Mantenimiento a Precios Sociales


Costo a Costo Anual a
Factor de
Item Precios Precios
Corrección
Privados Sociales

Mantenimiento Infraestructura
Mobiliario y Equipamiento
2,500.00 0.8475 2,118.75

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Costo – Efectividad:

Cálculo de Indicador Costo efectividad 8%


Costos
FACT ACT VAC
AÑO Inversión O&M Total I.E (8%)
0 1,504,065.69 1,504,065.69 1.0000 1,504,065.69
1 2,001 2,001 0.9259 1,852.86
2 2,001 2,001 0.8573 1,715.61
3 2,001 2,001 0.7938 1,588.53
4 2,001 2,001 0.7350 1,470.86
5 2,001 2,001 0.6806 1,361.91
6 2,001 2,001 0.6302 1,261.03
7 2,001 2,001 0.5835 1,167.62
8 2,001 2,001 0.5403 1,081.13
9 2,001 2,001 0.5002 1,001.04
10 2,001 2,001 0.4632 926.89
1,517,493.17
VAC S/. 1,517,493.17
Población beneficiaria 238
Indicador Costo Efectividad (ICE) 6,372.21
Costos Percápita a precio de mercado 7,477.12

Cuadro N° : Cronograma de Inversiones (Financiero) Elaboración: EQUIPO TECNICO


CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN ALTERNATIVA UNICA (I.E. H.Z.G)
Cronograma de metas financieras
Principales Rubros
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
A) ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico 64,515.32
B) INFRAESTRUCTURA CONVOCATORIA
Infraestructura Secundaria 517110.5813 517110.5813 517110.581
Obras Complementarias 8554.53 8554.53
c) SUPERVISIÓN DE OBRAS
Supervisión Obra 39211.02 39211.02 39211.02
D) EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Equipamiento Educativo 6,600.00
E) MOBILIARIO EDUCATIVO
Mobiliario Educativo 23,430.00

CRONOGRAMA FISICO DE LA EJECUCIÓN ALTERNATIVA UNICA (I.E. H.Z.G)


Cronograma de metas físicas
Principales Rubros
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
A) ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico 1
B) INFRAESTRUCTURA CONVOCATORIA
Infraestructura Secundaria 50 50 50
Obras Complementarias 15 15
c) SUPERVISIÓN DE OBRAS
Supervisión Obra 1 1 1
D) EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Equipamiento Educativo 1
E) MOBILIARIO EDUCATIVO
Mobiliario Educativo 1

Cuadro N°: Actividades de Conservación y Mantenimiento


Actividades de conservación y mantenimiento Periodo
Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Diario
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caños
Mensual
Realizar Desatoro en aparatos sanitarios
Instalaciones Revisar y reparar trampas
Sanitarias Reparar o cambiar válvula de agua del tanque de inodoro
Semestral
Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua
Instalaciones
Sanitarias
Semestral
Limpieza y desinfección de pozos sépticos y letrinas
Revisar / cambiar tubos de abasto Anual
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes
Verificar placa de tomacorriente e interruptores estén seguras Mensual
Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores
Limpiar los difusores de las luminarias
Revisar conexiones en tablero general y de distribución
Verificar el buen estado de los fusibles
Comprobar la tensión de alimentación de equipos, luminarias y
Tomacorrientes.
Verificar que los equipos y luminarias estén bien asegurados
Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias
Instalaciones Limpiar las lámparas incandescentes y fluorescentes
Eléctricas Trimestral
Verificar conexión y tornillos de sujeción del sistema de puesta a
tierra.
Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba
Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba
Revisar tablero de control del electro bomba (sistema automático),
conexiones y tornillos de sujeción
Comprobar la tensión de red de alimentación en el tablero General
Revisar tarjetas de identificación de circuitos eléctricos los tableros
Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica Semestral
(conductores y equipos en buen estado)
verificar conexión y tornillos de sujeción de los timbres eléctricos
Limpiar el mobiliario. Diario
Limpiar puertas y ventanas Semanal
Aceitar chapas de puerta. Trimestral
Reparar puertas y ventanas
Carpintería
Reparar carpetas y mesas
Semestral
Reposición de vidrios en ventanas y/o puertas
Aceitar bisagras
Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal Anual
Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores
Limpieza de áreas libres conexas
Diario
Limpieza de cobertura de pisos
Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras
Limpieza de ventanas y mamparas
Limpieza de paredes y muros Semanal
Pisos, Muros Encerado de pisos
y Techos Limpieza de techos, cielo rasos, azoteas y coberturas de Ambientes
cerrados. Mensual
Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones Trimestral
Pintado de paredes y techos de ambientes interiores
Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas y Anual
zócalos
Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones
Acciones
Preventivas
realizadas
Equipos e Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (Equipos de
por
Instrumentos cómputo, máquinas de escribir, de sumar, calculadoras, relojes de
Técnicos
Instalados control y de pared, etc.).
y/o
Profesional
es
Elaboración: Equipo Técnico
4 5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

239,187.69 239,187.69 239,187.69 239,187.69 239,187.69 239,187.69 239,187.69


236,136.69 236,136.69 236,136.69 236,136.69 236,136.69 236,136.69 236,136.69
234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00
1,452.05 1,452.05 1,452.05 1,452.05 1,452.05 1,452.05 1,452.05
684.64 684.64 684.64 684.64 684.64 684.64 684.64
3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00
3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00 3,051.00
237,186.60 237,186.60 237,186.60 237,186.60 237,186.60 237,186.60 237,186.60
235,067.85 235,067.85 235,067.85 235,067.85 235,067.85 235,067.85 235,067.85
234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00
813.60 813.60 813.60 813.60 813.60 813.60 813.60
254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25 254.25
2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75
2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75 2,118.75
2,001.09 2,001.09 2,001.09 2,001.09 2,001.09 2,001.09 2,001.09
8.00% Horizonte de E 10 factor VAE
FACT ACT VAC
(8%) 8.00% 0.1490
0.1490 224,150.14
0.1490 276.13 1.08
0.1490 255.68
0.1490 236.74
0.1490 219.20
0.1490 202.96
0.1490 187.93
0.1490 174.01
0.1490 161.12
0.1490 149.19
0.1490 138.13
226,151.23
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA DE PROYECTO DE INVERSI
MONTOS <=750 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN

SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CALIDAD

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO


NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA I.E.

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Inicial / Primaria / Secundaria Si no se cuenta


con partida
¿El terreno del local educativo tiene resgitral, indique el Número de Partida Registral u otro
inscripción registral? tipo de documento documento que ceritifca la propiedad
que acredita la
Código Modula Código(s) Local(es propiedad

1605955 503888 NO CUENTA Actas de Donación

M2 de terreno (según partida


registral) 0

M2 de terreno (según plano


actualizado) 2500

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL


Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0105: EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)


Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURS
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS Y DESARROLLO URBANO
pertenece)
Responsable de la UF ROBERT TEODORO VILLON ARIZOLA

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA


Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OBRAS Y DESARROLLO URBANO
pertenece)
Responsable de la UEI RONAL RAMIREZ REATEGUI
1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento UCAYALI
Provincia PURUS
Distrito PURUS
Localidad COMUNIDAD NATIVA DE CANTA GALLO
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X): -9.807 (Y):
Zona Urbana/Rural Rural
Región (Costa, Sierra, Selva) Selva

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si Localización apta para


intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1


% de estudiantes adecuadamente
La población accede a servicios que no cumplen estándares sectoriales.
atendidos.

2.1.1.A. Causas Directas 2.1.1.B. Causas indirectas


Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo Déficit de infraestructura educativa

Inadecuado equipamiento y mobiliario educativo Déficit de equipamiento educativo

2.1.1.C. Efectos Directos 2.1.2.D. Efectos Indirectos


Reducido nivel de desempeño del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Reducido nivel de desempeño del alumno. Aumento de la deserción escolar

2.2. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO


A. Población Afectada
Tipo de población
POBLACION ENTRE 12 A 16 AÑOS DE EDAD DEL DISTRITO DE PURUS
B. Población Objetivo
Tipo de población
ESTUDIANTES DE LA I.E. SECUNDARIA HORACIO SEBALLOS GAMES B
C. Características de la población objetivo
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable)

1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado

2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO


2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON ES

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3)


% de estudiantes adecuadamente atendidos.
% Pabellones de aulas se encuentra en buen estado
% mobiliario y equipos en buen estado
2.3.2. Medios Fundamentales
Suficiente infraestructura educativa
Suficiente equipamiento educativo

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2
Construcción de ambientes Construcción de ambientes
Suficiente infraestructura educativa
pedagógicos complementarios
Implementación de equipamiento
Suficiente equipamiento educativo
educativo

2.5. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


* El terreno del que dispone la I.E.Secundaria Horacio Zeballos Gamez B, ubicada en la Plaza Principal del la Comunidad Nativa de Canta Gallo, se cue
con los servicios de saneamiento básico (agua y desague) prestados por la JASS de la Comunidad Nativa Canta Gallo.
institución educativa, se ubica en una zona centro de la Comunidad, cuyo suelo está destinado para la construcción de un centro educativo, de acuerdo
autorizaciones a obtener, la DREU emite la Constancia de Priorización de la intervención, así como el compromiso para asumir la Operación y Mantenim
tiene el compromiso de la municipalidad para emitir la Licencia de Construcción correspondiente.

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA


3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda
La estimación de la demanda se realiza a partir de la información recabada de las Nómina y Actas de evaluación de la institución educativa, Censo Naci
realiza empleando el método cuantitativo de crecimiento geométrico sobre la base de la matrícula actual por año o grado y de la tasa de crecimiento inte
fórmula:
Pt=PO x (1 + β) exp (n-t) Donde: Pt = Población en el año t; PO = Población en el año base; β = Tasa de crecimiento intercensal por grupo eta
Esto en consideración a que el ratio de consumo del servicio educativo es 1 (α = 1).
Qd = Pt x α Donde: Qd = Cantidad demandada del servicio educativo por grupo etareo; Pt = Población demandante por grupo etareo; α = Ra

3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Parámetros:
la demanda efectiva (población del grupo etareo de 12 a 16 años de edad que estudia en la institución educativa.
población potencial (población por grupo etareo de 12 hasta 16 años) igual a la tasa de crecimiento de la población del grupo etáreo en el distrito.

por la demanda potencial por grupo etáreo de 12 a 16 años).


* Población de eda
características de proporción y crecimiento que el distrito. * Población no atend
influencia. * Crecimiento de la poblac
* Importancia de la educación en la socie
3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Escolar

C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria


1er grado Alumno 7 7 8 8
2do grado Alumno 4 4 4 4
3er grado Alumno 5 5 5 6
4to grado Alumno 3 3 3 3
5to grado Alumno 2 2 2 2
Sub Total 22 22 23 23

Total PDE 22 22 23 23

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA


3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.

La producción del servicio educativo de la I.E., está determinada principalmente por la infraestructura con la que cuenta. La misma que actua
lo establecido en la normativa del Sector Educación (las aulas no cumplen con las medidas establecidas para el nivel Secundario) y no dispon
Secundaria

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta

* La estimación de la oferta se realiza a partir de información recabada de: Diagnóstico de la institución educativa e inventario de la misma.
de la oferta se realiza empleando el método cualitativo sobre la base de adecuación de la infraestructura a lo establecido en la normatividad del Sector E
secundario con un área de 56 m2 para la atención de 30 alumnos, para el caso de la I.E a intervenir como no sobrepasa los 15 alumnos se considerará

Teniendo en cuenta lo anterior, la estimación de la oferta se realiza a través de la siguiente fórmula:


aulas = N° de aulas x capacidad de cada aula

alumonos por el total de aulas del que dispone la Institución Educativa.


- N° de aulas = Número de aulas adecuadas según normativa del Sector Educación.
- Capacidad de cada aula = Cantidad alumnos por aula.

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta


Parámetros:
secundario con un área de 56 m2 para la atención de 30 alumnos.
* Aula de nivel secunda

lo establecido en el Sector Educación.

3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo


Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Escolar

C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria


1er grado Alumno 0 0 0 0
2do grado Alumno 0 0 0 0
3er grado Alumno 0 0 0 0
4to grado Alumno 0 0 0 0
5to grado Alumno 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Escolar

C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria


1er grado Alumno -7 -7 -8 -8
2do grado Alumno -4 -4 -4 -4
3er grado Alumno -5 -5 -5 -6
4to grado Alumno -3 -3 -3 -3
5to grado Alumno -2 -2 -2 -2
Sub Total -22 -22 -23 -23

Total -22 -22 -23 -23

3.3. COSTOS DEL PROYECTO

3.3.1. COSTOS DE INVERSIÓN*


* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debe

Producto

Unidad de Subproducto
Nombre del
medida Cantidad Inversión total
producto
representativa

EDIFICACIÓN N° 01 - NIVEL SECUNDARIA


INFRAESTRUCTURA

Construcción de Aulas

Servicios Higiénicos y/o Vestidores


INFRAESTRUCTURA

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Espacio de Recreación Pasiva (Construcción de patio de
M2 9 1,568,441 formación)
Vertedero (Construccion de pozo séptico de tres
compartimientos de material noble incluye cámara de
percolación)
INTANGIBLES

Expediente Técnico

SUPERVISION
Supervisión y Monitoreo
IMPLEMENTACION
Mobiliario Educativo
Equipo de Aula
ADQUISICION

Equipamiento 2 30,030
IMPLEMENTACION

Equipos de Ambientes de Gestión Administrativa y


Pedagógica

Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversión
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en Gestión del proyecto
el Anexo 4.
Inversión total a (Precios Privados)
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestió
se emplearán.

* La estimación de costos se realiza tomando como fuente los análisis de precios unitarios de CAPECO.
metodología de estimación de costos empeladas es la de costos unitarios.

3.3.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA


Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

Construcción de Aulas 1,405,806.36 9/1/2020 2/28/2021


INFRAESTRUCTURA

Servicios Higiénicos y/o Vestidores 145,525.38 9/1/2020 2/28/2021


Espacio de Recreación Pasiva (Construcción de
10,421.89 9/1/2020 2/28/2021
patio de formación)

Vertedero (Construccion de pozo séptico de tres


compartimientos de material noble incluye cámara 6,687.18 9/1/2020 2/28/2021
de percolación)

Expediente Técnico 64,515.32 7/1/2020 7/30/2020


Supervisión y Monitoreo 117,633.06 9/1/2020 2/28/2021
Mobiliario Educativo 23,430.00 9/1/2020 2/28/2021
EQUIPAMIEN Equipos de Ambientes de Gestión Administrativa y
TO 6,600.00 9/1/2020 2/28/2021
Pedagógica
Costo Total 1,780,619.19

3.3.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA


UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)

Construcción de Aulas M2 9/1/2020 2/28/2021


INFRAESTRUCTURA

Servicios Higiénicos y/o Vestidores M2 9/1/2020 2/28/2021


Espacio de Recreación Pasiva (Construcción de
M2 9/1/2020 2/28/2021
patio de formación)
Vertedero (Construccion de pozo séptico de tres
compartimientos de material noble incluye cámara M2 9/1/2020 2/28/2021
de percolación)
Expediente Técnico Estudio 7/1/2020 7/30/2020
Supervisión y Monitoreo Informe 9/1/2020 2/28/2021
Mobiliario Educativo Mobiliario 9/1/2020 2/28/2021
EQUIPAMIEN Equipos de Ambientes de Gestión Administrativa y
TO Equipos 9/1/2020 2/28/2021
Pedagógica

3.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO


Años (Soles
Costos
1 2 3 4
OPERACIÓN 235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00
Personal 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00
Bienes
Sin Proyecto Servicios 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Otros
MANTENIMIENTO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Actividades* 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
OPERACIÓN 236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17
Personal 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00
Bienes
Con Proyecto Servicios 2,521.17 2,521.17 2,521.17 2,521.17
Con Proyecto
Otros
MANTENIMIENTO 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
Actividades* 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
OPERACIÓN 1,261.17 1,261.17 1,261.17 1,261.17
Incremental
MANTENIMIENTO 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
* Actividades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

3.3.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 81,610.81

3.4. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES


* Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto, para atender a una población efectiva de 26 alumnos, funcionando en un s
* Brindar adecuadas condiciones técnico-pedágogicas a la población escolar en el desarrollo de sus actividades educativas.
* Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad física de la población escolar y personal docente.
* Contribuir a la salubridad de la población estudiantil con el mejoramiento de los servicios higiénicos.
* Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos y mobiliario).
* Contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad y su entorno.

3.4.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 238

3.5. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la form
establecidos para la tipología del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC) 1,517,493.17

Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción 7,477.12

Costo por beneficiario directo 6,372.21


* A precios sociales

3.6. SOSTENIBILIDAD

3.6.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO


El compromiso de la población beneficiaria, Padres de Familia, Consejo Educativo Institucional y docentes de la I.E. Horacio Zeballos Gamez -B.
Respecto a la fase de operación es el Ministerio de Educación a través de la UGEL es el que se encargará de la dotación de personal docente y adminis
El financiamiento del mantenimiento periódico de la infraestructura educativa estará a cargo del Ministerio Educativo a través de la partida de Mantenimi
para conservación y Mantenimiento de la Infraestructura y Equipamiento

3.6.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENT


PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

Documento Entidad / Organización


Documentos que sustentan los Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento Dirección Regional de Educación (DRE)
acuerdos institucionales u
otros que garantizan el
financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento.

3.6.3. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE?
Si No X

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Acción 1: Ejecución de una infraestructura física resistente, a corde a las condiciones geográficas del área de intervención y en estricto cumplimiento de
Educación
Acción 2:
Acción 3:
Acción n:
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.

3.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

3.8. IMPACTO AMBIENTAL


Impactos Negativos Medida de Mitigación

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) se ejecutarán en las horas
apropiadas, con el diseño más adecuado de distrituvación de los trabajos, teniend
el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturale
Generación de ruido ruidos deriados de ellas. Se eligirán los equipos que produzcan menos ruidos. Se
protectores auditivos individuales, así como, los implementos de seguridad corres
de acuerdo a la Norma G.050 del RNE. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar lo
área externa del trabajo.

El control de polvo se efectuará a través de regados constantes de los elementos


Generación de polvo descargar, así como en cada actividad que lo genere. Además de la utilización de
tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la o

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO


INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS
DESCRIPCIÓN META

% de alumnos que logran un nivel


30%
suficiente en comprensión de textos
FIN

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos


% de alumnos que logran un nivel
suficiente en comprensión 30%
matemática

% Pabellones de aulas se
100%
encuentra en buen estado
PROPOSITO

LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A


SERVICIOS QUE CUMPLEN CON
ESTANDARES SECTORIALES
PROPOSITO
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A
SERVICIOS QUE CUMPLEN CON
ESTANDARES SECTORIALES
% de estudiantes adecuadamente
100%
COMPONENTES atendidos.

Suficiente infraestructura educativa 100%

Suficiente equipamiento educativo 100%

Elaboración y aprobación de
Costo S/. 64,515.32
expediente técnico
ACTIVIDADES

Ejecución de obra. Costo S/. 1,568,440.81

Supervisión y liquidación de obra Costo S/. 117,633.06

Adquisición de equipamiento Costo S/. 30,030.00

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

1. Analizada la problemática del servicio educativo en el área de influencia de la Institución Educativa Horacio Ze
infraestructura educativa moderna que responda a las necesidades educativas de la población.
2. El problema que sustenta la intervención en la Institución Horacio Zeballos Gamez-B es que actualmente no c
condiciones precarias de las mismas.
3. El problema central identificado es “LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A SERVICIOS QUE NO CUMPLEN
“Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo”, e “Inadecuado mobiliario y equipos educa
4. De lo anterior se concluye que el objetivo central es “LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A SERVICIOS QU
5. Del diagnóstico y del análisis de la demanda y oferta, se ha determinado la sustitución de la infraestructura ed
6. Sobre lo anterior se ha presentado una alternativa única. El monto de la inversión asciende a la suma de S/. 1'
sociales (VACS) de S/. 1, 517,493.17 y ratio costo efectividad (CE) de S/. 6,372.21 por alumno atendido.
7. Se estará garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación, conservación y mantenimien

5.2. RECOMENDACIONES
1. Las características socioeconómicas de las poblaciones involucradas en el área de influencia del proyecto, de
bajos ingresos, siendo uno de los Lineamientos de Política Institucional del Ministerio de Educación; haciéndos
Unidad Formuladora responsable.
2. Luego de viabilizado el presente estudio, se proseguirá con la posterior fase del proyecto que es la de elabora
presupuestos, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su ejecución

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.
ANEXO N° 01: Diagnóstico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotográfico
ANEXO N° 02: Análisis de la demanda, oferta, y balance.
ANEXO N° 03: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica
ANEXO N° 04: Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y reposición
ANEXO N° 05: Evaluación social

FIRMAS Y SELLOS
Responsable de la Formulación y Evaluación
YECTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN
OS <=750 UIT
r de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

IPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

% locales educativos con SERVICIO DE


educación secundaria que EDUCACIÓN
CALIDAD -
contiene capacidad instalada SECUNDARIAC
inadecuada ALIDAD

LOCALIZACIÓN
HORACIO ZEBALLOS GAMEZ-B DE LA COMUNIDAD NATIVA CANTA GALLO

mero de Partida Registral u otro


Entidad que acredita la propiedad
mento que ceritifca la propiedad

GOBIERNO MUNICIPAL

URBANO

URBANO
-70.7924 Cota (msnm): 232

Si

Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2

0.00% - 0%

rectos
zaje de los alumnos.

scolar

Cantidad Fuente de información


322 INEI

Cantidad Fuente de información


21 ESCALE

Número de
Fuente de información
Personas
7 ESCALE
4 ESCALE
5 ESCALE
3 ESCALE
2 ESCALE

CIOS QUE CUMPLEN CON ESTANDARES SECTORIALES

U.Medida Meta Fuente de Verificación


Porcentaje 100.00% INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Porcentaje 100.00% INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Porcentaje 100.00% INSTITUCIÓN EDUCATIVA

iva : Descripción
ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6
Construcción de ambientes
complementarios

nidad Nativa de Canta Gallo, se cuenta con acta de donación de terreo * La I.E. cuenta
allo. * El terreno de la
de un centro educativo, de acuerdo al Plan de Desarrollo de la Comunidad. * Respecto a los permisos y
para asumir la Operación y Mantenimiento correspondiente. * Para iniciar con la ejecución, se

Horizonte de evaluación

11

stimación de la demanda
la institución educativa, Censo Nacional de Pobalación y Vivienda del año 2007 y 2017. La estimación de la demanda se
rado y de la tasa de crecimiento intercensal de la población de ese grupo etáreo, tal como se muestra en la siguiente

recimiento intercensal por grupo etareo de 12 a 16 años; n = Horizonte de evaluación.

mandante por grupo etareo; α = Ratio de consumo.

* La población de
* Tasa de crecimiento de la
del grupo etáreo en el distrito. * Ratio de consumo igual a 1.
* Proporción de matrícula por grado (alumnos de la I.E. dividida
Supuestos:
* Población de edad escolar del nivel inicial y primaria del área de intervención con las mismas
* Población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las I.E. ubicadas en el área de
* Crecimiento de la población entre 12 y 16 años.
ortancia de la educación en la sociedad.
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

8 8 8 8 8 9
4 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
3 3 3 4 4 4
2 2 2 2 2 2
24 24 24 25 25 26

24 24 24 25 25 26

o educativo.

a que cuenta. La misma que actualmente tiene un estado de conservación que va de regular a malo, no se adecua a
ra el nivel Secundario) y no dispone de ambientes indispensables para la prestación del servicio educativo de nivel

stimación de la oferta

nventario de la misma. * La estimación


ecido en la normatividad del Sector Educación, por nivel educativo. - Aula de nivel
pasa los 15 alumnos se considerará un aula de 30 m2.
*
Capacidad de
Donde:
- Capacidad de aulas = Cantidad de

ducación.

* Aula de nivel

* Aula de nivel secundario con un área de 30 m2 para la atención máxima de 15 alumnos..


* Mantenimiento de la Institución Educativa insuficiente para la adecuación de la I.E. a

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-8 -8 -8 -8 -8 -9
-4 -5 -5 -5 -5 -5
-6 -6 -6 -6 -6 -6
-3 -3 -3 -4 -4 -4
-2 -2 -2 -2 -2 -2
-24 -24 -24 -25 -25 -26

-24 -24 -24 -25 -25 -26

omo mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal


Unidad de Unidad de
Magnitud Magnitud (soles) (soles)
medida medida
(Unidad) (m2 AT)
(UM) (UM)

Aulas 5 M2 150 9,372.04 1,405,806.36

Ambientes 2 M2 20 7,204.23 145,525.38

Espacios Físicos 1 M2 30 347.40 10,421.89

Espacios Físicos 1 M2 6 1,114.53 6,687.18

N° de
Intangibles 1 1 64,515.32 64,515.32
Documentos

Intangibles 1 N° de Informes 3 39,211.02 117,633.06

Mobiliario 1 N° de Mobiliario 178 131.63 23,430.00

Implementación
N° de
Ambiente 1 2 3,300.00 6,600.00
Equipamiento
Administrativo
1,780,619.19

1,780,619.19
so se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que

* La

Cronograma (Meses)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

463,916.10 463,916.10 477,974.16

48,023.38 48,023.38 49,478.63

5,210.94 5,210.94

3,343.59 3,343.59

64,515.32
38,818.91 38,818.91 39,995.24
23,430.00

6,600.00

Cronograma (Meses)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

50 50 50

7 7 6

15 15

3 3

1
1 1 1
178
2

Años (Soles)
5 6 7 8 9 10
235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00 235,260.00
234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00

1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00


2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17 236,521.17
234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00

2,521.17 2,521.17 2,521.17 2,521.17 2,521.17 2,521.17


3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
1,261.17 1,261.17 1,261.17 1,261.17 1,261.17 1,261.17
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

de 26 alumnos, funcionando en un solo turno.


cativas.

y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión

Horacio Zeballos Gamez -B.


ación de personal docente y administrativo para el funcionamiento de la Institución Educativa.
a través de la partida de Mantenimiento preventivo y de los beneficiarios (APAFA y docentes) según Acta de compromiso

RACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL


NO

/ Organización Compromiso de mantenimiento


al de Educación (DRE) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESASTRE?
ención y en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y de las normativas del Sector

eño del proyecto.

de Mitigación Costo (S/.)

máticos) se ejecutarán en las horas más


istrituvación de los trabajos, teniendo en cuenta
requiere cada actividad y la naturaleza de los
os que produzcan menos ruidos. Se usarán
os implementos de seguridad correspondientes
el de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el

gados constantes de los elementos a remover y/o


genere. Además de la utilización de aditivos no
s a emplearse en la ejecución de la obra.

R
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
AÑO

Estadística de la Calidad
2024
Educativa anual – ESCALE

Estadística de la Calidad
2024
Educativa anual – ESCALE

Los temas educativos continúan siendo una


prioridad.
Resultadosdel informede
2021
evaluación
Los temas educativos continúan siendo una
prioridad.

2021 ESCALE

2020 La motivación de los padres para enviar a sus hijos


Informe de evaluación de al colegio no sufre cambios significativos.
espacios físicos y mobiliario
Los agentes implicados (autoridades, profesores y
2020 padres) participan activamente en el proyecto.

64,515.32
Registro de publicación de TdRs y
convocatoria. Existen proveedores de los bienes y servicios
1,568,440.81 precisos para el proyecto y son capaces de
suministrarlos en tiempo oportuno.
Registro de revisión y entrega de
117,633.06
expedientes técnicos Disponibilidad oportuna de los recursos financieros.
Informe de supervisión de obras
30,030.00
con periodicidad indicada

ución Educativa Horacio Zeballos Gamez -B la solución pasa por la construcción de una
población.
B es que actualmente no cuentan con la infraestructura adecuada ni mobiliario debido a las

VICIOS QUE NO CUMPLEN CON ESTANDARES SECTORIALES”, cuyas causas directas son
mobiliario y equipos educativos”.
L ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON ESTANDARES SECTORIALES”.
ión de la infraestructura educativa y dotación de mobiliario y equipamiento.
sciende a la suma de S/. 1'780,619.19 con un valor actual de costos incrementales a precios
alumno atendido.
nservación y mantenimiento de su nueva infraestructura y equipamiento

influencia del proyecto, determina que la institución educativa atienda a la población de


o de Educación; haciéndose indispensable que este estudio sea declarado VIABLE por la

oyecto que es la de elaborar el expediente técnico que permite determinar los metrados,

Fecha de Culminación: 11/10/2021


Responsable de la Unidad Formuladora
BAJO NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
SECUNDARIA LA PROVINCIA DE PURÚS

Efecto indirecto 1: Reducido logro de Efecto indirecto 2: Aumento de la


aprendizaje de los alumnos. deserción escolar

Efecto directo 1: Reducido Nivel de


desempeño del Alumno

PROBLEMA CENTRAL: LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A SERVICIOS QUE NO CUMPLEN


CON ESTANDARES SECTORIALES

Causa Directa 1: Inadecuadas Causa Directa 2: Inadecuado equipamiento


condiciones físicas para brindar el y mobiliario educativo
servicio educativo

Causa Indirecta 1.1: Infraestructura


educativa insuficiente no cumple con Causa Indirecta 2.1: Mobiliario y
estándares mínimos y se encuentran Equipamiento Deteriorado (Deficit de
inseguras para brindar servicio educativo Equipamiento Educativo)
(Deficit en Infraestructura Educativa)
FIN ULTIMO: INCREMENTO DEL NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN EL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA PROVINCIA DE PURUS

Fin indirecto 1: Mejora del logro de Fin indirecto 2: Disminución de la


aprendizaje de los alumnos. deserción escolar

Fin directo 1: Mejora del Nivel de


desempeño del Alumno

OBJETIVOA CENTRAL: LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A SERVICIOS QUE CUMPLEN


CON ESTANDARES SECTORIALES

Medio de Primer Nivel 1: Adecuadas Medio de Primer Nivel 2: Adecuado


condiciones físicas para brindar el equipamiento y mobiliario educativo
servicio educativo

Medio Fundamental 1.1: Infraestructura


Medio Fundamental 2.1: Equipamiento y
educativa suficiente que cumple con
mobiliario suficiente y adecuado según
estándares mínimos para brindar el
estándares del Sector (Suficiente
servicio educativo (Suficiente
equipamiento Educativo)
Infraestructura Educativa)

PROBLEMA CENTRAL: LA OBJETIVO CENTRAL:


POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE A
SERVICIOS QUE NO CUMPLEN CON SERVICIOS QUE CUMPLEN CON
ESTANDARES SECTORIALES ESTANDARES SECTORIALES

PROYECTO
MEDIO FUNDAMENTAL 1 Acción 1:
Construcción y reforzamiento de
Infraestructura educativa Infraestructura académica,
suficiente que cumple con administrativa y complementaria
estándares mínimos para
brindar el servicio educativo
(Suficiente Infraestructura
Educativa)

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Acción 2:


Dotación de mobiliario y equipos
académicos y administrativos
Equipamiento y mobiliario
suficiente y adecuado
según estándares del ACCIONES
Sector (Suficiente
equipamiento Educativo)
Cuadro: Personal de la I.E. Horacio Zebalos Gamez -B
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
PERSONAL DIRECTIVO Y JERÁRQUICO 1
1 CAHUAZA MITIVIRE, Oswar Elbis Director/Docente
PERSONAL DOCENTE NOMBRADO
2 MAMANI CANAZA, Eusebio Angel Prof. x Horas
3 LOPEZ OCHAVANO, Rocío Prof. x Horas
PERSONAL DOCENTE CONTRATADO
4 PONCE YUMACHI, Oscar Freddy Prof. x Horas
5 TELLO ZEGARRA, Juan Antonio Prof. x Horas
6 DEL AGUILA PINO, Franklin Prof. x Horas
7 MENDOZA ARBILDO, Hever Landu Prof. x Horas
8 TACHIAMA MENDOZA, Abram Prof. x Horas
Fuente: I.E. Horacio Zeballos Gamez -B
Elaboración: Equipo Técnico
0.375
MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ
Matrícula según Grado
16. EBR-Secundaria: Matrícula en cada grado
Provincia: Purús 2019 SEGÚN Distrito
Total Público Privada Urbana Rural Masculina Femenina

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 341 83 79 91 55 33 341
Purus 341 83 79 91 55 33 341

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 341 83 79 91 55 33 341
Purus 341 83 79 91 55 33 341

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 0 0 0 0 0 0 0
Purus 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 76 19 21 20 13 3 76
Purus 76 19 21 20 13 3 76

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 265 64 58 71 42 30 265
Purus 265 64 58 71 42 30 265

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 179 44 44 50 25 16 179
Purus 179 44 44 50 25 16 179

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir

Provincia: Purús MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA POR FORMA DE ATENCIÓN Y GRADO, SEG

Total Secundaria
Distrito
Total Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total
Total 162 39 35 41 30 17 162
Purus 162 39 35 41 30 17 162

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.

⇑ Subir
E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, TOTAL 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
83 79 91 55 33 0 0
83 79 91 55 33 0 0

E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, GESTIÓN PÚBLICA 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
83 79 91 55 33 0 0
83 79 91 55 33 0 0

E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, GESTIÓN PRIVADA 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, ÁREA URBANA 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
19 21 20 13 3 0 0
19 21 20 13 3 0 0

E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, ÁREA RURAL 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
64 58 71 42 30 0 0
64 58 71 42 30 0 0

E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, MATRÍCULA MASCULINA 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
44 44 50 25 16 0 0
44 44 50 25 16 0 0

E ATENCIÓN Y GRADO, SEGÚN Distrito, MATRÍCULA FEMENINA 2019

Presencial A distanci
Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado
39 35 41 30 17 0 0
39 35 41 30 17 0 0
A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

A distancia En Alternancia
Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Total Primer grado Segundo grado
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0

En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0

En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0

En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0

En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0

En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0

En Alternancia
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado
0 0 0
0 0 0
Cuadro 25: Resumen de Estado de Mobiliario de Aulas.

Mesas Sillas Armarios Anaqueles/

Ambiente
Archivadores
Sección/
Pabellón Nivel

Número

Número

Número

Número
Regular

Regular

Regular

Regular
Curso

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno
Malo

Malo

Malo

Malo
1° 1 10 6 4 10 10 1 1 1 1
Secundaria

2° 2 8 4 4 8 3 5 1 1
Edificacion 01
3° 3 9 5 4 9 3 6 1 1
4° 4 5 3 2 5 3 1 1
5° 5 4 2 2 4 1 2 1 1
Edificacion 02
Dirección 6 2 1 1 2 2 2 2 1

0.24
Cuadro N°: Análisis de Impacto Ambiental

Etapa Medio Afectado e Impacto Acción de mitigación

Los trabajos que generen ruidos (equipos


neumáticos) deberán ejecutarse en las horas
más apropiadas, con el diseño más adecuado
de distribución de los trabajos, teniendo en
cuenta el grado de concentración y
complejidad que requiere cada actividad y la
Medio Físico (Ruido) naturaleza de los ruidos derivados de ella; se
Impacto negativo que sería deberá elegir los equipos menos productores
moderado y transitorio. de ruidos y/o incrementar las distancias entre
la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro
o ambos; el uso de protectores auditivos
individuales así como los demás implementos
de seguridad se hacen necesarios. El nivel de
ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el
área externa de trabajo.
El control de polvos deberá efectuarse a
través de un regado constante de los
Medio Físico (Polvo en el elementos a remover y/o descargar y todo
ambiente) Impacto negativo aquello que implique la generación de polvos
que sería moderado y en el ambiente. Ademas de la utilización de
transitorio. aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los
materiales a emplearse en la ejecución de la
obra

Medio Biológico
Impacto neutro
No se ejecutarán
actividades de tala de
árboles o bosques ni el Ninguna
Etapa Pre Operativa En la aprovechamiento de
construcción Traducida materiales de préstamo
como ruidos, polvo en el durante la ejecución de la
ambiente y/o desmonte de obra, garantizando el
construcción en el área de la equilibrio ambiental de la
obra, que impactarían en la localidad
infraestructura actual
La administración de la obra deberá tomar las
medidas necesarias a fin de que el contratista
cumpla con una constante limpieza y entregue
una obra libre de residuos sólidos y/o material
de demolición. Se considerará necesario
coordinar con la autoridad local, la previsión
del uso de vías y espacios necesarios para el
traslado del material excedente (disposición
Medio Socio Económico
(Desmonte de obra) final de los desmontes y basura que se
Impacto negativo generarían durante la obra) a los lugares
moderado y transitorio
indicados por la municipalidad. El transporte y
almacenamiento de materiales de
construcción, no afectarán las actividades
educativas ni las de la población, pues estos
traslado del material excedente (disposición
Medio Socio Económico
(Desmonte de obra) final de los desmontes y basura que se
Impacto negativo generarían durante la obra) a los lugares
moderado y transitorio
indicados por la municipalidad. El transporte y
almacenamiento de materiales de
construcción, no afectarán las actividades
educativas ni las de la población, pues estos
serán depositados en áreas adecuadas dentro
de la propiedad del Local escolar, situación
que no permitirá afectar a terrenos destinados
para otros usos.

Medio paisajístico y cultural


Impacto neutro Las obras
se planificaran
técnicamente de modo que
se adecuen a las Ninguna
condiciones físicas del
terreno y tratando de que
guarden equilibrio con el
paisaje local

Medio socio económico


(Infraestructura moderna y
segura, dotación de
mobiliario y equipamiento Ninguna
Etapa Operativa Población adecuado) Impacto
escolar beneficiada Positivo, continuo por la
infraestructura y vida útil del proyecto
equipamiento
Medio paisajístico y cultural
(Infraestructura moderna) Ninguna
Impacto Positivo, continuo
por la vida útil del proyecto

También podría gustarte