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ÍNDICE

OBJETIVO

ALCANCE

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

PERIODICIDAD

METODOLOGÍA

PRIORIDAD

ANEXO

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Elaborado Revisado
Fecha:

Aprobado por:

Firma: Firma: Firma:


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OBJETIVO
Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódica se pretende identificar los riesgos de
cada puesto de trabajo, así como planificar las consecuentes actividades preventivas.

ALCANCE
Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de (EMPRESA),
de todas las áreas y puestos de trabajo existentes.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
La evaluación inicial de riesgos se realiza mediante la contratación de un servicio ajeno, contando con la
colaboración del coordinador de prevención y los delegados de prevención de la empresa.
Los directores de las diferentes unidades funcionales facilitarán que este procedimiento se aplique
correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de la misma.
La dirección deberá asumir los resultados de la evaluación y la aplicación de las medidas preventivas pertinentes.
Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones serán realizadas con nuestros
medios propios salvo cuando se precise realizar evaluaciones de puestos de trabajo que presenten dificultad
o carencia de medios, o en los que se realicen tareas críticas, en cuyo caso puede ser necesaria la
intervención de expertos.

PERIODICIDAD
Una vez se haya realizado la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, ésta deberá ser revisada
anualmente, salvo que a criterio del coordinador de prevención o responsable de un área de trabajo se
decida una frecuencia diferente o bien exista una periodicidad establecida legalmente.
Independientemente de la periodicidad establecida se revisará la evaluación de riesgos cuando:
Se produzcan cambios en las sustancias o preparados químicos, en la maquinaria, o en los equipos de
trabajo. Se detecten daños o anomalías en la salud de los trabajadores.
La dirección o los trabajadores lo crean conveniente por alguna razón justificada.

METODOLOGÍA
Se aplicará la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre
evaluación de las condiciones de trabajo en pymes, para facilitar la detección de deficiencias.
La priorización de las medidas de seguridad a adoptar se ejecutará complementariamente a partir de los
criterios recogidos en el formulario adjunto (código…) y extraídos del documento del INSHT, Nota Técnica de
Prevención, 330/1997 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente.
Se aplicarán también metodologías específicas de evaluación de riesgos de seguridad, de higiene y
psicosocio- logía o ergonomía, ya sean sectoriales o ante riesgos que requieran un mayor nivel de
profundización cuando se considere necesario. En principio se utilizarán procedimientos del INSHT, cuando
existan.

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PRIORIDAD
La prioridad se calcula a partir de la siguiente fórmula:

PRIORIDAD = Nivel de Nivel de Nivel de


X X
deficiencia exposición consecuencias

PR = (ND x NE x NC)

Primeramente se corregirán los riesgos con prioridades más altas, teniendo la siguiente clasificación de
prioridades de corrección:

PR  40 Justificar la corrección
40 < PR  150 Relativamente urgente
150 < PR  600 Urgente
600 < PR Inmediato

Ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirán primero las que tengan unas
consecuencias más graves. En el caso de consecuencias similares se tendrán en cuenta factores de coste,
tiempo necesario para la corrección de las deficiencias y personal involucrado.
Con la intención de que la evaluación quede registrada se debe rellenar la ficha de evaluación de riesgos
para cada área y puesto de trabajo del anexo.

Nivel de deficiencia
Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores
de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente.
El nivel de deficiencia (ND) se determinará a partir de los cuestionarios de la metodología del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre evaluación de las condiciones de trabajo en pymes,
teniendo la siguiente tabla:

NIVEL DE DEFICIENCIA NC SIGNIFICADO

Muy deficiente 10 Se han detectado factores de riesgo significativos que


determinan como muy posible la generación de fallos. El
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo
resulta ineficaz
Deficiente 6 Se ha detectado algún factor de riesgo que precisa ser
corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes se ve reducida de forma apreciable.
Mejorable 2 Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo no se ve reducida de forma apreciable.

Aceptable - No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está


controlado. No se valora.

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Nivel de exposición
Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de
exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con
máquinas, etc.
Para la determinación del nivel de exposición (NE) se utilizará la siguiente tabla:

NIVEL DE EXPOSICIÓN NC SIGNIFICADO

Continuada 4 Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo


prolongado.

Frecuente 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos


cortos.
Ocasional 2 Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de tiempo.

Esporádica 1 En raras ocasiones, irregularmente.

Nivel de consecuencias
Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente esperadas en caso de materialización
del riesgo.
Para determinar su nivel se considerará el siguiente cuadro:

NIVEL DE CONSECUENCIAS NC DAÑOS PERSONALES DAÑOS MATERIALES

Muy deficiente 100 1 muerto o más. Destrucción total del sistema


(difícil renovarlo).
Muy grave 60 Lesiones graves que pueden Destrucción parcial del sistema
ser irreparables. (compleja y costosa
reparación).
Grave 25 Lesiones con baja laboral. Se requiere paro de proceso
para efectuar la reparación.

Leve 10 Pequeñas lesiones que no re- Reparable sin necesidad de


quieren hospitalización. paro del proceso.

Nota: Aunque la evaluación de riesgos exigible reglamentariamente sólo contempla los posibles daños
personales, se ha considerado oportuno incorporar también los posibles daños materiales, cuando éstos
puedan ser considerables.
ANEXO (Cara)

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Ref. Documental: RE.EVR.01/02

Area/Puesto de trabajo: Departamento: Fecha:

Nº de trabajadores expuestos: (Relación nominal en el reverso) Evaluación realizada por: Revisión:

COD. RIESGO/CAUSA MEDIDAS PREVENTIVAS ND (1) NE (2) NC (3) PR (4) RESPONSAB LE PLAZO

(1)
NIVEL DE DEFICIENCIA
(2)
NIVEL DE EXPOSICIÓN (2)
NIVEL DE CONSECUENCIA (4)
PRIORIDAD= (ND X NE X NC)
– Aceptable 1 Esporádica 10 Leve PT 40 Justificar la
2– 2 Ocasional 25 Grave corrección 40 < PR  150 Relativamente
Mejorable 3 Frecuente 60 Muy grave urgente 150< PR  600 Urgente
6 – Deficiente 4 Continua 100 Mortal 600< PR Inmediata
10 – Muy deficiente
ANEXO (Dorso)

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO RIESGO CÓDIGO RIESGO RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES


EXPUESTOS:
RIESGO DE ACCIDENTE 330 Ruido
010 Caída de personas a distinto nivel 340 Vibraciones 1
020 Caída de personas al mismo nivel 350 Estrés térmico
030 Caída de objetos por desplome 360 Radiaciones ionizantes
040 Caída de objetos en manipulación 370 Radiaciones no ionizantes 2
050 Caída de objetos desprendidos 380 Iluminación
060 Pisadas sobre objetos 390 Otra exposición
070 Choques contra objetos inmóviles 3
080 Choques contra objetos móviles RIESGO DE FATIGA
090 Golpes / cortes por objetos o herramientas 410 Física. Posición
4
100 Proyección de fragmentos o partículas 420 Física. Desplazamiento
110 Atrapamiento por o entre objetos 430 Física. Esfuerzo
120 Atrapamiento por vuelco de máquina 440 Física. Manejo de cargas
5
130 Sobreesfuerzos 450 Mental. Recepción de la información
140 Exposición a temperaturas extremas 460 Mental. Tratamiento de la información
150 Contactos térmicos 470 Mental. Respuesta 6
160 Contactos eléctricos 480 Fatiga crónica
170 Exposición a sustancias nocivas 490 Otros riesgos de fatiga
180 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 7
190 Exposición a radiaciones RIESGO DE INSATISFACCIÓN
200 Explosiones 510 Contenido del trabajo
8
210 Incendios 520 Monotonía
530 Rol inadecuado
RIESGO DE FATIGA 540 Autonomía insuficiente
Indicar si existe alguna limitación física o psíquica para
220 Accidentes causados por seres vivos 550 Incomunicación ejecutar este puesto de trabajo o tarea:
230 Atropellos o golpes con vehículos 560 Relaciones
240 Accidentes de tránsito 580 Horario inadecuado
250 Otros riesgos de accidente 570 Organización del trabajo incorrecta
590 Otros riesgos de insatisfacción
RIESGO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL
310 Exposición a contaminantes químicos Firma: Unidad Medicina del Trabajo
320 Exposición a contaminantes biológicos

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