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ÍNDICE
OBJETIVO
ALCANCE
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
PERIODICIDAD
METODOLOGÍA
PRIORIDAD
ANEXO
Fecha: Fecha:
Elaborado Revisado
Fecha:
Aprobado por:
OBJETIVO
Mediante este procedimiento de evaluación de riesgos inicial y periódica se pretende identificar los riesgos de
cada puesto de trabajo, así como planificar las consecuentes actividades preventivas.
ALCANCE
Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de (EMPRESA),
de todas las áreas y puestos de trabajo existentes.
IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
La evaluación inicial de riesgos se realiza mediante la contratación de un servicio ajeno, contando con la
colaboración del coordinador de prevención y los delegados de prevención de la empresa.
Los directores de las diferentes unidades funcionales facilitarán que este procedimiento se aplique
correctamente cumpliendo los objetivos fijados y asumirán los resultados de la misma.
La dirección deberá asumir los resultados de la evaluación y la aplicación de las medidas preventivas pertinentes.
Las revisiones de la evaluación inicial de riesgos o las nuevas evaluaciones serán realizadas con nuestros
medios propios salvo cuando se precise realizar evaluaciones de puestos de trabajo que presenten dificultad
o carencia de medios, o en los que se realicen tareas críticas, en cuyo caso puede ser necesaria la
intervención de expertos.
PERIODICIDAD
Una vez se haya realizado la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, ésta deberá ser revisada
anualmente, salvo que a criterio del coordinador de prevención o responsable de un área de trabajo se
decida una frecuencia diferente o bien exista una periodicidad establecida legalmente.
Independientemente de la periodicidad establecida se revisará la evaluación de riesgos cuando:
Se produzcan cambios en las sustancias o preparados químicos, en la maquinaria, o en los equipos de
trabajo. Se detecten daños o anomalías en la salud de los trabajadores.
La dirección o los trabajadores lo crean conveniente por alguna razón justificada.
METODOLOGÍA
Se aplicará la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) sobre
evaluación de las condiciones de trabajo en pymes, para facilitar la detección de deficiencias.
La priorización de las medidas de seguridad a adoptar se ejecutará complementariamente a partir de los
criterios recogidos en el formulario adjunto (código…) y extraídos del documento del INSHT, Nota Técnica de
Prevención, 330/1997 Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente.
Se aplicarán también metodologías específicas de evaluación de riesgos de seguridad, de higiene y
psicosocio- logía o ergonomía, ya sean sectoriales o ante riesgos que requieran un mayor nivel de
profundización cuando se considere necesario. En principio se utilizarán procedimientos del INSHT, cuando
existan.
Código:
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág: 3/4
Revisión: 00
PRIORIDAD
La prioridad se calcula a partir de la siguiente fórmula:
PR = (ND x NE x NC)
Primeramente se corregirán los riesgos con prioridades más altas, teniendo la siguiente clasificación de
prioridades de corrección:
PR 40 Justificar la corrección
40 < PR 150 Relativamente urgente
150 < PR 600 Urgente
600 < PR Inmediato
Ante situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirán primero las que tengan unas
consecuencias más graves. En el caso de consecuencias similares se tendrán en cuenta factores de coste,
tiempo necesario para la corrección de las deficiencias y personal involucrado.
Con la intención de que la evaluación quede registrada se debe rellenar la ficha de evaluación de riesgos
para cada área y puesto de trabajo del anexo.
Nivel de deficiencia
Llamaremos nivel de deficiencia (ND) a la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores
de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente.
El nivel de deficiencia (ND) se determinará a partir de los cuestionarios de la metodología del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre evaluación de las condiciones de trabajo en pymes,
teniendo la siguiente tabla:
Código:
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Pág: 4/4
Revisión: 00
Nivel de exposición
Es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de
exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con
máquinas, etc.
Para la determinación del nivel de exposición (NE) se utilizará la siguiente tabla:
Nivel de consecuencias
Las consecuencias de los accidentes se refieren a las normalmente esperadas en caso de materialización
del riesgo.
Para determinar su nivel se considerará el siguiente cuadro:
Nota: Aunque la evaluación de riesgos exigible reglamentariamente sólo contempla los posibles daños
personales, se ha considerado oportuno incorporar también los posibles daños materiales, cuando éstos
puedan ser considerables.
ANEXO (Cara)
COD. RIESGO/CAUSA MEDIDAS PREVENTIVAS ND (1) NE (2) NC (3) PR (4) RESPONSAB LE PLAZO
(1)
NIVEL DE DEFICIENCIA
(2)
NIVEL DE EXPOSICIÓN (2)
NIVEL DE CONSECUENCIA (4)
PRIORIDAD= (ND X NE X NC)
– Aceptable 1 Esporádica 10 Leve PT 40 Justificar la
2– 2 Ocasional 25 Grave corrección 40 < PR 150 Relativamente
Mejorable 3 Frecuente 60 Muy grave urgente 150< PR 600 Urgente
6 – Deficiente 4 Continua 100 Mortal 600< PR Inmediata
10 – Muy deficiente
ANEXO (Dorso)