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REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Número:

ÁREA SISTEMA DE GESTIÓN


PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN Código: F-GSI-007
INTEGRADO

AUDITOR / RESPONSABLE : FECHA :


ÁREA / PROCESO : NORMA Y CLAÚSULA :
AUDITADO / RESPONSABLE : NÚMERO :
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

AUDITOR / RESPONSABLE:
ANÁLISIS DE LA CAUSA

RESPONSABLE: FECHA:
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE PLAZO

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:


REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
RESULTADO:

RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:

Revisión: Fecha :
INFORME DE OBSERVACIONES
ÁREA SISTEMA DE GESTIÓN
PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

ÁREA
AUDITADO
FECHA
AUDITORÍA

OBSERVACIONES

NÚMERO DETALLE

FIRMA AUDITOR:

Revisión: Fecha:

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