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1 ACTUALIZACION Angela González/ Prevención de riesgos Adecco Se utiliza este nuevo formato 14-05-2019
2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
NOTA: El documento incluye comentarios y vínculos, sólo desplace el cursor por los principales campos.
PERSONAL EVALUACIÓN DE RIESGO DESPUES DE LOS
AFECTADO PELIGROS (FUENTE, SITUACION O ACTO) EVALUACIÓN DE RIESGO PURO EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
CONTROLES EXISTENTES CONTROLES EXISTENTES CONTROLES RECOMENDADOS
N° TRABAJADORES
SEGURIDAD SEGURIDAD SEGURIDAD
TIPO DE ACTIVIDAD PUESTO DE
CONTRATISTA
PROCESO AREA O SECTOR MAQUINA O EQUIPO ACTIVIDAD (Rutinaria - No TRABAJO INCIDENTES POTENCIAL
PEPSICO
Rutinaria) (ocupación)
CONDICION ACTO
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Significancia del Riesgo Eliminacion Sustitucio Ingenieriles Administrativos Epp Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Significancia del Riesgo Eliminacion Sustitucio Ingenieriles Administrativos Epp Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Significancia del Riesgo
Uso de
Sala de Sala de Transito por sala Operador -
CALDERA Rutinario X Operario de 4 Sala de calderas Transitar por sala de calderas Caída al mismo nivel 2 1 2 RIESGO BAJO calzado de 1 1 1 RIESGO BAJO Capacitación autocuidado 1 1 1 RIESGO BAJO
calderas calderas de calderas produccion
seguridad
Sala de Sala de Transito por sala Operador - Capacitación autocuidado Uso de Capacitación autocuidado
CALDERA Rutinario X Operario de 4 Calderas Transitar por sala de calderas Contacto con objetos calientes 2 2 4 RIESGO MEDIO 2 2 4 RIESGO MEDIO 2 2 4 RIESGO MEDIO
calderas calderas de calderas produccion en la operación guantes PVC
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Empresa: Adecco
Fecha: Fecha:
Área: Sala de calderas 5/14/2019
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N° TRABAJADORES
TIPO DE ACTIVIDAD PUESTO DE
CONTRATISTA
Nivel de Riesgo
PROCESO ACTIVIDAD (Rutinaria - No TRABAJO INCIDENTES POTENCIAL
Residual
PEPSICO
Rutinaria) (ocupación)
FUENTE, SITUACIÓN
Eliminacion Sustitucio Ingenieriles Administrativos Epp Existe Evaluación de Riesgo Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL
E Confeccionar plan de emergencia junto a los operadores de caldera Angela González/ 5/31/2019 Mensual No comenzado
Prevención de riesgos
bla
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Actividad
Difusión Miper
Revisión Miper
Elaborado por:
Fecha:
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Fecha: Fecha:
Junio Julio Agosto
Aprobado por:
Fecha:
bla TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Tabla 3
Evaluación y Clasificación del Riesgo
EXTREMA Fatalidad 4
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RIESGO BAJO
Bajo
Importante
Riesgos Químicos.- Crítico
LP*:Límite Permisible establecido en Decreto Supremo Nº594/1999 del MINSAL para el agente químico correspondiente.
Riesgos FÍsicos.-
Donde:
DRD: Dosis de Ruido Diaria
NPSeq8h: Nivel de Presión Sonora
Continuo Equivalente normalizado a Volver a Matriz
8 horas
Donde:
Aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.
Donde:
aeq8h= Valor de Exposición Diaria Normalizado a 8 horas de Aceleración Vibratoria Equivalente.
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CARGA DE TRABAJO
Régimen de
LILIGERA MODERADA PESADA Mayor a
Trabajo-Descanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 450 Kcal/h 450 Kcal/h
en cada hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel
< 24,5 1 < 21,0 1
Independiente
Continuo > 24,5 2 > 21,0 2 Tº Crítico
> 30,0 3 > 26,7 3
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
75% - 25% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
50% - 50% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
25% - 75% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Crítico
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Riesgos Ergonómicos.-
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Tabla 4.10.- Trabajo Repetitivo.
0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico
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TABLA 5 CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y metas a alcanzar con la
Extremo
aplicación del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.
HIGIENE OCUPACIONAL:
No Aplicable
No Controlado
No Controlado
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
HIGIENE OCUPACIONAL:
Alto Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crítico, y las personas Crito
afectadas al Programa de Vigilancia Médica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dará prioridad al control de
los casos con Nivel de Riesgo Crítico, desarrollándose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificación de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Médica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluación Ambiental
SEGURIDAD:
Se establecerá acciones específicas de control, las cuales deberán ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de éstas acciones, debe ser realizado en forma anual.
SEGURIDAD:
Controlado
Controlado
No se requiere acción específica, se debe reevaluar el riesgo en un período posterior.
Bajo Bajo
HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.
Ejemplos de Fuente o Situación Volver a Matriz
SITUACIÓN
Administrativas de oficina
Administrativas de Terreno
Labores de vigilancia y protección industrial
Manipulación de herramientas manuales
Preparación de alimentos
Manejo manual de cargas
Manejo de corto punzantes con material biológico
Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)
SITUACIÓN
FUENTE
Ruido Frío
Sílice - Agente Químicos Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Polvo - Agentes Químicos Rad. no Ionizante (campos electromagnaticos de baja , media y alta frecuencia; UV)
Gases - Agentes Químicos Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vapores - Agentes Químicos Vibración cuerpo entreo
Rocios - Agentes Químicos Vibración mano-brazo
Nieblas - Agentes Químicos
Humos metálicos - Agentes Químicos
Calor
Frío
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia;
UV)
Ag. Biológicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibración cuerpo entreo
Vibración mano-brazo
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PERSONAL AFECTADO PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGO PURO
N° TRABAJADORES
SEGURIDAD
TIPO DE ACTIVIDAD
CONTRATISTA
PUESTO DE TRABAJO
PROCESO AREA O SECTOR ACTIVIDAD (Rutinaria - No INCIDENTES POTENCIAL
(ocupación)
PEPSICO
Rutinaria)
FUENTE, SITUACIÓN ACTO
Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluación del Riesgo Significancia del Riesgo