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Guía instructiva para crear proveedor con

La Tx. BP

1. Ingresar la Tx. BP
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2. Seleccionar la opción
ORGANIZACIÓN
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3. Ir a “Agrupación” y
seleccionar la opción ZPER
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4. Tomar primero la
función FLVN00 de
Acreedor
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5. Dar click a crear


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6. Seleccionar empresa
“0003”.

7. Ingresar el nombre completo de la empresa,


sino alcanza el espacio utilizar el siguiente
renglón

16. Seleccionar Idioma


9. Ingresar nombre
8. Ingresar el Número
comercial
de identificación fiscal,
por ejemplo:
Perú= RUC 13. Ingresar Distrito
10. Ingresar dirección
Colombia = NIT
11. Ingresar N° Calle

12. Ingresar Cod. Postal 15. Seleccionar región


14. Seleccionar País
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17. Seleccionar el tipo de NIF


Perú = PE01 = RUC
Colomnia = CO01 = NIT
18. Ingresar Número de
Identificación Fiscal
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19. Seleccionar la clase PNAC


= Proveedor Nacional
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20. Este es un paso NO


OBLIGATORIO, en el curso de MM
no se va a tocar temas de pago a
cuenta de proveedores, eso
pertenece al módulo de FI.

ID: 0001: Correlativo – Se ingresa


Manual, si se tiene otra cuenta iría el
0002 asi sucesivamente
País: Se selecciona el País: PE
Clave de banco: = Se selecciona la
clave 02 que pertenece al BCP
Clave de control CC
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21. Click en Sociedad


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22. Ingresar Sociedad CO01

23. Ingresar el número de


cuenta

24. Ingresar grupo de


tesorería A1
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29. Guardar

25. Seleccionar condición de


pago

26. Seleccionar grupo de


tolerancia

27. Este indicador debe estar


marcado

28. Seleccionar indicador de


pago
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30. Mensaje de creación


exitoso
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31. Dar click a este botón para pasar a
la vista de modificación
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32. Se activa la modificación, y se selecciona la


FLVN01
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33. Click en el botón compras


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34. Seleccionar 1000 como Org. Compras

35. Seleccionar la Moneda de pedido

36. Seleccionar la condición de pago


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39. Grabar

37. Seleccionar grupo de compras

38. Ingresar manualmente 10 de manera


referencial
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Se ve la función FLVN01 como “actualizado”, el proveedor


está listo para los procesos de logística

Al grabar indica el mensaje en verde de manera


exitosa
Gracias

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