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MSRO0025868

Bfu;EVuCEIZYKK:uqEUKBwYZYwK:u:eqZdw;J E3811-MRTO-025868X Pegaso PCS, S.A. de C.V.


96567362150320B PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
JUAN CARLOS VENCES CAMPOS
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO MEXICO 05349
PPC980624U16

Número Movistar 5538091249

Plan Tarifario Plan Datos Ilimitados Control


RFC: VECJ781211F56 Factura PCSFS066124384
USO CFDI: G03 Gastos en general Cuenta 96567362
Fecha de emisión 15/03/2020
Periodo de Servicio 15/02/2020 al 14/03/2020
Cargos del periodo
Clave Cantidad Clave de Descripción Importe Impuesto Tasa 002 IVA Estado de Cuenta
Servicio Unidad
Saldo Anterior $398.99
81161700 1 E48 Servicio del Mes $688.79 $55.03 0.160000
Su Pago... ¡Gracias! $-399.00
Subtotal Cargos $688.79
Ajustes $0.00
Descuentos $344.83 Saldo al Corte $-0.01
Tasa 002 IVA 0.160000 $55.03 Total de cargos del periodo $398.99
Cargo mensual por equipo $333.29
Total de cargos del periodo $398.99
Redondeo $0.73
( TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.)
*Los importes incluyen IEPS Total a Pagar $733.00
Pagar antes del: 05/04/2020

Atención a clientes: *611 / 800-888-8366


Pymes, Empresas y Full Connection: *612 / 800-800-8366
www.movistar.com.mx/mimovistar
Facebook: Movistar MX
Twitter: @MiMovistarMX

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alguna aclaración.
Tu pago se aplicará máximo en 24 horas
BANAMEX 0000-9832017 REF A: El redondeo queda como saldo a favor para tu próxima factura. En caso de tener activado el
HSBC: ventanilla y cajeros TXT 5503 CVE 1844 9905000965673624 pago de tu factura con tarjeta de crédito de manera automática, el cobro se realizará sin
redondeo..

Bfu;EUZVeYZYwDfZKEUZcEYZveDwwUEVZbwCFUw
SCOTIABANK 2124
Es importante que revises los cargos mostrados en tu factura. Si deseas hacer alguna
SANTANDER 65502171253 aclaración deberás presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez
BANCOMER: ventanilla y Cajeros transcurrido este tiempo, se darán por aceptados los cobros..
BBVA CIE 657409 REF B:
Farmacias Benavides / 7Eleven 051000000965673620
Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá

BfZKFVuBwCJYwDfZKEqZVeIJveJJuqE;KIEIZvuDfYKt
Tiendas Extra, Circulo K contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución
No se Requiere bancaria correspondiente debe aceptar el cargo..
Banco Azteca, Coppel-Canadá
Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca,
Cuajimalpa de Morelos 05349- Ciudad de México.
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EMPRESA CERTIFICADA EN SU SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-012/2013


BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2008 /14001:2004

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Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3
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Factura PCSFS066124384

Folio Fiscal : 7634AD4D-42E3-42F1-9DE7-234FE7332A25


No. de Serie CSD del SAT : 00001000000405179095
No. de Serie CSD del emisor : 00001000000503243946
Lugar, fecha y hora de emisión : México, 05349 15/03/2020 12:01:04 a. m.
Lugar, fecha y hora de certificación : México, 05349 15/03/2020 10:19:06 p. m.
Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de Comprobante: I Ingreso


Régimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

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Factura PCSFS066124384

Línea 1 de 1

Número Movistar 5538091249

Cargos contratados
Plan contratado Plan Datos Ilimitados Control

Planes y servicios contratados Periodo Facturado Cargo


Servicio del mes 15/03/2020 al 14/04/2020 $688.79
DCTO PROMOCIONAL ATTACKER 400 15/03/2020 al 14/04/2020 $-344.83

Subtotal $343.96

Subtotal de servicio de esta línea $343.96

Cargo mensual por equipo

CONCEPTO FECHA CARGO CARGO MENSUAL


Cargo de equipo 1 de 24 15-Mar-20 $333.29

Cargo de equipo 2 de 24 15-Abr-20 $333.29

Cargo de equipo 3 de 24 15-May-20 $333.29

Cargo de equipo 4 de 24 15-Jun-20 $333.29

Cargo de equipo 5 de 24 15-Jul-20 $333.29

Cargo de equipo 6 de 24 15-Ago-20 $333.29

Cargo de equipo 7 de 24 15-Sep-20 $333.29

Cargo de equipo 8 de 24 15-Oct-20 $333.29

Cargo de equipo 9 de 24 15-Nov-20 $333.29

Cargo de equipo 10 de 24 15-Dic-20 $333.29

Cargo de equipo 11 de 24 15-Ene-21 $333.29

Cargo de equipo 12 de 24 15-Feb-21 $333.29

Cargo de equipo 13 de 24 15-Mar-21 $333.29

Cargo de equipo 14 de 24 15-Abr-21 $333.29

Cargo de equipo 15 de 24 15-May-21 $333.29

Cargo de equipo 16 de 24 15-Jun-21 $333.29

Cargo de equipo 17 de 24 15-Jul-21 $333.29

Cargo de equipo 18 de 24 15-Ago-21 $333.29

Cargo de equipo 19 de 24 15-Sep-21 $333.29

Cargo de equipo 20 de 24 15-Oct-21 $333.29

Cargo de equipo 21 de 24 15-Nov-21 $333.29

Cargo de equipo 22 de 24 15-Dic-21 $333.29

Cargo de equipo 23 de 24 15-Ene-22 $333.29

Cargo de equipo 24 de 24 15-Feb-22 $333.29

Importe total equipo 7,999.00


Importe cobrado 333.29
Importe pendiente de cobro 7,665.71

El cargo correspondiente al periodo se refleja en la sección Estado de cuenta


como "Cargo mensual por equipo"

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