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PLAN DE VENTAS POR MESES

MESES ENERO FEBRERO


CANTIDAD DE VESTIDOS $ 3,650.00 $ 3,869.00
PRECIO X VESTIDOS $ 610.50 $ 622.71
TASA DE VARIACION EN PRECIO 2%
INGRESOS $ 2,228,325.00 $ 2,409,264.99
% AUMENTO DE VENTAS 6%

Plan de produccion
Ventas presupuestadas
La ventas de vestidos se iniciando
con un monto de 3,650 vestidos, Mas; Inventrio final
con aumentos en los meses Total requerido
siguientes (Febrero 6%, Marzo un Menos; inventarioinicial
9%, Abril 10%, Mayo 15%, Junio
10% Julio 7%, Agosto 12%, Produccion planificada anual
Septiembre 14%, Octubre 8%,
Noviembre 16%, Diciembre 25%) el
precio de ventas de cada uno es de
RD$610.50, hubo variacion en el
precio en algunos meses
NTAS POR MESES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
$ 3,978.50 $ 4,015.00 $ 4,197.50 $ 4,015.00 $ 3,905.50 $ 4,088.00
$ 610.50 $ 610.50 $ 628.82 $ 610.50 $ 610.50 $ 610.50
3%
$ 2,428,874.25 $ 2,451,157.50 $ 2,639,471.95 $ 2,451,157.50 $ 2,384,307.75 $ 2,495,724.00
9% 10% 15% 10% 7% 12%

Estado de resultado
Ingresos Debito Credito
30,059,578 Ventas 30,053,806.56
6,789.00 Costo de ventas 2,555,064.09
30,066,366.555
12,560.00 Utilidad bruta 27,498,742.46
30,053,806.56
Gastos
Gastos operativos 1,502,978.88
Gastos de distribucion 1,803,574.65

Total de gastos 3,306,553.53

Utilidad neta 24,192,188.93


SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 4,161.00 $ 3,942.00 $ 4,234.00 $ 4,562.50 $ 48,618.00
$ 616.61 $ 610.50 $ 634.92 $ 637.97
1% 4% 4.50%
$ 2,565,714.21 $ 2,406,591.00 $ 2,688,251.28 $ 2,910,738.13 $ 30,059,577.56
14% 8% 16% 25%
PLAN DE PRODUCCION
VENTAS PRESUPUESTADAS
MAS: INVENTARIO FINAL
TOTAL REQUERIDO
MENOS: INVENTARIO FINAL
PRODUCCION PLANIFICADA ANUAL

Inventario Inicial: 12,560


Inventario Final: 6,789
El Costo de ventas fue un 8.5% de los ingresos
Gastos Operativos: un 5% de los ingresos
Gastos de Distribucion: 6% de los ingresos

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